第一篇:采購部工程師崗位職責
采購部工程師崗位職責
1、按照部門業務專業劃分,負責對應采購物項的采購招標工作;
2、參與編制對應專業采購項目的的采購計劃、招標計劃、資金計劃、付款計劃;
3、熟悉所經辦材料設備及指定分包工程的功能、性能并了解與其相關的規范、法律、法規;
4、不斷調研開拓優質供應商、分包商;
5、建立并維持與供應商、分包商的正常關系;
6、收集價格情報及替代品資料,配合各項成本分析和預測工作;
7、嚴格按采購管理程序采購并自始至終對所負責項目進行跟蹤記錄;
8、編制所負責材料設備之招標文件,全面負責整個招標過程之招標工作;
9、跟蹤處理對應專業采購范疇采購供貨進度問題;
10、跟蹤處理對應專業采購范疇重大質量問題;
11、開展新產品、新工藝的調查研究工作;
12、貫徹成本觀念,尋找成本降低方案;
13、協調跟催技術確認工作、材料翻樣工作、現場供貨工作;
14、辦理、審核各類請款、簽證、扣款;
15、辦理各類材料設備工程結算;
16、其它領導交辦的工作。
第二篇:采購部崗位職責
采購部崗位職責
一、目的:明確采購部職責,確保公司有序管理。
二、范圍:采購部
三、責任者:采購部人員
四、人員編制:采購員1人,采購助理1人(兼職行政助理)
五、內容:
(一)根據公司下達給采購部的使命及對市場的預測制定采購戰略
(二)制定采購目標及目標分解。
(三)制定采購預算及預算分解。
(四)根據采購計劃確定采購部組織架構、設計及人員配備。
(五)組織制定采購部各項規章制度,報批并實施、監督及檢查。
(六)擬定采購政策,報批并實施(價格政策、激勵政策等)。
(七)供應商的評審、物料的及時采購、跟單員工作的安排與考核、與供應商對帳,并對分管的工作承擔責任。
(八)每日應到物料的及時跟進與確認、物料帳目的記錄及核查、協助處理來料異常、并對分管的工作承擔責任。
(九)負責本部門工作安排,督導其執行效果,本部以及與其相關部門的溝通協調工作,并對分管的工作承擔責任。
(十)單據的收發、訂單的接收及結果情況的跟進、文件資料的收發、管理。依相關部門的要求計劃,確保生產用原材料、輔料的準時到料,并確保來料的質量符合公司的質量標準要求。
(十一)協助公司進行采購成本控制,不定時的向總經理匯報采購工作的運作情況。采購部職責
(一)對總經理負責。
(二)根據公司有關經營發展戰略,制訂、季度、月度推廣方案,呈報總經理。(三)負責根據運營部原料需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并組織具體的實施,保證經營過程中的物資供應。
(四)認真做好市場調查和預測,及時采購物資采購計劃中提出的各類物資,做到既要價格合理,又要保證質量。
(五)負責各類采購合同的簽訂與管理、落實工作,并制訂相應的管理制度。
(六)負責辦理購進物資的到貨后的相關手續的辦理工作,供貨單位的質量審核:
(七)加強物資供應檔案的管理,做好物資信息情報的工作,建立起牢固可靠的物資供應網絡,并不斷開辟和優化物資供應渠道。
(八)負責制訂物資采購工作各項管理制度。
(九)與企業內各部門加強溝通配合,處理好生產經營過程中發生的各物流管理需求協調平衡的事項和突發問題。
(十)完成公司領導交辦的其他工作任務。采購員
一、目的:明確采購員崗位職責,確保公司采購工作的及時無誤。
二、范圍:采購員。
三、責任者:采購員。
四、內容:
(一)任職條件
1、大專以上學歷或相關飼料采購工作一年以上經驗。
2、有較強的談判溝通能力,熟悉電腦操作,熟悉相關采購常識。
3、有較強的成本控制觀念,思想品質好,工作責任心強。
(二)從屬關系
1、直接上級:采購部主任
2、直接下級:無
(三)崗位職責
1、保證所采購的原輔料和包裝材料等完全符合公司原料需求標準。
2、包裝材料的設計,按規定審批程序由質量保證部復審后交供應商按樣提供樣品。
3、原材料采購物流管理。
4、根據、月度生產計劃編制相應的原輔料采購到貨計劃。對因物料供應脫節而影響生產進度的情況負責。
5、如有意外不能保證物料及時到位,應及時向采購申請部門報告并采取相應措施。
6、如果需要更換原輔材料和包裝材料,采購員應書面通知生產部,按規定程序重新確認。
7、負責對質檢不合格物料的處理,物料經檢驗不合格時,及時聯系供應商。必須退貨的物料,及時退貨,并要求供應商在最短的時間內提供后續的解決方案,在請示后,得到批準立即執行并進行跟蹤。
8、負責新的供應商的開發和培養。
9、及時完成上級交辦臨時事務。采購助理
一、目的:明確采購助理崗位職責,確保公司采購工作的及時無誤。
二、范圍:采購助理。
三、責任者:采購助理。
四、內容:
(一)任職條件
1、大專以上學歷或文職或采購工作一年以上經驗。
2、有較強的談判溝通能力,熟悉電腦操作,熟悉相關采購常識。
3、有較強的成本控制觀念,思想品質好,工作責任心強。
(二)從屬關系
1、直接上級:采購部主任
2、直接下級:無
(四)崗位職責
1、根據采購員采購信息及時跟進,保證采購的原輔料和包裝材料等完全符合公司原料需求標準。
2、原材料采購物流管理,并獨立進行細節溝通。
4、及時按原料采購計劃與供應商對接,對因物料供應脫節而影響生產進度的情況負責。
5、如有意外不能保證物料及時到位,應及時向運營報告并采取相應措施。
6、如果需要更換原輔材料和包裝材料,采購員應書面通知生產部,按規定程序重新確認。
8、負責對現有的供應商資料進行整理,歸檔,定期聯系,建立供應商名冊。對供應商進行品質,交貨期,價格,服務,信用等能力的評估并反饋至采購員,確保供應渠道暢通和安全。
9、負責跟催采購訂單的到貨情況。
10、采購訂單完成后,負責和供應商對賬,并要求供應商及時開票。收到發票后,把采購訂單和入庫單據整理好一并交給財務人員。
11、根據與供應商協商好的付款條件,要求財務人員及時把貨款付給供應商。如果不能及時支付貨款的,應該提前告知供應商情況和推遲的時間。
12、完成上級交辦的臨時事物。
第三篇:采購部崗位職責
采購部崗位職責
部門名稱:采購部
采購部人員:采購經理、采購主管、采購專員(助理)部門本職:采購醫院所需醫療產品 主要職能:
1.及時為醫院經營提供所需的原醫療器械、耗材以及其他產品。2.掌握產品信息,優化進貨渠道,降低采購費用。
3.根據采購計劃同運營部、倉儲部確定合理的采購數量,及時了解存貨情況,合理采購。4.了解醫院的采購計劃,平衡采購計劃。
5.評審產品及供應商,選擇、建立供應商檔案。
6.對大量采購產品進行比質、比價及生產企業品牌實力。7.簽訂采購合同,實施采購活動。
8.采購合同、檔案及各種表單的保管與定期歸檔工作。9.采購產品的報驗和入庫工作及供醫院的監督。崗位描述:
崗位名稱:采購部經理 直接上級:總經理 直接下級:采購主管
本職工作:制定工作方向,合理分配下屬工作的采購工作 直接責任:
1.根據采購部各種醫療耗材的采購工作量,合理分配采購部人員; 2.根據各醫院的需求開拓新供應商與引進新產品; 3.組織進行產品的尋價和比價,審核比價單并上報;
4.根據審批意見,組織實施采購,并協調產品的驗收、入庫、等事宜; 5.對于重大采購,組織進行采購合同的評審; 6.對于專業設備、儀器和耗材進行綜合評審采購; 7.評估、維護廠家與供應商;
8.配合質量部、運營部與倉儲部進行采購產品的驗收; 9.建立采購產品的備案工作與采購合同的管理;
10.每周末將平時檢查各個崗位工作的情況匯總整理,匯總結果作為崗位平時考核成績。崗位描述:
崗位名稱:采購主管 直接上級:采購部經理
直接下級:采購專員(助理)
本職工作:為公司購進合格、優質的產品。工作責任:
1.認真執行公司各項規章制度和工作程序,服從采購部經理指揮和有關人員的監督檢查,保質保量按時完成工作任務;
2.對采購的產品進行詢價、比價(至少三家); 3.根據詢價結果上報確定采購,下產品備案;
4.及時向銷售部提供新產品目錄及樣品并跟進銷售部新產品進度; 5.參加產品談判和擬訂合同條款; 6.協助采購部經理管理合同的副本,建立部門檔案,進行合同登記,掌握合同的執行情況。7.優化采購渠道,做好新產品、優秀供應商的備案;
8.協助采購部經理進行供應商信用評定,據實提出對供應商信用評定意見,建立健全供應商檔案;
9.協助其它部門產品采購、驗收、入庫等事宜;
10.積極參加培訓活動,努力鉆研本職工作,主動提出合理化建議; 11.保守公司秘密;
12.完成采購部經理交辦的其他工作任務。崗位描述:
崗位名稱:采購專員(助理)直接上級:采購主管
本職工作:新產品信息搜集統計、備案 工作責任:
1.認真執行公司各項規章制度和工作程序,服從采購部經理指揮和有關人員的監督檢查,保質保量按時完成工作任務; 2.負責產品信息的收集;
3.聯系新產品、新供應商相關負責人來公司談判;
4.負責及時對采購產品廠家的資質資料收集,對資質資料做初步審核后交給質管部復核入系統;
5.做好所談判的產品、廠家、供應商的備案,并對廠家產品彩頁等信息的整理;
6加強與質管部、運營部等部門的溝通,及時解決工作中存在的問題,有問題及時與直屬領導溝通;
7協助采購部主管進行供應商評定,據實提出對供應商信用評定意見,建立健全供應商檔案; 9.積極參加培訓活動,努力鉆研本職工作,主動提出合理化建議; 10.做好業務記錄以及記錄的保管或移交工作,保守公司秘密; 11.完成采購部經理、主管交辦的其它工作任務并及時復命。
采購部: 李方偉 2016年11月3日
第四篇:采購部崗位職責
臺州金納車橋有限公司 采購部崗位職責
一,部門歸屬:由常務副總領導,直接向常務副總匯報工作。二,下屬部門:
1,部門職責
1.1采購部以生產部《生產計劃單》為依據,制定《基本物料采購計劃》、《零品采購計劃》,報常務副總審核批準。
1.2核對采購計劃的可執行性,如有無法執行的項目,應以書面形式反饋給計劃制定人員便于調整、修改采購計劃。
1.3收集供應商資料,評定、選擇合格的基本物料供應商,報常務副總審批。
1.4供應商通過審批后,由采購部根據基本物料采購計劃,向供方下達采購訂單,訂單必須注明采購物品名稱、型號、用途、到貨日期以及供方要求注明的項目內容。
1.5采購訂單提交常務副總審批后復印備份,影印件發供貨單位,并簽訂供貨合同(協議),督促供貨單位按合同(協議)規定時間交貨。
1.6經簽訂的供貨合同(協議)如有價格、交貨日期、包裝標準等變更,采購部在接到供方通知后應書面提出復議,并對供方重新審核。
1.7制定供應商管理辦法,加強對供應商的管理、考核,確保供方產品質量。1.8負責保存采購產品原始記錄。
1.9負責采購物品原始發票的收集,應付款項的審查工作。1.10定期改進采購工作流程和標準,通過盡可能少的流通環節,減少庫存的單位保存時間和額外庫存的發生,以達到存貨周轉的目標。1.11負責本部門人員的培養以及團隊建設。1.12負責部門之間需要協調的相關事宜。
2,權力
2.1有對本部門制度和流程的制定完善權和監督執行權。2.2對崗位制度中規定審核項目的審核權。
2.3產品進貨價格的審核權、談判權及價格范圍內的相對決定權。2.4安全庫存核查及建議權。
2.5采購物資貨幣資金的支付申請權。2.6采購產品數據的保護權。
2.7對于不符合公司規定,手續不完善的訂單有拒絕接收的權力。2.8有對公司相關采購部門決策的建議權。2.9有對公司政策執行的監督權。2.10有對本部門員工的考核權。
2.11有對本部門員工聘任、調崗、解聘的權力。
3,工作流程
3.1接收生產部下達的無聊采購計劃,各部門提供的物品使用計劃及庫存報表,根據《倉庫管理制度》,采購部對計劃及報表進行分解和分析。3.2分解后的采購計劃報主管領導審批。
3.3采購部根據審批后的采購計劃,通過價格、供貨質量、供貨及時率等多項對比選擇合適的供應商。
3.4采購部負責與供方簽訂供貨合同(協議)并督促供方及時提供合格產品或物料。
3.5產品或無聊到貨后由采購部通知質管部抽樣檢驗,檢驗合格的產品和物料,由質管部開出檢驗報告,采購部執檢驗報告單辦理產品或物料入庫手續。檢驗不合格的產品或物料退回采購部,由采購部負責退回供方。
3.6產品或物料入庫后,倉庫開出入庫單,采購部留底同時報財務結算。
編制:
審核:
批準:
第五篇:采購部崗位職責
采購部經理崗位職責
1、主持采購部的全面工作,做好布料/輔料等的采購計劃,報總經理批準后組織實施,確保各項采購任務按時完成。
2、領導采購部各成員按部門的工作職能開展工作。
3、監督參與大批量訂單的洽談,檢查合同的執行和落實情況,控制好布料物料批量進購,避開由于市場不穩定所帶來的風險。
4、做好采購的預測工作,根據資金情況,材料庫存數量等,合理進行規劃采購。
5、定期對跟單員進行采購業務知識的教導和培訓,讓采購跟單熟悉相關技能
6、熟悉和掌握采購物料所需紗支配比、結構風格、機臺針寸、單價、品質和產地等信息,檢查所購材料是否符合質量要求,對公司的物資采購和質量要求負有領導責任。
7、按工作程序做好與各個部門的橫向聯系,并及時對部門間的爭議進行檢查及商量解決方案。
8、與各供應商建立良好的合作關系,根據公司發展計劃,與合作供應商簽訂合作協議,確保供應的及時性、合格率和性價比等
9、審閱采購部相關的文件和資料,及時、準確的傳達相關的工作指示,定期組織采購部會議,監督采購跟單的采購計劃從下單、跟蹤、回料到不合格的處理過程。
10、負責與品控部及生產各有關部門溝通、協調有關面料/輔料的技術、品質問題
11、要指導、監督和檢查所屬下級的各項工作,掌握下屬的工作情況和相關的數據,及時解決采購工作中出現的各種紛爭
12、處理采購部出現的突發事件,完成領導臨時交辦的其他事項 采購跟單崗位職責
1、根據采購計劃需求及供應商的生產能力對訂單進行有效的分配,及時追蹤采購情況(跟單員收到訂單后,做好采購訂單進度跟蹤表,內容必須清晰明確,如訂單號、供應商、品名規格、數量及交期等)
2、根據商品相匹配的供應商,下采購訂單到各供應商,進行回貨交期的協商和確認;對供應商進行詢價、比價、議價,并上報相關信息,密切跟蹤供應商對所采購訂單實施進度狀態,了解供應商材料,排產,投產進度情況;
3、對自己所跟蹤的產品全過程及交期回貨負有全責;
4、熟悉了解所負責采購產品的在途、倉儲等的實際情況,有效調整產品的生產及回貨進度;
5、清晰明了自己所負責的產品生產周期、工藝要點,重點跟催欠料的回貨時間;
6、針對供應商異常不能按照簽訂交期回貨,造成交期延誤,必須及時向上級及其余相關部門反映情況,確保車間生產如期順暢
7、因異常問題供應商申請延期的溝通協調事宜,結合車間生產時間情況及時向上級反映并提出合理的參考建議,異常問題超出處理權限,必須及時快速向相關人員匯報,尋求快速處理的方法;
8、協助財務及供應商做好月底對賬工作;
9、跟進財務支付供應商的采購訂金或貨款事宜;與供應商溝通采購異常、退、換貨、補償事宜的處理,確保公司利益。
10、在倉儲部門收貨時發現供應商無送貨單或無注明訂單號、品名規格、數量等信息時,必須協助倉儲部做完收貨入倉動作;
11、在入倉經檢驗后發現有不合格品,必須在24小時內通知供應商,并7天內做完退貨流程
12、完成領導交辦的其它各項工作