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審計部門工作職責(匯總18篇)

2022-09-06 09:10:53下載本文作者:會員上傳
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篇一:工程審計部門職責

1.參與營銷相關業務制度審核、流程優化、信息系統權限梳理等工作,防范業務風險、提高業務效率;

2.負責營銷相關重點事項日常跟蹤,出具分析報表,合理管控過程風險;

3.開展營銷相關項目審計,規避潛在風險、降本控費,并提出合理化改進建議;

篇二:工程審計部門職責

1、具體實施審計項目,對審計過程形成相應記錄,確保內部審計工作質量;

2、及時向公司領導匯報發現的重大問題和風險隱患,提出改進意見;

3、檢查各項制度執行的有效性,對存在不合理處提出優化建議;

4、對公司各項經營管理活動和財務活動的真實性、合規性進行監督、檢查、評價;

5、能獨立編寫審計報告,跟蹤審計問題改善措施執行;

6、參與審計其他日常工作。

篇三:工程審計部門職責

1、財務審計:對公司財務計劃、財務預算、信貸計劃的執行和決算情況、與財務收支相關的經濟活動及公司的經濟效益、財務管理內控制度執行情況等進行內部審計監督。

2、內控審計:對公司內部管理控制系統及執行國家財經法規進行內部審計監督;督促建立、健全完善的公司內部控制制度,促進公司經營管理的改善和加強,保障公司持續、健康、快速地發展。

3、專項審計:對與公司經濟活動有關的特定事項,向公司有關單位、部門或個人進行專項審計調查。

4、上級主管單位和公司領導交辦的其他審計工作。

篇四:工程審計部門職責

①協助部門領導建立、完善財務審計管理體系,并維護其運行;

②協助部門領導制定財務審計管理制度及相關流程,并嚴格執行;

③根據企業年度審計計劃對各項財務收支、專項資金的使用及核算情況進行審計,并上報審計結果

④參加審計企業經濟業務的預算執行情況,并提出相關審計建議;

⑤負責企業財務日常監控與審計管理工作,參與財務統一調度管理;

⑥協助相關人員涉及企業的投融資財務管理工作,降低投融資風險;

⑦審計工作結束后,及時向領導提交財務審計報告,并將審計過程中發現的問題及時上報部門經理;

⑧做好與企業其他部門的聯系工作,并處理好企業相關部門之間的溝通和協調工作;

⑨完成其他與內部審計相關工作和領導交辦的其他工作。

篇五:工程審計部門職責

1、制定工程與大型設備項目審計計劃并組織人員進行審計;

2、實施工程與大型設備項目成本控制,組織控制價/結算價、過程跟蹤審計等;

3、參與工程與大型設備項目招標、合同談判、項目驗收等的過程監督;

4、建立和完善工程與大型設備項目監督管理的流程和制度體系;

5、編制及整理審計底稿和相關資料歸檔;

6、完成領導安排的其它工作。

篇六:工程審計部門職責

1、負責集團公司的審計工作;

2、根據工作安排,取得審計工作證據,編制審計工作文稿,并對取得的審計證據的真實性、完整性負責;

3、對審計整改要求、管理建議的落實情況進行跟蹤、基礎評價及反饋,能對審計過程中發現的問題提出改進建議并跟進實施;

4、負責審計資料的收集、整理歸檔工作;

5、 負責內部審計評價實施、審計內容分析及審計報告出具;

6、參與完善反舞弊體系搭建, 負責開展反舞弊宣導、投訴檢查與編制核查報告;

7、根據區域分工, 進行市場合規性檢查、 違規投訴處理。

篇七:工程審計部門職責

1、對集團總部、各分子公司、項目部進行定期和不定期審計;

2、按照集團董事會要求進行相關審計工作;

3、參與擬定并完善審計制度、工作流程、制定公司年度審計計劃;

4、負責做好有關審計資料的原始調查的收集、整理、建檔工作,按規定保守秘密和保護當事人合法權益;

5、負責對所有涉及的審計事項,編寫內部審計報告,提出處理意見和建議。

篇八:內部審計部門職責

1、負責實施例行審計工作,對常規業務進行查檢,分析運營環節財務數據,跟進及反饋異常事項的處理結果;

2、按照年度項目審計計劃,開展以經濟業務為主的內部控制審計、各運營環節的效益審計等,尋求薄弱點,提出改善建議;

3、協助完成審計報告的撰寫及發現問題的整改落實。

篇九:內部審計部門職責

1、根據公司整體戰略規劃,擬定并完善內部審計制度和流程,制定審計計劃;

2、根據年度審計工作計劃,組織進行公司各項審計;

3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;

4、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通;

5、及時發現公司潛在問題和風險,提出改進意見;

6、編制審計底稿,出具內部審計報告,將審計結果上報公司領導;

7、檢查公司財務及相關部門審計意見的執行情況;

8、配合公司聘請的外部審計機構,全面負責公司內、外部財務審計工作;

9、定期或不定期地進行必要的專項審計、專案審計和財務收支審計;

10、負責對所有涉及的審計事項,編寫內部審計報告,對存在的主要問題進行分析并提出處理意見和建議;

11、跟蹤監控公司的財產和資金使用情況、流程運行狀況,分析資產報表,判斷企業運行效率,及時發現風險并提出改進建議;

12、熟練使用各種財務軟件,各種辦公軟件;

13、完成上級領導交辦的其他工作。

篇十:內部審計部門職責

1、負責整個集團的經營管理﹑銷售業務﹑工程﹑績效等審計

2、根據年度審計計劃編制審計實施方案,把控項目進度

3、獨立完成審計項目的所有業務,包括現場審計﹑溝通協調﹑管理建議﹑審計報告及整改跟蹤(Follow-Up)等

4、協助完善集團內控體系

5、公司交辦的其他事項

篇十一:內部審計部門職責

1、負責審計監察工作,對公司治理、資金資產、業務經濟活動的真實性、合法性、有效性進行審計監察,編寫內部審計報告,提出處理意見和建議。

2、對公司風險進行了解和評估,維護有效的風險管理機制,對高風險項的管控措施進行有效的監督和評估。

篇十二:內部審計部門職責

1.擬定編制審計項目實施方案,實施審計工作;

2.根據審計方案開展審計調查、原始資料的收集、整理、分析;

3.通過內部審計(含對子公司的經營審計),對集團內部控制的潛在問題和風險缺陷,提出優化建議,從而完善內部控制體系;

4.審計完成后,起草審計報告和管理建議書等審計文書;負責組織整理審計底稿,審核無誤后歸檔;督促審計結論和建議的落實;

5.統籌集團年度審計工作,對接區審計局、區國資局相關審計工作,高效完成審計的協調溝通,提交資料等。能敏銳地通過資料審查、分析數據及其他審計方法和程序,發現審計問題并提出管理建議。

篇十三:會計師事務所審計部門職責

1、負責應付模塊及存貨核算模塊賬務處理

2、供應商對賬

3、審核并核對進項發票,并進行認證

4、負責定期與資產管理部門核對資產,進行資產盤點,確保資產賬目準確,出具盤點報告

5、按月更新固定資產/無形資產明細表,及時新增卡片,計提折舊

6、配合審計事務所、券商等輔導機構工作及相關資料填寫工作

7、其他臨時性工作及上級交辦的其他事宜

篇十四:會計師事務所審計部門職責

1、復核會計助理錄入完成的入庫單據,并匹配進項發票,及時正確地進行賬務處理;

2、根據公司生產運行情況,完成存貨核算管理工作,并指導倉庫進行日常存貨管理;

3、產品、半成品、OEM產品成本結轉賬務處理;

4、在途物資、應付暫估、應付賬款、其他應付款的定期清理;

5、審核采購合同,審核應付、預付賬款請款單據,嚴格把控供應商賬期;

6、做好應付、預付賬款財務核算工作,并及時無誤地出具賬齡報表;

7、每月及時準準確地復核采購提供的供應商對賬單;

8、每月編制應付、預付科目余額表,對有誤的賬務及時查找原因并進行調整;

9、善于發現采購、庫房業務流程中出現的問題,并提出有效改善、控制方案。

篇十五:會計師事務所審計部門職責

一、收集退稅資料,配合船務做出口單價。

1. 根據采購單,供應商信息確認產品是否報關,確定出口單價。

2. 根據船務的報關單,供應商的帳單,做開票明細,并索回發票及外帳要求的采購合同、送貨單。

3. 及時驗證專用發票,確保發票信息及早送達國稅局,在規定時間內按要求完成退稅。

4. 定期與船務核對報關單的報送,并開出口發票。

5. 據收集的發票,報關單,配好做好詳細記錄移交外帳公司退稅。

二、內銷發票的填開,按期收回貨款。

6. 根據業務提供的開票明細,向供應商做開票明細,并索回專用發票及外帳要求的采購合同、送貨單。

7. 根據業務提供的開票明細,填開,按期收回貨款。

三、核對供應商帳單,確保帳單準確無誤。

8. 根據跟單員核對的帳單、采購單、送貨單,再次確認,加上開票的稅金,扣掉預付款及扣款,完成付款申請。

9. 定期導出金碟采購數據備用。

10. 完成上級領導安排的其它臨時性工作。

篇十六:會計師事務所審計部門職責

1、負責直營運營中心各類稅務變更等事項;

2、負責直營運營中心地方倉庫管理,定期出差對地方倉庫進行監盤,并出具盤點報告;審閱地方倉庫主管提報的庫存抽查盤點情況報告,異常點提報,同時提出改進要求;

3、協助上級主管進行總部總倉庫存管理工作,包括采購入庫單據的整理和審核,制作采購入庫明細表和匯總表;

4、協助運營及拓展部門,對運營中心地方倉庫財務支持工作;每月至少安排一家直營運營中心進行例行工作輔導及檢查;

5、對檢查的執行情況予以詳細反饋,提報異常,提出改善建議,并對改善結果進行追蹤;

6、完成財務負責人臨時交辦的其他工作。

篇十七:會計師事務所審計部門職責

1、合同車費用審核

2、月結車費用審核

3、外請人工裝卸費審核

4、分公司財務培訓

5、總部現付單據審核

6、每月制作應付賬款報表

篇十八:會計師事務所審計部門職責

1、倉庫單據整理:按月完成入庫單據的核對工作,負責監督入庫簽字手續是否齊全,遇到問題及時處理;

2、對賬:每月與采購及子公司對賬,審核發票,跟進預付賬款的到貨、發票及核銷情況;

3、負責核對采購單價、各項費用的真實情況進行審核,監督與控制

4、負責應付賬款和預付賬款的管理、錄入、指導并跟蹤各部門的執行情況

5、填制應付賬款、預付賬款憑證,檢查各科目、明細賬準確性,出具賬齡分析表

6、上級臨時交辦的其他事項。

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