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出納員崗位責任制

時間:2019-05-14 18:53:17下載本文作者:會員上傳
簡介:寫寫幫文庫小編為你整理了多篇相關的《出納員崗位責任制》,但愿對你工作學習有幫助,當然你在寫寫幫文庫還可以找到更多《出納員崗位責任制》。

第一篇:出納員崗位責任制

出納員崗位責任制

1、認真執行財務政策,做好各種票據記賬,做到日清月

結,及時和會計對賬。

2、每日將門診處方和各項消費金額核算準確后,經院長

簽字后方可入賬。

3、凡醫院采購的藥品、材料和各類物品,必須取得會計

原始憑證、發貨票收據、由經手人簽字、經院長批準簽字、方可報銷結算。

4、庫存現金不準超過銀行規定金額,如丟失則現金員負

責自理。

5、不經院長批準,不準隨意或亂動現金和提款轉賬。

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第二篇:出納員崗位責任制

出納員崗位責任制

1. 熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍和標準。要堅決抵制不合理收費及支出。

2. 認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規定的要拒絕辦理。對有偽造單據、涂改憑證、虛報冒領款項的行為應及時報請領導處理。

3. 根據合法的原始憑證登入現金賬,做帳時要做到數字準確,摘要清楚,書寫整潔,逐日登記。

4. 嚴格遵守現金管理制度,庫存現金不超定額,不支、更不得私自挪用現金。未經領導批準的借條和白條單據不得抵消庫存現金,要經常保持庫存現金數與現金帳面數的一致。

5. 貫徹執行銀行結算制度和貨幣管理制度。

6. 負責辦理經費領撥、支付,及時或者按期與有關往來單位辦理現金往來結算。

7. 根據不同時期現金支付情況,進行分類匯集,分析比較,編造每月現金支付計劃,分清資金渠道,有計劃地領取和支付現金。

8. 嚴格執行安全制度,認真管好現金,有價票證、各種印章、空白支票、空白收據及其它證券,如因違反制度而造成損失,則由出納員負責。

第三篇:財務科長出納員崗位責任制

財務科長崗位責任制

一、負責全面的財務工作,嚴格執行財務會計制度,編制財務收支計劃,進行財務分析,當好領導的參謀。

二、編報財務成本計劃,組織編報月、季、會計報表。

三、組織開展班組、車間經濟核算,進行經濟活動分析,并按季上報書面分析材料。

四、正確核算車間產品成本和人工成本。

五、加強財產物資管理,參與物資財產的清查盤點。

六、加強獎金管理,如期完成與財務相關業務,及時完成領導交辦的各項任務。

出納員崗位責任制

一、嚴格執行現金管理與銀行結算制度,執行財務開支制度,認真做好收支憑證的審查,及時編制會計憑證,保證會計資料的完整無缺。

二、根據批準的預算及范圍,嚴格執行費用計劃及支出標準開支。

三、按日登記、記帳,做到日清月結,帳款相符,帳單相符。

四、對應收、應付款項進行檢查,做到筆筆落實,對疑難問題提出處理意見,交科長研究解決。

五、加強收支分析,及時向廠長、科長匯報。

六、認真執行各項規章制度,服從領導,聽從分配,完成領導交給的各項任務。

第四篇:出納員崗位責任制

出納員崗位責任制

1.按規定辦理現金和銀行結算業務。

2.熟練掌握運用本行業會計制度和有關政策規定。

3.負責審核各種原始憑證,做到支票、現金的收付準確無誤,各部門報銷的憑證要有經手人,負責人的簽字,手續不全,拒絕付款。

4.負責各種原始憑證的處理,填制,定期向會計人員傳遞憑證。

5.負責銀行現金的記賬,結賬,做到日清月結,掌握銀行存款的余額,控制現金庫存流量。

6.負責工程款及其它款項的收取。

7.認真執行支票領用的審批制度,做好支票領用的登記工作。

8.負責保管空白支票、收據和其它有關的有效證件。

9.按公司制度制定,每月31日前發放臨時工和職工工資。

10.每日核對現金,銀行存款,按期做未達帳項調節表,對未達款項要及時查詢,做到帳帳相符,帳實相符。

11.負責記錄正式職工工資統計臺帳的工作。

12.負責勞動工資,建筑業統計報表及登記臺帳的工作。

13.負責公司辦公用品的保管、發放、登記庫存明細帳的工作。

(已修改確認)

負責人:項目經理:

2009年月日2009年月日

第五篇:公司出納員崗位責任制

一、每日根據審核無誤的會計憑證,進行現金的收付業務:

1、收付款時,認真復查會計憑證及付款單,如手續不全或有錯誤現象,及時退回會計改正,保證憑證準確無誤。

2、收付時,要當面點清,以防差錯,數額大時,一定有要人復核。

二、每日根據審核無誤的現金收付憑證,登記現金日記帳及輔助記錄:

1、現金日記帳所載的內容必須同會計憑證相一致,不得隨便增減。

2、日記帳必須連續登記,不得跳行、隔頁,不得隨便損壞帳簿和撕去帳頁。

3、文字和數字必須整潔清晰、準確無誤,如有改動,必須按會計制度執行。

三、負責每日營業額的追繳。按主管、經理的安排籌儲現鈔。

四、按時發放工資、獎金,并填制有關的記帳憑證。

五、嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定,現金要盡量做到日清月結,月結盤庫后作現金盤庫表。

六、銀行帳務和支票辦理:

1、及時將部門收回的支票送交銀行進帳。收到銀行回單時,及時登記后交給會計作帳。如有銀行退票,應及時交會計沖帳,并重新更換支票。

2、每月15號前作上月“銀行存款金額調節表”,認真核對清查每筆未到帳的原因,如有錯帳及時更正,力爭將未到帳款控制在最低限度內。

3、憑領導審批的申領單方能開具支票。填寫支票時,應做到時間、金額、帳號及收款人單位均正確無誤,由財務部直接開出支票按審批權限辦理。

4、空白支票應妥善保管。開出支票后要按編號順序進行登記。印章與支票應分別保管。

七、會計憑證的匯總與管理:

1、每日下午4:30開始匯總當日憑證,下班前應將匯總表及所附憑證交電腦室輸機,如遇當日憑證少于15張者,可酌情推至次日匯總。

2、匯總時應負責審核每張收付憑證現金或銀行存款編號大、小金額是否正確。

3、每月月初應將上月會計憑證進行整理,檢查編號有無錯漏,將檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊,并妥善保管。

4、所有會計憑證、會計報表及有關文件設專庫、專柜分門別類進行保管,并做到出入庫皆有登記。

出納員崗位責任制

? 嚴格執行國家現金管理有關規定,嚴密手續,加強防范,保證安全。

? 負責學院所有現金收支,工作認真負責,忠于職守,力爭消滅收支差錯。

? 認真審核現金收支的原始憑證,發現錯誤,拒絕付款。

? 負責管理和使用好現金收據,現金支票和現金收付訖章。

? 不坐支挪用,不得以借據、未作憑單的單據,收據抵沖現金;庫內不準代保管私人或未作憑證的現金。

? 按照會計制度要求及時清查現金庫存,做到日清月結,掌握現金不準超過庫存規定限額,以免現金丟失。

? 取款時必須兩人同行,大額現金必須由學院保衛部門隨行,付款時對不熟悉的領款人,要驗證后才能付款,以免發生意外。

? 保險柜的鑰匙不能隨意放置,更不能由他人保管,保險柜密碼下班時必須打亂。

? 完成領導交辦的其它臨時工作。

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