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鄉鎮年底財政預算執行情況和來年財政預算報告

時間:2019-05-15 16:17:48下載本文作者:會員上傳
簡介:寫寫幫文庫小編為你整理了多篇相關的《鄉鎮年底財政預算執行情況和來年財政預算報告》,但愿對你工作學習有幫助,當然你在寫寫幫文庫還可以找到更多《鄉鎮年底財政預算執行情況和來年財政預算報告》。

第一篇:鄉鎮年底財政預算執行情況和來年財政預算報告

內容預覽:……1)一般預算收入為160.4萬元,為年初預算145萬元的110%,其中國稅收入54.4萬元,為預算54萬元的101%(因為金鉤寺紙廠于四月份關停,長沙湖航冶金設備有限公司固定資產抵扣30萬元,所以國稅收入目標任務由年初預算的70萬元調整為54萬元),地稅收入25.7萬元,為年初預算20萬元的129%,基建稅收入80.3萬元,為年初預算35萬元的229%,鄉鎮年底財政預算執行情況和來年財政預算報告。(2)上級補助收入完成1150萬元,為年初預算920萬元的125%。(3)預算外資金完成420萬元,為年初預算385萬元的109%。(4)基……鄉鎮2009年財政預算執行情況和2010年財政預算報告……協的大力支持和各級各部門的密切配合下,堅持科學理財、依法理財,積極培植財源,大力增收節支,吃積極的作用。(一)財政收入:截止11月底,全鎮完成財政總收入1750萬元,為年初預算……為保護作者權益,此處省略,需要瀏覽全文請注冊或登錄……

……經領導小組及上級相關部門的審查,確保資金合理分配,安全運行,高效使用,工作報告《鄉鎮年底財政預算執行情況和來年財政預算報告》。四是認真落實政府采購制度,按季度、按要求公開財務報表。五是進一步規范鎮村集體資產管理,防止集體資產流失或不按鎮整體規劃使用。六是積極化解債務,打造誠信財政。各位代表,全面完成2010年的財政工作,任務繁重,在新的一年里,我們決心在鎮黨委政府的正確領導下,在人大的依法監督和大力支持下,認真落實本次會議決議,進一步解放思想,堅定信心,求真務實,奮力拼搏,與時俱進,努力完成各項工作任務,為**經濟社會又好又快發展作出新的更大的貢獻。

第二篇:財政預算執行審計工作

開展財政預算執行審計:

維護財經秩序 提高資金使用效益

導語:今天上午,我縣召開2011財政預算執行審計工作會議。明確重點、細化任務,確保如期、如質完成2011財政預算執行審計任務。

配音:會議指出,審計機關對被審計單位進行預算執行審計從根本上改變了多年來審計機關不能監督同級財政的現象,也是加強廉政建設的重要措施,審計結果報告和審計工作報告成為政府加強預算管理、人大加強預算監督的重要依據,審計監督權威性大大增強。要通過開展預算執行審計,充分發揮審計工作在規范預算管理、維護財經秩序、提高財政資金使用效益、完善公共財政管理體制、促進社會和諧等方面的宏觀性、建設性作用。副縣長周利人在會上強調:各與會人員一定要充分認識財政預算執行審計工作的重大意義,參審人員必須堅持依法審計、文明審計、嚴格按審計程序操作,做到嚴謹細致。各單位要明確工作重點,增強審計意識,自覺接受監督,積極、主動與審計部門搞好配合,針對審計中出現的薄弱環節及時進行整改,建立長效機制,確保政府資金安全,國家稅收不流失。

縣財政局、國稅局、地稅局、國土局、人民銀行等部門單位負責人參加會議。

第三篇:鄉鎮××年財政預算執行情況和××年財政預算報告

鄉鎮××年財政預算執行情況和××年

財政預算報告

鄉鎮××年財政預算執行情況和××年財政預算報告2007-02-02 21:55:1

1各位代表:

我受××鎮人民政府委托,向大會作我鎮××年財政預算執行情況和××年財政預算(草案)的報告。請予審議,并請列席人員提出意見。

一、××年財政預算執行情況

××年,在鎮黨委、政府的領導和鎮人大的監督下,在上級財稅部門的大力支持下,全鎮干部群眾始終緊扣加快發展這一要務,搶抓機遇,硬化各項措施,圓滿地完成了鎮第十五屆四次人代會制定的各項目標任務,促進了我鎮經濟建設和各項事業的發展。

××年全鎮財政總收入萬元,完成預算任務,比上年實績增長;兩稅凈增萬元;××年全鎮財政支出萬元,比上年實績增長;其中一般預算支出萬元,比上年實績增長;基金支出萬元,國有資產收益萬元;因區級財政體制調整,××年的預算結余待區結算后再向代表報告。

主要收入項目執行情況:國稅部門完成萬元,比上年增長,占年初預算的;地稅部門完成萬元,比上年增長,占年初預算的;財政部門完成萬元。

主要支出情況:

.科技三項費用支出萬元,占預算任務;

.農業事業各項支出萬元,占預算任務;

.文體廣播事業支出萬元(其中:計劃生育支出萬元),占年初預算的;

.教育支出萬元,占預算的

.財政部門支出萬元,占預算任務;

.行政管理費支出萬元,占預算任

務;

.民政經費支出萬元其中優待金支出元,占預算任務;

.公檢法司支出萬元,占預算任務;

.城市維護費支出萬元,占預算任務;

.專項支出萬元,主要用于中、小學校基礎設施投入。

從××年財政收支情況來看,其主要特點是,財政收入快速、穩定增長,財政支出在保工資、保穩定、促發展等方面的作用顯著增強。回顧××年的財政工作,我們緊緊圍繞全面實現財政各項目標任務,服務全鎮經濟建設和社會發展,具體做了以下幾項工作。

一強化收入征管確保財政收入均衡入庫

今年以來財政所全體成員緊緊圍繞年初財政目標任務按照“抓早、抓緊、抓實、抓出成效”的工作思路,確保了首月、首季“開門紅”和時間、任務“雙過半”的目標要求,在組織收入的過程中克服

一切不利因素,多次與鎮黨政領導一起分析稅源,爭取國、地稅部門的大力支持,尋找新的稅收增長點,并加大協稅和零星稅收代征的力度,確保了“兩稅”超千萬元的目標任務,實現了財政收入的大跨躍。

(二)落實惠農政策,確保財政各項補貼及時足額發放

今年月份以來,為全面落實國家惠農政策,切實加強各項財政補貼農民資金的管理,我們實行了“集中一卡制”發放,為了把這項事關全鎮農民切身利益的大事辦實、辦好,首先經鎮黨委、政府批準成立了××鎮財政涉農資金發放方式改革領導小組,制定了具體的實施方案和操作辦法,各職能部門職責分明,相互間密切配合,共同做好這項工作;其次是加大宣傳力度,各村都有固定的宣傳標語和橫幅,鎮廣播站還連續進行廣播宣傳;第三我們還將黨的惠農政策宣傳提綱以及屯溪區政府“致全區廣大農民的一封信”及時送到全鎮多戶農民 的手中,讓政策進村入戶,使廣大農民能全面了解黨中央的惠農政策。今年以來,各種涉農補貼資金已通過“一卡制”及時足額地發放到農民手中,累計發放戶數戶,共計人民幣萬元。

(三)統籌安排財力,確保政府各部門正常運轉

針對我鎮財力總量小,收支矛盾突出的實際,我們將支出重點轉移到政府正常運轉和公共支出的需要上來。一是確保了工資按月及時足額發放;二是及時兌現了旅游城市補貼、公積金提高標準和以前六個月增資的補發;三是繼續加大對教育、計生、文明創建等各項經費的投入,確保了計生優惠政策的兌現;四是為維護社會穩定,創建“平安××”加大了對鎮派出所和綜合治理的投入;五是圍繞“農業增效、農民增收、農村穩定”這三大目標,確保了對“禽流感”防控經費的投入;村莊道路硬化的投入;以及東關水庫等水利設施維修的投入,確保東關水庫及水利設施安全有效地使

用;六是繼續對上稅收上規模的企業給予表彰和獎勵,共兌現獎勵萬元。

××年我們在保證正常支出的基礎上,為打造節約型的政府,我們做到了精打細算,勤儉辦一切事業,嚴格控制會議費、招待費、辦公費用的支出,把有限的財力用到刀刃上。

(四)著力建章立制,抓好財政所干部隊伍的建設

今年以來,財政所堅持以“三個代表”重要思想為指導、以開展共產黨員先進性教育活動為契機、以服務“三農”為大局,加強政治和業務的學習,改進作風,求真務實。為給前來辦事的農民提供優質服務,財政所實行了掛牌上崗。同時建立健全了崗位目標責任制,用制度管人,按規章辦事,使財政所的工作逐步走向規范化制度化的管理。按照“敏、謀、快、敢、實”的要求,確實做到了服務質量、辦事效率的兩個提高。

各位代表,過去的一年,我鎮的財政工作雖然取得了一些成績,但也存在

著不容忽視的問題。主要表現在:一是齊云大道的拓寬改造,兩側的企業無法正常生產經營,財政增收難度加大,過多依賴協稅;二是在財政收入增長的情況下,收支矛盾仍然十分突出,一些政策性支出、重點項目支出、特別是這幾年教育經費支出的增長幅度較大;三是從財源建設上看,當年引進的規模企業如黃山桃花源、國際禮品城等尚未體現稅收,這些問題我們將在今后工作中努力加以解決。

二、××年財政預算草案

××年財政收入安排萬元,比上年實績增長,其中一般預算收入萬元,基金收入萬元;按征收的任務安排,國稅萬元,比上年實績增長,地稅萬元,比上年實績增長,財政收入萬元,比上年實績增長。

××年財政總支出安排萬元,比上年實績增長,主要支出項目安排如下:

.科技三項費用支出萬元

.農業事業各項支出萬元,比上年

實績增長;

.文體廣播事業費支出萬元,比上年實績增長,(其中計劃生育事業費支出萬元);

.教育支出萬元,比上年實績增長;

.財政部門事業支出萬元含財政追加涉農補助辦公經費萬元,比上年實績增長;

.民政事業費支出萬元,比上年實績增長;

.行政管理費支出萬元,比上年實績增長;

.公檢法支出萬元,(其中社會治安綜合治理支出萬元,公安派出所支出萬元)比上年實績增長;

.城市維護費支出萬元,比上年實績增長

三、××年財政工作的主要任務

××年我鎮財政預算安排的指導思想是:圍繞我鎮經濟發展和鎮域建設的需要,狠抓財源培植和收入組織工作,不斷壯大財政實力。牢記“兩個務必”,帶頭建設節約型社會和節約型財政,促進我鎮經濟持續快速協調健康發展和社會全面進步。

(一)進一步加大財稅征管力度,做大、做實財政收入的盤子

首先要加大招商引資的力度,優化投資環境,繼續加強與稅務、財政部門的協調,為實現××年完成財政收入萬元,國、地兩稅凈增萬元以上,我們應努力做好以下幾個方面的工作:一是加快億機數控、航茂建材混凝土攪拌中心等工程項目早建成、早投產、早收益;二是加快黃山桃花源、國際禮品城等項目工程建設進度,擴大稅收份額;三是加大對安特普電器有限公司、華泰房地產、順興建安等骨干企業的扶持和服務,提高稅收貢獻率;四是抓住齊云大道和新城區建設給我們帶來的發展機遇,努力拓寬財稅增收的渠道和空間;五是盡快落實梅林裝璜廠、天涯酒家、陳家飯店等企業的選址安置,幫助他們做強、做大。

(二)進一步加強財政支出的管理,積極推進行政采購制度

繼續以保工資、保穩定、保政府正常運轉為前提,堅持量力而行,量財辦事,堅決反鋪張浪費,把有限的財力用來解決人民群眾最關心、最直接、最現實的利益問題。政府采購是一種政府行為,因此,要加強政府采購的管理,積極推行政府采購制度,使政府的采購工作逐步走向規范化、制度化和法制化。

(三)進一步提高財政所人員的政治素質和業務水平

政府取消農業稅后,作為基層財政所的干部要及時轉變觀念,調整職能,把工作重點由過去抓農業稅征收轉移到培植財源、管好支出上來;集中精力做好“鎮財區管”改革的收支結帳、對帳工作;由向農民“收錢”,轉移到向農民“發錢”上來;繼續做好糧食直補、良種補貼、退耕還林補助、農村低保人員補助等直接發放到農民手中的資金管理工作,加大服務“三農”的工作力度。切實為部門

服務好、為群眾服務好。

各位代表,在新的一年里,我鎮財政工作面臨的困難多,任務重。但我們深信在鎮黨委、政府的領導下,在鎮人大的監督支持下,進一步解放思想、開拓進取、狠抓落實,就一定能完成全年的目標任務。

謝謝大家!

第四篇:2016年自治州財政預算執行

2016年自治州財政預算執行 情況與2017年財政預算(草案)

昌吉州財政局 二○一七年一月

一、2016年自治州一般公共預算收入情況………………………(1)

二、2016年自治州一般公共預算支出情況………………………(2)

三、2016年自治州本級一般公共預算收入情況…………………(3)

四、2016年自治州本級一般公共預算支出情況…………………(4)

五、2016年自治州各縣市(園區)財政收入完成情況……………(5)

六、2016年自治州各縣市(園區)財政支出完成情況……………(6)

七、2016年自治州一般公共預算收支預計平衡情況……………(7)

八、2016年州本級一般公共預算收支預計平衡情況……………(8)

九、2017年自治州一般公共預算收入安排情況…………………(9)

十、2017年自治州一般公共預算支出安排情況…………………(10)

十一、2017年自治州本級一般公共預算收入安排情況 ………(11)

十二、2017年自治州本級一般公共預算支出安排情況 ………(12)

十三、2017年自治州本級一般公共預算支出經濟分類明細表

……………………………………………………………(13-15)

十四、2017年自治州一般公共預算收支預計平衡情況………(16)

十五、2017年自治州本級一般公共預算收支平衡表…………(17)

十六、2017年自治州對各縣市轉移支付情況…………………(18)

第五篇:囊謙二一六年財政預算執行

囊謙縣二○一六年財政預算執行

情況和二○一七年財政預算(草案)的報告

——2017年3月16日在囊謙縣第十五屆

人民代表大會第二次會議上

囊謙縣財政局

各位代表:

受縣人民政府委托,現將2016年財政預算執行情況和2017年財政預算(草案)的報告提請縣十五屆人大二次會議審議,并請政協各位委員和列席會議的同志提出意見。

一、2016年全縣預算執行情況

2016年,在縣委的堅強領導下,在人大及其常委會的監督指導下,財政部門主動適應財政工作新常態,全面貫徹落實中央、省委、州委和縣委的各項重大決策部署,克難攻堅,積極作為,精準發力,財稅體制改革深入實施,重點民生資金保障有力,扶貧攻堅力度加大,財政穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險的作用凸顯,預算執行情況較好,各項財政工作取得新成績,圓滿完成了全年確定的各項目標任務。

(一)一般公共財政預算執行情況

全縣地方一般公共預算收入完成4413萬元,為年初收入任務的147.9%,增收2633萬元,考慮營改增中央地方五五分享因素后,比2015年減收0.6%。

全縣一般公共預算支出完成148718萬元,比上年增支 11070萬元,增長8%。其中,一般公共服務16996萬元,增

長7.3%;國防和公共安全4147萬元,增長12%;教育24988萬元,下降0.8%;科技文化體育與傳媒3550萬元,增長96.2%;社會保障和就業16835萬元,下降7%;醫療衛生7164萬元,增長17%;節能環保5355萬元,下降17.2%;城鄉社區事務6619萬元,增長3.7%;農林水支出42385元,增長4%;交通運輸1418萬元,下降14.7%;資源勘探信息支出10萬元;商業服務支出48萬元;金融支出24萬元;國土資源氣象等事務3406萬元,增長560%;住房保障支出15694萬元,增長51.3%;債務付息支出79萬元。部分科目支出下降主要原因是基建等一次性投入的項目較上年同期減少。

全縣預算執行結果:全縣總財力為159487萬元,較上年增加19804萬元,增長14.2%。其中,地方一般公共預算收入4413萬元,上級補助收入144521萬元,上年專項結轉159萬元,債務轉貸9010萬元,調入預算穩定調節基金1384萬元。全縣一般公共預算支出完成148718萬元,債務還本支出6010萬元,安排預算穩定調節基金2633萬元,專項結轉下年支出2126萬元。收支相抵,年末凈結合為0,實現了當年收支平衡。

(二)政府性基金預算執行情況

全縣政府性基金收入完成2041萬元,全縣政府性基金支出完成2033萬元,調入一般公共預算8萬元,收支相抵,年末凈結余為0,實現了當年收支平衡。

助增量2808萬元、專項轉移支付補助99872萬元、地方政府債券3000萬元,北京對口援建資金1505萬元。三是隨著財政支出規模逐年增大,資金涉及領域廣,監管難度加大,強化支出管理,通過采取提前預撥、墊付資金等措施,加快資金撥付和支出進度;通過壓縮結轉、加大支出進度、盤活存量資金等措施,強化資金監管。

(二)、始終堅持改革創新,提升財政管理水平。按照科學化、精細化管理的要求,把創新體制機制作為推動財政管理水平上臺階的重要舉措,各項重點改革有序推進。一是注重制度建設。堅持預算管理制度改革先行,重點圍繞改進和規范預算編制、規范財政支出、加強地方政府債務管理、推進預算績效管理等重點改革方面,明確了改革的思路和方向。二是穩步推進重點改革。按照上級財政部門關于建立完整的政府預算體系的相關規定和要求,實現了部門所有收支全部納入部門預算,切實做到“收入一個籠子、預算一個盤子、支出一個口子”;提高了預算編制的完整性。三是強化財政資金管理。全力推進預算績效管理工作,財政綜合績效評價逐步步入常態化。實現了年初預算編制與績效目標管理的同步和有效銜接,全過程績效管理新機制已經初步建立;財政信息公開覆蓋面逐步擴大、公開內容逐步增多,除涉密部門外,全面公開了人大報告、財政預決算、“三公經費”及民生政策及資金等信息;全面推進國庫管理改革,升資金運行效率。二是加大結余結轉資金監管力度,督促預算單位加快項目建設及資金支付進度,壓縮財政資金結余結轉規模,充分發揮資金效益。三是通過存量資金盤活工作,倒逼各級預算單位及項目實施單位管好用好財政資金,切實做好項目前期準備,加快項目實施進度,使項目及早發揮應有的社會效益。

各位代表,全縣財政改革發展取得的新成績,得益于縣委的堅強領導和科學決策,得益于人大及其常委會的監督指導,得益于省州財政部門和社會各方面的理解支持。同時,我們也清醒地認識到,當前財政改革發展中仍面臨不少困難和問題,主要是:一是財力持續增長難度加大,收支矛盾依然十分突出,呈現出財政增收后勁不足的現象。二是財政剛性支出持續增長,民生兜底任務艱巨,需要不斷投入大量資金,導致財政保障的難度越來越大。三是預算績效管理新機制尚未健全,“重分配、輕管理,重花錢、輕績效”現象依然存在,專項資金整合、透明預算、績效預算、專項轉移支付改革等傳統思維、部門利益產生碰撞,深入推進難度加大;四是財政資金統籌整合和資金效益發揮的仍不夠明顯,一些重大投資項目開工不及時、建設推進慢,部門沉淀資金規模依然較大,資金使用的安全性、有效性仍需提高;五是財政改革進入攻堅階段,工作任務繁重、難度增大。對于這些問題,我們在以后的工作中將高度重視,積極應對,采取有效

結轉專項和省財政提前預告部分專項,全縣當年自有財力為64211萬元,實際增加13628萬元,增長26.9%),其中,地方一般公共財政預算收入5312萬元;上級補助收入54184萬元,較上年年初48803萬元增加5381萬元,增長11%;省財政提前預告部分專項10537萬元。按照收支平衡的原則,一般公共預算支出安排74748萬元,較上年年初60905萬元增加13843萬元,增長22.7%。主要支出安排是:一般公共服務16263萬元,增長0.4%;國防及公共安全2057萬元,增長6.7%;教育16840萬元,增長16.8%;科技文化體育與傳媒1637萬元,增長156.9%;社會保障和就業12914萬元,增長35.8%;醫療衛生3425萬元,增長12.7%;節能環保380萬元,增長175.4%;城鄉社區支出980萬元,增長72%;農林水事務4776萬元,增長27.3%;交通運輸531萬元,增長127.9%;商業服務業120萬元,增長25%;國土氣象等部門200萬元,增長37.9%;住房保障支出7925萬元,增長1%;預備費1000萬元,國債還本付息5700萬元。

需要說明的是,以上預算安排包括省財政廳提前預告的部分一般轉移支付和專項轉移支付補助,全部作為2017財力安排支出。

(二)社保基金安排情況

2017年全縣社保基金城鄉居民養老保險收入安排2366萬元,社保基金城鄉居民養老保險支出安排1726.6萬元。

堅持“保基本、兜底線、促公平、可持續”原則,聚焦脫貧、生態保護、基本公共服務均等化短板,增強政策和資金的精準性、指向性,統籌支持實施好民生事實工作,讓改革發展成果更好地惠及城鄉廣大群眾。不折不扣把扶貧攻堅作為“一號工程”,加大財政扶貧投入,緊盯薄弱環節,創新扶貧方式,全力打好精準脫貧攻堅戰;全面落實教育惠民政策,加快推進學前教育建設,促進義務教育均衡發展;落實完善促進就業創業財稅政策,重視特殊群體就業工作;加快生態治理,下大氣力修復生態環境;深化醫藥衛生體制改革,推進縣鄉村衛生服務一體化管理;統籌推進城鄉建設,著力加快新型城鎮化建設步伐,加強社會治安綜合治理,為改革發展營造和諧穩定的社會環境。

(三).堅持改革創新,全面深化財政改革。繼續把支持全縣重點領域改革作為重要任務,把創新體制機制作為推動財政管理水平上臺階的重要舉措,不斷提高財政保障能力。一是在推進稅制改革方面,按照國家和省州的統一部署,同步調整收入劃分體制,配合國地稅部門做好征繳管理改革。二是深化預算管理制度改革。加快完善的政府預算體系,深化公共財政預算編制改革,完善定員定額標準體系,強化綜合預算編制管理;支出預算編制向改善民生等領域傾斜,嚴格控制行政經費等一般性支出。強化信息公開主體責任,推進部門預決算公開工作,除涉密單位外,十鄉鎮人民政府和

0的支出,對其中績效不高、資金沉淀的,減少或不再安排預算;加大財政資金統籌使用力度,綜合采取“收、調、減、控”等措施盤活存量資金,推進部門內部、跨部門和重點科目資金的統籌整合,增強財政保障能力持續提升。

(五).依法加強財政監督管理,有效提升財政管理水平。堅持不懈加強財政法治建設,加大財政法制宣傳教育力度,切實增強財政財務干部的法治觀念和法治意識,不斷提高依法理財的能力和水平。嚴格執行《預算法》,自覺接受人大、政協監督,高度重視審計、監察和社會監督,積極主動整改存在問題。推進財政信息公開,擴大公開范圍,接受社會公眾監督。樹立財政大監督理念,建立事前防范、事中控制、事后監督和糾正,覆蓋所有政府性資金和財政運行全過程的監督機制。完善財政監督處理處罰和考核制度,加強監督成果利用。加大對重大政策落實、民生等重點專項資金、預算執行等情況和會計信息質量的監督檢查力度,嚴格責任追究,堅決制止和糾正違反財務管理制度和財經紀律的行為,確保政策有效落實,財政資金安全規范使用。強化財政績效管理,健全完善預算管理績效體系,加快建立以績效評價結果為導向的財政資金分配機制,實現績效管理覆蓋各級預算單位和所有財政資金。

各位代表,面對財政工作的新常態,2017年財政工作的

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