專題:政策性銀行內部審計
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銀行內部審計年終工作總結
銀行內部審計年終工作總結根據中支內審工作部署,20xx年6月份和12月份分別在全行范圍內開展對內部控制管理風險的分析評價活動。依照內控評價方案,分“內部控制環境”、“風險
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銀行內部審計工作總結
銀行內部審計工作總結 銀行內部審計工作總結1 20xx年公司在董事長的領導下,以科學發展觀為指導,按政府“深化改善作風提高效率”要求,不斷強化大局意識、服務意識、創新意識,進
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銀行內部審計年度個人工作總結
銀行內部審計年度個人工作總結 以下是工作總結頻道為大家提供的《銀行內部審計年度個人工作總結》,還為大家提供優質的年終工作總結、年度工作總結、個人工作總結,包括黨支
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銀行內部審計年度個人工作總結
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銀行內部審計年度個人工作總結
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英國銀行內部審計管理
英國商業銀行內部審計管理特色評價總第1060期 出版日期:2002-02-01 ------------------ 英國商業銀行內部審計管理特色評價 □張 民 最近,筆者有幸隨中國建設銀行審計代表團
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村鎮銀行內部審計基本準則
村鎮銀行內部審計基本準則 第一章 準 則 第一條 為了規范內部審計工作,保證內部審計質量,明確內部審計機構和內部審計人員的責任,根據中國內審協會頒布的《中國內部審計準則-內
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內部審計
企業集團內部審計 【摘 要】 本文從企業內部審計的宗旨出發,系闡述了企業集團內部審計的職能,企業集團內部審計的現狀及現存問題以及解決方法,企業集團內部審計的發展趨勢等問
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內部審計(合集)
最近我再次學習了的《中國共產黨黨章》,通過認真學習,我對黨章有了更新更高的認識,對我們黨的性質,理想目標,指導思想,基本要求,黨員義務權益有了更深的理解,受到了一次深刻的黨的政
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內部審計
事業單位內部審計存在的問題及解決對策
一、事業單位內部審計概述
事業單位內部審計作為一種經濟活動由來已久, 隨著社會化在生產的開展和管理要求的不斷提高, 內部審計也經 -
內部審計
14、內部審計和政府審計、外部審計并列為三種主要審計業務之一。在2011年1月國際內部審計師協會(IIA)發布的新版的《國際內部審計專業實務框架》中,內部審計全新定義為:內部審計
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內部審計
三、明確審計重點內容,拓展審計范圍 在國外先進內部審計思想的推動下,我國內部審計理論已逐漸涉及以風險為導向的審計,但實踐中我國企業內部審計工作仍更多的局限于財務報表項
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銀行內部治理基礎審計及其保障機制
銀行內部治理基礎審計及其保障機制 [摘 要]為在銀行推行內部治理基礎審計,巴塞爾銀行業監督委員會從經營層面、治理層面和監管層面構建了保障機制。 目前 ,我國銀行內部治理
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加拿大皇家銀行內部審計服務
加拿大皇家銀行內部審計服務 一、 企業介紹 加拿大皇家銀行成立于1869年,是加拿大市值最高、資產最大的銀行,也是北美領先的多元化金融服務公司之一。加拿大皇家銀行提供個人
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我國三大政策性銀行
中國農業發展銀行 一、性質與任務 中國農業發展銀行是根據中華人民共和國國務院1994年4月19日發出的《關于組建中國農業發展銀行的通知》(國發[1994]25號)成立的國有農業政策
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政策性銀行法律地位論文
[內容提要] 本文探討了政策性銀行的法律地位問題。政策性銀行是我國金融體制改革過程中新出現的一種新型法人,具備我國法律關于法人成立的條件,具有獨立的法人地位;但我國民法
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銀行內部審計道德風險成因及解決對策
[關鍵詞]銀行內部審計;審計風險;道德風險[摘 要]銀行產生道德風險的原因主要是內部審計體制不合理、激勵約束機制不健全等。必須加快改革步伐,建立垂直管理的內部審計體制;加強
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借鑒社會審計方法提升銀行內部審計的探討
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借鑒社會審計方法提升銀行內部審計的探討 作者:李桂珍
來源:《沿海企業與科技》2005年第11期
[摘 要]銀行內部審計與社會審計是相輔相成。文章通過探討