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計量檢測中心自查整改報告(5篇范文)

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第一篇:計量檢測中心自查整改報告

達州市水務集團計量檢測中心自查報告

按照達州市質量技術監督局關于《計量授權管理辦法》的通知和具體要求,達州市水務集團計量檢測中心對表計檢定班和實驗室進行了自查自糾及整改項目開展工作,現將自查情況匯報如下: 一:工作場所及環境

1、計量檢測中心共有工作室4間,共300㎡,其中水表檢定操作試驗室一間,水表存放庫房二間,接收水表辦公室一間。

2、水表操作實驗室空間明亮,簡單大方,布局整齊,環境清潔衛生。共有水表檢定裝置三臺,其中兩臺按照檢定規程要求已經作廢,另一臺是新購的全自動攝像檢定裝置,各個設施配備齊全。

3、水表按照不同型號和不同的用途分類分區的存放,并標明了各水表的型號。

二、人員的配備

1、實驗室配有3名檢定人員,都持有計量檢定員證。

2、檢定人員都能熟悉檢定規程和技術規范,能按規定正確、熟練的開展水表檢定工作。

3、檢定人員都能熟悉計量標準器和標準裝置性能,了解被測對象性能。

4、檢定人員都能正確處理數據,并出具檢定證書和填寫原始記錄。

三、技術資料及技術資料管理

各檢定人員能理解和正確填寫計量標準申請書、履歷書、技術報告等。技術資料的管理,能按照技術資料實施標準裝置管理。

五、計量檢測中心建設

1、計量標準器和標準裝置配置符合《計量標準考核規范》(JJF1033-2008)和JJG162-2009規定和集團公司實際需要,滿足計量標準量值傳遞和計量器具檢定的需要。

2、根據計量標準器和標準裝置考核證書,檢定證書和有關管理辦法的規定制訂標準考核申請計劃和送檢計劃。

3、保持計量標準器和標準裝置技術狀態良好,保持計量標準器和標準裝置量值傳遞準確可靠,有效溯源。

六、計量標準器和標準裝置

1、計量標準器和標準裝置的周期校驗率100%。

2、計量標準器和標準裝置的周檢合格率100%。

七、存在的問題及整改

班組檢定人員的業務技能水平還有待提高,對計量器具的用途和性能還有待更深刻的理解。隨著科技的不斷更新,現在我們不能固步自封,要進一步的抓好業務技能培訓工作。要鼓勵專業技術人員和管理人員積極參加各種形勢的學習,根據需要,適時邀請業內和專業的技術專家進行專題講座,學習了解新的標準、檢測方法等前沿的知識和信息。同時參加省內外相關機構舉辦的培訓班,學習新的技術和業務知識。

達州市水務集團計量檢測中心2011-10-16

第二篇:檢測報告封底(計量)

聲 明

1.檢測報告無計量認證及單位蓋章無效。

2.檢測報告無批準人、審核員、檢測員、編制員等簽字無效。

3.未經許可,不得復制本檢測報告(完整復制除外)。

4.被檢單位應在本檢測報告失效前十五天內按《廣東省防御雷電

災害管理規定》(粵府[1999]21號)的要求提出年檢申請。

5.本檢測報告自簽發日期起:易燃易爆、危險化學品場所半年內

有效,普通場所一年內有效。

增城市避雷設施檢測所

第三篇:建設工程檢測市場自查整改報告

篇一:工程質量自查整改報告

天津北疆發電廠第二批海水預處理工程質量自查及整改措施報告

根據甲方業主監理要求,我項目部騰經理親自組織帶領檢查組檢查,及時認真的對第二批海水預處理工程質量進行自查、整改,現將監理審查問題及自查情況整改措施匯報如下:

一、清水泵房及控制樓

1.綜合泵房回填土未按規范要求分層、夯實、碾壓。整改措施:將回填土進行重新開挖,重新分層夯實回填。

2.1-8軸d排管道溝底板鋼筋外露。整改措施:將外露鋼筋切除后進行防腐。

3.個別設備基礎上面及板縫棱角未打磨,防腐漏刷。整改措施:棱角打磨,補刷防腐。4.a-b排1-8軸管道溝側壁鋼筋外露。整改措施:將外露鋼筋切除后進行防腐。

5.排水溝內板縫棱角未打磨,外側模板未拆除。整改措施:將內板縫棱角打磨,外側模板拆除。

6.電纜溝內對拉螺栓頭切除不徹底。整改措施:將外露螺栓切除后進行防腐。7.a排1軸基礎短柱及牛腿對拉螺栓未切割。整改措施:將螺栓切除后進行防腐。8.a排1軸基礎及拉梁上面未防腐。整改措施:將基礎及拉梁上面進行防腐 9.電纜溝南側外模模板條未拆除。整改措施:電纜溝南側外模模板條拆除。

二、清水池

1.frp套管下方水泥塊未清理。整改措施:將frp套管下方水泥塊進行清理。2.清水池東側及南側池壁外表面未進行細部打磨。整改措施:將清水池東側及南側池壁外表面進行細部打磨。

3.清水池東北角及東南角未進行細部打磨。整改措施:將清水池東北角及東南角未進行細部打磨。

4.清水池閥門口埋件下方水泥未清理。整改措施:將清水池閥門口埋件下方水泥進行清理。

三、加藥間

1.池壁內對拉螺栓未切割,模縫棱角未打磨。整改措施:將池壁內對拉螺栓進行切割,模縫 棱角進行打磨。

2.加藥間南側原玻璃鋼管道未進行加固。整改措施:將加藥間南側原玻璃鋼管道進行加固。

四、沙循環泵房

1.零米以下內壁螺栓未切割,模縫棱角未打磨。整改措施:將零米以下內壁螺栓進行切割,模縫棱角進行打磨。

2.池壁上側東南角鋼套管上水泥未清理。整改措施:將池壁上側東南角鋼套管上水泥進行清理。3.下部四個鋼套管未防腐。整改措施:將下部四個鋼套管進行防腐。上述質量問題將在5月3日前處理完畢,并符合《強條》規范要求。為了更好的確保第二批海水預處理工程質量,制定以下措施:

1.提高認識,加強質量意識,全面落實各級責任制,根據工程施工特點,辨別查找各類質量隱患,并相對應的制定處理措施,保證工程質量優質高效進行。嚴格程序施工,確保工程質量。施工前,先做好施工組織計劃及準備工作,對各項設備和材料提前進行質量檢查,并符合規范及設計圖紙要求,施工時嚴格按照現行規范《強制性條文》等規范施工。

通過此次自查自糾工作,統一了思想,提高了認識,并認真吸取經驗教訓,確保第二批海水預處理工程的質量符合規范標準。

東電一公司北疆項目部 2011年5月3日篇二:檢測機構自查自糾報告 昌邑市興昌建設工程檢測有限公司

關于建設領域中介機構專項整治工作的自查自糾報告 根據《濰坊市住房和城鄉建設局關于印發建設領域中介機構專項整治工作方案的通知》(濰建辦字【2014】36號)的要求,我們針對本單位的實際情況進行了一次徹底地檢查,現將自查結果報告如下:

一、關于建設領域中介結構專項整治工作的自查自糾活動情況

1、國家及我市相關資質資格管理規定和行業規范、標準、規范性文件等執行情況:我單位營業執照和資質證書齊全有效。建立了檢測標準臺賬,不定期在山東省標準信息網上查新并及時更新。經檢查,我實驗室所用的標準均現行有效。檢驗實施細則更新及時,各個項目檢驗實施細則均能夠有效的指導檢驗。

2、行業自律、誠信經營、人員執業、財務管理、違規違紀等方面的情況:(1)我單位經營活動依法進行,不參與不正當競爭以及其他非法活動。現場檢查鋼筋、水泥、砂石、混凝土砂漿強度、土工等,均在資質認定證書附表規定的范圍內,不存在超范圍檢測現象。

(2)我們遵守國家有關法律法規的規定,遵從職業道德準則,不出具虛假報告,保守商業機密。實驗室人員遵守“三不得”的規定,自覺抵制商業賄賂。(3)我單位系獨立法人,有獨立的賬目和單獨核算。

3、在人員、財務、辦公場所、開展業務等方面與行政主管部門脫鉤情況,所有兼職的黨政干部必須解除兼職。我單位人員、財務、辦公場所、開展業務方面與行政主管部門完全脫鉤,不存在黨政干部兼職現象。

二、存在問題

此次自查未發現問題。

三、下一步工作計劃

下一階段,我公司將繼續堅持“公開、公平、公正、誠實信用”的原則,進一步學習貫徹《建設領域中介機構專向整治工作方案》及與中介業務相關的管理制度,增強全員依法合規的經營意識,進一步健全防范中介業務違法違規行為的快速反應機制和長效機制,推動公司業務持續健康協調發展。

昌邑市興昌建設工程檢測有限公司

2014年10月8日篇三:建筑工程自查自糾報告 建筑工程自查自糾報告

根據xx市高新區國土建設局要求,依據市住建局《關于印發全市建筑工程質量安全及建筑市場監督執法檢查工作方案的通知》xx精神,xx市婦幼保健院新院建設籌建處對新院建設工程進行了認真的自檢自查活動。現將有關情況報告如下:

一、項目基本情況:

xx市婦幼保健院(市兒童醫院)遷址擴建項目,建設位置位于xx。占地面積xx平方米,建筑面積xx平方米,建設投資約xx億元,建設周期3年。分兩期工程建設,一期工程約為xx平方米。設置床位xx張,主要包括門診醫技綜合樓、保健樓、1號住院樓(兒科病房樓)、2號住院樓、后勤樓、感染樓,共六個單體。局部有連廊連接,局部設地下一層。一期工程共分為兩個標段,一標段建筑面積xx平方米、二標段建筑面積xx平方米。

二、目前項目進展情況:

目前新院建設已經完成了工程建設前的各項手續。組織實施了施工總承包(一標段是xx集團有限公司、二標段是xx有限公司)、工程監理(xx興監理公司)、跟蹤審計(x審計公司、xx聯合審計公司)、以及院墻施工(x建筑公司)招標。現在一標段xx公司完成了施工場地的場平,辦公及生活臨舍的搭建,完善了工程報建手續。于10月23日動工挖槽,目前門診醫技樓完成土方的70%,一號樓、二號樓各完成40%。完成塔機基礎備案,現正在進行塔基澆筑。二標段x公司完成臨舍建設,基本完成場平工作。南部院墻已完成毛石基礎施工,北院墻正在進行挖地基。

三、自查總體情況:

在新院建設指揮部統一組織領導下,由籌建處牽頭對工程進行了檢查。由于工程剛剛開工,施工工程量很小,檢查內容主要包括:工程質量、安全生產和文明施工及各方主體市場行為。從檢查情況看,工程建設基本程序履行規范,工程質量處于受控狀態,安全生產措施基本落實,市場行為規范。

1、能認真貫徹落實工程質量、安全管理方面的法律法規、規范性文件和工程施工強制性標準。各類招標完全按照招標程序進行,各項施工手續辦理齊全,有施工許可證,安檢、質檢手續做了備案。醫院籌建處制定了各項規章制度,明確人員分工,制度都進行了上墻張貼;施工、監理單位的質量、安全意識較強,按照創建示范工程標準,制定了質量和安全保障體系,美化了施工環境。勘察、設計、監理、施工單位都具有相應的資質,工程項目管理人員按照投標的承諾悉數到崗盡職。不存在掛靠、轉包和違法分包等行為。

2、工程建設各方建立了工程質量保證體系并能有效運轉,施工圖審查及時完成。及時制定工程質量保證措施并跟蹤實施,工程質量總體較好。工程質量控制資料、工程安全和功能檢驗資料比較齊全和規范。

3、施工現場安全生產責任落實較好,安全生產管理網絡基本形成。各項安全專項方案都能及時制定和貫徹,施工現場的建筑起重設備已備案,并正在搭建,文明施工水平較好。檢查中未發現的安全隱患。

四、存在問題:

一是項目經理存在不及時不到崗的現象。二是監理人員旁站記錄內容不齊全。三是監理單位未能對有關安全生產標準進行強制監督。

五、下一步措施:

今后要重點抓好四方面工作。一是嚴格執行基本建設程序,進一步加強監督管理服務,加大檢查力度。二是加強誠信建設,規范市場行為。堅決遏止掛靠、轉包和違法分包等行為。三是深化施工現場管理,促進工程質量管理再上新水平。四是全面落實建筑安全生產綜合治理工作。真正把安全生產責任層層落實到每個環節,每個崗位和每個員工。

第四篇:計量整改報告

計量認證整改報告

編寫人:審核人:簽發人: 技術有限公司

二o一四年八月二十七日

根據我單位的申請,質量技術評價認證中心組成的專家評審組對我單位進行了計量認證現場評審。評審組依據《實驗室資質認定評審準則》對我單位實驗室環境進行現場查看、對檢測人員進行提問和召開座談會等形式進行了考核,并對技術文件、原始記錄和質量管理體系的運行情況進行了全面檢查。對照《實驗室資質認定評審準則》的要求,評審組認為我單位建立了質量管理體系,編制了相應的程序文件、作業指導書、各種記錄表格等,覆蓋了計量認證所規定的條款。組織管理、儀器設備、人員素質、質量管理體系的運行,符合認證評審準則的規定。對照“評審準則”,評審組認為我單位還存在不足的有2項(基本符合項)。

(一)問題表述

1.未提供合格供應/服務商名錄及評價材料。2.檢測報告的原始記錄未與報告一起歸檔。

(二)整改措施

針對評審組在本次評審中發現的問題,我單位從領導到檢驗人員都非常重視,針對問題的整改召開了專題會議,成立了整改小組,制定了整改計劃,經整改小組討論同意,由問題所在室提出具體的整改措施并由相關室責任人負責整改措施的實施,具體整改措施如下: 1.業務室負責編制《供應商名錄調查、評價表》,把供應/服務商相關具體內容信息整理成表格,以及編制、審核、批準等標識的相關內容增加到表格內。2.綜合業務室負責重新整理檢測報告資料。

(三)整改完成情況

我單位由相關室負責人按照制定的整改措施對本室存在的問題進行整改,質量負責人負責驗證確認。按照評審組的要求,對評審中發現的2個基本符合 項,在規定的時間內完成了整改。1.綜合業務室統計了供應商的相關信息,收集了其營業執照等相關證書,將其具體內容信息整理成表格,表格內含蓋了具體的評價內容。2.根據《程序性文件》,綜合業務室將資料重新整理歸檔,并將xxxxxx檢測報告的原始記錄與報告一起歸檔。評審組提出的2個基本符合項、與評審準則對照情況、整改措施及完成情況見附表和附件。

(一)附表:現場評審提出的問題、整改措施及完成情況表。

(二)附件:共1個

(一)附表: 現場評審提出的問題、整改措施及完成情況表。

(二)附件:共16個

附件1: 供應商名錄調查、評價表

附件2: bsjc20140101檢測報告的原始記錄與報告的整改情況 附件3: 天平使用記錄 附件4: 采樣任務單

附件5: 六六

六、滴滴涕分析原始記錄表 附件6: 實驗室用水制備記錄表 附件7: 2014年3月5日內審檢查表 附件8: 2014年培訓計劃

附件9: 微生物檢驗人員培訓合格證明、學習照片及培訓評價表 附件10: 應急藥箱、緊急噴淋裝置照片 附件11: 微生物培養箱整改的前、后照片 附件12: 總α放射性試驗室警示標識照片 附件13: 2014年儀器期間核查計劃 附件14: 培養箱使用記錄 附件15: 電子天平檢定結果確認表 附件16: 2014年質量控制計劃 篇二:計量認證整改報告

根據我單位的申請,*********評審組受國家認證認可監督管理委員會的委派,依據國家認監委國認識函《*******》**號和《實驗室資質認定評審準則》,于2011年11月18日至2011年11月20日對我單位進行了計量認證評審(或復查評審)。評審組依據《實驗室資質認定評審準則》對我實驗室環境進行現場查看、對檢測人員進行提問、理論考試和召開座談會等形式進行考核,并對技術文件、原始記錄和質量管理體系的運行情況進行了全面檢查。對照《實驗室資質認定評審準則》的要求,評審組認為我單位建立質量管理體系,編制了相應的程序文件、作業指導各種記錄表格等,覆蓋了計量認證所規定的條款。組織管理、試驗室環境、儀器設備、量值溯源、人員素質、質量管理體系的運行,符合認證評審準則的規定。對照“評審原則”評審組認為我單位還存在不足的11項(基本符合項)。

(一)問題表述

1.標準、文件標識保管不規范; 2.記錄更改不規范; 3.內審員未取得相應資格; 4.未對實習人員進行監督; 5.人員檔案內容不全; 6.防水材料拉力試驗機環境未控制; 7.水泥膠砂流動測定儀安裝不規范; 8.設備驗收記錄不規范; 9.設備標識使用不規范; 10.無設備檢定校準計劃; 11.水泥留洋無唯一性標識。

(二)針對評審組在本次評審中發現的問題,我單位從領導到檢測人員非常重視針對問題的整改召開了專題會議,由問題所在科室提出具體的整改措施,并經我單位計量認證工作組討論同意,由相關科室負責整改措施,具體整改措施如下: 1 2 3 4.5.6 7 8 9 10 11

(二)整改完成情況

我單位由相關科室負責人按照制定的整改措施對本科室存在的問題進行整改,業務管理室負責監督驗證,并經質量負責人確認。按照評審組的要求,對評審中發現的11個基本符合項,在規定的時間內完成了整改,整改結果已滿足“評審準則”的有關規定,并報評審組長認可。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 附表

現場評審提出的問題、整改措施及完成情況表 篇三:計量檢測中心自查整改報告

達州市水務集團計量檢測中心自查報告

按照達州市質量技術監督局關于《計量授權管理辦法》的通知和具體要求,達州市水務集團計量檢測中心對表計檢定班和實驗室進行了自查自糾及整改項目開展工作,現將自查情況匯報如下: 一:工作場所及環境

1、計量檢測中心共有工作室4間,共300㎡,其中水表檢定操作試驗室一間,水表存放庫房二間,接收水表辦公室一間。

2、水表操作實驗室空間明亮,簡單大方,布局整齊,環境清潔衛生。共有水表檢定裝置三臺,其中兩臺按照檢定規程要求已經作廢,另一臺是新購的全自動攝像檢定裝置,各個設施配備齊全。

3、水表按照不同型號和不同的用途分類分區的存放,并標明了各水表的型號。

二、人員的配備

1、實驗室配有3名檢定人員,都持有計量檢定員證。

2、檢定人員都能熟悉檢定規程和技術規范,能按規定正確、熟練的開展水表檢定工作。

3、檢定人員都能熟悉計量標準器和標準裝置性能,了解被測對象性能。

4、檢定人員都能正確處理數據,并出具檢定證書和填寫原始記錄。

三、技術資料及技術資料管理 各檢定人員能理解和正確填寫計量標準申請書、履歷書、技術報告等。技術資料的管理,能按照技術資料實施標準裝置管理。

五、計量檢測中心建設

1、計量標準器和標準裝置配置符合《計量標準考核規范》(jjf1033-2008)和jjg162-2009規定和集團公司實際需要,滿足計量標準量值傳遞和計量器具檢定的需要。

2、根據計量標準器和標準裝置考核證書,檢定證書和有關管理辦法的規定制訂標準考核申請計劃和送檢計劃。

3、保持計量標準器和標準裝置技術狀態良好,保持計量標準器和標準裝置量值傳遞準確可靠,有效溯源。

六、計量標準器和標準裝置

1、計量標準器和標準裝置的周期校驗率100%。

2、計量標準器和標準裝置的周檢合格率100%。

七、存在的問題及整改

班組檢定人員的業務技能水平還有待提高,對計量器具的用途和性能還有待更深刻的理解。隨著科技的不斷更新,現在我們不能固步自封,要進一步的抓好業務技能培訓工作。要鼓勵專業技術人員和管理人員積極參加各種形勢的學習,根據需要,適時邀請業內和專業的技術專家進行專題講座,學習了解新的標準、檢測方法等前沿的知識和信息。同時參加省內外相關機構舉辦的培訓班,學習新的技術和業務知識。

達州市水務集團計量檢測中心 2011-10-16篇四:2011年計量認證整改工作報告

計量認證評審

編寫人:

審核人:

批準人:整改報告 3333333333 二○一一年六月十日 33333技術檢測有限公司

計量認證首次評審整改報告

根據我單位的申請,北京市計量檢測研究院計量評審中心評審組受北京市質量技術監督局的委托,依據國家認監委國認實函〔2006〕141號和《實驗室資質認定評審準則》,于2011年5月21~22日對我單位進行了計量認證評審。評審組依據《實驗室資質認定評審準則》對我單位實驗室環境進行現場查看、對檢測人員進行提問、理論考試和召開座談會等形式進行了考核,并對技術文件、原始記錄和質量管理體系的運行情況進行了全面檢查。對照《實驗室資質認定評審準則》的要求,評審組認為我單位建立了質量管理體系,編制了相應的程序文件、作業指導書、各種記錄表格等,覆蓋了計量認證所規定的條款。組織管理、實驗室環境、儀器設備、量值溯源、人員素質、質量管理體系的運行,符合認證評審準則的規定。對照“評審準則”評審組認為我單位還存在不足的有15項(基本符合)

一、問題表述

1、檢測室實施細則、作業指導書、期間核查及部分表格未進行受控管理(基本符合:4.3文件控制)

2、未能提供北京市計量檢測研究院計量資質能力附表(基本符合:4.5服務和供應品采購)

3、做裂縫觀測測試試驗時,未對觀測物進行標識、拍照。(4.9(c))。

4、未能提供混凝土外加劑試驗用配制記錄。(基本符合:4.9(f))

5、內審計劃中缺少要素;內審檢查表記錄中缺少審核部門、審核人,審核的基本信息。(基本符合:4.10內部審核)。

6、錨桿拉拔檢測人員對檢測方法標準不熟悉(基本符合:5.1.3)

7、錨具靜載試驗用試驗機對人員的防護措施不夠(基本符合:5.2.3)

8、對有溫濕度控制的試驗室沒有限制措施(基本符合:5.2.6)

9、含氣量測定儀操作規程與作業指導書不符合現有設備使用要求(基本符合:5.3.3(a))

10、測力2室現場等無設備操作規程或說明書及校準結果復印件(基本符合:5.3.3(b))

11、水泥標準稠度用水量用量水器分辨力不滿足標準要求(基本符合:5.4.1)

12、閃點儀、水泥游離氧化鈣測定儀設備無唯一性標識或狀態標識(基本符合:5.4.6)

13、水泥細度負壓篩析儀、回彈儀、ph計未制定期間核查作業指導書;天平期間核查作業指導書中未規定技術

要求;壓力機、萬能試驗機未列入期間核查計劃表(基本符合:5.4.8)

14、未提供容量筒、坍落度筒及流動錐溯源證書;校準結果確認缺少過程記錄(基本符合:5.5.3)

15、未能提供鋼材實驗間比對的原始記錄(基本符合:5.7.1(b))二、整改措施

針對評審組在本次評審中發現的問題,我單位從領導到檢測人員都非常重視,主要是對 “評審準則”理解不深刻及執行力度不夠,針對問題的整改召開了專題會議,并組織相關人員對評審準則及質量體系文件進行了進一步的學習討論,加深了理解,由問題所在部門提出具體整改措施,并經我單位計量認證工作組討論同意,有相關部門負責整改措施的實施,具體整改措施如下:

1、由檔案管理員負責整理各種作業指導書及各種記錄,并對其進行受控管理,加蓋受控印章及受控編號統一發放。

2、由質量負責人負責聯系計量院,收集整理該單位的計量資質能力附表。

3、由檢測1室主任負責學習。并在做裂縫試驗時或對有缺陷的試驗時進行拍照,要留影像資料。

4、由檢測室根據拌制混凝土要求,編制試拌記錄表,并經技術負責人審批,由檔案管理員編號進行受控管理后發放。

5、質量負責人根據‘評審準則’中內部審核,制定新內審計劃使內審活動覆蓋管理體系的全部要素和所有活動,編制內審檢查表。

6、技術負責人組織相關人員學習錨桿拉拔試驗的標準方法及現場實際操作,加強檢測人員標準規范和試驗操作的熟練度,使其完全掌握錨桿拉拔試驗的操作步驟及其相關處理方法。

7、本單位專門建立獨立的靜載錨固室,并加以安全防護,把靜載錨固試驗機移到靜載錨固室,并對試驗機進行重新標定。

8、按照標準和說明書要求,編制環境控制具體要求,對其進行受控管理,加蓋受控印章及受控編號,張貼在各操作室,9、重新按現有設備說明書編制含氣量測定儀操作規程,并加以受控。

10、設備管理員負責整理各種檢定、校準或其他驗證的證書,統一復印發放到每個操作室。

11、質量負責人負責組織和聯系新購買的量水器進行計量檢定,已把購買的量水器送往計量檢定部門檢定或校準。

12、設備管理員負責對閃點儀、水泥游離氧化鈣測定儀進行設備唯一性標識或狀態標識。

13、有設備管理員負責整理需期間核查的儀器設備,各檢測室配合編制期間核查作業指導書,有技術負責人負責審批,檔案管理員進行文件的受控管理及發放。

14、由質量負責人負責將容量筒、坍落度筒及流動錐送往計量檢定部門檢定或校準。

15、技術負責人負責聯系實驗間比對合作單位,領取實驗間比對原始記錄存檔。三. 整改完成情況

(一)、基本符合項整改完成情況

1、檢測室主任負責修訂并細化了作業指導書、實施細則及各種記錄表格,完善后經技術負責人審批,檔案管理員劉佳根據質量文件總體情況,對其進行了受控管理,加蓋了受控印章及受控編號統一發放。見文件收發回收臺賬

2、質量負責人已經收集了北京市計量檢測科學研究院的資質證明。見北京市計量檢測科學研究院計量資質附表

3、檢測1室主任組織本室人員學習了標準及方法,并進行了現場實際操作,做裂縫試驗時或對有缺陷的試驗時進行拍照,留影像資料。見培訓記錄、試驗記錄和照片

4、檢測室負責混凝土外加劑檢測的人員根據實際情況,編制了配制記錄表格,經技術負責人審批,交與檔案管理員,檔案管理員按照程序文件中的文件控制程序,進行了編號,并對其進行了受控管理,加蓋了受控印章及受控編號已經統一發放到操作室。見記錄表格:

5、質量負責人根據‘評審準則’中內部審核,制定了新的內審計劃使內審活動覆蓋管理體系的全部要素和所有活動,編制了內審

檢查表。見內審日程計劃和內審核查表

6、技術負責人組織相關人員學習錨桿拉拔試驗的標準方法及現場實際操作,加強了檢測人員標準規范和試驗操作的熟練度,使其完全掌握了錨桿拉拔試驗的操作步驟及其相關處理方法。見培訓記錄表、試驗記錄和照片

7、本單位專門建立獨立的靜載錨固室,并加以安全防護,把靜載錨固試驗機移到靜載錨固室,并對試驗機進行重新標定。見檢定證書()和實驗操作間照片。

8、按照標準和說明書要求,編制了實驗室環境控制具體要求,進行了受控管理,加蓋了受控印章及受控編號統一發放并張貼在各個操作室。見控制標準記錄

9、重新按現有設備說明書編制了含氣量測定儀操作規程,并加以受控。見作業指導書(編號)。

10、設備管理員負責整理復印了儀器設備使用說書和檢定/校準證書,發放到各個操作室。見照片

11、質量負責人負責組織和聯系,新購買了的量水器并進行了計量檢定,已把購買的量水器送往計量檢定部門檢定或校準。

見校準證書()

12、設備管理員負責對閃點儀、水泥游離氧化鈣測定儀進行了設備唯一性標識或狀態標識。(見照片)

13、質量負責人負責將壓力機、萬能試驗機加入期間核查作業指導書,并補充水泥細度負壓篩析儀、回彈儀、ph計期間核查作業

指導書。見文件編號:

14、由質量負責人負責將容量筒、坍落度筒及流動錐送往計量檢定部門檢定或校準。見校準證書:

15、技術負責人負責聯系實驗間比對合作單位,領取了實驗間比對原始記錄。見記錄:

(二)、評審組提出的15個基本符合項與評審準則對照情況、整改措施及完成情況見附表和附件。

:

1、附表1:計量認證監督評審整改工作計劃與措施

2、附表2:現場評審提出的問題、整改措施及完成情況表

3、附件:整改項的資料和照片等篇五:計量認證整改報告 實驗室資質認定復查評審

整改材料

婁底市 年 月 日

資質認定復查評審整改報告

湖南省計量認證婁底評審組: 年 月 日貴評審組對我實驗室進行了實驗室資質認定(計量認證)現場復查評審,評審中評審組共提出需整改項 項。為此我實驗室按照《評審準則》和本實驗室《質量手冊》、《程序文件》的要求,由實驗室主任組織牽頭,全體試驗人員參與,對評審組提出的需整改項逐項落實到人進行了整改。現在,所有需整改項均已整改到位且運行有效,請評審組予以驗證。

整改內容詳見整改表和附件。

第五篇:計量所整改報告

計量檢測整頓整改報告

按照《邯鄲市質監系統開展檢測工作整頓的活動方案》通知的精神,我所已經對照市局制定的自查表進行了逐條檢查,對檢查出的問題進行了認真整改。現將整改情況向市局做一匯報。一.存在的問題

1.計量檢定工作檢查表第2條,檢定設備與配套設備方面,我所測力30T檢測標準裝置在今年送省局計量院檢測時,穩定性和重復性數據不準確。

2.自查表第10條,環境條件中實驗室溫度和濕度監控方面,長度室和定量包裝室的原有的溫度濕度計已損壞,不能有效的檢測實驗室的溫度和濕度的變化情況。

3.自查表中第15條,在有效的計量檢定規程和有效的技術規范方面缺少2010年版《國家計量技術規范目錄》,因而不能及時有效的了解國家計量技術規范的動態及滿足實際工作的需要。

4.檢查表中第24條,證書格式方面我所加油機和長度的檢定證書的格式不符合統一規定的格式,原因是原存有的證書(舊格式)沒用完,繼續在用。

二.整改的情況

1.30T測力標準裝置檢測數據不準確的問題,與生產廠家紅山機械廠聯系后,已于7月12日送廠家進行修理,待檢修后經省計量院檢定合格后再使用。

2.溫度濕度計問題,我所在7月15日已經購買兩臺干濕度計,經檢定后已投入使用。

3.2010版《國家計量技術規范》已購買。

4.檢定證書格式問題,加油機和長度的檢定證書格式,現已跟換,新的證書格式符合規范要求。

以上是我所對存在的問題進行整改的具體方法和采取的措施及完成情況的匯報,請上級審核,批評指正。

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