久久99精品久久久久久琪琪,久久人人爽人人爽人人片亞洲,熟妇人妻无码中文字幕,亚洲精品无码久久久久久久

2008年財政工作報告

時間:2019-05-15 16:17:50下載本文作者:會員上傳
簡介:寫寫幫文庫小編為你整理了多篇相關(guān)的《2008年財政工作報告》,但愿對你工作學(xué)習有幫助,當然你在寫寫幫文庫還可以找到更多《2008年財政工作報告》。

第一篇:2008年財政工作報告

2008年財政工作報告

各位代表:

受縣人民政府委托,向大會報告全縣2007年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2008年財政預(yù)算(草案),請予審議,并請各位領(lǐng)導(dǎo)提出寶貴意見。

2007年是本屆政府任期的最后一年,一年來,在縣委、縣人民政府的領(lǐng)導(dǎo)下,在省、地財政部門的關(guān)心和支持下,認真貫徹落實中央確定的各項財稅政策,全縣各級財政部門緊緊圍繞縣委、縣人民政府提出的經(jīng)濟建設(shè)這個中心,搶抓機遇,加快發(fā)展,以狠抓財源建設(shè)、優(yōu)化財源結(jié)構(gòu)為重點,以組織財政收入、控制財政支出為中心,以強化征收管理、深化財稅體制改革為動力,經(jīng)過全縣各族人民團結(jié)奮斗,共同努力,國民經(jīng)濟和社會各項事業(yè)都取得了重大成就,在經(jīng)濟穩(wěn)步發(fā)展的基礎(chǔ)上,財政收入實現(xiàn)了較快增長,五年來,財政收支保持了良好的發(fā)展勢頭。全縣財政總收入從2003年的7760萬元增加到2007年的14802萬元,其中:地方財政收入從2003年5806萬元增加到2007年11186萬元,增長92.7%,財政支出從2003年25017萬元基礎(chǔ)上增加到2007年66732萬元,增長166.7%。確保了全縣行政事業(yè)單位人員工資的按時發(fā)放和國家機構(gòu)的正常運轉(zhuǎn),維護了社會穩(wěn)定,推動了全縣經(jīng)濟發(fā)展和社會全面進步,較好地完成了縣十五屆人民代表大會第一次會議批準的財政收支任務(wù)。

一、2007年財政預(yù)算執(zhí)行情況

2007年初,經(jīng)縣十五屆人民代表大會第一次會議批準,全縣財政總收入預(yù)算為1.25億元(其中國稅部門收入預(yù)算為2442萬元,地稅部門收入預(yù)算為4468萬元,財政部門收入預(yù)算為5596萬元),比上年實績增長8%,其中,全縣地方財政收入預(yù)算為9955萬元,比上年預(yù)算數(shù)增長10%,比上年實績增長10%;財政支出預(yù)算安排39396萬元(調(diào)整數(shù)),比上年預(yù)算數(shù)增長24.9%。

2007年全縣財政總收入完成14802萬元,占人大批準年初任務(wù)數(shù)的118.42%,比上年同期增長28.2%,其中:完成地方財政收入11186萬元,占人大批準年初任務(wù)數(shù)的112.4%,比上年同期增長23.6%。

2007年全縣財政收支平衡情況是:全縣地方財政收入完成11186萬元,省、地“以獎代補”轉(zhuǎn)移支付補助7557萬元,原體制補助263萬元,調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付補助11857萬元,專項補助14292萬元,稅收返還補助672萬元,稅改轉(zhuǎn)移支付2545萬元,緩解縣鄉(xiāng)財政困難補助10688萬元,農(nóng)村義務(wù)教育補助1945萬元,其他轉(zhuǎn)移支付補助5949萬元,上年決算批復(fù)結(jié)余46萬元,總財力為67000萬元;全縣財政支出完成66732萬元,上介支出168萬元,結(jié)余100萬元。

(一)全縣地方財政收入分部門完成情況

1、國、地稅收入完成5442萬元,為年度預(yù)算的124.4%,其中,國稅部門完成收入428萬元,為年度預(yù)算的134.2%,比上年增長47.8%;地稅部門完成收入5014萬元,為年度預(yù)算的123.7%,增長58.7%。

2、財政部門完成收入5743萬元,為年度預(yù)算的102.9%,比上年增長2.6%。

(二)全縣財政支出完成情況

2007年全縣財政支出年初預(yù)算安排39396萬元(調(diào)整數(shù)不含專款),實際完成66732萬元,比上年增長37.2%,其分類完成情況是:

1、一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算安排7945萬元(經(jīng)縣人代會批準調(diào)整,下同),實際完成14925萬元(含專款,下同),完成調(diào)整預(yù)算的100%,比上年同期增長56.2%。

2、公共安全支出年初預(yù)算安排1413萬元,實際完成2135萬元,完成調(diào)整預(yù)算的100%,比上年同期增長45.5%。

3、教育支出年初預(yù)算安排14502萬元,實際完成20474萬元,完成調(diào)整預(yù)算的100%,比上年同期增長46.1%。

4、科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算安排35萬元,實際完成46萬元,完成調(diào)整預(yù)算的100%,比上年同期增長66.6%,增長的主要原因是創(chuàng)科普示范縣增加支出所致。

5、文化、體育與傳媒支出年初預(yù)算安排450萬元,實際完成556萬元,完成調(diào)整預(yù)算的100%,比上年同期增長27.2%。

6、社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算安排2709萬元,實際完成6187萬元,完成調(diào)整預(yù)算的100%,比上年同期增長31.6%。

7、醫(yī)療衛(wèi)生支出年初預(yù)算安排2249萬元,實際完成4472萬元,完成調(diào)整預(yù)算的100%,比上年同期增長112.6%,其中職工醫(yī)療保障金和農(nóng)村醫(yī)療保障金支出1761萬元,剔除此因素后實際支出2705萬元,比上年增長28.6%。

8、環(huán)境保護支出年初預(yù)算安排39萬元,實際完成406萬元,完成調(diào)整預(yù)算的100%,比上年同期增長13.1%.9、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出年初預(yù)算安排1385萬元,實際完成3906萬元,完成調(diào)整預(yù)算的100%,比上年同期增長63.9%,增長的主要原因是加大對城鎮(zhèn)建設(shè)的投入所致。

10、農(nóng)林水事務(wù)支出年初預(yù)算安排3254萬元,實際完成9065萬元,完成調(diào)整預(yù)算的100%,比上年同期增長47%,主要由于農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)專項資金比上年增加1683萬元,增長60.3%。

11、交通運輸支出年初預(yù)算安排134萬元,實際完成152萬元,完成調(diào)整預(yù)算的100%,比上年同期增長3.3%。

12、工業(yè)、商業(yè)、金融等事務(wù)支出年初預(yù)算安排934萬元,實際完成1447萬元,完成預(yù)算的100%,比上年同期增長10.2%。

13、其他支出年初預(yù)算安排4347萬元,實際完成2960萬元,完成調(diào)整預(yù)算的100%,比上年同期下降44.1%。

2007年全縣財政預(yù)算任務(wù)目標的完成,是在縣委、縣人民政府的高度重視和關(guān)心下,各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、縣直各部門通力協(xié)作,廣大財稅干部艱苦努力,通過大力發(fā)展經(jīng)濟、壯大經(jīng)濟總量、多渠道組織收入、從嚴控制支出而取得的結(jié)果。

2007年全縣財政預(yù)算收支仍然是在收支逆差較大的情況下完成的,預(yù)算執(zhí)行情況較好,總結(jié)一年來我們著力抓了以下幾個方面工作:

(一)加強稅收征管,大力組織收入,確保穩(wěn)定增長,財政實力不斷增強

各級財政部門依法加強收入征管,認真落實收入目標責任制,完善征管措施,強化征管責任,改進征管手段,做到責任明確,措施落實,任務(wù)到位,做到了應(yīng)收盡收,實現(xiàn)了均衡入庫,促進了全縣財政收入持續(xù)增長,全縣財政總收入從2003年的7760萬元增加到2007年的14802萬元,增長90.7%。

(二)積極爭取資金,加快財源建設(shè),促進縣域經(jīng)濟發(fā)展

1、加大農(nóng)業(yè)投入,積極推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,充分發(fā)揮地方資源優(yōu)勢,筑牢基礎(chǔ)財源,努力培植新興財源,2007年預(yù)算安排1000萬元資金用于烤煙生產(chǎn)發(fā)展,全年實現(xiàn)烤煙稅1004萬元,在不放松烤煙基礎(chǔ)財源建設(shè)的同時,大力支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,加快農(nóng)村經(jīng)濟向產(chǎn)業(yè)化、規(guī)模化、科學(xué)化、高效化方面發(fā)展,積極爭取資金,加大投入,促進農(nóng)村經(jīng)濟快速發(fā)展,全年安排撥付農(nóng)業(yè)發(fā)展資金4454萬元,其中專項資金1812萬元,進一步增強了農(nóng)業(yè)發(fā)展后勁,農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)地位得到進一步鞏固。

2、加大對固定資產(chǎn)和基礎(chǔ)設(shè)施投入力度,拉動地方經(jīng)濟發(fā)展,促進財政增收。2007年完成全社會固定資產(chǎn)投資20.6億元,其中基本建設(shè)投資17.5億元,其中引資項目5個,引進資金3.2億元,主要用于旅游、建筑建材、電力、企業(yè)技改等,同時,縣財政已安排撥付城市維護建設(shè)資金3193萬元(其中烏江二橋資金1000萬元),用于改善城區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)道路交通狀況以及烏江二橋建設(shè),對繁榮城鄉(xiāng)市場,加快城鎮(zhèn)建設(shè),拉動經(jīng)濟發(fā)展,推動財源建設(shè)奠定了良好的基礎(chǔ)。

3、積極支持企業(yè)改制改革和發(fā)展,縣財政通過多渠道籌集和調(diào)劑資金,全年安排撥付919萬元用于企業(yè)技術(shù)改造,完成了11戶企業(yè)資產(chǎn)評估、財務(wù)審計、清產(chǎn)核資等基礎(chǔ)工作,促進了國企改革工作有序開展和穩(wěn)步推進,加快了重點企業(yè)自身建設(shè),為企業(yè)注入了新的活力。

4、大力實施畜牧業(yè)發(fā)展牽動戰(zhàn)略,做強做大畜牧產(chǎn)業(yè),采取多形式、多渠道籌集資金,大力發(fā)展畜牧養(yǎng)殖,大力扶持和發(fā)展一批畜牧養(yǎng)殖經(jīng)濟實體,加快以東華原純種豬為龍頭的養(yǎng)殖基地建設(shè),提高規(guī)模化、集約化養(yǎng)殖水平,推動全縣畜牧業(yè)發(fā)展,2007年畜牧業(yè)總產(chǎn)值達到6.2億元,實現(xiàn)畜牧稅費402萬元,為財政增收夯實了基礎(chǔ)。

(三)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),合理安排支出,確保重點需要。

按照建立節(jié)約型社會的基本要求,堅持量入為出,統(tǒng)籌兼顧的原則,把“保工資、保運轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定”放在首位,合理安排財政支出,進一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),著力提高財政公共保障能力,保證了重點支出需要,促進了各項事業(yè)協(xié)調(diào)健康發(fā)展。

1、認真貫徹落實“三農(nóng)”及惠民政策,加大對種糧農(nóng)民的補貼力度,全年已安排兌現(xiàn)農(nóng)民種糧補貼及綜合補貼1358萬元,雜交水稻補貼105萬元,退耕還林補貼1465萬元,油菜良種補貼190萬元,能繁母豬補貼274萬元,全面實行了“一折通”,共發(fā)放兌現(xiàn)涉農(nóng)補貼3392萬元,農(nóng)民得到了真正的實惠,從而進一步調(diào)動了廣大農(nóng)民群眾的種糧積極性,促進了新農(nóng)村建設(shè)。

2、緊緊抓住西部大發(fā)戰(zhàn)略和新階段扶貧開發(fā)的難得機遇,積極爭取上級財政轉(zhuǎn)移支付資金,認真落實轉(zhuǎn)移支付政策,合理安排使用各項轉(zhuǎn)移支付資金,一年來,共得到省對縣財政轉(zhuǎn)移支付補助資金54240萬元(含專款補助14292萬元),其中:“以獎代補”轉(zhuǎn)移支付資金7554萬元,調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付補助11857萬元,緩解縣鄉(xiāng)困難轉(zhuǎn)移支付補助10688萬元,農(nóng)村稅改轉(zhuǎn)移支付補助2545萬元,取消農(nóng)業(yè)特產(chǎn)稅轉(zhuǎn)移支付補助1824萬元,民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付補助1613萬元,農(nóng)村義務(wù)教育補助1089萬元,“三費、菜藍子”補助2477萬元,其他轉(zhuǎn)移支付補助資金301萬元,已全額安排撥付到位,我縣財政困難狀況得到了進一步緩解,各級政府公共服務(wù)能力進一步增強,促進了各項社會事業(yè)和諧發(fā)展,有力地支持了各項事業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展。

3、大力支持社會保障體系建設(shè),在確保扶貧救災(zāi)、撫恤和社會救濟等專項資金正常撥付的情況下,切實解決好困難群眾和民生問題。2007年7月啟動了農(nóng)村最低生活保障制度改革工作,半年來撥付資金1150萬元,解決了59911人困難群眾的最低生活保障救助問題,同時還加大了對城市居民最低生活保障和下崗職工基本生活保障的投入力度,全年已安排撥付國有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)補助、社會保障基金補助以及職工醫(yī)療保險基金等社保支出2416萬元,安排撥付救災(zāi)救濟、社會撫恤等重點支出4237萬元。

4、加大對教育經(jīng)費投入力度,切實做好“兩免一補”工作。2007年預(yù)算安排教育經(jīng)費11753萬元,實際撥付教育經(jīng)費20474萬元,其中“兩免一補”資金1392萬元,保證了教育經(jīng)費穩(wěn)定增長,從而有力地支持了教育事業(yè)的健康發(fā)展。

(四)堅持依法理財,強化監(jiān)督管理,提高財政資金使用效益

1、強化非稅收入管理,認真落實“收支兩條線”管理規(guī)定,切實做好行政事業(yè)性收費、罰沒收入等非稅收入收繳工作,確保非稅收入及時足額上繳財政。2007年實行“收支兩條線”管理的單位61戶,收繳預(yù)算外資金3230萬元存入財政專戶,收繳行政性收費和罰沒款1957萬元上繳國庫,同時,認真開展行政事業(yè)性收費票據(jù)和“小金庫”清查工作,重點對五年來行政事業(yè)性收費和罰沒收入“收支兩條線”執(zhí)行情況進行檢查,共檢查了62個行政事業(yè)單位,通過檢查,共涉及截留坐支行政事業(yè)性收費和罰沒收入1156萬元,已糾正違規(guī)違紀資金492萬元,沒收違紀資金4.3萬元,責令取消不規(guī)范銀行帳戶20個,進一步規(guī)范了預(yù)算外資金管理行為,提高了財政性資金的使用效益。

2、政府采購管理工作進一步加強,政府采購制度進一步深化。通過進一步健全政府采購規(guī)章制度,強化監(jiān)督管理,認真編制采購預(yù)算,規(guī)范采購行為,創(chuàng)新采購手段,擴大采購范圍,完善管理職責。2007年共完成政府采購82批(次),全年預(yù)算采購資金2534萬元,實際支付采購資金2210萬元,節(jié)約資金324萬元,資金節(jié)約率為12.8%,一定程度上抑制了腐敗行為的發(fā)生。

3、國有資產(chǎn)管理工作取得實效。一是認真開展了國有資產(chǎn)處置轉(zhuǎn)讓工作,全年共處置轉(zhuǎn)讓36起,交易總額達654萬元,使國有資產(chǎn)增值275萬元;二是加大了國有資產(chǎn)收益收繳工作,全年已收繳國有資產(chǎn)經(jīng)營收入和國有資產(chǎn)有償使用收入2688萬元上交國庫,同時,在全縣范圍內(nèi)開展了行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作,全縣共清查117戶行政事業(yè)單位,通過清查,資產(chǎn)總額為7.88億元,資產(chǎn)清查盤盈1.29億元,清查盤虧0.19億元,待核銷資產(chǎn)1.1億元,負債總額為3.58億元,凈資產(chǎn)總額為4.3億元,為進一步加強國有資產(chǎn)管理,防止資產(chǎn)流失奠定了基礎(chǔ)。

(五)堅持依法理財,財政改革穩(wěn)步推進

1、積極穩(wěn)妥地推進部門預(yù)算管理改革工作,逐步擴大部門預(yù)算試點范圍,縣級部門預(yù)算編制已擴大到9個單位,通過合理核定支出標準,從嚴控制人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出等手段,進一步規(guī)范了收支行為,增強了預(yù)算約束,完善了財政監(jiān)督機制,提高了資金的使用效率。

2、積極推進“鄉(xiāng)財縣管鄉(xiāng)用”改革試點啟動工作,提高財政依法理財水平,按照“預(yù)算共編、核算統(tǒng)一、帳戶統(tǒng)設(shè)、票據(jù)統(tǒng)管、收入統(tǒng)解、集中支付、工資統(tǒng)發(fā)、采購統(tǒng)辦”的原則,制定了“鄉(xiāng)財縣管鄉(xiāng)用”改革試點工作實施方案,積極爭取資金,加大投入,加強網(wǎng)絡(luò)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),為啟動“鄉(xiāng)財縣管鄉(xiāng)用”改革試點奠定了良好基礎(chǔ)。

各位領(lǐng)導(dǎo),2007年在全縣財稅干部的共同努力下,圓滿完成了各項財政收支任務(wù),財政改革工作也取得了階段性成果。在總結(jié)我縣一年來財政工作取得較好成績的同時,我們也應(yīng)清醒地認識到,財源建設(shè)和財政工作中還面臨許多困難和問題,一是地方財政收入總量小,非稅收入占比過重,可用財力相對較低,地方財政收入還不足以發(fā)放職工三個月工資,收支矛盾仍然突出,給財政收支平衡形成了巨大壓力;二是財源結(jié)構(gòu)單一,后續(xù)支柱財源緊缺,財政增收難度進一步加大,財源建設(shè)的任務(wù)仍然十分繁重;三是由于財政自給水平較低,宏觀調(diào)控能力弱化,支持經(jīng)濟建設(shè)和發(fā)展資金難以保證,制約了經(jīng)濟的快速發(fā)展;四是稅收收入占地方財政收入的比重較低,2007年僅為52.4%(全國稅收收入占財政收入的比重為95%),地方財政收入占gdp的比重很低,僅為4.3%(全國財政收入占gdp的比重近20%),提高“兩個比重”已成為今后一個時期財政工作的主要課題;五是財政監(jiān)督管理有待進一步加強,財政改革有待于進一步深化,尤其是國有資產(chǎn)管理工作亟待加強,預(yù)算管理改革亟待深化等。針對這些問題,我們將認真總結(jié)經(jīng)驗,在今后的工作中,開拓創(chuàng)新,扎實工作,以增收節(jié)支為中心,加強稅收征管,大力組織收入,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),深化財政改革,強化財政監(jiān)督,進一步完善財政運行機制,加快財源建設(shè),不斷提高財政管理水平;繼續(xù)加大跑上力度,爭取更多資金,緩解財政困難。

二、2008年財政預(yù)算(草案)

2008年是“十一五”規(guī)劃實施關(guān)鍵的一年,做好今年各項財政工作,合理安排財政收支預(yù)算,對于構(gòu)建和諧社會具有十分重要的現(xiàn)實意義。根據(jù)全縣財政經(jīng)濟發(fā)展的客觀實際,2008年我縣財政工作的指導(dǎo)思想是:以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo),認真貫徹落實省、地財政工作和經(jīng)濟工作會議精神,全面貫徹黨的“十七大”精神,緊緊圍繞全縣經(jīng)濟和社會發(fā)展的總體要求,以組織財政收入為中心,以加強財政管理為重點,深化財政體制改革,完善收入征管機制,強化征收管理,確保重點需要,維護社會穩(wěn)定;進一步完善公共財政體系,不斷提高財政保障能力,加大財政支持經(jīng)濟發(fā)展力度,促進縣域經(jīng)濟又好又快發(fā)展。強化財政監(jiān)督職能,進一步規(guī)范財經(jīng)秩序,不斷提高財政資金的使用效益。

按照上述指導(dǎo)思想及全縣經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃,綜合考慮各方面因素,我們初步編制了2008年全縣財政預(yù)算草案。全縣財政總收入計劃安排1.8億元,比上年實績增長21.6%,增加收入3198萬元,其中:地方財政收入計劃安排1.32億元,比上年實績增長18%,增加收入2014萬元,上級補助收入34256萬元,總財力為47456萬元,上介支出250萬元,實際財力為47206萬元。財政預(yù)算支出安排4.72億元(不含上級專款),比2007年年初預(yù)算支出(調(diào)整數(shù))增加7810萬元,增長20%,預(yù)算收支平衡。

2008年地方財政收入主要項目初步安排情況

1、稅收收入預(yù)算安排7520萬元,比2007年年初預(yù)算數(shù)增加2093萬元,增長38.6%,比2007年實際完成數(shù)增長25%;

2、非稅收入預(yù)算安排5680萬元,比2007年初預(yù)算增加686萬元,其中:

(1)國有資本經(jīng)營收入1000萬元;

(2)國有資源有償使用收入2070萬元;

(3)罰沒收入600萬元;

(4)行政事業(yè)性收費收入1500萬元;

(5)專項收入10萬元;

(6)其他收入500萬元。

2008年財政預(yù)算支出初步安排情況

1、一般公共服務(wù)支出預(yù)算安排10525萬元,比上年年初預(yù)算(下同)增加支出2580萬元,增長32.5%,其增長的主要原因是計劃生育支出按全縣總?cè)丝谟嬎闳司壤岣吆蜕鐣狃B(yǎng)費列入預(yù)算、國土部門土地調(diào)查、發(fā)改部門重大項目爭取和匹配資金等;

2、公共安全支出預(yù)算安排1738萬元,比上年增加支出325萬元,增長23%;

3、教育支出預(yù)算安排15313萬元,比上年增加支出811萬元,增長5.6%;

4、科學(xué)技術(shù)支出預(yù)算安排55萬元,比上年增加支出25萬元,增長57.1%;

5、文化體育與傳媒支出預(yù)算安排500萬元,比上年增加支出50萬元,增長11.1%;

6、社會保障和就業(yè)支出預(yù)算安排2915萬元, 比上年增加支出206萬元,增長7.8%;

7、醫(yī)療衛(wèi)生支出預(yù)算安排2687萬元,比上年增加支出438萬元,增長19.5%;

8、環(huán)境保護支出預(yù)算安排61萬元,比上年增加支出22萬元,增長56.4%;

9、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出預(yù)算安排1147萬元,比上年減少支出238萬元,下降17.2%;

10、農(nóng)林水事務(wù)支出預(yù)算安排3803萬元,比上年增加支出549萬元,增長16.9%;

11、交通運輸支出預(yù)算安排1428萬元,比上年增加支出1294萬元,增長965.7%,增長的主要原因是烏江三橋前期費用100萬元,巖頭河大橋預(yù)算安排500萬元,通鄉(xiāng)油路配套資金及公路維護預(yù)算安排357萬元,公路建設(shè)貸款本息230萬元,公路拆遷費70萬元,路管所及水上安全經(jīng)費20萬元;

12、工業(yè)、商業(yè)、金融等事務(wù)支出預(yù)算安排1241萬元,比上年增加支出307萬元,增長32.8%;

13、其他支出年初預(yù)算安排5793萬元,比上年增加支出1446萬元,增長33.3%,增長的主要原因是住房公積金預(yù)算安排733萬元,鄉(xiāng)鎮(zhèn)獎勵性支出預(yù)算安排1000萬元,債務(wù)支出800萬元,以及邊遠鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)及新農(nóng)村建設(shè)支出安排等。

2008年全縣地方財政收入預(yù)算安排增長幅度同口徑為18%,與全縣經(jīng)濟發(fā)展增長水平基本一致,是符合客觀實際的,也是積極穩(wěn)妥的;財政支出預(yù)算安排體現(xiàn)了“量入為出,量力而行,有保有壓”的基本原則,確保廣大干部職工工資的正常發(fā)放和政府機構(gòu)的正常運轉(zhuǎn),促進我縣經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)健康發(fā)展。

三、2008年財政工作

2008年全縣財政工作緊緊圍繞縣委、縣人民政府對經(jīng)濟工作總體部署和要求,深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀,以積極構(gòu)建和諧思南為主題,認真落實并積極推行穩(wěn)健的財政政策,著力構(gòu)建公共財政體系,大力支持經(jīng)濟建設(shè),切實解決民生問題。堅持依法理財,依法用財,不斷深化財政改革,著力推進財政管理體制創(chuàng)新,提高財政管理水平。充分發(fā)揮財政杠桿作用,促進經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變,推動全縣經(jīng)濟又好又快發(fā)展。

(一)規(guī)范收入征管,著力做大財政“蛋糕”

一是繼續(xù)加強稅收征管,建立健全稅收征管機制,提高稅收征管質(zhì)量和效率。針對各項稅收結(jié)構(gòu)變化情況,既要抓好主體稅種的征收,又要抓好零星稅收,加強對重點稅源的跟蹤,不斷挖掘稅收潛力,努力提高稅收占財政收入的比重。二是進一步完善和規(guī)范稅收征管辦法。加大稽查力度,凈化稅收環(huán)境,提高收入質(zhì)量,堵塞稅收漏洞,強化企業(yè)和公民的納稅意識。三是認真執(zhí)行國家稅收政策,做好企業(yè)所得稅法合并后的組織實施工作,規(guī)范稅收減負,嚴防亂開減免口子,有效發(fā)揮稅收政策促進經(jīng)濟發(fā)展的作用。四是進一步加強非稅收入管理,完善和規(guī)范非稅收入管理機制,積極探索和研究非稅收入使用管理辦法,提高非稅收入的使用效益,為財政增收夯實基礎(chǔ)。

(二)加強財源建設(shè),壯大經(jīng)濟總量,財政收入持續(xù)增長

一是繼續(xù)加大對農(nóng)業(yè)的投入,加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程,圍繞農(nóng)業(yè)抓產(chǎn)業(yè),圍繞產(chǎn)業(yè)抓財源,大力培植名、特、優(yōu)、新產(chǎn)業(yè),加快發(fā)展特色農(nóng)業(yè)、生態(tài)農(nóng)業(yè)和高效農(nóng)業(yè),積極引導(dǎo)并大力扶持農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè),進一步提高農(nóng)產(chǎn)品附加值,促進農(nóng)民增收,財政增長;二是大力支持和發(fā)展烤煙生產(chǎn),進一步健全和完善烤煙生產(chǎn)激勵機制,切實鞏固和壯大基礎(chǔ)財源;三是積極支持重點項目和重點工程建設(shè),大力實施興工富縣戰(zhàn)略,努力培植速效財源、后續(xù)財源、增值財源和主體財源,不斷壯大財政實力,為支持縣域經(jīng)濟和各項事業(yè)發(fā)展提供堅實的財力保障。

(三)堅持統(tǒng)籌兼顧,確保重點需要

本著“量入為出,量力而行,有保有壓”的原則,按照輕重緩急,合理安排各項支出。各級各部門要牢固樹立節(jié)支就是生財?shù)挠^念,做到厲行節(jié)約,勤儉辦事,反對鋪張浪費。一是繼續(xù)把保工資、保運轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定放在突出首位。進一步調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),保證重點支出需要。切實加強工資專戶管理,完善工資統(tǒng)發(fā)制度和運轉(zhuǎn)經(jīng)費保障機制,確保人員工資的按時發(fā)放和全縣各級政權(quán)機構(gòu)的正常運轉(zhuǎn)。二是千方百計確保各項專項資金及時到位,保障重點支出,做好再就業(yè)及社會保障工作,在確保全縣社保經(jīng)費正常預(yù)算安排的同時,認真落實再就業(yè)優(yōu)惠政策,建立促進就業(yè)和再就業(yè)的長效機制;積極向上爭取“兩個確保”補助資金,不斷擴大社會保險覆蓋面;進一步做好居民最低生活保障、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險、下崗職工基本生活保障等兌現(xiàn)工作,確保社會穩(wěn)定。三是不斷加大對“三農(nóng)”資金的投入,特別是加大對農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、農(nóng)技推廣、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)等方面的投入,提升農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力;四是繼續(xù)做好農(nóng)民種糧補助資金兌現(xiàn)工作,進一步調(diào)動農(nóng)民種糧積極性,確保農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收,實現(xiàn)農(nóng)村經(jīng)濟的進一步好轉(zhuǎn),大力推進新農(nóng)村建設(shè);五是認真落實好新增教育、衛(wèi)生、文化、公檢法司、農(nóng)業(yè)等事業(yè)經(jīng)費等政策,確保支出依法增長。

(四)積極推進財政改革,構(gòu)筑公共財政平臺

2008年是財政改革向縱深推進的關(guān)鍵之年,因此,一是在切實鞏固農(nóng)村稅費改革成果的基礎(chǔ)上,扎實做好農(nóng)民補貼網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、“三農(nóng)”資金兌現(xiàn)工作以及鄉(xiāng)村債務(wù)清理等相關(guān)工作,嚴格控制新增債務(wù)的發(fā)生;二是深化和完善部門預(yù)算試點工作,進一步提高部門預(yù)算質(zhì)量,在探索“定額標準”上做到科學(xué)化,在編制程度上做到規(guī)范化,為今后全面啟動部門預(yù)算打下堅實的基礎(chǔ);三是進一步深化政府采購制度改革,著力研究政府采購工作中的新情況、新問題,加大政府采購資金財政直接支付力度,積極推行“三把關(guān)”、“四公開”,規(guī)范和完善“采管分離”制度,真正從源頭上預(yù)防腐敗行為的發(fā)生;四是認真落實“收支兩條線”管理規(guī)定,切實加強非稅收入管理,努力實現(xiàn)非稅收入管理規(guī)范化、制度化。五是進一步完善預(yù)算管理體制,積極推行零基預(yù)算制度,促進財政預(yù)算編制更加科學(xué)化、合理化;在財力允許的情況下,逐步推行剛性預(yù)算,強化預(yù)算約束,提高財政資金使用效率;六是全面推進“鄉(xiāng)財縣管鄉(xiāng)用”和“村財鄉(xiāng)代管”財政體制,認真組織實施“金財工程”;七是積極探索國庫集中支付改革的新途徑、新辦法,建立健全財政資金安全、規(guī)范、高效運行機制,強化國庫管理信息系統(tǒng)建設(shè),做好會計集中核算向國庫集中支付制度的轉(zhuǎn)軌工作,做到科學(xué)管理國庫資金,確保財政資金安全。

(五)加強財政管理,強化財政監(jiān)督

一是繼續(xù)加強預(yù)算管理,建立健全預(yù)算管理制度,實現(xiàn)預(yù)算管理信息化、科學(xué)化和高效化。嚴格執(zhí)行《預(yù)算法》,切實維護預(yù)算的權(quán)威性,不斷增強預(yù)算約束力。進一步細化預(yù)算管理,逐步提高預(yù)算的透明度,主動接受縣人大的監(jiān)督,全面提升預(yù)算管理水平;二是強化債權(quán)債務(wù)管理。大力開展債權(quán)債務(wù)清欠工作,防止資金流失。堅持量入為出、量力而行的原則,嚴格控制舉債行為;三是進一步強化國有資產(chǎn)管理,著力抓好國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記、處置轉(zhuǎn)讓等基礎(chǔ)工作,健全國有資產(chǎn)管理制度,嚴把國有資產(chǎn)使用關(guān)、收益關(guān)、處置關(guān);健全國有資產(chǎn)監(jiān)督、營運、管理體系,搭建產(chǎn)權(quán)交易平臺,充分利用縣域國有資源,促進國有資產(chǎn)有效增值;加強國有資產(chǎn)執(zhí)法檢查,嚴厲打擊造成國有資產(chǎn)流失的違法行為。四是切實加強專項資金管理,健全專項資金監(jiān)督機制和績效評價機制,認真開展專項資金績效評價工作,強化對扶貧救災(zāi)、社會保障、涉農(nóng)等專項資金的監(jiān)管力度。五是進一步完善財務(wù)管理制度,強化監(jiān)督管理職能,認真貫徹落實《財政監(jiān)督條例》,加強對財政性資金收繳、支付、使用全過程監(jiān)督,做到財政監(jiān)督、社會監(jiān)督相結(jié)合,日常檢查和專項檢查相結(jié)合。加強對單位財務(wù)收支和會計信息質(zhì)量的監(jiān)督和管理,大力整頓、規(guī)范財經(jīng)秩序和會計秩序,提高財政管理水平。

(六)加強干部隊伍建設(shè),提高干部隊伍整體素質(zhì)

按照勤政廉政、務(wù)實為民的要求,堅持以人為本,加強干部隊伍建設(shè),提高廣大干部依法理財、科學(xué)管理、勤政為民的本領(lǐng),努力打造一支政治堅定、業(yè)務(wù)精通、作風優(yōu)良的高素質(zhì)財政隊伍。一是用科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)財政改革和發(fā)展大局,從全縣經(jīng)濟發(fā)展大局出發(fā),從社會發(fā)展的需要出發(fā),切實轉(zhuǎn)變工作作風,把維護好、實現(xiàn)好、發(fā)展好人民群眾的根本利益作為財政工作的出發(fā)點和落腳點,讓更廣大的人民群眾共同分享改革與發(fā)展的成果;二是結(jié)合實際,大力開展調(diào)查研究,圍繞財政中心工作開展課題調(diào)研,切實當好黨委、政府的參謀;三是加強學(xué)習型機關(guān)建設(shè),提高職業(yè)道德水平,牢固樹立理財依靠人民、理財為了人民的思想,講服務(wù)、講奉獻。大力倡導(dǎo)“六種”風氣,即:勤奮學(xué)習的風氣,開拓進取的風氣,調(diào)查研究的風氣,求真務(wù)實的風氣,團結(jié)協(xié)作的風氣,清正廉潔的風氣。努力把財政部門建設(shè)成為“學(xué)習型、創(chuàng)新型、服務(wù)型、廉政型”的“四型機關(guān)”。多渠道、多形式開展干部教育培訓(xùn)工作,積極引導(dǎo)和教育全縣財政干部具有深懷愛民之心,恪守為民之責,善謀富民之策,多辦利民之事,創(chuàng)新為民之舉,真正學(xué)會做大財政“蛋糕”的本領(lǐng)。

各位代表:2008年是全面貫徹落實黨的十七大精神的第一年,也是改革開放三十周年,全面完成各項財政工作,任務(wù)艱巨,責任重大。讓我們緊密團結(jié)在縣委、縣政府的周圍,以十七大精神為指導(dǎo),深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀,堅定信心,振奮精神,抓住機遇,加快發(fā)展,開拓進取,扎實工作,以更大的力度、更高的效率做好各項財政工作,為富民興思作出應(yīng)有的貢獻。

第二篇:財政工作報告

縣七屆人大五次會議文件(8)

關(guān)于2014年預(yù)算執(zhí)行情況和2015年

預(yù)算草案的報告

——2015年3月11日在東源縣第七屆人民代表大會

第五次會議上

東源縣財政局局長 邱如東

各位代表:

受縣人民政府委托,現(xiàn)向大會報告2014年預(yù)算執(zhí)行情況和2015年預(yù)算草案,請予審議,并請縣政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。

一、2014年預(yù)算執(zhí)行情況

過去一年,在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在縣人大及其常委會的監(jiān)督支持下,縣政府認真落實縣委“四五三”總體要求、“一二三八”工作思路和“三個三”工作部署,努力克服經(jīng)濟下行、減收因素增多等諸多困難,強化收支管理,深化財政改革,加強財政監(jiān)督,保障民生支出,較好完成了縣七屆人大四次會議批準的預(yù)算任務(wù)。

(一)公共財政預(yù)算收支總體情況。2014年全縣地方公共財政預(yù)算收入完成73,540萬元,為預(yù)算的101.67%,同比增加13,268萬元,增長22.01%,其中:稅收收入完成52,449萬元,為預(yù)算的99.69%,同比增加9,484萬元,增長22.07%;非稅收入完成21,091萬元,為預(yù)算的106.95%,同比增加3,784萬元,增長21.86%。公共財政預(yù)算支出完成295,969萬元,同比增支64,350萬元,增長27.78%。

2014年全縣公共財政預(yù)算收入總額334,493萬元,其中:地方公共財政預(yù)算收入73,540萬元、上級補助收入223,318萬元、地方政府債券收入1,500萬元、上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入36,135萬元。全縣公共財政預(yù)算支出總額299,853萬元,其中:公共財政預(yù)算支出295,969萬元、上解支出2,726萬元、國債還本支出300萬元、增設(shè)預(yù)算周轉(zhuǎn)金858萬元。收支相抵,年終滾存結(jié)余34,640萬元,其中結(jié)轉(zhuǎn)下使用32,946萬元,凈結(jié)余1694萬元。

公共財政預(yù)算支出執(zhí)行情況是:一般公共服務(wù)支出46,088萬元,比上年決算數(shù)增長(下同)23.25%;國防支出16萬元,增加220%(主要是上級追加);公共安全支出11,994萬元,增長20.04%;教育支出60,425萬元,增長30.15%;科學(xué)技術(shù)支出1,527萬元,減少48.76%;文化體育與傳媒支出2,351萬元,減少39.34%;社會保障和就業(yè)支出48,516萬元,增長28.96%;醫(yī)療衛(wèi)生支出35,508萬元,增長28.55%;節(jié)能環(huán)保支出5,081萬元,增長5.41%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,826萬元,增長17.65%;農(nóng)林水支出56,891萬元,增長26.97%;交通運輸支出3,387萬元,增加114.64%(主要是上級追加);資源勘探電力信息等支出384萬元,減少83.26%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出3,748萬元,增加169.45%(主要是上級追加);國土海洋氣象等支出964萬元,增加64.51%;住房保障支出7,740萬元,增長51.02%;糧油物資儲備支出989萬元,增長7.38%;國債還本付息支出125萬元,增加22.55%;其他支出8,409萬元,增長238.12%(主要是上級追加)。

(二)基金收支完成情況。2014年全縣基金總收入完成70,263萬元,其中本級基金預(yù)算收入完成39,748萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入11,432萬元,上級補助收入19,083萬元。2014年基金預(yù)算總支出55,930萬元,其中教育支出1,589萬元,文化體育與傳媒支出22萬元,社會保障和就業(yè)支出11,741萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出40,012萬元,農(nóng)林水支出2,033萬元,其他支出533萬元。基金預(yù)算收支對比,年終結(jié)余14,333萬元,其中結(jié)轉(zhuǎn)下年使用13,428萬元,凈結(jié)余905萬元。

(三)2014年財政工作主要措施

1.咬定目標抓增收,財政收入再上新臺階。面對嚴峻的收入形勢,財稅部門化壓力為動力,咬定目標抓收入穩(wěn)增長。及早細化分解稅收任務(wù),將任務(wù)具體落實到征管員、企業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)和稅種,并嚴格執(zhí)行收入目標責任制;財稅部門相互溝通協(xié)作,合力解決組織收入工作中遇到的新情況和新問題;始終繃緊收入進度這根弦,加強收入形勢分析,增強收入主動權(quán);突出重點行業(yè)和重點稅種征收,加大清欠力度,堵塞征管漏洞;實行縣級領(lǐng)導(dǎo)掛鉤聯(lián)系企業(yè)(項目)制度,主動為企業(yè)排憂解難,培育稅收超千萬企業(yè)12家,實現(xiàn)稅收收入2.5億元,占全縣稅收的21.5%。嚴格“收支兩條線”管理,強化資產(chǎn)、資源類等非稅收入征管,監(jiān)督各項收入及時足額入庫。同時,堅持抓節(jié)支促增收,將中央“八項規(guī)定”和國務(wù)院“約法三章”貫徹到預(yù)算編制執(zhí)行當中,嚴格執(zhí)行黨政機關(guān)“五個零增長”的政策要求,從嚴從緊壓縮“三公”經(jīng)費和一般性支出,全縣會議費及“三公”經(jīng)費同比下降34.94%。2014年全縣稅收總收入首次突破10億元,完成11.7億元,增長18.62%。

2.充分發(fā)揮財政杠桿作用,促進經(jīng)濟穩(wěn)中向好。大力支持工業(yè)園區(qū)擴園增效,全縣投入“一園四區(qū)兩基地”建設(shè)資金近10億元,其中爭取省級產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)扶持資金和招商引資獎勵補助1.35億元,獲得市農(nóng)發(fā)行貸款1億元,采用BT形式引進社會資金約2億元。加快交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和縣城擴容提質(zhì),累計投入5億元用于四館一宮、“八路兩園”等一批市政設(shè)施建設(shè),進一步提升縣城承載力。積極支持旅游規(guī)劃編制、宣傳推介和旅游重點項目建設(shè),爭取省旅游扶貧資金3,000萬元用于建設(shè)康泉旅游大道。圍繞縣委縣政府“三賽”工作“保三爭一二”的工作目標,落實招商引資、征地拆遷等工作經(jīng)費,全力支持“四個一批”、“三個50”等重點項目建設(shè)。認真落實結(jié)構(gòu)性減稅和財稅扶持政策,撥付“營改增”試點過渡性財政扶持資金約1,400萬元,切實幫助企業(yè)減負穩(wěn)產(chǎn)。

3.加大“三農(nóng)”支持力度,推動城鄉(xiāng)一體化。夯實農(nóng)業(yè)基礎(chǔ),投入1.91億元支持中小河流治理、中小型罐區(qū)改造和小型水庫除險加固等水利示范縣建設(shè)工程;投入農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財政資金1,350萬元,建設(shè)高標準農(nóng)田1.14萬畝。改善農(nóng)村環(huán)境,投入2840萬元繼續(xù)推進城鄉(xiāng)清潔工程,完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠、垃圾填埋場和轉(zhuǎn)運站等基礎(chǔ)設(shè)施。加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展,投入1000萬元扶持農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)、農(nóng)民專業(yè)合作社和特色農(nóng)產(chǎn)品示范基地發(fā)展。投入“一事一議”財政獎補資金1,065萬元,扶持農(nóng)村公益項目84個。落實強農(nóng)惠農(nóng)政策,累計發(fā)放種糧補貼和良種補貼4,278萬元,惠及農(nóng)戶8.6萬戶;全面鋪開水稻種植保險,落實補貼資金近500萬元,有效減少農(nóng)民因災(zāi)受損。落實資金154萬元支持實施“一村(社區(qū))一法律顧問”試點工作。支持打好扶貧開發(fā)攻堅戰(zhàn),引導(dǎo)全縣53個重點幫扶村籌資2,040萬元入股縣產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園,確保重點幫扶村集體經(jīng)濟收入超5萬元,投入681萬元支持“兩不具備”整村搬遷安置點建設(shè)。

4.堅持民生優(yōu)先導(dǎo)向,加快建設(shè)“民生財政”。繼續(xù)加大民生投入力度,集中財力解決涉及群眾的切身利益,全縣民生保障實現(xiàn)新改善,全年民生支出21.5億元,占公共財政預(yù)算支出的72.6%,同比增長25%。教育事業(yè)方面,全年支出60,425萬元,同比增加13,999萬元,增長30.15%,高于經(jīng)常性財政收入增幅。其中:縣財政籌措3,600多萬元用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣城板塊教育“創(chuàng)強”,支持完成教育強縣和國家義務(wù)教育發(fā)展基本均衡縣創(chuàng)建工作;落實困難家庭學(xué)生學(xué)費補助、寄宿生生活補助近900萬元,學(xué)前教育資助、普通高中助學(xué)金、中職免學(xué)費補助政策得到落實,城鄉(xiāng)義務(wù)教育生均公用經(jīng)費、山區(qū)和農(nóng)村邊遠地區(qū)義務(wù)教育教師崗位津貼標準再次提高。文體傳媒方面,縣本級預(yù)算安排342萬元,支持了廣場文化活動、送戲送電影下鄉(xiāng)等活動開展,支持了文化市場整治、非遺保護及申請、四館一宮、鎮(zhèn)村文化站建設(shè)及基層文體場館免費開放,安排低保戶文化消費補貼460多萬元,為全縣4.6萬人的低保戶每人發(fā)放價值100元的文化產(chǎn)品。社會保障方面,進一步提高城鄉(xiāng)低保、五保供養(yǎng)、孤兒殘疾人生活保障、醫(yī)療救助、養(yǎng)老保險等底線民生保障水平,累計撥付資金1.4億元;加大就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持力度,安排就業(yè)補助750萬元、創(chuàng)業(yè)貸款貼息106萬元;籌措公共租賃房建設(shè)資金2,300多萬元,撥付農(nóng)村危房改造補助資金2,355萬元,進一步解決城鎮(zhèn)低收入家庭住房困難問題。醫(yī)療衛(wèi)生方面,支持深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,縣級公立醫(yī)院綜合改革試點穩(wěn)步推進,投入3,000多萬元用于解決縣人民醫(yī)院新院征地拆遷工作以及縣、鎮(zhèn)、村三級醫(yī)療衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),投入1,022萬元全面化解基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)歷史債務(wù),將人均基本公共衛(wèi)生支出提高到35元,累計撥付1,585萬元;開展城鄉(xiāng)居民大病保險試點,探索建立異地就醫(yī)即時結(jié)算制度。生態(tài)保護方面,支持新一輪綠化東源大行動,縣財政從2014年起連續(xù)三年將投入1億元用于林業(yè)生態(tài)建設(shè);投入5153萬元用于碳匯林、生態(tài)景觀林帶建設(shè)、治采復(fù)綠、東江水環(huán)境綜合整治以及打擊“三偷”等專項行動;籌措300萬元推進萬綠湖國家濕地公園、東江國家濕地公園建設(shè)。

5.圍繞資金安全和效益,不斷提升財政管理水平。制定出臺縣直機關(guān)因公出國(境)經(jīng)費、會議費、差旅費等管理辦法,嚴格“三公”經(jīng)費管理。扎實推進預(yù)算信息公開試點,縣直部門向社會公開部門預(yù)決算和“三公”經(jīng)費信息。繼續(xù)深化國庫集中支付改革,新增4個預(yù)算單位納入部門預(yù)算,完善預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控機制,確保資金撥付安全、規(guī)范、高效。提高政府采購工作管理水平,全年完成政府采購業(yè)務(wù)93宗,采購金額1.1億元,有效節(jié)約資金940多萬元,節(jié)約率8.09%。加大財政評審力度,全年完成各類預(yù)、結(jié)算工程417個,累計核減資金2.49億元,綜合核減率18.93%。開展國有資產(chǎn)清理,將全縣行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)納入信息系統(tǒng)管理,全年依法處置資產(chǎn)4宗,掛牌交易拍賣總額6,491萬元。扎實開展會計信息質(zhì)量檢查、“小金庫”治理、違規(guī)使用專項資金以及“三公”經(jīng)費開支過大整治等專項行動,查處違規(guī)金額811萬元,對個別單位存在的財務(wù)現(xiàn)金管理不規(guī)范、接待費開支和資金庫存過大等問題,責令限期整改,切實嚴肅財經(jīng)紀律。推進規(guī)范化財政所建設(shè),制定實施村級財務(wù)“雙向公開”制度,促進村級財務(wù)公開透明、更加規(guī)范。

各位代表,2014年財政預(yù)算執(zhí)行情況總體較好,較好實現(xiàn)了“保運轉(zhuǎn)、保民生、保重點、促發(fā)展”的要求。但我們也清醒地認識到財政工作中還存在一些問題和不足。主要表現(xiàn)在:一是持續(xù)穩(wěn)定增收壓力大。我縣經(jīng)濟基礎(chǔ)薄弱,新型主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)尚未形成,稅源結(jié)構(gòu)單一,稅收過度依賴礦產(chǎn)資源型企業(yè),在實體經(jīng)濟低迷、礦價持續(xù)下跌的大環(huán)境下,稅收增長乏力,亟需培育新的增長點;二是財政支出剛性增長,收支矛盾突出。本級財力規(guī)模小,對上級財政依賴程度高,各項民生工程、重點項目、基本公共服務(wù)等剛性支出不斷增加,而新增財力無法滿足需求,導(dǎo)致財政支出壓力巨大,資金調(diào)度困難;三是預(yù)算管理還不夠科學(xué)精細,財政資金監(jiān)管力度仍需加大,資金使用效益有待提高等。這些問題,需要我們進一步解放思想,完善機制,強化措施,切實加以解決。

二、2015年預(yù)算草案

2015年預(yù)算安排和財政工作總的指導(dǎo)思想是:堅持以鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),全面貫徹黨的十八大、十八屆三中、四中全會精神,按照縣委“四五三”總體要求、“一二三八”工作思路和“三個三”工作部署,堅持以提高經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量和效益為中心,主動適應(yīng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài),加快推動轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu),大力培育財稅新的增長點;調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),堅持有保有壓,切實保障民生支出;持續(xù)深化財政改革,貫徹落實新《預(yù)算法》,加強財政管理,提高資金使用效益,奮力推動?xùn)|源縣經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展和“五大名縣”建設(shè)。

2015年預(yù)算編制原則是:堅持量入為出、厲行節(jié)約,嚴格控制一般性支出,按照“零增長”的要求細化“三公”經(jīng)費預(yù)算管理,努力降低行政成本;堅持依法理財、統(tǒng)籌兼顧,在保證基本公共服務(wù)合理需要的前提下,重點向促進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和改善民生傾斜;完善政府預(yù)算體系,提高預(yù)算編制完整性,政府的收入和支出全部納入預(yù)算管理;細化預(yù)算編制,優(yōu)化基本支出定額,穩(wěn)步推進預(yù)算信息公開。

根據(jù)上述指導(dǎo)思想、基本原則,編制2015年預(yù)算草案。

(一)公共財政預(yù)算收支草案

1、公共財政預(yù)算收入。2015年地方公共財政預(yù)算收入擬安排 86,800 萬元,比上年決算數(shù)增加(下同)13,260 萬元,增長18%,其中:稅收收入 62,940萬元,增長20 %;政府非稅收入 23,860萬元,增長 13%。地方公共財政預(yù)算收入加上上級補助收入102,519 萬元(其中上級提前下達專項轉(zhuǎn)移支付收入20,941 萬元)、上年結(jié)余收入 35,912萬元(其中上年結(jié)轉(zhuǎn)本支出34,218 萬元,凈結(jié)余1,694 萬元),公共財政預(yù)算收入總額為 225,231萬元。

2、公共財政預(yù)算支出。2015年公共財政預(yù)算支出擬安排223,355 萬元,比2014年預(yù)算數(shù)增加(下同)15,978 萬元,增長 7.7%;上解支出1876萬元。

主要支出項目安排為:一般公共服務(wù)支出 39,813萬元,增長11.5 %;公共安全支出11,966 萬元,增長 6.4%;教育支出 53,825萬元,增長29.6 %;科學(xué)技術(shù)支出1,301 萬元,減少20.4%(主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)減少);文化體育與傳媒支出 1,538萬元,增長 10.2%;社會保障和就業(yè)支出 39,584萬元,減少6.4 %(主要是上級提前下達專項轉(zhuǎn)移支付減少);醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出13,673 萬元,減少47.8 %(主要是上級提前下達專項轉(zhuǎn)移支付減少);節(jié)能環(huán)保支出 4,724萬元,增長279.1 %(主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)增加);城鄉(xiāng)社區(qū)支出 2,169萬元,增長34.8 %;農(nóng)林水支出 37,060萬元,增長29.6 %;交通運輸支出1,959 萬元,增長80.1 %;資源勘探信息等支出 329萬元,減少32.7 %(主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)減少);商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出603 萬元,增長 13.8%;金融支出 11萬元,減少77.1%(主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)減少);國土海洋氣象等支出 1,041萬元,增長60.4 %;住房保障支出8,355 萬元,增長 6.7%;糧油物資儲備支出 935萬元,增長3.5 %;預(yù)備費1500 萬元;國債還本付息支出163萬元;其他支出 2,806萬元,增長17.9 %。

(二)政府性基金預(yù)算草案

2015年基金預(yù)算收入擬安排45,101萬元,其中:新型墻體材料專項基金收入7萬元,國有土地使用權(quán)出讓收入32,000萬元,其他政府性基金收入30萬元。上年結(jié)余收入13,064萬元(其中上年結(jié)轉(zhuǎn)本支出12,159萬元,凈結(jié)余905萬元)。基金預(yù)算支出擬安排45,101萬元,其中:大中型水庫移民后期扶持基金支出3,514萬元;小型水庫移民扶助基金支出179萬元;新型墻體材料專項基金支出 7萬元;國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出35,415 萬元(其中征地和拆遷補償支出 29,525萬元,保障性住房支出800萬元,農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金支出330 萬元,農(nóng)田水利建設(shè)資金安排的支出800 萬元,教育資金安排的支出800萬元,其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出3,160 萬元);新增建設(shè)用地土地有償使用費安排的支出4,327萬元;農(nóng)林水支出290萬元;彩票公益金安排的支出1,339萬元;其他政府性基金支出30 萬元。收支平衡。

三、2015年財政工作措施

2015年是全面完成“十二五”規(guī)劃的收官之年,也是全面深化改革,加快東源振興發(fā)展的關(guān)鍵之年,做好今年財政工作意義重大。新的一年,我們將按照縣委六屆五次全會的總體部署,主動適應(yīng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài),正確把握新機遇,奮力開拓新局面。重點做好以下四個方面:

(一)適應(yīng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài),促進經(jīng)濟發(fā)展提質(zhì)增效。發(fā)揮好財政在適應(yīng)和引領(lǐng)新常態(tài)中的作用,緊緊圍繞做大“三大增長極”培財源、增后勁,使經(jīng)濟發(fā)展量增質(zhì)更優(yōu)。一是支持工業(yè)園區(qū)擴能增效。多渠道籌集資金,推進“一園四區(qū)兩基地”道路、供水、供電等公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),進一步完善園區(qū)功能,更好地發(fā)揮園區(qū)承載項目、吸納投資、增加稅收的作用。二是落實各項招商經(jīng)費和激勵政策,大力支持“四個一批”、“三個50”、“雙百億”工程建設(shè),幫助破解融資、土地等要素瓶頸問題,通過重點項目建設(shè)做大經(jīng)濟總量。三是拓寬融資渠道,探索PPP等投融資模式吸引社會資本共同參與城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施和重點項目投資,加快縣城擴容提質(zhì)和新型城鎮(zhèn)化建設(shè),打造城鎮(zhèn)經(jīng)濟“增長極”。四是加快推進結(jié)構(gòu)調(diào)整。運用財政政策和資金“杠桿”,完善產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)政策,加快傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級,加快以旅游業(yè)為主導(dǎo)的商貿(mào)物流業(yè)等現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展。五是把握中央和省投資重點,加強與上級財政部門的工作聯(lián)系,積極配合相關(guān)部門做好項目的謀劃、篩選、申報工作,努力爭取上級政策資金支持。

(二)狠抓增收節(jié)支,不斷增強財政實力。加強納稅服務(wù)意識,幫助企業(yè)排憂解難,促進企業(yè)穩(wěn)產(chǎn)達產(chǎn),夯實增收基礎(chǔ)。嚴格收入目標考核責任制,明確收入征管部門、工業(yè)園區(qū)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)責任,形成各部門、各單位齊抓共管財稅工作的局面;完善財稅部門聯(lián)席會議制度,定期開展收入形勢分析,及時解決收入征管中的薄弱環(huán)節(jié)和突出問題,保證收入均衡入庫;加強對重點稅源、重點行業(yè)、重點項目的稅源監(jiān)控,既抓好增值稅、營業(yè)稅、房產(chǎn)稅等主要稅種,又重視抓好零散稅種征收,做到抓大不放小,進一步堵塞征管漏洞,確保應(yīng)收盡收;規(guī)范非稅收入管理,加大土地出讓金、資產(chǎn)、資源類等重點非稅收入征收力度,確保非稅收入全額納入財政預(yù)算。

(三)加大民生投入,促進實現(xiàn)更高水平的民主保障。堅持民生優(yōu)先導(dǎo)向,著力建設(shè)民生財政,做到新增財力向民生事業(yè)傾斜,不斷提高民生支出占財政支出的比重。重點包括:繼續(xù)加大教育事業(yè)投入,支持標準化學(xué)校建設(shè)和“振興初中計劃”實施,推動縣三小、第一幼兒園建設(shè),鞏固提升“創(chuàng)強”成果。完善財政投入“雪中送炭”的托底保障機制,繼續(xù)提高城鄉(xiāng)低保、農(nóng)村五保、基礎(chǔ)養(yǎng)老金等底線民生保障水平。落實就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略,進一步完善政府促進就業(yè)創(chuàng)業(yè)的財稅政策,鼓勵創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)。完善基本醫(yī)療保險制度,繼續(xù)推進醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,支持縣人民醫(yī)院新院工程建設(shè),完善大病醫(yī)療保險制度,推動平價醫(yī)療惠及于民。加大“三農(nóng)”投入力度,推進水利示范縣、林業(yè)生態(tài)縣建設(shè),加快以特色農(nóng)產(chǎn)品示范基地為龍頭的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展,支持村道、農(nóng)房改造、垃圾填埋場、污水處理廠等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件,支持完成農(nóng)村土地確權(quán)和新一輪扶貧“雙到”工作,促進農(nóng)民致富增收。加強環(huán)境保護和生態(tài)建設(shè)投入,重點支持“保水工程、治綠工程、清潔工程”等工程建設(shè)。支持加強和創(chuàng)新社會管理,深化平安創(chuàng)建工作,保障社會和諧穩(wěn)定。

(四)加快改革創(chuàng)新,建立安全高效的財政運行機制。全面貫徹落實新《預(yù)算法》,加快改革創(chuàng)新步伐,建立適應(yīng)新時期發(fā)展形勢的財政運行機制。深化預(yù)算改革,進一步規(guī)范預(yù)算編制,提高政府預(yù)算的完整性和科學(xué)性,加大政府性基金預(yù)算與一般公共預(yù)算的統(tǒng)籌力度,加大結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金清理整合力度,盤活財政存量資金。加快建立透明預(yù)算制度,全面推進縣直預(yù)算單位預(yù)、決算和“三公”經(jīng)費信息公開,自覺接受人大、審計和社會各界監(jiān)督;完善預(yù)算績效評價體系,提高資金使用績效;強化預(yù)算剛性約束,嚴肅財經(jīng)紀律,進一步壓縮“三公”經(jīng)費和一般性支出,堅決反對鋪張浪費。推進政府購買社會服務(wù)改革和公務(wù)用車改革。完善地方性政府債務(wù)管理制度及風險預(yù)警機制,防范和控制財政風險。按照《國務(wù)院關(guān)于清理規(guī)范稅收等優(yōu)惠政策的通知》精神和省市工作部署,認真開展好稅收等優(yōu)惠政策專項清理。加強財政投資評審、國有資產(chǎn)、財政專戶等管理工作,建立健全防治“小金庫”長效機制,堅持專項檢查和日常監(jiān)督相結(jié)合,加強對重大項目資金和民生資金的監(jiān)督檢查力度,確保財政資金安全規(guī)范、發(fā)揮效益。

各位代表,2015年財政工作艱巨而繁重。我們將在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下,銳意進取,開拓創(chuàng)新,努力完成全年預(yù)算任務(wù),為推動“五大名縣”建設(shè)上新臺階而做出新的貢獻!

————————————————————————————————

大會秘書處 2015年3月10日

————————————————————————————————

(共印950份)

第三篇:鄉(xiāng)財政工作報告

2014年,我鄉(xiāng)財政工作在鄉(xiāng)黨委、政府的高度重視下,在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,本著發(fā)展、務(wù)實、創(chuàng)新、提高的指導(dǎo)思想,從本鄉(xiāng)實際出發(fā),積極培植財源,積蓄財力,嚴格預(yù)算收支管理,深化財稅改革,開拓進取,扎實工作,確保了各項工作目標任務(wù)的完成,確保財政收入穩(wěn)步增長,改革和完善預(yù)算管理制度,推行部門預(yù)算,優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),基本保證了全鄉(xiāng)社會經(jīng)濟和各項事業(yè)發(fā)展的需要。根據(jù)這一總體要求,2014年我鄉(xiāng)財政預(yù)算安排堅持以下原則:一是收入安排積極可靠;二是量財辦事,量力而行;三是突出重點,有保有壓。現(xiàn)在就我鄉(xiāng)二0一三年財政預(yù)算執(zhí)行情況報告如下:

一、財政收入

財政收入191.86萬元(上級補助收入),預(yù)算外收入125.06萬元(民政資金),非稅收入78.35萬元;共計395.27萬元。

二、結(jié)合我鄉(xiāng)支出的實際情況,二0一三年預(yù)算執(zhí)行如下:

一般公共服務(wù)支出121.95萬元;農(nóng)林水利事業(yè)費13.2萬元;計劃生育事業(yè)費75.4萬元(計劃生育協(xié)會2萬元);文化廣播事業(yè)費1.4萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出3萬元,教育事業(yè)費1.8萬元;公安、司法工作經(jīng)費支出0.5萬元;村級管理費23.97萬元;綜治經(jīng)費1萬元;河道治理工作經(jīng)費1.5萬,黨建經(jīng)費1萬元,人大、政協(xié)經(jīng)費1萬元,安全生產(chǎn)工作經(jīng)費2.4萬,行政管理費用64.12萬元;社會保障事業(yè)支出67.04萬元,森林防火安全經(jīng)費0.5萬元,統(tǒng)計事業(yè)費1.4萬元;支出合計:381.18萬元我鄉(xiāng)財政工作在鄉(xiāng)黨委、政府的高度重視下,在鄉(xiāng)人大的關(guān)心與支持下,較好地完成了預(yù)算執(zhí)行任務(wù),堅持從實際出發(fā),緊緊圍繞全鄉(xiāng)經(jīng)濟工作中心,積極培植財源,抓收入、壓支出、保重點的財政工作思路,認真貫徹落實中央惠農(nóng)政策,圓滿的完成各種惠民補貼的發(fā)放工作,把黨中央、國務(wù)院對老百姓的關(guān)心和關(guān)懷真正落實到實處,并結(jié)合我鄉(xiāng)具體實際情況,充分利用自身環(huán)境資源優(yōu)勢,大力發(fā)展農(nóng)業(yè)積極培育新的財源增長點,以增加鄉(xiāng)財政收入,緩解財政壓力,擺脫鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政困境。同時,抓好財政信息化網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、建立健全財稅管理體系,為今后更多的惠民補貼發(fā)放工作打下了良好的基礎(chǔ)。但我們也應(yīng)清醒地認識到,當前我鄉(xiāng)財政仍十分困難,還存在著一些問題,我們將在以后的工作中認真加以分析,并采取有力措施逐步加以解決,同時希望在座的各位代表對我們提出寶貴的意見和建議。

三、采取措施努力完成2014財政預(yù)算執(zhí)行任務(wù):

(一)努力推進社會主義新農(nóng)村建設(shè),促進農(nóng)民持續(xù)增收。一是進一步加大對“三農(nóng)”的投入,促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),改善農(nóng)民生產(chǎn)生活條件,提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力。二是在加大支農(nóng)投入的同時,提高財政支農(nóng)資金的使用效益,特別是要管理使用好改善生產(chǎn)生活條件的專項資金,加強資金跟蹤問效,使各項資金更好的服務(wù)于社會主義新農(nóng)村。三是建立健全農(nóng)民補貼網(wǎng)建設(shè)工作。發(fā)揮財政資金的引導(dǎo)、示范和帶動作用,拓寬“三農(nóng)”資金渠道,按照“公開、公平、透明”的原則,完善和實施好各項涉農(nóng)補貼制度。全鄉(xiāng)共發(fā)放良種補貼資金30.83萬元,直補20.98萬元,綜補125.29萬元,退耕還林補貼資金25.12萬元;民政社保資金67.05萬元。四是積極推廣村級“一事一議”籌資籌勞項目及“一事一議”財政獎補資金的管理和使用。2014年“一事一議”集中連片項目6個,公路硬化7701米,渠道三面防滲1830米,居民集中區(qū)垃圾池10個,財政獎補計180萬余元。

(二)不斷加強和規(guī)范財政監(jiān)督管理,堅持深化改革,提高資金使用效益。一是鞏固“鄉(xiāng)財鄉(xiāng)用市管”成果,進一步規(guī)范財政資金申領(lǐng)、撥付、報賬程序,強化財政工作職責。二是強化財政收支進度管理。按照收入進度和預(yù)算計劃合理調(diào)度資金,加快資金流轉(zhuǎn),防止資金滯留、挪用等問題。三是加強對村級經(jīng)費及專項資金的跟蹤檢查,促使專款及時足額落實到項目,專款專用。

(三)積極向上級爭取項目和資金補助,加快鄉(xiāng)域經(jīng)濟發(fā)展。一方面我們要立足于自身的努力,調(diào)動全鄉(xiāng)廣大干部群眾的積極性、創(chuàng)造性,進一步解放思想、團結(jié)拼搏、自力更生、艱苦奮斗,發(fā)展鄉(xiāng)域經(jīng)濟;另一方面積極向上級反映匯報目前我鄉(xiāng)的困難情況,樹立向上爭取項目和資金也是發(fā)展生產(chǎn)力的思想觀念,使上級有關(guān)部門更加了解和認識目前我鄉(xiāng)的狀況,在政策上和資金上給予更大的項目和資金支持,以促進我鄉(xiāng)經(jīng)濟社會的全面發(fā)展。

(四)加強隊伍建設(shè),提高自身素質(zhì),切實轉(zhuǎn)變工作作風,提高服務(wù)質(zhì)量。一是切實轉(zhuǎn)變工作作風,鞏固行風建設(shè),細化政務(wù)公開,建立健全各項內(nèi)部管理制度。提高財政管理水平增強大局意識、效率意識、廉政意識和服務(wù)意識,愛崗敬業(yè),增強工作的主動性和預(yù)見性。堅持“內(nèi)抓管理,外樹形象”的理念,全面提升財政形象。二是切實加強財務(wù)管理,大力倡導(dǎo)“財為民所用,事為民所急”的工作作風,不斷提高自身素質(zhì),為我鄉(xiāng)財政上新臺階作出貢獻。

各位代表:2014年的財政工作任務(wù)十分艱巨,我們將按照鄉(xiāng)黨委政府的安排部署,在人大的依法監(jiān)督下,按照鄉(xiāng)本次會議確定的工作目標和要求,扎實推進財政改革與發(fā)展,不斷提高財政保障能力,促進全鄉(xiāng)經(jīng)濟較快發(fā)展和社會全面進步,貫徹落實本次大會對財政工作提出的各項要求,振奮精神,積極進取,為實現(xiàn)我鄉(xiāng)經(jīng)濟社會和諧發(fā)展的新跨越而努力奮斗!

第四篇:2007年財政工作報告

市十五屆人大一次 會 議 文 件()

關(guān)于2007年財政預(yù)算執(zhí)行情況和 2008年財政預(yù)算(草案)的報告

——2007年12月 日在沅江市第十五屆人民代表大會第一次會議上

市財政局局長 ×××

各位代表:

我受市人民政府委托,現(xiàn)在向大會報告2007財政預(yù)算執(zhí)行情況和2008年財政預(yù)算草案,請各位代表審議,并請各位政協(xié)委員和列席人員提出意見。

一、2007年財政預(yù)算執(zhí)行情況

過去的一年,在市委的堅強領(lǐng)導(dǎo)和人大、政協(xié)的監(jiān)督支持下,全市人民共同努力,按照“強基固本,真抓實干,奮力趕超,全面開創(chuàng)沅江更好更快發(fā)展新局面”的要求,搶抓機遇,開拓進取,經(jīng)濟增長速度明顯加快,財源進一步拓寬。全年預(yù)計實現(xiàn)財政一般預(yù)算收入(含上劃兩稅)33000萬元,預(yù)計實現(xiàn)非稅收入 8458萬元,預(yù)計完成政府性基金收入5929萬元,預(yù)計完成各類社保基金收入25000萬元,爭取上級轉(zhuǎn)移支付及其他專項補助60432萬元。預(yù)計完成本年一般預(yù)算支出77156萬元,實現(xiàn)財政當年收支平衡,略有節(jié)余。非稅收入、社保基金收入均超歷史記錄。

(一)預(yù)算收支執(zhí)行情況

1、預(yù)算收入。2007年市人大批準收入預(yù)算為30360萬元,全年預(yù)計完成33000萬元,為預(yù)算的109%。其中:國稅部門預(yù)計完成16400萬元,地稅部門預(yù)計完成8200萬元,財政部門預(yù)計完成8400萬元。

主要收入項目完成情況是:工商各稅收入預(yù)計完成24016萬元,為預(yù)算的100%,其中增值稅、營業(yè)稅、所得稅預(yù)計完成20973萬元,其他工商各稅預(yù)計完成 3043萬元;專項收入預(yù)計完成722萬元,為預(yù)算的100%。

2、預(yù)算支出。預(yù)計完成預(yù)算支出77156萬元(含上級專項補助、調(diào)資補助、社保補助等),為調(diào)整指標的94.74%。比上年實際支出61650萬元,增加15506萬元,增長25.15%。

主要支出項目執(zhí)行情況是:一般公共服務(wù)預(yù)計支出10569萬元,為預(yù)算的95.48%;公共安全預(yù)計支出3769萬元,為預(yù)算的100%;科學(xué)技術(shù)預(yù)計支出365萬元,為預(yù)算的100%;社會保障和就業(yè)預(yù)計支出10094萬元,為預(yù)算的100%;文教衛(wèi)事業(yè)費預(yù)計支出34871萬元,為預(yù)算的95.46%;環(huán)境保護預(yù)計支出1820萬元,為預(yù)算的100%;城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)預(yù)計支出1489萬元,為預(yù)算的88.15%;農(nóng)林水事務(wù)預(yù)計支出9055萬元,為預(yù)算的96.79%;交通運輸預(yù)計支出1760萬元,為預(yù)算的94.62%。

(二)主要工作回顧

1、注重財政投入,促進經(jīng)濟增長。

一是加強了工業(yè)經(jīng)濟建設(shè)投入。今年來,財政通過各種方式累計投資5000萬元,支持重點企業(yè)發(fā)展、工業(yè)企業(yè)改制、民營企業(yè)技改和園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),促進了工業(yè)的快速發(fā)展,擴大了主體稅源。特別是中聯(lián)重科的成功引進,財政對完成前期準備工作的投入就達3000多萬元。二是加強了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)開發(fā)投入。認真落實中央1號文件精神,財政投入1886萬元,用

于發(fā)放糧食直補、良種補貼和農(nóng)機購置補助資金;投入農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金1044萬元、農(nóng)業(yè)專項資金1554萬元,有力地促進了農(nóng)業(yè)增產(chǎn)和農(nóng)民增收,讓農(nóng)民充分享受到改革的成果。三是加強了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入。2007年先后投資4800萬元,拓寬了白沙大道、S204線,拉通了沅江大道、巴山西路、柳樁路,完成通鄉(xiāng)通村公路硬化400多公里,太陽橋與巴山橋建設(shè)基本竣工并加強了對瓊湖公園與舊城改造等重點工程的建設(shè),鞏固和夯實了市域經(jīng)濟發(fā)展載體,提高了沅江城市形象,促進了我市經(jīng)濟快速發(fā)展和社會全面進步。

2、強化征管措施,積極組織收入。

今年來,面對國家宏觀調(diào)控政策和洞庭湖環(huán)境治理等因素給我市財政收入帶來的嚴重影響,為確保收入任務(wù)的序時完成,改革征管手段,創(chuàng)新征管理念,開拓創(chuàng)新,真抓實干。一是認真實施市政府財稅征管辦法。實行獎勵加分成的激勵機制,充分調(diào)動了納稅企業(yè)、征管單位和協(xié)稅單位的積極性。二是加強全市三級護稅協(xié)稅網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。全面實施財稅信息化管理,源頭管稅,提高了工作效率。三是加大稅收清理、稽查和打擊偷漏稅收的力度。繼續(xù)實施“金稅工程”,推行“宏觀稅賦分析”,開展以房地產(chǎn)業(yè)、建筑安裝業(yè)及相關(guān)行業(yè)稅收專項清理整頓的“藍劍行動”,確保了收入的足額入庫。四是堅持科學(xué)調(diào)度。按照均衡入庫要求,實行月與月之間、季度與季度之間的資金調(diào)度,未雨綢繆,確保了任務(wù)完成與時間進度同步。

3、深化體制改革,完善財政管理。

一是深化了“鄉(xiāng)財市管鄉(xiāng)用”改革。完善了《沅江市“鄉(xiāng)財市管鄉(xiāng)用”財務(wù)管理暫行規(guī)定》和《沅江市“鄉(xiāng)財市管鄉(xiāng)用”改革實施辦法》,實行鄉(xiāng)鎮(zhèn)工資統(tǒng)發(fā)和支出網(wǎng)上審核制度,規(guī)范了鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收支行為。建立中國農(nóng)

民補貼網(wǎng),加強了對涉農(nóng)資金的管理。建立臺賬,澄清家底,加強對鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有(集體)資產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)的管理,增強了鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政保障能力。

二是加強了非稅收入的征收管理。制定了《沅江市非稅收入征管實施細則》,建立了以非稅票據(jù)為主的非稅監(jiān)督體系,加強對土地出讓金、防洪保安金和罰沒物質(zhì)的管理,拓寬了理財領(lǐng)域。完善非稅網(wǎng)絡(luò)建設(shè),加大執(zhí)法檢查力度,確保了非稅收入的依法征收和應(yīng)收盡收。

三是推進了政府集中采購制度。依據(jù)《政府采購法》的要求,嚴格執(zhí)行《沅江市政府采購管理實施辦法》,采購范圍不斷擴大,采購程序不斷規(guī)范。今年已實現(xiàn)政府采購次類410次,采購規(guī)模4140萬元,其中:貨物類采購2280萬元,工程類采購1380萬元,服務(wù)類采購480萬元。節(jié)約資金518萬元,資金節(jié)約率達12.5%。

4、突出基金征管,加強社會保障。

建立健全各類社會保障基金收入征收激勵機制,加大清欠力度,努力歸集各類社會保障基金。今年預(yù)計歸集25000萬元,為年初預(yù)算22000萬元的113.64%,比上年同期19578.8萬元,增長27.69%;預(yù)計發(fā)放各類社會保障基金24000萬元,為年初預(yù)算21000萬元的114.29%,比上年同期17547.6萬元,增長36.77%。基本解決了農(nóng)業(yè)“三小場”和蘆葦場的社保問題。逐步完善城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險制度,全面推行生育保險和“大病互助”,扎實推進農(nóng)村合作醫(yī)療,基本建立了與全市經(jīng)濟發(fā)展水平相適應(yīng)的社會保障體系,維護了社會穩(wěn)定。

5、著力財政監(jiān)督,規(guī)范財經(jīng)秩序。

今年來,市財政圍繞“轉(zhuǎn)變觀念,依法行政,強化職能,完善監(jiān)督”的目標,與紀檢、監(jiān)察部門密切配合,重點開展了稅收質(zhì)量、收支兩條線、支出標準化管理等專項監(jiān)督,有效地規(guī)范了財經(jīng)秩序。一是高標準完成了全市財政預(yù)算草案編制及部門預(yù)算的編制,把好了預(yù)算計劃和宏觀管理關(guān);二是加強了市、鄉(xiāng)兩級財務(wù)管理。今年共對全市110個單位的財務(wù)進行了監(jiān)督檢查,調(diào)帳處理糾錯2086.9萬元。

各位代表:過去的一年,全市財政體制改革進一步深化,鄉(xiāng)財市管鄉(xiāng)用改革得到不斷鞏固,財政支農(nóng)機制、農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費保障機制不斷完善,政府采購范圍不斷擴大,與之配套的其他財政改革不斷推進。但是,隨著改革的深化,財政體制中深層次的矛盾和問題逐漸顯露。主要表現(xiàn)在:財政收入總量難以提升,收入的結(jié)構(gòu)有待進一步優(yōu)化;人均財力相對較少,收支矛盾仍然突出;鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政負債較大,緩解鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政困難的任務(wù)還很艱巨;如何在新形勢下充分發(fā)揮財政的職能作用,改革還需不斷深化;公共財政框架體系有待進一步完善,所有這些都要求我們?nèi)ブ鸩郊右越鉀Q。

二、2008年財政預(yù)算草案

2008年預(yù)算工作思路是:認真貫徹執(zhí)行黨的十七大精神,以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo),緊緊圍繞沅江十一五規(guī)劃確定的經(jīng)濟社會發(fā)展總體目標和建設(shè)社會主義新農(nóng)村的客觀要求,牢固樹立超常跨越的發(fā)展定位和現(xiàn)代化管理的“大財政”理念,深化預(yù)算制度改革,強化預(yù)算管理,建立健全與地方財力和事權(quán)相匹配的體制。堅持科學(xué)發(fā)展,統(tǒng)籌兼顧,加大公共服務(wù)領(lǐng)域投入,加強社會保障體系和社會主義新農(nóng)村建設(shè)。著力培植財源,嚴控財政支出,實現(xiàn)確保工資發(fā)放、確保機構(gòu)運轉(zhuǎn)、確保重點需要、確保收支平衡目標,為實現(xiàn)沅江經(jīng)濟更好更快發(fā)展而努力奮斗。

2008年收支預(yù)算安排如下:

(一)預(yù)算收入。全年預(yù)算40000萬元,比上年年初計劃30360萬元

增長31.75%,比上年實際完成收入33000萬元增長20%。其中按征收機構(gòu)分:國稅局23000萬元,地稅局11000萬元,財政局6000萬元。

(二)預(yù)算支出。地方一般預(yù)算收入21877萬元,加上級補助收入,減上解支出,本年可用財力為53416萬元。主要支出項目安排如下:一般公共服務(wù)支出9150萬元,公共安全支出3480萬元,文教衛(wèi)事業(yè)費支出24869萬元,科學(xué)技術(shù)支出260萬元,社會保障和就業(yè)支出3000萬元,環(huán)境保護支出290萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出2200萬元,農(nóng)林水事務(wù)支出4650萬元,交通運輸支出500萬元。

三、完成2008年預(yù)算工作措施

2008年是“十一五”計劃的第二年,也是實現(xiàn)我市經(jīng)濟社會更快更好發(fā)展的關(guān)鍵之年,更是深化財政體制改革、逐步完善宏觀調(diào)控與公共財政體系、促進財政經(jīng)濟快速增長的攻堅之年。既有機遇,又面臨挑戰(zhàn)。有利條件:一是在市委更好更快發(fā)展經(jīng)濟思路的指導(dǎo)下,通過大力招商引資,成功引進了中聯(lián)重科、通威集團等一批新的大型企業(yè)落戶沅江。二是以沅紙、辣妹子、太陽鳥游艇、金太陽、林源紙業(yè)為龍頭的骨干企業(yè)正在迅速發(fā)展壯大。三是稅收征管環(huán)境進一步優(yōu)化,征收、監(jiān)管、協(xié)稅、護稅網(wǎng)絡(luò)更加規(guī)范有序,偷、逃、漏稅行為得到有效扼制。四是我市經(jīng)濟近幾年來的快速發(fā)展,為2008年的財政收入增長奠定了良好的基礎(chǔ)。五是中央的惠農(nóng)政策和中部地區(qū)崛起戰(zhàn)略,將給我市帶來很好的發(fā)展機遇。

不利因素:一是國家治理洞庭湖環(huán)境污染導(dǎo)致我市一批小型紙廠關(guān)停和部份麻紡企業(yè)的即將關(guān)停,直接影響到稅收的增長;二是國家新的稅收政策關(guān)于增值稅轉(zhuǎn)型和所得稅降點對我市稅收增長的影響較大;三是行政事業(yè)單位將要規(guī)范的津補貼及相應(yīng)增加的各類社保金,給我市財政帶來了

巨大的支出壓力;四是國家重點建設(shè)項目需要地方財政的資金配套,對我市財政也是一個很大的挑戰(zhàn)。面對諸多有利和不利的因素,我市財政2008年的主要工作是:

(一)不斷加強財源建設(shè),做大財政蛋糕。

一是突出支持優(yōu)勢工業(yè)的發(fā)展。圍繞“工業(yè)強市”戰(zhàn)略,大力招商引資,立項爭資。進一步加大財政對骨干企業(yè)和園區(qū)建設(shè)的支持力度,重點扶持機械制造、食品加工、造紙等龍頭企業(yè)做大做強,進一步提高工業(yè)經(jīng)濟的貢獻率,壯大主體財源。二是加大對“三農(nóng)”的扶持力度。認真貫徹落實黨的惠農(nóng)政策,按照建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的要求,加大對農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化等方面的投入,精心打造一批農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化項目龍頭企業(yè),發(fā)展集約型農(nóng)業(yè),鞏固基礎(chǔ)財源,實現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收、財政增長。三是加大對重點項目的支持力度,始終將項目建設(shè)作為財源建設(shè)的頭等大事來抓,充分發(fā)揮財政資金的導(dǎo)向作用,更多地吸納銀行貸款和社會資金投向財源建設(shè)項目。從完善城市功能和增加城市輻射力出發(fā),加強城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),加快第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展,培育新興財源。四是切實加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政建設(shè)。努力加強對鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政的領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)指導(dǎo),采取有效措施,促進鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政增長。

(二)不斷規(guī)范征管秩序,實現(xiàn)收入目標。

一是加強稅法宣傳與稅源調(diào)查。建立重點稅源和重點納稅人稅源臺賬,完善納稅公示制度,積極培育良好的征納稅環(huán)境。二是加強征收管理,堅持依法治稅。按照“加強征管,堵塞漏洞、懲治腐敗,清繳欠稅”的方針,健全協(xié)稅護稅網(wǎng)絡(luò),創(chuàng)新征管理念,改進征管辦法,加大征管力度,規(guī)范納稅秩序,在重點企業(yè)、重點地區(qū)、重點級次和重點稅種上爭取新突破,做到應(yīng)收盡收。三是加強執(zhí)法督查,抓好非稅收入征管。進一步完善非稅征管制度與網(wǎng)絡(luò)建設(shè),強化非稅收入監(jiān)督體系,努力推進非稅收入征管的規(guī)范化、法制化。

(三)不斷優(yōu)化公共服務(wù),保障重點支出。

充分發(fā)揮新形勢下財政的公共職能,全力保障工資性支出和社會保障支出,集中財力解決一些事關(guān)經(jīng)濟社會發(fā)展全局的大問題。進一步加大社會保障力度,增加社會保障投入,規(guī)范城鎮(zhèn)居民最低生活保障制度,努力擴大養(yǎng)老保險覆蓋面。支持教育、科技、文化、衛(wèi)生、計劃生育等各項社會事業(yè)發(fā)展。堅持厲行節(jié)約,勤儉辦事,嚴禁鋪張浪費,集中財力保重點、保穩(wěn)定、保發(fā)展。

(四)不斷深化財政改革,完善運行機制。

一是進一步深化政府收支分類和部門預(yù)算改革,完善轉(zhuǎn)移支付制度,加強公用經(jīng)費管理,切實降低行政成本,減輕財政負擔。二是進一步推行“鄉(xiāng)財市管鄉(xiāng)用”改革。按照農(nóng)村公共財政管理的要求,對鄉(xiāng)鎮(zhèn)實行“分級預(yù)算、賬戶統(tǒng)設(shè)、采購統(tǒng)辦、票據(jù)統(tǒng)管”的財政管理體制,切實做到鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、辦事處財政資金的所有權(quán)、使用權(quán)與管理權(quán)、核算權(quán)相分離。全面推行工資統(tǒng)發(fā),不斷規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收支行為,切實增強鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政保障能力。三是進一步完善政府采購管理。擴大政府采購范圍,嚴格采購程序,建立政府采購信息庫,逐步實現(xiàn)采購與管理相分離,最大限度降低采購成本。

(五)不斷強化監(jiān)督管理,規(guī)范財經(jīng)秩序。

一是增強預(yù)算意識,強化財政預(yù)算管理。預(yù)算一經(jīng)批準,未經(jīng)法定程序不得隨意變更和調(diào)整。加強預(yù)算的審計監(jiān)督,維護預(yù)算的嚴肅性和權(quán)威性。二是強化一級預(yù)算單位財務(wù)管理。全面加強行政機關(guān)、事業(yè)單位財務(wù)

管理,建立和完善內(nèi)部監(jiān)督機制,嚴厲查處各種財經(jīng)違紀違法行為。三是強化財政資金管理。加強對財政資金征收、管理、使用全過程的監(jiān)管,確保財政資金的安全完整與高效運行。嚴格把好專項資金的立項關(guān)、撥付關(guān)、檢查關(guān),杜絕資金虛報冒領(lǐng)和浪費行為。四是著力抓好鄉(xiāng)鎮(zhèn)債務(wù)化解工作。按照“摸清底數(shù),明確責任,分類處理,逐年消化”的要求,采取切實可行措施,堅決杜絕新債發(fā)生,科學(xué)制定償還計劃,建立償還基金專戶,強化償債資金監(jiān)督,積極消化現(xiàn)存?zhèn)鶆?wù)。

各位代表,只要我們緊緊依靠市委的堅強領(lǐng)導(dǎo),求真務(wù)實,銳意創(chuàng)新,乘勢而上,努力工作,一定能夠圓滿完成2008年的財政預(yù)算收支任務(wù)。

第五篇:財政執(zhí)法工作報告

財政局行政執(zhí)法工作自查整改報告

自省、市全面推進依法行政工作以來,??認真貫徹落實歷年《??市行政執(zhí)法監(jiān)督檢查實施方案》的精神,嚴格按照有關(guān)推進依法行政工作的部署和要求,全面落實《??市2013年依法行政工作要點》,扎扎實實地做好依法行政工作,取得了一定的成績。現(xiàn)將自查的具體情況報告如下。

一、完善行政執(zhí)法責任制,強化財政執(zhí)法約束機制

(一)健全依法行政的領(lǐng)導(dǎo)機制。我局高度重視依法行政工作,落實依法行政第一責任人職責,形成了統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、各司其職、協(xié)調(diào)配合的依法行政工作格局。

(二)完善依法行政的制度體系。我局注重行政執(zhí)法配套制度的建設(shè),把深入推行行政執(zhí)法責任制作為加強依法理財工作的重要抓手,制定了一整套切實可行的工作制度,并根據(jù)實際情況的變化和執(zhí)法責任制工作的深化不斷修訂完善,使行政執(zhí)法責任制工作不斷適應(yīng)財政改革和發(fā)展的需要。

二、以規(guī)范執(zhí)法為抓手,促進依法行政依法理財

(一)深化政務(wù)公開,確保群眾知情。財政部門作為重要的綜合經(jīng)濟管理部門,充分認識推行政務(wù)公開、落實執(zhí)法公示制度的重要性和必要性,認真貫徹落實《政府信息公開條例》,將財政各項工作置于“陽光”之下。

(二)強化政策法規(guī)管理,形成規(guī)范執(zhí)法亮點。一是嚴把地

方財政政策出臺關(guān),實行源頭管理。二是加強政策文件的審核清理,確保政策執(zhí)行合法可行。三是完善政策管理制度,實現(xiàn)規(guī)范化管理。

(三)強化執(zhí)法人員管理,夯實規(guī)范執(zhí)法基礎(chǔ)。一是強化財政執(zhí)法證件管理,一支高素質(zhì)、高水平的執(zhí)法隊伍是依法行政的基石。二是細化分解行政執(zhí)法職責,對照行政執(zhí)法責任制工作要求,將財政行政執(zhí)法職責分解到崗到人。

三、強化法制培訓(xùn),提高財政干部執(zhí)法水平

(一)抓好面向領(lǐng)導(dǎo)干部的法制宣傳。以局領(lǐng)導(dǎo)班子為重點,把《保密法》、《預(yù)算法》、《會計法》、《政府采購法》等相關(guān)法律法規(guī)納入局機關(guān)學(xué)習計劃,定期組織學(xué)習,確保時間、內(nèi)容、人員“三落實”。

(二)抓好財政執(zhí)法人員的執(zhí)法能力培訓(xùn)。有針對性地組織全體財政執(zhí)法人員的定期法制培訓(xùn),分析典型執(zhí)法案例,著力提升財政執(zhí)法人員的專業(yè)水平。

(三)抓好全體干部職工的法制培訓(xùn)。局辦公室負責按照財政學(xué)習工作計劃要求,將當法制培訓(xùn)內(nèi)容納入局機關(guān)干部業(yè)務(wù)教育培訓(xùn)計劃,結(jié)合“六五普法”組織好集中培訓(xùn)。

四、本工作重點

(一)繼續(xù)開展宣傳普法教育活動,提高財政干部職工學(xué)法用法的能力與水平;

(二)認真貫徹執(zhí)行財政《預(yù)算法》,嚴格執(zhí)行人大會關(guān)于

財政工作的各項決議,有針對性地改進財政工作的薄弱環(huán)節(jié);

(三)要繼續(xù)開展以政府采購為治理重點的違規(guī)行為專項檢查工作,繼續(xù)深入開展財政非稅收入執(zhí)法檢查工作。

二〇一三年五月

下載2008年財政工作報告word格式文檔
下載2008年財政工作報告.doc
將本文檔下載到自己電腦,方便修改和收藏,請勿使用迅雷等下載。
點此處下載文檔

文檔為doc格式


聲明:本文內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)用戶自發(fā)貢獻自行上傳,本網(wǎng)站不擁有所有權(quán),未作人工編輯處理,也不承擔相關(guān)法律責任。如果您發(fā)現(xiàn)有涉嫌版權(quán)的內(nèi)容,歡迎發(fā)送郵件至:645879355@qq.com 進行舉報,并提供相關(guān)證據(jù),工作人員會在5個工作日內(nèi)聯(lián)系你,一經(jīng)查實,本站將立刻刪除涉嫌侵權(quán)內(nèi)容。

相關(guān)范文推薦

    鄉(xiāng)財政工作報告

    鄉(xiāng)財政工作報告XX年,我鄉(xiāng)財政工作在鄉(xiāng)黨委、政府的高度重視下,在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,本著發(fā)展、務(wù)實、創(chuàng)新、提高的指導(dǎo)思想,從本鄉(xiāng)實際出發(fā),積極培植財源,積蓄財力,嚴格預(yù)算......

    財政檢查工作報告

    財政檢查工作報告 縣財政檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組: 根據(jù)沿紀通【2010】23號文件安排,第二檢查組于2010年8月23日---9月9日分別對縣林業(yè)局、縣規(guī)劃建設(shè)局、縣國土資源局、縣民政局、縣......

    2008年財政工作報告(最終版)

    2008年財政工作報告各位代表:受縣人民政府委托,向大會報告全縣2007年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2008年財政預(yù)算(草案),請予審議,并請各位領(lǐng)導(dǎo)提出寶貴意見。2007年是本屆政府任期的最后一......

    煤礦業(yè)財政工作報告

    這是一篇關(guān)于工作報告的范文,可以提供大家借鑒!一、年工會經(jīng)費收支情況工會全年收入情況:年礦工會收入總額為5378534元。其中:工會經(jīng)費收入4200000元,會費收入342281.34元,事業(yè)收......

    縣經(jīng)科局財政工作報告

    關(guān)于貫徹落實全市經(jīng)濟工作會議精神的 情況報告縣財政局: 為深入貫徹落實市委十一屆九次全會和市委經(jīng)濟工作會議精神,大力推動我縣工業(yè)經(jīng)濟超常規(guī)發(fā)展,實現(xiàn)“產(chǎn)業(yè)倍增”戰(zhàn)略目標......

    市財政學(xué)會理事會工作報告

    市財政學(xué)會理事會工作報告 各位理事、各位代表: 包頭市財政學(xué)會第五屆理事會自2003年8月產(chǎn)生以來,已屆滿,在理事會換屆之際,我受本屆理事會的委托,向大會作工作報告,請予審議。......

    財政改革和發(fā)展工作報告

    這次會議的主要任務(wù)是:以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo),認真貫徹黨的*、*屆三中全會精神和市委九屆六次全會、區(qū)第九次黨代會精神,按照區(qū)十三屆人大一次會議以及全國......

    2013財政改革和發(fā)展工作報告

    這次會議的主要任務(wù)是:以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo),認真貫徹黨的*、*屆三中全會精神和市委九屆六次全會、區(qū)第九次黨代會精神,按照區(qū)十三屆人大一次會議以及全國......

主站蜘蛛池模板: 亚洲成av人影院无码不卡| 色偷偷av一区二区三区| 丰满五十路熟女正在播放| 久久久成人毛片无码| 国产舌乚八伦偷品w中| 久久99精品国产99久久6尤物| 日本免费不卡的一区视频| 人妻少妇精品视频无码专区| 亚洲最大成人网色| 色九月亚洲综合网| 国内精品自线一区二区三区| 国产精品成人亚洲777| 无码国产玉足脚交极品网站| 国产又黄又爽胸又大免费视频| 精品国精品国产自在久国产不卡| 猫咪免费人成网站在线观看| 亚洲狠狠婷婷综合久久久久图片| 男人扒开女人内裤强吻桶进去| 无码视频一区二区三区在线观看| 国产无遮挡免费真人视频在线观看| 国产精品久久久久久久9999| 夜夜爽妓女8888888视频| 久久婷婷人人澡人爽人人喊| 天堂资源中文最新版在线一区| 久草在线| 国产精品三级一区二区| 成人h视频在线观看| 国产精品进线69影院| 久久夜色精品国产亚洲av动态图| 粗大黑人巨精大战欧美成人| 亚洲成人视频| 亚洲高清乱码午夜电影网| 亚洲熟妇国产熟妇肥婆| 影音先锋女人aa鲁色资源| 中国女人内谢69xxxx免费视频| 久久精品亚洲精品无码白云tv| 亚洲中字慕日产2020| 亚洲av永久无码一区| 亚洲色无码国产精品网站可下载| 国产亚洲精品久久久久久入口| 超碰97人人做人人爱少妇|