第一篇:物業公司物資采購管理
物資采購制度
一、目的
為進一步規范物業公司采購工作,明確采購責任,對采購過程進行管控,確保采購的物資、服務符合公司規定的要求,以保證公司利益。結合本本公司實際,特制定本制度。
二、適用范圍
物業管理所需要的所有物資(如項目開辦物資、工程保養、修繕、保潔、消防、保安、綠化、相關部門所需物資等)的采購活動。
三、職責
1.公司采購部:督促區域項目部提交物資采購申請計劃表,對程序符合性進行審核。
2、區域項目部:項目經理部負責制訂采購計劃,對所列物資清單簽認后上報公司集中采購。
四、物資采購規定:
采購實行集體和區域項目部采購制。
(一)集中采購物資范圍:
實行集體采購制應遵循“品質、規格對路,價格合理,品質優良,數量適當,交貨及時”的平等采購原則選擇供貨商,嚴格執行采購工作流程。
1、辦公用品(附清單)
2、勞保用品(如工裝、身體防護用品、其他涉及形象的VI類等)。
3、低值易耗品:a清潔類(藥水、工具等,附清單)
b修繕配件類價值大于等于一千元的(附工程配件配備標準清單)
4、第三方外包服務合同中的中央空調、智能化系統、電梯、消防等。
5、所有的固定資產設備。
(二)區域項目部物資采購范圍:
1、防暑用品:由公司統一制訂各項目配備標準,項目自行采購。
2、綠化養護用品。
3、低值易耗品中的部分清潔用品用具類(附清單):協商確定各區域采購點及制定合格供應商名錄。
4、宣傳看板類:標識標牌由公司統一設計。
5、修繕配件類(一千元以下)。
6、第三方外包服務合同中的化糞池、生活垃圾等。
7、凡一次性采購1000元以上的物資由公司采購部區集中采購。
(三)物購流程:
1、各個區域項目部應在每月28日前,確定次月集中采購物資清單經物業運營總監 處審批后于次每月2日前提交公司采購部。
2、采購部確認訂單符合要求后即進入采購周期,一般情況下15個工作日內貨到項目;
3、審批權限:一次采購物資累計金額一千元以下,由各區域項目經理負責人審批。一
次采購物資累計金額一千元以上,則應上報公司審批。
4、報銷流程(詳見附件)
5、緊急采購頻次:每月最多兩次,且每次金額小于一千元。
五、采購、入庫、報銷流程
1.提出采購申請
各物業區域項目部責人,根據下月的物資預計用量及月末庫存情況,在每月25日之前以《采購申請單》的方式提出下個月的物資采購計劃,寫明物資名稱、型號、規格、數量、單價等(如有特殊情況,須備注說明)。
2.審核采購計劃
月度物資采購計劃由需求部門負責人于每月25日前提出書面采購申請,依據采購物資的類別分別送交物業公司運用總監審批后提交公司采購部。
3.供應商的選擇
采購部在采購物資時盡可能地選擇價格合理、信譽度高、可以月結的供應商。如公司有指定商,應在供應商名單內進行采購活動。
對新型、首次購買的物資,在公司沒有指定供應商的情況下,采購人員需配合公司管理部人員一起搜集供應商和產品的信息,協助完成新供應商的確定。
4.物資的采購
各物業區域項目部批準后的《采購申請單》提交給負責采購的人員,由其在合格供應商處進行采購。費用開支安排嚴格控制在計劃范圍內。
所采購的物資有質保要求的貴重物資應簽署合同、協議并經評審。
如因特殊情況需追加計劃開支或超計劃開支的,應由各物業區域項目部管理處提出追加預算申請,并詳細說明原因。
5.物資入庫
采購回來的物資由提出采購計劃的物業區域項目部負責人、物資管理員驗收,驗收合格后辦理入庫手續并填寫物資入庫單,留下記錄。
物資采購入庫后,領用物資時,填寫物資出庫領用單,并做好登記,建立物資臺帳。6.報銷
經驗收合格無誤的物資采購入庫后,采購人員以《費用報銷單》的形式于每月28日之前,向公司財務部提出報銷申請,并附上經審批完成的物資采購清單、入庫單及相應發票。
第二篇:物業公司物資采購管理辦法
公司物品采購、驗收、領用管理辦法(暫行)
第一章 總則
第一條 為規范物品管理,加強物品采購價格監督管理,降低物品采購成本,降低庫存,增加企業效益,特指定本辦法。
第二條 本規定適用于公司各部門購買原材料、輔料、零部件、保潔用品、辦公用品、勞保用品以及其他物品等采購過程中的決策、價格監督、領用監督、財務核算等行為。
第三條 物品采購要樹立采購經濟批量觀念,物品驗收要堅持獨立原則,物品的領用要樹立需用原則。
第二章 物品采購的管理
第四條 各部門每月應根據部門需要,編制部門“采購計劃明細表”(一式兩份,部門一份,倉庫保管員一份,見表一),經各部門主管簽字確認后,報綜合管理部(以下簡稱綜合部)。綜合部每月(25日前)應根據各部門提交的部門采購計劃明細表及現物品庫存狀況編制“采購計劃匯總表”(一式兩份,綜合管理部一份,倉庫保管員一份,見表二),采購計劃匯總表后附各部門所需物品明細。“采購計劃匯總表”必須經倉庫保管員、物業公司經理確認后,審批方可生效。對采購計劃外的物質需求,必須填寫“用品特批單”(見表三),經上述人員確認同意,財務審批后方可采購。
第五條 綜合管理部每月應編制采購計劃,并建立采購明細臺帳(保存期限為二年),接受主管領導檢查,定期和財務進行核對。采購計劃應以合理的庫存和經濟批量為前提,堅持“先利庫,后采購”的工作程序,誰提供采購依據,誰承擔經濟責任。
第六條 綜合管理部每半年需對重要、主要物品供應商進行一次綜合評定,并建立供應商檔案,對于評審不合格的供應商予以淘汰,補充新的合格供應商。
第七條 綜合管理部負責處理公司庫倉的冷、背、殘、次物品。
第三章 物品驗收的管理
第八條 所采購的貨品到達公司前,采購人員應事先通知庫倉人員做好驗收準備。
第九條 采購的物品到達公司后,必須由采購人員、負責檢驗人員(使用部門、工程部技術人員)和倉庫人員一起根據供貨方發貨單(或發票)上所列物品進行逐一驗收。
第十條 采購物品的入庫驗收包括數量(直觀上物品的完好度)、質量(規格、型號、產地等)、價格三個方面。數量和價格驗收由倉管人員負責,質量驗收由使用部門(或公司專業技術人員)或倉管人員負責。
第十一條 公司所采購的物品到達后,應在當日辦理完驗收入庫手續和財務入庫手續。
第十二條 公司購進物品,經驗收合格后,倉管人員必須及時填制有編號的入庫單,一式三聯。對驗收不合格的物品,倉管員不得辦理入庫手續,由采購員辦理換貨或退貨;對入庫后發現不合格的,倉管人員應及時通知采購人員辦理換貨或退貨,給公司造成損失的,追究有關人員的責任。倉管人員填寫入庫單,應以獨立保管的實體作為入庫單位。
第十三條 物品入庫后,應當按照種類分區擺放整齊,按種類設置貨物標識,嚴禁將不同種類的貨物混放。
第十四條 付款時必須持合同、入庫單、發票經總經理(或其授權人)審批后,方可到財務部辦理付款手續,手續不全財務有權拒絕付款。
第四章 物資領用管理
第十五條 確需領用物品的人員、部門,必須填寫公司統一印制的“領料單”及“采購計劃明細表”并經部門負責人簽字,領用人持“領料單”“采購計劃明細表”到倉庫領料,領料單的有效期限為3天。保潔用品,辦公用品等日常使用頻繁的物品,由各部門憑“領料單”、“采購計劃明細表”按月一次領出。
第十六條 倉管人員根據完備、有效、準確的領料單填寫一式四聯出庫單,按照出庫單上的項目逐一發放,并在各部門“采購計劃明細表”上蓋“已領用”章,定期將出庫單傳遞給財務部門。
第十七條 保潔班月領料計劃應由保潔部主管按掌握的日常消耗所需量嚴格編制,并經主管簽字后,報項目經理審批。由月領料計劃分解產生的旬計劃、日計劃由其主管審批后連同物業經理審批過的月領料計劃應于計劃月上月末送至倉庫管理員,倉管人員嚴格按第二十條和二十一條的要求發料。
第十八條 每月末,由倉庫管理員對保潔部領用物料匯總,與月領料計劃進行核對,若有差異報其物業經理并責成其說明原因。
第十九條 工程部主管根據歷史數據、經驗,編制維修用料月計劃,對于經常使用的替換配件、物品、維修材料等,由工程部主管提出申請,經財務部審核并經物業經理審核批準后,可實行定額備用量,一般保證7天的庫存量。根據批準后的申請填寫“領料單”(見表四),一次領出備用。并指定專人負責,建立明細臺帳,月末工程部應將庫存量結出,報倉管人員核對,財務部定期或不定期檢查領用、庫存情況。
第二十條 對于不經常使用的物料,憑完備、有效的手續領用。第二十一條 需要維修的客戶或公司部門,工程部必須根據客服中心填制的“報修單”(一式三聯,財務、工程、客服各一聯,見表五)進行維修,所需更換的物料或所需工費必須經客戶或報修部門有關人員簽字確認,月末客服中心應將報修單匯總后交倉管部門、財務部進行核對、核算。對于虛假的報修,一經發現予以嚴肅處理,工程部主管應承擔相應的責任。
第二十二條 實行“以舊換新”領用物料的部門或人員,必須持舊物料和完備、有效的“領料單”,到倉庫更換。倉管人員應在領料單備注欄中注明“以舊換新”字樣,對回收廢舊物料有變賣價值的,倉管人員應歸類存放,無使用價值的,也應獨立存放,定期按程序由綜合管理部處理。
第五章 附則
第二十三條 采購必須按上述規定的程序辦理,指定專人負責采購、驗收和保管,公司將定期或不定期的進行全面檢查(包括價格、合同、程序等),并將檢查結果以書面形式上報公司領導;同時將此作為部門及個人的考核指標之一。
第二十四條 本管理辦法自下發之日起試行,原與此辦法有抵觸的,以本辦法為準。
第二十五條 本辦法由財務部負責解釋。
第三篇:物業公司物資采購管理制度
物資采購制度
一、目的
規范物業公司采購流程,明確采購責任,對采購過程進行管控,確保采購的物資、服務符合公司規定的要求,以保證公司利益。
二、適用范圍
物業管理所需要的所有物資(如項目開辦物資、工程保養、修繕、保潔、消防、保安、綠化、相關部門所需物資等)的采購活動。
三、職責
1.各物業管理處:物業主任負責制訂采購計劃申請,并協助進行物資核對、清點入庫;
2.管理部:負責審核采購計劃,包括計劃內和計劃外物資采購申請。
四、采購物資的分類
A類:辦公、勞保用品以及各物業下屬部門日常耗材(如維修材料、農藥等),單價<1000元
B類:辦公設備、辦公家具等固定資產,單價≥1000元或≤5000元
特殊類:大金額固定資產,單價>5000元
五、采購、入庫、報銷流程 1.提出采購申請
各物業管理處負責人根據下月的物資預計用量及月末庫存情況,一般情況在每月25日之前以《采購申請單》的方式提出下個月的物資采購計劃,寫明物資名稱、型號、規格、數量、單價等(如有特殊情況,須備注說明)。
2.審核采購計劃
月度物資采購計劃由需求部門負責人于每月25日前提出書面采購申請,依據采購物資的類別分別送交社區書記、街道主任審核批。根據各類物資情況,審批流程如下:
A類物資:
各物業管理處負責人提出申請后,社區書記對各物業管理處負責人上報的采購申請進行審核,社區書記審核通過后轉至采購專員下單采購。
B類物資:
除履行A類物資審批流程,在社區書記審核通過后流向街道主任處進行審批,審批通過后方可下單采購。
特殊類物資:
除履行B類物資審批流程,在街道主任審批通過后流向處進行審批,審批通過后方可下單采購。
3.供應商的選擇
采購人員在采購物資時要選用符合要求、可以月結的供應商,并在公司指定的合格供應商名單內進行采購活動; 對新型、首次購買的物資,在公司沒有指定供應商的情況下,采購人員需配合公司管理部人員一起搜集供應商和產品的信息,協助完成新供應商的確定。
4.物資的采購
各物業管理處將批準后的《采購申請單》提交給負責采
購的人員,由其在合格供應商處進行采購。嚴格控制在計劃范圍內安排開支。
所采購的物資有質保要求的貴重物資應簽署合同、協議并經評審。
如因特殊情況需追加計劃開支或超計劃開支的應由各物業管理處提出追加預算申請,并詳細說明原因。
采購人員在支付費用及采購物資前需借款時,由經辦人填寫《借款單》,經街道主任審批后,財務部根據相關合同、協議辦理借款。
5.物資入庫
采購回來的物資由提出采購計劃的物業負責人、物資管理員驗收,驗收合格后辦理入庫手續并填寫物資入庫單,留下記錄。
物資采購入庫后,領用物資時,填寫物資出庫領用單,并做好登記,建立物資臺帳。
6.報銷
經驗收合格無誤的物資采購入庫后,采購人員以《費用報銷單》的形式于每月28日之前,向公司財務部提出報銷申請,并附上經審批完成的物資采購清單、入庫單及相應發票。
第四篇:物資采購管理
物資采購管理
加強物資采購管理,保證質量、節約資金、減少成本,提高公司經濟效益,制定以下物資采購管理制度。
一、公司種類物資的采購,實行用料單位請購、公司領導審批,供應部采購的方法。否則,任何單位和個人均不準購買物資。
1、用料單位在請購前,首先要到倉庫查明情況,在確認倉庫無貨的情況下,方可填寫“請購單”,并注明材料的品名、規格、數量、需求、日期及其他注意事項。
2、緊急請購時,用料單位要在“請購單”上說明“緊急采購”字樣。
3、“備品備件”及“試車用料”須在“請購單”上加以說明。
4、免開“請購單”的物品,包括辦公用品書報、文具、名片,賀奠用品:如毛毯、太空被、花圈、花籃,招待用品:如香煙、飲料、水果等,均委托辦公室辦理。
二、在物資采購時,必須采取“貨比三家、招標擇優、競價采購”、“大宗物資、關鍵、大型設備直接由廠家訂貨”“就地、就近擇優訂貨”方法進行。一筆業務簽訂一份合同,并附“貨比三家報價表”。合同經公司負責人、供應部長、采購人員“三會簽”方可有效。
三、物資采購合同的簽批權限:由公司領導或供應部長簽批。
四、公司財務部應按以上規定執行的訂貨合同,視資金平衡情況予以付款。否則,財務部有權拒絕受理。
五、在物資采購過程中,各有關人員要增強責任心,堅持“誰訂貨誰負責”和“適時、適量、經濟合理”的原則,嚴格按公司有關規定開展工作,要逐級負責,并承擔連帶責任。
六、各有關人員在物資采購供應工作中,如發現弄虛作假、營私舞弊、以權謀私,造成采購物資各環節出現問題,要追究當事人的責任。
第五篇:物資采購管理規定
物資采購管理規定
1.總則
1.1為加強物資采購管理,降低產品成本,提高企業的經濟效益,建立一套行之有效的價格管理體制,規范物資采購行為,堵塞物資采購環節的漏洞,特制定本規定。
1.2采購原材料(包括老產品、新產品零部件)燃料、輔料、備品備件、設備、低值易耗品、辦公用品,勞動保護用品以及其他物資均實用本規定。
1.3物資集中采購和比價采購應遵循科學有效、公開公正、比值比價、監督制約的原則,建立健全采購管理的各項制度,加強基礎管理。
2.決策管理
2.1根據采購物資類別和金額的大小,實行分級分權管理,明確各級管理者,各有關部門的責任權限。
2.1.1采購部負責公司產品生產經營所需的原材料、配套件、燃料、輔料及備品備件、低值易耗品、辦公用品、勞動保護用品等采購業務。
2.1.2生產部負責設備的采購業務。
2.1.3技術中心負責新產品新供方樣件的技術確認和新產品開發所需樣機及零配件的采購。
2.1.4開發部負責對定型產品進行技術改進的新供方樣件的技術確認,對了解到的配套信息,向采購部門提供信息,由采購部按程序對供方進行評價、選擇并實施樣品提供等。
2.1.5銷售公司應及時將用戶反映的零部件質量問題及時提報給采購部,以便采購部反饋給供方改進或重新選擇供方。
2.1.6任何單位或個人都有采購建議權,對所有了解到的有關公司產品配套情況,可及時向采購部門提供信息,由采購部按程序對對方進行評價、選擇并實施樣品提供等。
2.1.7根據公司生產經營的實際情況,總經理有確定供方的權限。
2.2物資采購部門要與財務部、開發部、質量管理等部門在“貨比三家”擇優選擇供應商的基礎上,結合企業ISO9001質量保證體系中確定的合格供方,確定主要物資的定點單位,為規模小,無質量保證的企業進行淘汰,最終形成具有較強能力且相對穩定的配套體系,公司主要生產用物資應從這些定點單位進行采購,原則上關鍵的采購物資的供方應至少確定二家,采購部根據比質量比價格的原則和供方的質量、交貨期等因素影響而不能去定點單位進行采購時,經有關領導批準,可以去非定點單位采購,物資集中采購部門需在《采購物資價格申報單》中“申報部門貨比情況”一欄中注明“非定點采購”字樣,并注明原因。
2.3各種物資的采購核決權限,生產用材料、燃料、輔料等物資(按公司下達的生產計劃大綱申報)設備、樣機、樣件、備品備件、低價易耗品、辦公用品、勞動保護品以及其他物資,報審管副總經理審定、總經理批準,所有采購物資無論金額大小必須接受價格審計和監督。原則上審計價格必須低于申報價格,采購人員嚴格按照審計價格進行采購。
3.采購工作流程
3.1采購材料
3.1.1采購文件的要求。采購文件應清楚的說明采購產品的要求,包括以下內容:
3.1.1.1標準產品應注明產品的名稱、類別、等級質量要求、型式以及標準版本
3.1.1.2費標準產品應注明產品的規范、圖樣過程要求、檢驗規程以及其他有關技術材料(包括產品、程序、設備和人員的認可或鑒定要求)的名稱或其他明確標識和適用版本。
3.1.1.3有質量保證要求的應寫明使用的質量體系標準的名稱、編號和版本。
3.1.2采購材料的構成①技術中心向采購部提供產品的圖樣、技術文件、檢驗規范、檢驗標準以及技術協議等資料②生產部向采購部提供外協件、原材料、輔料等采購計劃。
3.2采購
生產部依據當月生產計劃大綱和臨時追加的銷售合同,并在以適當庫存為生產安全保障的前提下制定當月采購計劃。
3.2.1每月的月度計劃下達后,由于生產調整或車間急需的,制定追加采購計劃。
3.2.2采購部把生產部下發的采購計劃進行具體分解,然后傳遞給供方進行采購。
3.2.3對于關鍵物資A類、重要物資B類必須從合格供方中進行采購,對于一般物資C類可以直接從市場采購。
3.2.4需要時,公司可提供出在供方貨源處對采購物資進行驗證,其驗證的安排及產品的放行的方式在采購合同或協議中加以規定。
3.2.5根據比質比價的原則,采購部應該選擇更佳供方,讓供方提供樣品,樣品到公司后應立即寫出技術確認申請,包總經理審批。
4.集中采購
生產用物資有生產部依據生產計劃大綱及倉庫各種物資的儲備情況,編織物資采購計劃(含零配件才后計劃);辦公室根據辦公用品額定,編制辦公用品采購計劃,各計劃報采購部,經審計部審計人員審核分管副總經理批準后,采購部門集中采購,特殊情況臨時追加采購計劃,應做到快速傳遞,可先實施后審核。隨著公司的發展,設備及產品成批零部件定點,大宗物資原則上采用招標采購的辦法,不能招標的要確定定點采購單位;設備采購由生產部和開發工藝人員進行調研和論證,經分管副總經理審定,總經理批準后,有生產部門負責簽訂合同,使用部門協助采購。
5.比質比價采購
5.1建立信息網,審計部采用現代化辦公手段,廣泛收集采購物資的質量、價格等市場信息,掌握物資信息變化,建立質量、價格信息網絡和臺帳。
5.2主要生產用原材料可根據生產計劃大綱和經審定的物資采購價格實施,如遇物資市場價格發生較大變化,采購部門應申報新的采購價格,審計部應進行重新審計。
設備、新產品零部件、備品備件、低值易耗品、辦公用品、勞動保護品以及其他物資采購計劃批準后,物資采購部門將采購計劃下達各分管業務員,業務員將所分管采購的物資根據質優價廉及“貨比三家”地方法,聯系貨源和進行市場詢價,并填制一式兩份《采購物資價格申報單》到審計部進行審核,審計人員根據掌握的市場價格情況及制定的價格審核標準、方法,必須在兩個工作日內審計并簽署最高控制價標準和意見,送達采購部門,采購部門按程序經分管副總經理審閱,總經理審批后實施。
5.3采購物資價格申報單經批復后,采購部門在最高控制價以下標準內,到定點單位或則有選擇供方與之簽訂采購合同進行采購,嚴禁未經批準從非定點單位采購物資。
采購部門對每個合格供方從質量、交貨期、質量狀況等事項做好記錄,建立合格供方的質量檔案。
采購部門每年12月對合格供方從質量、交貨期和售后服務三個方面作出評估意見,填寫《合格供方資格格年審表》采購部門和質量管理部門負責人分別審定。對發現合格供方在年審評估中有兩個方面表現為差時,采購部門應通知供方進行限期整改,并讓供方提出書面的整改措施;對整改無效的,由采購部門上報分管副總經理,經副總經理批準后撤銷器合格供方資格新增供方必須經總經理批準后實施。
6.質量檢驗監督
6.1所有采購物資應進行質量檢驗或驗證,未經質量檢驗或驗證的物資不能辦理正式入庫和結算手續
對采購物資質量檢驗或驗證時,可能影響公正檢驗的部門和個人不得介入。
6.2采購物資到廠后,有倉庫保管員通知質量管理部門派人到現場抽樣,進行封閉式檢
驗,檢驗合格后,保管員方可點收并填寫《物資入庫單》入庫,質量管理部門如發現供貨單位有欺詐行為或以次充好達兩次者,應建議采購部立即取消其定點供貨資格。
物資采購到廠后,采購員要辦好采購物資的入庫、入帳手續。全程辦理相關手續直至財務沖賬為止,否則,簽章不清,財務不支付貨款。
7.采購物資貨款結算
7.1采購部在申請資金時要明確經辦業務員并在申請單上簽字,取得發票時必須按財務部門的要求填寫完整,否則財務部門有權拒絕入賬,供方開具發票后,保管員、檢查員、采購員及采購部門負責人簽字后,凡事先未有審計價格標準和意見的,再持有票據到審計部審核采購物資的運費結算原則上用公路交通運輸發票或車票。
7.2直接支付集中采購物資款的,以發票為結算依據;先轉帳后支付,已采購部門簽發的“付款通知單”為資金支出憑證。以上資金開支均需總經理審批后,由經辦人,采購部門負責人、分管副總經理、總經理簽批,財務負責人審核后,按規定的結算方式辦理結算。
7.2.1在支付貨款時應采購員與客戶充分協商,盡可能的用承兌結算。
7.2.2在于配套戶簽訂合同時,必須要求客戶留有質量保證金,可按采購額的一定比例錄取,也可雙方協商數額。
7.2.3為了降低采購環節的風險,原則上要長期留有欠付貨款,可雙方協商或按一定比例留取,以便采購環節出現問題時,能較為主動的妥善解決。
8.考核獎懲
8.1企管辦作為對物資集中采購和比價采購的考核獎懲的歸口部門,主要對物管、采購部門考核物資采購數量低于最高控制采購價的節約額、采購物資的質量、采購費用等指標進行考核。
8.2《采購物資價格申報單》經審計后確認最高控制價,采購部門若超過最高制價進行采購,超過部分則全額考核懲罰。
一個月連續2次經審計超過5%,由審計人員報總經理及綜合部對負責任考核5分。因采購物資市場價格上漲,采購物資將超過最高控制價時,需另行申報,經批準后方可進行采購。
8.3對實際采購價低于或等于最高控制價的5%區間內不獎不罰;低于5%以下的部分,可按該采購資料低于5%以下部分實際節約額的10%--20%提取采購部門獎金,對在物資集中采購和比價采購的審計工作中,成績突出者,經公司辦公會研究,可給與適當的物質獎勵;若發現審計部在物資采購計劃和價格審計中差錯明顯,考核2-10分。
8.4因采購物資質量差影響產品質量或影響生產進度和生產計劃完成,而又沒采取積極措施造成損失的,則根據損失額的10%(財務部提報)或考核2-10分的標準進行處罰,質量管理部門負連帶責任,一并處罰(新產品試制階段除外)。
8.5如采購部門或個人采取謊報、隱瞞等欺騙手段,已達到其價格申報目的的者,一經查出,對責任人考核2-10分。
8.6采購人員外出采購物資,不得借出差之機,為其他人或組織采購物資,如有違規者考核10分并調離工作崗位。
9.本規定由財務部負責解釋。
10.本規定自下發之日實施。