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固定資產管理

時間:2019-05-13 23:47:31下載本文作者:會員上傳
簡介:寫寫幫文庫小編為你整理了多篇相關的《固定資產管理》,但愿對你工作學習有幫助,當然你在寫寫幫文庫還可以找到更多《固定資產管理》。

第一篇:固定資產管理

加強事前控制 完善合理配置

企業固定資產的購置,必須在投資預算額、該投資的機會成本、投資的資本成本、預計現金凈流入等因素的基礎上形成計劃。嚴格按照計劃執行,各級機構應形成“沒有計劃,不得執行;執行計劃,不得突破;專項計劃,不得挪用”的觀念,當年的固定資產投資必須與批準的計劃相配套,各級企業固定資產管理人員應轉變思想,切實履行崗位職責,對計劃的執行實施有效的監控。同時,加強企業固定資產投資項目的預算管理,細化成本控制,科學合理地申請、安排計劃,減少超計劃情況發生。作為處罰措施,對于出現超計劃等違規問題的機構,企業管理決策層可在處罰責任人的同時,按違規全額的一定比例扣減違規機構下一年度計劃。

固定資產配置,嚴格按照企業制定的固定資產內部控制制度和業務流程來進行。規定企業所有固定資產由設備部門統一購買(專用固定資產如電腦等資產可除外),必須先由各部門填寫請購單,并由設備部門作技術經濟論證,進行詢價和價格比較,填寫好準備采購的名稱、規格、型號、性能、質量、估計費用等資料,送相關部門簽字并報總經理批準。對一些專用固定資產如電腦、打印機等,由于其移動的方便性,管理上容易滋生漏洞,針對其管理上的薄弱環節,應制定特別的業務處理流程,如電腦等設備應從確定采購的時候起就定好使用人,確定責任人。以避免企業固定資產管理的重復建設,做好企業管理的精簡工作。當固定資產購建完成后,對設備及時進行測試和清點,并貼上標識銘牌。驗收不合格不得辦理結算手續,不得交付使用,并按合同條款及時向有關責任人提出退貨或索賠。這樣才能加強企業固定資產管理。

盤活閑置的企業固定資產 企業固定資產管理的閑置給企業的資產帶來了很大的浪費,也影響了企業的資產運作效率。為了更好地處置固定資產的閑置問題,提高資產的使用率,可以采取以下措施。

1.提高企業閑置資產的利用率。推行集中管理,有償租賃的經營形式,對企業閑置的資產可以在政策允許的范圍內,對外發布招租信息,讓有經營頭腦、有條件的經營者承租,簽訂租賃合同。

2.對閑置的資產設備進行技術改造。通過市場調研進行經濟技術論證,花較少的資金,改造原有的閑置設備,使其增加新的功能,滿足生產的需要,達到以少量的增量激活大量的存量的目的。

3.拓寬資產盤活渠道,加快資產盤活速率。各級企業固定資產管理部門應加強聯系,充分利用現代網絡技術,及時溝通信息,擴寬閑置資產的調劑范圍,設法使閑置的企業固定資產管理重新發揮作用。

4.制定和完善盤活閑置資產的獎勵辦法。為了激勵各單位、各部門搞好閑置資產的盤活工作,上級有關業務管理部門應制定出一套完整的獎勵政策,嚴格兌現,對表現突出的單位和個人,從經營政策上、物質上給予優惠、獎勵和支持,充分調動其主動性和積極

性。

5.報廢一部分閑置資產。為了減輕企業負擔,使企業集中精力搞好生產經營,對按國家政策規定淘汰、強制性報廢和因技術落后造成的部分閑置資產,經過有關部門審批,應予以報廢。

第二篇:固定資產管理

伊寧市XXXX固定資產管理制度

責任領導:

責任科室及責任人:

為了單位財產不受損失,提高單位固定資產管理水平,明確部門及相關人員的職責,根據國家有關固定資產管理的規定,特制訂本制度。

一、建立健全各種固定資產臺賬、檔案。對單位所有固定資產統一清查,記好資產實物賬、卡片賬。

二、對固定資產的管理實行分級管理,嚴格執行固定資產更新、新增、調撥、報廢等審批手續。

三、定期進行清查盤點,每年實地盤點至少一次,定期檢查固定資產在位情況,杜絕流失現象發生;對盤虧、毀損和提前報廢的固定資產,應查明原因,寫出書面報告,并上報單位領導批準,及時進行賬務處理。

四、各部門不得擅自調動、報廢,更不能自行出租、外借和變賣固定資產。一經發現,將追究部門及經辦人的責任。

五、根據固定資產管理機構的要求定期組織固定資產的盤點,做到賬、卡、物三相符。

六、嚴肅財經紀律,對違反固定資產管理制度,擅自贈送、變賣、拆除、出租、出借固定資產的行為和破壞固定資產的現象,要嚴格追查責任,視情節給予處罰。

七、單位固定資產的維修、更新改造及購置,使用部門首先要詳細填寫“固定資產維修申請書”、“固定資產更新申請書”或“固定資產購置申請書”上報分管領導,分管領導根據申請書到現場進行實地考查后,提出可研報告和可行性論證書,報局長審批。

八、單位更新或購置固定資產,使用部門首先要詳細填寫 “固定資產更新申請書”或“固定資產購置申請書”上報分管領導,分管領導根據申請書到現場進行實地考查后,提出可研報告和可行性論證書

九、單位新增固定資產項目批準后,所需要設備的采購和土建、安裝、施工合同一律按《合同管理制度》執行。所有固定資產采購和施工合同必須報辦公室和財務備案執行。

十、驗收和領用程序

1、單位固定資產的更新改造、購置設備到貨后,由使用單位檢查、驗收,設備安裝完畢后填《設備使用單》并制定固定資產卡片,根據固定資產卡片建立固定資產檔案,登記臺賬。

2、《設備使用單》一式三份,使用部門、固定資產管理機構、財務各一份。

3、基本建設項目完工時,由辦公室負責驗收,使用部門配合,財務部監督。驗收完畢后辦公室填寫《基建項目決算單》及《基建項目完工單》,固定資產管理機構根據《基建項目完工單》制定固定資產卡片,建立固定資產檔案,登記臺賬。《基建項目完工單》一式三份,辦公室財務室各一份。

第三篇:固定資產管理(范文)

固定資產管理

一、固定資產定義:

第一類:

1)2)3)4)5)6)7)8)9)筆記本電腦; 臺式電腦; 移動硬盤; 數碼相機; 攝像機; 無線網卡; 手機卡; 打印機; 傳真機;

10)音像品; 11)U盤; 12)固定電話。

第二類:其他單位價值在2000元(含)以上,使用期限超過1年的資產。

二、固定資產的購買:

1.申請:

1)因工作需要增加固定資產,各部門需以郵件形式發出“固定資產采購申請”,后附不少于三家的采購報價單(可由行政幫助詢價),報本部總監審批。單位價值在2000元(含)以內的,經本部經理確認,抄送公司CEO后,交由行政部采購。單位價值在2000元以上10000元以內的,經本部總監確認,報人CEO監審批確認,交行政部采購。單位價值在10000元以上的,報CEO審批確認,交行政部采購。

2.采購:采購工作原則上由行政部負責。3.登記:固定資產采購到貨后由行政部填制《固定資產領用約定》(以下簡稱:《約定》)并編制固定資產編號。之后,以郵件形式通知財務部進行登記備案。

4.報銷:報銷時必須向財務提交“固定資產采購申請”郵件審批打印稿。如項目需要臨時采購,采購后須報行政部填制《約定》并編制固定資產編號后方可到財務部報銷。

三、固定資產的領用與歸還:

1.固定資產領用時,使用人須在《約定》上簽字。領用后,由行政部以郵件形式知會財務部。《約定》原件保存在行政部存檔。

2.員工離職時須將領用的全部固定資產交回公司,由行政人員按固定資產帳明細清點,并在《約定》上簽字確認。有短缺者按價賠償,行政部應及時協調財務部進行賬務處理。

3.員工之間不得私自調換自己使用的固定資產,如確需要調換使用,必須以郵件形式通知行政部并抄送本部門負責人,行政部確認后,新的使用人須重新填寫《約定》后方可使用。

四、固定資產的維修

固定資產出現故障后應及時聯系行政部,行政部門接到申請單需先查詢固定資產帳,確定其維修價值,聯系售后服務商。

五、固定資產的統計與更新

行政部每周更新固定資產登記表,并發布公司內部郵件,以便大家核對。

六、固定資產的盤點

財務部每月與行政部對公司固定資產進行盤點,財務部出據盤點報告并與固定資產帳核對。

七、第三方監督

以上事件發生過程中郵件必須抄送CEO OFFICE。辦公用品領用

1、辦公用品屬于公司消耗品,不限定領用數量,但提倡勤儉節約的作風,每個員工要做到物盡其用,反對奢侈和浪費。

2、辦公用品領用需向行政提出申請,申請形式可以是郵件或者口頭,領用后個人主動在文具柜上的辦公用品登記本上進行相關登記。

3、對于常用物品,行政會酌量庫存,遇特殊需求物品請提前告之行政采購,如特殊物品金額在50元以上,請報各自部門經理審批后,行政再予以采購。

辦公設備保管責任

? 因公司工作需要,工作人員帶移動辦公設備出差,日常保管監督由項目經理負責,由此產生的任何損失由項目人員所屬事業中心承擔。

公司財產管理制度

1.固定資產管理制度

? 公司的固定資產包括辦公場所、辦公家具、臺式/筆記本電腦、打印機、復印機、傳真機、掃描儀等。

? 公司的每一位員工均有責任和義務愛護使用這些設施,如有損壞、請當事人主動承認并承擔賠償。

2.辦公用品的采購和保管

? 辦公用品由行政部或行政負責人統一采購。? 員工需節約辦公用品,仔細保管,盡量避免丟失。3.圖書資料的管理

? 員工自行購買公司圖書資料,應事先征得部門經理的同意。? 公司的每一位員工均有責任和義務愛護使用公司的各種圖書資料。? 員工借閱圖書,必須在財務部庫管處的“圖書及月登記表”上登記。? 員工一次最多借閱兩本,每本借閱時間不得超過一個月;如果需要續借,應重新在行政部登記。

? 因工作需要而存放在個人手中的圖書、詞典、電話號碼薄等,要保證其完好無損,如因個人不當所造成的損壞、丟失,當事人負責賠償。? 公司所購買的圖書、資料是為員工工作提供方便,因此非經批準嚴禁擅自將公司的各類資料外借或帶離公司。

? 根據工作需要,財務部有權提前收回圖書。員工應在財務部發出通知后三個工作日內歸還,如果逾期未還,則對其進行處助學基金,具體規則視情況而定。

第四篇:加強固定資產管理

加強固定資產管理

針對固定資產管理中存在的“重購置、輕管理”現狀,從三個方面入手。

一是建立健全規章制度。結合本單位實際,按照“統一領導、歸口管理、分級負責、責任到人”的要求,從固定資產購置、使用、保管、清理到處置等具體環節,制定了相應的管理辦法。如《大宗物資集體采購實施方案》、《固定資產管理辦法》、《辦公用品領用制度》等。并就重點內容和環節作出詳細規定,確保有章可循,切實做到運用制度進行管理。

二是大力推行微機化管理。采用《友通財產管理系統》,對財產進行了一次全面的清查登記,并將所有固定資產錄入微機進行管理。通過照片輸入電腦,制作圖文卡片標簽,使資產信息更加直接明了。同時便于與實物核對,將卡片標簽和相關責任人粘貼到每樣實物上。通過納入微機管理,更科學、更規范、更快捷。

三是加強監督和責任追究。要求在資產管理的各個環節,嚴格按照權限、程序、手續進行審批。嚴禁先斬后奏、化整為零,嚴禁在采購過程中收受回扣或禮品,并由監審部門進行監督,違者按違紀論處。同時,按照各個部門的人員編制以及實際工作需要,分類核定固定資產的配置數額和標準,辦理有關資產的登記、領用、調撥及交接手續,按期進行資產的盤點、清查,及時進行賬務處理,做到賬賬相符、賬物相符。

第五篇:固定資產管理

公司固定資產管理制度

為了加強公司資產管理,明確部門及員工的職責,現結合公司實際,特制定本制度。

一、固定資產的分類

1、固定資產是指使用期限超過一年的房屋、建筑物、機器、機械、運輸工具以及其他與生產經營有關的設備、器具、工具等。不屬于生產經營主要設備的物品,單位價值在2000元以上,并且使用期限超過2年的,也應作為固定資產管理。

2、單位價值在2000元以下,并且使用期限超過2年的,做為列管資產(即低值易耗品)。

二、固定資產的分類

固定資產類別 折舊計提年限 凈殘值

1、計算機設備 3 5%

2、辦公家具

5%

3、運輸工具 10 5%

4、倉儲設備

5%

三、固定資產的購置

1、各部門需購置固定資產,需填寫“固定資產申購單”(格式后附1)寫明配件要求,由部門經理批準。

固定資產申購單.xls,2、經批準后,安排專人負責采購,在此表中應詳細填寫規格、型號、詢價金額,報經總經理批準。

3、固定資產收到后,由固定資產管理部門(行政部)負責驗收,在表格中應詳細核對供貨廠商、金額、驗收人,并同時對固定資產進行編號,交由使用人并由其簽字。

四、固定資產的調撥

1、固定資產在公司內部部門員工之間轉移調撥,需填寫“固定資產轉移申請單”一式四聯(格式后附2),送移入部門簽字,確認后交固定資產管理部門,第一聯由管理部門留存,更新固定資產卡片,第二聯送交會計部門,第三聯送交移入部門,第四聯送交移出部門。將固定資產轉移單交固定資產管理部門辦理轉移登記。

2、固定資產管理部門將固定資產轉移登記情況書面通知財務部,以便進行帳務處理。

3、注意固定資產編號保持不變,填寫清楚新的使用部門和新的使用人,以便監督管理。

五、固定資產的出售

固定資產使用部門應將閑置的固定資產書面告知管理部門,填寫“閑置固定資產明細表”(格式后附3),管理部門擬定處理意見后,按以下步驟執行:

1、固定資產如需出售處理,需由固定資產管理部門提出申請,填寫“固定資產出售申請表”(格式后附4)

2、列出準備出售的固定資產明細,注明出售處理原因,出售金額,報部門經理、生產部門經理、財務部和總經理審批。

3、固定資產出售申請經批準后,固定資產管理部門對該固定資產進行處置,并對固定資產卡片登記出售日期,臺帳做固定資產減少。

4、財務部根據已經批準的出售申請表,開具發票及收款,并對固定資產進行相應的帳務處理。

六、固定資產報廢

1、當固定資產嚴重損壞,沒有維修價值時,由固定資產使用部門提出申請,填寫“固定資產報廢申請表”(格式后附5),交固定資產管理部門報財務總監和總經理審批。

2、經批準后,固定資產管理部門對實物進行處理。處理后對臺帳及固定資產卡片進行更新,并將處理結果書面通知財務部。

3、財務部依據總經理批準的固定資產報廢申請和實物處理結果,進行帳務處理。

七、固定資產編號

1、編號原則:按大類、順序號、取得年月編制。

1、房屋及建筑物 代碼為01

2、機器設備 代碼為02

3、運輸工具 代碼為03

4、計算機設備 代碼為04

5、辦公家具 代碼為05

如:財務部2006年7月購置一臺計算機,則編號為

04

001

200607

資產大類 順序號

購置年月

八、固定資產的清查

固定資產建產年末清查制度,由管理部門和財務部共同執行。固定資產的清查應填制“固定資產盤點明細表”(格式后附6),詳細反應所盤點的固定資產的實有數,并與固定資產帳面數核對,做到帳務、實物、和固定資產卡片相核對一致。若有盤盈或盤虧,須編報“固定資產盤盈盤虧報告表”,列出原因和責任,報部門經理、財務部和總經理批準后,財務部進行相應的帳務調整。管理部門對臺帳和固定資產卡片內容進行更新。

九、固定資管理

1、財務部:

1.1 財務部為公司固定資產的核算部門

1.2 財務部設置固定資產總帳及明細分類帳

1.3 財務部對固定資產的增減變動及時進行帳務處理

1.4 財務部會同固定資產管理部門對固定資產每年進行一次盤點,做到帳實相符,保持帳、物、卡一致。

2、行政部: 2.1隨時掌握固定資產的使用狀況。

2.2負責監督配合使用單位做好設備的使用和維護,確保設備完好提高利用率,并定期組織設備的清點,保證帳、卡、物相符。

2.3負責固定資產的管理,搞好固定資產的分類,統一編號,建立固定資產檔案固定資產檔案.xls(格式后附7)存、啟用等事項。,登記賬卡,負責審批并辦理驗收、調撥、報廢、封

2.4根據使用部門的使用情況,組織編制設備大中修維修計劃,按期編報設備更新計劃。

2.5年底協同財務部清查固定資產。

3、使用部門

由使用部門經理作為本部門固定資產的主要負責人,主要負責提交或審批本部門資產申購、調撥、報廢、保養等手續。

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