第一篇:2018年海口總工會部門預算
2018部門預算
年海口市總工會
目錄
第一部分
海口市總工會概況
一、主要職能
二、部門預算單位構成
第二部分
海口市總工會2018年部門預算表
一、財政撥款收支總表二、一般公共預算支出表三、一般公共預算基本支出表四、一般公共預算“三公”經費支出表
五、政府性基金預算支出表。
六、部門收支總表
七、部門收入總表
八、部門支出總表
九、項目支出績效信息表
十、省級財力安排的專項轉移支付預算表
第三部分
海口市總工會2018年部門預算情況說明 第四部分
名詞解釋
第一部分 海口市總工會概況
一、主要職能
海口市總工會屬于參照公務員法管理的社會團體單位,主要負責管理全市各基層工會的建設和管理工作;依法維護職工的合法權益和女職工的特殊利益;協助市政府有關職能部門推行全員勞動合同制,對勞動合同的履行進行檢查、監督;組織職工開展勞動競賽活動,協助市政府做好勞模評選、管理和服務工作;組織、指導職工開展形式多樣、內容豐富、思想健康的各種文體活動和競賽活動。
二、部門預算單位構成
海口市總工會2018年部門預算編制范圍為海口市總工會本級,無二級預算單位。
第二部分
海口市總工會2018年部門預算表
一、財政撥款收支總表 二、一般公共預算支出表 三、一般公共預算基本支出表 四、一般公共預算“三公”經費支出表
五、政府性基金預算支出表。
六、部門收支總表
七、部門收入總表
八、部門支出總表
九、項目支出績效信息表
十、省級財力安排的專項轉移支付預算表(上述報表具體數據見附件)
第三部分 海口市總工會2018年部門預算情況說明
一、關于海口市總工會2018年財政撥款收支預算情況的總體說明
海口市總工會2018年財政撥款收支總預算359.86萬元。其中,收入總計359.86萬元,包括一般公共預算本年收入359.86萬元;支出總計359.86萬元,包括一般公共服務支出248萬元、社會保障和就業支出支出85.83萬元、住房保障支出支出14.30萬元,行政單位醫療11.73萬元。
二、關于海口市總工會2018年一般公共預算當年撥款情況說明
(一)一般公共預算當年規模變化情況
海口市總工會2018年一般公共預算當年撥款359.86萬元,比上年預算數增加11.5萬元,主要是在職人員工資增長。
(二)一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務(類)支出248萬元,占68.92%;社會保障和就業(類)支出85.83萬元,占23.85%;住房保障(類)支出14.30萬元,占3.97%。
(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(類)群眾團體事務(款)行政運行(項):2018年預算數為189萬元,比上年預算數減少3.41萬元,主要是公車數量減少。2.一般公共服務(類)群眾團體事務(款)一般行政管理事務(項)和其他群眾團體事務支出(項)2018年預算數為59萬元,比上年預算數持平.3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):2018年預算數為54.14萬元,比上年預算數增加2.63萬元,主要是調增工資。
4.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):2018年預算數為26.37萬元,比上年預算數增加4.49萬元,主要是調增工資繳費基數調整。
5.社會保障和就業支出(類)撫恤(款)其他優撫支出(項):2018年預算數為5.33萬元,比上年預算數持平。
6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2018年預算數為14.30萬元,比上年預算數減少3.65萬元。
三、關于海口市總工會2018年一般公共預算基本支出情況說明
海口市總工會2018年一般公共預算基本支出為189萬元,其中:
人員經費155萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等;公用經費34萬元,主要包括:辦公費、咨詢費、手續費、水費、電費等。
四、海口市總工會2018年“三公”經費預算情況說明 海口市總工會2018年“三公”經費預算數為3.5萬元,其中:
因公出國(境)經費0萬元,與上年預算持平。
公務用車購置及運行費3.5萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費3.5萬元)。
公務接待費0萬元,較上年預算下降100%。下降的主要原因包括:實行八項規定嚴格控制公務接待費開支。
五、海口市總工會2018年政府性基金預算當年撥款情況說明
(一)政府性基金預算當年規模變化情況
海口市總工會2018年政府性基金預算當年撥款0萬元,比上年預算數持平。
(二)政府性基金預算當年撥款結構情況
因為2018年政府性基金預算當年撥款0萬元,所以無撥款結構。
(三)政府性基金預算當年撥款具體使用情況 因為2018年政府性基金預算當年撥款0萬元,所以無使用情況。
六、關于海口市總工會2018年收支預算情況的總體說明 按照綜合預算原則,海口市總工會所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:經費撥款收入;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出、住房保障支出。海口市總工會2018年收支總預算359.86萬元。
七、關于海口市總工會2018年收入預算情況說明 海口市總工會2018年收入預算359.86萬元,其中:經費撥款收入359.86萬元,占100%。
八、關于海口市總工會2018年支出預算情況說明 海口市總工會2018年支出預算359.86萬元,其中:基本支出300.86萬元,占83.60%;項目支出59萬元,占16.40%。
九、其他重要事項的情況說明
(一)政府采購情況
2018年海口市總工會本級(無下屬預算單位)政府采購預算總額0萬元。
(三)國有資產占有使用情況
截至2017年12月31日,海口市總工會本級(無下屬預算單位)共有車輛1輛(編制1輛)。單位價值100萬元以上設備0臺(套)。
第四部分 名詞解釋
一、經費撥款收入:指財政部門當年安排給單位,且不與單位征收任務掛鉤的資金。
二、非稅收入:指除稅收以外,由人民政府、其他國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法行使政府權力,利用政府信譽、國有資源、國有資產或者提供特定公共服務、準公共服務取得的財政資金。
三、政府性基金收入:指根據法律、行政法規規定并經國務院或財政部批準,向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。
四、專項收入:是指根據特定需要由國務院批準或者經國務院授權由財政部批準,設置、征集和納入預算管理、有專項用途的收入。
五、行政事業性收費收入:指依據法律、行政法規、國務院有關規定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發布的規章或者規定以及省、自治區、直轄市的地方性法規、政府規章或者規定,省、自治區、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發布的規定所收取的各項收費收入。
六、國庫管理的行政事業性收費收入:指按規定納入國庫管理的行政事業性收費收入。
七、專戶管理的行政事業性收費收入:指按規定納入財政專戶管理的行政事業性收費收入。
八、罰沒收入:指執法機關依法收繳的罰款(罰金)、沒收款、贓物的變價款收入。
九、國有資本經營收入:指各級人民政府及其部門、機構履行出資人職責的企業(即一級企業)上交的國有資本收益。
十、國有資源(資產)有償使用收入:指有償轉讓國有資源(資產)使用費而取得的收入。
十一、單位自有資金:除財政部門安排和單位征收、收取的資金外,單位自身獲得的資金。
十二、收回存量資金:指財政部門從按規定收回的存量資金中安排給單位使用的財政性資金。十三、一般公共服務(類)××事務(款)行政運行(項):指××用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。十四、一般公共服務(類)××事務(款)一般行政管理事務(項):指用于××等未單獨設置項級科目的項目支出。
……
十五、基本支出:指行政事業單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
十七、“三公”經費:包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十八、機關運行經費:包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第二篇:海口總工會2015部門決算
海口市總工會2015部門決算
一、海口市總工會部門概況 1.部門(單位)職責
海口市總工會屬于社會團體單位,主要負責管理全市各基層工會的建設和管理工作;依法維護職工的合法權益和女職工的特殊利益;協助市政府有關職能部門推行全員勞動合同制,對勞動合同的履行進行檢查、監督;組織職工開展勞動競賽活動,協助市政府做好勞模評選、管理和服務工作;組織、指導職工開展形式多樣、內容豐富、思想健康的各種文體活動和競賽活動。
2.部門(單位)構成
海口市總工會內設5個科級職能機構:辦公室、組宣部、財務部、基層工作部、經審辦。
二、2015部門決算報表
1.收入支出決算總表(見附表1)
2.收入決算表(見附表2)3.支出決算表(見附表3)
4.財政撥款收入支出決算總表(見附表4)
5.一般公共預算財政撥款支出決算表(見附表5)6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表(見附表6)7.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表(見附表7)
8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(見附表8)
三、2015部門決算情況說明
(一)收入支出情況說明
2015年上年結轉結余66.13萬元,本年收入1,121.68萬元,本年支出1,121.30萬元,年末結轉結余66.51萬元。其中:年末項目支出結轉結余66.51萬元。與2014相比,收入總計增加546.22萬元,增長94.92%,支出總計增加545.84萬元,增長94.85%。財政撥款支出與年初預算數相比增加647.8萬元,增長136.81%。
本年收入情況:
1、財政撥款收入1098.18萬元,占97.90%,為本級財政當年撥付的用于保證基本運轉和開展各項業務的財政資金。
2、其他收入23.50萬元,占2.1%,除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
本年支出情況:
1.基本支出448.56萬元,占40.00%,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務及承擔工會事業發展相關工作而發生的各項支出。包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用支出。其中:
一般公共服務支出151.89萬元,主要用于機關、下屬單位正常運轉的基本支出。
社會保障和就業支出279.89萬元,主要用于本部門行政單位離退休人員支出、繳納事業人員社會保障金和離退休管理機構的基本支出。
醫療衛生與計劃生育支出2.91萬元,主要用于本部門按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險及醫療補助支出。
住房保障支出13.87萬元,主要用于本部門按照國家政策規定向職工發放住房公積金和住房補貼的基本支出。
2.項目支出672.74萬元,占60.00%,主要是為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作發生的支出。其中:
一般公共服務支出649.24萬元,主要用于機關、及下屬單位開展職工活動、廠務公開、困難勞模援助、困難職工幫扶、送溫暖項目活動的項目支出。
其他支出23.50萬元,主要用于“兩節”送溫暖慰問金支出。
3、年末結轉和結余66.51萬元。
(二)財政撥款收入支出情況說明
海口市總工會2015公共預算財政撥款支出1121.30萬元,其中:基本支出448.56萬元,項目支出672.74萬元。既包括使用當年從本級財政取得的財政撥款發生的支出,也包括使用以前財政撥款結轉和結余資金發生的支出。
1、基本支出448.56萬元,主要是用一般公共預算財政撥款安排的為保障機構正常運轉、完成日常工作任務及承擔工會事業發展相關工作而發生的各項支出。包括基本工
資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用支出。其中:
一般公共服支出151.89萬元,主要用于機關、下屬單位正常運轉的基本支出。
社會保障和就業支出279.89萬元,主要用于本部門行政單位離退休人員支出、繳納事業人員社會保障金和離退休管理機構的基本支出。
醫療衛生與計劃生育支出2.91萬元,主要用于本部門按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險及醫療補助支出。
住房保障支出13.87萬元,主要用于本部門按照國家政策規定向職工發放住房公積金和住房補貼的基本支出。
2、項目支出672.74萬元,主要是用一般公共預算財政撥款安排的為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作發生的支出。其中:
一般公共服務支出649.24萬元,主要用于機關、及下屬單位開展職工活動、廠務公開、困難勞模援助、困難職工幫扶、送溫暖項目活動的項目支出。
其他支出23.50萬元,主要用于“兩節”送溫暖慰問金支出。
(三)一般公共預算財政撥款基本支出情況
海口市總工會2015一般公共預算財政撥款安排的基本支出448.56萬元,其中:人員經費415.70萬元,公用經費32.86萬元。既包括使用當年從本級財政取得的財政撥款發生的支出,也包括使用以前財政撥款結轉和結余資金發生的支出。
1、人員經費415.70萬元,主要是指行政(事業)單位用于職工個人方面的費用開支。具體包括:
工資福利支出121.92萬元,反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出等。
對個人和家庭的補助支出293.78萬元,反映政府用于對個人和家庭的補助支出。包括:離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費、助學金、獎勵金、生產補貼、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。
2、公用經費32.86萬元,主要指行政事業單位用于日常辦公、業務活動方面的經常性開支。具體包括:
商品和服務支出32.86萬元,反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出,但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映)。包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出
(四)公共預算財政撥款安排的“三公經費”支出情況 海口市總工會2015公共預算財政撥款安排的“三公經費”支出8.09萬元,與年初預算數相比減少11.11萬元,減少57.86%,與2014支出數作相比增加3.79萬元,增長88.81%。各分項支出情況如下:
1、公務用車購置及運行維護費8.09萬元,其中,公務用車運行維護費8.09萬元,與年初預算數相比減少11.11萬元,減少57.86%,與2014支出數作相比增加3.79萬元,增長88.81%。2015本單位購置公務用車0輛,年末公務用車保有量9輛。運行維護費主要用于車輛燃料費、維修費、停車費、通行費、保險費、審驗費等項目。包括日
常公務用車以及到各基層工會檢查幫扶工作等落實情況、到現場調解勞動糾紛、以及機要文件交換等。
(五)政府性基金預算財政撥款安排的支出情況
1、上年結轉66.13萬元,為以前尚未列支,結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的政府性基金。其中:
城鄉社區支出66.13萬元,主要用于2007年替海員俱樂部還欠款(土地轉讓金)的項目支出。
2、年末結轉和結余66.51萬元,為單位年末結轉下年使用的政府性基金預算財政撥款結轉和結余數。其中:
城鄉社區支出66.13萬元,主要用于2007年替海員俱樂部還欠款(土地轉讓金)的項目支出。
附表:1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預算財政撥款支出決算表 6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表 7.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三篇:于都總工會2018年部門預算
于都縣總工會2018年部門預算
目 錄
第一部分 于都縣總工會概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 于都縣總工會2018年部門預算情況說明
一、2018年部門預算收支情況說明
二、2018年“三公”經費預算情況說明 第三部分 于都縣總工會2018年部門預算表
一、收支預算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表五、一般公共預算支出表六、一般公共預算基本支出表 七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
第四部分 名詞解釋
第一部分 于都縣總工會概況
一、主要職責
(一)在縣委的領導下,圍繞中心,服務大局,根據工會組織的特點和廣大職工的意愿,積極主動獨立負責地開展工作。
(二)加強職工思想政治工作,向職工進行愛國主義、社會主義、集體主義和革命傳統教育,提高職工素質。
(三)宣傳黨和政府的勞動保護方針、政策、法令,搞好群眾保護工作,教育職工遵守勞動紀律。動員廣大職工積極開展群眾性經濟技術創新活動,努力促進技術進步,發揮勞模作用,不斷提高經濟效益和社會效益。
(四)宣傳貫徹國家勞動保險政策、法令,監督搞好群眾安全生產,督促各項勞動保護和保險條例的實施,維護職工群眾的切身利益,了解反映職工群眾的意見和要求,幫助職工解決生產中的困難,穩定職工隊伍,做好退休職工的服務工作。
(五)推動黨的全心全意依靠工作階級方針的落實,維護職工的民主權利,推行企事單位的廠務公開民主管理,檢查和指導職代會和平等協商簽訂集體合同等工作。
(六)教育女職工努力學習政治、經濟、文化、科學、技術,提高自己的本領,樹立自強不息的信心,維護女職工的特殊利益,做好女工保護工作,充分發揮女職工的聰明才智。
(七)貫徹執行黨和政府以及上級工會有關財務工作的方針政策和制度,指導基層工會收、管、用工會經費。
(八)加強企業文化建設,組織職工開展積極向上的文體活動,活躍職工文化生活,促進精神文明建設。
(九)建立健全工會組織,加強各級工會組織的建設,最大限度地把職工(農民工)吸收到工會組織中來,培養熱心為群眾服務的工會干部和工會積極分子隊伍。
(十)按照黨和國家的政策規定,認真做好來信來訪的接待和處理工作,密切與職工群眾的聯系。
(十一)完成縣委、縣政府和上級工會交辦的其他工作 2018年主要工作任務:做好新時代黨的群團工作,重中之重是深入學習宣傳貫徹黨的十九大精神和習近平新時代中國特色社會主義思想。要按照學懂弄通做實的要求,在把握主線、融會貫通上深入,在突出群團特色、增強針對性實效性上深入,在推動落實黨中央決策部署上深入,增強“四個意識”,堅定“四個自信”,增強擁護核心、維護核心的自覺性和堅定性,堅定不移聽黨話、跟黨走。要著力加強群團組織建設,毫不動搖堅持黨的領導,緊緊圍繞黨中央關心的大事難事急事來行動,找準工作的切入點、結合點、著力點,動員和引導群眾為打贏防范化解重大風險、精準脫貧、污染防治三大攻堅戰,實現高質量發展作出貢獻。要深入推進群團改革,創新群眾工作方式方法,加強基層基礎建設,加大服務群眾工作力度,健全幫扶困難群眾長效機制。
二、部門基本情況
于都縣總工會編制數21人,其中:行政編制9人、參
公編制9人、全額事業編制12人。實有人數24人,其中:在職人數14,退休人員10人。
第二部分 于都縣總工會2018年部門預算情況說明
一、2017年部門預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2018年于都縣總工會收入預算總額為241.41萬元,其中:財政撥款收入213.83萬元,上年結余27.58萬元。
(二)支出預算情況
2018年于都縣總工會支出預算總額為241.41萬元,其中按支出項目類別劃分:基本支出123.41萬元,占支出預算總額的51.12%,包括工資福利支出98.73萬元、商品和服務支出23.98萬元、對個人和家庭的補助支出0.70萬元,項目支出118萬元。
(三)財政撥款支出情況
2018年于都縣總工會財政補助支出預算241.41萬元,占支出預算總額的100%,具體為:一般公共服務支出113.83萬元,占財政補助支出的47.15%;項目支出118萬元,占財政補助支出的52.85%。
(四)政府性基金情況
無,沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
(五)機關運行經費等重要事項的說明
2018年于都縣總工會公用經費支出預算7萬元,包括辦公費、水電費、郵電費、會議費、公務接待費等。其中辦公費預算支出1.5萬元,水電費預算支出2萬元,郵電費預算支出0.8萬元,會議費預算支出1.2萬元,公務接待費預算支出1.5萬元。2018公用經費支出預算與上年預算持平。
(六)政府采購情況
無。
二、2018年“三公”經費預算情況說明
2017年于都縣總工會“三公”經費年初預算安排1.45萬元。其中:
因公出國(境)費:0萬元。
公務接待費:1.45萬元,主要原因是:接待面、接待人數都相應減少。
公務用車購置及運行經費:0萬元。
第三部分 于都縣總工會2018年部門預算表 八張表(詳見附表)
第四部分 名詞解釋
2012901 行政運行: 反映各級人民團體、社會團體、群眾團體以及工會、婦聯、共青團組織(包括中華青年聯合會)等方面的支出。反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。
2080505 機關事業單位基本養老保險繳費支出: 反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
2210201 住房公積金:反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
第四篇:2018年澄邁總工會部門預算
2018年澄邁縣總工會部門預算
目錄
第一部分
澄邁縣總工會概況
一、主要職能
二、部門預算單位構成
第二部分
澄邁縣總工會2018年部門預算表
一、財政撥款收支總表二、一般公共預算支出表三、一般公共預算基本支出表四、一般公共預算“三公”經費支出表
五、政府性基金預算支出表。
六、部門收支總表
七、部門收入總表
八、部門支出總表
九、項目支出績效信息表
第三部分
澄邁縣總工會2018年部門預算情況說明 第四部分
名詞解釋 第一部分 澄邁縣總工會概況
一、主要職能
1、根據黨的工運方針,圍繞縣委和縣政府工作大局,制定全縣工會工作的目標和措施。
2、依照法律和中國工會章程,組織和指導各級工會貫徹執行黨的全心全意依靠工會階級的根本指導方針,組織和動員廣大職工積極參加我縣“三個文明”建設。
3、圍繞職工合法權益的重大問題進行調研,向縣委縣政府提出意見和建議;對侵犯職工合法權益重大事件進行調查并提出處理意見,參與職工重大傷亡事故的調查處理。
4.負責工運理論政策研究;推進工會自身改革和建設;指導基層工會開展工作;組織企業職工開展以職工代表大會為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監督工作;推動用工單位建立勞動合同、工資集體協商制度和監督保障制度,構建社會和諧勞動關系。
5.協助管理各鎮、系統工會的領導班子;監督、檢查縣總機關黨員干部黨風廉政建設情況;研究制度工會干部的管理制度和培訓規劃,組織實施工會干部教育工作。
6.協助縣政府做好全國、省和縣級勞動模范和全國“五一”勞動獎狀、獎章獲得者的推薦、評選和管理工作。
7.負責工會經費和工會資產的管理、審查、審計工作; 研究制度興辦全縣職工勞保福利事業的有關制度和規定,負責職工勞保福利事業發展的指導和協調工作。
8.負責全縣工會聯絡工作。
9.承擔縣委、縣政府和上級工會交辦的其他工作。
二、部門預算單位構成
澄邁縣總工會內設7個職能機構: 1.政研與行政辦公室 2.經審委辦公室 3.組織與宣教部 4.經濟與民管部 5.女工與法律保障部 6.資產管理部 7.困難職工幫扶中心
澄邁縣總工會有兩家直屬事業單位:澄邁縣職工學校和澄邁縣工人文化宮。有35家下屬機關系統工會及鄉鎮工會聯合會。
第二部分
澄邁縣總工會2018年部門預算表
(此部分內容詳見部門預算公開表)
第三部分 澄邁縣總工會2018年部門預算情況說明
一、關于澄邁縣總工會2018年財政撥款收支預算情況的總體說明
澄邁縣總工會2018年財政撥款收支總預算335.006萬元。其中,收入包括一般公共預算本年收入335.006萬元;支出包括一般公共服務支出249.516萬元、社會保障和就業支出31.63萬元、醫療衛生與計劃生育支出35.89萬元、住房保障支出17.97萬元。
二、關于澄邁縣總工會2018年一般公共預算當年撥款情況說明
(一)一般公共預算當年規模變化情況
澄邁縣總工會2018年一般公共預算當年撥款335.006萬元,比上年預算數減少1317.736萬元,主要是指財政部門當年安排給單位,且不與單位征收任務掛鉤的資金。2018年預算減少1317.736萬元是因為工會經費預算原來由澄邁縣總工會統一編制,2018年改為由各預算單位編制。
(二)一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務(類)支出249.516萬元,占74.48%;社會保障和就業支出31.63萬元,占9.44%;醫療衛生與計劃生育支出35.89萬元,占10.71%;住房保障支出17.97萬元,占5.36%。
(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(類)群眾團體事務(款)行政運行(項)2018年預算數為180.216萬元,比上年預算數減少1326.014萬元,主要是用于人員支出和公用支出的基本支出。2018年預算減少1326.014萬元是因為工會經費預算原來由澄邁縣總工會統一編制,2018年改為由各預算單位編制。
2.一般公共服務(類)群眾團體事務(款)其他群眾團體事務(項)2018年預算數為69.3萬元,與上年預算數持平,主要是用于困難職工幫扶、職工勞動技能培訓及舉辦“五一”職工活動的項目支出。
3.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項)2018年預算數為31.02萬元,比上年預算數減少3.18萬元,主要是用于繳交在職人員養老保險,減少的原因是退休公務員的退休金由社保局發放。
4.社會保障和就業(類)撫恤(款)其他優撫(項)2018年預算數為0.61萬元,與上年預算持平,主要是用于發放遺屬生活補助。
5.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2018年預算數為8.89萬元,比上年預算數減少0.23萬元,主要是用于繳交在職人員的基本醫療保險繳費。
6.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)2018年預算數為27萬元,比上年預 算數增加4萬元,主要是用于繳交補充醫療保險繳費。
7.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)2018年預算數為17.97萬元,比上年預算數增加1.33萬元,主要是用于繳交在職人員的住房公積金經費。
三、關于澄邁縣總工會2018年一般公共預算基本支出情況說明
澄邁縣總工會2018年一般公共預算基本支出為265.706萬元,其中:
人員經費239.45萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等;公用經費26.256萬元,主要包括:辦公費、咨詢費、手續費、水費、電費、工會經費等;
四、澄邁縣總工會2018年“三公”經費預算情況說明 澄邁縣總工會2018年“三公”經費預算數為8萬元,其中:
因公出國(境)經費0萬元,與上年預算持平。
公務用車購置及運行費0萬元。澄邁縣總工會沒有公務用車。
公務接待費8萬元,與上年預算持平。本部門2018年公務接待費計劃主要用于接待省總工會等有關上級主管部門領導來我縣調研指導工作及省內外各市縣同志來我縣進行交流學習食宿費用。計劃國內公務接待90批次共900人。
五、關于澄邁縣總工會2018年政府性基金預算當年撥款情況說明
2018年預算沒有安排。
六、關于澄邁縣總工會2018年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算原則,澄邁縣總工會所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:經費撥款收入、政府性基金收入、專項收入、國庫管理的行政事業型收費收入、專戶管理的行政事業性收費收入等;支出包括:一般公共服務支出、外交支出、國防支出、公共安全支出、教育支出等。澄邁縣總工會2018年收支總預算335.006萬元。
七、關于澄邁縣總工會2018年收入預算情況說明 澄邁縣總工會2018年收入預算335.006萬元。
八、關于澄邁縣總工會2018年支出預算情況說明 澄邁縣總工會2018年支出預算335.006萬元,其中:基本支出265.706萬元,占95.8%;項目支出69.3萬元,占4.2%。
九、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
2018年澄邁縣總工會本級的機關運行經費預算26.256萬元。
(二)政府采購情況 2018年預算沒有安排。
(三)國有資產占有使用情況
截至2017年12月31日,澄邁縣總工會本級及下屬各預算單位共有車輛0輛。單位價值100萬元以上設備0臺(套)。
(四)績效目標設置情況
2018年澄邁縣總工會3個項目實行績效目標管理,涉及一般公共預算69.3萬元。
第四部分 名詞解釋
一、經費撥款收入:指財政部門當年安排給單位,且不與單位征收任務掛鉤的資金。
二、非稅收入:指除稅收以外,由人民政府、其他國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法行使政府權力,利用政府信譽、國有資源、國有資產或者提供特定公共服務、準公共服務取得的財政資金。
三、政府性基金收入:指根據法律、行政法規規定并經國務院或財政部批準,向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。
四、專項收入:是指根據特定需要由國務院批準或者經 國務院授權由財政部批準,設置、征集和納入預算管理、有專項用途的收入。
五、行政事業性收費收入:指依據法律、行政法規、國務院有關規定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發布的規章或者規定以及省、自治區、直轄市的地方性法規、政府規章或者規定,省、自治區、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發布的規定所收取的各項收費收入。
六、國庫管理的行政事業性收費收入:指按規定納入國庫管理的行政事業性收費收入。
七、專戶管理的行政事業性收費收入:指按規定納入財政專戶管理的行政事業性收費收入。
八、罰沒收入:指執法機關依法收繳的罰款(罰金)、沒收款、贓物的變價款收入。
九、國有資本經營收入:指各級人民政府及其部門、機構履行出資人職責的企業(即一級企業)上交的國有資本收益。
十、國有資源(資產)有償使用收入:指有償轉讓國有資源(資產)使用費而取得的收入。
十一、單位自有資金:除財政部門安排和單位征收、收取的資金外,單位自身獲得的資金。
十二、收回存量資金:指財政部門從按規定收回的存量資金中安排給單位使用的財政性資金。
十三、基本支出:指行政事業單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十四、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
十五、“三公”經費:包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十六、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2018年3月10日
第五篇:2018年中國共產主義青年團海口委員會部門預算
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2018年中醫醫師《中醫婦科學》大綱
第一單元
緒論 要點
各歷史時期中醫婦科主要著作及對中醫婦科學發展的重要影響 第二單元 女性生殖器官 細目一:外生殖器 要點: 1.陰戶的位置 2.陰戶的功能 細目二:內生殖器 要點:
1.陰道的位置及功能 2.子門的位置及功能
3.子宮的位置形態及功能和特性 第三單元 女性生殖生理
細目一:女性一生各期的生理特點 要點: 1.胎兒期 2.新生兒期 3.兒童期 4.青春期 5.性成熟期 6.圍絕經期
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7.老年期
細目二:月經的生理 要點:
1.月經的生理現象 2.月經產生的機理 3.月經的周期變化與調節 4.絕經機理 細目三:帶下生理 要點:
1.帶下的生理現象及作用 2.帶下產生的機理 細目四:妊娠生理 要點: 1.受孕機理 2.妊娠的生理現象 3.預產期的計算方法 細目五:產褥生理 要點: 1.臨產先兆 2.正產現象 3.產褥期生理 細目六:哺乳生理
第四單元 婦科疾病的病因病機
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細目一:病因.要點: 1.寒熱濕邪 2.情志因素 3.生活因素 4.體質因素 細目二:病機 要點:
1.臟腑功能失常 2.氣血失調 3.沖任督帶損傷 4.胞宮、胞脈、胞絡受損 5.腎-天癸-沖任-胞宮軸失調 第五單元 婦科疾病的診斷與辨證 細目一:四診 要點: 1.問診 2.望診 3.聞診 4.切診
細目二:辨證要點 要點:
1.月經病、帶下病、妊娠病、產后病的辨證要點
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2.辨病與辨證
第六單元 婦科疾病的治療 細目一:常用內治法 要點: 1.調補臟腑 2.調理氣血 3.溫經散寒 4.利濕祛痰 5.調理沖任督帶 6.調治胞宮
7.調節腎-天癸-沖任-胞宮生殖軸 細目二:常用外治法 要點: 1.坐浴
2.外陰、陰道沖洗 3.陰道納藥 4.貼敷法 5.官腔注入 6.直腸導入 7.中藥離子導入 8.介入治療
細目三:中醫婦科急癥治療 要點:
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1.血崩證 2.急腹癥 3.高熱證 4.厥脫證
細目二:月經先期 要點:
1.月經先期的定義 2.病因病機
3.月經先期與經間期出血的鑒別 4.辨證論治 細目三:月經后期 要點:
1.月經后期的定義 2.病因病機
3.月經后期與早孕的鑒別
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4.辨證淪治
細目四:月經先后無定期 要點:
1.月經先后無定期的定義 2.病因病機 3.鑒別診斷 4.辨證論治 細目五:月經過多 要點:
1.月經過多的定義 2.病因病機 3.辨證論治 細目六:月經過少 要點:
1.月經過少的定義 2.病因病機
3.月經過少與激經的鑒別 4.辨證論治 細目七:經期延長 要點:
1.經期延長的定義 2.病因病機 3.辨證論治
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細目八:經間期出血 要點:
1.經間期出血的定義 2.病因病機 3.鑒別診斷 4.辨證論治 細目九:崩漏 要點: 1.崩漏的定義 2.病因病機
3.崩漏的診斷與鑒別診斷
4.崩漏治療原則及塞流、澄源、復舊的含義 5.急癥處理和辨證論治 6.崩漏血止后的治療 7.預防與調護 細目十:閉經 要點: 1.閉經的定義 2.病因病機 3.閉經的診斷 4.鑒別診斷 5.閉經的治療原則 6.辨證論治
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細目十一:痛經 要點: 1.痛經的定義 2.病因病機 3.辨證要點
4.痛經發作時的急癥處理 5.辨證論治 6.預防與調護
細目十二:經行乳房脹痛 要點:
1.經行乳房脹痛的定義 2.病因病機 3.辨證論治
細目十三:經行頭痛 要點:
1.經行頭痛的定義 2.病因病機 3.辨證論治
細目十四:經行感冒 要點:
1.經行感冒的定義 2.病因病機 3.辨證論治
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細目十五:經行身痛 要點:
1.經行身痛的定義 2.病因病機 3.辨證論治
細目十六:經行泄瀉 要點:
1.經行泄瀉的定義 2.病因病機 3.辨證論治
細目十七:經行浮腫 要點:
1.經行浮腫的定義 2.病因病機 3.辨證論治
細目十八:經行吐衄 要點:
1.經行吐衄的定義 2.病因病機 3.辨證論治
細目十九:經行口糜 要點:
1.經行口糜的定義
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2.病因病機 3.辨證論治
細目二十:經行風疹塊 要點:
1.經行風疹塊的定義 2.病因病機 3.辨證論治
細目二十一:經行發熱 要點:
1.經行發熱的定義 2.病因病機 3.辨證論治
細目二十二:經行情志異常 要點:
1.經行情志異常的定義 2.病因病機 3.辨證論治
細目二十三:絕經前后諸證 要點:
1.絕經前后諸證的定義 2.病因病機 3.辨證論治 4.預防與調護
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細目二十四:經斷復來 要點:
1.經斷復來的定義 2.病因病機 3.鑒別診斷 4.辨證論治
細且二十五:絕經婦女骨質疏松癥 要點:
1.絕經婦女骨質疏松癥的含義 2.病因病機 3.辨證論治 4.預防與調護
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細目三:帶下過少 要點:
1.帶下過少的定義 2.病因病機 3.辨證論治 第九單元 妊娠病 細目一:概述 要點:
1.妊娠病的定義 2.妊娠病的范圍 3.妊娠病的診斷 4.妊娠病的發病機理 5.妊娠病的治療原則 6.妊娠期間用藥的注意事項 細目二:妊娠惡阻 要點:
1.妊娠惡阻的定義 2.病因病機 3.鑒別診斷 4.辨證論治 5.妊娠惡阻的調攝 細目三:妊娠腹痛 要點:
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1.妊娠腹痛的定義 2.病因病機 3.鑒別診斷 4.辨證論治 細目四:異位妊娠 要點:
1.異位妊娠的定義 2.病因病機
3.異位妊娠的診斷與鑒別診斷 4.異位妊娠的臨床表現 5.急癥處理及手術適應證 6.辨證論治 7.預防與調護
細目五:胎漏、胎動不安 要點:
1.胎漏、胎動不安的定義 2.病因病機 3.流產鑒別診斷 4.辨證論治 5.預防與調護 細目六:墮胎、小產 要點:
1.墮胎、小產的定義
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2.病因病機 3.鑒別診斷 4.辨證論治 5.預防與調護 細目七:滑胎 要點: 1.滑胎的定義 2.病因病機 3.診斷 4.辨證論治 5.預防與調護 細目八:胎萎不長 要點:
1.胎萎不長的定義 2.病因病機 3.辨證論治 細目九:子滿 要點: 1.子滿的定義 2.病因病機 3.辨證論治 細目十:子腫 要點:
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1.子腫的定義
2.子氣、皺腳、脆腳的含義 3.病因病機 4.辨證論治 細目十一:子暈 要點: 1.子暈的定義 2.病因病機 3.辨證論治 4.預防與調護 細目十二:子癇 要點: 1.子癇的定義 2.子癇的診斷 3.急癥處理原則 細目十三:妊娠小便淋痛 要點:
1.妊娠小便淋痛的定義 2.病因病機 3.辨證論治
細目十四:妊娠小便不通 要點:
1.妊娠小便不通的定義
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2.病因病機 3.辨證論治
細目二:產后血暈 要點:
1.產后血暈的定義 2.病因病機 3.鑒別診斷 4.急癥處理 5.預防與調護 細目三:產后發熱 要點:
1.產后發熱的定義 2.病因病機 3.診斷
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4.急癥處理 5.辨證論治 6.預防與調護 細目四:產后腹痛 要點:
1.產后腹痛的定義 2.病因病機 3.鑒別診斷 4.辨證論治 5.預防與調護 細目五:產后身痛 要點:
1.產后身痛的定義 2.病因病機 3.鑒別診斷 4.辨證論治
細目六:產后惡露不絕 要點:
1.惡露不絕的定義 2.病因病機 3.鑒別診斷 4.辨證論治 5.預防與調護
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細目七:缺乳 要點: 1.缺乳的定義 2.病因病機 3.辨證論治 細目八:產后抑郁 要點:
1.產后抑郁的定義 2.病因病機 3.辨證論治
細目九:產后小便不通 要點:
1.產后小便不通的定義 2.病因病機 3.辨證論治
細目十:產后小便淋痛 要點:
1.產后小便淋痛的定義 2.病因病機 3.辨證論治
第十一單元 婦科雜病 細目一:概述 要點:
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1.婦科雜病的定義 2.婦科雜病的范圍 3.病因病機 4.雜病的治療 細目二:癥瘕 要點: 1.癥瘕的定義 2.病因病機 3.鑒別診斷 4.辨證論治 細目三:盆腔炎 要點:
1.盆腔炎的定義 2.病因病機
3.急性、慢性盆腔炎的診斷 4.鑒別診斷 5.辨證論治 6.預防與調護 細目四:不孕癥 要點:
1.不孕癥的定義 2.病因病機 3.不孕癥的診斷
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4.辨證論治 5.辨病與辨證結合 6.預防與調護 細目五:陰癢 要點: 1.陰癢的定義 2.病因病機 3.診斷 4.辨證論治 5.陰癢的外治法 細目六:陰瘡 要點: 1.陰瘡的定義 2.病因病機 3.辨證論治 細目七:陰挺 要點: 1.陰挺的定義 2.病因病機
3.子宮脫垂的診斷與分度 4.辨證論治 5.預防與調護 第十二單元 計劃生育
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細目一:避孕 要點: 1.工具避孕 2.藥物避孕 細目二:人工流產 要點:
1.人工流產的適應證和禁忌證 2.人工流產并發癥的診斷與防治 3.藥物流產的適應證和禁忌證 細目三:經腹輸卵管結扎術 要點:
絕育手術的適應證和禁忌證
第十三單元 女性生殖功能的調節與周期性變化 細目一:卵巢的功能及周期性變化 要點:
1.卵巢功能的周期性變化 2卵巢分泌的激素及其功能 細目二:子官內膜的周期性變化 要點: 1.增生期 2.分泌期 3.月經期
細目三:下丘腦-垂體-卵巢軸的相互關系
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要點: 1.反饋作用 2.調節功能
第十四單元 婦產科特殊檢查與常用診斷技術 細目一:婦科檢查 要點: 1.雙合診 2.三合診
細目二:婦科特殊診斷技術 要點:基礎體溫測定 2.陰道脫落細胞檢查 3.宮頸黏液檢查
4.常用女性內分泌激素測定 5.活體組織檢查 6.診斷性刮宮 7.后穹隆穿刺 8.輸卵管通暢檢查 9.超聲檢查