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物資采購文件

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簡介:寫寫幫文庫小編為你整理了多篇相關的《物資采購文件》,但愿對你工作學習有幫助,當然你在寫寫幫文庫還可以找到更多《物資采購文件》。

第一篇:物資采購文件

關于紅運金屬科技物資采購文件

為了公司長遠發展,養成低耗高效節約的良好習慣。降低成本,禁止浪費,增強企業競爭力。特制定本辦法:

1.公司自2012年3月1日起執行統一采購單。各部門負責人在辦公室領取采購單.2.采購的物資由部門負責人按照采購單內容逐一填寫。特別注意所需的物資名稱,規格,數量,有特殊要求的填寫在備注欄內。本采購單一式三聯:第一聯白色由部門保存,第二聯粉色給采購作為采購與入庫的憑據。第三聯藍色作為庫房存根。

3.各部門車間根據需求由本部門主管簽字確認交上級部門主管審批后由采購部門負責采購。

4.一般物資采購時間為2——5天。有及時需要的在備注欄注明。采購人員根據實際情況及時安排,以免耽誤部門工作或生產任務。

5.采購人員購回的物資應在第一時間內辦理入庫手續和財務報賬。同時庫房應盡快通知申請部門主管領取。

6.有數額巨大的物資需公司研究決定的由部門主管交總經理審批。

7.采購辦完入庫后隨即帶原采購單及入庫單去公司財務報銷。財務人員不見入庫單不予辦理報銷。其損失由采購自己負責。

8.如有因個人責任心不強,工作不認真造成的浪費損失由當事人自行承擔。

本文件發閱各部門,即日起正式執行。

西安紅運金屬科技有限公司

2012年2月18日

第二篇:物資采購管理制度

物資采購管理辦法(草稿)

一、公司施工生產、維修所需資料,由各生產單位提出計劃,供應部門經平衡庫存后,具體負責按計劃采購。特殊急需材料,生產單位另報追加計劃,經主管領導批準同意,可臨時采購,但必須補辦正規計劃。

二、下月物資采購計劃,應在本月三十日前編審完畢,當月采購計劃必需在本月十五日前完成釆購,發票、清單應隨貨同行,物資到庫后必須經庫管員、驗收員、釆購員同時對數量、質量、規格型號進行嚴格驗收,并在驗收單上簽字確認、方可辦理入庫手續,未經驗收的物資統一在待驗區存放。當月采購的物資必須在二十八日以前完成報銷手續。

三、物資采購要遵循:先廠家,后批發,就地就近,擇優采購原則。

四、大宗或金額較大物資,由公司或供應部門采用招標或合同采購的方式進行采購。如選礦藥劑、鋼材、水泥、油料、火工品等。在簽訂上述物資購銷合同時必須明確約定物資驗收方式(如檢斤、檢尺),對檢尺驗收的物資必須約定最大誤差范圍。大宗物資采購必須索要正式的產品合格證、檢驗報告,特殊物資要有質量保證書(如鋼絲繩等)。

五、采購工作中要嚴格把關,盡職盡責,堅持貨批三家和兩比-確認的原則(計劃員,采購員比價、部門經理確認),發現問題及時解決,避免造成不必要的損失。

六、規范采購行為,物資采購實行分類、集中采購的原則,但采購人員必須了解市場實際行情,防止供應商虛高價格,如發現價格虛高、以次充好、弄虛作假、營私舞弊、以權謀私,給公司造成損失的,除追究當事人責任外,部門經理有二次定價和取消供應商資格的權力。

七、涉及生產安全方面的物資,必須購買有國家強制標準、生產許可證、產品合格證的產品,如鋼絲繩、安全帽、安全繩等,否則不允許購買,出現問題由經辦人承擔全部責任。八.供應商的資格必須經公司考查確認,采購人員不許私定供應商。集中釆購物資的價格不能高出市場同類產品,供應商外購材料加價比例不能超過15%。

第三篇:物資采購管理制度

物資采購管理制度(精選多篇)

物資采購管理制度

1.目的

為了規范采購行為、穩定優質供應商關系,降低采購成本,提高工作效率,特制定本制度。

2.適用范圍

公司..地區采購業務

3.內容

3.1 公司所有采購物資均要執行現有的《采購業務流程》,星期日應急采購除外;

3.2 采購人員現場采購有責任繼續議價、有現場采購選擇權,但所購物資性價比不得差于詢價物資,否則采購人員將承擔責任;

3.3 采購人員在采購物品時應該問清該物品的開票名稱、供應商名稱、所開發票的形式,做到入庫時信息準確、便于入賬;

3.4 采購人員采購材料必須當日入庫,保管員必須當日入erp賬;

3.5 采購人員要樹立公司利益至上的原則,盡量索要增值稅發票;

3.6 采購業務實行誰經手誰負責的原則,避免扯皮;

3.7 對于月結的供應商,原則上要求其每月25號左右開出發票,經手人在接到發票后,必須在2日內入賬,履行報銷手續,不得逾期不報,影響公司形象,如果超過時間不報,采購人員將承擔責任;

3.8 對于小額、特殊物品,不能開具發票的,要及時與財務部溝通,協商處理辦法,財務部要在堅持原則的基礎上,針對實際情況給予變通處理。

3.9凡違反上述規定的經辦人,經管理部核查事實清楚的,將給予每次

1000元的考核,凡違反3次者給予開除,給1個月..市最低工資用于交接,望相關人員盡職盡責,做好工作;

3.10凡需總部采購事項一律通過流程申請,任何部門、任何人不得以口頭或電話申請

3.11凡價值5000元以上需總經理審批事項,必須通過郵件,經回復后再通過oa申請

3.12公司內批量采購必須通過oa批準后采購,500元以下生產急需物品必須經生產副總批準采購,但必須在36小時之內通過流程申報

3.13凡違反3.10之后規定的責任人,一次考核-10000元,二次以上違反者辭退。

物資采購管理制度

為了加強公司基本建設的經營、財務管理,規范采購工作流程,進一步提升公司采購工作效率,使之更好的為公司基建施工提

供物資供應保障,根據公司建設發

展的實際需要,特制定本制度。

1、煤礦自購物資由集團公司設立專職采購人員和管理人員,應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質、專業知識和業

務能力,綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程,本著服務煤礦基建的宗旨,忠于職守,廉潔自律。

2、公司財務部門負責對煤礦的所有采購合同進行審核、監督,保證公司所有經濟行為的合理性和經濟性。計劃科負責對采購

計劃的審批,確保采購行為的合理和采購資金的落實。

3、收集公司基建所需的物資、設備采購需求,編制各期采購計劃,上報公司財務科審批并執行。、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃,保質保量、及時準確地為基建施工提供采購服務,并就供應的物資的質量、數量、品種規格、價格、交貨期等要素

及時征求施工單位的意見,改進不足。、積極參與集團公司,煤礦組織的大宗物資采購及招標工作,并提交合理化建議。

6、采購合同的簽訂:

初步確定供應商和待采購物資、設備的市場價格后,集團公司供應科、辦公室應及時組織和相關供應商開展關于采購物資、設

備的價格談判,簽訂采購意向合同、協議。

公司供應科、辦公室將采購合同、協議以及采購計劃報公司計劃科審核,經事前審計、確認其合法、經濟后,報公司財務負責

人審批、簽字許可后,和相關供應商簽訂正式采購合同、協議。

7、簽訂采購合同、協議的原則和注意事項自主、自愿,平等協商是簽訂采購合同協議的基本原則。簽訂采購合

同、協議的注意事項為:

合同、協議的條款、內容以及履行

方式等必須符合法律規范。

合同、協議的規定必須符合公司的利益,或與公司的利益沒有抵觸。

合同、協議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性,避免不確定的法律和經濟責任的糾紛。

物資采購管理辦法

一、公司施工生產、維修所需資料,由各生產單位提出計劃,供應部門經平衡庫存后,具體負責按計劃采購。特殊急需材料,生產單位另報追加計劃,經主管領導批準同意,可臨時采購,但必須補辦正規計劃。

二、下月物資采購計劃,應在本月三十日前編審完畢,當月采購計劃必需在本月十五日前完成釆購,發票、清單應隨貨同行,物資到庫后必須經庫管員、驗收員、釆購員同時對數量、質量、規格型號進行嚴格驗收,并在驗收單上簽字確認、方可辦理入庫手續,未經驗收的物資統一在待驗區存放。當月采購的物資必須在二十八日以前完成報銷手

續。

三、物資采購要遵循:先廠家,后批發,就地就近,擇優采購原則。

四、大宗或金額較大物資,由公司或供應部門采用招標或合同采購的方式進行采購。如選礦藥劑、鋼材、水泥、油料、火工品等。在簽訂上述物資購銷合同時必須明確約定物資驗收方式,對檢尺驗收的物資必須約定最大誤差范圍。大宗物資采購必須索要正式的產品合格證、檢驗報告,特殊物資要有質量保證書。

五、采購工作中要嚴格把關,盡職盡責,堅持貨批三家和兩比-確認的原則,發現問題及時解決,避免造成不必要的損失。

六、規范采購行為,物資采購實行分類、集中采購的原則,但采購人員必須了解市場實際行情,防止供應商虛高價格,如發現價格虛高、以次充好、弄虛作假、營私舞弊、以權謀私,給公司造成損失的,除追究當事人責任外,部門經理有二次定價和取消供應商資格的權力。

七、涉及生產安全方面的物資,必須購買有國家強制標準、生產許可證、產品合格證的產品,如鋼絲繩、安全帽、安全繩等,否則不允許購買,出現問題由經辦人承擔全部責任。

八.供應商的資格必須經公司考查確認,采購人員不許私定供應商。集中釆購物資的價格不能高出市場同類產品,供應商外購材料加價比例不能超過15%。

**民茂食品有限公司

物資采購管理制度

第一章總則

第一條為確保公司產品質量,規范本公司材料物資供應程序,使采購環節做到合理性、及時性、準確性、計劃性,特制定本制度。

第二條本制度適合公司所有部門。

第二章物資分類

第三條原、輔材料類:各類產品生

產所需原料及輔料、燃料、包裝物等。

第四條五金配件、低值易耗品類:包括工具、機器零配件、易損易耗品等。

第五條辦公后勤物資類:包括辦公用品、日用雜品等。

第六條技術檢驗器具及特種原、輔料類:包括實驗器具及藥品、特殊原輔料等。

第七條固定資產類:包括生產用和非生產用固定資產。

第三章物資采購程序

第八條原輔材料:由生產部依據銷售計劃,結合當時段生產計劃及庫存情況,由該物品所屬庫房管理人員擬定采購計劃報總經理批準后,轉交采購部按生產需要保質、按時、保量的及時采購。

第九條五金配件、低值易耗品類:由各使用部門根據生產需要并結合庫存情況提出需求量,由該物品所屬庫房管理人員擬定采購計劃經部門負責人審核后,報總經理審批后交由采購部采購。

第十條辦公后勤物資類:由各使用

部門負責人根據實際需求情況,擬定計劃交由總經理辦公室匯總,統一擬定采購計劃由總經理核準后交由采購部采購。

第十一條技術檢驗器具及特種原輔料:由質量品控部門依據生產、分析實際需要并結合庫存情況,按需要擬定計劃,經部門負責人審核后報總經理批準交由采購部采購,采購過程涉及相關專業技術需要的,所需部門必須全力配合。

第十二條固定資產類:

1、生產類:由生產部門根據生產需要提出申購計劃,經部門負責人審核后報經總經理批準后交采購部門執行。

2、非生產類:由公司根據企業發展需要負責實施。

第四章“申購計劃單”的撤銷與回復

第十三條請購部門填制的“申購計劃單”經核批后,一般不得撤銷,若遇特殊情況應立即告知采購部停止采購。

第十四條采購部執行完“申購計劃單”后,必須按規定入庫,同時應及時知會請購部門,若遇不能完成的作業應立即告知請購部門并說明原因。

第十五條采購部在執行“申購計劃單”時,應遵循按申購單確定的規格、型號、數量,不得擅自改動,特殊情況可商會請購部門,經同意后方可改購。

第十六條各請購部門在填制請購單時,應明確采購物資的規格、型號、數量、用途、需用時間、特殊技術參數應以書面形式告知采購人員就近訂購

1、在本地能購的物資,盡量不在外地買,縮短供貨周期,節約運輸成本,方便違約協調處理。

2、對質量要求高的物資,重點放在求質量,再擇供應商的遠近。

價格與質量:應遵循同質比價,同價比服務。

大宗長期常用物資,必須選擇兩家以上的合格供應商,同時儲備兩家以上的供應商。

適合單一供應商的采購。

1、需求量太少,不值得再分。

2、某個供應商能夠提供穩定質量的產品,或非常出色的服務質量,可暫不考慮其它供應商。

3、集中購買可獲得折扣并能降低采購費用。

4、采購量少且不受限。

第十八條付款方式:實行帳期結算和定期結算相結合。特殊情況經總經理

批準后方可采取現金購買方式運作,原則上不得采取先款后貨。

第十九條建立合理庫存及最低庫存制度,以保證供應鏈暢通,同時壓縮資金占用和提高資金流動速率。

第二十條采購實施程序

采購人員收到采購計劃單后,根據需求物資情況進行分類歸口落實專人負責。

采購實施人應廣泛深入市場了解擬采購物資的市場價格、品質、供應商情況等相關信息。在保障質量、品質前

提下應遵循采購原則和公司相關規定,若遇市場變化,價格有異動必須及時如實匯報,征得公司領導同意。

據市場了解情況確定供應商,簽訂購銷合同。

以“訂單”形式實施采購。采購物資回公司時,應及時告之庫管,經質檢及生產負責人或請購部門檢驗合格后方可入庫,庫管入庫后應及時通知使用部門,嚴禁違規作業;對采購物質在倉儲中有特殊要求或規定的,采購及請購部門應予先告知庫管人員。

所有采購物資在使用過程中,相關采購人員應及時追蹤使用情況,并及時收集意見及相關問題,分類匯總后及時向相關領導及供應商協調處理。

第六章供應商的選擇

第二十一條各項證照齊全,如:營業執照、稅務登記證、行業許可證、質檢報告等證件。

第二十二條生產設備齊全,技術先進,資金雄厚。

第二十三條生產規模、生產能力要與公司需求匹配,以及該企業的發展潛力是否能達到公司未來發展所需水平。

第二十四條建立合格供應商情況評價表,定期考核、調查,看是否令公司滿意,主要在供貨質量、數量、價格、支付、服務等方面,一般合格供應商應做到:

無須催貨而準時到貨。

要求的到貨日期通常都能接受。

根據原料價格下調而主動向需求方降價。

第七章采購原則

第二十五條以市場實際價格為指導,實地考察,面談合格事宜原則上不采

取電話或傳真談價。

第二十六條對于市場價格波動頻繁,幅度較大的采購物資應隨時了解市場動態,并收集市場信息以書面形式向總經理及相關負責人匯報。

第二十七條“訂購合同”應由相關

部門會審后,報總經理簽字實施。第二十八條“訂貨單”在無價格變動情況下可由經辦人填制后報部門負責人核準實施,遇有價格變動須報總經理核批方可實施。

第二十九條五金配件、日雜用品等零星物資,據“請購單”采取“定量、定點、定價”的原則,集中采購或委托使用部門直接采購,采購部、財務部核單。

第八章貨款支付管理

第三十條采購經辦人員根據采購周期及相關合約約定,每半月報送一次到期付款計劃,經部門負責人,財務管理部審核后報總經理批準支付。

第三十一條遇特殊情況,應做好應急準備和同供應商的洽談解釋工作。第三十二條所有對外支款事宜,均由經辦人員按程序辦理,不得讓供應商直接到財務管理部、總經理處催款。

第九章質量事故的處理

第三十三條所有采購物資的質量實行質量責任“終身追究制”。

第三十四條物資在運輸、采購、使用環節發現的質量問題均應及時告知供應商,并及時核定損失及質量事故大小,并按相關條約進行處理,處理結果應及時報財務管理部和總經理并告之供應商。

第三十五條因采購人員工作疏忽、循私舞弊導致的質量事故,一切后果責任由采購人員負責;因質檢人員工作疏忽、循私舞弊導致的質量事故,一切后果責任由質檢人員負責;情節嚴重的,按公司法或國家相關法律法規追究責任。

第十章合同管理

第三十六條合同簽約原則

不得損害公司利益。

合同約定的所有條款應明確,清晰有操作性。

不得違背相關法律法規和公司相關規定。

不得降低質量標準。

所有合同的附件,質量驗收標準、質量協議等其它相關文本應完整

規范。

第三十七條合同的管理

合同簽訂后則應分類歸檔,原件存放在公司檔案室,相關部門存復印件,后續補充規定及時傳遞到相關部門歸口保存。

第十一章附則

第三十八條本制度從二0一四年五月一日起實施,由總經理辦公室和財務部負責監督。

第三十九條

本制度由公司總經辦負責解釋,修改亦同。

第一章物資采購管理制度

第一條目的;為了加強公司各部門、公司及其所屬各單位的生產經營、財務管理,規范采購工作流程,進一步提升公司采購工作效率,使之更好的為公司各部門提供物資供應保障,根據公司產業發展的實際需要,特制定本制度。

第二條定義:物資采購管理就是對

全公司的生產、銷售、使用的各種物資的申請、計劃、審批、采購、驗收、入庫登記等全過程的控制。

第三條適用范圍:天潤建司各部門均依照本制度執行。

第四條公司采購中心、公司辦公室是公司采購工作的執行機構;公司審計部、財務總監是公司采購管理的主要機構。

第五條公司采購中心設立專職采購人員和管理人員,應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質、專業知識和業務能力,采購中心及中心各級人員應嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程,本著服務公司生產和銷售的宗旨,忠于職守,廉潔自律。

第六條公司辦公室負責公司辦公資產的采購和管理,辦公資產的采購和管理要專人負責,專人審核。

第七條公司審計部負責對公司的所有采購合同進行審核、監督,保證公司所有經濟行為的合理性和經濟性。

第八條公司財務總監負責對采購計劃的審批,確保采購行為的合理和采購資金的落實。

第九條公司采購中心、公司辦公室的主要職責是:、收集全公司各部門、公司的物資、設備采購需求,編制各期采購計劃,上報公司財務總監審批并執行;、廣泛收集各物資的供應商信息,建立供應商名錄并及時更新;對各供應商的資質、供應能力、信譽等級、供應物資的價格、質量、交貨期、后期服務等因素進行綜合分析,給予資信等級鑒定,明確合格供應商,作為公司物資采購的主要、優先采購對象。3、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃,保質保量、及時準確地 為各用戶提供采購服務,并就供應的物資的質量、數量、品種規格、價格、交貨期等要素及時征求用戶意見,改進不足。、組織大宗、長線物資的采購招標工作,簽訂采購合同、協議并負責執

行。

第十條財務總監的主要職責是:

審核、批準采購計劃,安排采購資金,對采購計劃的充分性、必要性以及采購資金的落實負責;參與物資采購招標工作,監督采購招標工作的合理性和經濟性。

第十一條公司審計部的主要職責是:

對公司各采購合同、協議進行事前審計;檢查、監督采購部門的供應商管理;參與合格供應商鑒定;參與、監督采購招標工作,保障公平公正。對各采購合同、招標工作的合法性和經濟性負責,維護集團利益。

第十二條采購部門的權限是:審核

公司各部門、公司的物資、設備需求,有權要求各物資、設備需求單位按時提供需求計劃;有權否決、修正不合理或不必要的物資、設備需求申請;有權對公司的物資使用情況進行檢查;有權對供應商進行考核。

第十三條財務總監的權限是:

審核、批準公司采購中心、公司辦公室的采購計劃,結合公司財務狀況,有權對采購計劃進行調整;有權監督采購計劃的落實情況;有權監督采購招標工作;審批單項支出不超過人民幣一萬元的固定資產、設備的采購項目和單筆不超過人民幣五萬元的日常財務開支。第+四條公司審計部的權限是:

有權對各采購合同的經濟性和合理性進行審核,提出修正意見;有權參與、監督各采購招標工作;有權參與供應商鑒定并提出評審意見;有權監督、檢查有關單位的供應商的管理情況;有權對采購過程中的異常行為提出糾正、處置意見和建議。

第十五條公司規定,凡交易金額達到或超過人民幣五千元的,必須簽訂采購合同、協議:交易金額達到或超過人民幣五萬元的,必須實行招標采購。

第十六條物資、設備需求的申請:

公司各部門、公司需要購買物資、設備,凡屬于公司集中采購的,應按時提供物資、設備的、季度、月度需求計劃;對零星采購需求,應按規定提前提出書面申請,明確需求物資、設備的種類、品種、規格、到貨時間,不能明確的事項,要加以說明,報公司采購中心、公

司辦公室登記審核。

第十七條采購計劃的編制和審核:

公司采購中心、公司辦公室收集采購需求后,按、季度、月度編制公司物資、設備采購計劃,報公司財務總監、公司總經理審核批準;對于應急的零星采購需求,應填寫臨時采購申請單,報公司財務總監審批。

第+八條采購計劃的批準

公司財務總監在收到各期采購計劃后,應復核物資、設備的需求情況,結合公司財務狀況,對各期采購計劃進行審核、調整,固定資產、設備等單項投資超過人民幣一萬元的,報公司總經理批準;及時組織資金,確保批準后的

計劃落實。

第十九條確定采購方式的原則

本著成本優先的原則,采購執行部門在開展供應商選擇、價格調查、合同會簽、交易等進程時,應優先采用電話、傳真、互聯網等方式交流,最大限度地降低采購成本;特殊情況需要實地考察、談判的,應獲得公司總經理批準,并在《 出差申請單》 上簽字確認后方能成行。第二+條供應商的選擇

公司采購中心、辦公室的采購計劃獲得審批后,應及時落實供應商的選擇工作:

有確定的合格供應商的,優先在合格供應商中選擇采購對象;沒有確定合格供應商的,應積極落實尋價工作,經名方評審,確定合理的供應商,并收集相關供應商信息,進行資信等級鑒定、備用。

第二十一條選擇供應商的原則是:

擁有合法經營資質,供應能力強, 產品質量好,價格公道合理,售后服務

周到、及時。第二+二條采購合同的簽訂、初步確定供應商和待采購物資、設備的市場價格后,公司采購中心、辦公室應及時組織和相關供應商開展關于采購物資、設備的價格談判,簽訂采購意向合同、協議。、公司采購中心、辦公室將采購合同、協議以及采購計劃報集團審計部審核,經事前審計、確認其合法、經濟后,報公司財務總監審批、簽字許可后,和相關供應商簽訂正式采購合同、協議。

第二+三條簽訂采購合同、協議的原則和注意事項自主、自愿,平等協商是簽訂采購合同協議的基本原則。簽訂采購合同、協議的注意事項為:、合同、協議的條款、內容以及履行方式等必須符合法律規范。2、合同、協議的規定必須符合公司的利益,或與公司的利益沒有抵觸。、合同、協議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性,避免

不確定的法律和經濟責任的糾紛。

第二十四條采購合同、協議的履行

公司采購中心、辦公室是公司集中控制物資、設備的主要采購執行機構,負責采購合同、協議的履行。在采購合同、協議的履行過程中,要督促供應商按照合同、協議規定提供商品或服務,及時掌握履行進

程;充分聽取質量檢驗單位或個人以及用戶意見,對供應商提供的商品或服務進行初步的鑒定并登記、分析,充實供應商信息。對不能履行或不能完全履行采購合同、協議的供應商,應按合同規定或國家相關法、法規追究責任;對能夠降格使用的,經協商可以讓步接收。第二十五條采購物品的管理、任何采購方式采購回的物資、設備,都必須由專人驗收,對所到貨物、設備按合同、協議要約的規定逐項核實,填寫檢驗報告并簽字確認。對不符合合同、協議要約規定的,拒絕接受,并將實際情況及時反饋至采購部門。、驗收合格的采購物品要及時辦理入庫手續,按規定存放;直接送達用戶的,必須辦理出庫、領用手續并簽字確認。

第二十六條采購的授權

公司采購中心和公司辦公室是公司集中控制物資的采購執行機構,未經許可,公司任何部門或個人無權擅自采購;若因特殊原因必須自行采購的,須經公司采購中心或公司辦公室授權,否則公司不予認可,并追究違規責任。

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第四篇:物資采購合同

物資采購合同

甲方(賣方):

乙方(買方):

依據《中華人民共和國合同法》及相關法規的規定,買賣雙方在平等、自愿、公平、誠實守信的基礎上,就關于磚塊采購有關事宜達成協議如下:

第一條乙方對建設育苗基地所需磚塊的基本要求及價格:規格25mm×25mm,單價4.00元每塊,共計1515塊,合計金額:陸仟零陸拾元(大寫)整

第二條運輸條件:統一堆放,運到所需地點后堆放整齊,方便取用。

第三條付款方式及期限:甲方必須在2013年11月20日前交付磚塊給乙方,磚塊經驗收合格后,乙方一次性付清貨款。

第四條交貨地點:運費由甲方方負擔。運輸過程中貨物毀損、滅失等各種風險均由甲方承擔責任。

第五條雙方的權利和義務:

1、如果供應的貨物行情有較大幅度的變化,經雙方協商可根據市場價格對供貨產品的價格做出必要的調整。協商不成,仍按原條款執行。

2、如甲方提供的貨物包裝或產品規格不符合要求,甲方有權拒收貨物。如乙方拒收,甲方必須按照本合同的約定另行提供符合要求的貨物,且由此造成的各種損失均由甲方承擔責任。

3、甲方必須向乙方提供生產企業資質證明、營業執照及相關的手續。其提供的產品,必須符合相關的國家、行業或企業標準。

4、乙方應在甲方所送的貨物到達后及時進行驗收,如發現質量問題,甲方須立即現場處理善后事宜。因此給乙方造成損失的,甲方應承擔乙方為此支付的所有費用,此責任不因乙方已進行質量檢驗而免除。

5、如甲方未按照本合同規定的時間送貨、送貨遲延或貨物的數量與合同約定不符,應賠償乙方違約金2000元。

6、雙方都應保守對方的商業機密。

第六條合同有效期:年月日起至年月日止。

第七條本合同一式兩份,甲乙雙方各持一份,具有同等法律效力,雙方簽字蓋章后生效。雙方發生爭議時,協商解決,協商不成任何一方均有權向甲方所在地人民法院提起訴訟。

甲方(簽章):

電話:

開戶行:

賬號:

簽字日期:年月日 乙方(簽章): 電話: 開戶行: 賬號: 簽字日期:年月日

第五篇:物資采購管理辦法

第一條 為了加強內部管理和控制,規范采購行為,保障生產經營活動的正常進行,以最大限度地降低采購成本,特制定本辦法。

第二條 本辦法對本公司所有材料物資的采購均適用,公司控股子公司參照執行。

第三條 采購流程及職責分工

一、采購流程:

1、生產部根據設備狀況滾動編制月度、季度、生產計劃包括主要材料(玻璃、鋁框、接線盒、背板等)月度、季度消耗總量、單位產品材料消耗量及原輔材料安全庫存量,經分管副總經理、總經理批準后實施。

2、采購部門根據生產計劃、單位消耗量、安全庫存量、實時庫存量、采購周期及供求狀況定期編制原輔材料采購計劃,經分管生產的副總經理審核、總經理審批、董事長核準后進行詢價;辦公用品由需求部門申請,綜合管理部門負責統一采購,其余物資采購包括修理用備件、機器設備及工具、辦公設備、家具、低值易耗品等由需求部門申請,采購部門負責采購。

3、采購審批權限:公司原輔材料采購計劃,由分管生產的副總經理審核、總經理審批、董事長核準;其余物品采購計劃或采購申請由需求部門申請,經財務總監審核、總經理審批、董事長核準后執行;大宗機器設備等巨額采購還需呈報公司董事會決議通過后執行。

4、采購人員進行詢價、議價、比較分析報審,原輔材料、修理用備件、機器設備及工具、辦公設備、家具、低值易耗品等定價須經公司物資價格監查組審議通過后執行采購。

5、成立物資采購監查組。物資監查組的工作職責:參與公司供應商的選擇;負責公司采購物資價格的審定等,監查組由董事長任組長,總經理、副總經理、財務總監為成員的四人監查組。供應商評價采用現場考察和資質審查相結合,但參與現場考察人員和參與其資質審查人員不得重復;供應商評審采用比較記名投票方式,董事長一人兩票制,其余人員一人一票制,全數為五票,少數服從多數。經監查組審查通過的采購價格才能執行。

6、定期或即時簽訂購銷合同,日常由采購人員聯系發貨時間、發貨數量及交貨地點等事項。

7、倉庫收貨、品管人員現場驗貨。

二、職責分工:

1、銷售部門負責公司月度、季度、銷售計劃的制定和修正;

2、生產部門負責公司月度、季度、生產計劃的制定和修正;

3、采購部門負責公司所有材料物資的采購,同時根據生產計劃、交貨期限、實際庫存數量及安全庫存量定期或適時進行采購申請;

4、品管部門負責采購貨物的質量參數以及進倉貨物的品質檢驗;

5、財務部負責采購流程及購銷合同、單據的審核,同時負責相關資金的落實安排;

6、倉庫負責貨物的數量驗收、發放及實時庫存數量反饋等;

7、總經理或分管副總經理負責采購申請及其購銷合同的簽批,包括主要材料、修理備用件、辦公設備、低值易耗品等貨物采購供應商的選擇及其接洽;

8、董事長負責機器設備、不動產購置、無形資產受讓等非經常性物資采購的接洽、合同簽批等。

第四條 一般材料物資、備品的存量最高不得超過3個月的用量。

第五條 供應商評定控制程序

1、主要材料的含義

主要材料是指構成產品的主體、產品之間可以分隔但不影響產品性能材料,主要包括玻

璃、鋁框、接線盒、EVA等,輔助材料就是主要材料以外的材料;

2、對供應商的評價

2.1、采購部根據同類材料的無差異控制要求,結合物資的質量、價格、供貨期等比較,選擇合格的供應商,填寫《供應商選擇評定記錄表》。在無差異或差異可控的基礎上,對同類材料供應,應盡量選擇幾家合格的供應商。經采購部、監查組等相關機構審查通過后,錄入《合格供應商名單》中。

2.2、評價供應商時一般可考慮以下因素:

a、供應商的供貨質量、價格及付款條件、售后服務、歷史業績等;

b、質量保證能力,即質量控制體系;

c、業內評價、第三方認證等; d、滿足法規的要求,采購產品涉及強制性認證的,應具有相關認證的證書和質量證明等

2.3、對第一次供應材料的供應商,除提供充分的背景證明材料外,還需經樣品測試及小

批量試用,經測試合格后才能供貨:

a、新供應商根據相關要求提供少量材料;

b、交生產車間試用,并填寫《供應商評定記錄表》中相關欄目,結果反饋給采購部;

c、小批量進貨驗證或試用不合格則取消其供貨資格。小批量試用合格的,必要時再經試用,均合格的,經總經理批準后,列入《合格供應商名錄》。

3、供應商的日常管理

3.1、采購部應對供應商的供貨業績進行跟蹤,及時與品管部進行溝通。供應商產品如出現嚴重質量問題,采購部應及時向供應商發出《限期整改通知單》限期整改,如兩次發出“通知單”但質量仍沒有明顯改進的,應取消其供貨資格。

3.2、采購部每年對合格供應商至少進行兩次跟蹤復評,填寫《供應商業績評定表》,評價時按百分制,質量評分占50%,交貨期評分占10%,價格及售后服務占40%。評定標準為:一年中平均質量合格率達到98%以上的給予滿分,每降一個百分點扣5分,但質量評分不能低于35分;交貨期都準時交貨的給滿分,經常送貨不及時的,給5分以下;在同等質量的基礎上價格在業內最低的,給35分以上??傇u分不能低于80分,若低于80分或質量評分低于35分,應取消其合格供應商資格;如因特殊情況留用,應報總經理批準,但應加強對其的檢驗或驗證工作。

3.3、采購人員保持與供應商及時溝通,當供應商的供貨變化會影響獲證產品一致性時,采購部應采取相關措施,以確保該變化符合認證規定的要求。

第六條 供應商的選擇 所有物品采購供應商采購部門必須建立其背景資料檔案庫,同類

物品采購至少準備兩家或以上數量供應商,以確保供應渠道的順暢,供應商的選擇從《合格供應商名錄》中擇優錄用;

第七條 價格確認

1、已經核定的物料,采購人員應注重分析,收集信息資料以盡可能降低采購成本,其他部門人員若有相關信息應盡可能提供采購人員,以供參考;

2、最新采購物品或最新供貨的供應商其供貨價格須報請物資采購監查組進行審議,經審議通過后方可執行,已經核定物料采購價格通知上調時,須附價格上調原因,采購部報請物資采購監查組進行審議,審議通過后方可執行;

第八條 詢價、比價、競價

1、根據物料采購的需求,采購人員應至少選擇三家適合條件的供應商進行詢價,詢價的內容包括品種、規格、數量、質量、價格、報價的有效期限、交貨日期、結算方式、合同形式(長期合同或即時合同)等;

2、采購部在收到供應商反饋信息后,采購人員據此分別品種、規格、數量、質量、價格、交期、售后服務等進行比較分析,選擇符合條件的供應商進行招投標,公開競價;

3、物資采購監查組審議價格的過程嚴肅認真,審議的方法是評定計分制,審議的地點必須是公司注冊地,審議的依據是供應商提交的投標書或報價單等。

第九條 執行采購

1、采購人員接到經核準的“請購單”后,應與供應廠商進一步接觸,進行正式的質量、價格和后續服務談判。對金額較大的或批量采購,應到供方生產工廠進行實際考察,以充分了解供方的資信程度、供貨能力和現貨品質等,向對方明確訂貨意向。

2、在采購作業所需的全部條款與供應商達成一致后,采購人員應準備相應買賣合同四份,經授權簽字蓋章后生效,供方留存兩份,需方留存兩份,其中一份采購部、一份財務部,合同需要列明至少下列條款:

2.1、供應商資料:包括名稱、地址、聯系人、聯系方式;

2.2、采購物料的詳細描述:包括品名、型號、規格等,如有超出標準的特殊要求需特別注明;

2.3、訂單所采購的數量/重量:單位包裝數量/重量;包裝件數;

2.4、價格:單價,合計價、合同總額,定金或預付款

2.5、交貨日期:分批交付時應明確每批的交付時間和交付數量。

2.6、付款方式

2.7、所需的質量證明資料(檢驗單、質保單、出廠證明單、化驗報告等)。

2.8、質量保證條款:發生質量問題時進行退換或其他處理方法。2.9、運輸方式和銷售發票的要求。

3、屬于分批交貨的貨物,采購人員根據實際需求,出具交貨通知單經采購部門經理審核,加蓋公章后由采購人員通知供方發貨,采購人員應跟蹤控制材料物料交貨,及時向供應商跟催交貨進度。

4、發貨前要求供應商在其“送貨單”上注明“訂購單編號”及“包裝方式”,以便驗收確認。

5、采購部門接到生產部門緊急采購案件,應立即進行詢價、議價,按采購程序指明專人迅速辦理。

6、階段控制及溝通

6.1、采購過程分為請購、詢價、訂購、交貨四個階段,采購部應協調控制采購作業每個階段的進度。

6.2、采購人員未能按既定進度完成作業時,應將異常情況反饋給主管上級,說明異常原因及預定完成日期,以便擬訂對策處理。

7、采購作業方式 除一般采購作業方式外,采購部門可依據材料物資使用情況和采購特性,選擇下列一種最有利的方式進行采購:

7.1、集中計劃采購:凡具有共同性的材料物資,可以集中采購計劃交貨的,可核定材料項目,通知生產等部門依計劃提出請購,采購部門定期集中辦理采購。

7.2、長期報價采購:凡經常性使用,且使用量較大的大宗材料物資,應事先選定廠商,議定長期供貨價格,報批準后通知各部門依需要提出請購計劃。

8、退貨

經檢驗不合格的材料物資需要退貨時,倉庫應出具紅字“材料入庫單”或拒絕入庫,同時書面通知采購人員并附有關“材料檢驗報告”,采購應及時同供應商溝通進行后續處理。

第十條 貨物驗收及付款

1、供應商交貨時采購部應通知倉庫,對實物清點件數或稱重,隨貨同行的有關證件進行核對,實物與請購單或采購合同內容核對相符后簽收,倉庫出具入庫單,庫管員簽字確認,如發現不符時,即通知采購部會同處理。

2、對有質量參數要求的材料物資,品管部派員驗收,經驗收合格后倉庫出具入庫單,同時品管人員和庫管員必須簽字確認。 第十一條 付款結算

1、采購款項必須按采購合同所約定的時間和方式由財務部統一安排支付。

2、付款申請由采購人員提交,提交的內容包括:送貨單、入庫單、對方開具的發票、檢驗報告等,申請付款應嚴格按照相關合同要求進行,分清輕重緩急。申請付款單上應注明交貨日、開票日、預付款、已付款、余款等。按審批權限經相關負責人簽字后,方可辦理付款手續。

3、只有在出現以下情況時才可由采購人員借款或墊款進行直接支付:

3.1、緊急采購且不能及時辦理財務付款手續;

3.2、外埠采購且供應商要求立即付款時;

3.3、現場調試期間臨時急需材料采購;

3.4、1000元以下的零星采購。

第十二條 進度控制及異常反饋

1、采購部應注重合同或協議的到貨時間要求,掌握到貨進度。

2、采購人員發現供貨方交貨日期有延誤時,應主動與供貨廠商聯系催貨,對異常原因及處理對策,通知生產部協調處理。 第十三條 質量評價

就公司所耗用的材料物資質量予以關注,根據使用效果分別材料、分別供應商作出質量評價,以利于供應商的優選。

第十四條 參與采購過程的各相關部門,明確分工、明確責任、互相配合,發揮互相督促的作用,確保公司利益不受損害。

第十五條 參加采購的人員要嚴格自律,加強法制觀念,自覺抵制不正之風,任何人不得私下收受回扣或傭金,虛心接受群眾監督。

第二十六條 本辦法自公布日起執行

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