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審計(jì)工作職責(zé)

時(shí)間:2019-05-12 07:11:44下載本文作者:會員上傳
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第一篇:審計(jì)工作職責(zé)

工作職責(zé):

1、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)計(jì)劃或預(yù)算執(zhí)行情況和決算的審計(jì);

2、負(fù)責(zé)各項(xiàng)資金的管理和使用情況的審計(jì);

3、負(fù)責(zé)對后勤、業(yè)務(wù)、生產(chǎn)等部門費(fèi)用單據(jù)的審核;

4、負(fù)責(zé)車間工資、成本獎懲等項(xiàng)目的審核;

5、協(xié)助進(jìn)行常規(guī)審計(jì)。

任職資格:

1、本科及以上學(xué)歷,審計(jì)、財(cái)務(wù)類相關(guān)專業(yè);

2、有3年以上公司內(nèi)部審計(jì)、財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn),有CIA、CPA資格者優(yōu)先;

3、精通審計(jì)、稅務(wù)法律法規(guī);

4、熟練使用辦公軟件;

5、工作嚴(yán)謹(jǐn),具有良好的職業(yè)操守。

第二篇:審計(jì)工作職責(zé)

1.協(xié)助完成審計(jì)及各種專項(xiàng)審計(jì)的現(xiàn)場審計(jì)工作。

2.對各項(xiàng)審計(jì)的發(fā)現(xiàn)事項(xiàng)進(jìn)行定期跟進(jìn)。

3.起草呈送監(jiān)管機(jī)構(gòu)、股東方或管理層的各種文書。

4.協(xié)助制定審計(jì)程序。

5.實(shí)施及記錄實(shí)質(zhì)性測試與分析性復(fù)核。

第三篇:稽核審計(jì)工作職責(zé)

稽核審計(jì)辦公室工作職責(zé)

1、根據(jù)稽核計(jì)劃擬定稽核實(shí)施方案。

2、負(fù)責(zé)承辦全區(qū)社會養(yǎng)老保險(xiǎn)稽核審計(jì)和來信來訪工作。

3、負(fù)責(zé)稽核參保單位和個(gè)人繳費(fèi)情況。

4、負(fù)責(zé)稽核欠繳養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的單位和個(gè)人的補(bǔ)繳情況。

5、負(fù)責(zé)稽核離退休人員領(lǐng)取養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇情況。

6、負(fù)責(zé)查處違反養(yǎng)老保險(xiǎn)政策規(guī)定的問題。

7、負(fù)責(zé)填報(bào)有關(guān)報(bào)表和匯總整理有關(guān)資料。

8、負(fù)責(zé)查補(bǔ)繳費(fèi)基數(shù)錄入工作。

9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性工作。

第四篇:審計(jì)工作職責(zé)具體內(nèi)容

審計(jì)工作職責(zé)具體內(nèi)容

1、組織招標(biāo)工作,包括資格預(yù)審,起草招標(biāo)文件,組織發(fā)標(biāo)、答疑、議標(biāo)及評標(biāo)等各項(xiàng)工作;

2、負(fù)責(zé)對工程監(jiān)理單位的審批結(jié)果進(jìn)行復(fù)核;

3、對工程項(xiàng)目進(jìn)行日常成本測算,提供設(shè)計(jì)成本變更建議;

4、負(fù)責(zé)對設(shè)計(jì)估算、施工圖預(yù)算、招標(biāo)文件編制、工程量計(jì)算等進(jìn)行計(jì)算和審核;

審計(jì)工作職責(zé)21、負(fù)責(zé)工程造價(jià)的測算、資金計(jì)劃的編制及建筑材料的市場詢價(jià);

2、根據(jù)工程進(jìn)展,分階段呈報(bào)工程費(fèi)用報(bào)告:審核工程中期付款、工程最終結(jié)算,包括變更洽商的審核,與承包方的核對及談判等,并編制最終結(jié)算賬目表;

3、負(fù)責(zé)審核涉及設(shè)計(jì)變更的工地指令、現(xiàn)場簽單、承包商上報(bào)之有關(guān)工程變更洽商費(fèi)用,控制工程款的支付時(shí)間、支付比例,審核工程款支付情況、完成結(jié)算管理、概預(yù)算與結(jié)算報(bào)告。

審計(jì)工作職責(zé)31、完善審計(jì)監(jiān)督體系,負(fù)責(zé)修訂、完善公司內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)章制度及工作流程,并貫徹實(shí)施;

2、完成公司審計(jì)工作計(jì)劃;

3、完成執(zhí)行常規(guī)及專項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)檢查工作,包括業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)、法律等合規(guī)審計(jì),以及投訴舉報(bào)案件調(diào)查等;

4、獲取審計(jì)證據(jù)并編制審計(jì)工作底稿,分析審計(jì)結(jié)果;

5、對審計(jì)整改要求、管理建議的落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤,并對及時(shí)性進(jìn)行評價(jià);

6、負(fù)責(zé)審計(jì)資料的收集、整理歸檔工作;

審計(jì)工作職責(zé)41、協(xié)助擬訂審計(jì)計(jì)劃方案,完成審計(jì)現(xiàn)場工作;

2、獲得審計(jì)證據(jù),建立審計(jì)管理檔案;

3、整理和匯總審計(jì)工作底稿,擬定審計(jì)報(bào)告初稿;

4、與外部審計(jì)人員建立聯(lián)系;

5、對審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題提出整改、管理建議;

6、協(xié)助建立和改善審計(jì)流程和風(fēng)險(xiǎn)體系。

審計(jì)工作職責(zé)51、協(xié)助審計(jì)主管開展集團(tuán)公司系統(tǒng)的內(nèi)部審計(jì)工作;

2、協(xié)助審計(jì)主管對內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目的具體實(shí)施;

3、協(xié)助審計(jì)主管收集審計(jì)原始資料;

4、負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)檔案的保管、借閱工作;

5、對審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)存在的問題組織實(shí)施整改,檢查被審計(jì)公司落實(shí)整改是否到位;

6、完成審計(jì)部經(jīng)理、審計(jì)主管交辦的其它審計(jì)工作。

審計(jì)工作職責(zé)61、獨(dú)立完成國企、大型企事業(yè)單位的審計(jì)、內(nèi)控、績效評價(jià)等,能獨(dú)立出具正式報(bào)告;

2、能夠充分了解客戶對于報(bào)告項(xiàng)目的需求和目的,制定相應(yīng)的項(xiàng)目方案,帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)順利完成項(xiàng)目任務(wù);

3、擬定報(bào)告方案,撰寫報(bào)告,督促底稿的完整歸檔;

4、與客戶保持良好溝通,取得客戶的信任和積極有效的配合;

5、負(fù)責(zé)對助理人員進(jìn)行有效的培訓(xùn)和管理,提升助理的技能,培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)精神。

審計(jì)工作職責(zé)71、協(xié)助政府審計(jì)部門和會計(jì)師事務(wù)所對公司的獨(dú)立審計(jì)活動。

2、定期或不定期地進(jìn)行必要的專項(xiàng)審計(jì)和財(cái)務(wù)收支審計(jì)等。

3、參與對公司重大經(jīng)營活動、重大項(xiàng)目、重大經(jīng)濟(jì)合同的審計(jì)活動。

4、負(fù)責(zé)做好有關(guān)審計(jì)資料的原始調(diào)查的收集、整理、建檔工作,按規(guī)定保守秘密。

第五篇:企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作職責(zé)

企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作職責(zé)

1.在財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理的指導(dǎo)下,與各部門溝通最終確定財(cái)務(wù)內(nèi)部控制手冊內(nèi)容;

2.完成內(nèi)控手冊相關(guān)表單的設(shè)計(jì);

3.結(jié)合最終定版的公司內(nèi)部控制手冊內(nèi)容確認(rèn)OA、ERP系統(tǒng)作業(yè)流、審批流;

4.收集各部門反饋的內(nèi)控執(zhí)行中的問題并上報(bào);

5.維護(hù)內(nèi)控手冊;

___日常督促各部門按照內(nèi)控手冊要求執(zhí)行;

7.按內(nèi)部控制流程要求對各部門業(yè)務(wù)進(jìn)行內(nèi)部自查、內(nèi)部審計(jì),并將自查結(jié)果形成工作底稿匯報(bào);

8.配合外部審計(jì)人員完成公司內(nèi)部控制審計(jì)。

企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作職責(zé)2

1、完善公司內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督體系,負(fù)責(zé)制定、完善公司內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)章制度及工作流程,并貫徹實(shí)施;

2、完成執(zhí)行常規(guī)及專項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)檢查工作,包括業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)、法律等合規(guī)審計(jì),以及投訴舉報(bào)案件調(diào)查等;

3、對接外部審計(jì)機(jī)構(gòu),對審計(jì)整改要求、管理建議的落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤,并對及時(shí)性進(jìn)行評價(jià);

4、根據(jù)公司需求進(jìn)行咨詢類相關(guān)審計(jì)。

企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作職責(zé)3

1)

組織、協(xié)調(diào)和執(zhí)行財(cái)務(wù)審計(jì)、營運(yùn)審計(jì)等審計(jì)項(xiàng)目;

2)

執(zhí)行審計(jì)任務(wù)中的審查取證、填寫審計(jì)底稿等相關(guān)工作;

3)

對審計(jì)發(fā)現(xiàn)進(jìn)行適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)評估并分析具執(zhí)行性/合理化改善意見和措施;

4)

與被審單位溝通審計(jì)發(fā)現(xiàn)并提供內(nèi)控改善建議,達(dá)成改善行動計(jì)劃;

5)

協(xié)助審計(jì)經(jīng)理編制審計(jì)報(bào)告并與被審單位/流程控制者溝通及達(dá)成共識;

6)

跟蹤審計(jì)發(fā)現(xiàn)之改善行動計(jì)劃的執(zhí)行和落實(shí)情況;

7)

執(zhí)行上司臨時(shí)安排的突發(fā)/其他工作任務(wù)。

企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作職責(zé)4

1、負(fù)責(zé)制定并執(zhí)行公司內(nèi)部審計(jì)工作制度、流程、工作計(jì)劃及具體的審計(jì)方案;

2、組織實(shí)施內(nèi)部審計(jì)工作并出具審計(jì)報(bào)告,提出審計(jì)建議,督促跟蹤審計(jì)結(jié)論和建議的落實(shí);

3、負(fù)責(zé)公司相關(guān)的制度的收集、歸檔,審核相關(guān)內(nèi)控制度的健全性和有效性,編制內(nèi)控審核報(bào)告;

4、負(fù)責(zé)對集團(tuán)及子公司內(nèi)部控制系統(tǒng)的健全性、合理性、有效性和風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行審查并給出意見反饋;協(xié)助完善公司內(nèi)控體系,對公司對內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查;

5、對公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動的合規(guī)性、財(cái)務(wù)狀況的真實(shí)性、合法性等進(jìn)行審計(jì);

6、與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)配合完成財(cái)務(wù)報(bào)告等相關(guān)審計(jì)工作;

7、完成公司交辦的其他工作。

企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作職責(zé)5

1、在集團(tuán)及上級部門領(lǐng)導(dǎo)下開展工作;

2、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和制度,制定全系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)的工作制度和實(shí)施辦法;

3、負(fù)責(zé)擬訂內(nèi)部審計(jì)工作目標(biāo)、工作計(jì)劃;

4、負(fù)責(zé)全系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作,發(fā)現(xiàn)工作異常情況,及時(shí)報(bào)告;

5、負(fù)責(zé)組織實(shí)施全系統(tǒng)內(nèi)部財(cái)務(wù)審計(jì)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),撰寫審計(jì)報(bào)告、審計(jì)意見書和審計(jì)決定;

6、負(fù)責(zé)落實(shí)審計(jì)部門的審計(jì)決定,監(jiān)督系統(tǒng)被審計(jì)單位落實(shí)內(nèi)部審計(jì)決定;

7、負(fù)責(zé)上報(bào)內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)、整理歸檔審計(jì)資料;

8、負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)協(xié)會相關(guān)工作;

9、負(fù)責(zé)協(xié)助做好全系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)管理人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作;

10、負(fù)責(zé)與審計(jì)、內(nèi)審協(xié)會等部門的協(xié)調(diào)工作;

11、負(fù)責(zé)完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作職責(zé)6

1、熟知審計(jì)準(zhǔn)則及國家制度,能獨(dú)立實(shí)施審計(jì)項(xiàng)目;

2、熟知內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則、法律法規(guī)、審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)及程序、會計(jì)原則、識別舞弊信號的知識,能識別可能已發(fā)生的舞弊行為;

企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作職責(zé)7

1、按照審計(jì)程序和審計(jì)方法,排查舞弊風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),獲得充分的審計(jì)證據(jù),支持審計(jì)發(fā)現(xiàn),并對發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行持續(xù)跟蹤;

2、協(xié)助開展基于某項(xiàng)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的審計(jì)工作,對內(nèi)部控制設(shè)計(jì)的合理性和實(shí)施的有效進(jìn)行評價(jià)等工作;

3、做好與被審計(jì)單位的溝通協(xié)調(diào)工作,包括現(xiàn)場和后續(xù)審計(jì)工作溝通、審計(jì)報(bào)告意見反饋收集;

4、協(xié)助具體審計(jì)項(xiàng)目的組織和實(shí)施;

5、編制審計(jì)工作底稿,起草審計(jì)報(bào)告,確保審計(jì)證據(jù)支持審計(jì)結(jié)論;

6、整理、歸檔各項(xiàng)審計(jì)資料,管理審計(jì)檔案;

7、參與編制內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)的管理辦法和工作指引;

8、按時(shí)按質(zhì)地完成審計(jì)部總經(jīng)理交辦的其他內(nèi)部審計(jì)相關(guān)工作。

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