第一篇:某公司速凍食品出口生產基地建設項目可行性研究報告(DOC3.
速凍食品出口生產基地建設項目 項目建議書 第一章 總論
一、項目提要
1、項目名稱
速凍食品出口生產基地建設
2、建設性質 新建
3、項目建設單位:??? 法人代表:?? 所有制形式:股份有限
4、建設地點:????
規 模:擬建成年生產能力40000噸速凍食品生產線。
其廠房、衛生設施、生產設備、生產工藝設計等完全按照歐 盟相關標準建設。
期 限:2年
建設內容:新建生產車間及附屬用房建筑面積12000平方米,購進國際最先進水平的速凍食品生產設備,總投資12000萬 元人民幣。
5、項目申報單位及法人代表
項目申報單位:??? 法 人 代 表:???
6、投資規模及資金構成:總投資12000萬元人民幣,其中,企業自籌4000萬元,貸款8000萬元。
7、資金籌措:企業自籌部分由企業自有資金解決,銀行貸款8000萬元。
8、主要技術經濟指標:項目建成后將會新增年生產能力40000噸,新增銷售收入4億元,新增出口創匯1300萬美元以上。年新增利潤5500萬元,年新增稅收3300萬元。該項目投資利潤率為45%,投資利稅率為73%,內部收益率30%,靜態投資回收期2.18年。
項目輻射范圍及帶動能力:????地處河南省鄭州市,河南
是個農業大省,具有豐富的農副產品,是小麥的主產區。思念公司的速凍水餃等產品均以優質小麥面粉、蔬菜、肉類、花生、芝麻、油為原料。2003年思念公司加工轉化糧食6萬噸,其中糯米粉3萬噸,小麥面粉3萬噸,蔬菜3萬噸,花生、芝麻、油各2000噸,肉2萬噸。2003年生產旺季時用工人數突破2萬人,使用安臵了大批貧困地區農村剩余勞動力,使他們迅速脫貧致富。思念公司的發展帶動了當地農產品基地的建設,促進了農產品規?;?、集約化種植和經營,解決了相當一部分農民賣糧難、農副產品積壓的問題,帶動了省內近2萬農戶農副產品的種植、養殖,為農民增收做出了貢獻,每個農戶增收在1000元以上(詳見附頁政府相關證明)。
思念公司依托農副產品種植基地,在企業、基地、農戶三方合 作方面做了一定嘗試,并取得了一些成績。
在小麥面粉方面,思念公司與鄭州面粉廠(鄭州布姆雪燕制粉有限公司)確定了速凍食品專用面粉委托加工關系,并通過鄭州面粉廠所參與組建的“河南科豐農村科學技術開發有限公司”與農戶簽訂《優質專用小麥生產協議書》。協議中規定
了“按高于市場價10%以上價格回收農戶小麥”;“在關鍵生產季節對農戶進行技術指導,達標小麥全部收購”等條款。思念公司每年使用的面粉均以指定品種由農戶種植,鄭州面粉廠統一收購、加工配制為速凍食品專用面粉。
在糯米粉、蔬菜、花生、芝麻、油、肉等農副產品的選購中,思念公司都以適當的形式培育建設基地,與農戶建立互惠互利的良好關系,即保證了企業有穩定的、高質量的原料來源、又為廣大農戶增加了收益,促進了農業產業化發展。
二、項目建議書編制依據
1、根據中共中央十六大報告關于農業、農村、農民工作的若干論述。
2、根據第十屆全國人民代表大會溫家寶總理所作的 “政府工作報告”中關于解決農業、農村、農民若干問題的精神。
3、為滿足國內迅速增長的速凍食品工業的需求,滿足人民生活水平提高的需要。
4、增加我國農副產品的加工份額,提高農副產品加工的深度和精度,提高糧食加工業的轉化能力。
5、擴大企業生產能力,提高產品質量和檔次,不僅要穩居國內
市場前列,而且要更進一步參與國際市場的競爭,增長出口能力和水平,將中國食品品牌推向國際市場。
6、提供就業機會,增加國家稅收。
7、依據河南省經濟發展中長期的規劃。
三、綜合評價和論證結論
綜合評價:本項目的建設將有利于農業結構調整和加速農業產業化發展;可提高我國速凍食品加工水平。思念公司已經在為世界零售業巨頭沃爾瑪公司貼牌生產
速凍食品,邁出了走向世界的第一步,為美國餐飲業巨頭肯德基加工生產食品的合同已經簽訂。本項目的實施將使思念產品標準達到對歐盟及對日出口標準,以滿足思念公司迅速開拓國際市場的需求。因此,項目實施后可提高我國速凍食品加工業的產品水平和檔次,提高企業的技術水平,增加產品的科技含量,增強企業的國際競爭力,使中國食品迅速進入國際市場。實施本項目后可增加大批就業人員,大幅度增加國家稅收,加工轉化大量的農副產品,極大地帶動本省、本地經濟及相關產業的發展。
該項目建設區域所處地理位臵非常優越,處于全國交通樞紐的鄭州市城郊結合部,公路、鐵路交通發達,周邊人民生活、文化水平和素質較高,為產品的運輸和銷售提供極大便利。
論證結論:由以上分析可以看出,該項目的建設符合國家有關政策,建設單位將抓緊項目的實施工作,使項目早日建成投產,在實現企業經濟效益的同時,發揮其巨大的社會效益。
第二章 項目背景及必要性
一、項目背景
速凍食品自本世紀50年代以凍制濃縮橙汁為標志的速凍食品開始問世,以后,隨著速凍技術和配套設備的不斷改進,預制速凍制品的出現,耐熱復合塑料薄膜包裝袋和高效、高質的快速解凍復原加熱設備的研制成功,使速凍食品業成為國外方便食品和快餐業的支柱行業。60年代初期,隨著流化床速凍機和單體速凍食品的出現,各種速凍食品逐步進入超級市場。至今,速凍食品已深入人心,且以方便、快捷、營養、衛生而著稱的速凍食品業已風靡全球。據有關方面報道,發達國家速凍食品的銷售量占到全部食品的一半。
我國的速凍食品工業真正起步是在90年代初,1994年以后得到迅速發展,并以每年30%的速度遞增,成為90年代發展最快的食品加工業。我國每年還向日本、東南亞、歐洲等國和地區出口速凍食品百萬噸。品種也由最初的速凍餃子、包
子發展到速凍春卷、燒麥、湯圓、魚丸等150多個品種。對于普通消費者來說,速凍食品的出現,大大節省了用于準備食物的時間,在一定程度上從繁重的家務中解脫出來,其方便、快捷的特點適應了現代人快節奏的生活。
由中國食品科學技術學會主辦的中國冷凍冷藏食品與市場發展研討會多次提出,速凍食品行業要適應入世后的各種挑戰,首先
要做到“以大對大”而“大”并非專指企業的規模,更重要的是要從各方面能與國際市場接軌,符合國際的操作規范。而大型速凍食品企業必須高度重視技術和人才,并擁有較多的技術儲備,樹立品牌形象和企業形象,才能適應不斷變化的市場需求而長期立于不敗之地。
二、項目建設的必要性
速凍食品加工業的原材料主要是農副產品。近年我國農副產品產量持續大幅度增長,急需進一步的深加工,以提高其轉化率和附加值,為農民增收、農村經濟發展提供發展空間。但目前我國的糧食等農產品利用率較之發達國家相比還非常低,多以原糧形式消耗,造成極大的資源浪費。因此,急需擴大和提高我國的農產品加工和食品加工能力,提高其檔次和水平。
其次,加入WTO 后,我國農業面臨嚴峻挑戰,成為受沖擊最大的產業。多年來,一方面國內糧、蔬加工能力嚴重不足,水平亟待提高。同時,先進國家依據良好的食品加工業水平,大量向我國輸入糧食成品,沖擊國內相關產業的市場。因此,為了應對入世后農業和食品工業發展的需要,速凍食品加工業作為農副產品加工的重要途徑之一,使中國從農產品資源大國轉變為食品出口大國。但比較國外的食品加工和出口標準,我們還有很大差距,需進一步加強科研和開發能力,盡快達到對盟及對日出口標準,打入國際市場。思念公司要全力開拓國際市場,依靠出口,推動企業再上新的臺階,必須不斷挖掘企業潛力,拓展企業優勢,不斷提高產品質量。
由此可知,速凍食品工業的發展是我國人民生活提高的要求,是農村經濟發展、實現農業產業化的需要,具備廣闊的發展前景。
第三章 建設條件
一、項目區概況
該項目建設區位于鄭州市北部,北臨汴洛高速公路,東臨107國道,西臨隴海鐵路,交通方便,地理位臵非常優越。
該區域的氣象、水文、地形、地質等條件,根據鄭州市歷年來的資料以及世紀勘探得出如下數據:
1、氣溫:年平均氣溫 14.2C 年最高氣溫 43C 年最低氣溫-17.9C
2、濕度:年平均相對濕度 66% 年最小相對濕度 0%
3、風: 最大風速 24m/s 最大風力 8級 年平均風速 3.2 m/s 風向:東北風頻率 12% 東風 10% 夏級偏南風 冬季偏東風
4、雨:年平均降雨量 640.9 mm 最大降雨量 189.4 mm
5、雪:最大雪壓 0.25Kn/㎡ 000 最大積雪深度 230 mm 最大凍土深度 180 mm
6、地震烈度:根據國家有關規定按7度設防
1、地勢:海拔高度101——103 m
二、項目實施的有利條件
河南省政府對農業的發展制定了專項支持政策,思念公司作為國家級的農業產業化龍頭企業,享受并得到了河南省政府許多優惠政策的支持。
2000年4月,被省政府命名為“河南省速凍食品重點大型企業”;2001年3月,被河南省發展計劃委員會確定為:“重點扶持糧食加工轉化龍頭企業”;被河南省經貿委確定為:“全國食品生產基地”;2002年7月,被河南省外經貿廳、省計委、省鄉鎮企業局等確定為:“河南省鄉鎮企業出口基地”;2002年7月,被河南省發展計劃委員會、河南省對外貿易經濟合作廳、河南省鄉鎮企業管理局、中國建設銀行河南省分行確定為:“河南省出口創匯基地”;2002年8月,被鄭州市人民政府確定為:“農業產業化經營優秀龍頭企業”;2002年12月思念公司被農業部、財政部等國家九部委確定為:“農業產業化國家重點龍頭企業”。
河南是一個農業大省,思念公司的迅速發展也得益于河南優質小麥及各類農副產品的豐富。同時大量的農村閑臵勞動力也為思念公司提供了充足的人力資源。
思念公司依托農副產品種植基地,在企業、基地、農戶三方合
作方面做了一定嘗試,并取得了一些成績。
在小麥面粉方面,思念公司與鄭州面粉廠(鄭州布姆雪燕制粉有限公司)確定了速凍食品專用面粉委托加工關系,并通過鄭州面粉廠所參與組建的“河南科豐農村科學技術開發有限公司”與農戶簽訂《優質專用小麥生產協議書》。協議中規定了“按高于市場價10%以上價格回收農戶小麥”;“在關鍵生產季節對農戶進行技術指導,達標小麥全部收購”等條款。思念公司每年使用的面粉均以指定品種由農戶種植,鄭州面粉廠統一收購、加工配制為速凍食品專用面粉。
在糯米粉、蔬菜、花生、芝麻、油、肉等農副產品的選購中,思念公司都以適當的形式培育建設基地,與農戶建立互惠互利的良好關系,即保證了企業有穩定的、高質量的原料來源、又為廣大農戶增加了收益,促進了農業產業化發展。
思念公司地處中原,交通便利,具有很強的交通運輸優勢,在市場中也具有獨特的產品輻射區域優勢。在電力、通訊、信息、科技開發等方面都具備著顯著的優勢。
第四章 建設單位基本情況
河南思念食品股份有限公司是一家大型的專業速凍食品生產企業,思念工業園區位于鄭州市金水區,占地近400畝,思念公司擁有員工二萬余人,具備速凍食品年生產能力20萬噸,資產總規模6億元,國內市場占有率達到20%以上。2003年度實現產量近10萬噸,銷售收入近6億元,2004年預計銷售收入達到8億元以上。思念公司品牌影響力、生產能力、銷售總量均位居全國同行業前列,是全國速凍類三大暢銷品牌之一。2000年4月,被省政府命名為“河南省速凍食品重點大型企業”;2001年3月,被河南省發展計劃委員會確定為:“重點扶持糧食加工轉化龍頭企業”;被河南省經貿委確定為:“全國食品生產基地”;2002年7月,被河南省外經貿廳、省計委、省鄉鎮企業局等確定為:“河南省鄉鎮企業出口基地”;2002年7月,被河南省發展計劃委員會、河南省對外貿易經濟合作廳、河南省鄉鎮企業管理局、中國建設銀行河南省分行確定為:“河南省出口創匯基地”;2002年8月,被鄭州市人民政府確定為:“農業產業化經營優秀龍頭企業”;2002年12月思
念公司被農業部、財政部等國家九部委確定為:“農業產業化國家重點龍頭企業”,更為可喜的是獲此殊榮的河南企業僅有10家。
思念公司已獲得ISO9001——2000國際質量體系認證, 獲得HACCP 認證;獲得出口食品衛生注冊證書;獲得進出口自主經營資格;思念公司湯圓類產品被認定為綠色食品,2003年9月,思念牌湯圓、水餃雙雙榮獲“中國名牌產品”稱號。
強大的技術及質量檢驗支持:設立專門的技術及研發中心負責產品的研發、中試、工藝流程、檢驗規程和標準的制定,特別是在2003年12月31日制定的企業速凍水餃標準,通過了河南省有關專家的評審,上報國家擬制定為國家標準。公司成立了以質檢部為核心的質量管理體系,一部分負責生產現場的管理,由各分廠質量技術廠長直接領導;相關業務由技術委員會領導,組成由技術副總、質檢部經理及質量技術廠長組成;原料、成品和過程檢驗由質檢部統一管理。
公司有專業的檢測能力和足夠的檢測儀器和方法來保證我們的產品質量,公司實驗室成為河南省出入境檢驗檢疫局的注冊實驗室,其中的比對實驗及檢驗結果得到了出入境檢驗檢疫局的認可,是河南省唯一的一家企業速凍食品注冊實驗室,同時申報國家注冊實驗室的工作已在進行。
第五章 市場分析和銷售方案
目前我國速凍食品市場潛力巨大,速凍食品工業發展正處于上升期,產品供不應求。河南思念食品股份有限公司穩居國內市場生產、銷售前列,于2002年4月,又與世界500強企業第一名、零售業巨頭沃爾瑪簽訂了合作協議,為沃爾瑪貼牌生產速凍食品;2004年2月與世界餐飲業巨頭肯德基簽訂合作協議,思念公司將通過與沃爾瑪和肯德基的合作走向世界,此舉奏響了思念產品進軍國際市場的號角,也為思念公司發展開辟了新的領域。
思念公司有著強大的銷售網絡和一支高效的銷售隊伍,思念公司經銷網絡遍及全國,北起黑龍江、南至海南島、西至新疆、青海、東達中國經濟橋頭堡上海,思
念銷售分公司及辦事處基本涵蓋了除臺灣以外全國所有地級城市。在全國各大中城市超市及大賣場中思念產品占據著顯著的位臵。在世界排名第二的麥德龍超市、法國的家樂福以及上海本地的商業龍頭老大農工商連鎖超市中取得了不俗的銷售業績。我們的拳頭產品玉珍珠、小小玉在全國很多大賣場中都取得了連續幾個月同類產品銷量第一名的好成績,深受消費者的喜愛。在2003年春節,思念湯圓、水餃在全國市場出現了供不應求的局面,斷貨時間長達半個月。思念公司的水餃產品銷量在全國名列第一,遠遠超過其它一些專業生產水餃產品的國內食品企業,并且發展勢頭不減。在積極應對國內市場激烈競爭的同時,思念公司把開拓國際市場作為拉動企業再上臺階的動力。目前,思念公司已
在香港成立了銷售分公司,思念產品已經大批量進入美國、加拿大、法國、意大利、日本、新加坡、泰國、馬來西亞、香港、澳門等國家和地區。思念產品的出口,不僅為公司帶來了豐厚的利潤回報,同時也使思念公司在國際上的知名度、美譽度大大提高。
銷售情況一覽表
一、總體銷售增長情況
1、銷售總體增長情況
注:其中在02—04年度我司產品銷量下降是由于斷貨而引起。
2、各單品銷售增長情況
注:其中在03—04年度我司湯圓、休閑產品銷量下降均是由于斷貨 而引起。
二、產品市場占有率情況 總體:20%
三、品牌知名度
1、品牌滲透率(分地區)
2、品牌滲透率(分城市)
二、品牌忠誠度
三、速凍行業最具競爭力品牌
第六章 項目建設方案
一、建設任務和規模
項目設計:該項目建設有上海輕工設計院設計,歷經1年,首先由企業提出思路,確定功能,省進出口檢驗檢疫局提出要求。在2003年8月公司專程邀請日本農材水產省認證官員到鄭州對我們的設計進行審定,其中還包括省進出口檢驗檢疫局的專業人士及國家質量監督檢驗檢疫總局的專家,共同審定和修改。
規模:擬建成年生產能力40000噸速凍食品生產線。其廠房、衛生設施、生產設備、生產工藝設計等完全按照歐盟相關標準建設。
期限:2年
建設內容:新建生產車間及附屬用房建筑面積12000平方米,購進國際最先進水平的速凍食品生產設備,總投資12000萬元人民幣。
二、生產技術方案和工藝流程
該項目采用傳統的生產工藝和當前最先進生產技術生產速凍食品。速凍水餃工藝流程:
產品調制——成型——冷卻速凍——包裝——產品(詳見附頁)其它速凍食品工藝和此類似,就不再一一詳解。
三、項目實施進度安排
2003.10——2004.10完成基本建設工程 2004.11——2005.5生產線的安裝調試 2005.6——2005.9接受歐盟驗收 第七章 投資估算與資金籌措 投資估算
本項目投資估算包括生產用地征購,生產廠房建設,輔助設施建設,生產線的購臵、安裝、調試,人員工資及其他管理費用,總投資12000萬元。
一、投資估算表編制方法及依據
1、建筑工程(含設備基礎費)
新建建筑物根據其結構形式及特點,參考同類工程造價指標和當地造價水平估算。
2、設備購臵費:設備購臵費包括設備原價和設備運雜費。
設備原價:國內設備原價按現行市場價格計算,有各相關專業提供。設備運雜費:運雜費按原機械工業部頒布的《機械工業建設項目概算編制辦法及各項概算指標》規定的計算辦法及費率計算。
設備運雜費=設備原價×設備運雜費率 國內設備運雜費率按設備原價的6%。
1、安裝工程費:設備安裝費按原機械工業部頒布的《機械工業建設項目概算編制辦法及各項概算指標》規定的計算辦法及費用計算。
2、其它費用:
建設單位管理費:按工程費用的1%計算。
勘察、設計費:根據《工程勘察設計收費標準》(國家計委、建 設部編,2002年修訂本)按工程費用的1.6%計算。
工程監理費:根據(1992年)價費字479號文規定,按工程費用的1.2%計算。
聯合試運轉費:按設備費的0.6%為培訓費用,培訓期3個月,每人每月600元計算。
招投標費:按工程費用的0.6計算。預備費:按工程費用和其他費用的8%計算。
二、投資構成
1、流動資金
按分類詳細估算法估算,本項目正常年流動資金1500萬元(其中鋪底流動資金1500萬元)。
2、總投資
項目總投資=固定資產投資+鋪底流動資金,經估算為12000萬元。資金籌措 項目總投資12000萬元。其中銀行貸款8000萬元,企業自籌4000萬元。第八章 財務評價
一、財務評價
本項目經濟效益分析根據《建設項目經濟評價方法與參數》(第二版)以及現行有關財稅制度編制。
項目計算期16年,建設期2年,生產期14年。投產后第一年達產80%,第二年達產100%。
1、成本費用估算
(1)產品成本中的原材料、燃料、動力價格(不含稅價),均按現行市場價計算。
(2)工資福利費:本項目勞動定員5000人,年均工資7200元/人,職工福利費按工資總額的14%計算。
(3)固定資產折舊:按分類法進行直線折舊,房層建筑物按20年平均折舊,設備按14年平均折舊,殘值率均提取5%。
(4)攤銷費:無形資產和遞延資產分別按10年和5年攤銷。(5)修理費:按固定資產原值5%計算。
(6)財務費用:包括還貸期限長期借款利息及生產期流動資金借款利息。(7)其它費用:包括制造費用、管理費用及銷售費用中扣除折舊、攤入工資福利后的費用。
二、效益分析 盈利能力分析
1、出口創匯產品銷售收入(以人民幣計算)10790萬元。本項目正常年實現銷售收入4億元。
2、稅金及附加
本項目增值稅稅率17%,城建維護費及教育附加費分別為增值稅的7%及3%。
3、利潤
所得稅按33%、盈余公積金及公益金按20%計提。
4、清償能力分析
本項目借款8000萬元,除折舊、攤銷外,利潤100%還款,借款償還期(含建設期)2.17年。長期借款還清后,稅后利潤全部分配。流動資金借款于計算期末償還。
5、財務指標分析 有關財務指標如下:
投資利潤率45%; 投資利稅率73%; 資本金利潤率45%;
全部投資財務內部收益率(所得稅前)45%; 全部投資財務內部收益率(所得稅后)30%; 全部投資回收期(所得稅前)2.25年; 全部投資回收期(所得稅后)3.25年。
三、不確定性分析
本項目建成后,以生產能力利用率計算的盈虧平衡點為:BEP= 固定成本/(銷售收入-稅金-可變成本)×100%=52.79%。建議項目實施后要加強管理,挖掘潛力,確保產品質量,控制成本,開拓市場。只要產品銷售價格與原材料價格能夠穩定,項目就具有抗風險能力。
第九章 環境影響和評價 該新建項目清洗原料、沖洗地坪和職工生活排放廢水經化糞池 處理后,經廠總排口進入該區域污水管網并最終匯入城市污水廠集 中處理,對環境影響較小。水餃加工過程中使用的制冷機、和面機、封口機等各種設備運 形式產生的噪聲,采用低噪聲設備和采取密閉隔音等措施,廠界噪 聲達標。綜上所述,該新建項目廢水、噪聲采取相應措施處理后均能達 標排放。因此,從環保角度上該項目是可行的。26 第十章 農業產業化經營與農民增收效果評價 該項目的實施將新增速凍食品 40000 噸/年,新增加工轉化面粉 15000 噸及其它大量的農副產品,通過對農副產品的加工出口,在 帶動農業產業化及相關產業發展的同時,為農民增加了收入。
該項 目的實施,將會增強思念公司的生存能力,極大的促進了思念公司 的發展,并將為農民帶來更多的收益。27 第十一章 項目組織與管理 堅持“加強領導、健全組織”的原則,切實加強對項目的監管 和組織,確保項目順利實施,其組織機構如下: 項目建設領導小組——項目管理辦公室——銷售部、供應部、生產部、質檢部、研發部、基地辦(基地辦——農戶)28 第十二章 可行性研究結論 論證結論:綜合上述情況分析和論證,認為該項目條件成熟,現實意義和長遠意義重大,具有較高的科學性、先進性、可行性,經濟效益可觀。項目符合國家有關的產業政策和農業、食品工業發 展方向,會得到國家有關政策支持,為我國解決“三農”問題、實 施創匯農業探索了新路子。項目建成后經濟效益和社會效益顯著。因此,該項目建設是必要的、可行的,應予以盡快實施。二 00 四年三月 29
第二篇:羅田縣優勢農產品生產基地建設項目可行性研究報告
羅田縣優勢農產品生產基地建設項目可行性研究報告
2010月10月 15 星期五 10:35:42
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羅田縣優勢農產品生產基地建設項目可行性研究報告
[ 作者:佚名 轉貼自:本站原創 點擊數:1364 更新時間:2004-6-21 文章錄入:admin ]
一、項目基本情況
(一)項目名稱:羅田縣優勢農產品生產基地建設項目;
(二)項目責任人:陳曉陽(羅田縣林業局局長);
(三)項目地點及區位:全縣12個鄉鎮;
(四)項目承建單位:羅田縣林業局;
(五)技術指導單位:羅田縣林業局;
(六)建設規模:90萬畝(其中:新建基地20萬畝);
(七)項目建設期限:6年(2003-2008年);
(八)項目建設投資總額:10900萬元。
(九)項目建設效益情況:年農業增效可達1.7億元;年農民增收可達1.19億元;財政稅收可達0.221億元;出口創匯可達2.04億元;能進一步壯大羅田板栗支柱產業和開發羅田甜柿產業,促進羅田經濟發展,帶動農民脫貧致富。
二、羅田縣基本情況
(一)自然概況:羅田縣位于湖北省東北部,大別山主峰南麓,東鄰英山,南靠浠水,西與團風、麻城接壤,北與安徽省金寨縣交界。全縣總面積320.69萬畝。境內地勢北高南低,地形復雜,地貌多樣,最高海拔1729米(天堂寨主峰),最低海拔48米。氣候屬北亞熱帶季風氣候,熱量充足,雨量充沛,水熱同步,四季分明。土壤分布從東北到西南,依次為棕壤、山地黃棕壤、黃棕壤和潮土。屬北亞熱帶植被區,喬木、灌木、草本種類繁多,共有高等植物167科,616屬,1043種。全縣土地總面積320.69萬畝,其中林業用地202.24萬畝,森林覆蓋率為63.94%。
(二)社會經濟概況:全縣現有12個鄉鎮、6個國營林(茶)場,計411個村,4126個村民小組,152661戶565683人,其中農業人口494169人,占總人口的87.36%。2002年全縣國內生產總值25.1億元,農業總產值5.81億元,財政收入1.21億元,農民人均純收入2038元。全縣現有公路47條,全長902.50公里,318國道在境內。
三、羅田縣板栗、甜柿資源
(一)板栗、甜柿資源特點:羅田板栗、甜柿栽培歷史悠久,資源豐富,且名揚中外。板栗品種達19個,其中:通過省級簽定優良品種6個(六月暴、淺刺大板栗、桂花香、中遲栗、紅光油栗、烏殼栗),羅田板栗屬我縣三大支柱產業之一。甜柿原產羅田縣,是世界上唯一不經人工脫色的柿子品種。我縣甜柿品種分布多,全縣有“秋焰”甜柿、“寶蓋”甜柿兩種大果型甜柿,還有四方甜柿、小果甜柿、野生甜柿等三個小果型甜柿品種,其中“秋焰”甜柿、“寶蓋”甜柿兩個品種通過省級優良品種鑒定。羅田板栗、甜柿分布廣,海拔800米以下都有分布。板栗、甜柿栽培條件要求不高,平地、邱陵、山地均可發展,技術容易掌握,群眾喜歡,可大面積推廣。
(二)板栗、甜柿生產情況:2002年,全縣板栗面積發展達到60萬畝,年產量達到3250萬斤,年系列產值達到2億元,實現了“全縣人平1畝栗”
的奮斗目標,板栗產量居全國第一。全縣甜柿栽培總面積發展到10萬畝,其中基地面積3萬畝,四旁樹折合面積7萬畝,掛果面積達8萬畝;2002年甜柿總產量達800萬公斤,收入達300萬元,居湖北省第一位。
(三)產業化發展情況:生產規?;l展帶動了羅田板栗加工業的發展。十余年來,羅田板栗加工業經歷了從無到有、規模從小到大,產品由少到多的啟步發展階段。全縣現有加工企業181家,其中,國有企業5家,鄉鎮、個體加工企業176家,年加工能力合計為8000噸,冷貯藏能力2500噸;加工產品在清水和糖水板栗罐頭兩個主導產品的基礎上,新近研究開發出了食品、飲料、食用菌、化工四大系列10余個品種。1998年,全縣加工鮮板栗8100噸,實現加工產值6500萬元。板栗產值占全縣國內生產總值的8%,占全縣農業總產值34.42%,全縣人均板栗純收入達到500元,占農民人均純收入的24.53%,板栗產業提供的稅收占縣級財政收入的20%以上。板栗產業已成為羅田名富其實的支柱產業,成為農民脫貧致富的最好項目。隨著甜柿生產規?;l展,也帶動了羅田甜柿加工業的發展。全縣現有甜柿加工企業18家,其中,國有企業2家,鄉鎮、個體加工企業16家,年加工能力合計為500噸;加工產品在曬柿和柿片兩個主導產品的基礎上,新近研究開發出了食品、飲料、化工三大系列近10個品種,先后試制生產了柿醋、柿子罐頭、凍柿、柿漆、柿汁、果膠、柿葉茶、甜柿蜜餞等多種新產品。1995年,由縣科委牽頭引進柿葉茶加工技術,利用甜柿樹葉生產柿葉降壓茶,已取得成功,年加工產品達25噸,市場前景廣闊。1999年,全縣加工鮮甜柿650噸,實現加工產值260萬元。
(四)市場銷售及出口創匯情況:全縣建成13個板栗專業市場、2個甜柿專業市場,并在廣州、深圳、上海、南京、武漢等南方大都市廣泛設立窗口市場,引導農民參與經營,形成了千名栗農挺進上海灘的農民經營隊伍。
四、項目建設的必要性和可行性
(一)必要性
1、本項目建設是羅田板栗、甜柿產業化發展的需要。羅田縣是國家林業局命名的“全國名特優經濟林板栗之鄉”和“全國甜柿之鄉”。我縣在市場的引導下,按照產業化的發展要求,進一步加快板栗與甜柿產、加、銷一條龍發展步伐,產業規模迅速擴大。板栗產業已成為縣域經濟增長、財政增收、農民脫貧致富的主要途徑和重要的支柱產業。甜柿已成為我縣第二大經濟林產業。
2、本項目建設是羅田農業產業結構戰略性調整的重要舉措。羅田縣是一個山區農業縣,工業基礎極其薄弱。同全國各地一樣,農業正面臨著產業結構調整的重大課題。從縣域資源條件出發,板栗、甜柿是農業產業結構調整的首選項目。縣委、縣政府已作出“調整傳統農業結構,建設三大板栗經濟帶”和甜柿產業帶發展目標。本項目建設,可以加快我縣產業結構調整步伐。
4、本項目建設是落實“三農”工作的具體實踐,是實現“農業增收、農民增效”的重要途徑。建設板栗、甜柿基地,發展板栗、甜柿生產具有較高的經濟效益。項目建成后,可以大幅度增加項目區農民收入,加快項目區農戶脫貧致富,促進全縣經濟的發展。
5、本項目建設可以有效促進我縣退耕還林及造林綠化工作,改善生態環境條件,加快我縣生態農業建設步伐。
(二)可行性
1、自然條件適宜。在地理環境上,羅田縣屬北亞熱帶季風氣候,熱量充足,雨量充沛,水熱同步,四季分明;全縣山場面積廣,土壤肥力狀況較好,發展板栗、甜柿生產自然條件適宜。
2、品種資源豐富。羅田縣是全國板栗、甜柿主要的原產地、南方板栗的中心產區,板栗、甜柿品種資源豐富,品種類型以果大質優享譽海內外。
3、群眾具備豐富的栽培管理經驗。羅田板栗、甜柿栽培歷史悠久,近年來的產業化建設促使板栗、甜柿生產超常規發展,基地遍布全縣12個鄉鎮412個村,覆蓋13萬農戶,在大力推廣科技興栗興柿的生產活動中,群眾積累了豐富的栽培管理經驗和比較先進的科學技術基礎,為進一步發展板栗、甜柿產業準備了條件。
4、全縣上下對板栗、甜柿基地建設空前重視。根據我縣板栗、甜柿產業建設規劃,全縣已經規劃了板栗、甜柿下一階段的發展仍將以鞏固基地規模,夯實產業基礎為突破口,確定了以縣南板栗、甜柿新區為重點的發展方案。另一方面,在連年受益的推動下,全縣廣大農戶對板栗、甜柿基地建設活動熱情高漲,投工投勞積極,本項目建設已經具備良好的環境條件與群眾基礎。
5、退耕還林工程實施可以促進板栗、甜柿產業建設。2002年我縣成功地實施了國家退耕還林工程,按照國家《退耕還林條例》的要求,我縣科學地利用了羅田的鄉土樹種,樹種設計主要是以羅田板栗、甜柿為主,有力地推動了板栗、甜柿產業建設前進的步伐。
6、優質的板栗、甜柿種苗資源為板栗、甜柿產業建設奠定了物質基礎。2002年我縣完成板栗、甜柿育苗面積達1600多畝,可出圃板栗、甜柿苗木近2000萬株,確保了項目建設苗木的需要量。
7、不斷發展壯大的板栗、甜柿加工業能進一步推動板栗、甜柿產業建設進程。
五、板栗、甜柿產品市場供求分析及預測
羅田板栗、甜柿具有廣闊的市場前景。板栗、甜柿是羅田的優勢特產資源,羅田板栗、甜柿以果大質優享譽海內外,在國內外市場上有很高的知名度,近年來銷售一直走俏,市場覆蓋國內近30多個省市,出口東南亞、歐美十幾個國家和地區,近十年一直處于供不應求的局面。隨著“羅田板栗”、“羅田甜柿”精品名牌戰略的逐步實施,生產基礎越來越雄厚,板栗、甜柿加工業日益發展壯大,市場體系也日趨完善,羅田板栗、甜柿在海內外所占市場份額正在日益擴大,市場前景廣闊。全縣建成了8個板栗、2個甜柿專業市場,其中,鳳山鎮城西板栗交易市場,年交易量達2萬噸,現已成為我國南方最大板栗集散地和交易中心,并在廣州、深圳、上海、南京、武漢等大都市設立了窗口市場,為羅田板栗銷售創造了良好的條件。
六、項目地點選擇分析
(一)位置和范圍:全縣12個鄉鎮,以“羅九”、“羅勝”、“318國道”三條沿線為主,建設板栗、甜柿三帶。
(二)交通、通訊、運輸及水文地質、供水、供電等情況:全縣已達到村村通路、通電話(包括移動通訊)、通電,80%以上村水源充足。
七、項目建設指導思想及目標
到2008年,板栗、甜柿發展總規模為90萬畝。其中:板栗擬建設總規模到達72萬畝(原有基地面積60萬畝,新建基地發展面積12萬畝),年產板栗1億斤;甜柿18萬畝(原有基地面積10萬畝,新建基地發展面積8萬畝),年產甜柿5000萬斤。新組建羅田縣板栗和甜柿兩個加工企業集團,負責開發和研制板栗、甜柿加工產品;實現板栗、甜柿加工增值達到10億元。出口創匯達到5000萬美元,實現人平增值2000元。
八、項目建設內容
(一)建設內容:主要為板栗、甜柿人工造林。包括育苗、整地、造林、撫育、管理等作業項目及附屬配套工程。新發展面積為20萬畝(板栗12萬畝、甜柿8萬畝)。新組建羅田縣板栗和甜柿兩個加工企業集團(龍頭企業)。
(二)建設范圍與規劃布局
1、建設范圍:“羅九”(羅田縣-九資河鎮)公路線、“羅勝”(羅田縣-勝利鎮)公路線、“318”國道線兩側,三條公路線全長309公里,共涉及全縣12個鄉鎮352村140800戶。其中:“羅九”線:全長101公里,涉及鳳山鎮、大河岸鎮、白廟河鄉、九資河鎮4個鄉鎮,109個村,43600戶;“羅勝”線:全長105公里,涉及鳳山鎮、平湖鄉、河鋪鎮、勝利鎮4個鄉鎮,118個村,47200戶;“318國道”線:全長103公里,涉及大崎鄉、三里畈鎮、鳳山鎮、駱駝坳鎮、白蓮河鄉、匡河鄉6個鄉鎮,125個村,50000戶。
2、規劃布局:產業帶基地建設總面積90萬畝,其中:板栗72萬畝(原有基地面積60萬畝,新發展面積12萬畝),甜柿18萬畝(原有基地面積10萬畝,新發展面積8萬畝)?!傲_九”、“羅勝”、“318國道”三條公路沿線兩側建設板栗產業線具體規劃如下:
(1)“羅九”公路線建設規模為30萬畝,其中:板栗25萬畝(原有基地面積20萬畝,新發展面積為5萬畝);甜柿5萬畝(原有基地面積2萬畝,新發展面積為3萬畝)。
(2)“羅勝”公路線建設規模33萬畝,其中:板栗26萬畝(原有基地面積23萬畝,新發展面積為3萬畝);甜柿7萬畝(原有基地面積5萬畝,新發展面積為2萬畝)。
(3)“318國道”線建設規模27萬畝,其中板栗21萬畝(原有基地面積17萬畝,新發展面積為4萬畝);甜柿6萬畝(原有基地面積3萬畝,新發展面積為3萬畝)。
九、投資估算和資金籌措
(一)投資估算
1、種苗需要量測算:按74株/畝、后期補植需30%用苗計算,共需苗木2054萬株;
2、用工量測算:人工造林投工20個/畝,共需用工量400萬個;
3、投資概算:概算投資90元/畝(其中,苗木50元/畝,農藥化肥等投資40元/畝)。概算如下:
(1)種苗投資:50元/畝×20萬畝=1000萬元;
(2)農藥化肥等投資:40元/畝×20萬畝=800萬畝;
(3)附屬工程投資:概算投資100萬元;
(4)投工折資:400萬個×20元/畝=8000萬元;
(5)加工企業投資:廠房面積5000平方米,投資800元/平方米,共投資400萬元;設備投資概算600萬元;
項目總投資為10900萬元。
(二)資金籌措:申請上級扶持資金3600萬元,縣級自籌3600萬元,群眾投工折資3700萬元,十、項目建設年限和實施進度安排
(一)項目建設年限:6年(2003-2008年)。
(二)項目實施進度安排 1、2003:基地面積達到75萬畝,其中:規劃新發展板栗面積3萬畝,新發展甜柿面積2萬畝; 2、2004:基地面積達到80萬畝,其中:規劃新發展板栗面積3萬畝,新發展甜柿面積2萬畝; 3、2005:基地面積達到83萬畝,其中:規劃新發展板栗面積2萬畝,新發展甜柿面積1萬畝; 4、2006:基地面積達到86萬畝,其中:規劃新發展板栗面積2萬畝,新發展甜柿面積1萬畝; 5、2007:基地面積達到88萬畝,其中:規劃新發展板栗面積1萬畝,新發展甜柿面積1萬畝; 6、2008:基地面積達到90萬畝,其中:規劃新發展板栗面積1萬畝,新發展甜柿面積1萬畝。
十一、項目實施措施
(一)組織領導:全縣成立項目建設領導小組,辦公室設在縣林業局,負責全縣項目工程建設領導工作;各鄉鎮設立項目建設指揮部,組織實施各鄉鎮項目建設工作。
(二)技術保證:由縣林業局及12個鄉鎮林業站參與,組成技術服務網絡,具體承擔項目建設技術工作。
(三)獎懲責任:由縣人民政府與各鄉(鎮)人民政府簽訂行政領導責任書,明確建設任務、責任人和獎懲責任,實行任務到人,責任到人,獎懲兌現。由縣林業局與各鄉鎮林業站簽訂技術承包責任書,確定專人責任。
(四)制度建設:制訂嚴格的項目管理制度、質量檢查驗收制度和獎懲責任制度。項目建設要實行定專人專責負責管理,各級實施單位要建立項目工程檔案。工程項目實施要嚴格把握質量關,按工程建設作業程序進行檢查驗收,上一作業檢查驗收合格后方可進行下一作業施工。工程建設好壞要納入各級政府工作考核內容,嚴格實行獎懲制度。
十二、效益分析
(一)農業增效:項目建成5年后可以全面投產,按現有板栗基地平均產出效益年產板栗150公斤/畝,收入5元/公斤,板栗每畝年可獲經濟收入750元,12萬畝基地年板栗總產量1800萬公斤,年收入可達9000萬元;按年產甜柿500公斤/畝,2元/公斤計算,8萬畝基地年甜柿總產量4000萬公斤,年收入可達8000萬元;年總收入達1.7億元,農業直接經濟效益十分可觀。
(二)農民增收:按平均扣除20%成本和10%費稅,農民增收為1.7-1.7億元×(20+10)%=1.19億元。
(三)財政稅收貢獻:按50%進行加工增值,增值幅度為30%,直接收入1.7億元可實現加工增值1.7×30%=0.51億元??偸杖肟蛇_2.21億元;按國稅、工商費、林業費等財政稅收按10%計算,可達2.21×10%=2210萬元。
(四)出口創匯:按30%的產量出口創匯,板栗可出口量為1800萬斤×30%=540萬公斤,甜柿出口量為4000公斤×30%=1200萬公斤,按出口價格板栗20元/公斤,甜柿8元/公斤計算,可出口創匯2.04億元。
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第三篇:農產品出口生產基地建設項目建議書
農產品出口生產基地建設項目 項目建議書
第一章 總論
一、項目提要
1、項目名稱
農產品出口生產基地建設
2、建設性質
新建
3、項目建設單位:xxxxxxxxxxxxxxxx公司
法人代表:xxxx 所有制形式:私營
4、建設地點:官渡區龍泉鎮金星小莊村
規 模:擬建成年生產能力15000噸農產品生產線。
其廠房、衛生設施、生產設備、生產工藝設計等完全按照歐 盟相關標準建設。
期 限:1年
建設內容:新建生產車間及附屬用房建筑面積15000平方米,購進國際最先進水平的農產品生產設備,總投資12000萬
元人民幣。
5、項目申報單位及法人代表
項目申報單位:xxxxxxxxxxxxxxxx公司 法 人 代 表:xxxx
6、投資規模及資金構成:總投資12000萬元人民幣,其中,企業自籌10900萬元,貸款1100萬元。
7、資金籌措:企業自籌部分由企業自有資金解決,銀行貸款1100萬元。
8、主要技術經濟指標:項目建成后將會新增年生產能力15000噸,新增銷售收入4億元,新增出口創匯1300萬美元以上。年新增利潤5500萬元,年新增稅收3300萬元。該項目投資利潤率為45%,投資利稅率為73%,內部收益率30%,靜態投資回收期2.18年。
項目輻射范圍及帶動能力:云南是個農業大省,云南省號稱“動物王國”“植物王國”“有色金屬王國” 和“藥材之鄉“的美譽,云南是野生菌及農副產品的主產區。2008年生產旺季時用工人數突破3000人,使用安臵了大批貧困地區農村剩余勞動力,使他們迅速脫貧致富。公司的發展帶動了當地農產品基地的建設,促進了農產品規?;?、集約化種植和經營,解決了相當一部分農民農副產品積壓的問題,帶動了省內近2萬農戶農副產品的種植、采集,為農民增收做出了貢獻,每個農戶增收在1000元以上(詳見附頁政府相關證明)。
公司依托農副產品種植基地,在企業、基地、農戶三方合作方面做了一定嘗試,并取得了一些成績。
在野生菌方面,目前國際市場對野生菌的需求,以歐洲的消費量最大,其中又以意大利、德國、法國、英國、西班牙和瑞士、荷蘭為主,加拿大每年也進口不少。xxxx到歐洲考察,通過與客戶 的交流,與消費者接觸,發現歐洲人非常喜歡云南的野生菌,每天的早餐中餐都離不開,特別是意大利人,很喜歡用牛干菌烤比薩餅。歐洲當地生產的菌類,由于人工成本太高,其消費競爭力逐漸降低。而云南的產品口味更香濃,價格也更便宜,因而需求量不斷增加。采集、銷售野生食用菌已成為許多農民脫貧致富的重要來源。野生菌鮮貨增值帶動了加工、貿易等相關產業的發展,對地方經濟發展產生了積極的推動作用,目前云南省野生食用菌貿易和加工的企業蓬勃發展,全省野生菌年出口創匯逾5000萬美元,加上外省轉銷出口創匯約8000萬美元。
在大白蕓豆等農副產品的選購中,公司都以適當的形式培育建設基地,與農戶建立互惠互利的良好關系,即保證了企業有穩定的、高質量的原料來源、又為廣大農戶增加了收益,促進了農業產業化發展。
二、項目建議書編制依據
1、根據中共中央十六大報告關于農業、農村、農民工作的若干論述和2009年中央1號文件。
2、根據第十屆全國人民代表大會溫家寶總理所作的 “政府工作報告”中關于解決農業、農村、農民若干問題的精神。
3、為滿足國內迅速增長的農產品工業的需求,滿足人民生活水平提高的需要。
4、增加我國農副產品的加工份額,提高農副產品加工的深度和精度,提高糧食加工業的轉化能力。
5、擴大企業生產能力,提高產品質量和檔次,不僅要穩居國內市場前列,而且要更進一步參與國際市場的競爭,增長出口能力和水平,將中國野生菌品牌推向國際市場。
6、提供就業機會,增加國家稅收。
7、依據云南省經濟發展中長期的規劃。
三、綜合評價和論證結論
綜合評價:本項目的建設將有利于農業結構調整和加速農業產業化發展;可提高我國農產品加工水平。本項目的實施將使公司產品標準達到對歐盟及對日出口標準,以滿足公司迅速開拓國際市場的需求。因此,項目實施后可提高我國農產品加工業的產品水平和檔次,提高企業的技術水平,增加產品的科技含量,增強企業的國際競爭力,使中國野生菌迅速進入國際市場。實施本項目后可增加大批就業人員,大幅度增加國家稅收,加工轉化大量的農副產品,極大地帶動本省、本地經濟及相關產業的發展。
該項目建設區域所處地理位臵非常優越,處于云南省會昆明,公路、鐵路交通發達,周邊人民生活、文化水平和素質較高,為產品的運輸和銷售提供極大便利。
論證結論:由以上分析可以看出,該項目的建設符合國家有關政策,建設單位將抓緊項目的實施工作,使項目早日建成投產,在實現企業經濟效益的同時,發揮其巨大的社會效益。
第二章 項目背景及必要性
一、項目背景
農產品自本世紀50年代以凍制濃縮橙汁為標志的農產品開始問世,以后,隨著速凍技術和配套設備的不斷改進,預制速凍制品的出現,耐熱復合塑料薄膜包裝袋和高效、高質的快速解凍復原加熱設備的研制成功,使農產品業成為國外方便食品和快餐業的支柱行業。60年代初期,隨著流化床速凍機和單體農產品的出現,各種農產品逐步進入超級市場。至今,農產品已深入人心,且以方便、快捷、營養、衛生而著稱的農產品業已風靡全球。據有關方面報道,發達國家農產品的銷售量占到全部產品的一半。
我國的農產品工業真正起步是在90年代初,1994年以后得到迅速發展,并以每年30%的速度遞增,成為90年代發展最快的野生菌及農產品加工業。我國每年還向日本、東南亞、歐洲等國和地區出口農產品百萬噸。品種也由最初的速凍餃子、包子發展到速凍野生菌、蔬菜等150多個品種。對于普通消費者來說,農產品的出現,大大節省了時間,其方便、快捷的特點適應了現代人快節奏的生活。
盡管國際金融危機對出口造成一定影響,但云南農產品仍保持了較高的出口增長勢頭。前三季度,云南各類農產品累計出口創匯達6.2億美元,同比增長27.4%,整體出口平均價格同比漲幅超過20%;累計出口49.1萬噸,同比增長4.5%,繼續實現出 口“量值雙增”的良好態勢。其中,作為云南出口支柱產業的煙草及制品均達到穩健增長,創匯額達1.8億美元,同比增長了23.7%。
日本已成為云南農產品最大進口國。在此之前,受日本檢驗檢疫標準調整及松茸品質問題等影響,云南出口日本的農產品一度下滑嚴重。近期云南農產品積極調整對日出口結構,加強農產品品質與安全、環保標準,滇日農產品出口逐步回暖。目前,咖啡、干蔬菜以及鮮切花成為出口日本的大項增長產品。
云南農產品仍主要銷往東盟市場,泰國、越南、印尼為云南農產品出口前三位的東盟市場進口國。與此同時,歐盟市場對云南農產品需求表現旺盛,比利時、意大利、德國已成為云南農產品出口的新興市場。農產品行業要適應入世后的各種挑戰,首先要做到“以大對大”而“大”并非專指企業的規模,更重要的是要從各方面能與國際市場接軌,符合國際的操作規范。而大型農產品企業必須高度重視技術和人才,并擁有較多的技術儲備,樹立品牌形象和企業形象,才能適應不斷變化的市場需求而長期立于不敗之地。
二、項目建設的必要性
農產品加工業的原材料主要是農副產品。近年我國農副產品產量持續大幅度增長,急需進一步的深加工,以提高其轉化率和附加值,為農民增收、農村經濟發展提供發展空間。但目前我國的糧食等農產品利用率較之發達國家相比還非常低,多以原料形式消耗,造成極大的資源浪費。因此,急需擴大和提高我國的農產品加工和野生菌加工能力,提高其檔次和水平。
其次,加入WTO后,我國農業面臨嚴峻挑戰,成為受沖擊最大的產業。多年來,一方面國內糧、蔬加工能力嚴重不足,水平亟待提高。同時,先進國家依據良好的野生菌加工業水平,大量向我國輸入糧食成品,沖擊國內相關產業的市場。因此,為了應對入世后農業和野生菌工業發展的需要,農產品加工業作為農副產品加工的重要途徑之一,使中國從農產品資源大國轉變為農產品出口大國。但比較國外的野生菌加工和出口標準,我們還有很大差距,需進一步加強科研和開發能力,盡快達到對盟及對日出口標準,打入國際市場。公司要全力開拓國際市場,依靠出口,推動企業再上新的臺階,必須不斷挖掘企業潛力,拓展企業優勢,不斷提高產品質量。
由此可知,農產品工業的發展是我國人民生活提高的要求,是農村經濟發展、實現農業產業化的需要,具備廣闊的發展前景。
第三章 建設條件
一、項目區概況
該項目建設區位于昆明市北部,交通方便,地理位臵非常優越。云南地形極為復雜,大體上西北部是高山深谷的橫斷山區,東部和南部是云貴高原。最高峰是西北部迪慶藏族自治州德欽縣的梅里雪山,其主峰卡瓦格博峰海拔6740米。最低點是河口縣的元江河谷,海拔僅有76.4米。整個云南西北高、東南低,有94%多的面積是山地,僅有不到6%是壩子、湖泊之類。個別縣市的山地比重竟然超過了98%。
云南氣候大致與地形相對應。西北部的高山深谷區為山地立體氣候區,從海拔幾百米上升至幾千米的陡坡上真可謂是“十里不同天”,著名的滇金絲猴就出沒于此。而北回歸線以南的西雙版納、普洱南部等地則屬于熱帶季雨林氣候,即全年高溫如夏,雨季主要集中在夏秋。東北部的曲靖北部和昭通氣候為亞熱帶季風氣候,四季分明,夏熱冬冷,雨熱同季。全省其他大部分地域屬于低緯高原氣候,“四季如春”是這里的真實寫照。影響云南的季風來自孟加拉灣,叫做孟灣季風。這是一股帶著大量水汽的氣流,全國大部分季風氣候區的降水也來自于這股季風。(在中國的季風氣候區,太平洋季風的主要作用是推動雨帶北移,而降雨的水分來自于印度洋季風)。云南是全國植物種類最多的省份,不僅有熱帶、亞熱帶、溫帶、寒溫帶植物種類,而且還有許多古 老、衍生、特有的以及從國外引種的植物。在全國近3萬種高等植物中,云南就有1.8萬種,占全國總數的一半還多。云南省雨量充沛,河流湖泊眾多,多年平均產水量2,222億立方米,加上過境水量1600億立方米,兩項合計人均擁有約1萬立方米,為全國人均擁有量的4倍。豐富的水資源形成了豐富的水能資源,并且成為最大的能源優勢。
二、項目實施的有利條件
云南省政府對農業的發展制定了專項支持政策,公司作為農業企業,享受并得到了云南省政府許多優惠政策的支持。
我省的農產品出口在全國和西部地區都具有較大的比較優勢,農產品也是云南出口商品的亮點。省委、省政府把搞好農產品出口作為解決“三農”問題的重要手段,不斷增強對農產品出口的支持力度,省商務廳、省財政廳2003年出臺了《云南省出口企業出口信用保險保費補助資金管理暫行辦法》(云財企[2003]173號),對企業投保短期出口信用險和海外險的,國家保費補助比例為15%的前提下,省級保費比例為30%,保費補助總比例達45%,同時,國家在2004年7月1日對西部地區實行對企業投保農產品出口信用保險的,保費補助比例提高到50%,省商務廳、省財政廳下發了《關于出口信用保險繼續實施保費補助的通知》(云商規[2005]29號)對企業投保農產品出口信用保險的省級保費補助比例由30%提高到50%,使企業投保農產品出口信用保險的保費補助比例達100%。《云南省進出口目標責任制獎勵金考核暫行辦法》(云商規[2004]106號),對符合辦法規定的各類 出口企業、州市政府及相關部門給予獎勵;《云南省實施擴大出口貸款貼息的通知》(云外經貿計財[2004]102號),對農副產品流動資金貸款貼息,每出口一美元給予0.02元的貼息補助;對技改貸款項目(重點支持農副產品技改貸款)給予貸款利息補助,每個項目最高支持金額不超過30萬元。州市商務局(外經貿局)和農產品企業代表進一步深入了解了出口信用保險政策在幫助企業利用出口信用保險公司的全球資信網絡,了解外方資信情況,把握貿易機會,靈活結算方式,提高出口競爭力,建立風險防范機制,加強應收賬款管理,解決資金短缺問題,并利用出口信用保險公司在全球的追收網絡, 幫助出口企業商帳追收等方面的作用。使我省農產品企業更好地運用出口信用保險暨融資政策加大對農產品出口的支持,擴大出口。云南是一個農業大省,公司的迅速發展也得益于云南優質農副產品的豐富。同時大量的農村閑臵勞動力也為公司提供了充足的人力資源。
公司依托農副產品種植基地,在企業、基地、農戶三方合作方面做了一定嘗試,并取得了一些成績。
第四章 建設單位基本情況
昆明市祺鵬匯商貿有限公司成立于2005年4月從事國內貿易、物資供應,本公司主要經營雜菌、野生菌、大白蕓豆等農副產品,每年加工野生菌5000噸,大白蕓豆12000噸左右,每年實行定單生產,解決農村剩余勞動力500~600人,是典型涉農及密集型外貿公司+基地+農戶的農產品深加工流通企業。本企業成立以來業務不斷擴大,不斷發展,擁有龍頭街麥地村內土地一塊,座落于官渡區龍泉鎮寶云社區居委會麥地村,昆國用字(2004)號01426號,使用權面積6692.95㎡,使用權類型出讓,用途為工業用地,土地上建有本公司的倉庫6600㎡,三層職工住房一幢1500㎡,辦公樓一幢500㎡。另外,本公司擁有昆明市官渡區龍泉鎮金星小莊村土地一塊,土地證號:昆國用字(2005)第00232號,使用面積9948.8㎡,用途為工業用地,使用權類型:出讓性質土地一宗。
第五章 市場分析和銷售方案
全球農產品貿易穩步增長。全球農產品貿易在經歷了從1997至1999年三年的負增長以來,從2000年開始穩步增長,特別是2003年和2004年均保持著10%以上的增幅。根據WTO統計2000-2004年全球農產品貿易年均增長9%,與全球貨物貿易的增長率持平。發達國家在農產品貿易中的比例逐步增加。與20世紀60年代相比,發達國家在國際農產品貿易中的比重從不到60%增長到70%以上,發展中國家目前所占比重不到30%,這一方面是因為發達國家農業競爭力強,購買力充足,有能力出口和進口更多的農產品,另一方面是因為發展中國家主要出口的初級農產品價格持續下降。消費結構發生變化,加工制成品比重上升。谷物占食品消費的比例不斷下降,水海產品、蔬菜、水果所占比例穩步增長。目前美國消費者每年消費的蔬菜和水果的數量比20年前增長了25%,對有機食品的需求高速增長??芍苯酉M的最終制品的比例從1980年的不足20%上升至目前的30%以上。國際農業競爭環境依然不公平。美國、歐盟等發達國家仍然保留了大量農業補貼,并繼續使用出口補貼和出口信貸等出口支持政策。巨額補貼極大地扭曲了農產品的國際貿易,一方面提高了發達國家自身的農業競爭力,抵消了包括中國在內的發展中國家的農產品的競爭優勢;另一方面,對發展中國家的農業產業帶來沖擊,對沒有能力補貼農業的發展中國家造成巨大損害,不利于中國農產品進入發達國家市場。此外,在國際農產品貿易中,傳統的關稅配額以及關稅高峰、關稅升級、季節性關稅,以技術性貿易壁壘為代表的非關稅壁壘也普遍存在,成為我農產品出口的巨大障礙。WTO新一輪農業談判進展緩慢。由于各種利益關系錯綜復雜,談判難度很大,建立國際農業貿易新規則和新秩序步履維艱。在今后相當長的一段時期內,中國農產品出口將面臨極其復雜的國際競爭環境。國際農產品市場的準入條件沒有得到有效改善,不僅農產品關稅高峰、關稅升級問題嚴重,而且針對中國農產品的“反傾銷”、“特保條款”也有可能不斷升級。
農業資源多樣性優勢。中國跨越亞熱帶和溫帶,氣候條件和自然資源多種多樣,能夠生產各類農產品,滿足世界市場多樣化的食品需求。中國正在發揮區域比較優勢,重點培育優勢農產品和優勢產區,建設優勢農產品生產基地。如目前已經或正在形成長江上中游、贛南湘南桂北和浙南閩南粵東柑橘主產區;渤海灣和西北黃土高原蘋果生產優勢區;中原和東北肉牛優勢區;中原、內蒙古、河 北、西北、西南肉羊優勢區;東北、華北及京津滬牛奶優勢區;東南沿海、黃渤海出口水產品優勢養殖帶。中國大部分地區飼養畜禽、種植蔬菜均具有比較優勢。勞動力資源優勢。研究表明,目前中國農業部門需要勞動力的合理數量為1.96億人,但2002年農業部門的就業人口達3.25億,剩余勞動力1.29億人,農業部測算到“十五計劃”期末,農業剩余勞動力將進一步增加到1.8億人,農村勞動力嚴重過剩,能夠在較長的時期內為出口農產品的生產、加工和服務提供低成本的勞動力供給。上述條件對發展勞動密集型的農產品非常有利。我國的農產品,國內價格比國際市場低,具有明顯的成本優勢和價格競爭力。市場區位優勢。亞洲是世界農產品貿易最重要、也是最具成長潛力的市場,2004年亞洲市場進口的農產品占世界的23%,日、韓、香港、臺灣、印尼、泰國等都是重要的農產品進口國家和地區。由于運距短、運銷便捷,我國對亞洲市場出口蔬菜、水果、水產品、肉類等高價值農產品,具有顯著的區位優勢。
2008年,盡管國際經濟形勢不佳,外部需求大幅縮減、國內勞動力成本大增等多重因素影響加大,但我省農產品出口依然實現了穩步增長,多品種出口繼續實現“量增價漲”,產品特色優勢繼續彰顯。據海關統計,去年我省各類農產品出口57.7萬噸,較上年小幅增長2.4%;創匯額7.99億美元,同比增長20.2%,增勢平穩。管國際金融危機對盡中國出口造成一定影響,但云南農產品出口仍保持強勁增長勢頭。云南農產品主要銷往東盟市場,泰國、越南、印尼為云南農產品出口前三位的東盟市場進口國。與此 同時,日本、美國、歐盟市場對云南農產品需求表現旺盛,比利時、意大利、德國已成為云南農產品出口的新興市場。
農產品營銷切忌 “嫦娥奔月”,農產品銷售的困難很多時候歸結在產品的老化,農產品的結構不配套,大多數是政府主管部門喊出的口號,實際上是無力來突破農產品的營銷困局面,只是想“嫦娥奔月”,而不做營銷與消費市場的研究與突破,抓農民很有手段,但抓銷售就迷惑不前,因為前者可以行政手段,而后者是市場手段,由此,在基本盤面上的指導人員,需要強化一體化的專業人才,主管人員要抓生產更要懂市場,而懂市場遠遠不夠,懂市場的所謂農業專家很多,但需要懂營銷的就很少,因此,兩者或者多者結合,將是關鍵。
目前我國出口農產品因疫病、農獸藥殘留和環境污染等質量安全衛生問題,極易引發國外技術壁壘的限制,已經在很大程度上限制水產品、畜產品、水果和蔬菜等出口優勢的發揮。擴大農產品出口,占領國際競爭的制高點,不僅要發揮勞動密集型農產品的競爭優勢,更需要通過提高產品的質量安全水平,結合技術創新與結構升級,學習、引進發達國家和地區的優良品種、食品加工技術、營銷模式、國際經營的先進經驗,全面提升我國農產品的核心競爭力,在國際市場樹立良好聲譽。
根據不同的消費目標,制訂不同農產品的銷售方式,才是農產品現階段提升的有效辦法,采取營銷多樣化的內銷和建立以市場多元化為特征的農產品出口市場體系。
第六章
項目建設方案
一、建設任務和規模
項目設計:該項目建設經過專家設計,歷經1年,首先由企業提出思路,確定功能,省進出口檢驗檢疫局提出要求。
規模:擬建成年生產能力15000噸農產品生產線。其廠房、衛生設施、生產設備、生產工藝設計等完全按照歐盟相關標準建設。
期限:1年
建設內容:新建生產車間及附屬用房建筑面積15000平方米,購進國際最先進水平的農產品生產設備,總投資12000萬元人民幣。
二、生產技術方案和工藝流程
該項目采用傳統的生產工藝和當前最先進生產技術生產農產品。工藝流程在此就不再一一詳解。
三、項目實施進度安排
2009.3——2009.10 完成基本建設工程 2009.11——2010.2 生產線的安裝調試 2010.3 接受驗收
第七章 投資估算與資金籌措
投資估算
本項目投資估算包括生產用地征購,生產廠房建設,輔助設施建設,生產線的購臵、安裝、調試,人員工資及其他管理費用,總投資12000萬元。
一、投資估算表編制方法及依據
1、建筑工程(含設備基礎費)
新建建筑物根據其結構形式及特點,參考同類工程造價指標和當地造價水平估算。
2、設備購臵費:設備購臵費包括設備原價和設備運雜費。
設備原價:國內設備原價按現行市場價格計算,有各相關專業提供。
設備運雜費:運雜費按原機械工業部頒布的《機械工業建設項目概算編制辦法及各項概算指標》規定的計算辦法及費率計算。
設備運雜費=設備原價×設備運雜費率 國內設備運雜費率按設備原價的6%。
1、安裝工程費:設備安裝費按原機械工業部頒布的《機械工業建設項目概算編制辦法及各項概算指標》規定的計算辦法及費用計算。
2、其它費用:
建設單位管理費:按工程費用的1%計算。
勘察、設計費:根據《工程勘察設計收費標準》(國家計委、建 設部編,2002年修訂本)按工程費用的1.6%計算。
工程監理費:根據(1992年)價費字479號文規定,按工程費用的1.2%計算。
聯合試運轉費:按設備費的0.6%為培訓費用,培訓期3個月,每人每月600元計算。
招投標費:按工程費用的0.6計算。預備費:按工程費用和其他費用的8%計算。
一、投資構成
1、流動資金
按分類詳細估算法估算,本項目正常年流動資金1500萬元(其中鋪底流動資金1500萬元)。
2、總投資
項目總投資=固定資產投資+鋪底流動資金,經估算為12000萬元。資金籌措
項目總投資12000萬元。其中銀行貸款1100萬元,企業自籌10900萬元。
第八章 財務評價
一、財務評價
本項目經濟效益分析根據《建設項目經濟評價方法與參數》(第二版)以及現行有關財稅制度編制。
項目計算期16年,建設期1年,生產期15年。投產后第一年達產80%,第二年達產100%。
1、成本費用估算
(1)產品成本中的原材料、燃料、動力價格(不含稅價),均按現行市場價計算。
(2)工資福利費:本項目勞動定員5000人,年均工資7200元/人,職工福利費按工資總額的14%計算。
(3)固定資產折舊:按分類法進行直線折舊,房層建筑物按20年平均折舊,設備按14年平均折舊,殘值率均提取5%。
(4)攤銷費:無形資產和遞延資產分別按10年和5年攤銷。
(5)修理費:按固定資產原值5%計算。
(6)財務費用:包括還貸期限長期借款利息及生產期流動資金借款利息。
(7)其它費用:包括制造費用、管理費用及銷售費用中扣除折舊、攤入工資福利后的費用。
二、效益分析 盈利能力分析
1、出口創匯產品銷售收入(以人民幣計算)10790萬元。
本項目正常年實現銷售收入4億元。
2、稅金及附加
本項目增值稅稅率17%,城建維護費及教育附加費分別為增值稅的7%及3%。
3、利潤
所得稅按33%、盈余公積金及公益金按20%計提。
4、清償能力分析
本項目借款1100萬元,除折舊、攤銷外,利潤100%還款,借款償還期(含建設期)2.17年。長期借款還清后,稅后利潤全部分配。流動資金借款于計算期末償還。
5、財務指標分析
有關財務指標如下: 投資利潤率45%; 投資利稅率73%; 資本金利潤率45%;
全部投資財務內部收益率(所得稅前)45%; 全部投資財務內部收益率(所得稅后)30%; 全部投資回收期(所得稅前)2.25年; 全部投資回收期(所得稅后)3.25年。
三、不確定性分析
本項目建成后,以生產能力利用率計算的盈虧平衡點為:BEP= 固定成本/(銷售收入-稅金-可變成本)×100%=52.79%。建議項目實施后要加強管理,挖掘潛力,確保產品質量,控制成本,開拓市場。只要產品銷售價格與原材料價格能夠穩定,項目就具有抗風險能力。
第九章 環境影響和評價
該新建項目清洗原料、沖洗地坪和職工生活排放廢水經化糞池處理后,經廠總排口進入該區域污水管網并最終匯入城市污水廠集中處理,對環境影響較小。
農產品加工過程中使用的制冷機、封口機等各種設備運形式產生的噪聲,采用低噪聲設備和采取密閉隔音等措施,廠界噪聲達標。
綜上所述,該新建項目廢水、噪聲采取相應措施處理后均能達標排放。因此,從環保角度上該項目是可行的。
第十章 農業產業化經營與農民增收效果評價
該項目的實施將新增農產品15000噸/年,通過對農副產品的加工出口,在帶動農業產業化及相關產業發展的同時,為農民增加了收入。該項目的實施,將會增強公司的生存能力,極大的促進了公司的發展,并將為農民帶來更多的收益。
第十一章 項目組織與管理
堅持“加強領導、健全組織”的原則,切實加強對項目的監管和組織,確保項目順利實施,其組織機構如下: 項目建設領導小組——項目管理辦公室——銷售部、供應部、生產部、質檢部、研發部、基地辦(基地辦——農戶)
第十二章 可行性研究結論
論證結論:綜合上述情況分析和論證,認為該項目條件成熟,現實意義和長遠意義重大,具有較高的科學性、先進性、可行性,經濟效益可觀。項目符合國家有關的產業政策和農業、野生菌工業發展方向,會得到國家有關政策支持,為我國解決“三農”問題、實施創匯農業探索了新路子。項目建成后經濟效益和社會效益顯著。因此,該項目建設是必要的、可行的,應予以盡快實施。
第四篇:2017年藥品生產基地建設項目可行性研究報告(編制大綱)
2017年藥品生產基地建設項目可
行性研究報告
編制單位:北京智博睿投資咨詢有限公司
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本報告是針對行業投資可行性研究咨詢服務的專項研究報告,此報告為個性化定制服務報告,我們將根據不同類型及不同行業的項目提出的具體要求,修訂報告目錄,并在此目錄的基礎上重新完善行業數據及分析內容,為企業項目立項、申請資金、融資提供全程指引服務。
可行性研究報告 是在招商引資、投資合作、政府立項、銀行貸款等領域常用的專業文檔,主要對項目實施的可能性、有效性、如何實施、相關技術方案及財務效果進行具體、深入、細致的技術論證和經濟評價,以求確定一個在技術上合理、經濟上合算的最優方案和最佳時機而寫的書面報告。
可行性研究是確定建設項目前具有決定性意義的工作,是在投資決策之前,對擬建項目進行全面技術經濟分析論證的科學方法,在投
資管理中,可行性研究是指對擬建項目有關的自然、社會、經濟、技術等進行調研、分析比較以及預測建成后的社會經濟效益。在此基礎上,綜合論證項目建設的必要性,財務的盈利性,經濟上的合理性,技術上的先進性和適應性以及建設條件的可能性和可行性,從而為投資決策提供科學依據。
投資可行性報告咨詢服務分為政府審批核準用可行性研究報告和融資用可行性研究報告。審批核準用的可行性研究報告側重關注項目的社會經濟效益和影響;融資用報告側重關注項目在經濟上是否可行。具體概括為:政府立項審批,產業扶持,銀行貸款,融資投資、投資建設、境外投資、上市融資、中外合作,股份合作、組建公司、征用土地、申請高新技術企業等各類可行性報告。
報告通過對項目的市場需求、資源供應、建設規模、工藝路線、設備選型、環境影響、資金籌措、盈利能力等方面的研究調查,在行業專家研究經驗的基礎上對項目經濟效益及社會效益進行科學預測,從而為客戶提供全面的、客觀的、可靠的項目投資價值評估及項目建設進程等咨詢意見。
報告用途:發改委立項、政府申請資金、申請土地、銀行貸款、境內外融資等
關聯報告:
藥品生產基地建設項目建議書 藥品生產基地建設項目申請報告
藥品生產基地建設項目資金申請報告 藥品生產基地建設項目節能評估報告 藥品生產基地建設項目市場研究報告 藥品生產基地建設項目商業計劃書 藥品生產基地建設項目投資價值分析報告 藥品生產基地建設項目投資風險分析報告 藥品生產基地建設項目行業發展預測分析報告
可行性研究報告大綱(具體可根據客戶要求進行調整)第一章 藥品生產基地建設項目總論 第一節 藥品生產基地建設項目概況 1.1.1藥品生產基地建設項目名稱 1.1.2藥品生產基地建設項目建設單位 1.1.3藥品生產基地建設項目擬建設地點 1.1.4藥品生產基地建設項目建設內容與規模 1.1.5藥品生產基地建設項目性質
1.1.6藥品生產基地建設項目總投資及資金籌措 1.1.7藥品生產基地建設項目建設期
第二節 藥品生產基地建設項目編制依據和原則 1.2.1藥品生產基地建設項目編輯依據 1.2.2藥品生產基地建設項目編制原則 1.3藥品生產基地建設項目主要技術經濟指標
1.4藥品生產基地建設項目可行性研究結論 第二章 藥品生產基地建設項目背景及必要性分析 第一節 藥品生產基地建設項目背景 2.1.1藥品生產基地建設項目產品背景 2.1.2藥品生產基地建設項目提出理由 第二節 藥品生產基地建設項目必要性
2.2.1藥品生產基地建設項目是國家戰略意義的需要
2.2.2藥品生產基地建設項目是企業獲得可持續發展、增強市場競爭力的需要
2.2.3藥品生產基地建設項目是當地人民脫貧致富和增加就業的需要 第三章 藥品生產基地建設項目市場分析與預測 第一節 產品市場現狀 第二節 市場形勢分析預測 第三節 行業未來發展前景分析
第四章 藥品生產基地建設項目建設規模與產品方案 第一節 藥品生產基地建設項目建設規模 第二節 藥品生產基地建設項目產品方案
第三節 藥品生產基地建設項目設計產能及產值預測 第五章 藥品生產基地建設項目選址及建設條件 第一節 藥品生產基地建設項目選址 5.1.1藥品生產基地建設項目建設地點 5.1.2藥品生產基地建設項目用地性質及權屬
5.1.3土地現狀
5.1.4藥品生產基地建設項目選址意見 第二節 藥品生產基地建設項目建設條件分析 5.2.1交通、能源供應條件 5.2.2政策及用工條件 5.2.3施工條件 5.2.4公用設施條件 第三節 原材料及燃動力供應 5.3.1原材料 5.3.2燃動力供應
第六章 技術方案、設備方案與工程方案 第一節 項目技術方案 6.1.1項目工藝設計原則 6.1.2生產工藝 第二節 設備方案
6.2.1主要設備選型的原則 6.2.2主要生產設備 6.2.3設備配置方案 6.2.4設備采購方式 第三節 工程方案 6.3.1工程設計原則
6.3.2藥品生產基地建設項目主要建、構筑物工程方案
6.3.3建筑功能布局 6.3.4建筑結構
第七章 總圖運輸與公用輔助工程 第一節 總圖布置 7.1.1總平面布置原則 7.1.2總平面布置 7.1.3豎向布置
7.1.4規劃用地規模與建設指標第二節 給排水系統 7.2.1給水情況 7.2.2排水情況 第三節 供電系統 第四節 空調采暖 第五節 通風采光系統 第六節 總圖運輸
第八章 資源利用與節能措施 第一節 資源利用分析 8.1.1土地資源利用分析 8.1.2水資源利用分析 8.1.3電能源利用分析 第二節 能耗指標及分析 第三節 節能措施分析
8.3.1土地資源節約措施 8.3.2水資源節約措施 8.3.3電能源節約措施 第九章 生態與環境影響分析 第一節 項目自然環境 9.1.1基本概況 9.1.2氣候特點 9.1.3礦產資源 第二節 社會環境現狀 9.2.1行政劃區及人口構成 9.2.2經濟建設
第三節 項目主要污染物及污染源分析 9.3.1施工期 9.3.2使用期
第四節 擬采取的環境保護標準 9.4.1國家環保法律法規 9.4.2地方環保法律法規 9.4.3技術規范 第五節 環境保護措施 9.5.1施工期污染減緩措施 9.5.2使用期污染減緩措施 9.5.3其它污染控制和環境管理措施
第六節 環境影響結論
第十章 藥品生產基地建設項目勞動安全衛生及消防 第一節 勞動保護與安全衛生 10.1.1安全防護 10.1.2勞動保護 10.1.3安全衛生 第二節 消防
10.2.1建筑防火設計依據 10.2.2總面積布置與建筑消防設計 10.2.3消防給水及滅火設備 10.2.4消防電氣 第三節 地震安全
第十一章 組織機構與人力資源配置 第一節 組織機構
11.1.1組織機構設置因素分析 11.1.2項目組織管理模式 11.1.3組織機構圖 第二節 人員配置
11.2.1人力資源配置因素分析 11.2.2生產班制 11.2.3勞動定員 表11-1勞動定員一覽表
11.2.4職工工資及福利成本分析 表11-2工資及福利估算表 第三節 人員來源與培訓
第十二章 藥品生產基地建設項目招投標方式及內容 第十三章 藥品生產基地建設項目實施進度方案 第一節 藥品生產基地建設項目工程總進度 第二節 藥品生產基地建設項目實施進度表 第十四章 投資估算與資金籌措 第一節 投資估算依據
第二節 藥品生產基地建設項目總投資估算
表14-1藥品生產基地建設項目總投資估算表單位:萬元第三節 建設投資估算
表14-2建設投資估算表單位:萬元 第四節 基礎建設投資估算
表14-3基建總投資估算表單位:萬元 第五節 設備投資估算
表14-4設備總投資估算單位:萬元 第六節 流動資金估算
表14-5計算期內流動資金估算表單位:萬元 第七節 資金籌措 第八節 資產形成 第十五章 財務分析
第一節 基礎數據與參數選取
第二節 營業收入、經營稅金及附加估算
表15-1營業收入、營業稅金及附加估算表單位:萬元 第三節 總成本費用估算
表15-2總成本費用估算表單位:萬元 第四節 利潤、利潤分配及納稅總額預測
表15-3利潤、利潤分配及納稅總額估算表單位:萬元第五節 現金流量預測 表15-4現金流量表單位:萬元 第六節 贏利能力分析 15.6.1動態盈利能力分析 16.6.2靜態盈利能力分析 第七節 盈虧平衡分析 第八節 財務評價 表15-5財務指標匯總表
第十六章 藥品生產基地建設項目風險分析 第一節 風險影響因素 16.1.1可能面臨的風險因素 16.1.2主要風險因素識別 第二節 風險影響程度及規避措施 16.2.1風險影響程度評價 16.2.2風險規避措施
第十七章 結論與建議
第一節 藥品生產基地建設項目結論 第二節 藥品生產基地建設項目建議
第五篇:2017年新材料生產基地建設項目可行性研究報告(編制大綱)
2017年新材料生產基地建設項目可
行性研究報告
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可行性研究報告 是在招商引資、投資合作、政府立項、銀行貸款等領域常用的專業文檔,主要對項目實施的可能性、有效性、如何實施、相關技術方案及財務效果進行具體、深入、細致的技術論證和經濟評價,以求確定一個在技術上合理、經濟上合算的最優方案和最佳時機而寫的書面報告。
可行性研究是確定建設項目前具有決定性意義的工作,是在投資決策之前,對擬建項目進行全面技術經濟分析論證的科學方法,在投
資管理中,可行性研究是指對擬建項目有關的自然、社會、經濟、技術等進行調研、分析比較以及預測建成后的社會經濟效益。在此基礎上,綜合論證項目建設的必要性,財務的盈利性,經濟上的合理性,技術上的先進性和適應性以及建設條件的可能性和可行性,從而為投資決策提供科學依據。
投資可行性報告咨詢服務分為政府審批核準用可行性研究報告和融資用可行性研究報告。審批核準用的可行性研究報告側重關注項目的社會經濟效益和影響;融資用報告側重關注項目在經濟上是否可行。具體概括為:政府立項審批,產業扶持,銀行貸款,融資投資、投資建設、境外投資、上市融資、中外合作,股份合作、組建公司、征用土地、申請高新技術企業等各類可行性報告。
報告通過對項目的市場需求、資源供應、建設規模、工藝路線、設備選型、環境影響、資金籌措、盈利能力等方面的研究調查,在行業專家研究經驗的基礎上對項目經濟效益及社會效益進行科學預測,從而為客戶提供全面的、客觀的、可靠的項目投資價值評估及項目建設進程等咨詢意見。
報告用途:發改委立項、政府申請資金、申請土地、銀行貸款、境內外融資等
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新材料生產基地建設項目建議書 新材料生產基地建設項目申請報告
新材料生產基地建設項目資金申請報告 新材料生產基地建設項目節能評估報告 新材料生產基地建設項目市場研究報告 新材料生產基地建設項目商業計劃書 新材料生產基地建設項目投資價值分析報告 新材料生產基地建設項目投資風險分析報告 新材料生產基地建設項目行業發展預測分析報告
可行性研究報告大綱(具體可根據客戶要求進行調整)第一章 新材料生產基地建設項目總論 第一節 新材料生產基地建設項目概況 1.1.1新材料生產基地建設項目名稱 1.1.2新材料生產基地建設項目建設單位 1.1.3新材料生產基地建設項目擬建設地點 1.1.4新材料生產基地建設項目建設內容與規模 1.1.5新材料生產基地建設項目性質
1.1.6新材料生產基地建設項目總投資及資金籌措 1.1.7新材料生產基地建設項目建設期
第二節 新材料生產基地建設項目編制依據和原則 1.2.1新材料生產基地建設項目編輯依據 1.2.2新材料生產基地建設項目編制原則 1.3新材料生產基地建設項目主要技術經濟指標
1.4新材料生產基地建設項目可行性研究結論 第二章 新材料生產基地建設項目背景及必要性分析 第一節 新材料生產基地建設項目背景 2.1.1新材料生產基地建設項目產品背景 2.1.2新材料生產基地建設項目提出理由 第二節 新材料生產基地建設項目必要性
2.2.1新材料生產基地建設項目是國家戰略意義的需要
2.2.2新材料生產基地建設項目是企業獲得可持續發展、增強市場競爭力的需要
2.2.3新材料生產基地建設項目是當地人民脫貧致富和增加就業的需要
第三章 新材料生產基地建設項目市場分析與預測 第一節 產品市場現狀 第二節 市場形勢分析預測 第三節 行業未來發展前景分析
第四章 新材料生產基地建設項目建設規模與產品方案 第一節 新材料生產基地建設項目建設規模 第二節 新材料生產基地建設項目產品方案
第三節 新材料生產基地建設項目設計產能及產值預測 第五章 新材料生產基地建設項目選址及建設條件 第一節 新材料生產基地建設項目選址 5.1.1新材料生產基地建設項目建設地點
5.1.2新材料生產基地建設項目用地性質及權屬 5.1.3土地現狀
5.1.4新材料生產基地建設項目選址意見 第二節 新材料生產基地建設項目建設條件分析 5.2.1交通、能源供應條件 5.2.2政策及用工條件 5.2.3施工條件 5.2.4公用設施條件 第三節 原材料及燃動力供應 5.3.1原材料 5.3.2燃動力供應
第六章 技術方案、設備方案與工程方案 第一節 項目技術方案 6.1.1項目工藝設計原則 6.1.2生產工藝 第二節 設備方案
6.2.1主要設備選型的原則 6.2.2主要生產設備 6.2.3設備配置方案 6.2.4設備采購方式 第三節 工程方案 6.3.1工程設計原則
6.3.2新材料生產基地建設項目主要建、構筑物工程方案 6.3.3建筑功能布局 6.3.4建筑結構
第七章 總圖運輸與公用輔助工程 第一節 總圖布置 7.1.1總平面布置原則 7.1.2總平面布置 7.1.3豎向布置
7.1.4規劃用地規模與建設指標第二節 給排水系統 7.2.1給水情況 7.2.2排水情況 第三節 供電系統 第四節 空調采暖 第五節 通風采光系統 第六節 總圖運輸
第八章 資源利用與節能措施 第一節 資源利用分析 8.1.1土地資源利用分析 8.1.2水資源利用分析 8.1.3電能源利用分析 第二節 能耗指標及分析
第三節 節能措施分析 8.3.1土地資源節約措施 8.3.2水資源節約措施 8.3.3電能源節約措施 第九章 生態與環境影響分析 第一節 項目自然環境 9.1.1基本概況 9.1.2氣候特點 9.1.3礦產資源 第二節 社會環境現狀 9.2.1行政劃區及人口構成 9.2.2經濟建設
第三節 項目主要污染物及污染源分析 9.3.1施工期 9.3.2使用期
第四節 擬采取的環境保護標準 9.4.1國家環保法律法規 9.4.2地方環保法律法規 9.4.3技術規范 第五節 環境保護措施 9.5.1施工期污染減緩措施 9.5.2使用期污染減緩措施
9.5.3其它污染控制和環境管理措施 第六節 環境影響結論
第十章 新材料生產基地建設項目勞動安全衛生及消防 第一節 勞動保護與安全衛生 10.1.1安全防護 10.1.2勞動保護 10.1.3安全衛生 第二節 消防
10.2.1建筑防火設計依據 10.2.2總面積布置與建筑消防設計 10.2.3消防給水及滅火設備 10.2.4消防電氣 第三節 地震安全
第十一章 組織機構與人力資源配置 第一節 組織機構
11.1.1組織機構設置因素分析 11.1.2項目組織管理模式 11.1.3組織機構圖 第二節 人員配置
11.2.1人力資源配置因素分析 11.2.2生產班制 11.2.3勞動定員
表11-1勞動定員一覽表 11.2.4職工工資及福利成本分析 表11-2工資及福利估算表 第三節 人員來源與培訓
第十二章 新材料生產基地建設項目招投標方式及內容 第十三章 新材料生產基地建設項目實施進度方案 第一節 新材料生產基地建設項目工程總進度 第二節 新材料生產基地建設項目實施進度表 第十四章 投資估算與資金籌措 第一節 投資估算依據
第二節 新材料生產基地建設項目總投資估算
表14-1新材料生產基地建設項目總投資估算表單位:萬元 第三節 建設投資估算
表14-2建設投資估算表單位:萬元 第四節 基礎建設投資估算
表14-3基建總投資估算表單位:萬元 第五節 設備投資估算
表14-4設備總投資估算單位:萬元 第六節 流動資金估算
表14-5計算期內流動資金估算表單位:萬元 第七節 資金籌措 第八節 資產形成
第十五章 財務分析 第一節 基礎數據與參數選取
第二節 營業收入、經營稅金及附加估算
表15-1營業收入、營業稅金及附加估算表單位:萬元 第三節 總成本費用估算
表15-2總成本費用估算表單位:萬元 第四節 利潤、利潤分配及納稅總額預測
表15-3利潤、利潤分配及納稅總額估算表單位:萬元第五節 現金流量預測 表15-4現金流量表單位:萬元 第六節 贏利能力分析 15.6.1動態盈利能力分析 16.6.2靜態盈利能力分析 第七節 盈虧平衡分析 第八節 財務評價 表15-5財務指標匯總表
第十六章 新材料生產基地建設項目風險分析 第一節 風險影響因素 16.1.1可能面臨的風險因素 16.1.2主要風險因素識別 第二節 風險影響程度及規避措施 16.2.1風險影響程度評價
16.2.2風險規避措施 第十七章 結論與建議
第一節 新材料生產基地建設項目結論 第二節 新材料生產基地建設項目建議