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關于增值稅稅率變動后發票開具的通知

時間:2019-05-14 08:52:11下載本文作者:會員上傳
簡介:寫寫幫文庫小編為你整理了多篇相關的《關于增值稅稅率變動后發票開具的通知》,但愿對你工作學習有幫助,當然你在寫寫幫文庫還可以找到更多《關于增值稅稅率變動后發票開具的通知》。

第一篇:關于增值稅稅率變動后發票開具的通知

關于增值稅稅率變動后發票開具的通知

尊敬的供應商:

根據國家稅務總局財稅〔2018〕32號《關于調整增值稅稅率的通知》統一規定:自2018年5月1日起,納稅人發生增值稅應稅銷售行為或者進口貨物,原適用17%和11%稅率的,稅率分別調整為16%、10%。

經公司研究決定,2018年5月1日前簽訂并已生效的合同,合同中簽訂的單價為含稅單價但未明確增值稅稅率為16%或10%且2018年5月1日前未開具全額增值稅專用發票的供應商。在2018年5月1日后開具的增值稅專用發票應符合以下要求:

1、原稅率為17%的發票單價=原合同或結算單價/(1+17%)原稅率為11%的發票單價=原合同或結算單價/(1+11%);

2、原稅率為17%的發票價稅合計金額=原合同或結算單總金額/(1+17%)*(1+16%)

原稅率為11%的發票價稅合計金額=原合同或結算單總金額/(1+11%)*(1+10%)。

非常感謝您長期以來對我公司業務的支持、理解與配合,如您對以上內容有疑問,請隨時聯系我司業務經理。

特此通知!順頌商祺!

徐州XXXXXXX有限公司 2018年4月19日

第二篇:增值稅發票開具流程

1、增值稅發票如何開具(整個流程,購買發票、發票增量、銷發票及認證發票等)

增值稅專用發票一般有3聯: 第1聯記賬聯(銷貨方記賬)第2聯抵扣聯(購貨方抵扣)第3聯記賬聯(購貨方記賬)

開發票時,首先將IC卡插入讀卡器,然后進入開票系統中進行開具發票的操作需要注意的是,電子版的發票與打印的發票用紙必須是同一張發票。,一張發票票面商品行數最多為8行。一張發票票面不含稅價不能超過開票限額。

一張發票只能開具一種稅率的商品,由第一行商品決定。發票的稅額根據稅率自動計算,無法修改。注意:清單必須在發票查詢中打印

抄稅處理:每月1日之后,在報稅期之內執行,報稅處理----抄稅處理”菜單項或導航圖中的“抄稅處理”,之后點擊“確

定”按鈕,系統自動將本期稅額抄寫到IC卡上,并提示“發票抄稅處理成功”。

一般每月15日之前必須去國稅局刷卡報稅,否則金稅卡鎖死。刷卡成功后,進入開票系統,把報稅成功標志讀入系統。

選擇抄稅期對話框(征期抄稅)

? 注意

抄本期稅前,必須確保上期報稅成功,并且IC卡上無購票或退票信息。

IC卡是購發票、開發票和抄稅用的。

購發票時,持IC卡和發票領購本去稅務局辦理,購買回來后,將IC卡插入讀卡器中,讀入到防偽稅控開票軟件中,用以開具發票時所用。

2、購發票需要材料

發票領購本、IC卡、發票驗舊清單(以前月份的可用自主卡驗舊,本月的填寫驗舊清單表)。(任城區需打

印月度統計表加蓋公章。)

3、發票增量 月發票份數不夠用可向稅務機關申請發票增量,在發票原有數量的基礎上增加到多少份。發票增量有兩種方式,長期增加、當月增加。需要材料:到稅務局要發票增量申請表填寫完以后到稅管員那里審批。(商品購銷合同、付款方式)。

4、認證發票

月底之前。

認證時攜帶當月要抵扣的增值稅發票抵扣聯,到國稅局發票認證窗口辦理(或自助機認證)即可.增值稅專用發票開出180天內認證有效。正式一般納稅人當月認證的必須在當月抵扣,輔導期當月認證下月抵扣。

例如某公司發票最大開票限額為10萬元版的,單月需開具發票價稅合計455681.25。問需開具幾張發票?

例如我公司已開票價稅合計11700,問我公司要認證多少發票合適?

1、已開票稅額:11700/1.17=10000*0.17=1700

價稅合計/1.17=不含稅價*0.17=銷項稅額

2、稅負10000*0.003=30

不含稅收入*0.003=最低應交納的增值稅稅額

3、應認證價稅合計:1700-30=1670/0.17=9823.53*1.17=11493.53 已開票稅額-最低應交納的增值稅=應認證的稅額/0.17=不含稅金額*1.17=價稅合計

4、進項稅額:11493.53/1.17=9823.53*0.17=1670.5、應繳納的增值稅額:1700-1670=30

6、應繳納的增值稅額/收入=稅負率

30/10000=0.003

第三篇:增值稅發票開具問題

購買物品讓銷貨方開具增值稅專用發票多少金額才合算?銷售方說要加8個點的稅金,稅金又是怎么算???

付給對方金額是4080.4元,該不該開增值稅專用發票啊,還有開的話,稅金怎么算啊!我們付給對方一共多少錢?。?/p>

答案:4080.40元

該不該開增值稅專用發票

對方開具金額3487.52稅額592.88價稅合計4080.40元 4080.40*0.08=326.43元 應付4080.40+326.43=4406.83元

1、如果你企業是一般納稅人,可以抵扣進項592.88元

(你已給326.43元,也就是說取得進項266.45元)

2、未取得專用發票,但取得普票可抵所得4080.40元,未取得發票,所得增加4080.40元

3、取得發票可抵所得3487.52元

按以上3點,依據你企業情況,自己處理,靈活掌握吧!!首先確認你這個是含稅價還是不含稅價。(稅率17%)

含稅價的稅金=4080.4/1.17*0.17=592.88 不含稅的稅金=4080.4*0.17=693.67

正常的增值稅專用發票是17%,對方問你收8個點,是因為他有多的票,可以開給你,所以用不著收你17個點,收你多少個點是看對方的??茨闼f的,應該是4080.4是不含稅的,那么含稅的就是4080.4×1.08=4406.83,要付這么多。

第四篇:增值稅發票開具操作

增值稅防偽稅控系統開票步驟

1、首先插入IC卡

2、進入:防偽稅控開票系統

3、選擇操作員

4、輸入口令確定(有的沒有設口令,可直接點擊確定)

5、進入:系統設置

6、進入:客戶編碼

7、點擊:“+”增加行

輸入要開票單位的資料

注:如果開的是專用發票,要把資料填寫完整,稅號、賬號、地址、電話、開戶行。

8、保存“√”

輸入完畢退出

9進入:商品編碼

10、錄入:商品名稱等資料

11、保存“√”

輸入完畢退出

12、點擊:發票管理

13、點擊:上方“發票開具管理”

14、選擇:發票填開

15、選擇:專用發票或普通發票

看到所填的發票號后,確定

輸入單位名稱:按“↓”鍵選擇

選擇商品名稱(有選擇滑塊)

輸入發票內容

點擊:“√”確定

輸入:收款人、復核人(必填)

打印發票

打印發票注意事項:

1、找到打印發票機卡的位置

2、發票號碼與打印的號碼必須一致

3、發票對齊,方可放入打印機中

4、打印機打印層數應放在三層位置

發票開出后應加蓋財務章或發票專章。

進入系統----抄稅處理-----抄稅處理-----點擊確定-----抄稅成功,

第五篇:增值稅發票開具工作承諾書

增值稅發票開具工作承諾書

致:公誠管理咨詢有限公司

針對營改增后支付費用的發票開具工作,我公司承諾如下: 我公司屬于以下第種情況。

一、我公司不是一般納稅人,對于我公司支付給貴公司的各項費用,請開具增值稅普通發票。

二、我公司是一般納稅人,對于我公司支付給貴公司的各項費用,請開具增值稅普通發票。

三、我公司是一般納稅人,對于我公司支付給貴公司的各項費用,請開具增值稅專用發票。我公司開票資料如下: 單位名稱: 是否三證合一:

納稅人識別號(已啟用三證合一的企業提供社會信用代碼): 地址和聯系電話: 開戶行和賬號:

我公司承諾上述信息均已在稅務機構進行備案。

附件1:稅務登記證副本掃描件(已啟用三證合一的企業:營業執照副本掃描件)附件2:一般納稅人資格相關證明材料掃描件 附件3:稅務信息臺賬

針對開具發票我公司知悉如下事項:

1、我公司提供的相關信息均真實有效,由于我公司提供的信息有誤,導致的各類發票問題,由我公司自行負責,貴公司不予退換。

2、我公司知悉增值稅發票的各項規定,由于我公司的操作有誤,導致的各類發票問題,由我公司自行負責,貴公司不予退換。

特此承諾!

聯系人及聯系電話: 承諾日期:

承諾方(蓋章):

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