第一篇:2012上半年經濟運行分析
2012年上半年 經濟運行分析
有限公司
2012年上半年經濟運行分析
公司今年上半年來,承繼成立之初至今近一年時間的發展勢頭,從基礎設施建設、營銷技術技工人才儲備、設備能力建設、資質獲取、管理平臺建設等方面,以“一年打基礎,二年上規模,三年大發展”的戰略發展規劃,穩步快速向前發展,現將上半年各項工作情況分析匯報如下:
一、上半年回顧分析
(一)上半年生產經營總體情況
上半年共計完成產品41萬件,工業產值136萬元,銷售產值38萬元。其中:
1、總公司零備件產品
完成16萬件,工業產值38萬元,上報完工產值32萬元,銷售產值9萬元;
2、標準件
完成17萬件,工業產值44萬元,上報完工產值42萬元,銷售產值29萬元;
3、鋰電項目
完成8萬件,工業產值54萬元,上報完工產值9萬元,本
年度未實現收入。
分析:上半年實際運行與年初預算相差甚遠,主要原因是公司目前還不具備軍品生產資質,已有的成熟市場僅為少量總公司某型號零備件。雖經銷售部門努力開拓市場,承接了貴陽、成都、武漢等地
軍工單位的1500余項預研產品,但一時無法形成產能;有的預研產品還處于定價期;而年初對列入2012年主要收入的M項目產品,由于其產品圖紙、工藝的不穩定,加上市場激烈的競爭,導致了公司不能按預計時間產生預期效益。
二、規模效益與運營質量具體分析
(一)收入利潤完成情況
上半年共實現營業收入599388.12元,其中主營業務收入382677.12元,利潤總額-1172139.67元。資產負債率為:11.83%。
(二)EVA完成情況
上半年公司經營利潤為虧損,EVA經濟增加值為0。
(三)應收賬款占營業收入情況
應收賬款點周轉率2.02%,應收賬款296142.59元。
(四)銷售成本費用情況
銷售成本占營業收入比重為24.25%,銷售費用145,368.63元。
(五)存貨占營業收入情況
存貨周轉率0.5%。
(六)期末主要靜態指標
1、期末資產、負債指標
流動資產427萬元,非流動資產560萬元,資本增值保值率88.12%;應收賬款周轉率2.27%,存貨周轉率0.5%;流動負債118萬元,其中應付賬款90萬元,經濟增加值為0.2、資本占用情況
(1)平均負債和所有者權益合計997萬元;
(2)平均應付賬款64.5萬元;
(3)平均應繳稅金-34.5萬元;
(4)平均其他應付款37萬元;
(5)平均在建工程113.5萬元;
3、加權平均資金成本率0.02%;
4、期末貨幣資金余額27萬元。
無三年以上存貨和應收賬款未清理情況。
分析原因如下:
1、公司成立時間短,訂單不足,由于二季度以來交付的產品有的還處于核對數量時期、有的還在送檢階段、有的預研項還未定價,故本季度無收入;
2、公司初建大量購入新設備,每月固定折舊2萬元;人員激增后每月固定工資、保險及附加達20幾萬元;公司正處于市場開拓期,前期投入大量業務開拓費;
3、所生產的產品所耗材料屬于貴金屬材料,單位價值較高,特別是進入二季度以來,公司在軍品預研項上投入大量人力、物力、財力,而由于受人員技能、機器設備、工藝準備、圖紙加工難度所限,部分產品不得不尋求外協;為了跟進市場,加工的產品只要在現場檢驗合格即郵寄給客戶,加上還有部分內部損耗,都加大了產品的生產成本。
三、下一步具體措施
(一)下半年經營指標
以營銷部門為龍頭,以責任制落實到人為抓手,生產、技術、質
量及其他部門全員共同努力,力爭完成2000萬元產值。
(二)加強市場營銷能力建設
為加強和客戶的聯系,積極推進軍品市場準入,公司在目標廠家周圍先后設立了成都辦事處、武漢辦事處、北京辦事處、洛陽辦事處、安順辦事處。及時調整公司主營目標為軍品市場,加大航空、航天、船舶軍品市場加大開發力度,且初步見成效,公司目前已擁有如下廠家訂單:武漢M廠、中國船舶重工集團M所,北京航天M部、北京航天M廠、成都M公司、M公司,以上訂單有的還處在前期工藝準備階段、有的正在預研生產線上、有的已經交付客戶,但由于產品還處于預研、送檢階段,合格數量、產品定價還不完全確定,故會計上無法確認收入。
銷售部門分解營銷任務,加大力度開拓新市場:下半年力爭完成2000萬元訂貨合同任務,現已將銷售指標逐一分解到各辦事處。
(三)人才隊伍儲備
公司從2011年8月運行至今已近一年,公司經歷了籌建、組編,一切從零開始的過程。公司領導班子2012年4月調整后,新領導班子十分重視營銷人才隊伍、技術質量人才隊伍、技術工人隊伍建設,公司整體員工隊伍從初建的三十幾人發展到現有一百四十余人。計劃今年招聘各類所需人員充實隊伍,員工人數達300人左右。
公司重點引進了營銷專業人才、技術領軍型人才以及專業技能工人,為后期快速發展奠定基礎。
(四)基礎設施、設備能力建設
前期共投資購進各類設備436萬元,斥資137萬元興建廠房。現
已啟動1800萬元租賃設備項目,其中1200萬元設備于9月逐步配臵到位,將形成年產1.5億元能力。
(五)試驗檢測能力建設
公司十分重視試驗檢測綜合能力建設,先后進購了檢測硬度計、拉力試驗機、扭轉試驗機等專業設備,設備已逐步安裝到位,有效實現原材料復驗、成品檢測能力。
(六)綜合能力及資質
目前為止公司已通過了環境評價認證;國標IS09001-2000、國軍標GJB9001A-2001質量認證體系;7月末保密資格認證現場審核工作準備就緒;安全生產達標認證、消防達標力爭8月份完成;武器裝備生產許可證計劃于8月份申報,力爭年底進行現場審核工作。
公司經營層多次針對公司發展方向、產品市場定位進行專題研討會,在“打基礎”的今年,通過認真的分析開拓市場、人才儲備、設備能力建設等工作,狠練內功,抓好內部管理和管理流程的梳理,夯實發展基礎。努力為明年“上規模”發展創造必要的條件。
我們堅信在董事會的領導和關心下,我們會打造出一支堅忍不拔、百折不撓、團結向上、凝聚力極強的經營班子和一支樂于奉獻、積極向上、勇于拼搏的職工隊伍,促進公司快速發展和騰飛。
二○一二年七月二十六日
第二篇:經濟運行分析
2010年前三季度經濟運行分析
發布時間:2010-10-19 13:00:5
5今年以來,全市上下緊緊圍繞“加快發展、轉型升級、謀求新跨越”工作主題,深入貫徹科學發展觀,全力保持經濟平穩較快增長,加快步伐調結構促轉型。前三季度全市實現地區生產總值540億元(預計數),同比增長16%。完成全口徑財政收入136.16億元,一般預算收入50.53億元,同比分別增長43.3%和29%,增幅均列蘇州五縣市之首。
一、前三季度經濟運行主要特點
1.工業經濟高開穩走。前三季度實現工業總產值1376.26億元,同比增長26.6%,其中規模以上工業完成產值1088.73億元,同比增長30.0%。規上工業一季度以36.8%的增速高開之后,上半年和三季度的增速均維持30%以上的高位增長。規上工業占比提高,達到79.1%,比上年末提高1.9個百分點,比上半年提高了0.3個百分點。高新產業貢獻加大,實現產值203.25億元,同比增長36.9%,較規上工業增速高出6.9個百分點,高新占比18.7%,較上年同期提高3.1個百分點。主導行業加快增長,石油制品、機械、金屬加工行業同比增幅均超50%,高于規上工業平均增幅20多個百分點。工業效益快速提升,前八月全市規上工業實現利稅、利潤分別為82.42億元和62.04億元,同比分別增長40.8%和68.3%,工業經濟效益綜合指數達222.8%,較上年同期提高19.3個百分點。
2.現代服務業加快發展。獲得“中國現代服務業投資環境十佳區縣”稱號。預計實現服務業增加值214億元,同比增長24.2%,占GDP比重達39.6%,較上年同期提高1.5個百分點。服務業對稅收貢獻提高,共實現地方稅收15.27億元,同比增長36.8%,占地方稅收的比重達56.6%,同比上升了3.6個百分點。現代物流業加快發展。集裝箱三期、萬方件雜貨碼頭投入運行,玖龍紙業件雜貨泊位開工建設;新辟南美西遠洋等航線7條;太倉港完成集裝箱吞吐量159.15萬標箱,同比增長47%,超去年全年集裝箱吞吐量總和,完成貨物吞
吐量5771.51萬噸,同比增長62%,其中外貿貨物吞吐量1973.61萬噸,同比增長131%;新增四家國家3A級物流企業,隆興物流躋身中國最具競爭力50強物流企業前20強,主營業務收入超15億元。服務外包強勢發展,105家服務外包企業實現接包合同額1.37億美元,離岸執行額0.46億美元,同比增長66.4%和16.8%;4家企業獲得國際資質認證。地方金融穩健發展,光大銀行、民生銀行太倉支行開業投運,9月末金融機構本外幣存款存額805.89億元,比年初增長26.3%,貸款余額678.78億元,比年初增長20.6%。消費市場持續繁榮。全市實現消費品零售額98.09億元,同比增長17.6%。市場建設大力推進,糧油批發市場規模擴大,成交額達5.59億元,同比增長27%,森茂汽車城創新經營模式引領汽車消費產業化;月星家得樂居家生活連鎖太倉店盛大開業。旅游業大力拓展,沙溪古鎮河南街促織館開館,依托金倉湖、鄭和公園等旅游景點成功舉辦太倉國際旅游文化節等各類系列活動,吸引各地游客144萬人次,同比增長78.8%,星級酒店客房入住率高于去年同期30多個百分點,多家經濟型連鎖酒店入駐。房地產市場保持活躍,商品房銷售84.78萬平方米,銷售額46.4億元,同比分別增長4.4%和30.5%,實現地稅收入7.81億元,同比增長83.4%,占地稅總量的28%。
3.新興產業規模壯大。126家新興產業企業實現產值278.42億元,同比增長48.3%,增速高出規上工業18.3個百分點,占規上工業產值比重25.6%。其中25家重大裝備制造企業完成產值45.48億元,同比增長176.7%,9家新能源企業完成產值41.12億元,同比增長67.2%。產業招商力度加強,前8月引進外資新興產業項目18個,注冊資金3億美元,到賬外資1.2億美元,占全市23.5%和21.1%;前三季度引進內資新興產業項目18個,注冊資金13.7億元。高新技術產業投資高速增長,完成投資30.89億元,同比增長186.3%,占工業投資的比重為22.9%,其中電子通訊設備投資21.25億元,同比增長521.3%,醫藥制造投資
5.51億元,同比增長218.5%。
4.自主創新不斷突破。新區入選國家級“國際科技合作基地”,為蘇州五縣市首家;
市政府與南通大學簽訂全面合作協議;健雄學院聯合8所國內知名高校成功組建聯合研究院。企業自主研發能力增強。新申請高新技術企業26家,高新技術產品66個,省民營科技企業36家,全市累計擁有高新技術企業41家,軟件企業6家,高新技術產品222只,省民營科技企業226家;前8月共申請專利2517件,同比增長7.1%,專利授權2001件。名品名標工作著力推進,新增申報中國馳名商標2件、省著名商標5件、蘇州知名商標7件、省名牌21個。人才結構不斷優化。全市人才總量達86618人,每萬人擁有人才1858人,高于蘇州全市平均水平;擁有各類高層次創新人才8250名,其中博士以上48名、碩士以上1171名、海外歸國人員208名。
5.固定資產投資持續較快增長。前三季度完成全社會固定資產投資236.25億元,同比增長19.1%。工業投資動力增強,完成工業投資134.79億元,同比增長39.7%,增速列五縣市之首,較上年同期提高43.4個百分點,占全社會投資比重達57.1%,較上年同期提高了8.5個百分點。開發區引領增長,完成工業投資82.76億元,同比增長45.9%,占全部工業投資的61.4%,其中港區完成投資57.02億元,同比增長114.6%。房地產投資放量增長,完成投資40.19億元,同比增長66.7%,占服務業投資的39.6%,占比高于上年同期15.8個百分點,其中新區完成22.37億元,同比增長106.8%。新批項目快速增長,共批項目438個,計劃總投資538.86億元,同比增長98%,其中民營工業項目占據主導,209個項目計劃總投資119.85億元,占工業項目的78.7%。重點項目著力推進。66個重點項目,開工57個,完成投資75.78億元,占全社會投資的32.1%。省重點項目太倉港三期通過通航安全驗收,為長江流域最高等級的集裝箱碼頭。耐克物流、奧特斯維太陽能一期等項目順利竣工。
6.招商引資量質并舉。利用外資強勁回升。1~8月,全市累計批準外資項目98只,累計完成注冊外資12.56億美元,同比增長41%,超序時進度11.3個百分點;實際到帳外資5.65億美元,同比增長32.1%,超序時進度3.6個百分點。兩項指標增幅均列五縣市之首。外資項目質提量升。單個項目的平均注冊外資為1281.81萬美元,超千萬美元項目46
個(含增資1000萬美元項目6個),其中超三千萬美元的8個,包括注冊資金3000萬美元藝康化工和注冊資金1億美元的寶潔日用品等500強項目。引進了新材料、新能源等新興產業項目18家,注冊外資3億美元,占總量的24%;到帳外資1.2億美元,占總量的21%。歐美和臺資表現凸出。引進美國項目7個,注冊外資12752萬美元;引進德國直接投資項目12個,注冊外資3327萬美元;引進加拿大項目3個,注冊外資9727萬美元;引進臺灣直接投資項目22個,注冊外資17554萬美元。服務業利用外資發展較快。1~8月,服務業批準外資項目31只,注冊外資和到帳外資累計分別完成2.93億美元和1.99億美元,分別增長107.5%和222.4%。引進內資成效顯著。1~9月份共引進內資項目807個,新增注冊資本71.06億元,同比增長55.1%,完成年計劃的142.1%。內資項目規模擴大。5000萬元以上項目18只,注冊資金41.75億元,占比58.8%,比去年同期提高了3.2百分點。成功引進奧特斯維能源(太倉)有限公司、太倉四方友信制桶有限公司、華東環球商貿物流域開發股份有限公司、上海綠地集團(太倉)置業有限公司等大型項目。兩區效應突出。兩區共引進內資項目401只,注冊資本41.04億元,占全市總量比重57.8%。粵閔項目占比提高。廣東、福建地區引進內資占比達35.1%,較上年同期提高了15.1百分點。
7.對外貿易恢復增長。實現進出口總額61.96億美元,同比增長57%,其中進口和出口額分別為32.75億美元和29.21億美元,增幅分別為70%和45%,增幅均居蘇州各縣市前列。加工貿易增長快于一般貿易,實現進出口22.8億美元,同比增長54.8%,增幅高于一般貿易12.9個百分點。機電產品和高新技術產品出口保持較高增速,分別實現出口額13.89億美元和1.28億美元,同比分別增長42.3%和61.2%。主要出口市場整體回暖,對歐盟和日本的貿易保持高增長,增幅達72.8%和34.2%,對東盟和臺灣的貿易總量實現快速突破,分別實現進出口額6億美元和4.3億美元,同比增長69.9%和140%。
需要特別關注的是對照全年工作目標,工業產值、服務業增加值、全社會固定資產投資等一些主要經濟指標還稍有脫幅。
二、下階段工作重點建議
1.確保完成及“十一五”目標任務。各級各部門要全面總結盤點今年各項目標任務完成和“十一五”規劃執行情況,對主要指標任務要逐項對照,找短板、尋難點、破難題,下功夫彌補薄弱環節,確保今年和“十一五”目標任務的全面完成和超額完成。特別要加強對工業經濟運行的協調,在確保質量和效益的前提下,充分挖掘企業的增長潛力,釋放優勢特色產業產能,下大力促進工業穩定增長。加大固定資產投資和項目建設力度,年內力爭多開工、早開工一批重點項目,并認真謀劃一批重大項目,做實做細前期工作,為明年擴大投資和新上項目打好基礎。切實抓好重點項目和實行工程項目建設,按計劃完成工作量。堅持招選并重的原則,切實加大招商引資力度,著力在引進“污染少、消耗低、科技含量高”與我市產業關聯性強、帶動作用大的國內外知名企業上下功夫見成效。
2.加快產業結構調整。抓基地、育集群,扶龍頭、建體系,抓技改、促轉化,加快構建現代產業體系。抓好產業集聚區建設,推進開發區轉型升級,促進發展方式轉變。加快發展低碳經濟和循環經濟,全力抓好節能減排工作,采取一切必要措施,確保完成國家下達的節能減排任務。
3.抓好“十二五”規劃編制和重大項目謀劃工作。要加大工作力度,確保按時間進度高質量完成“十二五”規劃編制任務,同步推進區、鎮的發展規劃及16個專項規劃。各部門、各單位要切實提高認識,以高度負責的態度,根據本地區、本行業領域的實際情況,認真研究、深入思考、科學論證,梳理和提煉一批符合“十二五”規劃的重大項目。要立足本地特色和國家產業政策,集思廣益,力求“十二五”規劃的重大項目更具針對性、前瞻性和可操作性,切實做到國家政策與我市經濟社會發展實際的有機對接,確保我市經濟社會在今后一個時期持續較快發展。
第三篇:經濟運行分析
今年以來, 全縣上下在縣委、縣政府的正確領導下,堅持以科學發展觀為指導,搶抓國家各項政策機遇,按照年初確定的工作思路和目標,奮力拼搏,扎實工作,全縣國民經濟繼續保持了快速健康發展。
一、經濟運行基本特征
前三季度,全縣經濟運行總體形勢較好,農村經濟快速發展,工業經濟穩步回升,固定資產投資快速增長,商貿旅游繁榮活躍,財政收入較快增長,人民生活質量穩步提高。預計實現地區生產總值24.4億元,按可比價計算,較上年同期增長12.6%,完成全年目標任務的78%。其中第一產業增加值9億元,增長9%;第二產業增加值6億元,增長13.6%;第三產業增加值9.4億元,增長12.8%。
(一)農村經濟快速發展。前三季度,全縣共完成農作物播面99.5萬畝,較上年增長4.9%,其中:糧食作物播面60萬畝,同比增長0.9%;蔬菜播面30萬畝,增長16.6%。全年糧食總產量達12.6萬噸,較上年增長3.8%。共推廣種植全膜玉米10.7萬畝、優質洋芋26.2萬畝、優質豆類和中藥材5.4萬畝,新建果園2萬畝、養殖小區6個、規模養殖場9個。輸轉勞務
9.3萬人(次),創收8.5億元。交通道路、節水改造、梯田建設、安全飲水、農村沼氣等農村基礎設施建設順利推進。扶貧開發、新農村和城鄉一體化建設進展良好。
(二)工業經濟增速穩步回升。受天水祁連山水泥有限公司生產、銷售好轉的帶動,全縣工業經濟增速繼續回升。1-3季度全縣7家規模企業預計實現工業增加值1.89億元,同比增長17.8%,較1-8月份提升1.2個百分點。實現工業總產值6.1億元,增長24.5%,實現銷售產值6億元,增長21.6%,利稅總額4836萬元,下降26.3%。工業主要產品水泥產量70萬噸,下降25.5%。規模企業生產用電量累計達到8689萬度,同比下降9.1%。
(三)項目工作成效顯著。前三季度,全縣共組織實施各類在建項目137項,總投資23億元。爭取到國家投資項目69項,總投資6.9億元,其中國家投資4.7億元。在項目建設的強力帶動下,全縣固定資產投資繼續保持了快速增長。全縣預計完成全社會固定資產投資34.3億元,同比增長43.7%,完成全年目標任務的83%。其中500萬元以上城鎮投資26.6億元,增長1.2倍;房地產投資3億元,增長23.1%;500萬元以上農村非農戶投資2.8億元,增長21.7%;農戶投資2億元,增長16.9%。
(四)消費市場活躍旺盛。前三季度,共完成社會消費品零售總額9.3億元,增長26.6%,完成全年目標任務的70%。其中限額以上批發業商品銷售額2280萬元,同比增長43%;限額以上零售業商品銷售額4007萬元,增長47.9%;限上住宿業實現營業額923萬元,增長46.5%;限上餐飲業實現營業額509萬元,增長54.2%。
(五)財政金融運行平穩。前三季度,全縣實現大口徑財政收入1.47億元,同比增長30.5%,完成全年目標任務的95.5%。財政支出達9.2億元,同比增長39.9%。1-8月份全縣金融機構各項存款余額37億元, 同比增長24.7%,其中個人儲蓄存款余額24.2億元,同比增長18%。貸款余額為19.6億元, 同比增長57.6%,存貸比首次達到53.2%,較1-7月份提升1.2個百分點,金融生態環境明顯改善。
(六)城鄉居民收入水平不斷提高。前三季度,城鎮居民可支配收入完成9154元,同比增長24%,完成全年目標任務的83%;農民人均現金收入完成2940元,增長21.4%,完成全年目標任務的91%。
二、存在的主要問題
前三季度,全縣經濟在面臨諸多困難的形勢下,仍然保持了快速發展的良好態勢。但是,受內外環境的影響和制約,全縣經濟社會跨越式科學發展的壓力仍然很大,經濟社會發展中還存在一些不容忽視的問題:一是農村發展基礎脆弱,自然災害對農業發展造成較大影響,農業增產和農民增收難度仍然較大。二是工業企業數量少、規模小,對重點企業的依賴程度較高,前三季度工業增加值僅占地區生產總值的12%,占第二產業增加值的50%。三是保持固
定資產投資快速增長困難較大。因統計方法制度改革,全社會固定資產投資只統計500萬元以上城鎮、農村非農戶項目和農戶投資,將500萬元以下城鎮、農村非農戶投資項目不再納入統計范圍,保持固定資產投資快速增長存在較多困難。四是第三產業對經濟發展支撐不夠。另外,在財源培植、基礎設施建設、社會事業發展、民生問題改善等方面還有不少欠賬。
三、做好全縣經濟社會發展工作的建議
(一)認真學習貫徹縣第十三次黨代會和縣第十六屆人代會第一次會議精神。要認真學習、深刻領會、貫徹落實縣第十三次黨代會和縣第十六屆人代會第一次會議精神,正視當前及今后工作中存在的困難和問題,充分認識全縣經濟社會發展面臨的優勢和機遇,明確今后全縣工作的目標任務和重點,以及縣委、縣政府對今后五年工作的總體安排部署,進一步解放思想,與時俱進,銳意進取,扎實工作,全面完成各項工作任務,推動全縣經濟社會跨越式發展。
(二)全面完成今年重點工作重點項目任務。縣委、縣政府年初確定的65項重點工作重點項目,是今年全縣的中心工作。要充分利用剩余時間,查漏補缺,加快進度,嚴格按照要求,保證按期完成任務。一要抓好農業和農村工作。抓好蔬菜主導產業發展,集中力量搞好國家級渭河川道10萬畝設施蔬菜生產示范區渠路配套、科技示范園土地流轉和洛門蔬菜批發市場改擴建三項工作。抓好秋季造林,完成1.5萬畝果園建設。抓好全膜玉米地塊預留,力爭完成3萬畝秋季覆膜任務。加快農村安全飲水、農村沼氣和梯田建設進度,確保全面完成當年建設任務。繼續搞好新農村建設、扶貧開發和城鄉一體化試點等農業農村重點工作。二要抓好城鎮經濟發展。繼續支持重點企業加快發展,保證企業生產經營順利開展。加強聯系與洽談,全力爭取祁連山水泥異地遷建項目早日啟動。加快縣工業園區建設進度,力爭10月底前園內道路和部分項目開工建設。加快發展商貿旅游經濟,搞好商貿市場建設,積極落實各項刺激消費政策,進一步擴大全縣消費規模。打好“五色旅游”品牌,加快發展旅游經濟,重點抓好景區景點基礎設施配套建設和宣傳推介。抓好財政金融工作,力爭全面完成今年財政收入任務,保持全縣金融平穩運行。三要全力抓好項目工作。要抓好已上報項目的爭取工作,加強與省、市的溝通銜接,力爭項目盡快下達投資計劃。要加快在建項目建設進度,力爭項目盡快建成并發揮效益。對已下達投資計劃還未開工建設的項目,要加快前期項目工作進度,抓緊辦理各項手續,積極落實各項開工條件,力爭項目盡快開工建設,并形成較多的實物工程量。四要抓好城鄉基礎設施建設。盡快完成大城區總體規劃修編,做好區域建設詳細規劃。加快武山大道、紅峪河橋改造、污水處理廠等重點工程進度,啟動建設火車站新區和渭河人行橋。加快公安、司法、人社等15個單位業務用房建設步伐。抓好供熱點延伸、配套設施建設和設備檢修,確保今冬按期高質量供熱。認真搞好小城鎮二輪開發改造。五要加快社會事業發展。加大工作力度,強化工作措施,全面完成教育、衛生、計生、社保、就業、文化文物和廣播電視等各項建設任務。
(三)抓好省市目標管理責任書任務和民生實事落實。全面完成經濟社會發展、依法行政、節能工作、計劃生育、國土資源、環境保護、生產安全、產品藥品食品安全監督管理、機構編制等市上與我縣簽訂目標管理責任書各項工作任務的落實,精心準備好年底省市的驗收,確保驗收取得較好名次。同時,要全面完成城鄉就業、扶貧貼息貸款、農村飲水安全、保障性住房建設、農村危房改造、城區供熱增容改造、交通道路建設、教育項目、堤防建設、整村推進和易地扶貧搬遷項目、群眾文化活動中心設施配套、社會福利、提高干部職工住房公積金比例等今年縣政府承諾的十二件實事辦理,向人民群眾交一份滿意的答卷。
(四)做好今年工作總結和明年工作的謀劃準備。全面總結今年來全縣經濟社會發展取得的成就,查找工作中存在的問題,總結經驗教訓,分析研究全縣經濟運行規律,針對薄弱環節,采取應對措施,提前做好明年工作計劃。特別是要按照國家投資政策和縣上需要急緩程度,提前做好2012年項目的謀劃工作,做好與省、市的聯系,多方掌握和了解投資信息,提前做好項目可研編制等前期工作,積極主動做好項目申報工作,力爭有更多項目能夠列入到省市2012年計劃盤子,為明年項目爭取打好基礎。
第四篇:經濟運行情況分析
經濟運行情況分析
**縣2005年上半年經濟運行情況分析
2005年,**縣緊緊圍繞財政收入增長、城鄉居民增收、就業崗位增加、發展后勁增強的目標,齊心協力,真抓實干,認真落實年初確定的各項工作目標,全力推進“三化”進程,全縣經濟持續穩步健康發展。1—5月,全縣實現地區生產總值30149萬元,同比增長14.5,其中第一產業增加值6097萬元,增長4.9,第二產業增加值11156萬元,增長21.2,第三產業增加值12896萬元,增長13.8。在全面免征農業稅的情況下,預計全縣1—6月完成財政總收入3000萬元,比去年同期增長14.9。其中地方財政收入1900萬元,比去年同期增長14.2。
一、上半年經濟發展基本形勢
(一)農業產業建設穩步推進
繼續推進以竹、藥、菜、菌、茶、畜六大產業為主導的特色農業產業化建設。悉心培育、用心打造**特色的綠色、有機、無公害農產品品牌。到目前為此,全縣已落實無公害蔬菜10000畝,發展食用菌大棚755個,新增中藥村7900畝,其中草本藥材5200畝、木本藥材2700畝,新種有機茶400畝,轉換改造有機茶園1100畝。大力推廣“公司 基地 協會 農戶”等產業化模式,重點扶持農業龍頭企業擴大基地,提高產能,暢通銷售,增強示范和帶動功能。東莞世騰公司租賃大塘鄉全溪村、沙田鎮江灣村、周江村等地土地1000畝,種植青瓜、紅茄等反季節蔬菜;深圳鵬大公司在寒口鄉上東村租地種植白磨菇120棚;老桂崠食品有限公司在三洞鄉高龍村租地150畝創辦高山茶基地;寒口秋里草食動物開發公司投入資金20多萬元,養殖良種牛600頭、羊1000余只,播種黑麥草、三葉草等良種牧草5000多畝。與此同時,大力加強農村基礎設施建設,為農民穩步增收強基固本。整合利用農業綜合開發、扶貧、以工代賑等專項資金,加快以農田水利、飲水安全、通信通電、廣播電視、鄉村道路為重點的基礎設施建設,著力改善農業生產條件和農民生活環境。到目前為此,共新修和整修農田水利設施200處,改造中低產田1200畝,改造7個村41.3公里通村公路。與此同時,大力實施“以氣代薪”工程,抓好以沼氣為重點的農村生態能源建設,減少森林資源的消耗。全縣已建成沼氣池100余個,另有700多農戶提交了建池申請。
(二)工業經濟發展步伐加快
進一步挖掘水電潛能,使小水電成為名副其實的第一產業、第一財富,實現山水資源向山水經濟轉變。目前全縣在建電站項目43個,總裝機3.15萬千瓦,新建成投產電站5座,裝機3480千瓦。同時繼續做好化工冶煉業、勞動密集型工業發展文章。小水電、化工冶煉、農副產品加工幾大支柱工業相輔相成,相得益彰,工業經濟總量不斷擴張。目前,清泉、昌桂等硅廠完成了技術改造,達到了裝爐3600千伏安的要求,全縣新增硅廠裝爐5600千伏安,預計全年新增裝爐可達1.2萬千伏安。大塘電子廠、振興織衣廠、興業針織廠、興旺毛織廠等企業進展順利。1—5月,全縣實現工業增加值8324萬元,同比增長25.9,其中規模以上工業3522萬元,增長26.7。在加快工業發展的同時,堅持走可持續發展道路,大力推進新型工業化進程。通過逐步淘汰能源消耗高、就業水平低、投入產出比不相稱的項目,整合土地、電力等資源,優化結構,騰出發展空間。不再出口原竹、原木和未經人工栽培馴化的花卉、苗木,分批關閉小型的圓條、板材粗加工企業,重點扶持竹膠板廠、青天木業等優勢企業做大做強,優勢擴張。大力加強礦業秩序專項整治,禁止引進破壞污染環境的挖采項目,堅決關閉非法礦山,扶持引進精加工、深加工等能形成產業鏈、附加值高的項目。分步關停裝爐3600千伏安以下的金屬硅廠和其他小冶煉企業,重點扶持高氯酸鉀廠、湘肇化工廠加快技術創新和技術進步,千方百計引進一批安全、環保、有規模、回報率高的能耗項目,適當引進能創造就業崗位、繁榮市場的勞動密集型企業。
(三)城鎮建設不斷加強
在縣城大力實施交通暢達、亮點提升、舊城改造、南延西進戰略。打通車站路、北街、解放路和羅霄廣場東擴以及三臺寺建設工程各項前期準備工作正有序進行;湘桂大市場、羅霄大廈、檢察大樓工程建設步伐加快,年內可竣工投入使用;106國道新線路面硬化進展順利,沿線土地開發已立項,正準備實施;大塘工業小區“三通一平”已基本完成,正著手配套工程建設;沙田鎮農貿市場、政府辦公樓、周江至水泥廠道路改造等基礎設施建設正緊鑼密鼓進行。在加快城鎮建設同時,把加快發展以紅色旅游為主導和特色的城鎮第三產業作為工作重點,著力打好“紅色”和“綠色”兩張特色牌。搶抓國家大力發展紅色旅游事業機遇,大力加強對紅色老區的宣傳推介,積極實施紅色旅游發展規劃,讓**這塊紅土地熱起來,富起來。1—5月全縣共接待游客1.54萬人次,同比增長21,實現旅
第五篇:#3經濟運行分析
#3機經濟運行分析
抽凝機組要達到經濟運行狀態,主要有以下幾個方面:
一、最佳真空,抽汽流量。
二、最小端差、最小過冷度。
三、主汽壓力溫度。
一、真空好壞對經濟運行影響非常大,真空下降1%,汽耗增加1-2%,也就是說蒸汽可用焓降減少,排氣溫度升高,被循環水帶走熱量,冷源損失大。然而影響真空因素比較多,常見的就是循環水溫對真空的影響。夏季水溫偏高時,同樣負荷真空下降比較大。增加#3機抽汽量,減少#3機排入凝結器蒸汽量,也是解決真空過低的辦法,但是,與#2機同步運行時,我們還是要以#2機供汽為主經濟些,#3機應采取降負荷運行。
二、過冷度、端差對電廠經濟、安全也很重要。凝結水過冷卻,使煤耗增加,設備腐蝕。凝結水過冷度增加1℃,煤耗增加0.1%-0.15%,運行方面應防止凝結器水滿和防止有空氣漏人凝結器。端差與凝結器鋼管清潔、循環水溫、電、熱負荷多少、真空嚴密性關系密切,較過冷度更為重要些。
三、主汽溫度、壓力經濟影響。主汽溫度不變時,主汽壓力降低,蒸汽總焓降減少,比容增大,機組負荷降低,而主汽溫度每下降10℃,汽耗量要增加1.3%-1.5%。現#3機由#2機抽汽所帶,主汽壓力溫度主要有#2機來調整,#3機主汽壓力也可有#3機調整負荷來維持,#3機主汽溫度穩定也取決于#7爐主汽溫度及供#3機主汽流量。
我們不僅要維持現運行方式下的#3機低負荷經濟運行,還要考慮到老廠、新源、及整個系統經濟運行,尤其是在夜間,在供汽流量大量減少時,兩廠應保持密切聯系,共同降低爐流量,盡量維持供熱低壓狀態。#7爐設計要求及日常調整經驗表明流量最好不低于80T/H,因排汽流量減少時,#2機加負荷將造成排汽壓力過高,只通過能增加#3機電負荷來維持爐流量,致使#3機冷源損失大,對經濟運行尤為不利。
------翟勇、時保杉
2011.07.11