第一篇:刺五加生產基地建設可行性研究報告
刺五加生產基地建設可行性研究報告
第一章
總論 1項目提要
1.1項目名稱:****縣****1200畝刺五加生產基地建設 1.2建設性質:新建
1.3項目建設單位、法人代表、所有制形式 1.3.1項目建設單位:****縣林業局 1.3.2法人代表 :**** ****場長 1.3.3所有制形式:國有
1.4建設地點、規模、期限及建設內容
1.4.1建設地點:基地位于****—白山公路東北、****施業區36林班1、6、14小班和37林班1、3小班內。
1.4.2建設規模:利用種子繁育實生苗2公頃;利用及莖葉無性繁殖育苗2公頃;購苗栽植刺五加枝干生產基地76公頃。達設計能力期年產剌五加苗150萬株,剌五加枝干1140噸;嫩芽114噸。
1.4.3建設期限:3年。
1.4.4建設內容:整地82公頃,有效利用面積達80公頃,其中:4公頃進行細致整地進行苗木繁育,76公頃普通整地用于刺五加枝干、嫩芽生產基地。1.5技術依托單位:中國農業科學院左家特產研究所 依托單位參加人員:
1.6項目總投資 1.6.1投資規模
項目總投資304.9萬元。其中:中央財政投資136.0萬元;地方財政配套68.0萬元;項目單位自籌100.9萬元。1.6.2資金構成
總投資304.9萬元。其中:固定資產投資72.2萬元,流動資金投資232.7萬元。1.7資金籌措
申請農發無償資金200萬元;企業自籌104.9萬元。1.8主要技術經濟指標(達設計能力期)1.8.1年產量
1.8.1.1苗木:150萬株;
1.8.1.2剌五加枝干:1140噸; 1.8.1.3嫩芽:114噸
1.8.2年銷售收入:257.4萬元; 1.8.3年總成本:85.6萬元; 1.8.4年利潤總額:171.8萬元;
1.8.5年稅金:56.7萬元(銷售稅取消,稅金僅為所得稅); 1.8.6年稅后利潤:115.1萬元; 1.8.7投資利潤率:37.8%; 1.8.8投資利稅率:56.3%; 1.8.9投資回收期:4.4年。2項目建設書編寫依據 2.1《****縣經濟社會發展“十五”計劃和到2010年規劃綱要》; 2.2《****縣特產業發展規劃》;
2.3《****縣林業發展“十五”計劃和到2010年規劃》; 2.4《****現有可用于經濟林營造土地面積統計調查報告》; 2.5項目單位提供的有關資料等。3綜合評價論證結論 3.1綜合評價
該項目符合國家的產業政策,具備實施的資源條件、技術條件、市場條件和管理條件,能產生較好的經濟效益和社會效益。同時,由于項目帶動了植樹造林工作的開展,利于生態建設,環保部門同意上馬。3.2論證結論
項目的實施不僅可產生較大的經濟效益,而且可保護現有野生資源,降低森林資源的消耗,同時可解決醫藥工業對五加原料及人們對刺五加嫩葉幼芽的需求,利于環保,項目可行。4存在的問題及解決方案
項目實施存在的主要問題是資金不足,擬通過申請國家農發資金職工集資等途徑解決。
第二章
項目背景及必要性
1項目建設背景
****縣位于長白山林區,分布 著多種名貴的野生中藥材。剌五加由于含有五加皂甙及醫藥工業所需的多種物質,在中藥材中占重要地位。近年來,隨著刺五加產品在醫療保健、食品加工等行業的需求量增加,人們對剌五加的采集強度日益加大,刺五加的野生資源被嚴重破壞。目前,人工栽培的刺五加還沒有形成規模,其產品還遠遠滿足不了國內外市場的需求。在這種情況下,組織人力、物力對剌五加野生資源進行保護并建立人工繁育生產基地具有現實意義,是十分必要的。
2項目區農(林)產業化發展現狀
項目區曾是森林生態十分優越的林區,八十年代以前以木材生產以為主。由于管護不力、資源利用不合理等原因,造成森林資源的急劇下降,林地內已無可采資源,這就迫使企業必須轉變經營理念,走以副養林、以副興林的新型產業化道路。進入九十年代,該企業由以木材生產為主逐漸轉化為以人參和中小藥材為主,并注重經濟林、生態林的培育。同時也開展了對刺五加的栽培研究,并積累了一定的栽培經驗和管理經驗。現已栽植刺五加200畝,年生產藥用枝干40噸,食用嫩芽10噸,前景看好。3項目建設的必要性及目的意義
該項目建設的意義之一就解決下崗職工再就業問題,減輕社會的壓力;二是基地建成達產后每年可向市場提供超過千噸的入藥枝干,緩解市場壓力,從而在一定程度上減輕了人們對野生剌五加資源的破壞;第三是使林間空地、林緣空地得到充分有效的利用,提高了林地資源的利用率;第四是帶動提高群眾造林積極性,使荒山荒地得到綠化、森林覆被率得以提高;第五是增加了項目區企業和職工、農民的收入。第三章
建設條件
1項目區概況
1.1地理位置及區域范圍
****縣位于吉林省東南部,屬長白山區,地理座標為東經126°30′—127°16′;北緯42°08′—42°51′。項目區位于****縣城東北7公里處,施業區總面積10925公頃。1.2自然資源狀況
項目單位位于****縣東北部,屬寒溫帶季風氣候區,年平均降水量750mm,年平均氣溫2.5℃,無霜期≥110天,年有效積溫2200℃。該單位施業區總面積10925公頃,其中有林地面積9482公頃,大部分為天然林,是刺五加的天然分布區。
該單位既有完整的森林生態區和豐富 的礦泉水資源,又有經過細致開墾的參后未成林造林地及土層深厚的宜林空地,土壤以森林暗棕壤為主,石礫含量低,有利于林木的速生豐產。由于受水平地帶性自然因素和地質、歷史條件的影響,植被呈典型的長白山森林生態系統,具有垂直分布的生態序列特點。500—1200米為寒溫帶針闊混交林帶。縣區70%以上的土地被高大喬木群所覆蓋,有黃菠蘿、胡桃楸、水曲柳及紅松、云杉等30多個主要樹種。有針葉混交林、針闊混交林、楊樺林、柞樹林、水胡林、雜木林、矮林等幾個類型。由于水熱條件優越,森林生長茂密,林分生長穩定,天然更新能力強。1.3社會經濟狀況
項目區隸屬于****縣林業局,集人參生產、營林生產與一體,有多年的林木育苗和營林生產管理經驗。近幾年,多名林業和特產院校的大中專畢業生充實到生產第一線,更加強了該單位的技術力量。
近年來,由于我縣加大了對基礎設施建設的投入,項目區內的交通、通訊網絡已基本形成,水、電供應充足。經濟發展軟環境治理工作也在不斷加強,社會投資環境質量大幅度提高。1.4項目相關聯產業的發展現狀
與本項目相關聯的產業有:植樹造林、苗木培育和食品加工業。植樹造林綠化祖國是基本國策。****在國家退耕還林、“三北”防護林營造、天然林保護等扶持政策的推動下,在造林方面取得了巨大成就,有相當一部分被蠶食林地已完成造林,但仍有一定量的參后地和林間空地、林緣空地未完成造林。本項目將利用這些土地營造刺五加經濟林,并以此做為刺五加原料(枝、干)的生產基地。刺五加苗木培育在****縣已經起步,職工和農民掌握此項技術,因此刺五加苗木的培育有一定的基礎。本項目上馬后,當地林業生產經營方式及產品結構將得到合理的調整,社會的就業門路拓寬,經濟效益會大大提高。1.5項目建設地點的選擇
經過調查分析,項目建設地點選擇在該林場施業區36、37兩個林班內。選擇這樣的地點做項目地址,主要是從以下幾方面進行考慮的:一是該區利于物資集散,且不會打擾居民生活;二是該區社會經濟條件優越,交通、通訊、水、電以及勞動力供應條件優越;三是距項目承擔單位的辦公地點較近,便 于協調工作。2項目實施的有利條件
2.1有當地政府及當地優惠政策的大力支持; 2.2有較充足的種源;
2.3有充足的土地可做項目生產基地; 2.4有先進的技術做保證;
2.5有保護現有刺五加野生資源的基礎;
2.6可產生巨大的經濟效益、社會效益,并有利于保護森林資源(生態),群眾參與的積極性高。
3主要障礙及解決方案
目前,主要障礙 是資金不足,可通過申請國家農發資金、地方配套資金和職工集資等辦法解決。
第四章
建設單位基本情況
1建設單位概況
1.1產品類型及主營業務
項目單位自建場以來至九十年代初,一直以木材生產為主,人參生產為輔,年采伐量約為7000立方米,木材產值年約200萬元左右,人參產值年約75萬元左右。年更新造林面積40余公頃。現產品主要以人參及其他中小藥材為主。1.2管理模式
2003年以來,該企業采取股份制管理模式經營,即職工(或社會人員)以現金或勞動力集資入股、林場以土地和管理入股方式發展人參和中草藥材。1.3人員結構
項目單位現設有辦公室,在冊職工294人,其中:離退休人員45人,內退16人,山林管護經營承包人員99人,其他227人。參與本項目開發的人員共120人。2研發能力
該企業現有中級以上技術人員12人,高級技工10人,高級管理人員3人,有約以中國農業科學院左家特產研究所為項目的技術依托,有專門從事刺五加研究的專家、教授擔任技術方案策劃與指導,因而項目的研發能力較強。3企業財務現狀 截止至2004年末,該企業盈利28萬元,資產負債率為50.5%,可得到國家農發資金的扶持,也可得到當地銀行貸款支持。
第五章
市場分析與銷售方案
1市場分析
1.1產品需求量分析
目前,由于國內尚無具規模的刺五加繁育及刺五加產品(枝、干及嫩芽)生產基地,國內醫藥市場上的原料刺五加95%以上來源于野生資源,致使東北、長白山林區野生剌五加資源迅速減少。目前國內對原料刺五加需求量超 過1000噸,對苗木需求量達500萬株,食用嫩芽也在500噸以上,大量的市場需求會繼續給 原本較少的天然剌五加資源增加巨大的壓力。為了從根本上控制人們對剌五加天然資源的破壞,使野生資源有效快速更新,并滿足市場對剌五加原料的大量需求,進行刺五加種苗培育及剌五加經濟林的建設是十分必要的。由于項目產品具備優良品質,市場需求量會逐年增加,前景廣闊。1.2產品市場預測
項目主要產品是剌五加苗木和原料刺五加(根、莖、芽、葉均可入藥或直接食用)及食用嫩芽,由于刺五加不僅具有藥用價值,而且具有食用保健價值,是深受人們喜愛的山野菜之一,因此市場前景十分廣闊。
就其藥用價值而言,刺五加所含五加皂甙具有護膚養顏、保護心、腦及肝臟,提高人體免疫力的作用。近年來許多制藥廠家到林區收購刺 五加枝干及樹根,從而導致了刺五加野生資源的急劇減少及破壞,也從另一個側面說明了市場對刺五加的需求量正在日益加大。
如果采其嫩芽加工成保鮮制品,其效益還會提高。由于該品種具有一次性投入,多年收益的特點,因此其經濟效益是十分可觀的。1.3項目產品的市場競爭優勢
由于刺五加具有與人參相似的醫療保健功能,而價格遠遠低于人參,所以人們對刺五加苗木和其產品(枝、干、嫩芽)的需求會大于人參。另外,由于本項目實行GAP管理,其產品的品位和市場表現與野生產品無異,因而具較強競爭力。2產品生產及銷售方案
根據市場調查結果及項目單位土地、人力、資金等情況確定產品的生產規模。設計到項目達產期,年可產剌五加苗木150萬株,原料刺五加(枝、干)1140噸,嫩芽114噸。根據目前的市場需求情況分析,產品可全部實現銷售。3銷售策略和營銷模式 3.1苗木銷售
實施定單計劃生產銷售。3.2原料刺五加及嫩芽銷售
3.2.1原料刺五加銷往安國藥材市場;
3.2.2嫩芽直接銷給當地天源綠色山野菜保鮮加工廠。4銷售隊伍和銷售網絡建設
4.1企業需建立自己的銷售網絡,培訓自己的高素質的銷售隊伍,負責產品的銷售及市場信息的收集;
4.2立足國內市場的基礎上,努力打開國際市場,實現產品價值的最大化
第六章
項目建設方案
1建設任務和規模 1.1建設任務
1.1.1建設供生產所需的溫室大棚、看護房、車庫和灌溉所需塘壩及設備; 1.1.2對育苗用地及造林用地進行清理整地,并進行育苗和造林; 1.1.3研究提高產品產量、質量的生產新技術; 1.1.4產品采收; 1.1.5產品銷售;
1.1.6聘請中國農業科學院左家特產研究所的專家教授擔任本項目的技術顧問團成員,對負責本項目的技術人員進行指導及技術培訓。1.2建設規模
建設總面積1200畝,其中: 1.2.1營造剌五加經濟林1140畝(每年570畝,兩年完成),達產年年產剌五加枝干1140噸,嫩芽114噸;
1.2.2建設剌五加苗木生產基地60畝,分兩年完成建設,達產年年可產刺五加苗木150萬株。2項目規劃布局
該項目育苗基地確定在****林場49林班參后地內,經濟林基地設在施業區48林班內。此種規劃布局是從以下幾個方面考慮的:
2.1兩塊地均是剛起完參的新地,可節省整地費用;
2.2該地區地勢平坦,相對集中,且距河流較近,便于灌溉及田間管理等項作業; 2.3該地區是剌五加的自然分布區,有利于提高苗木的適應性;
2.4該地區有一定規模的剌五加育苗基地,部分基礎設施可直接使用。3生產技術方案及工藝流程
3.1本項目的產品之一——刺五加苗木,無性繁殖采用北京李長瀟高效植物快繁技術生產,種子繁殖采用中國農業科學院左家特產研究所提供的大田繁育技術,其主要工藝過程如下: 3.1.1快繁:
種條采集
制芽
藥物處理
整地
土壤處理
種芽著床(扦插)
催根、芽
煉苗
起苗 貯藏 3.1.2有性繁殖
采種
制種
種子處理
整地
播種
田間
管理
起苗
3.2刺五加造林工藝過程
該過程比普通造林多采取了速生豐產措施,即在造林過程中,除細致整地外,還進行施肥(每次采集后都進行此過程),灌水。其工藝過程如圖顯示如下:
整地
施肥
植苗
灌水
撫育
枝干嫩芽
采收
施肥
4項目建設標準和具體建設內容 4.1建設標準
4.1.1基礎設施建設標準
看護房設計為土木結構;車庫設計為框架結構,單層;育苗用溫室大棚建設標準參見《墻體(磚體)結構溫室大棚造價明細表》。4.1.2產品標準
執行即定企業標準。4.1.3造林技術標準
基本過程執行吉林省速生豐產林技術操作規程(DB),并參照《刺五加栽培技術》(附后)進行。
4.2項目實施進度安排
4.2.1該項目已完成了資源調查、設備考察、技術考察與合作、市場調查和經營方案制定; 4.2.2基本建設。于2007年10月前籌措資金到位,著手基本建設、設備購置和育苗原材料收集(購),年末前完成土建工程建設,并完成育苗基地和經濟林建設的整地工作; 4.2.3造林。于2007年5月中旬前完成570畝刺五加造林工作,當年對經濟林進行3次撫育,次年完成另外570畝刺五加造林工作并進行當年3次撫育,第三年進行采收(當年采570畝,第四年采收1140畝,采收后采取施肥除草等豐產措施); 4.2.4育苗。于2007年5月末前完成30畝育苗基地的建設(扦插)工作并著手育苗,于2008年完成另30畝育苗基地建設,并根據實際情況進行除草、施肥、病蟲害防治工作,第三年苗木出圃。3.3項目進展圖
第七章
投資估算與資金措籌 1投資估算依據
1.1當地原材料價格、勞動力價格; 1.2當地土地征用費用標準; 1.3運輸實際費用; 1.4當地稅收政策及有關財務規定; 1.5其它相關材料。2項目總投資
總投資304.9萬元,其中:固定資產投資72.2萬元,占總投資的23.7%;流動資金投資232.7萬元,占總投資的76.3%。3資金籌措
3.1申請中央財政資金136.0萬元(其中無償資金41.0萬元); 3.2地方配套資金68.0萬元; 3.3項目單位自籌100.9萬元。4資金安排
4.1固定資產投資 總投資72.2萬元,其中:建筑工程費用12.8萬元,設備購置27.0萬元,科技投入15.0萬元,建設期利息13.4萬元,預備費用4.0萬元; 4.1.1建設工程投資及構成
建筑工程總投資12.8萬元,建設看護房240平方米,庫房100平方米,灌溉用塘壩一座。4.1.2設備投資及構成
設備總投資27.0萬元,購置耙機及附屬設備一套,電力設備一套以及架設育苗基地灌溉所需輸水管道。
序號
名稱
數量
單價
金額
看護房
240平方米
200.00
4.8
庫房
100平方米
400.00
4.0
塘壩
1座
4000.000
4.0
道路
600延長米
50.00
3.0
合計
12.8
序號
設備名稱
設備型號
數量
單價
金額
耙機
BBX—10
15.0
15.0
電機及線路
DFW1—12
10.0
3
輸水管道
2.0
合計
27.0
4.2流動資金構成
流動資金總投資232.7萬元,由原材料投資、燃料動力投資、工人工資及福利等費用構成。4.3無償資金200萬元 4.3.1科技投入15.0萬元 4.3.1.1技術引進 10.0萬元 4.3.1.2人員培訓 5.0萬元 4.3.2基礎性投資26.0萬元
4.3.2.1電:配電盤、電機、輸電線路
6.0萬元
4.3.2..2耙機及設備:
15.0萬元 4.3.2.3灌溉設施:
5.0萬元 4.3.3其它:159萬元 4資金使用和管理
根據國家農業綜合開發資金使用的規定,對項目資金單獨設立帳目,獨立核算,必須做到專款專用,避免挪用、濫用;要加強財務隊伍建設,提高財務人員業務水平,保證項目資金使用合理.序號
項目
具體內容
金額
科技投入
1.1
技術引進
苗木繁育專利技術引進
1.2
人員培訓
技術人員聘請等
基礎性投資
2.1
電力
配電、線路等
2.2
耙機及設備
耙機等
2.3
灌溉設施
塘壩、輸水管道
其它
基礎設施建設
159
合計
200
第八章
財務評價 1財務評價依據
財務評價的依據除國家規定的稅收標準外,地方優惠政策及同行業管理費用標準也是重要參考依據。在產品銷售過程中,內銷(即滿足地方工業需求)部分按定單價執行,并參考外銷(市場)價格做適當調整。申請銀行貸款利率按5.6%計,貼現率按12%計,計算期為10年。2銷售收入和銷售稅金及附加估算
2.1銷售收入:第三年為166.2萬元;第四年達設計生產能力,屆時為257.4萬元; 2.2銷售稅金及附加:現已取消。3總成本及經營成本估算
3.1刺五加苗木的單位產品生產成本為直接生產成本,只計算原材料費、燃料動力費、工人工資及福利費,其中:原材料費中實生苗和快繁苗單位成本取兩者平均值計。每畝直接生產成本1537.0元。枝干、嫩芽生產所需刺五加林營造單位成本,除計算造林費用外,還計算枝干嫩芽采收費用,每畝直接生產成本為1570.5元。3.2總成本估算
項目的總成本除直接生產成本外,還計算折舊費、攤銷費、利息支付及其他費用。達產年項目總成本91.5萬元,育苗子項的總成本為30.2萬元,枝干嫩芽生產子項目總成本為61.3萬元。
3.3經營成本
經營成本是從總成本中減去折舊費、攤銷費、利息支付后的成本為84.3萬元。育苗子項目經營成本是28.4萬元;枝干生產子項目的經營成本為55.9萬元。4財務效益分析 4.1盈利能力分析
4.1.1投資利潤率:37.8%; 4.1.2靜態投資回收期:4.4年;
4.1.3財務內部收益率:32.9%(所得稅后);4.1.4財務凈現值(i=12%):887.8萬元(所得稅后).4.2清償能力分析
4.2.1資產負債率:60%; 4.2.2銀行貸款償還期:4年。5不確定性分析 5.1盈虧平衡分析
5.1.1盈虧平衡能力利用率= ×100%
= ×100%
=14.1% 5.1.2作圖顯示如下: 5.2項目敏感性分析 5.2.1項目敏感性分析
項目敏感性分析是指項目投資、成本、價格、產(銷0量分別變化時對投資收益率的影響(見表)。分析采用全計算期平均數進行。
從表中可以看出,四因素對投資收益率影響的大小順序為價格>產(銷)量>投資>成本,但影響的幅度均很小(-0.7%—0.6%),均可通過工作消除負影響。說明項目的抗風險能力極強。5.2.2敏感性分析圖
6財務評價結論 通過計算,項目的各項指標均符合國家規定的建設項目標準,具有很強的盈利能力和抗風險能力,項目可行。
第九章 農業產業化經營與農民 增收效果評價 1農業產業化經營
1.1項目的實施能明顯起到調整農業產結構的作用,使當地農業產業結構和農村經濟結構趨于合理。
1.2促進****縣(乃至長白山區)刺五加生產形成產業化。
1.3項目可輻射到全縣各鄉鎮,可直接帶動項目區農戶240戶,戶年均收入近萬元,解決數百名下崗職工及農村富余勞動力就業。2農民增收
本項目直接參與和直接帶動的農戶240戶以上,每戶按種植5畝刺五加計算,戶均人口4人計算,則達設計能力期,戶年均增加收入近萬元,人均增收超過2000元。3其它社會影響 由于項目的實施,農民及下崗職工從刺五加生產中得到實惠,大大降低了對森林及其它生態資源的依賴程度,減輕了生態壓力,使日益惡化的生態環境得以休養生息,使我們的生活條件得以改善,從另一方面看,群眾基本生活水平的提高會大大增加社會的穩定性,從而促進社會文明的進步。
第十章
環境影響評價 1環境影響
本項目是一項生態建設項目,在生產過程中植樹造林1140畝,育苗60畝,在育苗過程中不使用高殘農藥。整個過程不僅不會對環境造成污染,反而提高了森林覆被率。2環境保護與治理措施
在育苗過程中,使用綠色環保型農藥,以避免環境污染。在枝干嫩芽生產過程中,一般不使用農藥,由于造林1140畝,無需采用特殊治理措施。3環保部門意見
經環保部門評估論證,項目可行,同意實施。
第十一章
項目組織與管理 1組織機構與職能劃分 組織管理機構:
1.1法人代表:**** ****場長
工程師 1.2技術負責人:**** ****副場長
工程師 1.3經濟負責人:*** ****會計
會計師 2項目經營管理模式
本項目以****為基礎成立股份公司,并以中國農業科學院左家特產研究所為技術依托,負責項目的提出、項目的可行性研究、項目資金的籌措、技術管理和安排項目的生產和產品的銷售。項目實行獨立核算,所有管理人員和生產人員都必須集資入股構成項目自籌資金,并以此增強生產人員和管理人員的責任心。上級扶持資金由公司統一發放,統一提取管理費用并組織還款及利潤分配。3經營管理措施
3.1工程管理:實行招標施工;
3.2生產管理:實行目標管理,執行效益工資制度; 3.3財務管理:嚴格按公司財務制度規范管理; 3.4銷售管理:定單(或網絡)銷售。4技術培訓
定期對技術人員(包括高級技工)進行培訓,每年四次,技術人員須持證上崗。5勞動保護與安全衛生
勞動保護按國家規定進行發放,由公司統一定做保護服裝、安全器具等。在上崗前必須進行安全知識培訓,對工作人員定期進行健康檢查,全員參加意外傷害保險。
第十二章
可行性研究結論與建議
1可行性研究結論
通過前十一章的研究分析,證明項目實施符合國家的產業政策,能得到國家及群眾的大力支持,具備實施的資源條件、技術條件和社會條件,產品市場前景廣闊,能產生巨大的經濟效益、社會效益,生態效益也十分顯著,可解決大量下崗職工就業,增加項目區農民收入,促進社會穩定,項目可行。2問題與建議
存在的主要問題是資金不足,建議國家及合作伙伴踴躍投資,使項目早日投產見效。
第二篇:茶葉生產基地及加工項目可行性研究報告
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茶葉生產基地及加工項目可行
性研究報告
本報告是針對行業投資可行性研究咨詢服務的專項研究報告,此報告為個性化定制服務報告,我們將根據不同類型及不同行業的項目提出的具體要求,修訂報告目錄,并在此目錄的基礎上重新完善行業數據及分析內容,為企業項目立項、上馬、融資提供全程指引服務。
可行性研究報告是在制定某一建設或科研項目之前,對該項目實施的可能性、有效性、技術方案及技術政策進行具體、深入、細致的技術論證和經濟評價,以求確定一個在技術上合理、經濟上合算的最優方案和最佳時機而寫的書面報告。
可行性研究報告主要內容是要求以全面、系統的分析為主要方法,經濟效益為核心,圍繞影響項目的各種因素,運用大量的數據資料論證擬建項目是否可行。
對整個可行性研究提出綜合分析評價,指出優缺點和建議。為了結論的需要,往往還需要加上一些附件,如試驗數據、論證材料、計算圖表、附圖等,以增強可行性報告的說服力。
可行性研究是確定建設項目前具有決定性意義的工作,是在投資決策之前,對擬建項目進行全面技術經濟分析論證的科學方法,在投資管理中,可行性研究是指對擬建項目有關的自然、社會、經濟、技術等進行調研、分析比較以及預測建成后的社會經濟效益。在此基報告用途:發改委立項、申請資金、申請土地、銀行貸款、境內外融資等 北京智博睿信息咨詢有限公司 www.tmdps.cn
礎上,綜合論證項目建設的必要性,財務的盈利性,經濟上的合理性,技術上的先進性和適應性以及建設條件的可能性和可行性,從而為投資決策提供科學依據。
投資可行性報告咨詢服務分為政府審批核準用可行性研究報告和融資用可行性研究報告。審批核準用的可行性研究報告側重關注項目的社會經濟效益和影響;融資用報告側重關注項目在經濟上是否可行。具體概括為:政府立項審批,產業扶持,銀行貸款,融資投資、投資建設、境外投資、上市融資、中外合作,股份合作、組建公司、征用土地、申請高新技術企業等各類可行性報告。
報告通過對項目的市場需求、資源供應、建設規模、工藝路線、設備選型、環境影響、資金籌措、盈利能力等方面的研究調查,在行業專家研究經驗的基礎上對項目經濟效益及社會效益進行科學預測,從而為客戶提供全面的、客觀的、可靠的項目投資價值評估及項目建設進程等咨詢意見。
【報告價格】此報告為委托項目報告,價格根據具體的要求協商,歡迎來電。
另:提供國家發改委甲、乙、丙級工程咨詢資質 出品單位:北京智博睿信息咨詢有限公司 網址:www.tmdps.cn www.tmdps.cn
可行性研究報告大綱(具體可根據客戶要求進行調整)
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第一章 茶葉生產基地及加工項目總論
1.1茶葉生產基地及加工項目概況
1.1.1茶葉生產基地及加工項目名稱
1.1.2茶葉生產基地及加工項目建設單位 1.1.3茶葉生產基地及加工項目擬建設地點
1.1.4茶葉生產基地及加工項目建設內容與規模 1.1.5茶葉生產基地及加工項目性質
1.1.6茶葉生產基地及加工項目總投資及資金籌措
1.1.7茶葉生產基地及加工項目建設期
1.2茶葉生產基地及加工項目編制依據和原則
1.2.1茶葉生產基地及加工項目編輯依據 1.2.2茶葉生產基地及加工項目編制原則 1.3茶葉生產基地及加工項目主要技術經濟指標 1.4茶葉生產基地及加工項目可行性研究結論
第二章 茶葉生產基地及加工項目背景及必要性分析
2.1茶葉生產基地及加工項目背景
2.1.1茶葉生產基地及加工項目產品背景 2.1.2茶葉生產基地及加工項目提出理由 2.2茶葉生產基地及加工項目必要性
2.2.1茶葉生產基地及加工項目是國家戰略意義的需要
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2.2.2茶葉生產基地及加工項目是企業獲得可持續發展、增強市場競爭力的需要
2.2.3茶葉生產基地及加工項目是當地人民脫貧致富和增加就業的需要
第三章 茶葉生產基地及加工項目市場分析與預測
3.1項目市場現狀
3.2項目市場形勢分析預測
3.3項目行業未來發展前景分析
第四章 茶葉生產基地及加工項目建設規模與產品方案 4.1茶葉生產基地及加工項目建設規模
4.2茶葉生產基地及加工項目產品方案
4.3茶葉生產基地及加工項目設計產值預測
第五章 茶葉生產基地及加工項目選址及建設條件
5.1茶葉生產基地及加工項目選址
5.1.1茶葉生產基地及加工項目建設地點 5.1.2茶葉生產基地及加工項目用地性質及權屬 5.1.3土地現狀
5.1.4茶葉生產基地及加工項目選址意見 5.2茶葉生產基地及加工項目建設條件分析
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5.2.1交通、能源供應條件 5.2.2政策及用工條件
5.2.3施工條件
5.2.4公用設施條件
第六章 工程方案
6.1工程方案
6.1.1工程設計原則
6.1.2項目主要建、構筑物工程方案
6.1.3建筑功能布局 6.1.4建筑結構
第七章 總圖運輸與公用輔助工程 7.1總圖布置
7.1.1總平面布置原則
7.1.2總平面布置
7.1.3豎向布置
7.1.4規劃用地規模與建設指標
7.2給排水系統
7.2.1給水情況
7.2.2排水情況
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7.3供電系統 7.4空調采暖
7.5通風采光系統
7.6總圖運輸
第八章 資源利用與節能措施
8.1資源利用分析
8.1.1土地資源利用分析
8.1.2水資源利用分析
8.1.3電能源利用分析
8.2能耗指標及分析 8.3節能措施分析
8.3.1土地資源節約措施
8.3.2水資源節約措施
8.3.3電能源節約措施
第九章 生態與環境影響分析
9.1項目自然環境
9.1.1基本概況
9.1.2氣候特點
9.1.3礦產資源
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9.2社會環境現狀
9.2.1行政劃區及人口構成 9.2.2經濟建設
9.3項目主要污染物及污染源分析 9.3.1施工期 9.3.2使用期
9.4擬采取的環境保護標準 9.4.1國家環保法律法規
9.4.2地方環保法律法規
9.4.3技術規范
9.5環境保護措施
9.5.1施工期污染減緩措施 9.5.2使用期污染減緩措施
9.5.3其它污染控制和環境管理措施
9.6環境影響結論
第十章 茶葉生產基地及加工項目勞動安全衛生及消防 10.1勞動保護與安全衛生
10.1.1安全防護 10.1.2勞動保護 10.1.3安全衛生
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10.2消防
10.2.1建筑防火設計依據
10.2.2總面積布置與建筑消防設計
10.2.3消防給水及滅火設備
10.2.4消防電氣 10.3地震安全
第十一章 組織機構與人力資源配置
11.1組織機構
11.1.1組織機構設置因素分析 11.1.2項目組織管理模式
11.1.3組織機構圖
11.2人員配置
11.2.1人力資源配置因素分析 11.2.2生產班制 11.2.3勞動定員
表11-1勞動定員一覽表
11.2.4職工工資及福利成本分析
表11-2工資及福利估算表 11.3人員來源與培訓
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第十二章 茶葉生產基地及加工項目招投標方式及內容
第十三章 茶葉生產基地及加工項目實施進度方案
13.1茶葉生產基地及加工項目工程總進度
13.2茶葉生產基地及加工項目實施進度表
第十四章 投資估算與資金籌措
14.1投資估算依據
14.2茶葉生產基地及加工項目總投資估算
表14-1茶葉生產基地及加工項目總投資估算表單位:萬元
14.3建設投資估算
表14-2建設投資估算表單位:萬元
14.4基礎建設投資估算
表14-3基建總投資估算表單位:萬元
14.5設備投資估算
表14-4設備總投資估算單位:萬元
14.6流動資金估算
表14-5計算期內流動資金估算表單位:萬元
14.7資金籌措
14.8資產形成報告用途:發改委立項、申請資金、申請土地、銀行貸款、境內外融資等 北京智博睿信息咨詢有限公司 www.tmdps.cn
第十五章 財務分析
15.1基礎數據與參數選取
15.2營業收入、經營稅金及附加估算
表15-1營業收入、營業稅金及附加估算表單位:萬元 15.3總成本費用估算
表15-2總成本費用估算表單位:萬元
15.4利潤、利潤分配及納稅總額預測
表15-3利潤、利潤分配及納稅總額估算表單位:萬元 15.5現金流量預測
表15-4現金流量表單位:萬元
15.6贏利能力分析
15.6.1動態盈利能力分析
16.6.2靜態盈利能力分析
15.7盈虧平衡分析
15.8財務評價
表15-5財務指標匯總表
第十六章 茶葉生產基地及加工項目風險分析
16.1風險影響因素
16.1.1可能面臨的風險因素
16.1.2主要風險因素識別
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16.2風險影響程度及規避措施 16.2.1風險影響程度評價
16.2.2風險規避措施
第十七章 結論與建議
17.1茶葉生產基地及加工項目結論
17.2茶葉生產基地及加工項目建議
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第三篇:羅田縣優勢農產品生產基地建設項目可行性研究報告
羅田縣優勢農產品生產基地建設項目可行性研究報告
2010月10月 15 星期五 10:35:42
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羅田縣優勢農產品生產基地建設項目可行性研究報告
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一、項目基本情況
(一)項目名稱:羅田縣優勢農產品生產基地建設項目;
(二)項目責任人:陳曉陽(羅田縣林業局局長);
(三)項目地點及區位:全縣12個鄉鎮;
(四)項目承建單位:羅田縣林業局;
(五)技術指導單位:羅田縣林業局;
(六)建設規模:90萬畝(其中:新建基地20萬畝);
(七)項目建設期限:6年(2003-2008年);
(八)項目建設投資總額:10900萬元。
(九)項目建設效益情況:年農業增效可達1.7億元;年農民增收可達1.19億元;財政稅收可達0.221億元;出口創匯可達2.04億元;能進一步壯大羅田板栗支柱產業和開發羅田甜柿產業,促進羅田經濟發展,帶動農民脫貧致富。
二、羅田縣基本情況
(一)自然概況:羅田縣位于湖北省東北部,大別山主峰南麓,東鄰英山,南靠浠水,西與團風、麻城接壤,北與安徽省金寨縣交界。全縣總面積320.69萬畝。境內地勢北高南低,地形復雜,地貌多樣,最高海拔1729米(天堂寨主峰),最低海拔48米。氣候屬北亞熱帶季風氣候,熱量充足,雨量充沛,水熱同步,四季分明。土壤分布從東北到西南,依次為棕壤、山地黃棕壤、黃棕壤和潮土。屬北亞熱帶植被區,喬木、灌木、草本種類繁多,共有高等植物167科,616屬,1043種。全縣土地總面積320.69萬畝,其中林業用地202.24萬畝,森林覆蓋率為63.94%。
(二)社會經濟概況:全縣現有12個鄉鎮、6個國營林(茶)場,計411個村,4126個村民小組,152661戶565683人,其中農業人口494169人,占總人口的87.36%。2002年全縣國內生產總值25.1億元,農業總產值5.81億元,財政收入1.21億元,農民人均純收入2038元。全縣現有公路47條,全長902.50公里,318國道在境內。
三、羅田縣板栗、甜柿資源
(一)板栗、甜柿資源特點:羅田板栗、甜柿栽培歷史悠久,資源豐富,且名揚中外。板栗品種達19個,其中:通過省級簽定優良品種6個(六月暴、淺刺大板栗、桂花香、中遲栗、紅光油栗、烏殼栗),羅田板栗屬我縣三大支柱產業之一。甜柿原產羅田縣,是世界上唯一不經人工脫色的柿子品種。我縣甜柿品種分布多,全縣有“秋焰”甜柿、“寶蓋”甜柿兩種大果型甜柿,還有四方甜柿、小果甜柿、野生甜柿等三個小果型甜柿品種,其中“秋焰”甜柿、“寶蓋”甜柿兩個品種通過省級優良品種鑒定。羅田板栗、甜柿分布廣,海拔800米以下都有分布。板栗、甜柿栽培條件要求不高,平地、邱陵、山地均可發展,技術容易掌握,群眾喜歡,可大面積推廣。
(二)板栗、甜柿生產情況:2002年,全縣板栗面積發展達到60萬畝,年產量達到3250萬斤,年系列產值達到2億元,實現了“全縣人平1畝栗”
的奮斗目標,板栗產量居全國第一。全縣甜柿栽培總面積發展到10萬畝,其中基地面積3萬畝,四旁樹折合面積7萬畝,掛果面積達8萬畝;2002年甜柿總產量達800萬公斤,收入達300萬元,居湖北省第一位。
(三)產業化發展情況:生產規模化發展帶動了羅田板栗加工業的發展。十余年來,羅田板栗加工業經歷了從無到有、規模從小到大,產品由少到多的啟步發展階段。全縣現有加工企業181家,其中,國有企業5家,鄉鎮、個體加工企業176家,年加工能力合計為8000噸,冷貯藏能力2500噸;加工產品在清水和糖水板栗罐頭兩個主導產品的基礎上,新近研究開發出了食品、飲料、食用菌、化工四大系列10余個品種。1998年,全縣加工鮮板栗8100噸,實現加工產值6500萬元。板栗產值占全縣國內生產總值的8%,占全縣農業總產值34.42%,全縣人均板栗純收入達到500元,占農民人均純收入的24.53%,板栗產業提供的稅收占縣級財政收入的20%以上。板栗產業已成為羅田名富其實的支柱產業,成為農民脫貧致富的最好項目。隨著甜柿生產規模化發展,也帶動了羅田甜柿加工業的發展。全縣現有甜柿加工企業18家,其中,國有企業2家,鄉鎮、個體加工企業16家,年加工能力合計為500噸;加工產品在曬柿和柿片兩個主導產品的基礎上,新近研究開發出了食品、飲料、化工三大系列近10個品種,先后試制生產了柿醋、柿子罐頭、凍柿、柿漆、柿汁、果膠、柿葉茶、甜柿蜜餞等多種新產品。1995年,由縣科委牽頭引進柿葉茶加工技術,利用甜柿樹葉生產柿葉降壓茶,已取得成功,年加工產品達25噸,市場前景廣闊。1999年,全縣加工鮮甜柿650噸,實現加工產值260萬元。
(四)市場銷售及出口創匯情況:全縣建成13個板栗專業市場、2個甜柿專業市場,并在廣州、深圳、上海、南京、武漢等南方大都市廣泛設立窗口市場,引導農民參與經營,形成了千名栗農挺進上海灘的農民經營隊伍。
四、項目建設的必要性和可行性
(一)必要性
1、本項目建設是羅田板栗、甜柿產業化發展的需要。羅田縣是國家林業局命名的“全國名特優經濟林板栗之鄉”和“全國甜柿之鄉”。我縣在市場的引導下,按照產業化的發展要求,進一步加快板栗與甜柿產、加、銷一條龍發展步伐,產業規模迅速擴大。板栗產業已成為縣域經濟增長、財政增收、農民脫貧致富的主要途徑和重要的支柱產業。甜柿已成為我縣第二大經濟林產業。
2、本項目建設是羅田農業產業結構戰略性調整的重要舉措。羅田縣是一個山區農業縣,工業基礎極其薄弱。同全國各地一樣,農業正面臨著產業結構調整的重大課題。從縣域資源條件出發,板栗、甜柿是農業產業結構調整的首選項目。縣委、縣政府已作出“調整傳統農業結構,建設三大板栗經濟帶”和甜柿產業帶發展目標。本項目建設,可以加快我縣產業結構調整步伐。
4、本項目建設是落實“三農”工作的具體實踐,是實現“農業增收、農民增效”的重要途徑。建設板栗、甜柿基地,發展板栗、甜柿生產具有較高的經濟效益。項目建成后,可以大幅度增加項目區農民收入,加快項目區農戶脫貧致富,促進全縣經濟的發展。
5、本項目建設可以有效促進我縣退耕還林及造林綠化工作,改善生態環境條件,加快我縣生態農業建設步伐。
(二)可行性
1、自然條件適宜。在地理環境上,羅田縣屬北亞熱帶季風氣候,熱量充足,雨量充沛,水熱同步,四季分明;全縣山場面積廣,土壤肥力狀況較好,發展板栗、甜柿生產自然條件適宜。
2、品種資源豐富。羅田縣是全國板栗、甜柿主要的原產地、南方板栗的中心產區,板栗、甜柿品種資源豐富,品種類型以果大質優享譽海內外。
3、群眾具備豐富的栽培管理經驗。羅田板栗、甜柿栽培歷史悠久,近年來的產業化建設促使板栗、甜柿生產超常規發展,基地遍布全縣12個鄉鎮412個村,覆蓋13萬農戶,在大力推廣科技興栗興柿的生產活動中,群眾積累了豐富的栽培管理經驗和比較先進的科學技術基礎,為進一步發展板栗、甜柿產業準備了條件。
4、全縣上下對板栗、甜柿基地建設空前重視。根據我縣板栗、甜柿產業建設規劃,全縣已經規劃了板栗、甜柿下一階段的發展仍將以鞏固基地規模,夯實產業基礎為突破口,確定了以縣南板栗、甜柿新區為重點的發展方案。另一方面,在連年受益的推動下,全縣廣大農戶對板栗、甜柿基地建設活動熱情高漲,投工投勞積極,本項目建設已經具備良好的環境條件與群眾基礎。
5、退耕還林工程實施可以促進板栗、甜柿產業建設。2002年我縣成功地實施了國家退耕還林工程,按照國家《退耕還林條例》的要求,我縣科學地利用了羅田的鄉土樹種,樹種設計主要是以羅田板栗、甜柿為主,有力地推動了板栗、甜柿產業建設前進的步伐。
6、優質的板栗、甜柿種苗資源為板栗、甜柿產業建設奠定了物質基礎。2002年我縣完成板栗、甜柿育苗面積達1600多畝,可出圃板栗、甜柿苗木近2000萬株,確保了項目建設苗木的需要量。
7、不斷發展壯大的板栗、甜柿加工業能進一步推動板栗、甜柿產業建設進程。
五、板栗、甜柿產品市場供求分析及預測
羅田板栗、甜柿具有廣闊的市場前景。板栗、甜柿是羅田的優勢特產資源,羅田板栗、甜柿以果大質優享譽海內外,在國內外市場上有很高的知名度,近年來銷售一直走俏,市場覆蓋國內近30多個省市,出口東南亞、歐美十幾個國家和地區,近十年一直處于供不應求的局面。隨著“羅田板栗”、“羅田甜柿”精品名牌戰略的逐步實施,生產基礎越來越雄厚,板栗、甜柿加工業日益發展壯大,市場體系也日趨完善,羅田板栗、甜柿在海內外所占市場份額正在日益擴大,市場前景廣闊。全縣建成了8個板栗、2個甜柿專業市場,其中,鳳山鎮城西板栗交易市場,年交易量達2萬噸,現已成為我國南方最大板栗集散地和交易中心,并在廣州、深圳、上海、南京、武漢等大都市設立了窗口市場,為羅田板栗銷售創造了良好的條件。
六、項目地點選擇分析
(一)位置和范圍:全縣12個鄉鎮,以“羅九”、“羅勝”、“318國道”三條沿線為主,建設板栗、甜柿三帶。
(二)交通、通訊、運輸及水文地質、供水、供電等情況:全縣已達到村村通路、通電話(包括移動通訊)、通電,80%以上村水源充足。
七、項目建設指導思想及目標
到2008年,板栗、甜柿發展總規模為90萬畝。其中:板栗擬建設總規模到達72萬畝(原有基地面積60萬畝,新建基地發展面積12萬畝),年產板栗1億斤;甜柿18萬畝(原有基地面積10萬畝,新建基地發展面積8萬畝),年產甜柿5000萬斤。新組建羅田縣板栗和甜柿兩個加工企業集團,負責開發和研制板栗、甜柿加工產品;實現板栗、甜柿加工增值達到10億元。出口創匯達到5000萬美元,實現人平增值2000元。
八、項目建設內容
(一)建設內容:主要為板栗、甜柿人工造林。包括育苗、整地、造林、撫育、管理等作業項目及附屬配套工程。新發展面積為20萬畝(板栗12萬畝、甜柿8萬畝)。新組建羅田縣板栗和甜柿兩個加工企業集團(龍頭企業)。
(二)建設范圍與規劃布局
1、建設范圍:“羅九”(羅田縣-九資河鎮)公路線、“羅勝”(羅田縣-勝利鎮)公路線、“318”國道線兩側,三條公路線全長309公里,共涉及全縣12個鄉鎮352村140800戶。其中:“羅九”線:全長101公里,涉及鳳山鎮、大河岸鎮、白廟河鄉、九資河鎮4個鄉鎮,109個村,43600戶;“羅勝”線:全長105公里,涉及鳳山鎮、平湖鄉、河鋪鎮、勝利鎮4個鄉鎮,118個村,47200戶;“318國道”線:全長103公里,涉及大崎鄉、三里畈鎮、鳳山鎮、駱駝坳鎮、白蓮河鄉、匡河鄉6個鄉鎮,125個村,50000戶。
2、規劃布局:產業帶基地建設總面積90萬畝,其中:板栗72萬畝(原有基地面積60萬畝,新發展面積12萬畝),甜柿18萬畝(原有基地面積10萬畝,新發展面積8萬畝)。“羅九”、“羅勝”、“318國道”三條公路沿線兩側建設板栗產業線具體規劃如下:
(1)“羅九”公路線建設規模為30萬畝,其中:板栗25萬畝(原有基地面積20萬畝,新發展面積為5萬畝);甜柿5萬畝(原有基地面積2萬畝,新發展面積為3萬畝)。
(2)“羅勝”公路線建設規模33萬畝,其中:板栗26萬畝(原有基地面積23萬畝,新發展面積為3萬畝);甜柿7萬畝(原有基地面積5萬畝,新發展面積為2萬畝)。
(3)“318國道”線建設規模27萬畝,其中板栗21萬畝(原有基地面積17萬畝,新發展面積為4萬畝);甜柿6萬畝(原有基地面積3萬畝,新發展面積為3萬畝)。
九、投資估算和資金籌措
(一)投資估算
1、種苗需要量測算:按74株/畝、后期補植需30%用苗計算,共需苗木2054萬株;
2、用工量測算:人工造林投工20個/畝,共需用工量400萬個;
3、投資概算:概算投資90元/畝(其中,苗木50元/畝,農藥化肥等投資40元/畝)。概算如下:
(1)種苗投資:50元/畝×20萬畝=1000萬元;
(2)農藥化肥等投資:40元/畝×20萬畝=800萬畝;
(3)附屬工程投資:概算投資100萬元;
(4)投工折資:400萬個×20元/畝=8000萬元;
(5)加工企業投資:廠房面積5000平方米,投資800元/平方米,共投資400萬元;設備投資概算600萬元;
項目總投資為10900萬元。
(二)資金籌措:申請上級扶持資金3600萬元,縣級自籌3600萬元,群眾投工折資3700萬元,十、項目建設年限和實施進度安排
(一)項目建設年限:6年(2003-2008年)。
(二)項目實施進度安排 1、2003:基地面積達到75萬畝,其中:規劃新發展板栗面積3萬畝,新發展甜柿面積2萬畝; 2、2004:基地面積達到80萬畝,其中:規劃新發展板栗面積3萬畝,新發展甜柿面積2萬畝; 3、2005:基地面積達到83萬畝,其中:規劃新發展板栗面積2萬畝,新發展甜柿面積1萬畝; 4、2006:基地面積達到86萬畝,其中:規劃新發展板栗面積2萬畝,新發展甜柿面積1萬畝; 5、2007:基地面積達到88萬畝,其中:規劃新發展板栗面積1萬畝,新發展甜柿面積1萬畝; 6、2008:基地面積達到90萬畝,其中:規劃新發展板栗面積1萬畝,新發展甜柿面積1萬畝。
十一、項目實施措施
(一)組織領導:全縣成立項目建設領導小組,辦公室設在縣林業局,負責全縣項目工程建設領導工作;各鄉鎮設立項目建設指揮部,組織實施各鄉鎮項目建設工作。
(二)技術保證:由縣林業局及12個鄉鎮林業站參與,組成技術服務網絡,具體承擔項目建設技術工作。
(三)獎懲責任:由縣人民政府與各鄉(鎮)人民政府簽訂行政領導責任書,明確建設任務、責任人和獎懲責任,實行任務到人,責任到人,獎懲兌現。由縣林業局與各鄉鎮林業站簽訂技術承包責任書,確定專人責任。
(四)制度建設:制訂嚴格的項目管理制度、質量檢查驗收制度和獎懲責任制度。項目建設要實行定專人專責負責管理,各級實施單位要建立項目工程檔案。工程項目實施要嚴格把握質量關,按工程建設作業程序進行檢查驗收,上一作業檢查驗收合格后方可進行下一作業施工。工程建設好壞要納入各級政府工作考核內容,嚴格實行獎懲制度。
十二、效益分析
(一)農業增效:項目建成5年后可以全面投產,按現有板栗基地平均產出效益年產板栗150公斤/畝,收入5元/公斤,板栗每畝年可獲經濟收入750元,12萬畝基地年板栗總產量1800萬公斤,年收入可達9000萬元;按年產甜柿500公斤/畝,2元/公斤計算,8萬畝基地年甜柿總產量4000萬公斤,年收入可達8000萬元;年總收入達1.7億元,農業直接經濟效益十分可觀。
(二)農民增收:按平均扣除20%成本和10%費稅,農民增收為1.7-1.7億元×(20+10)%=1.19億元。
(三)財政稅收貢獻:按50%進行加工增值,增值幅度為30%,直接收入1.7億元可實現加工增值1.7×30%=0.51億元。總收入可達2.21億元;按國稅、工商費、林業費等財政稅收按10%計算,可達2.21×10%=2210萬元。
(四)出口創匯:按30%的產量出口創匯,板栗可出口量為1800萬斤×30%=540萬公斤,甜柿出口量為4000公斤×30%=1200萬公斤,按出口價格板栗20元/公斤,甜柿8元/公斤計算,可出口創匯2.04億元。
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第四篇:2017年藥品生產基地建設項目可行性研究報告(編制大綱)
2017年藥品生產基地建設項目可
行性研究報告
編制單位:北京智博睿投資咨詢有限公司
0
本報告是針對行業投資可行性研究咨詢服務的專項研究報告,此報告為個性化定制服務報告,我們將根據不同類型及不同行業的項目提出的具體要求,修訂報告目錄,并在此目錄的基礎上重新完善行業數據及分析內容,為企業項目立項、申請資金、融資提供全程指引服務。
可行性研究報告 是在招商引資、投資合作、政府立項、銀行貸款等領域常用的專業文檔,主要對項目實施的可能性、有效性、如何實施、相關技術方案及財務效果進行具體、深入、細致的技術論證和經濟評價,以求確定一個在技術上合理、經濟上合算的最優方案和最佳時機而寫的書面報告。
可行性研究是確定建設項目前具有決定性意義的工作,是在投資決策之前,對擬建項目進行全面技術經濟分析論證的科學方法,在投
資管理中,可行性研究是指對擬建項目有關的自然、社會、經濟、技術等進行調研、分析比較以及預測建成后的社會經濟效益。在此基礎上,綜合論證項目建設的必要性,財務的盈利性,經濟上的合理性,技術上的先進性和適應性以及建設條件的可能性和可行性,從而為投資決策提供科學依據。
投資可行性報告咨詢服務分為政府審批核準用可行性研究報告和融資用可行性研究報告。審批核準用的可行性研究報告側重關注項目的社會經濟效益和影響;融資用報告側重關注項目在經濟上是否可行。具體概括為:政府立項審批,產業扶持,銀行貸款,融資投資、投資建設、境外投資、上市融資、中外合作,股份合作、組建公司、征用土地、申請高新技術企業等各類可行性報告。
報告通過對項目的市場需求、資源供應、建設規模、工藝路線、設備選型、環境影響、資金籌措、盈利能力等方面的研究調查,在行業專家研究經驗的基礎上對項目經濟效益及社會效益進行科學預測,從而為客戶提供全面的、客觀的、可靠的項目投資價值評估及項目建設進程等咨詢意見。
報告用途:發改委立項、政府申請資金、申請土地、銀行貸款、境內外融資等
關聯報告:
藥品生產基地建設項目建議書 藥品生產基地建設項目申請報告
藥品生產基地建設項目資金申請報告 藥品生產基地建設項目節能評估報告 藥品生產基地建設項目市場研究報告 藥品生產基地建設項目商業計劃書 藥品生產基地建設項目投資價值分析報告 藥品生產基地建設項目投資風險分析報告 藥品生產基地建設項目行業發展預測分析報告
可行性研究報告大綱(具體可根據客戶要求進行調整)第一章 藥品生產基地建設項目總論 第一節 藥品生產基地建設項目概況 1.1.1藥品生產基地建設項目名稱 1.1.2藥品生產基地建設項目建設單位 1.1.3藥品生產基地建設項目擬建設地點 1.1.4藥品生產基地建設項目建設內容與規模 1.1.5藥品生產基地建設項目性質
1.1.6藥品生產基地建設項目總投資及資金籌措 1.1.7藥品生產基地建設項目建設期
第二節 藥品生產基地建設項目編制依據和原則 1.2.1藥品生產基地建設項目編輯依據 1.2.2藥品生產基地建設項目編制原則 1.3藥品生產基地建設項目主要技術經濟指標
1.4藥品生產基地建設項目可行性研究結論 第二章 藥品生產基地建設項目背景及必要性分析 第一節 藥品生產基地建設項目背景 2.1.1藥品生產基地建設項目產品背景 2.1.2藥品生產基地建設項目提出理由 第二節 藥品生產基地建設項目必要性
2.2.1藥品生產基地建設項目是國家戰略意義的需要
2.2.2藥品生產基地建設項目是企業獲得可持續發展、增強市場競爭力的需要
2.2.3藥品生產基地建設項目是當地人民脫貧致富和增加就業的需要 第三章 藥品生產基地建設項目市場分析與預測 第一節 產品市場現狀 第二節 市場形勢分析預測 第三節 行業未來發展前景分析
第四章 藥品生產基地建設項目建設規模與產品方案 第一節 藥品生產基地建設項目建設規模 第二節 藥品生產基地建設項目產品方案
第三節 藥品生產基地建設項目設計產能及產值預測 第五章 藥品生產基地建設項目選址及建設條件 第一節 藥品生產基地建設項目選址 5.1.1藥品生產基地建設項目建設地點 5.1.2藥品生產基地建設項目用地性質及權屬
5.1.3土地現狀
5.1.4藥品生產基地建設項目選址意見 第二節 藥品生產基地建設項目建設條件分析 5.2.1交通、能源供應條件 5.2.2政策及用工條件 5.2.3施工條件 5.2.4公用設施條件 第三節 原材料及燃動力供應 5.3.1原材料 5.3.2燃動力供應
第六章 技術方案、設備方案與工程方案 第一節 項目技術方案 6.1.1項目工藝設計原則 6.1.2生產工藝 第二節 設備方案
6.2.1主要設備選型的原則 6.2.2主要生產設備 6.2.3設備配置方案 6.2.4設備采購方式 第三節 工程方案 6.3.1工程設計原則
6.3.2藥品生產基地建設項目主要建、構筑物工程方案
6.3.3建筑功能布局 6.3.4建筑結構
第七章 總圖運輸與公用輔助工程 第一節 總圖布置 7.1.1總平面布置原則 7.1.2總平面布置 7.1.3豎向布置
7.1.4規劃用地規模與建設指標第二節 給排水系統 7.2.1給水情況 7.2.2排水情況 第三節 供電系統 第四節 空調采暖 第五節 通風采光系統 第六節 總圖運輸
第八章 資源利用與節能措施 第一節 資源利用分析 8.1.1土地資源利用分析 8.1.2水資源利用分析 8.1.3電能源利用分析 第二節 能耗指標及分析 第三節 節能措施分析
8.3.1土地資源節約措施 8.3.2水資源節約措施 8.3.3電能源節約措施 第九章 生態與環境影響分析 第一節 項目自然環境 9.1.1基本概況 9.1.2氣候特點 9.1.3礦產資源 第二節 社會環境現狀 9.2.1行政劃區及人口構成 9.2.2經濟建設
第三節 項目主要污染物及污染源分析 9.3.1施工期 9.3.2使用期
第四節 擬采取的環境保護標準 9.4.1國家環保法律法規 9.4.2地方環保法律法規 9.4.3技術規范 第五節 環境保護措施 9.5.1施工期污染減緩措施 9.5.2使用期污染減緩措施 9.5.3其它污染控制和環境管理措施
第六節 環境影響結論
第十章 藥品生產基地建設項目勞動安全衛生及消防 第一節 勞動保護與安全衛生 10.1.1安全防護 10.1.2勞動保護 10.1.3安全衛生 第二節 消防
10.2.1建筑防火設計依據 10.2.2總面積布置與建筑消防設計 10.2.3消防給水及滅火設備 10.2.4消防電氣 第三節 地震安全
第十一章 組織機構與人力資源配置 第一節 組織機構
11.1.1組織機構設置因素分析 11.1.2項目組織管理模式 11.1.3組織機構圖 第二節 人員配置
11.2.1人力資源配置因素分析 11.2.2生產班制 11.2.3勞動定員 表11-1勞動定員一覽表
11.2.4職工工資及福利成本分析 表11-2工資及福利估算表 第三節 人員來源與培訓
第十二章 藥品生產基地建設項目招投標方式及內容 第十三章 藥品生產基地建設項目實施進度方案 第一節 藥品生產基地建設項目工程總進度 第二節 藥品生產基地建設項目實施進度表 第十四章 投資估算與資金籌措 第一節 投資估算依據
第二節 藥品生產基地建設項目總投資估算
表14-1藥品生產基地建設項目總投資估算表單位:萬元第三節 建設投資估算
表14-2建設投資估算表單位:萬元 第四節 基礎建設投資估算
表14-3基建總投資估算表單位:萬元 第五節 設備投資估算
表14-4設備總投資估算單位:萬元 第六節 流動資金估算
表14-5計算期內流動資金估算表單位:萬元 第七節 資金籌措 第八節 資產形成 第十五章 財務分析
第一節 基礎數據與參數選取
第二節 營業收入、經營稅金及附加估算
表15-1營業收入、營業稅金及附加估算表單位:萬元 第三節 總成本費用估算
表15-2總成本費用估算表單位:萬元 第四節 利潤、利潤分配及納稅總額預測
表15-3利潤、利潤分配及納稅總額估算表單位:萬元第五節 現金流量預測 表15-4現金流量表單位:萬元 第六節 贏利能力分析 15.6.1動態盈利能力分析 16.6.2靜態盈利能力分析 第七節 盈虧平衡分析 第八節 財務評價 表15-5財務指標匯總表
第十六章 藥品生產基地建設項目風險分析 第一節 風險影響因素 16.1.1可能面臨的風險因素 16.1.2主要風險因素識別 第二節 風險影響程度及規避措施 16.2.1風險影響程度評價 16.2.2風險規避措施
第十七章 結論與建議
第一節 藥品生產基地建設項目結論 第二節 藥品生產基地建設項目建議
第五篇:2017年電力設備生產基地項目可行性研究報告(編制大綱)
2017年電力設備生產基地項目可行
性研究報告
編制單位:北京智博睿投資咨詢有限公司
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本報告是針對行業投資可行性研究咨詢服務的專項研究報告,此報告為個性化定制服務報告,我們將根據不同類型及不同行業的項目提出的具體要求,修訂報告目錄,并在此目錄的基礎上重新完善行業數據及分析內容,為企業項目立項、申請資金、融資提供全程指引服務。
可行性研究報告 是在招商引資、投資合作、政府立項、銀行貸款等領域常用的專業文檔,主要對項目實施的可能性、有效性、如何實施、相關技術方案及財務效果進行具體、深入、細致的技術論證和經濟評價,以求確定一個在技術上合理、經濟上合算的最優方案和最佳時機而寫的書面報告。
可行性研究是確定建設項目前具有決定性意義的工作,是在投資決策之前,對擬建項目進行全面技術經濟分析論證的科學方法,在投
資管理中,可行性研究是指對擬建項目有關的自然、社會、經濟、技術等進行調研、分析比較以及預測建成后的社會經濟效益。在此基礎上,綜合論證項目建設的必要性,財務的盈利性,經濟上的合理性,技術上的先進性和適應性以及建設條件的可能性和可行性,從而為投資決策提供科學依據。
投資可行性報告咨詢服務分為政府審批核準用可行性研究報告和融資用可行性研究報告。審批核準用的可行性研究報告側重關注項目的社會經濟效益和影響;融資用報告側重關注項目在經濟上是否可行。具體概括為:政府立項審批,產業扶持,銀行貸款,融資投資、投資建設、境外投資、上市融資、中外合作,股份合作、組建公司、征用土地、申請高新技術企業等各類可行性報告。
報告通過對項目的市場需求、資源供應、建設規模、工藝路線、設備選型、環境影響、資金籌措、盈利能力等方面的研究調查,在行業專家研究經驗的基礎上對項目經濟效益及社會效益進行科學預測,從而為客戶提供全面的、客觀的、可靠的項目投資價值評估及項目建設進程等咨詢意見。
報告用途:發改委立項、政府申請資金、申請土地、銀行貸款、境內外融資等
關聯報告:
電力設備生產基地項目建議書 電力設備生產基地項目申請報告
電力設備生產基地項目資金申請報告 電力設備生產基地項目節能評估報告 電力設備生產基地項目市場研究報告 電力設備生產基地項目商業計劃書 電力設備生產基地項目投資價值分析報告 電力設備生產基地項目投資風險分析報告 電力設備生產基地項目行業發展預測分析報告
可行性研究報告大綱(具體可根據客戶要求進行調整)第一章 電力設備生產基地項目總論 第一節 電力設備生產基地項目概況 1.1.1電力設備生產基地項目名稱 1.1.2電力設備生產基地項目建設單位 1.1.3電力設備生產基地項目擬建設地點 1.1.4電力設備生產基地項目建設內容與規模 1.1.5電力設備生產基地項目性質
1.1.6電力設備生產基地項目總投資及資金籌措 1.1.7電力設備生產基地項目建設期
第二節 電力設備生產基地項目編制依據和原則 1.2.1電力設備生產基地項目編輯依據 1.2.2電力設備生產基地項目編制原則 1.3電力設備生產基地項目主要技術經濟指標
1.4電力設備生產基地項目可行性研究結論 第二章 電力設備生產基地項目背景及必要性分析 第一節 電力設備生產基地項目背景 2.1.1電力設備生產基地項目產品背景 2.1.2電力設備生產基地項目提出理由 第二節 電力設備生產基地項目必要性
2.2.1電力設備生產基地項目是國家戰略意義的需要
2.2.2電力設備生產基地項目是企業獲得可持續發展、增強市場競爭力的需要
2.2.3電力設備生產基地項目是當地人民脫貧致富和增加就業的需要 第三章 電力設備生產基地項目市場分析與預測 第一節 產品市場現狀 第二節 市場形勢分析預測 第三節 行業未來發展前景分析
第四章 電力設備生產基地項目建設規模與產品方案 第一節 電力設備生產基地項目建設規模 第二節 電力設備生產基地項目產品方案
第三節 電力設備生產基地項目設計產能及產值預測 第五章 電力設備生產基地項目選址及建設條件 第一節 電力設備生產基地項目選址 5.1.1電力設備生產基地項目建設地點 5.1.2電力設備生產基地項目用地性質及權屬
5.1.3土地現狀
5.1.4電力設備生產基地項目選址意見 第二節 電力設備生產基地項目建設條件分析 5.2.1交通、能源供應條件 5.2.2政策及用工條件 5.2.3施工條件 5.2.4公用設施條件 第三節 原材料及燃動力供應 5.3.1原材料 5.3.2燃動力供應
第六章 技術方案、設備方案與工程方案 第一節 項目技術方案 6.1.1項目工藝設計原則 6.1.2生產工藝 第二節 設備方案
6.2.1主要設備選型的原則 6.2.2主要生產設備 6.2.3設備配置方案 6.2.4設備采購方式 第三節 工程方案 6.3.1工程設計原則
6.3.2電力設備生產基地項目主要建、構筑物工程方案
6.3.3建筑功能布局 6.3.4建筑結構
第七章 總圖運輸與公用輔助工程 第一節 總圖布置 7.1.1總平面布置原則 7.1.2總平面布置 7.1.3豎向布置
7.1.4規劃用地規模與建設指標第二節 給排水系統 7.2.1給水情況 7.2.2排水情況 第三節 供電系統 第四節 空調采暖 第五節 通風采光系統 第六節 總圖運輸
第八章 資源利用與節能措施 第一節 資源利用分析 8.1.1土地資源利用分析 8.1.2水資源利用分析 8.1.3電能源利用分析 第二節 能耗指標及分析 第三節 節能措施分析
8.3.1土地資源節約措施 8.3.2水資源節約措施 8.3.3電能源節約措施 第九章 生態與環境影響分析 第一節 項目自然環境 9.1.1基本概況 9.1.2氣候特點 9.1.3礦產資源 第二節 社會環境現狀 9.2.1行政劃區及人口構成 9.2.2經濟建設
第三節 項目主要污染物及污染源分析 9.3.1施工期 9.3.2使用期
第四節 擬采取的環境保護標準 9.4.1國家環保法律法規 9.4.2地方環保法律法規 9.4.3技術規范 第五節 環境保護措施 9.5.1施工期污染減緩措施 9.5.2使用期污染減緩措施 9.5.3其它污染控制和環境管理措施
第六節 環境影響結論
第十章 電力設備生產基地項目勞動安全衛生及消防 第一節 勞動保護與安全衛生 10.1.1安全防護 10.1.2勞動保護 10.1.3安全衛生 第二節 消防
10.2.1建筑防火設計依據 10.2.2總面積布置與建筑消防設計 10.2.3消防給水及滅火設備 10.2.4消防電氣 第三節 地震安全
第十一章 組織機構與人力資源配置 第一節 組織機構
11.1.1組織機構設置因素分析 11.1.2項目組織管理模式 11.1.3組織機構圖 第二節 人員配置
11.2.1人力資源配置因素分析 11.2.2生產班制 11.2.3勞動定員 表11-1勞動定員一覽表
11.2.4職工工資及福利成本分析 表11-2工資及福利估算表 第三節 人員來源與培訓
第十二章 電力設備生產基地項目招投標方式及內容 第十三章 電力設備生產基地項目實施進度方案 第一節 電力設備生產基地項目工程總進度 第二節 電力設備生產基地項目實施進度表 第十四章 投資估算與資金籌措 第一節 投資估算依據
第二節 電力設備生產基地項目總投資估算
表14-1電力設備生產基地項目總投資估算表單位:萬元第三節 建設投資估算
表14-2建設投資估算表單位:萬元 第四節 基礎建設投資估算
表14-3基建總投資估算表單位:萬元 第五節 設備投資估算
表14-4設備總投資估算單位:萬元 第六節 流動資金估算
表14-5計算期內流動資金估算表單位:萬元 第七節 資金籌措 第八節 資產形成 第十五章 財務分析
第一節 基礎數據與參數選取
第二節 營業收入、經營稅金及附加估算
表15-1營業收入、營業稅金及附加估算表單位:萬元 第三節 總成本費用估算
表15-2總成本費用估算表單位:萬元 第四節 利潤、利潤分配及納稅總額預測
表15-3利潤、利潤分配及納稅總額估算表單位:萬元第五節 現金流量預測 表15-4現金流量表單位:萬元 第六節 贏利能力分析 15.6.1動態盈利能力分析 16.6.2靜態盈利能力分析 第七節 盈虧平衡分析 第八節 財務評價 表15-5財務指標匯總表
第十六章 電力設備生產基地項目風險分析 第一節 風險影響因素 16.1.1可能面臨的風險因素 16.1.2主要風險因素識別 第二節 風險影響程度及規避措施 16.2.1風險影響程度評價 16.2.2風險規避措施
第十七章 結論與建議
第一節 電力設備生產基地項目結論 第二節 電力設備生產基地項目建議