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個人工程預算編制說明

時間:2019-05-14 00:30:16下載本文作者:會員上傳
簡介:寫寫幫文庫小編為你整理了多篇相關的《個人工程預算編制說明》,但愿對你工作學習有幫助,當然你在寫寫幫文庫還可以找到更多《個人工程預算編制說明》。

第一篇:個人工程預算編制說明

預算編制說明

-、編制范圍:

本預算編制范圍為:**工程。

二、編制依據及說明

1.工程概況:工程名稱為**工程,面積為249.05平方米,一層磚結構,高度為3.3m。2.編制依據

(1)、《陜西省建設工程工程量清單計價規則(2009)》

《陜西省建筑裝飾工程價目表(2009)》

(2)、人工費補差執行陜西省2011【277】號文。

4.建筑材料價格,參照《榆林市建設工程材料價格信息》最新一期信息價格,無信息價則參照市場一般產品價格。

5.工程量根據建設單位提供的設計施工圖及有關資料,按定額計算規則計取。

6.設計室外地坪為±0.00,挖土標高設計室外地坪至-1.5米。

7.墻體采用MU10標準磚,M5混合砂漿實砌。

8.人工挖基槽,1.5米深。

三、根據以上說明,工程預算造價為**萬

第二篇:工程預算編制說明范本

工程預算編制說明

一、工程量計算依據

1、依據XXXXX裝修工程施工圖紙計算工程量。

2、依據XXXXX現場實際情況編制。

二、本定額計費以《XXXX省建筑工程計價定額2010》,《XXXX省裝飾工程計價定額2010》,費用定額采用《XXXX省建設工程費用定額2010》為依據進行套價。

五、本工程包含項目:XXXXX部分。做法詳見施工圖。

六、本工程不包含項目:XXXXX

七、本預算人工費按XXX元/天記取。

第三篇:安裝工程預算編制說明

山東濟寧洸河新苑安裝工程預算編制說明

一、工程概況:

二、編制依據:

三、有關說明:

1、暖通工程

室內管道系統計算至熱力入口裝置處,熱力入口裝置暫不計入預算。

2、智能化工程

弱電部分僅計算弱電橋架、預埋線管、接線盒及套管,其余穿線、面板、終端設備按由專業公司施工暫不計入。

3、給排水工程

室內給水系統計算至水表井或第一個室外閥門井處,無水表井或閥門井計算至外墻皮1.5米處。室內排水系統統一計算至外墻皮1.5米處。

衛生器具按圖紙計入預算,淋浴器暫不計入。

戶內太陽能熱媒水系統,自管井墻內皮算至到衛生間墻內皮,每根熱水管兩端各按0.3米登高管計算。水暖設備給水點的位置安裝高度統一按16#樓圖紙大樣圖標注為準。

4、電氣工程

室內電氣系統導管算至外墻皮1.5m或穿外墻電纜套管處.入戶線纜不計入。

空調穿墻預埋管,按圖紙設計KDG及KDD分開按個計入。

5、其他

電表箱、配電箱及水泵設備為甲供設備,預算只計入安裝費用。

四、圖紙有關問題匯總:

匯總問題

(一)一、給排水工程1、20#樓一層衛生間內給水管敷設平面圖中未畫,大樣圖中未見?

答:5#、8#、9#、12#、13#,S1商鋪、S2商鋪、2#地下車庫水施圖紙為標準模板圖紙。請參照上述樓號圖紙內容。

2、陽臺中敷設的雨水管是否要設置阻火圈?

答:不用設置阻火圈。

3、潔具是否要計取?如不計取衛生間內、廚房間水龍頭是否安裝?

答:衛生間潔具要計取,淋浴器不計取。

4、太陽能熱媒水入戶管是否井道內干管不用計取(因無干管圖),只計水管井至戶內衛生間至? 答:請按照圖紙設計內容的有無決定是否計取。

5、壓力排水管上是否需安裝壓力表?(因有幾幢樓有畫,有幾幢沒畫)

答:計入壓力表。

6、20#樓電梯坑排水管未畫?

答:5#、8#、9#、12#、13#,S1商鋪、S2商鋪、2#地下車庫水施圖紙為標準模板圖紙。請參照上述樓號圖紙內容。

7、衛生間內地漏規格是否全部為DN50,還是管徑多大地漏就多大?

答:詳見水施衛生間大樣圖。

8、6號樓壓力排水:排水溝至潛廢8集水井P的排水管規格型號?

答:5#、8#、9#、12#、13#,S1商鋪、S2商鋪、2#地下車庫水施圖紙為標準模板圖紙。請參照上述樓號圖紙內容。

9、6#樓雨水系統圖注明中有相同型號管號?商鋪部份雨水管沒注明對稱管號?

答:5#、8#、9#、12#、13#,S1商鋪、S2商鋪、2#地下車庫水施圖紙為標準模板圖紙。請參照上述樓號圖紙內容。

10、8#樓、20#樓排水泵型號未標?

答:參8#樓圖紙。

二、采暖工程

1、是否所有戶內管環管全部為PP-R25管子(DN20),進散熱器閥門規格是否為DN20(公稱直徑)? 答:是的2、熱力入口裝置是否做?

答:暫不考慮。

3、機房里的軸流風機是否要計入預算?

答:已計入消防安裝工程,此次預算不計入。

三、電氣工程

1、消防電梯雙電源箱至電梯(控制柜)電源是否計入(控制柜具體位置圖中無)?

答:圖紙未明確,暫不計入。

2、電梯井內照明是否隔層安裝一套壁燈?

答:圖紙無說明暫時不計入

3、電梯井內插座是否距基坑0.5m安裝1只,離頂0.5m安裝1只?

答:圖紙無說明暫時不計入

4、樓層電表箱是否安裝在電井內(位置平面圖中無畫)?

答:安裝在電井內

5、配電柜及電表箱接線調試是否計入?

答:不計入。

四、其他

1、空調套管計算。

答:在水電工程量中計算。

匯總問題

(二)1、室內衛生潔具所需給水立管標高。暫按洗臉盆0.45m,座便器0.45米,洗衣機水嘴1.0m,廚房洗滌槽

0.5m,淋浴器1.2m,計算。

答:5#、8#、9#、12#、13#,S1商鋪、S2商鋪、2#地下車庫水施圖紙為標準模板圖紙。請參照上述樓號圖紙內容。

2、戶內太陽能熱水管是否敷設?(詳圖無衛生間內熱水管布置)。暫只計算衛生間至管井部分工程量。答:請按照圖紙設計內容的有無決定是否計取。

3、去廚房洗菜池管統一按dn20?暫按dn20計算。

答:5#、8#、9#、12#、13#,S1商鋪、S2商鋪、2#地下車庫水施圖紙為標準模板圖紙。請參照上述樓號圖紙內容。

4、3#衛生間地漏1系統圖與平面圖不一致,暫按平面圖計算。

答:可以

5、.弱電部分僅計算預埋管。

答:可以

第四篇:財政收支預算編制說明

2017年財政收支預算編制說明

一、2017年預算編制總體思路

2017年預算編制的總體思路:全面貫徹黨的十八大以來中央的各項方針政策,全面落實中央和省市縣各項決策部署,按照《預算法》和全面深化財稅體制改革總體要求,堅持穩中求進的工作總基調,主動適應經濟發展新常態,落實積極的財政政策,推動轉方式、調結構、促發展,依法理財,陽光理財,進一步優化支出結構,提高資金績效,為加速融城、加快發展提供堅實的財力支撐。

總體原則:規范透明,嚴謹有序。堅持公平公正、規范透明、嚴謹有序的原則,結合縣域實際,認真貫徹落實上級精神,按照“兩上兩下”的程序,合理編制,科學編制,絕不編制“關系預算”、“人情預算”。量入為出,量力而行。立足財力實際,穩步提高人員經費等剛性支出保障水平。按照有保有壓、科學合理安排項目經費預算。厲行節約,只減不增。貫徹落實國務院“約法三章”精神,嚴控“三公經費”和一般行政成本支出。按照縣委、縣政府工作要求,全縣行政事業單位業務性專項一律壓縮,壓縮比例不低于5%,不設上限。零基預算,綜合預算。按照“錢隨事轉”的辦法,單位撤并或項目完成,預算安排也隨著變更,不再成為基數。收回部門上年運轉類結轉指標,統籌至2017年預算綜合安排。

二、2017年財政收支總預算編制說明

(一)收入預算編制說明

1、縣本級公共預算收入編制說明

(1)2017年公共財政預算收入規模,根據上級要求和縣級征管部門預計,2017年全縣公共財政預算總收入預期增長7.2%,其中國稅增長7.2%、地稅增長7.51%,財政增長6.93%。2017年我縣公共財政預算總收入的人大預算計劃目標為14.03億元,較2016年年初計劃增加0.94億元。其中:國稅4.98億元;地稅4.08億元;財政4.97億元。公共財政預算中總稅比為63.5%,地方收入中稅比為50%。

(2)2017年地方公共財政預算收入為102482萬元,較上年實際完成數增加5393萬元,其中:稅收收入51285萬元,非稅收入51197萬元;

(3)公共財政預算收入規模編制的主要理由,一是立足于當前經濟增長新常態,適當調低收入增長預期。二是因“營改增”政策推行對國地兩稅的任務影響較大,適當調整2017年國地兩稅的收入增長幅度;三是堅持調優收入質量,做實財力增長,適當提高稅收占比;四是堅持依法征收,做實總量增長,適當壓縮財政收入總量中的“虛增基數”。

2、縣本級基金預算收入編制說明

(1)2017年基金預算收入15000萬元;政府性基金支出18855萬元,支出中含上年結轉支出3855萬元。

(2)基金收入預算編制的理由:編制時主要結合2017年國土出讓收入計劃情況確定,主要是考慮到當前形勢下,國土出讓收入很難持續快速增長,所以基金預算收入規模定得不宜過大。同時根據國土部門預計2017年國土出讓收入預計完成情況,比照2016年實際完成情況和土地出讓情況,采取穩健預計,2017年國土出讓收入確定為15000萬元較為合理。其他政府性基金收入編制主要依據征收部門及近年征收情況綜合測算確定。

3、上級補助收入納入預算情況

2017年納入年初預算編制的上級補助收入合計60655億元,主要是:省級提前下達的一般性轉移支付39783億元,提前下達的非財力性專項轉移20872億元。

4、地方一般性債券收入情況

2017年地方一般性政府債券按照近年來省分配縣級的額度情況,預計為8000萬元(2016年實際下達及追加額度計5700萬元)。按照上級要求,一般性政府債券收入應納入預算,主要安排用于債券的還本、付息及重大專項。

5、上年結轉情況(據預結算)

(1)2016年結轉至2017年安排的上級專項規模約為6.38億元,其中:上級公共預算專項結轉5.52億元,上級基金預算專項結轉0.86億元。(2)2017年將上年結轉的上級專項納入預算安排,體現預算編制的完整性,也是為了更好的盤活存量、加快上級專項執行。

(二)財政支出預算編制說明 1、2017年部門預算支出

2017年部門預算總支出8.7億元,其中人員和公用支出5.38億元,業務性專項1.05億元,項目支出2.27億元。

2、公共預算年初預留安排

(1)人員經費預留9750萬元。其中:調資增資3700萬元,全縣績效考核獎1850萬元,2014至2015年機關養老保險個人部分2700萬元,涉改單位及涉改人員300萬元,公務交通補貼預留1200萬元。

(2)業務性專項預留10214萬元。其中:兩辦督查專項100萬元,市場建設費10萬元,精神文明建設55萬元,學習型黨組織專項15萬元,公車改革租車及運行等750萬元,人大聽審、調研12萬元,非稅及基金征管經費300萬元,創環模15萬元,部門考核經費1957萬元,村級運轉預留831萬元,其他業務性專項6169萬元。

(3)項目支出預留26141萬元。其中:上解上級支出3900萬元,地方政府債券還本付息2850萬元,預備費2000萬元,國家賠償100萬元,衛生專項預留930萬元,自然災害救助100萬元,村級換屆專項預留35萬元,領導干部培訓及黨校陣地建設100萬元,涉法涉訴50萬元,國防支出36萬元,新媒體中心134萬元,農業專項預留276萬元,大學生村官創業20萬元,污水處理及污泥處置300萬元,生活垃圾處置費160萬元,市政維護120萬元,招商專項100萬元,各鎮超收分成及“一事一議”等配套2500萬元,通鄉通暢工程1000萬元,平安建設、綜治維穩等400萬元,精準扶貧、危房改造、農村環境衛生整治等3700萬元,重點扶貧村260萬元,智慧淥口1000萬元,財源建設專項1000萬元,企業應急轉貸1000萬元,其他年初預留的項目支出4070萬元。

(4)非財力性預留93266萬元。其中:2016年上級專項轉移支付結轉支出55214萬元,2017年上級專項轉移支付20872萬元,國有資源有償使用收入安排的支出17180萬元。

(三)財政收支平衡情況說明

1、財力測算情況

在公共財政總收入規模預計增長7.2%,達14.03億元(增加0.94億元),其中地方公共財政收入達10.25億元(增加0.54億元)的基礎上,可用財力概算預計2017年縣本級可用財力為5.64億元,上級轉移支付財力性補助3.98億元,全年合計為9.62億元,比上年增加15573萬元)。

2、收支平衡情況

根據上年結余結轉、上級專項和本級財力預算,預計全年公共財政預算可安排支出的規模為22.63億元,主要是:上年專項結轉安排5.52億元,本年專項轉移支付(非財力性)安排2.08億元,可用財力安排9.62億元,非稅收入及專項安排4.61億元,地方一般性政府債券安排0.8億元。主要有:人員經費及公用經費5.38億元,業務性專項1.04億元,部門項目支出2.27億元,公共財政預算預留支出13.94億元。

預計政府性基金預算全年可安排支出23768萬元,本級支出18183萬元,調出至一般預算1000萬元,結轉下年4585萬元。主要來源為:本年收入15000萬元,上年結轉8768萬元。

三、部門預算編制說明

(一)部門預算總體情況

2017年部門預算編制是按2016年部門預算編制的基礎數據,人員經費以2016年10月31日為基準日,結合變動較大的因素,采取基數和預安排的辦法編制。2017年部門預算總額為8.7億元,其中:人員及公用經費5.38億元,業務性專項1.04億元,部門專項項目2.27億元。2017年部門預算較2016年增加主要是將績效考核安排至年初預算、啟動醫療門診補助、將醫療保險等安排至部門預算,擴大福利費計提基數、新增安排工會經費、公路局下放至縣級安排等。

(二)部門預算編制的要點

1、人員經費預算,以2016年10月31日為基準日,據實安排51084萬元。具體包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、遺屬補助、社會保障繳費等,均按上年政策及標準安排。新增安排在職、退休人員1個月工資+津補貼鋪底門診醫療補助;將增發的1個月工資納入公積金繳費基數;將醫療、工傷、生育保險按政策標準計算安排至部門年初預算。從2016年7月1日起,調增工資事項暫不納入年初預算,年中據實追加安排。

2、安排公用經費2718萬元。采用零基預算方法,參照2016年行政事業單位公用經費支出定額表,編制2017年行政事業單位公用經費支出定額表,對部門公用經費實行分類定額管理。新增工會經費,合理提高干部職工福利費計算基數。

3、安排業務性專項10455萬元。重新考量各類專項存在的依據及合理性,按照“只減不增”原則,剔除確實不再需要的和以前的“一次性”專項,全面厘清業務性專項和項目支出的邊界,杜絕部門在項目支出中安排運轉支出。

4、安排項目支出22723萬元預算:結合財力實際,從上年存量項目、縣委、縣政府決策安排的新增財政預算項目以及上級部門要求新增項目中擇優安排。同時,對超過50萬元的項目實行績效評價管理,切實提升財政項目資金的效益。

5、部門非稅收支預算:根據非稅收入執收單位任務數,按30%編入年初預算,年中視收入完成及執收成本核定情況據實調整,強化執收部門對財力的貢獻率。

四、專項預算說明

(一)社保基金預算

我縣2017社保基金預算由企業職工基本養老保險、機關事業單位基本養老保險、城鄉居民基本養老保險、城鎮職工基本醫療保險、居民基本醫療保險、工傷保險、失業保險等組成,2017基金預算收入為4.68億元,支出預算為4.44億元。

(二)國有資本經營預算

2017年試編國有資本經營預算,對國有平臺公司下達8000萬元國有資本經營收益收繳計劃,同時通過注資、回購、補貼等方式,安排相關國有資本經營預算支出,扶持縣屬國有企業做大做強。

(三)政府債務預算

債券還本付息財政負擔4612.03萬元 1、2012年---2014年地方政府債券2017年到期還本付息2294.64萬元; 2、2015年及以后新增地方政府債券到期還本付息532.5萬元; 3、2015年及2016年置換債券無到期償還本金,利息支出按3.33%測算(償還利息以省廳文件為準支付),財政負擔利息1454.89萬元,平臺公司負擔利息4669.33萬元。4、2017年預計申報置換債券額度50000萬元,預計利息支出財政負擔330萬元,平臺公司負擔1320萬元。

五、預算編制及管理改革重點

1、關于預算編制的改革

一是合理確定收入增速,調優收入質量。一般公共預算收入增幅為7.2%,稅收比重63.5%。二是提高人員經費保障水平,提高年初預算到位率。提高績效考核獎勵標準,啟動門診醫療補助,提高職工福利費和工會經費標準,擴大公積金繳費基數安排,逐步消化機關事業單位養老保險掛賬,啟動公務交通補貼等。將原打捆安排的人員公用等運行經費細化安排至年初預算,將上級提前下達的轉移支付細化安排至年初預算,將非稅執收成本預安至年初預算。

三是壓縮業務性專項。從嚴控制“三公”經費等一般行政成本支出,“三公”經費只減不增,切實降低行政運行成本預算安排,按5%的比例壓縮行政成本支出預算。

四是啟動專業信息系統編制部門預算,將預算基礎信息錄入系統,實現編制、執行、匯總的信息化。

2、關于預算執行的改革

一是堅決提高年初預算保障水平,減少年中預算追加,切實提升預算的約束力和質量。二是剔除業務性專項中不合理的、一次性的工作經費安排,預算安排以“錢隨事轉”的方式,事權完成或者機構撤銷,預算也就取消,不得再沉淀成為基數。

三是完善國庫支付改革,全面推行“直接支付”,規范部門支出審核流程,嚴把行政經費控制關口。

3、關于預算管理的改革

一是推進預決算公開。深入推進部門預、決算公開,將各類專項資金、“三公經費”以及部門資金績效評價結果納入公開范疇,通過引入社會監督,提升預算管理的規范性和透明度。

二是完善年末預算控制方法,年末各部門未使用的基本運轉類預算指標收回財政不結轉。三是規范各級資金申報程序,村級申報任何項目資金均由各鎮根據真實內容出具申請報告,切實提高各鎮對村級申報資金的監督管理,有效避免由虛假資金報告滋生的“雁過拔毛”式腐敗。

株洲縣財政局

2017.2.09

第五篇:部門預算編制說明

東安縣2012年部門預算編制有關情況說明

一、預算總原則

2012年財政預算總的原則是:依法預算、不出赤字的原則,增收節支、量入為出的原則,確保穩定、促進發展的原則,以人為本、共享成果的原則,科學分配、突出重點的原則,結合實際、參照其他縣區的原則。

二、收入預算

收入預算以國庫股為主,非稅收入管理局、產權股配合。

三、支出預算

(一)人員經費

1、基本工資:按人事部門審批的工資和實有人數計算(以2011年9月底人數為準);

2、津補貼及工資性福利補助:公務員和參照公務員管理人員津補貼按人事局審批的標準安排;教育部門義務教育績效工資按人事部門審批的標準進行安排,非義務教育及事業單位工資性福利補助按每人每年10500元標準安排。

3、津貼:特殊崗位津貼按人事部門批準的標準計算;

4、職工福利費:按在職人數計算,每人每年30元;

5、工會經費:按在職人數計算,每人每年40元;

6、撫養經費按實際數計算。

7、住房公積金按工資總額的5%計算。

(二)公用經費

1、公務費:縣直單位每人每年按1200元計算(處級領導按每人每年5000元計算),公檢法公用經費按上級要求人平2.5萬元安排,司法局機關人平按1.8萬元安排,司法所人員按人平1萬元;城管執法局公用經費參照縣司法局進行安排;鄉鎮場公用經費按2011年的標準安排。

2、四大家縣級領導小車及接待經費按2011年標準進行安排,實行包干使用。

3、白牙市鎮六個社區按每個每年7萬元計算,蘆洪市應陽社區按每年7萬元計算。

4、村級運轉經費按村平4萬元安排(含離任村干補助)。

5、醫療保險、生育保險經費按縣里文件規定進行計算。

(三)業務經費

繼續按照2011年標準進行安排。

(四)專項經費

按照上級、縣委、縣政府有關要求及2011年標準進行安排,其中縣委、縣政府已經做出決定的按決定執行;上級政府及財政部門有文件規定的,結合我縣實際財力情況予以綜合考慮;一次性的或已完工的項目,按照零基預算的原則,今年不再安排專項經費。

四、說明

1、各預算單位必須在2011年11月10日前將本單位2012年部門預算草案報行政政法、教科文股室審核。

2、2012年部門預算表格、填報說明及2012年部門預算編制有關情況說明請到財政局行政政法、教科文股郵箱下載,郵箱地址:,密碼4212394。

二〇一一年十月八日

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