財務審計自查報告
根據《XX區審計局審計通知書》XX區審計通字[xx年]12號文件精神,結合我學校審計檢查實際情況,對本單位的財政財務情況進行了認真的自查,現就自查情況報告如下:
一、基本情況:
XX中學創辦于XXX年X月,是XX區的高級中學。學校機構設置了:
校長室、政教處、教導處、總務處。現有編制XX人,在職員工XX人,財務隸屬于xx。
二、任期內各學期招生情況
xx年年秋季招生453人,xx年年春季招生434人,xx年年秋季招生767人,xx年年春季招生730人,xx年年秋季招生904人,xx年年春季招生920人,xx年年秋季招生970人.三、任期初及任期末資產負債情況。
xx年年7月初資產負債情況:
現金:
元、銀行存款:
元、固定資產:
元、其他應付款:
0元、應繳財政專戶款:
元。xx年年10月末資產負債情況:
現金:
元、銀行存款:
元、固定資產:
元、其他應付款:
元。
四、我校收入均按收費許可證收費,及時上繳財政,無隱瞞、截留、轉移財政收入;
沒有公款私存、沒有設立“小金庫”。各項支出真實、合規、合法。沒有擠占挪用、擴大開支范圍、提高開支標準、虛列支出等問題。五、各xx各種專項資金,做到了專款專用、及時撥付。
六、大宗物品和設備的購置,我校通過政府采購中心采購。
七、各項資產做到了賬實相符。
八、落實了債權和債務的管理,沒有重大經濟遺留問題。