第一篇:2011年小金庫‘全面復查報告
設備管理處2011年“小金庫”
全面復查總結報告
為認真貫徹落實《江蘇中煙工業有限責任公司淮陰卷煙廠2011年“小金庫”專項治理工作實施方案》的文件精神,進一步強化資金監管,深入開展“小金庫”專項治理工作,我處對“小金庫”專項治理工作進行了宣貫及全面復查,現將復查情況匯報如下:
一、成立“小金庫”復查工作小組 組 長:趙中偉 副組長:戴禮軍 蔣崇順
成 員:董少武 陳建明 黃霞紅 耿浩 蔣同武 羅娟 王軍 金鑫 楊光 王立新
二、復查工作宣貫落實情況
設備管理處“小金庫”復查工作小組根據《江蘇中煙工業有限責任公司淮陰卷煙廠2011年“小金庫”專項治理工作實施方案》的要求,認真學習領會相關文件精神,進一步提高思想認識。一是結合我處工作實際,認真學習領會廠“小金庫”檢查專題會議精神;二是根據廠部的具體安排,積極參加有關“小金庫”專項治理工作會議,進一步統一思想、提高認識;三是組織學習我廠2011年“小金庫”專項治理工作實施方案的實施細則,為具體自查整改打好基礎。
三、總體自查情況
根據我處的實際情況,對2008年以來所有大宗物資采購項目和備件采購進行了自查。
自2008年起,我處即根據國家局、省公司及廠“三項檢查”及“回頭看”等工作要求,緊緊圍繞“制度是否完善、決策是否符合程序、運作是否規范、監督是否到位”四個環節,對所有大宗物資采購項目和備件的采購情況進行了逐一的排查。按照每月自查、復查、再自查、再復查的工作流程,認真對照檢查和整改,進一步規范采購行為,及時上報相關報表及自查報告。
在大宗物資采購過程中,嚴格按投資管理委員會工作規則進行決策,決策過程民主透明;嚴格按決策制度、項目管理制度、招投標制度、比價采購制度等要求的內容和程序操作。相關記錄齊全,申報審批程序規范;沒有超標采購現象,無化整為零現象。不存在超概算現象,相關資料和工作底稿完備。紀委、審計、財務、工會等內管部門全程參與項目招標、跟蹤審計、費用控制、廉潔自律等方面工作,資金結算嚴格按合同、企業資金預算管理、資金使用報批流程規定以及其他相關財務管理要求執行。
備件采購嚴格執行國家局、省公司及廠部的各項煙機零配件管理制度,構建內部監管的長效機制,對集中采購、授權采購和自行采購工作加強監管,規范程序。采購過程公開、透明、規范。從2009年2月11起,按國家局和省公司的要求在交易監管網上簽訂電子交易合同。備件結算嚴格執行預算管理制度。監督管理到位,備件采購實行比質比價例會制度,紀委、審計、財務、工會等內管部門全程參與。從2011年5月開始嚴格落實大于1萬元備件以舊換新制度。
至2011年5月,大宗物資采購項目和備件采購環節未形成“小金庫”。
四、下步打算
下一步, 設備管理處工作小組將繼續嚴格按照“小金庫”專項治理工作的要求,在自查自糾的基礎上,對相關材料進行梳理并整理歸檔,充分做好迎接“督導抽查階段”的準備。
設備管理處 二0一一年五月二十六日
第二篇:小金庫全面復查情況報告
綏江縣人事和勞動社會保障局
關于“小金庫”全面復查工作的情況報告
縣清查辦:
為進一步鞏固“小金庫”專項治理成果,按照中央、省、市、縣開展“小金庫”專項治理工作的安排部署,根據《關于印發綏江縣2011年“小金庫”專項治理工作實施方案的通知》(綏清庫?2011?1號)文件精神,我局高度重視,針對我局財務管理現狀,精心組織實施全面復查,采取有力措施進一步規范財務管理,專項治理工作開展情況良好。現將我局全面復查情況匯報如下:
1、我局自開展清查“小金庫”專項治理工作以來,領導高度重視,組織干部職工學習“小金庫”專項治理工作的相關文件精神和政策規定,使廣大干部職工思想上認識到“小金庫”專項治理工作的重要意義及必要性。成立了治理“小金庫”工作領導小組,制定了“小金庫”專項治理工作方案。
2、經全面復查,我局不存在設置“小金庫”的情況。
3、我局財務管理制度健全,內部控制機制到位,自覺遵守財經法規。
4、我局將進一步完善防范“小金庫”的長效機制,鞏固清查成果。
5、我局將繼續認真執行財務制度,加強內部監控,堅決杜絕設立“小金庫”的現象,防止和預防違反財務制度的事件發生。
二〇一一年五月十九日
第三篇:小金庫全面復查報告
化子坪財政所小金庫全面復查報告
根據安塞縣《關于印發<安塞縣2011年治理“小金庫”工作實施方案>的通知》文件精神,我所高度重視,結合實際,開展了“小金庫”專項治理全面復查工作,現將復查情況匯報如下:
一、高度重視專項治理全面復查工作,層層落實工作責 制
為確保此次“小金庫”專項治理全面復查工作順利進行,所領導高度重視,精心部署,指定專人負責“小金庫”復查工作。進一步加強了“小金庫”的治理,確保了復查工作的有序開展。
二、加強學習宣傳,提高思想認識
接到《關于印發<安塞縣2011年治理“小金庫”工作實施方案>的通知》后,我鎮迅速召開了專題會議,傳達學習了文件精神,要求全體工作人員從思想上正確認識開展此項活動的重大意義,認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。對復查工作做到不走過場、不留死角,及時發現和解決存在的問題。
三、認真開展自查,實施長效監督
1、我所財務管理均按照國家有關財經法規執行,入支出全部納入會計核算中心賬目統一核算,沒有單獨賬戶,未設任何形式的“小金庫”。
2、嚴格按照財務管理制度有關規定執行,沒有設帳外帳和“小金庫”的行為。
3、按照財政集中審核、集中支付、集中記賬要求,對財務報銷嚴格按照“五筆會簽”制度執行。
4、在認真清查的基礎上,按照規定,認真填報相關表格。
總之在這次復習工作中,我鎮未發現違規違紀現象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經紀律,加強了財經法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,我鎮將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,建立長效監督機制,提高財務透明度,力爭做到清理工作不留死角,財務管理工作水平有更大提高,嚴防“小金庫”的出現。
二0一一年六月十五日
第四篇:“小金庫”治理工作全面復查報告
簽發人:
“小金庫”全面復查總結報告
按照中共*市紀委《關于印發<*市2011年“小金庫”專項治理工作實施方案>的通知》(號)文件精神,我局認真開展“小金庫”專項治理工作,現將全面復查情況總結報告如下:
一、健全組織,加強領導
為確保專項治理工作的順利進行,成立了由局長*同志任組長、紀檢書記任副組長的局治理“小金庫”工作領導小組,具體工作由辦公室和財務部門負責。
二、加強學習宣傳,提高思想認識
接到上級部門通知后,我局迅速召開了專題會議,傳達學習了文件精神,要求全體工作人員從思想上正確認識開展此項活動的重大意義,要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求相關科室和人員認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發現和解決存在的問題。
三、認真開展自查,實施長效監督
1、我局財務管理均按照國家有關財經法規執行,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
2、嚴格按照財務管理制度有關規定執行,沒有設帳外帳和“小金庫”的行為。
3、按照財政集中支付要求,現金管理采取備用金制度,財務報銷嚴格按照財務制度執行,杜絕坐支行為。
4、清查結果在局務會上進行了通報。在認真清查的基礎上,按照規定,認真填報相關表格。
雖然我局目前尚未發現違規違紀現象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經紀律,加強了財經法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,我局將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,建立長效監督機制,提高財務透明度,力爭做到清理工作不留死角,財務管理工作水平有更大提高,嚴防“小金庫”的出現。
單位(章)
2011年6月8日
第五篇:小金庫復查報告
“小金庫”復查報告
為認真貫徹落實臨教財[2011]10號《關于做好2011年小金庫全面復查工作的通知》,我校立即成立了以園長陳海霞為組長的“小金庫”復查工作領導小組,并由學校財務室、工會具體落實,檢查了2007年至今的財務情況,現把我校自查情況匯報如下:
一、認真學習,提高認識
我校把“小金庫”治理工作作為當前領導班子的作風建設的一項重點任務來抓。學校除了組織全鎮中層以上干部集中學習上級文件精神外,還集中組織教職工傳達文件精神,領會精神實質,把握工作重點,增強治理工作的主動性,確保治理工作取得成效。
二、加強領導,責任分工
為了保障自查工作順利進行,學校成立 “小金庫”自查工作領導小組。具體如下:
組長:陳海霞
成員:關新衛、朱翠鳳、田鳳鳴
三、自查結果
經過自查小組認真自查,我校沒有“小金庫”行為。沒有違規收費而設立“小金庫”;沒有資產處置、出租收入設立“小金庫”;沒有以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立“小金庫”;沒有經營收入未納入規定賬簿核算設立“小金庫”;沒有虛列支出轉出資金設立“小金庫”;沒有以假發票等非法票據騙取資金設立“小金庫”;沒有轉移資金設立“小金庫”;更沒有利用“小金庫”資金發放津補貼的行為。
臨安市河橋鎮中心幼兒園2011年5月12日