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國土資源局計算機網絡管理制度

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第一篇:國土資源局計算機網絡管理制度

鹽城市國土資源局計算機網絡管理制度

時間:2009-07-10 11:24來源:本站原創 作者:辦公室 點擊:

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第一章 總則

第一條 為進一步加強局機關辦公自動化和計算機信息系統保密管理工作,根據《中華人民共和國保守秘密法》、《中華人民共和國計算機信息系統安全保護條例》和《全國國土資源信息網絡系統安全管理規定》有關規定,結合我局實際,制定本制度。

第二條 本制度適用于全市國土資源系統的計算機網絡管理工作。第三條 市局、各縣(市)局信息中心負責本單位計算機網絡的統一建設、維護、監督、管理工作。

第四條 各處室(單位)負責人是本部門計算機網絡管理的第一責任人,應加強內部管理,全面落實本制度的各項要求。

第二章 計算機管理

第五條 信息中心負責建立計算機類設備臺帳資料,領用計算機時須履行領用登記手續。

第六條 信息中心在計算機上貼有專門的標簽,任何人不得故意損毀標簽。

第七條 局機關計算機的更新周期一般為五年,使用未滿五年的計算機原則上一律不予更新。

第八條 計算機使用人要負責計算機的日常管理,涉密計算機明確“誰使用,誰負責”的原則,應專機專用,專人管理,嚴格控制,未經許可的人員不得使用或物理接觸涉密計算機。

第九條 計算機的名稱、IP地址等信息由信息中心統一設定,嚴禁私自修改計算機的MAC地址、名稱和IP地址。

第十條 計算機須由信息中心統一安裝經國家保密管理部門認可的殺毒軟件,不得私自安裝殺毒軟件。不得在涉密計算機上安裝與工作無關的軟件。

第十一條 計算機使用人應定期不定期對計算機進行全面殺毒,每周不少于2次,發現處理不了的病毒或木馬時要與信息中心聯系解決。對于一周內連續兩次由于使用不當感染病毒或由于操作不當導致設備故障的,信息中心將暫時斷開該使用人的網絡連接,以保障全局網絡安全。

第十二條 嚴禁一機兩用,連接互聯網的計算機不得接入內網,在內網使用的計算機也不得接入互聯網。

第十三條 計算機使用人應對計算機設定具有一定復雜度的密碼,杜絕他人未經授權使用隨意使用本機。

涉密計算機必須要設定BIOS密碼、操作系統登錄用戶密碼、屏幕保護密碼,密碼應是字母與數字的組合,長度不能少于8個字符,密碼更換周期不能長于30天。涉密機密碼應由專人保管,嚴禁將密碼轉告他人。

第十四條 禁止使用涉密計算機上國際互聯網或其它非涉密信息系統;禁止在非涉密計算機上存儲、處理涉密信息。

第十五條 計算機發生故障時,要在第一時間向信息中心申報,未經許可,任何人不得私自打開機箱,更換、添加計算機硬件。

涉密計算機發生硬件故障時,須送有涉密資質的公司維修;涉密計算機硬盤損壞,需要做數據恢復的,必須送交保密部門指定的定點單位進行相關處理;涉密計算機更換硬盤時,須報保密部門審批備案,原硬盤交保密部門集中銷毀。

第十六條 計算機維修維護過程中,計算機使用人應將重要信息進行拷貝,否則由此造成的信息丟失自行負責。

第十七條 需要將非涉密計算機帶出單位使用時,必須征得所在處室(單位)領導的同意,并告知信息中心。

涉密計算機原則上不得帶出單位使用,有特殊情況需要帶出單位使用的,要報保密領導小組審批,并登記備案。

第十八條 信息中心負責計算機的升級、更新管理,任何人不得私自升級、更新計算機。工作人員由于工作調整、職務變動等原因需要移交計算機的,必須將計算機交信息中心登記后重新發放,不得私下移交計算機。

第十九條 計算機申請報廢工作由信息中心根據相關規定按程序進行,報廢后的計算機由信息中心收回,經請示局領導后根據相關要求公開、集中處置。

第三章 網絡管理

第二十條 局機關現有網絡包含電子政務外網與電子政務內網兩套網絡。其中,電子政務外網與互聯網相連,電子政務內網接入國土資源主干網,是全省國土資源專網的重要組成部分,主要運行內部辦公業務。

第二十一條 電子政務內網的保密管理實行領導負責制和崗位責任制。第二十二條 市局信息中心對全市國土資源電子政務內網的安全保密工作負責,各縣(市)局、分局信息中心對縣鄉國土資源電子政務內網的安全保密工作負責,電子政務內網各接入單位負責接入網的安全保密工作。

第二十三條 電子政務內網必須與電子政務外網以及國際互聯網等公共信息網絡實行物理隔離,不得直接或間接接入,任何設備不能同時連接內外網。

第二十四條 電子政務內網所使用的安全保密設備必須采用國家主管部門認定或認可的產品,網管軟件和防病毒產品須具有公安部銷售許可證。

第二十五條 電子政務內網中的涉密信息應根據國家有關規定,由信息產生部門確定并標明密級,密級標識不得與正文分離。處理多種密級信息時應按最高密級進行防護。

絕密級國家秘密信息不得在電子政務內網上運行處理。

第二十六條 電子政務內網的應用人員應嚴格遵守各項安全保密規章制度和操作規程,不得越權調用電子政務內網的涉密信息。因工作需要接觸國家涉密信息的人員,必須嚴格履行保密責任和義務。

第二十七條 信息中心要對路由器、交換機、防火墻、服務器等關鍵設備設置管理密碼,密碼應是字母與數字的組合,長度不能少于8個字符,密碼更換周期不能長于30天。

第二十八條 信息中心要定期對全網進行安全檢測、病毒查殺,并形成記錄。

第二十九條 單位互聯網僅用于信息交流、發布、檢索等工作用途,不得利用單位互聯網發布、傳播不良信息,上班時間不得利用單位互聯網玩游戲、聊天。

第三十條 電子政務內網必須具備信息完整性校驗和抗抵賴措施,防止信息被非法讀取、篡改、刪除等,確保信息收發雙方行為的真實、可信。

第三十一條 電子政務內網中存儲有國家秘密信息的各類設備(含軟件)維修、銷毀時,須經單位主管領導批準,并進行清點、登記,建立維修、銷毀檔案。

維修、銷毀各類設備,應指定專人負責,采取可靠措施,確保國家秘密安全。

第三十二條 電子政務內網設備報廢處理時,涉密載體必須在局保密工作領導小組的監督下由信息中心集中銷毀或送保密工作部門指定的單位銷毀,不得捐贈或當作廢品出售。

第四章

中心機房管理

第三十三條 局機關中心機房設在辦公樓613房間。

第三十四條 嚴格控制機房人員進出管理,非信息中心工作人員未經許可不得入內。外來人員須經信息化工作分管領導同意后方可入內。

第三十五條 信息中心工作人員要嚴格執行機房操作規程,每天都要定時檢查機房環境,定期檢測機房設備健康狀況,若發現異常情況,要立即向領導匯報,并采取切實有效措施防止造成重大損失。

第三十六條 要保持機房整潔,定期清掃機房,做好設備維護保養工作。門窗必須保持密封,防止外來粉塵污染。機房內禁止放置任何易燃、易爆、腐蝕性、強電磁、輻射性、流體物質等對設備正常運行構成威脅的物品。

第三十七條 機房內嚴禁煙火,外來人員不得將手提包等物品帶入機房,不得將機房用品及數據資料帶出機房。

第三十八條 機房工作人員須做到防靜電、防火、防潮、防塵、防熱,禁止將機房內的電源引出挪做他用,確保機房安全。

第三十九條 機房工作人員應恪守保密制度,不得擅自泄露中心各種信息資料與數據。

第四十條 非機房工作人員未經許可不得擅自上機操作和對運行設備、線路及各種配置進行更改。

第四十一條 嚴格按規章制度要求做好各種數據、文件的備份工作。所有重要文檔定期整理裝訂,專人保管,以備后查。機房內服務器、網絡設備、UPS電源、空調等重要設施由專人嚴格按照規定操作,嚴禁隨意開關。系統管理員的操作須嚴格按照操作規程進行,任何人不得擅自更改系統設置。

第四十二條 嚴格遵守保密制度,數據資料和軟件必須由專人負責保管,未經允許、不得私自拷貝、下載和外借;嚴禁任何人使用未經檢測允許的介質(軟盤、光盤等)。未經許可任何人不得挪用和外借機房內的各類設備、資料及物品。

第五章

獎 懲

第四十三條 對在計算機網絡信息安全管理工作中成績突出的單位和個人應給予表彰和獎勵。

第四十四條 違反本規定,造成重大事故和案件的,對直接責任人和主管負責人予以行政處分;對違反《保密法》、《治安管理條例》或計算機管理監察行為的,由公安機關依法予以處理;構成犯罪的,由司法機關依法追究其刑事責任。

第二篇:國土資源局衛生管理制度

建寧縣國土資源局衛生管理制度

局各股室、隊:

為切實加強我局各股室及辦公區域的衛生工作,進一步提高干部職工的衛生自覺性,營造干凈明亮、清潔衛生的辦公環境,結合單位實際,制定本制度。

一、衛生區域

1.公共區域:包括辦公樓樓道、走廊、會議室、衛生間 2.個人區域:包括各股室及個人辦公桌

二、制度內容

(一)、公共區域的清掃與保潔

1、單位公共區域(包括局長辦公室、辦公樓樓道、走廊、活動室、機關大院、公共衛生間等)的清掃與保潔,由門衛負責。

3、領導辦公室、五樓小會議室、七樓大會議室及復印室的日常衛生由辦公室打字員負責。

4、每天上班前,門衛及打字員需按要求清掃各自負責的衛生區,并保持衛生清潔。

5、禁止在單位內部公共場地傾倒、堆放垃圾,禁止將衛生責任區內的垃圾掃入道路或公共場地,禁止隨地吐痰和亂扔果皮、紙屑、煙頭及各種廢棄物。各股室使用后的報刊雜志及廢舊紙張,統一由辦公室保存及處理。

6、機關大院內的辦公車輛干凈整潔,停靠有序;本單位內部員工的自行車、摩托車必須停放在車棚內,擺放有序。沒有經過局主要領導同意,禁止外來人員車輛停放在局機關大院。

7、辦公樓樓道、廁所及其他公共衛生設施,必須特別保持清潔,盡可能做到無異味、無污穢。

(二)、室內衛生的管理

1、各股室負責各自辦公室內的清掃與保潔,其中一樓大廳及門前人行道由地籍股實行“門前三包”的責任制管理。各股室環境衛生由各股室人員包干,由股長負責,局辦公室負責監督檢查,單位領導組織臨時抽查。

2、各辦公室室內應保持整潔,做到地面無污垢、痰跡、煙蒂、紙屑;桌面、柜上、窗臺上無灰塵、污跡,清潔、整齊,室內無蜘蛛網、無雜物。各工作人員要始終保持辦公桌面整潔。

3、室內不準隨便存放垃圾,應及時把垃圾倒入垃圾筐內。

4、辦公室內辦公用品、報紙等擺放整齊有序,不得存放與工作無關的物品,個人生活用品應放在固定的抽屜和柜內。

5、下班后各股室應先檢查各自辦公區域的門窗是否鎖好,將一切電源切斷后方可離開。

6、各股室不得隨意擺放辦公桌,辦公桌的更換及位置的變動需通過主要領導的同意。

(三)、廢棄物收運與管理

1、分布在單位公共區域內的垃圾箱、垃圾筐以及垃圾堆放容器由門衛負責管理。

2、各股室產生的垃圾、廢棄物,應當按照規定的地點、方式倒入垃圾筐或垃圾堆放容器內。配置給各股室的垃圾筐、垃圾袋由各股室使用管理,勿隨意變動地點或位置。

三、獎罰措施

違反本制度規定,有下列行為之一者,責令其糾正違規行為,采取整改措施,并可視情節嚴重程度給予經濟處罰:

1、隨地吐痰、亂扔果皮、煙頭、紙屑及廢棄物;

2、垃圾不裝袋、不入桶(箱)隨意棄置的;

3、不履行環境衛生責任區清掃保潔義務、影響環境衛生的。

本制度自頒布之日起執行。

建寧縣國土資源局 2010年12月30日

第三篇:縣國土資源局財務管理制度

縣國土資源局財務管理制度

第一章 總則

第一條 為了規范財務行為,加強財務管理,根據《會計法》、《預算法》以及《行政事業單位會計制度》的規定,結合縣國土資源局系統的實際情況,制定本制度。

第二條 縣國土資源局及直屬單位的財務活動,適用本制度。

第三條 財務管理的基本原則是:執行國家有關法律、法規和財政財務規章制度;厲行節約,制止奢侈浪費;籌集資金,量入為出,保證重點,兼顧一般,提高資金使用效益。

第四條 財務管理的基本任務是:

(一)合理編制本單位部門預算和財務收支計劃,并認真組織實施,統籌安排、節約使用各項資金,保障單位正常運轉和各項業務必需開支的資金需要;

(二)定期編制財務報告,進行財務分析,如實反映本單位財務預算的執行情況;

(三)建立、健全內部財務管理制度,對財務活動進行有效控制和監督;

(四)加強本單位國有資產管理,防止國有資產流失;

(五)接受各方面監督、保證資金安全規范運行。

第五條 全局系統的財務管理活動在局行政領導下,由局財務股統一管理。經局長授權,分管財務的局領導可代其審批。

第二章 局機關財務管理辦法

第六條 部門預決算和收支計劃管理規定

1、部門預決算:財務股根據有關規定,匯總編制部門預決算,經黨組會集體研究后報局長簽批;

2、收支計劃:財務股根據有關規定和事業發展實際情況,編制收支計劃,經黨組會集體研究后報局長簽批。

第七條 人員經費管理規定

1、工資、補助工資、津、補貼;按照國家、省、市人事(勞動)和財政部門及有關部、委、局聯合行文所規定標準,政工股核定標準,財務股落實資金渠道,報分管財務局領導審批;

2、獎金:按有關規定,政工股制訂方案,財務股落實資金渠道,報分管財務局領導審批;

3、福利費:按有關規定,辦公室制訂方案,財務股落實資金渠道,報分管財務局領導審批;

4、社會保障費:財務股按國家規定標準計提、繳納;

5、臨時工工資:政工股制訂臨時用工計劃報局長審批后,統一辦理勞動用工手續,核定工資標準;財務股落實資金渠道,報分管財務局領導審批,據實編制工資表發放。

第八條 購置費管理規定

所有采購項目統一由辦公室實施。凡已納入政府采購目錄,達到規定標準的采購項目,辦公室按照政府采購的規定實施政府采購,各相關股室、所、中心、隊,根據實際需要提出書面購置計劃,辦公室簽署意見后,報分管辦公室的局領導審批,購置計劃資金總額3000元以上的,報局長審批,財務股根據批準的購置計劃,落實資金報分管財務的局領導審批安排資金。對未納入政府采購目錄的采購項目,按上述程序報批后購買。

第九條 公用經費管理規定

1、公用經費范圍

(1)執法經費為執法支隊發生的除人員經費以外的各項費用;

(2)接待費用為辦公室接待部、省市、縣領導、外來客人所發生的各項費用;

(3)機關水電維修費為維持機關正常運轉和維修宿舍樓公共部分所需水、電、氣、空調、綠化、衛生、物業管理等購置、維修、臨時人 員經費等;

(4)汽車費用為辦公室所管汽車的油料費、路橋費、保險費、修理費、司機出車補助費等;

(5)宣傳工作、培訓工作、老干工作、計生工作、黨委工作、信訪工作、紀檢監察工作等其他專項包干經費為與該項工作有關的所有費用開支。

2、公用經費嚴格按照年初制定的預算和支出計劃控制使用,經辦人簽字后報分管局領導簽署審核意見,由分管財務的局領導審批。單次開支5000元以上的報局長審批。

第十條 專項經費管理規定

(一)專項經費分為一般專項經費和項目經費,一般專項經費是指根據實際情況,為完成特殊工作任務而安排的預算資金;(xiexiebang.com)項目經費是指國家、省、市、縣財政根據批準的任務立項安排的預算資金,主要有土地開發整理整治、土地復墾、基本農田建設、改善農業生產條件、礦產資源保護、地質礦產勘查、礦山地質環境恢復與治理、地質災害防治、地質遺跡保護、基礎測繪、信息系統建設等項目資金。

(二)一般專項經費:經辦股室編制用款計劃,報分管局領導審核,報局長審批。單次支付金額5000元以上的報局長審批。

(三)項目經費:經辦股室(部門)根據經批準的立項任務書組織編制項目資金預算,財務股組織審核項目預算,分管局領導商分管財務局領導簽署意見后,報局長審批。單次支付金額10000元以上的報局長審批。

(四)專項經費應按照國家有關財務規章制度的要求嚴格管理,控制使用,堅持事實求是、精打細算、專款專用,任何部門不得擠占、挪用,年終結余按有關規定結轉。項目經費預算或用款計劃一經批準原則上不準超支,特殊情況須追加預算或計劃,按審批程序追加后方予以報銷。

第十一條 各類報銷票據必須真實、合法、內容齊全、手續完備。

1、所有票據必須做到單位名稱、日期、內容、數量、金額、填制單位簽章及填制人等項目齊全,缺一不可;

2、報銷票據必須要有經手人、證明人(驗收人)和領導批示;

3、汽車修理費必須附有修理清單。

第三章 貨幣資金內控管理制度

第十二條 本制度所稱貨幣資金是指單位所擁有的現金、銀行存款和其他貨幣資金。

第十三條 為了確保辦理貨幣資金業務的不相容崗位相互分離、制約和監督,出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的登記工作,不得由一人辦理貨幣資金業務的全過程。

第十四條 辦理貨幣資金業務,應當配備合格的人員,并定期進行崗位輪換。

第十五條 付款業務應當按照以下程序辦理:

(一)付款申請。單位有關部門或個人用款時,應當提前向審批人提交付款申請,注明款項的用途、金額、預算、支付方式等內容,并附有合規的發票或相關證明。

(二)付款審批。審批人根據其職責、權限和相應程序對支付申請進行審批。對不符合規定的付款申請,審批人應當拒絕批準。

(三)付款復核。會計應當對批準后的付款申請進行復核,復核付款申請的批準范圍、權限、程序是否正確,手續及相關單證是否齊備,金額計算是否準確,支付方式、支付單位是否妥當等。復核無誤后,交由出納人員辦理支付手續。

(四)辦理支付。出納人員應當根據復核無誤的付款申請,按規定辦理支付手續,及時登記現金和銀行存款日記賬。

第十六條 對于重要貨幣資金支付業務,應當實行集體決策和審批,并建立責任追究制度,防范挪用、侵占、貪污貨幣資金等行為。

第十七條 現金庫存限額由縣財政局核定,超過庫存限額的現金應及時存入銀行。

第十八條 現金使用的范圍

1、職工工資、各種津補貼。

2、個人勞務報酬。

3、根據國家規定頒發個人的科技、文化、體育等各種獎金。

4、各種勞保、福利費用以及國家規定的對個人的其它支出。

5、出差人員必須隨身攜帶的差旅費。

6、結算起點以下的零星支出(結算起點為1000元以下,不含1000元)。

第十九條 現金收入應當及時存入銀行,借出款項必須執行嚴格的授權批準程序,嚴禁擅自挪用、借出貨幣資金。

第二十條 取得的各種收入必須及時入賬,不得私設“小金庫”,不得設賬外賬,嚴禁收款不入賬。

第二十一條 應當嚴格按照《支付結算辦法》等國家有關規定,加強銀行賬戶的管理,嚴格按照規定開立賬戶,辦理存款、取款和結算,并定期檢查、清理銀行賬戶的開立及使用情況,發現問題,及時處理。

第二十二條 加強對支付結算憑證的取得、填制、傳遞及保管等環節的管理與控制。

第二十三條 指定專人定期核對銀行賬戶,每月至少核對一次,編制銀行存款余額調節表,使銀行存款賬面余額與銀行對賬單調節相符。如調節不符,應查明原因,及時處理。

第二十四條 定期和不定期地進行現金盤點,確保現金賬面余額與實際庫存相符。發現不符,及時查明原因,作出處理。

第二十五條 加強與貨幣資金相關的票據的管理,明確各種票據的購買、保管、領用、背書轉讓、注銷等環節的職責權限和程序,并專設登記簿進行記錄,防止空白票據的遺失和被盜用。

第四章 固定資產的管理

第二十六條 固定資產范圍及計價標準

1、按現行制度規定,一般設備:單價在500元以上,并且使用時間超過一年的,應作為固定資產核算。單價雖不滿500元,但使用時間超過一年的大量同類物資,也應作為固定資產核算;專用設備:單價800元以上,并且使用時間超過一年的,單位價值雖未達到規定的標準,但使用時間超過一年的大量同類物資,也應作為固定資產核算。

2、固定資產的分類:a)房屋和建筑物;b)專用設備;c)文物和陳列品;d)圖書;e)其他固定資產。

3、固定資產均以原始價值作為計價標準。

第二十七條 財務股設置固定資產總帳、明細帳及固定資產登記表,辦公室指定專人作為固定資產管理員;固定資產管理員按數量、金額、存放使用地點(部門)逐項登記管理,建立固定資產實物臺帳,保證帳帳相符、帳表相符、帳實相符。

第二十八條 固定資產實物管理按使用權歸屬,實行部門負責制。各部門應建立固定資產備查帳,部門負責人崗位變動,要辦理固定資產移交手續。

第二十九條 局財務股和辦公室定期組織固定資產清查,固定資產損壞、丟失、報廢、盤盈(虧)由使用部門提出書面申請,局辦公室簽署意見,報分管辦公室局領導審查,財務股根據有關規定和程序報批后進行相應的帳務處理。對損壞、丟失的固定資產按財政有關規定辦理。

第五章 票據管理規定

第三十條 凡購買商品和支付勞務費用,以及從事其他業務活動的開支,都要收取有稅務機關“監制章”的發票,交納事業單位的一切費用,要收取行政事業單位統一收費“專用章”的收據;無上述印章的票據不予報銷。

第三十一條 票據要填寫戶名、商品名稱或項目、計量單位、單價以及大小寫累計金額、開票日期、單位及經辦人簽章。個體的要有經營人簽章。若有缺項或錯填項目,應不予接收。

第三十二條 自填票據的管理

1、凡收取資金,在取得收入時,均應向付款方如實開具非稅收入一般繳款書或行政事業單位收款收據,或稅務機關印制的有“監制章”發票,不得向外出具其他形式的票據;

2、在開具票據時,按規定填全項目,并加蓋財務專用章;

3、對填寫錯誤的票據,應完整保存,對其各聯應注明作廢字樣,不得私自銷毀,如有丟失票據,應及時報告財政、稅務機關處理;

4、在填寫票據時,要用圓珠筆填寫;

5、票據只限本單位使用,不得代其他單位和個人填寫票據。

第三十三條 空白票據的管理

空白票據必須由專人統一購買和保管,并建立購買、領用登記手續,如實進行統計,按要求定期報送報表,用完的票據存根要按規定保存或上繳。

第六章 會計工作規范化要求

第三十四條 會計憑證、會計帳簿、會計報表及其他會計資料必須真實、準確、完整,并符合會計制度的規定。

第三十五條 會計憑證、會計帳簿中發生的差錯必須按《會計基礎工作規范》規定的更正錯誤方法進行更正。

第三十六條 各單位應按規定設置總帳、銀行存款日記帳和現金日記帳,并根據經濟業務需要設置明細帳和輔助帳。

第三十七條 各類明細帳必須按《事業單位會計制度》的要求設置帳戶,凡要求按單位、個人或按規定科目設置帳戶的,應按全稱分別設置,不得設置綜合性帳戶,不得任意以表代帳。

第三十八條 會計報表應根據《事業單位會計制度》及有關規定進行編制,做到數字真實,內容完整,上報及時,說明清楚。

第三十九條 會計報表上報前,必須按照要求進行審核,并報經會計主管人員和局長審閱并簽名蓋章后方可上報。

第四十條 會計部門要按照國家關于會計檔案管理的規定和要求,對會計憑證、會計帳簿、會計報表及其他會計資料,定期裝訂成冊,整理立檔,并妥善保管。

第七章 附則

第四十一條 本制度由財務股負責解釋;

第四十二條 本制度自發文之日起執行。

第四篇:國土資源局計算機及網絡管理制度

某某縣國土資源局

計算機及網絡管理制度

第一條為加強本局計算機及網絡管理工作,提高辦公自公化水平,推進國土資源管理,結合我局實際,制定本制度。

第二條各股(室)所、局屬事業單位計算機,應妥善放置,要注意防潮、防塵、防震、防磁、防火和防盜。

第三條嚴禁工作人員在操作時飲食、吸煙,嚴禁在計算機及相關設備旁存放易燃品、易爆品、腐蝕品和強磁性物品,擺放有礙計算機運行的物品,以免損傷計算機。

第四條嚴格遵守操作規程,正常開關計算機,先打開計算機外設后再開計算機;在關閉計算機后再關閉外設;按照正常的程序關閉計算機,不得生拉硬拽各種電線和零部件,在計算機運行過程中不隨意插拔硬件設備,USB設備要進行安全插拔。

第五條按時開機和關機。下班前應正常關閉計算機并切斷計算機及外圍設備電源。禁止中午及下班后不關機。

第六條在使用移動存儲設備前,須嚴格進行檢查,經檢查確無病毒后,方可使用,非本單位員工不得操作計算機或相關設備。

第七條工作時間不得在計算機上進行與工作無關的操作。禁止在網上聊天、游戲、娛樂、炒股;禁止戴耳機;禁止瀏覽和下載不健康的網上信息;禁止下載游戲和其它與工作無關的程序。提倡在工余時間利用網絡了解時事、學習業務、提高技能。

第八條局內聯網的計算機的IP地址由信息中心統一分配。不允許擅自刪除系統程序文件,不允許隨意更改計算機標識、通訊協議、IP地址等網絡設置。

第九條單位已購買使用的各類辦公軟件,應由各股(室)所自行保管好軟件安裝盤、資料、手冊及加密狗,并按其要求做好備份工作。凡單位購買的各類系統和安全軟件,計算機管理員要妥善保管理、備份。

第十條未經允許,不得在計算機上安裝與工作無關的軟件,防止病毒感染,如確需要安裝其它應用軟件,需經局信息化建設領導小組批準后,方可安裝運行。

第十一條各單位計算機使用人員及其它專業人員,應擔負起本單位的計算機日常管理維護、普及、應用、提高等任務。按規定定期檢查計算機的運行善和是否遭到計算機病毒的侵襲,及時維護計算機和殺死計算機病毒,一般故障應自已檢查,排除,第十二條電腦維修維護過程中,首先對信息進行拷貝,確保不造成信息資料遺失。

第十三條各單位計算機使用人員處理不了問題和故

障,應及時電話通知計算機管理員,不得擅自請外面維修人員修理。

第十四條計算機管理員在接到各單位故障電話后,應及時采取措施盡快進行維修、維護。

第十五條重大故障計算機管理員不能及時排除的,應同時報告主管網絡領導和財務主管領導,首先由負責計算機和網絡的合同單位維修,合同單位不能及時維修的,可由計算機管理員就近聯系有關計算機維修單位處理。

第十六條計算機維修、維護應按照及時,高效,方便原則,防止避近就遠,保證工作不受影響。

第十七條各單位根據工作需要需購置計算機設備的,需寫出書面申請報告,提出所購計算機設備的型號和各項配置及當時的市場價格范圍的意見,經主管領導批準后,方可購買,購買后應向計算機管理員備案。

第十八條不按規定購買的計算機設備,購買后不能報銷,使用,擅自購買計算機軟硬件,造成單位網絡及計算機損壞的,要追究其責任。

第十九條遵守保密制度,按照“涉密不上網,上網不涉密”的要求,國家秘密信息不得在與國際網絡聯網的計算機信息系統中存儲、處理、傳遞。

第二十條未經本人同意,不得在他人計算機上設立共享、遠程管理等侵權行為。

第二十一條嚴禁任何人員利用網絡及電子郵件傳播反動、黃色、不健康及有損企業形象的信息。

第二十二條需要上本局網站的內容,應同時由內容涉及分管領導和分管網絡審核,由計算機管理員上傳網站。

第二十三條計算機信息系統存儲、處理、傳遞、輸出的涉密信息要有相應的密級標識,密級標識不能與正文分離。

第二十四條存有秘密文檔的計算機應設置密碼,對電腦上有關秘密文件應進行加密處理,并定期不定期更換密碼和口令。

第二十五條請外單位維修、維護電腦時,計算機管理員應同時培同、協助,防止泄密事件發生。

第二十六條電腦殺毒產品應使用公安部頒布批準的軟件,并能定期升級。未經許可,任何人不得使用其它殺毒工具,防止病毒傳染。

第二十七條計算機管理員需定期巡查單位計算機及相關設備的運行情況,查看計算機系統文件、應用軟件有否改動和刪除。

第二十八條凡違反本制度規定的,由計算機管理員指出,當事人應及時改正,對經指出后仍不改正的,造成計算機及網絡損壞的,根據情節輕重,將封鎖其外網端口,取消上網資格,并通報批評,造成嚴重涉密事件的,按有關法律

追究其刑事責任。

第五篇:市國土資源局財務管理制度

為進一步加強我局財務管理,壓縮費用開支,促進財務管理工作規范化、制度化,根據《中華人民共和國會計法》及有關財經法律法規,結合我局實際情況,制定本制度。

第一條 財務管理實行收支兩條線制度。

第二條 認真執行公出審批制度,嚴格控制差旅費支出。

1、公出人員必須持經局長審批的《出差審批單》到財務室辦理借款手續。出差回來后必須在三日內辦理結帳手續。

2、前期借款未清的,原則上不予辦理第二次借款。

3、差旅費必須經財務人員、主管局長審核和局長簽字后方可報銷。

4、除特殊情況外,省內公出應乘坐火車。

5、住宿費用應控制在200元/天以內。

6、出差補助嚴格按有關規定執行,超標自負。可憑車票、宿費收據,按實際出差天數發給出差補助,補助標準每人每天15元。

第三條 嚴格控制電話費支出。每部電話費用控制在150元/月以內(含月租費),綜合科每月公布電話費用,超出標準或發生聲迅臺費用,從科長工資中扣除。

第四條 辦公用品及設備的購置、發放和管理由綜合科負責。科室領取辦公用品須填寫《辦公用品審批單》,報綜合科審批。購置設備須經主管局長審核后報局長批準。

第五條 嚴格控制接待費用。

來局客人按公務接待標準實行填單制度,按來人級別、人數等填寫《公務接待審批單》,經局長批準后由綜合科安排就餐,一切接待費用由財務人員結算,其他人員結算一律不予報銷。

第六條 嚴格控制車輛費用支出。

1、路橋費用由綜合科按派車記錄核定車輛的路橋費,經主管局長審核后報局長簽批。

2、油料供應實行財務人員跟班加油制度;分局車輛按年初確定的經費指標執行。

3、車輛維修須填寫《車輛維修審批單》,報綜合科長審核、主管領導批準后到指定地點維修。財務人員憑《車輛維修審批單》結算報銷,否則不予報銷。

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