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加強和完善物資采購的環境管理工作

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簡介:寫寫幫文庫小編為你整理了多篇相關的《加強和完善物資采購的環境管理工作》,但愿對你工作學習有幫助,當然你在寫寫幫文庫還可以找到更多《加強和完善物資采購的環境管理工作》。

第一篇:加強和完善物資采購的環境管理工作

加強物資采購的事前管理,建立完善的材料信息價格檔案。為了有效的控制和降低采購成本,并保證采購材料的質量,采購員應作好材料采購市場的有關價格信息的收集和整理,及時了解市場行情和動態,并與已在采用的采購價格進行比較和分析,同時進行相應的調整和更新。

建立健全的供應商檔案。全面掌握供應商的所有情況,對供應商進行相應的考評,對所有的供應商按重要性和一般性分別建立檔案。

材料人員的職業素養:

一個合格的采購人員既要熟悉企業的生產經營和物資管理,又要了解材料的本身屬性和市場行情,嚴格物資采購工作的日常控制力度,打造物資采購規則和制度的執行力

建立監控體系 包括日常檢查、績效考核指標,

第二篇:物資采購`招標管理工作程序

附件五

物資采購、招標管理工作程序

為規范物資采購、招標工作,特制定本工作程序。

一、政府集中采購

是指各級政府集中采購機構代理組織實施的,納入各級政府集中采購目錄的采購活動。政府集中采購目錄和采購限額由下撥經費的各級政府或其授權的機構編制確定并公布。

二、學校集中采購

(一)按學校物資招標采購管理辦法,物資采購招標范圍包括:

1、單臺設備金額在5萬元以上的儀器設備;

2、金額在5萬元以上,形成批量的儀器設備、材料、家具、醫療機械、藥品、圖書及其它物資;

3、其他需要招標采購的項目。

(二)招標文件編制

招標文件由使用單位與招標管理辦公室共同編制,其中技術部分由使用單位負責,商務部分(合同條款及招投標事項)由招標管理辦公室負責。

(三)招標、投標

采取公開招標和邀請招標的方式,在學校相關網站、行政樓公告欄上發布招標公告;收集投標文件,審核投標人資質。

(四)開標、評標、定標

開標前監察處在專家庫中抽取評標專家,后勤保障處組織評標,當眾開標,評標專家組確定入圍單位,后勤保障處組織監察、用戶與中標入圍單位進行商務談判,報學校物資招標領導小組或校領導批準后確定中標單位,發出中標通知書。并在學校、后勤保障處網站上公示。

(五)簽訂合同

后勤保障處負責簽訂合同,用戶單位責任人負責技術確認,采購、招標管理辦公室負責商務確認。使用單位代表、經辦人、后勤保障處、法律顧問室負責人審簽后,簽訂合同。

(六)履約、驗收、結賬

在合同履行過程中,對合同執行情況進行管理,必要時對履約程度進行核驗。組織有關部門和專家對履約結果進行驗收,并提交驗收報告。由用戶單位負責人、后勤保障處領導審核相關事項,在發票上簽字后結賬。

(七)匯總項目全部資料存檔。

三、零星采購

由申請單位填寫《湖北大學物資申購表》,交后勤保障負責人,負責人簽署意見后,后勤保障處落實。

特殊要求的儀器設備,由于供貨渠道少,用戶已選定了生產廠家,可以采取單一來源采購,但用戶須填寫《單一來源采購申請表》,并經相關職能部門、后勤保障處領導簽署意見,報主管校領導審批后執行。

以上工作程序,參照招標程序和分工。原則上,學校集中采購的項目,分為三個階段:

第一階段為編制招標文件、發布招標公告、收集投標文件、審核投標人資質。

第二階段為開標、評標、定標、簽定合同。第三階段為履約、驗收、結帳、資料匯總建檔。

物資采購管理工作人員全程參與每一個項目,分段負責,分工協作,對招標、采購活動衽環節管理。根據不同的項目,以上三個階段的工作分別由物資采購管理工作人員輪換完成。

第三篇:如何做好設備物資采購管理工作

如何做好設備物資采購管理工作

采購職能是物資供應部門的一項基本職能。采購工作的質量關系到公司的產品質量和成本,隨著公司規模的不斷擴大,采購的比重呈上升趨勢,它的地位越來越重要。采用科學的方法進行采購管理成了保證公司利潤的重要手段。采購工作對于公司及各項目部安全、穩定、高效生產中起到非常重要的作用!做好采購工作的管理必須做到以下幾點:

1.首先要加強業務學習。認真學習公司通過的《ISO9000 質量體系》中的各項章程、熟練掌握公司的各項規章制度、加強業務技能的培養、做到不違法違紀、加強談判技巧的學習、供應商評估等業務知識學習。

2根據公司規定的物資采購流程把各項工作嚴格落實到位:

2.1采購管理科學化。首先要規范采購作業的行為模式,樹立主人翁意識。杜絕采購時按照個人的工作習慣隨意操作,杜絕采購中的 “三不現象”(即:不管是否為公司所需,不做市場調查和咨詢,不問價格高低、質量好壞),確保物資采購的質量。

2.2物資供應部門一定嚴格按照公司規定采購的流程執行,以保證工作質量,提高工作效率,堵住徇私舞弊及資金流失的漏洞。

2.3采購流程:各施工項目部根據生產需要提請—物資需求計劃—生產管理部主管審批— 總經辦核價—總經理審批—供應部進行詢價、談判、合同簽訂、采購實施。

2.4 采購必須嚴格按生產的需要以及現有庫存量,對品種、數量、安全、等因素作科學的計算后實施。

3.供應部依據公司U8系統對采購物資進行細化分類,明確公司供應部及項目部施工現場的物資采購范圍。

3.1嚴格設備、物資采購的審核制度,規定哪些物資,多大的采購資金必須經過哪級主管的批準,通過采購申請環節的控制,防止隨意決定和盲目采購。

3.2對采購物資實施分類、分層管理:A類:原材料(油漆、絲材)B類:設備(各種設備的備品備件)、C類:耐用易耗品、D類:低值易耗品、E類:辦公用品、F類:生活用品。根據生產需求,制訂各類物資分別的管理及采購辦法,從而為物資的采購、驗收、倉儲、運輸提供依據。

4.供應商的選擇:

4.1 供應商的多樣性更使得選擇變得復雜,需要一個規范的程序來操作,對供應商評估的最基本指標應該包括:技術水平、產品質量、供應能力、價格、地理位置、可靠性、信譽、售后服務。

4.2技術水平:是指供應商提供商品的技術參數能否達到要求,一個好的供應商具有相應的技術隊伍和能力去制造或供應所需的產品。選擇具有高技術水準的供應商對企業的長遠發展是有好處的。

4.3供應商提供的產品質量是否可靠,是一個很重要的評估指標,供應商的產品必須能夠持續穩定地達到產品說明書的要求,供應商必須有一個良好的質量控制體系。

4.4供應商應該能夠提供有競爭力的價格,這并不意味著必須是最低的價格,這個價格是考慮了要求供應商按照所需的時間、所需數量、質量和服務后確定的。

4.5供應商的地理位置對庫存量有相當大的影響,如果物品單價較高,需求量又大,距離近的供應商有利于管理。地理位置近送貨時間就短,意味著緊急缺貨時,可快速送到。

4.6 可靠是指供應商的信譽,在選擇供應商時,應該選擇一家有較高聲譽的、經營穩定以及財務狀況良好的供應商,同時雙方應該互相信任,講究信譽,并能將這種關系保持下去。

4.7供應商必須具有優良的售后服務。如需要他們提供可替元器件,或者需要能夠提供某些技術支持。

5.加強各層庫房庫存物資檢查、核對:

5.1物資進入庫房,在驗收、碼垛的同時,要根據物資維護保養要求進行技術保養。

5.2對庫房已存物資,進行定期或經常性檢查。通過檢查可及時發現和掌握物資變化情況,對查出的問題進行及時處理,消除隱患。

6.臺帳管理:

6.1按要求做好物資采購總臺帳。

6.2對各項目部進行不定期物資采購臺帳對查。

6.3嚴格獎懲制度。

總之,物資采購質量管理,關乎公司的效益及各生產項目部的安全、穩定、高效運行。做好采購物資質量的管理,嚴格按照法律法規和技術標準組織采購,強化

過程控制,是安全生產的基礎。為了使公司在采購環節上發掘更大的利潤源泉,把采購工作做得扎實穩妥,保時、保質、保量,我一定努力學習各項業務技能,在實踐中不斷地去摸索更多、更好的方法,使自己在本職工作上更上一層樓。要求:為了工作便利,申請一臺便攜式筆記本電腦。

張振義

2008-10-12

第四篇:物資采購管理制度

物資采購管理辦法(草稿)

一、公司施工生產、維修所需資料,由各生產單位提出計劃,供應部門經平衡庫存后,具體負責按計劃采購。特殊急需材料,生產單位另報追加計劃,經主管領導批準同意,可臨時采購,但必須補辦正規計劃。

二、下月物資采購計劃,應在本月三十日前編審完畢,當月采購計劃必需在本月十五日前完成釆購,發票、清單應隨貨同行,物資到庫后必須經庫管員、驗收員、釆購員同時對數量、質量、規格型號進行嚴格驗收,并在驗收單上簽字確認、方可辦理入庫手續,未經驗收的物資統一在待驗區存放。當月采購的物資必須在二十八日以前完成報銷手續。

三、物資采購要遵循:先廠家,后批發,就地就近,擇優采購原則。

四、大宗或金額較大物資,由公司或供應部門采用招標或合同采購的方式進行采購。如選礦藥劑、鋼材、水泥、油料、火工品等。在簽訂上述物資購銷合同時必須明確約定物資驗收方式(如檢斤、檢尺),對檢尺驗收的物資必須約定最大誤差范圍。大宗物資采購必須索要正式的產品合格證、檢驗報告,特殊物資要有質量保證書(如鋼絲繩等)。

五、采購工作中要嚴格把關,盡職盡責,堅持貨批三家和兩比-確認的原則(計劃員,采購員比價、部門經理確認),發現問題及時解決,避免造成不必要的損失。

六、規范采購行為,物資采購實行分類、集中采購的原則,但采購人員必須了解市場實際行情,防止供應商虛高價格,如發現價格虛高、以次充好、弄虛作假、營私舞弊、以權謀私,給公司造成損失的,除追究當事人責任外,部門經理有二次定價和取消供應商資格的權力。

七、涉及生產安全方面的物資,必須購買有國家強制標準、生產許可證、產品合格證的產品,如鋼絲繩、安全帽、安全繩等,否則不允許購買,出現問題由經辦人承擔全部責任。八.供應商的資格必須經公司考查確認,采購人員不許私定供應商。集中釆購物資的價格不能高出市場同類產品,供應商外購材料加價比例不能超過15%。

第五篇:物資采購管理制度

物資采購管理制度(精選多篇)

物資采購管理制度

1.目的

為了規范采購行為、穩定優質供應商關系,降低采購成本,提高工作效率,特制定本制度。

2.適用范圍

公司..地區采購業務

3.內容

3.1 公司所有采購物資均要執行現有的《采購業務流程》,星期日應急采購除外;

3.2 采購人員現場采購有責任繼續議價、有現場采購選擇權,但所購物資性價比不得差于詢價物資,否則采購人員將承擔責任;

3.3 采購人員在采購物品時應該問清該物品的開票名稱、供應商名稱、所開發票的形式,做到入庫時信息準確、便于入賬;

3.4 采購人員采購材料必須當日入庫,保管員必須當日入erp賬;

3.5 采購人員要樹立公司利益至上的原則,盡量索要增值稅發票;

3.6 采購業務實行誰經手誰負責的原則,避免扯皮;

3.7 對于月結的供應商,原則上要求其每月25號左右開出發票,經手人在接到發票后,必須在2日內入賬,履行報銷手續,不得逾期不報,影響公司形象,如果超過時間不報,采購人員將承擔責任;

3.8 對于小額、特殊物品,不能開具發票的,要及時與財務部溝通,協商處理辦法,財務部要在堅持原則的基礎上,針對實際情況給予變通處理。

3.9凡違反上述規定的經辦人,經管理部核查事實清楚的,將給予每次

1000元的考核,凡違反3次者給予開除,給1個月..市最低工資用于交接,望相關人員盡職盡責,做好工作;

3.10凡需總部采購事項一律通過流程申請,任何部門、任何人不得以口頭或電話申請

3.11凡價值5000元以上需總經理審批事項,必須通過郵件,經回復后再通過oa申請

3.12公司內批量采購必須通過oa批準后采購,500元以下生產急需物品必須經生產副總批準采購,但必須在36小時之內通過流程申報

3.13凡違反3.10之后規定的責任人,一次考核-10000元,二次以上違反者辭退。

物資采購管理制度

為了加強公司基本建設的經營、財務管理,規范采購工作流程,進一步提升公司采購工作效率,使之更好的為公司基建施工提

供物資供應保障,根據公司建設發

展的實際需要,特制定本制度。

1、煤礦自購物資由集團公司設立專職采購人員和管理人員,應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質、專業知識和業

務能力,綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程,本著服務煤礦基建的宗旨,忠于職守,廉潔自律。

2、公司財務部門負責對煤礦的所有采購合同進行審核、監督,保證公司所有經濟行為的合理性和經濟性。計劃科負責對采購

計劃的審批,確保采購行為的合理和采購資金的落實。

3、收集公司基建所需的物資、設備采購需求,編制各期采購計劃,上報公司財務科審批并執行。、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃,保質保量、及時準確地為基建施工提供采購服務,并就供應的物資的質量、數量、品種規格、價格、交貨期等要素

及時征求施工單位的意見,改進不足。、積極參與集團公司,煤礦組織的大宗物資采購及招標工作,并提交合理化建議。

6、采購合同的簽訂:

初步確定供應商和待采購物資、設備的市場價格后,集團公司供應科、辦公室應及時組織和相關供應商開展關于采購物資、設

備的價格談判,簽訂采購意向合同、協議。

公司供應科、辦公室將采購合同、協議以及采購計劃報公司計劃科審核,經事前審計、確認其合法、經濟后,報公司財務負責

人審批、簽字許可后,和相關供應商簽訂正式采購合同、協議。

7、簽訂采購合同、協議的原則和注意事項自主、自愿,平等協商是簽訂采購合同協議的基本原則。簽訂采購合

同、協議的注意事項為:

合同、協議的條款、內容以及履行

方式等必須符合法律規范。

合同、協議的規定必須符合公司的利益,或與公司的利益沒有抵觸。

合同、協議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性,避免不確定的法律和經濟責任的糾紛。

物資采購管理辦法

一、公司施工生產、維修所需資料,由各生產單位提出計劃,供應部門經平衡庫存后,具體負責按計劃采購。特殊急需材料,生產單位另報追加計劃,經主管領導批準同意,可臨時采購,但必須補辦正規計劃。

二、下月物資采購計劃,應在本月三十日前編審完畢,當月采購計劃必需在本月十五日前完成釆購,發票、清單應隨貨同行,物資到庫后必須經庫管員、驗收員、釆購員同時對數量、質量、規格型號進行嚴格驗收,并在驗收單上簽字確認、方可辦理入庫手續,未經驗收的物資統一在待驗區存放。當月采購的物資必須在二十八日以前完成報銷手

續。

三、物資采購要遵循:先廠家,后批發,就地就近,擇優采購原則。

四、大宗或金額較大物資,由公司或供應部門采用招標或合同采購的方式進行采購。如選礦藥劑、鋼材、水泥、油料、火工品等。在簽訂上述物資購銷合同時必須明確約定物資驗收方式,對檢尺驗收的物資必須約定最大誤差范圍。大宗物資采購必須索要正式的產品合格證、檢驗報告,特殊物資要有質量保證書。

五、采購工作中要嚴格把關,盡職盡責,堅持貨批三家和兩比-確認的原則,發現問題及時解決,避免造成不必要的損失。

六、規范采購行為,物資采購實行分類、集中采購的原則,但采購人員必須了解市場實際行情,防止供應商虛高價格,如發現價格虛高、以次充好、弄虛作假、營私舞弊、以權謀私,給公司造成損失的,除追究當事人責任外,部門經理有二次定價和取消供應商資格的權力。

七、涉及生產安全方面的物資,必須購買有國家強制標準、生產許可證、產品合格證的產品,如鋼絲繩、安全帽、安全繩等,否則不允許購買,出現問題由經辦人承擔全部責任。

八.供應商的資格必須經公司考查確認,采購人員不許私定供應商。集中釆購物資的價格不能高出市場同類產品,供應商外購材料加價比例不能超過15%。

**民茂食品有限公司

物資采購管理制度

第一章總則

第一條為確保公司產品質量,規范本公司材料物資供應程序,使采購環節做到合理性、及時性、準確性、計劃性,特制定本制度。

第二條本制度適合公司所有部門。

第二章物資分類

第三條原、輔材料類:各類產品生

產所需原料及輔料、燃料、包裝物等。

第四條五金配件、低值易耗品類:包括工具、機器零配件、易損易耗品等。

第五條辦公后勤物資類:包括辦公用品、日用雜品等。

第六條技術檢驗器具及特種原、輔料類:包括實驗器具及藥品、特殊原輔料等。

第七條固定資產類:包括生產用和非生產用固定資產。

第三章物資采購程序

第八條原輔材料:由生產部依據銷售計劃,結合當時段生產計劃及庫存情況,由該物品所屬庫房管理人員擬定采購計劃報總經理批準后,轉交采購部按生產需要保質、按時、保量的及時采購。

第九條五金配件、低值易耗品類:由各使用部門根據生產需要并結合庫存情況提出需求量,由該物品所屬庫房管理人員擬定采購計劃經部門負責人審核后,報總經理審批后交由采購部采購。

第十條辦公后勤物資類:由各使用

部門負責人根據實際需求情況,擬定計劃交由總經理辦公室匯總,統一擬定采購計劃由總經理核準后交由采購部采購。

第十一條技術檢驗器具及特種原輔料:由質量品控部門依據生產、分析實際需要并結合庫存情況,按需要擬定計劃,經部門負責人審核后報總經理批準交由采購部采購,采購過程涉及相關專業技術需要的,所需部門必須全力配合。

第十二條固定資產類:

1、生產類:由生產部門根據生產需要提出申購計劃,經部門負責人審核后報經總經理批準后交采購部門執行。

2、非生產類:由公司根據企業發展需要負責實施。

第四章“申購計劃單”的撤銷與回復

第十三條請購部門填制的“申購計劃單”經核批后,一般不得撤銷,若遇特殊情況應立即告知采購部停止采購。

第十四條采購部執行完“申購計劃單”后,必須按規定入庫,同時應及時知會請購部門,若遇不能完成的作業應立即告知請購部門并說明原因。

第十五條采購部在執行“申購計劃單”時,應遵循按申購單確定的規格、型號、數量,不得擅自改動,特殊情況可商會請購部門,經同意后方可改購。

第十六條各請購部門在填制請購單時,應明確采購物資的規格、型號、數量、用途、需用時間、特殊技術參數應以書面形式告知采購人員就近訂購

1、在本地能購的物資,盡量不在外地買,縮短供貨周期,節約運輸成本,方便違約協調處理。

2、對質量要求高的物資,重點放在求質量,再擇供應商的遠近。

價格與質量:應遵循同質比價,同價比服務。

大宗長期常用物資,必須選擇兩家以上的合格供應商,同時儲備兩家以上的供應商。

適合單一供應商的采購。

1、需求量太少,不值得再分。

2、某個供應商能夠提供穩定質量的產品,或非常出色的服務質量,可暫不考慮其它供應商。

3、集中購買可獲得折扣并能降低采購費用。

4、采購量少且不受限。

第十八條付款方式:實行帳期結算和定期結算相結合。特殊情況經總經理

批準后方可采取現金購買方式運作,原則上不得采取先款后貨。

第十九條建立合理庫存及最低庫存制度,以保證供應鏈暢通,同時壓縮資金占用和提高資金流動速率。

第二十條采購實施程序

采購人員收到采購計劃單后,根據需求物資情況進行分類歸口落實專人負責。

采購實施人應廣泛深入市場了解擬采購物資的市場價格、品質、供應商情況等相關信息。在保障質量、品質前

提下應遵循采購原則和公司相關規定,若遇市場變化,價格有異動必須及時如實匯報,征得公司領導同意。

據市場了解情況確定供應商,簽訂購銷合同。

以“訂單”形式實施采購。采購物資回公司時,應及時告之庫管,經質檢及生產負責人或請購部門檢驗合格后方可入庫,庫管入庫后應及時通知使用部門,嚴禁違規作業;對采購物質在倉儲中有特殊要求或規定的,采購及請購部門應予先告知庫管人員。

所有采購物資在使用過程中,相關采購人員應及時追蹤使用情況,并及時收集意見及相關問題,分類匯總后及時向相關領導及供應商協調處理。

第六章供應商的選擇

第二十一條各項證照齊全,如:營業執照、稅務登記證、行業許可證、質檢報告等證件。

第二十二條生產設備齊全,技術先進,資金雄厚。

第二十三條生產規模、生產能力要與公司需求匹配,以及該企業的發展潛力是否能達到公司未來發展所需水平。

第二十四條建立合格供應商情況評價表,定期考核、調查,看是否令公司滿意,主要在供貨質量、數量、價格、支付、服務等方面,一般合格供應商應做到:

無須催貨而準時到貨。

要求的到貨日期通常都能接受。

根據原料價格下調而主動向需求方降價。

第七章采購原則

第二十五條以市場實際價格為指導,實地考察,面談合格事宜原則上不采

取電話或傳真談價。

第二十六條對于市場價格波動頻繁,幅度較大的采購物資應隨時了解市場動態,并收集市場信息以書面形式向總經理及相關負責人匯報。

第二十七條“訂購合同”應由相關

部門會審后,報總經理簽字實施。第二十八條“訂貨單”在無價格變動情況下可由經辦人填制后報部門負責人核準實施,遇有價格變動須報總經理核批方可實施。

第二十九條五金配件、日雜用品等零星物資,據“請購單”采取“定量、定點、定價”的原則,集中采購或委托使用部門直接采購,采購部、財務部核單。

第八章貨款支付管理

第三十條采購經辦人員根據采購周期及相關合約約定,每半月報送一次到期付款計劃,經部門負責人,財務管理部審核后報總經理批準支付。

第三十一條遇特殊情況,應做好應急準備和同供應商的洽談解釋工作。第三十二條所有對外支款事宜,均由經辦人員按程序辦理,不得讓供應商直接到財務管理部、總經理處催款。

第九章質量事故的處理

第三十三條所有采購物資的質量實行質量責任“終身追究制”。

第三十四條物資在運輸、采購、使用環節發現的質量問題均應及時告知供應商,并及時核定損失及質量事故大小,并按相關條約進行處理,處理結果應及時報財務管理部和總經理并告之供應商。

第三十五條因采購人員工作疏忽、循私舞弊導致的質量事故,一切后果責任由采購人員負責;因質檢人員工作疏忽、循私舞弊導致的質量事故,一切后果責任由質檢人員負責;情節嚴重的,按公司法或國家相關法律法規追究責任。

第十章合同管理

第三十六條合同簽約原則

不得損害公司利益。

合同約定的所有條款應明確,清晰有操作性。

不得違背相關法律法規和公司相關規定。

不得降低質量標準。

所有合同的附件,質量驗收標準、質量協議等其它相關文本應完整

規范。

第三十七條合同的管理

合同簽訂后則應分類歸檔,原件存放在公司檔案室,相關部門存復印件,后續補充規定及時傳遞到相關部門歸口保存。

第十一章附則

第三十八條本制度從二0一四年五月一日起實施,由總經理辦公室和財務部負責監督。

第三十九條

本制度由公司總經辦負責解釋,修改亦同。

第一章物資采購管理制度

第一條目的;為了加強公司各部門、公司及其所屬各單位的生產經營、財務管理,規范采購工作流程,進一步提升公司采購工作效率,使之更好的為公司各部門提供物資供應保障,根據公司產業發展的實際需要,特制定本制度。

第二條定義:物資采購管理就是對

全公司的生產、銷售、使用的各種物資的申請、計劃、審批、采購、驗收、入庫登記等全過程的控制。

第三條適用范圍:天潤建司各部門均依照本制度執行。

第四條公司采購中心、公司辦公室是公司采購工作的執行機構;公司審計部、財務總監是公司采購管理的主要機構。

第五條公司采購中心設立專職采購人員和管理人員,應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質、專業知識和業務能力,采購中心及中心各級人員應嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程,本著服務公司生產和銷售的宗旨,忠于職守,廉潔自律。

第六條公司辦公室負責公司辦公資產的采購和管理,辦公資產的采購和管理要專人負責,專人審核。

第七條公司審計部負責對公司的所有采購合同進行審核、監督,保證公司所有經濟行為的合理性和經濟性。

第八條公司財務總監負責對采購計劃的審批,確保采購行為的合理和采購資金的落實。

第九條公司采購中心、公司辦公室的主要職責是:、收集全公司各部門、公司的物資、設備采購需求,編制各期采購計劃,上報公司財務總監審批并執行;、廣泛收集各物資的供應商信息,建立供應商名錄并及時更新;對各供應商的資質、供應能力、信譽等級、供應物資的價格、質量、交貨期、后期服務等因素進行綜合分析,給予資信等級鑒定,明確合格供應商,作為公司物資采購的主要、優先采購對象。3、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃,保質保量、及時準確地 為各用戶提供采購服務,并就供應的物資的質量、數量、品種規格、價格、交貨期等要素及時征求用戶意見,改進不足。、組織大宗、長線物資的采購招標工作,簽訂采購合同、協議并負責執

行。

第十條財務總監的主要職責是:

審核、批準采購計劃,安排采購資金,對采購計劃的充分性、必要性以及采購資金的落實負責;參與物資采購招標工作,監督采購招標工作的合理性和經濟性。

第十一條公司審計部的主要職責是:

對公司各采購合同、協議進行事前審計;檢查、監督采購部門的供應商管理;參與合格供應商鑒定;參與、監督采購招標工作,保障公平公正。對各采購合同、招標工作的合法性和經濟性負責,維護集團利益。

第十二條采購部門的權限是:審核

公司各部門、公司的物資、設備需求,有權要求各物資、設備需求單位按時提供需求計劃;有權否決、修正不合理或不必要的物資、設備需求申請;有權對公司的物資使用情況進行檢查;有權對供應商進行考核。

第十三條財務總監的權限是:

審核、批準公司采購中心、公司辦公室的采購計劃,結合公司財務狀況,有權對采購計劃進行調整;有權監督采購計劃的落實情況;有權監督采購招標工作;審批單項支出不超過人民幣一萬元的固定資產、設備的采購項目和單筆不超過人民幣五萬元的日常財務開支。第+四條公司審計部的權限是:

有權對各采購合同的經濟性和合理性進行審核,提出修正意見;有權參與、監督各采購招標工作;有權參與供應商鑒定并提出評審意見;有權監督、檢查有關單位的供應商的管理情況;有權對采購過程中的異常行為提出糾正、處置意見和建議。

第十五條公司規定,凡交易金額達到或超過人民幣五千元的,必須簽訂采購合同、協議:交易金額達到或超過人民幣五萬元的,必須實行招標采購。

第十六條物資、設備需求的申請:

公司各部門、公司需要購買物資、設備,凡屬于公司集中采購的,應按時提供物資、設備的、季度、月度需求計劃;對零星采購需求,應按規定提前提出書面申請,明確需求物資、設備的種類、品種、規格、到貨時間,不能明確的事項,要加以說明,報公司采購中心、公

司辦公室登記審核。

第十七條采購計劃的編制和審核:

公司采購中心、公司辦公室收集采購需求后,按、季度、月度編制公司物資、設備采購計劃,報公司財務總監、公司總經理審核批準;對于應急的零星采購需求,應填寫臨時采購申請單,報公司財務總監審批。

第+八條采購計劃的批準

公司財務總監在收到各期采購計劃后,應復核物資、設備的需求情況,結合公司財務狀況,對各期采購計劃進行審核、調整,固定資產、設備等單項投資超過人民幣一萬元的,報公司總經理批準;及時組織資金,確保批準后的

計劃落實。

第十九條確定采購方式的原則

本著成本優先的原則,采購執行部門在開展供應商選擇、價格調查、合同會簽、交易等進程時,應優先采用電話、傳真、互聯網等方式交流,最大限度地降低采購成本;特殊情況需要實地考察、談判的,應獲得公司總經理批準,并在《 出差申請單》 上簽字確認后方能成行。第二+條供應商的選擇

公司采購中心、辦公室的采購計劃獲得審批后,應及時落實供應商的選擇工作:

有確定的合格供應商的,優先在合格供應商中選擇采購對象;沒有確定合格供應商的,應積極落實尋價工作,經名方評審,確定合理的供應商,并收集相關供應商信息,進行資信等級鑒定、備用。

第二十一條選擇供應商的原則是:

擁有合法經營資質,供應能力強, 產品質量好,價格公道合理,售后服務

周到、及時。第二+二條采購合同的簽訂、初步確定供應商和待采購物資、設備的市場價格后,公司采購中心、辦公室應及時組織和相關供應商開展關于采購物資、設備的價格談判,簽訂采購意向合同、協議。、公司采購中心、辦公室將采購合同、協議以及采購計劃報集團審計部審核,經事前審計、確認其合法、經濟后,報公司財務總監審批、簽字許可后,和相關供應商簽訂正式采購合同、協議。

第二+三條簽訂采購合同、協議的原則和注意事項自主、自愿,平等協商是簽訂采購合同協議的基本原則。簽訂采購合同、協議的注意事項為:、合同、協議的條款、內容以及履行方式等必須符合法律規范。2、合同、協議的規定必須符合公司的利益,或與公司的利益沒有抵觸。、合同、協議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性,避免

不確定的法律和經濟責任的糾紛。

第二十四條采購合同、協議的履行

公司采購中心、辦公室是公司集中控制物資、設備的主要采購執行機構,負責采購合同、協議的履行。在采購合同、協議的履行過程中,要督促供應商按照合同、協議規定提供商品或服務,及時掌握履行進

程;充分聽取質量檢驗單位或個人以及用戶意見,對供應商提供的商品或服務進行初步的鑒定并登記、分析,充實供應商信息。對不能履行或不能完全履行采購合同、協議的供應商,應按合同規定或國家相關法、法規追究責任;對能夠降格使用的,經協商可以讓步接收。第二十五條采購物品的管理、任何采購方式采購回的物資、設備,都必須由專人驗收,對所到貨物、設備按合同、協議要約的規定逐項核實,填寫檢驗報告并簽字確認。對不符合合同、協議要約規定的,拒絕接受,并將實際情況及時反饋至采購部門。、驗收合格的采購物品要及時辦理入庫手續,按規定存放;直接送達用戶的,必須辦理出庫、領用手續并簽字確認。

第二十六條采購的授權

公司采購中心和公司辦公室是公司集中控制物資的采購執行機構,未經許可,公司任何部門或個人無權擅自采購;若因特殊原因必須自行采購的,須經公司采購中心或公司辦公室授權,否則公司不予認可,并追究違規責任。

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