第一篇:涪一中學(xué)校物資采購管理制度
涪陵一中物資采購管理制度
一、物資采購管理辦法
1、大宗物品采購實(shí)行對外公開招標(biāo)購買。
2、對一次購買量較小,但一年用量較大的物資和低質(zhì)易耗品,如水電維修器材、日常用品、清潔用具等,實(shí)行對外公開招標(biāo)定點(diǎn)采購。
3、零星物品采購實(shí)行兩人以上共同采購,并將采購價格每月上墻公示。
4、成立學(xué)校物資采購監(jiān)督小組(成員主要由校級領(lǐng)導(dǎo)組成),不定時對物資采購價格進(jìn)行市場調(diào)查和監(jiān)督。
5、對區(qū)教委要求由區(qū)教委統(tǒng)一招標(biāo)采購的物品,比如作業(yè)本、學(xué)生油印復(fù)印用紙、辦公用紙、辦公用品、校服、軍服等物品,原則上必須到區(qū)教委勤工儉學(xué)中心或其指定點(diǎn)訂購。
6、所有物資必須入庫登記,所有物資必須有領(lǐng)用人簽字出庫,并做好物資入庫出庫檔案。
二、采購制度
(一)購買物品的申報審批程序:
1、各部門提出申請,填寫好購物申請單,由部門領(lǐng)導(dǎo)人簽字同意,報學(xué)校分管領(lǐng)導(dǎo)審查,經(jīng)分管校長簽字認(rèn)可。
2、將學(xué)校同意的購物申請單交學(xué)校總務(wù)處,由總務(wù)處組織人員進(jìn)行采購。
3、采購人員在購物申請單上簽名后購買。
4、對大宗物品和用量較大的物資由學(xué)校招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組組織對外公開購買。
(二)大宗物品采購制度
1、單項(xiàng)金額在10000元以上的物資物品:
(1)由使用部門提出所購物資物品的各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)、功能要求和采購數(shù)量,填寫好購物單。
(2)將申請交學(xué)校分管領(lǐng)導(dǎo)審查,報校級領(lǐng)導(dǎo)(分管副校長和校長)審批。
(3)學(xué)校研究后報區(qū)教委同意,由學(xué)校招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組組織對外公開招標(biāo)購買或直接向區(qū)政府采購中心申請購買。
(4)招標(biāo)時請區(qū)教委紀(jì)委領(lǐng)導(dǎo)到場監(jiān)督。
(5)同時由請區(qū)教委和學(xué)校相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員到招標(biāo)現(xiàn)場檢驗(yàn)投標(biāo)產(chǎn)品的優(yōu)劣,由技術(shù)人員提出建議購買產(chǎn)品的規(guī)格、型號。
(6)由區(qū)教委和招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組成員現(xiàn)場開標(biāo),確定中標(biāo)人順序,并將結(jié)果公示三天。
(7)公示后無異議,將結(jié)果報區(qū)教委,然后簽定購買合同。
2、單項(xiàng)金額在5000元以上10000元以下的物資物品:
(1)由使用部門提出申請、計(jì)劃、數(shù)量和大約金額,填寫好購物單。
(2)將申請交學(xué)校分管領(lǐng)導(dǎo)審查,經(jīng)校級領(lǐng)導(dǎo)(分管副校
長和校長)審批同意。
(3)校長辦公會研究決定,學(xué)校行政會討論通過。
(4)將學(xué)校行政會研究通過的計(jì)劃和購物單交學(xué)校總務(wù)處組織購買。
3、單項(xiàng)金額在3000元以上5000元以下的物資物品:
(1)由使用部門提出申請、計(jì)劃、數(shù)量和大約金額,填寫好購物單。
(2)將申請交學(xué)校分管領(lǐng)導(dǎo)審查,經(jīng)校級領(lǐng)導(dǎo)(分管副校長和校長)審批同意。
(3)校長辦公會研究決定。
(4)將校長辦公會研究通過的計(jì)劃和購物單交學(xué)校總務(wù)處組織購買。
4、對一次購買量在3000元以下的,但一年用量較大的物資和低質(zhì)易耗品,如水電維修器材、日常用品、清潔用具、教輔資料等,實(shí)行對外公開招標(biāo)定點(diǎn)采購。
5、所有招標(biāo)過程由學(xué)校工會、職代會全程監(jiān)督,資料和招標(biāo)結(jié)果上墻公示材料由學(xué)校工會、職代會保存。
6、對用量較大的作業(yè)本、學(xué)生油印復(fù)印用紙、辦公用紙、辦公用品、校服、軍服等教委要求由教委統(tǒng)一招標(biāo)購買的物品到教委勤工儉學(xué)中心或其指定點(diǎn)購買和訂購。
(三)零星物資采購管理制度
1、采購人員必須認(rèn)真履行自己工作職責(zé),接受群眾監(jiān)督,服務(wù)學(xué)校安排,不能擅自購買。
2、采購時必須是兩人以上同時一起購買。在采購時如遇價格異常,需請示部門領(lǐng)導(dǎo)同意后方可購買。部門急需購物(按正常購物程序?qū)绊懝ぷ鳎r,可由中層以上干部和一名采購人員一同進(jìn)行采購,特殊情況下,也可由中層以上干部臨時安排人購買,但事后必須補(bǔ)辦學(xué)校購物程序手續(xù)(包括入庫領(lǐng)用手續(xù))。
3、所有采購回的物品必須先入庫登記,然后由使用部門到保管室簽字領(lǐng)用。
4、對于要求定點(diǎn)采購和到教委勤工儉學(xué)中心采購的物品必須進(jìn)行定點(diǎn)采購,但采購人員須經(jīng)常性的對定點(diǎn)采購物品價格進(jìn)行市場調(diào)查,并將結(jié)果反饋回學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)。
5、采購時必須貨比三家,厲行節(jié)約,做到價廉物美。如因采購行為不當(dāng)造成所采購的物資價格高于市場價,學(xué)校一經(jīng)查實(shí),處以采購人員采購商品高出市場價5倍的罰款和承擔(dān)高出市場價的價差損失。
6、采購時必須做到貨比三家,節(jié)約用錢;不得采購劣質(zhì)物品,不得吃回扣,如有回扣,應(yīng)交學(xué)校入帳。
7、所有物資采購入庫登記后無質(zhì)量問題,采購人員必須在一周內(nèi)完善簽字手續(xù),到學(xué)校財務(wù)室報帳。
8、采購人員須在每月的1號將上個月購買物資價格在學(xué)校校務(wù)公示欄進(jìn)行公示。
(四)采購問責(zé)制
1、采購人員必須有較強(qiáng)的責(zé)任心和主人翁意識,敢于同不法行為作斗爭。
2、采購必須積極主動及時,不得拖拉。如因采購工作不主動給學(xué)校造成損失,學(xué)校將對采購人員處以相應(yīng)的罰款和行政處罰。
3、采購后必須盡快的到學(xué)校財務(wù)室報帳,逾期兩周未報帳,扣當(dāng)事人獎金100元。
4、采購時必須做到貨真價實(shí),不得采購劣質(zhì)和不符合規(guī)范要求的所有商品。如采購了不符合規(guī)范要求的物品,采購人員承擔(dān)一切經(jīng)濟(jì)損失。
5、及時對購買物品價格上墻公示。逾期未公示扣當(dāng)事人當(dāng)月津貼50元。
(五)物資采購公開招標(biāo)制度
1、大宗物品由學(xué)校招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組組織招標(biāo)。
2、對一次性購買較少而全年用量較大的物品、物資,如水電維修器材、日常用品、清潔用具等,每年對外進(jìn)行公開招標(biāo)定點(diǎn)采購。
3、在招標(biāo)過程中注重招標(biāo)人的廣泛性和多層性。充分發(fā)揮學(xué)校黨政工及財務(wù)人員的監(jiān)督職能,在招標(biāo)過程中注重實(shí)效,不搞空架子,講原則,講法律,講政策,講廉潔,不講人情,誰的價格低質(zhì)量好就由誰中標(biāo)。
4、對所有招標(biāo)結(jié)果上墻公示三天。
三、采購人員職責(zé)
1、負(fù)責(zé)學(xué)校零星物品的采購工作。
2、收到批準(zhǔn)的采購單后應(yīng)按采購單所列物品及時采購,不得拖延或任意采購。采購時必須兩人及其以上一同采購。
3、采購時必須做到貨比三家,節(jié)約用錢;不得采購劣質(zhì)物品,不得吃回扣,如有回扣,應(yīng)交學(xué)校入帳。
4、所購物品必須及時入庫登記,由保管員驗(yàn)收后在采購單和購物發(fā)票上簽字。
6、憑經(jīng)保管員驗(yàn)收簽字、學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)簽字后的正式發(fā)票和采購單在一周內(nèi)到財務(wù)室報帳。
7、完成學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的其他工作。
第二篇:某學(xué)校物資采購管理制度專題
學(xué)校物資采購管理制度
為了規(guī)范采購行為,保證采購質(zhì)量,控制采購價格,提高采購效率,特制定該物資采購管理制度。
一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)
1、設(shè)立物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組,由校長、分管校長和總務(wù)科、工會、監(jiān)察室及審計(jì)人員等組成。物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組是學(xué)校物資采購的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價格等進(jìn)行監(jiān)督。
2、成立物資采購小組,由總務(wù)科分管采購的科長、專職采購員和需要采購的部門臨時選派1-2名人員組成。物資采購小組是全校物資采購的實(shí)施部門。辦公室設(shè)在總務(wù)科。
二、采購計(jì)劃和審批
1、學(xué)校各部門所需采購的物資(金額在壹萬元以內(nèi))必須先提出采購計(jì)劃,報需要采購部門的領(lǐng)導(dǎo)、主管校長和校長審批后,方可交給物資采購小組集中采購和集體采購。
2、凡國家規(guī)定實(shí)行政府采購的物資(金額在壹萬元以上),均應(yīng)報市采購辦統(tǒng)一采購。
三、采購原則及方式
1、采購物資本著公平、公正、公開的原則,實(shí)行陽光采購;必須堅(jiān)持秉公辦事,維護(hù)學(xué)校利益的原則,本著處處節(jié)約的原則,并綜合考慮質(zhì)量、價格及售后服務(wù)等方面,擇優(yōu)選購
2、采購小組在接到經(jīng)過審批的采購計(jì)劃后應(yīng)迅速組織相關(guān)人員(一般不少于3人)限期將所需物資采購到位,不得拖延,影響工作。
3、采購小組在采購物資時要憑校長審批的購物計(jì)劃方可外出采購。在采購物資時,要堅(jiān)持勤跑多問,堅(jiān)持集體談價,真正采購價廉物美、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。
4、一次性采購量較大,市場上質(zhì)價差異較大且涉及范圍較廣的物資采購可采取公開招標(biāo)的形式進(jìn)行采購。
5、采購人員應(yīng)認(rèn)真檢查物資質(zhì)量,力求價格合理、質(zhì)量合格,如因失職而采購偽劣產(chǎn)品,采購人員應(yīng)負(fù)一定經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
四、采購物資的登記和領(lǐng)用
物資采購發(fā)票應(yīng)先由物資和采購人員簽好經(jīng)手人和證明人后,由財產(chǎn)保管人員簽字驗(yàn)收,再由分管采購主任簽字認(rèn)可,最后給主管財務(wù)副校長審批報銷。
五、采購物資的報銷
物資采購發(fā)票應(yīng)先由物資和采購人員簽好經(jīng)手人和證明人后,由財產(chǎn)保管人員簽字驗(yàn)收,再由分管采購領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可,最后給校長審批報銷。具體采購管理見下附件
為了加強(qiáng)對服務(wù)中心物資采購的管理,規(guī)范大件、大宗物資采購工作,從源頭上預(yù)防不正之風(fēng),治理腐敗,促進(jìn)學(xué)校廉政建設(shè),根據(jù)政府推行政府采購制度的有關(guān)要求,結(jié)合我校實(shí)際,特制定物資采購暫行辦法。
一、物資界定標(biāo)準(zhǔn)
物品為每件金額達(dá)()萬元及其以上;大宗物資為每批金額()萬元及其以上。
二、采購方式 在界定標(biāo)準(zhǔn)以上的,采取議標(biāo)方式或以采購小組方式采購。在界定標(biāo)準(zhǔn)以下的,數(shù)量較多,金額較大的也應(yīng)以采購小組方式采購。
三、采購原則
1、保證質(zhì)量,價廉物美。
2、公開程序、公平競爭、公正操作。
3、擇優(yōu)選點(diǎn),統(tǒng)一批量購買。
4、減少中間環(huán)節(jié),降低成本,維護(hù)公司利益。
四、采購范圍
教學(xué)類:課桌椅、黑板、玻璃等;
基建維修類:包括基建或維修項(xiàng)目中供應(yīng)的各種批量材料、大型設(shè)備;
行政辦公類:包括空調(diào)器、取暖器、辦公自動化等電器設(shè)備和桌、椅、櫥、柜及大批量圖書架等;
學(xué)生用品類:包括學(xué)生宿舍用床和公寓化生活用品,校服的集中采購等; 醫(yī)藥類:包括醫(yī)療器械、藥品等;
伙食服務(wù)類:包括米、面、食油、豬肉、家禽、燃料、炊具等
其他類:包括音像設(shè)備、圖書文獻(xiàn)資料、綠化苗木以及其他批量物資。
五、采購組織
根據(jù)采購任務(wù),學(xué)校成立相應(yīng)的物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組,組長由分管校領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任,成員由學(xué)校辦公室、紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)、財會等部門和申請采購的部門負(fù)責(zé)人組成。
(一)物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組的主要職責(zé)為:
1、審定采購內(nèi)容;
2、成立專項(xiàng)物資采購議標(biāo)工作組。議標(biāo)工作組注意吸收使用單位工作人員以及有關(guān)專家參加,專家人選根據(jù)采購工作的需要臨時選聘;
3、確定采購方式和程序;
4、領(lǐng)導(dǎo)采購工作,確定采購人員,并組織采購;
5、對采購中和采購后的情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督。
六、采購程序
1、申請采購任務(wù)的單位采用填空《物資采購申請表》,報學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
2、學(xué)校物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組,根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的物資采購申請表確定采購人員。
3、采購人員進(jìn)行市場調(diào)研,了解其他學(xué)校購置物品的情況,了解有關(guān)廠家供貨的情況,了解該物資的品牌廠家及當(dāng)前價格。
4、如要議標(biāo)的,由議標(biāo)工作組制定議標(biāo)文件或詳細(xì)購物標(biāo)準(zhǔn),安排購物日程,準(zhǔn)備有關(guān)資料。
5、向有關(guān)廠家或單位發(fā)出采購物品的名稱、規(guī)格、性能、質(zhì)量、數(shù)量等信息或邀標(biāo)函,要求他們在規(guī)定時間內(nèi)提供樣品、文字材料、報價書等,競標(biāo)廠家或單位應(yīng)具有國家權(quán)威部門頒發(fā)的產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證書、資質(zhì)證明、營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、經(jīng)營許可證、衛(wèi)生許可證等規(guī)范證件和說明企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的基本材料,外地產(chǎn)品應(yīng)具有進(jìn)揚(yáng)許可證。所有文字材料要指定專人先行審核,報價書或標(biāo)書由供貨單位蓋章并封存,形成暗標(biāo),存入保險柜,議標(biāo)會前任何人不得拆封。
6、如確有必要,在議標(biāo)工作前應(yīng)排人員到有關(guān)廠家或單位考察。
7、舉行議標(biāo)會議,對各廠家或單位的樣品編號后按購物標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行語匯議,當(dāng)場拆封暗標(biāo),綜合質(zhì)量、價格,確定一家或幾家為中標(biāo)單位。
8、申請采購部門和中標(biāo)的供貨單位簽訂購物協(xié)議,規(guī)定成交物品的交接時間、驗(yàn)收方式、付款辦法及違約處罰等內(nèi)容,貨款結(jié)算應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量保證金規(guī)定。購物協(xié)議由財務(wù)處審核后,方可付款。
9、大件、大宗物品由使用單位負(fù)責(zé)驗(yàn)收,采購領(lǐng)導(dǎo)小組參加,重要物品和精密儀器還需請專業(yè)質(zhì)檢人員參加。發(fā)現(xiàn)問題,采購領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)追究責(zé)任。
10、采購?fù)瓿珊螅殞⑷鬃h標(biāo)材料分類立成卷宗,歸入公司綜合檔案室。
七、采購紀(jì)律
1、采購大宗物品必須集中進(jìn)行,不得化整為零處理。
2、在大件、大宗物品采購的過程中,經(jīng)辦人員不得接受供方贈送的禮品、禮金和回扣,不得接受供方的宴請。如實(shí)在無法謝絕,應(yīng)按規(guī)定及時登記上報,否則將追究紀(jì)律責(zé)任。
3、議標(biāo)人員必須遵守采購工作中的保密要求,不得直接或間接向供貨方泄露公司內(nèi)部有關(guān)采購的秘密。
4、采購物品的驗(yàn)收,要以樣品為準(zhǔn),嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)。如因?qū)嵨锱c樣品不符或出現(xiàn)數(shù)量不足等問題應(yīng)按協(xié)議精神追究供貨方責(zé)任并及時上報,經(jīng)辦人不驗(yàn)收或發(fā)現(xiàn)問題不報告,必須追究紀(jì)律責(zé)任交給予經(jīng)濟(jì)處罰。
5、一些需要長期購買的批量物資,應(yīng)對供應(yīng)物資實(shí)施跟蹤監(jiān)控,并對供貨單位實(shí)行淘汰制,定期評議并重新議標(biāo),不搞一次議標(biāo)定終生。
6、學(xué)校購置大件、大宗物品未按本辦法執(zhí)行,學(xué)校財務(wù)部門一律不得報銷或預(yù)付貨款。
7、為了保證校級領(lǐng)導(dǎo)清正廉潔,防止因親屬關(guān)系影響公務(wù),在物質(zhì)采購時,校級領(lǐng)導(dǎo)特定關(guān)系應(yīng)回避。
第三篇:物資采購管理制度
物資采購管理辦法(草稿)
一、公司施工生產(chǎn)、維修所需資料,由各生產(chǎn)單位提出計(jì)劃,供應(yīng)部門經(jīng)平衡庫存后,具體負(fù)責(zé)按計(jì)劃采購。特殊急需材料,生產(chǎn)單位另報追加計(jì)劃,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意,可臨時采購,但必須補(bǔ)辦正規(guī)計(jì)劃。
二、下月物資采購計(jì)劃,應(yīng)在本月三十日前編審?fù)戤叄?dāng)月采購計(jì)劃必需在本月十五日前完成釆購,發(fā)票、清單應(yīng)隨貨同行,物資到庫后必須經(jīng)庫管員、驗(yàn)收員、釆購員同時對數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號進(jìn)行嚴(yán)格驗(yàn)收,并在驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)、方可辦理入庫手續(xù),未經(jīng)驗(yàn)收的物資統(tǒng)一在待驗(yàn)區(qū)存放。當(dāng)月采購的物資必須在二十八日以前完成報銷手續(xù)。
三、物資采購要遵循:先廠家,后批發(fā),就地就近,擇優(yōu)采購原則。
四、大宗或金額較大物資,由公司或供應(yīng)部門采用招標(biāo)或合同采購的方式進(jìn)行采購。如選礦藥劑、鋼材、水泥、油料、火工品等。在簽訂上述物資購銷合同時必須明確約定物資驗(yàn)收方式(如檢斤、檢尺),對檢尺驗(yàn)收的物資必須約定最大誤差范圍。大宗物資采購必須索要正式的產(chǎn)品合格證、檢驗(yàn)報告,特殊物資要有質(zhì)量保證書(如鋼絲繩等)。
五、采購工作中要嚴(yán)格把關(guān),盡職盡責(zé),堅(jiān)持貨批三家和兩比-確認(rèn)的原則(計(jì)劃員,采購員比價、部門經(jīng)理確認(rèn)),發(fā)現(xiàn)問題及時解決,避免造成不必要的損失。
六、規(guī)范采購行為,物資采購實(shí)行分類、集中采購的原則,但采購人員必須了解市場實(shí)際行情,防止供應(yīng)商虛高價格,如發(fā)現(xiàn)價格虛高、以次充好、弄虛作假、營私舞弊、以權(quán)謀私,給公司造成損失的,除追究當(dāng)事人責(zé)任外,部門經(jīng)理有二次定價和取消供應(yīng)商資格的權(quán)力。
七、涉及生產(chǎn)安全方面的物資,必須購買有國家強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證的產(chǎn)品,如鋼絲繩、安全帽、安全繩等,否則不允許購買,出現(xiàn)問題由經(jīng)辦人承擔(dān)全部責(zé)任。八.供應(yīng)商的資格必須經(jīng)公司考查確認(rèn),采購人員不許私定供應(yīng)商。集中釆購物資的價格不能高出市場同類產(chǎn)品,供應(yīng)商外購材料加價比例不能超過15%。
第四篇:物資采購管理制度
物資采購管理制度(精選多篇)
物資采購管理制度
1.目的
為了規(guī)范采購行為、穩(wěn)定優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商關(guān)系,降低采購成本,提高工作效率,特制定本制度。
2.適用范圍
公司..地區(qū)采購業(yè)務(wù)
3.內(nèi)容
3.1 公司所有采購物資均要執(zhí)行現(xiàn)有的《采購業(yè)務(wù)流程》,星期日應(yīng)急采購除外;
3.2 采購人員現(xiàn)場采購有責(zé)任繼續(xù)議價、有現(xiàn)場采購選擇權(quán),但所購物資性價比不得差于詢價物資,否則采購人員將承擔(dān)責(zé)任;
3.3 采購人員在采購物品時應(yīng)該問清該物品的開票名稱、供應(yīng)商名稱、所開發(fā)票的形式,做到入庫時信息準(zhǔn)確、便于入賬;
3.4 采購人員采購材料必須當(dāng)日入庫,保管員必須當(dāng)日入erp賬;
3.5 采購人員要樹立公司利益至上的原則,盡量索要增值稅發(fā)票;
3.6 采購業(yè)務(wù)實(shí)行誰經(jīng)手誰負(fù)責(zé)的原則,避免扯皮;
3.7 對于月結(jié)的供應(yīng)商,原則上要求其每月25號左右開出發(fā)票,經(jīng)手人在接到發(fā)票后,必須在2日內(nèi)入賬,履行報銷手續(xù),不得逾期不報,影響公司形象,如果超過時間不報,采購人員將承擔(dān)責(zé)任;
3.8 對于小額、特殊物品,不能開具發(fā)票的,要及時與財務(wù)部溝通,協(xié)商處理辦法,財務(wù)部要在堅(jiān)持原則的基礎(chǔ)上,針對實(shí)際情況給予變通處理。
3.9凡違反上述規(guī)定的經(jīng)辦人,經(jīng)管理部核查事實(shí)清楚的,將給予每次
1000元的考核,凡違反3次者給予開除,給1個月..市最低工資用于交接,望相關(guān)人員盡職盡責(zé),做好工作;
3.10凡需總部采購事項(xiàng)一律通過流程申請,任何部門、任何人不得以口頭或電話申請
3.11凡價值5000元以上需總經(jīng)理審批事項(xiàng),必須通過郵件,經(jīng)回復(fù)后再通過oa申請
3.12公司內(nèi)批量采購必須通過oa批準(zhǔn)后采購,500元以下生產(chǎn)急需物品必須經(jīng)生產(chǎn)副總批準(zhǔn)采購,但必須在36小時之內(nèi)通過流程申報
3.13凡違反3.10之后規(guī)定的責(zé)任人,一次考核-10000元,二次以上違反者辭退。
物資采購管理制度
為了加強(qiáng)公司基本建設(shè)的經(jīng)營、財務(wù)管理,規(guī)范采購工作流程,進(jìn)一步提升公司采購工作效率,使之更好的為公司基建施工提
供物資供應(yīng)保障,根據(jù)公司建設(shè)發(fā)
展的實(shí)際需要,特制定本制度。
1、煤礦自購物資由集團(tuán)公司設(shè)立專職采購人員和管理人員,應(yīng)當(dāng)具備與其從事的采購工作相適應(yīng)的政治素質(zhì)、專業(yè)知識和業(yè)
務(wù)能力,綜合科嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程,本著服務(wù)煤礦基建的宗旨,忠于職守,廉潔自律。
2、公司財務(wù)部門負(fù)責(zé)對煤礦的所有采購合同進(jìn)行審核、監(jiān)督,保證公司所有經(jīng)濟(jì)行為的合理性和經(jīng)濟(jì)性。計(jì)劃科負(fù)責(zé)對采購
計(jì)劃的審批,確保采購行為的合理和采購資金的落實(shí)。
3、收集公司基建所需的物資、設(shè)備采購需求,編制各期采購計(jì)劃,上報公司財務(wù)科審批并執(zhí)行。、按時完成各期采購計(jì)劃和零星采購計(jì)劃,保質(zhì)保量、及時準(zhǔn)確地為基建施工提供采購服務(wù),并就供應(yīng)的物資的質(zhì)量、數(shù)量、品種規(guī)格、價格、交貨期等要素
及時征求施工單位的意見,改進(jìn)不足。、積極參與集團(tuán)公司,煤礦組織的大宗物資采購及招標(biāo)工作,并提交合理化建議。
6、采購合同的簽訂:
初步確定供應(yīng)商和待采購物資、設(shè)備的市場價格后,集團(tuán)公司供應(yīng)科、辦公室應(yīng)及時組織和相關(guān)供應(yīng)商開展關(guān)于采購物資、設(shè)
備的價格談判,簽訂采購意向合同、協(xié)議。
公司供應(yīng)科、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計(jì)劃報公司計(jì)劃科審核,經(jīng)事前審計(jì)、確認(rèn)其合法、經(jīng)濟(jì)后,報公司財務(wù)負(fù)責(zé)
人審批、簽字許可后,和相關(guān)供應(yīng)商簽訂正式采購合同、協(xié)議。
7、簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項(xiàng)自主、自愿,平等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購合
同、協(xié)議的注意事項(xiàng)為:
合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行
方式等必須符合法律規(guī)范。
合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益,或與公司的利益沒有抵觸。
合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性,避免不確定的法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任的糾紛。
物資采購管理辦法
一、公司施工生產(chǎn)、維修所需資料,由各生產(chǎn)單位提出計(jì)劃,供應(yīng)部門經(jīng)平衡庫存后,具體負(fù)責(zé)按計(jì)劃采購。特殊急需材料,生產(chǎn)單位另報追加計(jì)劃,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意,可臨時采購,但必須補(bǔ)辦正規(guī)計(jì)劃。
二、下月物資采購計(jì)劃,應(yīng)在本月三十日前編審?fù)戤叄?dāng)月采購計(jì)劃必需在本月十五日前完成釆購,發(fā)票、清單應(yīng)隨貨同行,物資到庫后必須經(jīng)庫管員、驗(yàn)收員、釆購員同時對數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號進(jìn)行嚴(yán)格驗(yàn)收,并在驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)、方可辦理入庫手續(xù),未經(jīng)驗(yàn)收的物資統(tǒng)一在待驗(yàn)區(qū)存放。當(dāng)月采購的物資必須在二十八日以前完成報銷手
續(xù)。
三、物資采購要遵循:先廠家,后批發(fā),就地就近,擇優(yōu)采購原則。
四、大宗或金額較大物資,由公司或供應(yīng)部門采用招標(biāo)或合同采購的方式進(jìn)行采購。如選礦藥劑、鋼材、水泥、油料、火工品等。在簽訂上述物資購銷合同時必須明確約定物資驗(yàn)收方式,對檢尺驗(yàn)收的物資必須約定最大誤差范圍。大宗物資采購必須索要正式的產(chǎn)品合格證、檢驗(yàn)報告,特殊物資要有質(zhì)量保證書。
五、采購工作中要嚴(yán)格把關(guān),盡職盡責(zé),堅(jiān)持貨批三家和兩比-確認(rèn)的原則,發(fā)現(xiàn)問題及時解決,避免造成不必要的損失。
六、規(guī)范采購行為,物資采購實(shí)行分類、集中采購的原則,但采購人員必須了解市場實(shí)際行情,防止供應(yīng)商虛高價格,如發(fā)現(xiàn)價格虛高、以次充好、弄虛作假、營私舞弊、以權(quán)謀私,給公司造成損失的,除追究當(dāng)事人責(zé)任外,部門經(jīng)理有二次定價和取消供應(yīng)商資格的權(quán)力。
七、涉及生產(chǎn)安全方面的物資,必須購買有國家強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證的產(chǎn)品,如鋼絲繩、安全帽、安全繩等,否則不允許購買,出現(xiàn)問題由經(jīng)辦人承擔(dān)全部責(zé)任。
八.供應(yīng)商的資格必須經(jīng)公司考查確認(rèn),采購人員不許私定供應(yīng)商。集中釆購物資的價格不能高出市場同類產(chǎn)品,供應(yīng)商外購材料加價比例不能超過15%。
**民茂食品有限公司
物資采購管理制度
第一章總則
第一條為確保公司產(chǎn)品質(zhì)量,規(guī)范本公司材料物資供應(yīng)程序,使采購環(huán)節(jié)做到合理性、及時性、準(zhǔn)確性、計(jì)劃性,特制定本制度。
第二條本制度適合公司所有部門。
第二章物資分類
第三條原、輔材料類:各類產(chǎn)品生
產(chǎn)所需原料及輔料、燃料、包裝物等。
第四條五金配件、低值易耗品類:包括工具、機(jī)器零配件、易損易耗品等。
第五條辦公后勤物資類:包括辦公用品、日用雜品等。
第六條技術(shù)檢驗(yàn)器具及特種原、輔料類:包括實(shí)驗(yàn)器具及藥品、特殊原輔料等。
第七條固定資產(chǎn)類:包括生產(chǎn)用和非生產(chǎn)用固定資產(chǎn)。
第三章物資采購程序
第八條原輔材料:由生產(chǎn)部依據(jù)銷售計(jì)劃,結(jié)合當(dāng)時段生產(chǎn)計(jì)劃及庫存情況,由該物品所屬庫房管理人員擬定采購計(jì)劃報總經(jīng)理批準(zhǔn)后,轉(zhuǎn)交采購部按生產(chǎn)需要保質(zhì)、按時、保量的及時采購。
第九條五金配件、低值易耗品類:由各使用部門根據(jù)生產(chǎn)需要并結(jié)合庫存情況提出需求量,由該物品所屬庫房管理人員擬定采購計(jì)劃經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后,報總經(jīng)理審批后交由采購部采購。
第十條辦公后勤物資類:由各使用
部門負(fù)責(zé)人根據(jù)實(shí)際需求情況,擬定計(jì)劃交由總經(jīng)理辦公室匯總,統(tǒng)一擬定采購計(jì)劃由總經(jīng)理核準(zhǔn)后交由采購部采購。
第十一條技術(shù)檢驗(yàn)器具及特種原輔料:由質(zhì)量品控部門依據(jù)生產(chǎn)、分析實(shí)際需要并結(jié)合庫存情況,按需要擬定計(jì)劃,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)交由采購部采購,采購過程涉及相關(guān)專業(yè)技術(shù)需要的,所需部門必須全力配合。
第十二條固定資產(chǎn)類:
1、生產(chǎn)類:由生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)需要提出申購計(jì)劃,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后報經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購部門執(zhí)行。
2、非生產(chǎn)類:由公司根據(jù)企業(yè)發(fā)展需要負(fù)責(zé)實(shí)施。
第四章“申購計(jì)劃單”的撤銷與回復(fù)
第十三條請購部門填制的“申購計(jì)劃單”經(jīng)核批后,一般不得撤銷,若遇特殊情況應(yīng)立即告知采購部停止采購。
第十四條采購部執(zhí)行完“申購計(jì)劃單”后,必須按規(guī)定入庫,同時應(yīng)及時知會請購部門,若遇不能完成的作業(yè)應(yīng)立即告知請購部門并說明原因。
第十五條采購部在執(zhí)行“申購計(jì)劃單”時,應(yīng)遵循按申購單確定的規(guī)格、型號、數(shù)量,不得擅自改動,特殊情況可商會請購部門,經(jīng)同意后方可改購。
第十六條各請購部門在填制請購單時,應(yīng)明確采購物資的規(guī)格、型號、數(shù)量、用途、需用時間、特殊技術(shù)參數(shù)應(yīng)以書面形式告知采購人員就近訂購
1、在本地能購的物資,盡量不在外地買,縮短供貨周期,節(jié)約運(yùn)輸成本,方便違約協(xié)調(diào)處理。
2、對質(zhì)量要求高的物資,重點(diǎn)放在求質(zhì)量,再擇供應(yīng)商的遠(yuǎn)近。
價格與質(zhì)量:應(yīng)遵循同質(zhì)比價,同價比服務(wù)。
大宗長期常用物資,必須選擇兩家以上的合格供應(yīng)商,同時儲備兩家以上的供應(yīng)商。
適合單一供應(yīng)商的采購。
1、需求量太少,不值得再分。
2、某個供應(yīng)商能夠提供穩(wěn)定質(zhì)量的產(chǎn)品,或非常出色的服務(wù)質(zhì)量,可暫不考慮其它供應(yīng)商。
3、集中購買可獲得折扣并能降低采購費(fèi)用。
4、采購量少且不受限。
第十八條付款方式:實(shí)行帳期結(jié)算和定期結(jié)算相結(jié)合。特殊情況經(jīng)總經(jīng)理
批準(zhǔn)后方可采取現(xiàn)金購買方式運(yùn)作,原則上不得采取先款后貨。
第十九條建立合理庫存及最低庫存制度,以保證供應(yīng)鏈暢通,同時壓縮資金占用和提高資金流動速率。
第二十條采購實(shí)施程序
采購人員收到采購計(jì)劃單后,根據(jù)需求物資情況進(jìn)行分類歸口落實(shí)專人負(fù)責(zé)。
采購實(shí)施人應(yīng)廣泛深入市場了解擬采購物資的市場價格、品質(zhì)、供應(yīng)商情況等相關(guān)信息。在保障質(zhì)量、品質(zhì)前
提下應(yīng)遵循采購原則和公司相關(guān)規(guī)定,若遇市場變化,價格有異動必須及時如實(shí)匯報,征得公司領(lǐng)導(dǎo)同意。
據(jù)市場了解情況確定供應(yīng)商,簽訂購銷合同。
以“訂單”形式實(shí)施采購。采購物資回公司時,應(yīng)及時告之庫管,經(jīng)質(zhì)檢及生產(chǎn)負(fù)責(zé)人或請購部門檢驗(yàn)合格后方可入庫,庫管入庫后應(yīng)及時通知使用部門,嚴(yán)禁違規(guī)作業(yè);對采購物質(zhì)在倉儲中有特殊要求或規(guī)定的,采購及請購部門應(yīng)予先告知庫管人員。
所有采購物資在使用過程中,相關(guān)采購人員應(yīng)及時追蹤使用情況,并及時收集意見及相關(guān)問題,分類匯總后及時向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及供應(yīng)商協(xié)調(diào)處理。
第六章供應(yīng)商的選擇
第二十一條各項(xiàng)證照齊全,如:營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、行業(yè)許可證、質(zhì)檢報告等證件。
第二十二條生產(chǎn)設(shè)備齊全,技術(shù)先進(jìn),資金雄厚。
第二十三條生產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)能力要與公司需求匹配,以及該企業(yè)的發(fā)展?jié)摿κ欠衲苓_(dá)到公司未來發(fā)展所需水平。
第二十四條建立合格供應(yīng)商情況評價表,定期考核、調(diào)查,看是否令公司滿意,主要在供貨質(zhì)量、數(shù)量、價格、支付、服務(wù)等方面,一般合格供應(yīng)商應(yīng)做到:
無須催貨而準(zhǔn)時到貨。
要求的到貨日期通常都能接受。
根據(jù)原料價格下調(diào)而主動向需求方降價。
第七章采購原則
第二十五條以市場實(shí)際價格為指導(dǎo),實(shí)地考察,面談合格事宜原則上不采
取電話或傳真談價。
第二十六條對于市場價格波動頻繁,幅度較大的采購物資應(yīng)隨時了解市場動態(tài),并收集市場信息以書面形式向總經(jīng)理及相關(guān)負(fù)責(zé)人匯報。
第二十七條“訂購合同”應(yīng)由相關(guān)
部門會審后,報總經(jīng)理簽字實(shí)施。第二十八條“訂貨單”在無價格變動情況下可由經(jīng)辦人填制后報部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)實(shí)施,遇有價格變動須報總經(jīng)理核批方可實(shí)施。
第二十九條五金配件、日雜用品等零星物資,據(jù)“請購單”采取“定量、定點(diǎn)、定價”的原則,集中采購或委托使用部門直接采購,采購部、財務(wù)部核單。
第八章貨款支付管理
第三十條采購經(jīng)辦人員根據(jù)采購周期及相關(guān)合約約定,每半月報送一次到期付款計(jì)劃,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人,財務(wù)管理部審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)支付。
第三十一條遇特殊情況,應(yīng)做好應(yīng)急準(zhǔn)備和同供應(yīng)商的洽談解釋工作。第三十二條所有對外支款事宜,均由經(jīng)辦人員按程序辦理,不得讓供應(yīng)商直接到財務(wù)管理部、總經(jīng)理處催款。
第九章質(zhì)量事故的處理
第三十三條所有采購物資的質(zhì)量實(shí)行質(zhì)量責(zé)任“終身追究制”。
第三十四條物資在運(yùn)輸、采購、使用環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題均應(yīng)及時告知供應(yīng)商,并及時核定損失及質(zhì)量事故大小,并按相關(guān)條約進(jìn)行處理,處理結(jié)果應(yīng)及時報財務(wù)管理部和總經(jīng)理并告之供應(yīng)商。
第三十五條因采購人員工作疏忽、循私舞弊導(dǎo)致的質(zhì)量事故,一切后果責(zé)任由采購人員負(fù)責(zé);因質(zhì)檢人員工作疏忽、循私舞弊導(dǎo)致的質(zhì)量事故,一切后果責(zé)任由質(zhì)檢人員負(fù)責(zé);情節(jié)嚴(yán)重的,按公司法或國家相關(guān)法律法規(guī)追究責(zé)任。
第十章合同管理
第三十六條合同簽約原則
不得損害公司利益。
合同約定的所有條款應(yīng)明確,清晰有操作性。
不得違背相關(guān)法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定。
不得降低質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
所有合同的附件,質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量協(xié)議等其它相關(guān)文本應(yīng)完整
規(guī)范。
第三十七條合同的管理
合同簽訂后則應(yīng)分類歸檔,原件存放在公司檔案室,相關(guān)部門存復(fù)印件,后續(xù)補(bǔ)充規(guī)定及時傳遞到相關(guān)部門歸口保存。
第十一章附則
第三十八條本制度從二0一四年五月一日起實(shí)施,由總經(jīng)理辦公室和財務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督。
第三十九條
本制度由公司總經(jīng)辦負(fù)責(zé)解釋,修改亦同。
第一章物資采購管理制度
第一條目的;為了加強(qiáng)公司各部門、公司及其所屬各單位的生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)管理,規(guī)范采購工作流程,進(jìn)一步提升公司采購工作效率,使之更好的為公司各部門提供物資供應(yīng)保障,根據(jù)公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實(shí)際需要,特制定本制度。
第二條定義:物資采購管理就是對
全公司的生產(chǎn)、銷售、使用的各種物資的申請、計(jì)劃、審批、采購、驗(yàn)收、入庫登記等全過程的控制。
第三條適用范圍:天潤建司各部門均依照本制度執(zhí)行。
第四條公司采購中心、公司辦公室是公司采購工作的執(zhí)行機(jī)構(gòu);公司審計(jì)部、財務(wù)總監(jiān)是公司采購管理的主要機(jī)構(gòu)。
第五條公司采購中心設(shè)立專職采購人員和管理人員,應(yīng)當(dāng)具備與其從事的采購工作相適應(yīng)的政治素質(zhì)、專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力,采購中心及中心各級人員應(yīng)嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程,本著服務(wù)公司生產(chǎn)和銷售的宗旨,忠于職守,廉潔自律。
第六條公司辦公室負(fù)責(zé)公司辦公資產(chǎn)的采購和管理,辦公資產(chǎn)的采購和管理要專人負(fù)責(zé),專人審核。
第七條公司審計(jì)部負(fù)責(zé)對公司的所有采購合同進(jìn)行審核、監(jiān)督,保證公司所有經(jīng)濟(jì)行為的合理性和經(jīng)濟(jì)性。
第八條公司財務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)對采購計(jì)劃的審批,確保采購行為的合理和采購資金的落實(shí)。
第九條公司采購中心、公司辦公室的主要職責(zé)是:、收集全公司各部門、公司的物資、設(shè)備采購需求,編制各期采購計(jì)劃,上報公司財務(wù)總監(jiān)審批并執(zhí)行;、廣泛收集各物資的供應(yīng)商信息,建立供應(yīng)商名錄并及時更新;對各供應(yīng)商的資質(zhì)、供應(yīng)能力、信譽(yù)等級、供應(yīng)物資的價格、質(zhì)量、交貨期、后期服務(wù)等因素進(jìn)行綜合分析,給予資信等級鑒定,明確合格供應(yīng)商,作為公司物資采購的主要、優(yōu)先采購對象。3、按時完成各期采購計(jì)劃和零星采購計(jì)劃,保質(zhì)保量、及時準(zhǔn)確地 為各用戶提供采購服務(wù),并就供應(yīng)的物資的質(zhì)量、數(shù)量、品種規(guī)格、價格、交貨期等要素及時征求用戶意見,改進(jìn)不足。、組織大宗、長線物資的采購招標(biāo)工作,簽訂采購合同、協(xié)議并負(fù)責(zé)執(zhí)
行。
第十條財務(wù)總監(jiān)的主要職責(zé)是:
審核、批準(zhǔn)采購計(jì)劃,安排采購資金,對采購計(jì)劃的充分性、必要性以及采購資金的落實(shí)負(fù)責(zé);參與物資采購招標(biāo)工作,監(jiān)督采購招標(biāo)工作的合理性和經(jīng)濟(jì)性。
第十一條公司審計(jì)部的主要職責(zé)是:
對公司各采購合同、協(xié)議進(jìn)行事前審計(jì);檢查、監(jiān)督采購部門的供應(yīng)商管理;參與合格供應(yīng)商鑒定;參與、監(jiān)督采購招標(biāo)工作,保障公平公正。對各采購合同、招標(biāo)工作的合法性和經(jīng)濟(jì)性負(fù)責(zé),維護(hù)集團(tuán)利益。
第十二條采購部門的權(quán)限是:審核
公司各部門、公司的物資、設(shè)備需求,有權(quán)要求各物資、設(shè)備需求單位按時提供需求計(jì)劃;有權(quán)否決、修正不合理或不必要的物資、設(shè)備需求申請;有權(quán)對公司的物資使用情況進(jìn)行檢查;有權(quán)對供應(yīng)商進(jìn)行考核。
第十三條財務(wù)總監(jiān)的權(quán)限是:
審核、批準(zhǔn)公司采購中心、公司辦公室的采購計(jì)劃,結(jié)合公司財務(wù)狀況,有權(quán)對采購計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整;有權(quán)監(jiān)督采購計(jì)劃的落實(shí)情況;有權(quán)監(jiān)督采購招標(biāo)工作;審批單項(xiàng)支出不超過人民幣一萬元的固定資產(chǎn)、設(shè)備的采購項(xiàng)目和單筆不超過人民幣五萬元的日常財務(wù)開支。第+四條公司審計(jì)部的權(quán)限是:
有權(quán)對各采購合同的經(jīng)濟(jì)性和合理性進(jìn)行審核,提出修正意見;有權(quán)參與、監(jiān)督各采購招標(biāo)工作;有權(quán)參與供應(yīng)商鑒定并提出評審意見;有權(quán)監(jiān)督、檢查有關(guān)單位的供應(yīng)商的管理情況;有權(quán)對采購過程中的異常行為提出糾正、處置意見和建議。
第十五條公司規(guī)定,凡交易金額達(dá)到或超過人民幣五千元的,必須簽訂采購合同、協(xié)議:交易金額達(dá)到或超過人民幣五萬元的,必須實(shí)行招標(biāo)采購。
第十六條物資、設(shè)備需求的申請:
公司各部門、公司需要購買物資、設(shè)備,凡屬于公司集中采購的,應(yīng)按時提供物資、設(shè)備的、季度、月度需求計(jì)劃;對零星采購需求,應(yīng)按規(guī)定提前提出書面申請,明確需求物資、設(shè)備的種類、品種、規(guī)格、到貨時間,不能明確的事項(xiàng),要加以說明,報公司采購中心、公
司辦公室登記審核。
第十七條采購計(jì)劃的編制和審核:
公司采購中心、公司辦公室收集采購需求后,按、季度、月度編制公司物資、設(shè)備采購計(jì)劃,報公司財務(wù)總監(jiān)、公司總經(jīng)理審核批準(zhǔn);對于應(yīng)急的零星采購需求,應(yīng)填寫臨時采購申請單,報公司財務(wù)總監(jiān)審批。
第+八條采購計(jì)劃的批準(zhǔn)
公司財務(wù)總監(jiān)在收到各期采購計(jì)劃后,應(yīng)復(fù)核物資、設(shè)備的需求情況,結(jié)合公司財務(wù)狀況,對各期采購計(jì)劃進(jìn)行審核、調(diào)整,固定資產(chǎn)、設(shè)備等單項(xiàng)投資超過人民幣一萬元的,報公司總經(jīng)理批準(zhǔn);及時組織資金,確保批準(zhǔn)后的
計(jì)劃落實(shí)。
第十九條確定采購方式的原則
本著成本優(yōu)先的原則,采購執(zhí)行部門在開展供應(yīng)商選擇、價格調(diào)查、合同會簽、交易等進(jìn)程時,應(yīng)優(yōu)先采用電話、傳真、互聯(lián)網(wǎng)等方式交流,最大限度地降低采購成本;特殊情況需要實(shí)地考察、談判的,應(yīng)獲得公司總經(jīng)理批準(zhǔn),并在《 出差申請單》 上簽字確認(rèn)后方能成行。第二+條供應(yīng)商的選擇
公司采購中心、辦公室的采購計(jì)劃獲得審批后,應(yīng)及時落實(shí)供應(yīng)商的選擇工作:
有確定的合格供應(yīng)商的,優(yōu)先在合格供應(yīng)商中選擇采購對象;沒有確定合格供應(yīng)商的,應(yīng)積極落實(shí)尋價工作,經(jīng)名方評審,確定合理的供應(yīng)商,并收集相關(guān)供應(yīng)商信息,進(jìn)行資信等級鑒定、備用。
第二十一條選擇供應(yīng)商的原則是:
擁有合法經(jīng)營資質(zhì),供應(yīng)能力強(qiáng), 產(chǎn)品質(zhì)量好,價格公道合理,售后服務(wù)
周到、及時。第二+二條采購合同的簽訂、初步確定供應(yīng)商和待采購物資、設(shè)備的市場價格后,公司采購中心、辦公室應(yīng)及時組織和相關(guān)供應(yīng)商開展關(guān)于采購物資、設(shè)備的價格談判,簽訂采購意向合同、協(xié)議。、公司采購中心、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計(jì)劃報集團(tuán)審計(jì)部審核,經(jīng)事前審計(jì)、確認(rèn)其合法、經(jīng)濟(jì)后,報公司財務(wù)總監(jiān)審批、簽字許可后,和相關(guān)供應(yīng)商簽訂正式采購合同、協(xié)議。
第二+三條簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項(xiàng)自主、自愿,平等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購合同、協(xié)議的注意事項(xiàng)為:、合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。2、合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益,或與公司的利益沒有抵觸。、合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性,避免
不確定的法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任的糾紛。
第二十四條采購合同、協(xié)議的履行
公司采購中心、辦公室是公司集中控制物資、設(shè)備的主要采購執(zhí)行機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)采購合同、協(xié)議的履行。在采購合同、協(xié)議的履行過程中,要督促供應(yīng)商按照合同、協(xié)議規(guī)定提供商品或服務(wù),及時掌握履行進(jìn)
程;充分聽取質(zhì)量檢驗(yàn)單位或個人以及用戶意見,對供應(yīng)商提供的商品或服務(wù)進(jìn)行初步的鑒定并登記、分析,充實(shí)供應(yīng)商信息。對不能履行或不能完全履行采購合同、協(xié)議的供應(yīng)商,應(yīng)按合同規(guī)定或國家相關(guān)法、法規(guī)追究責(zé)任;對能夠降格使用的,經(jīng)協(xié)商可以讓步接收。第二十五條采購物品的管理、任何采購方式采購回的物資、設(shè)備,都必須由專人驗(yàn)收,對所到貨物、設(shè)備按合同、協(xié)議要約的規(guī)定逐項(xiàng)核實(shí),填寫檢驗(yàn)報告并簽字確認(rèn)。對不符合合同、協(xié)議要約規(guī)定的,拒絕接受,并將實(shí)際情況及時反饋至采購部門。、驗(yàn)收合格的采購物品要及時辦理入庫手續(xù),按規(guī)定存放;直接送達(dá)用戶的,必須辦理出庫、領(lǐng)用手續(xù)并簽字確認(rèn)。
第二十六條采購的授權(quán)
公司采購中心和公司辦公室是公司集中控制物資的采購執(zhí)行機(jī)構(gòu),未經(jīng)許可,公司任何部門或個人無權(quán)擅自采購;若因特殊原因必須自行采購的,須經(jīng)公司采購中心或公司辦公室授權(quán),否則公司不予認(rèn)可,并追究違規(guī)責(zé)任。
~ 26 ~
第五篇:物資采購管理制度
物資采購業(yè)務(wù)管理制度
第一章總則
第一條為進(jìn)一步規(guī)范物品采購行為,加強(qiáng)物品管理,節(jié)約經(jīng)費(fèi)開支,充分發(fā)揮物品的使用效能,根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》《政府采購貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》(財政部第18號令)等法規(guī)政策,特制定本制度。
第二條本制度適用于辦公設(shè)備、日常用品、接待物品、后勤服務(wù)物品和單位工作開展相關(guān)所需的各類采購。
第三條物品采購應(yīng)按照服務(wù)工作的原則,既要及時周到,又要精打細(xì)算,避免損失和浪費(fèi)。
第四條辦公室全體人員要發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng),愛護(hù)與珍惜國家財物,配合、支持管理人員做好物品采購管理工作。
第五條物品采購、管理人員要認(rèn)真履行崗位職責(zé),嚴(yán)格遵守規(guī)章制度,廉潔自律、全心全意地做好服務(wù)工作。
第二章采購方式及流程
第六條物資采購要嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算計(jì)劃和審批程序,按照預(yù)算計(jì)劃,并通過審批后購買的原則,未預(yù)算計(jì)劃或未通過審批
購申請部門人員對物資驗(yàn)收入庫登記,并在采購申請部室辦理完物品領(lǐng)取登記后,建立好使用臺賬。
第八條凡未經(jīng)審批自行采購物品,采購點(diǎn)不能提供辦公室簽批的“物品采購計(jì)劃單”,財務(wù)室一律不得報銷。
第三章物品管理
第九條辦公室所購物品按照收支兩條線的原則,實(shí)行報領(lǐng)制度,由辦公室派專人分別對物品入庫和領(lǐng)用進(jìn)行登記,領(lǐng)用人員需注明領(lǐng)用日期、用途、數(shù)量等內(nèi)容。辦公室物資管理人員每季度應(yīng)對物品購買和領(lǐng)用情況進(jìn)行匯總,報辦公室主任,并在場務(wù)會上通報。
第十條采購的各種物資只能用于辦公室工作和服務(wù),不得私自使用或送、借他人使用。
第十一條辦公室物品實(shí)行統(tǒng)一登記、分類保管、責(zé)任到人的管理辦法,所有固定資產(chǎn)由財務(wù)室建檔立帳,逐一清點(diǎn)編號造冊。
第十二條人員調(diào)動或離退休后,應(yīng)自覺交清個人經(jīng)管使用的公用物品,不得私自占用或故意損毀。
第十三條因個人原因,造成領(lǐng)、借用物品丟失、損壞的,由領(lǐng)用人照價賠償。因保管人員管理不善,致使物品損毀、被盜、遺失的,由保管人員照價賠償。