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企業行政工作報告(優秀范文5篇)

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第一篇:企業行政工作報告

一、齊心協力共克時艱、控虧增盈取得全面勝利

自2012年10月以后,受全球金融危機影響,有色金屬市場價格“高臺跳水”,對公司的生存和發展構成了嚴重考驗。面對嚴峻的市場形勢,公司依靠全體干部職工,冷靜分析,沉著應對,同心協力度難關,共建和諧謀發展。公司研究制定了“ydj-1預警方案”,于2012年11月4日全面啟動實施,并制定了“實施細則”,成立了11個管控中心,確定了有效的工作思路,提出了系統的工作策略和措施,明確了具體的“控虧增盈”目標。圍繞“挖潛增效、控虧增盈”,適時動態調整生產經營組織措施,“因市生法”與“因礦生法”互動結合,實施動態管理,實行全面管控,保證了生產經營活動按既定目標有效推進,全面完成了上級下達的生產經營任務,最終取得了“挖潛增效、控虧增盈”工作的全面勝利。

(一)主要產品產量完成情況(略)

(二)主要經濟技術指標完成情況(略)

(三)主要經營指標完成情況

兩公司全年銷售銅精礦含銅43360噸,鐵精礦52.03萬噸,鋅精礦6852噸,鐵球團70萬噸,實現銷售收入21.64億元;實現利潤總額22338萬元,完成年度預算19600萬元的114%。

玉溪礦業公司全年銷售銅精礦含銅34465噸,鐵精礦52.03萬噸,鋅精礦6852噸,實現銷售收入13.25億元;實現利潤總額15318萬元,完成年度預算15000萬元的102%;銅精礦含銅單位制造成本18164元/噸,較去年同期31468元/噸下降13304元/噸;三項費用合計30261萬元,較去年同期39993萬元下降9732萬元;上交各種稅金19763萬元。

云南達亞公司全年銷售銅精礦含銅9704噸,鐵球團70萬噸,實現銷售收入8.39億元;實現利潤總額7020萬元,完成年度預算4600萬元的153%;銅精礦含銅單位制造成本 24918元/噸,較去年同期35911元/噸下降10993元/噸;三項費用合計7548萬元,較去年同期8379萬元下降831萬元;上交各種稅金6752萬元。

公司合計總資產53.96億元,凈資產33.69億元,資產負債率38%。其中,玉溪礦業公司總資產41.27億元,凈資產25.18億元,資產負債率39%;云南達亞公司總資產12.69億元,凈資產8.51億元,資產負債率33%。

(四)安全環保指標完成情況

玉溪礦業公司實現“四無”;發生重傷事故2人次,重傷2人,千人重傷率0.88‰;發生輕傷事故3人次,輕傷3人,千人負傷率1.32‰;呼塵合格率96.6%。

云南達亞公司實現“五無”;發生輕傷事故2人次,輕傷2人,千人負傷率0.96‰;呼塵合格率95.7%。

兩公司污染物綜合排放達標率100%,無環境污染事故。

(五)節能減排指標完成情況

玉溪礦業公司綜合能耗累計完成23251噸標煤,比去年同期下降2165噸標煤。其中原礦綜合能耗完成1.22千克標煤/噸,比考核責任目標3.0千克標煤/噸下降59.3%;選礦綜合能耗完成2.4千克標煤/噸,比考核責任目標2.88千克標煤/噸下降16.7%。

云南達亞公司綜合能耗累計完成8539噸標煤,比去年同期下降1593噸標煤。其中原礦綜合能耗完成2.12千克標煤/噸,比考核責任目標3.37千克標煤/噸下降37.1%;選礦綜合能耗完成3.2千克標煤/噸,完成考核責任目標。

(六)地質找探礦計劃完成情況

2012年計劃安排坑探工程3695米,鉆探工程10355米,計劃投資1825.9萬元。全年完成坑探3491米,完成鉆探7348米,完成投資1487.34萬元。

新增(333)+(334)資源儲量:礦石量1355萬噸,品位0.726%,金屬量98290噸。其中,(333)資源儲量:礦石量578萬噸,品位0.77%,金屬量44457噸。

(七)投資管控情況

玉溪礦業公司計劃投資15532.4萬元,實際完成投資15983.41萬元,完成年計劃的102.89%。云南達亞公司計劃投資10963.5萬元,實際完成投資10446.97萬元,完成年計劃的95.29%。

(八)科技工作完成情況

實施16項科技進步項目,取得科技成果10項;投入科研專項經費1451萬元;成果推廣運用預計創效2800萬元;完成礦山研究院項目工程建設。2012年取得的22項成果在生產中得到推廣運用,實現科技創新與成果推廣創效2812萬元。

二、控虧增盈各項工作強力推進

2012年,是公司抵御金融危機,實現平穩持續發展的一年。在困難面前,公司黨政領導班子帶領全司干部職工,以學習實踐科學發展觀為契機,抓住機遇,加強管理,苦練內功,同心同德,謀求發展,公司的生產經營及黨委工作目標實現情況良好。

(一)用科學發展觀指導工作實踐

按照云銅集團公司的統一部署,公司黨委從2012年3月起開展深入學習實踐科學發展觀活動。通過學習調研、分析檢查、整改落實三個階段的學習實踐活動,使全司上下更深刻地認識到開展學習實踐活動對公司科學發展的現實指導意義和深遠歷史意義。通過學習實踐活動,公司團隊高度統一并形成了“嚴冬可以凍結制約我們生產經營的環境和條件,但是凍結制約不了我們的思想和智慧”的堅定意志與共識,從而更加樹立了戰勝金融危機的信心和決心;通過學習實踐活動,找出了影響制約公司科學發展的突出問題,抓住了認識和遵循礦業發展規律、企業一般規律和企業發展規律,調整完善了公司八個方面的工作機制:一是企業組織架構調整優化;二是產業結構優化;三是資源整合優化;四是礦業開發技術及工藝流程優化;五是經營預算管理模式優化;六是發展方式轉變;七是提升管理創新能力、提高科技創新成果現實轉化率;八是強化企業團隊應對復雜經營環境的意志磨礪和應對能力提升。

(二)圍繞ydj-1預警方案,措施配套有效

根據云銅集團“挖潛增效控虧增盈”和2012年預算編制的工作部署,為積極應對嚴峻的生產經營形勢,化解風險,度過難關,公司制定了《全面預算化管理ydj-1預警方案》,并與《公司2012年度生產經營責任目標考核辦法》和全面預算管理bie指標管控模式相配套。公司機關各部門、各系統和各專項管控責任工作組按照預警方案的部署和要求,貫徹“方案科學、行動快捷、措施有力、注重實效”的工作方針,遵循“抓關鍵、抓重點、解難題、重指導”的工作原則,在調查研究和科學分析的基礎上,制定了具體的實施細則和管控措施。公司黨政班子成員分工聯系深入各基層單位,有效地幫助各單位確立“控虧增盈”目標,推進各項工作管控措施的貫徹落實,堅定了全司干部職工齊心協力度難關的信心和決心。各二級單位圍繞ydj-1預警方案管控要求,結合自身生產經營實際,制定了對應的管控措施,增強了抗風險能力,各項工作理性推進。

(三)安全生產管控進一步規范

公司安全環保工作起步早,目標高。一年來,各項安全工作運行平穩。一是將3s系統安全評價級別考核納入目標管理,是公司安全管理領域自主創新、管控集約化、系統標準化、執行規范化的標志;二是“三體系”創建和標準化認證工作有序推進,以“綠色循環持續,國內一流礦業”現代礦業理念規范公司的安全管理;三是現場管理、安全意識進一步加強,安全職責進一步明確與落實;四是進一步建立完善了黨、政、工、團、紀齊抓共管的安全生產管理體系,整體安全環保管控目標處于正常管控狀態。

(四)科技進步工作有新成效

2012年科技管理工作以礦山研究院建成和全面投入運行為載體,提升了第一生產力的內涵動力,實現了科研成果進一步向生產力的轉換。主要項目有三維礦業開發軟件已在礦山的生產建設中得到實效運用;dimine軟件開發調試工作進展順利,為井下資源有效開采和綜合利用發揮了積極作用;信息化建設取得實效,公司辦公自動化系統和視頻會議系統運行正常,大大提高了工作效率和會議綜合效果。

(五)勞動用工進一步規范、績效考核與評價機制逐步完善、人才戰略工作推進有序

公司所屬各單位認真執行公司預警期人員控制措施,堅持依法治企、以人為本,進一步規范用工行為,嚴控職工人數的無效增長。

為充分激勵、調動各單位及廣大干部職工責任與激情,公司圍繞云銅集團公司“控虧增盈、挖潛增效”工作目標,建立以“經濟效益為導向,利潤或費用控制為重點,堅持效益優先、一廠一策、兼顧公平、激勵與約束機制相結合”的考核評價機制,通過“月考核、月兌現、季平衡、年結算”的bie管控模式系統性評價,確保了各分支目標與總體目標的高度統一與實現。

2012年,公司在極其艱難、復雜的經營形勢下,仍然將人才開發戰略列為公司發展戰略的重要組成部分。持續加大三支人才隊伍的“外引內培”工作力度,充分重視公司人才隊伍建設“量與質”的提升,為公司“三年發展規劃”及“十二五戰略規劃”創造了人才競爭優勢。

(六)重點項目、持續工程建設完成較好

根據上級公司對2012年投資管控要求,遵照“一保、二壓、三從緊”工作原則,公司全面預算管理ydj-1預警方案制定了項目管控實施細則,實施項目分級別管控,確??蒲许椖?、安全工程、持續工程以及當期能有效提高技術經濟指標的技改項目投入,兼顧中長期可持續項目投入。規范管理,嚴格招投標管理工作,在投入有限的情況下,各項計劃工程完成較好,重點項目有序推進,為公司可持續發展奠定了基礎。

大紅山銅礦低品位銅鐵資源綜合利用3萬噸/年精礦含銅技改項目,201

2年12月已完成項目的安全、環保、消防、檔案等專項驗收工作,計劃在2012年一季度進行項目的總體竣工驗收。

大紅山銅礦西部礦段采礦工程,已完成項目核準需要的礦權、環評、水保、地災、安評等工作,目前正在國家發改委辦理項目核準工作。

龍都尾礦庫中后期排洪系統建設,于2012年2月28日開工,2012計劃投資3000萬元,實際完成3640.25萬元,完成年計劃的121.34%,預計2012年4月底竣工。

獅鳳山銅礦深部1718持續工程,于2012年1月7日開工,2012年完成投資3193.33萬元,至2012年12月累計完成投資6797.06萬元,2012年進行工程的收尾工作。

獅子山銅礦深部持續工程可行性研究已通過云銅集團公司組織的專家審查,前期準備工作進展順利。

(七)全面預算管理的體制與機制不斷完善

效益為主、量力而行、穩中求進是公司全面預算管理的風險意識和穩健方略;以效益為中心、控制成本是全面預算管理的基本原則;資本運營、資金管理、成本控制、風險預警和績效考核是全面預算管理以效益為中心的主要結構體系。公司高度重視外部經營環境的變化,采取的主要策略是審時度勢,把握機遇,規避風險,加速健全公司全面預算管理體制和機制,增強預算的執行力。

公司已經建立了以預算編制為主題的決策機制,以預算執行為基礎的管控機制,以ydj-1為標志的預警機制,以bie指標管控模式為代表的執行機制及模擬法人核算為基礎的考核機制。全面預算管理在控制成本,抵御風險,穩健發展中發揮了管理效應。全面預算管理是全員參與、全面涵蓋和全程管控的系統工程,公司各單位層層分解落實年度生產經營目標,并制定了相應的考核辦法。每月堅持編制資金預算,做到有計劃安排使用資金。在安排生產時生產與經營互動,堅持每月經濟運行分析制度,全面、快捷、精確地把握指標組合運行過程各時效段內的執行狀態,并針對狀態的差異性采取對應策略,及時解決生產經營中的難題,增強了全面預算管理的管控執行力,體現了經營是方向,生產是基礎,營銷是手段,效益是核心的管理理念,確保了生產經營各項工作目標按計劃實現。

(八)實施資源戰略有新突破

礦產資源是企業賴以生存的根基,是公司持續發展的生命源泉,根據公司三年發展規劃的資源戰略目標,在“綠色循環持續,國內一流礦業”的現代礦業理念指導下,堅持“走新型工業化道路”的戰略導向,科學管理,整體規劃,強化地質找礦和資源整合工作,全面貫徹公司的資源戰略目標,為公司中長期發展奠定良好的資源基礎。

在實施資源工作過程中,以資源“增量和增效”互動統一為原則,以各礦山權屬范圍為重點,立足深部及近外圍地質找礦,增加經營性資源儲量,加大資源

儲備。

通過整合或多邊合作方式,提升新增資源控制總量,根據整合進度適時安排地質找礦工程,擴大資源儲備;按照省政府、國資委“優勢資源向優勢行業集中”的戰略部署,積極與地方政府合作,快速推進元江礦區資源整合進度;完成大紅山銅礦采礦權變更事宜(擴大礦區范圍,辦理西部礦段采礦權),于2012年11月24日取得采礦許可證;積極推進獅鳳山銅礦和獅子山銅礦采礦權證變更事宜(擴大礦區范圍,開采深部延伸),擴大礦區范圍(開采深部延伸),已獲省、市、縣國土資源管理部門批準,于2012年9月28日取得云南省國土資源廳劃定礦區范圍批復意見書。

(九)完成了規范職工持股及四級公司清理工作

根據云銅集團公司云銅[2012]310號《云南銅業(集團)有限公司關于規范職工持股、投資的通知》,公司組織了對職工持股和四級公司的清理工作。此項工作涉及人員多,涉及歷史問題復雜,自然人股權清理工作又與四級公司清理工作交叉,工作難度大。面對諸多問題,相關部門不怕繁、不畏難,積極主動與上級有關部門溝通和匯報,探索工作方法與思路,認真做好財務審計和資產評估等工作,順利完成了這項工作,維護了企業和職工的合法權益,防止了國有資產流失,規范了職工持股和公司投資行為。

(十)非公開發行股票聯動工作有序推進

云銅股份公司定向增發的資金,一部分將投資到大紅山西部礦段建設,這對于解決公司持續發展能力的意義十分重大,這項工作時間緊,任務重。按照云銅集團公司、云銅股份公司的部署,公司與上級公司和券商積極配合,相互聯動,提供大量盡職調查資料,對券商提出需要完善和整改的工作進行了完善與整改。財務審計、資產評估、礦權辦理基本結束,項目立項工作正按計劃推進。

(十一)公司團隊凝心聚力,亮點紛呈

大紅山銅礦以“穩安全、保生產、提品位、降成本”為工作主題,圍繞ydj-1預警方案,建立了“預警令”發布機制,進一步夯實基礎管理,積極探索“因市生法”與“因礦生法”互動結合,在生產組織過程中大力開展技術創新工作,嚴控生產成本;積極開展全尾砂充填工藝應用和研究,加強鉆孔充填工藝推廣應用,解除采空區橙色預警;全力攻克生產難關,米底莫礦體、主礦體東部完成運輸、通風、充填等系統建設,實現規模開采;龍都尾礦庫排洪系統等重點工程完成了年度建設計劃。同時進一步優化組織結構,實行小機關大工區建制,形成了機關精簡高效、基層責任效果相得益彰的扁平化管理格局。

獅鳳山銅礦針對資源條件差,經營困難,持續工程建設工期

緊、任務重的實際情況,適時調整生產經營組織思路,設立四大管控中心進行目標分解管控,通過技術創新、節能減排,修舊利廢、削峰填谷等多項經營舉措,實現當期生產經營扭虧為盈。在當期生產組織壓力大的情況下,抽調采掘力量,強抓強干,有效推進“1718持續工程”建設,創造出“一年建成一個中段”的好業績,為礦山生產持續奠定了堅實基礎。三家廠銅礦床接替資源勘查項目通過云南省國土資源廳初審。

獅子山銅礦以“先算后干、邊干邊算、反復預算、動態調整”為原則,促進經營、技術、生產組織有機互動。當期生產經營與持續工程并舉,有力推進了深部持續工程建設,當期生產經營效果顯著。堅持科技興礦戰略,完善“精確化裝補球技術”,實施“提高選礦經濟技術指標綜合研究”技改項目,選礦回收率顯著提高。積極加強地質綜合研究,加強邊角礦體、低品位資源回收利用,完成危礦項目深部找礦工作,增加礦山資源儲量,延長礦山服務年限。

思茅山水銅業公司按照“兩級治理,統分結合,集中管理,分級負責”原則,創新管理模式,優化組織架構,理順管理關系,建立了各項管理制度。重點工程項目建設穩步推進,排土場臨時排洪隧道已峻工,永久隧道工程現正常施工;選廠三車間技改擴建項目現正進行最后收尾工作,將于2012年1月底建成投產;110kv變電站正抓緊建設。公司保持了平穩發展態勢。

紅山球團公司制定“靈活實效、適應市場”的產品營銷方針和策略,采取多種措施尋求各方支持,千方百計組織開展原料采購工作,準確把握市場動向,靈活調整營銷策略,創造了較好的經營業績。公司積極爭取國家政策,組織實施了高壓變頻殘碳回收等節能減排技改工程。通過外部采購、營銷工作的有效實施,內部挖潛增效、成本控制,全面完成公司下達的各項工作任務和生產經營指標。

飛亞公司穩步推進各項改革創新,鞏固內部市場,突破外部市場。進一步增強施工項目、管理項目的規范性,公司制定了內部模擬法人經營承包管理辦法,明確公司與施工項目部在經濟活動過程中的“責、權、利”關系,形成具有飛亞特色、適合飛亞發展的項目施工管理機制;通過cm模式及p6項目管理軟件的網絡應用,有效實現投資、工期、質量、安全、廉政五位一體的有機統一,取得了較好的經濟效益。

大理紅蜘蛛礦業公司不斷爭取政府支持,強化股東各方對重大決策的統一,進一步凝聚員工,加強管理,調整生產組織,完善生產工藝和安全治理,改善安全生產環境、設備性能,嚴控成本,有力地保障了生產經營目標的實現。

南亞公司強化內部管理,加快軟、硬實力建設,引進新工藝新設備,提高工作效率,保證工程質量,逐步增強了公司發展

實力,全面完成了公司下達的生產任務目標。

晨興公司嚴格管理、強化標準化作業、加大新技術引進和技術攻關力度,以現代化標準配置了試驗設施,業務拓展成果顯著。

河口亞豐公司積極應對市場和政策變化,確立以“出口貿易為主、兼營礦產品”的經營策略,轉變經營思路,拓寬經營渠道,清理了亞強公司股權,降低了投資風險。

云銅技校以“突出實踐能力培養”為特色創新辦學模式,全面啟動技師學院申報工作,已通過省級專家組評審,進入國家認定階段。

玉溪礦業醫院正努力爭取玉溪市新型農村醫療合作定點機構的資質。年度基本醫療保險統籌費用得到有效控制,外部醫療市場得到拓展,企業醫院品牌形象得到提升。

社保辦事處積極加強與地方政府相關部門的協調與溝通,部分實現了原易門礦務局退休人員管理機構的社會化管理移交,老工傷醫保實現省級統籌;12月31日,職工醫療保險移交玉溪市醫保中心管理工作全面啟動,為構建和諧企業,維護社會穩定作出了貢獻。

公司機關部門積極創新管理,不斷改進工作作風,增強管理、學習、責任、服務意識,強化各項職能,細化工作規程,密切協作,深入基層,工作效率進一步提高,工作執行力和落實力不斷提升,樹立了良好的機關形象。

一年來,公司面對嚴峻的困難和挑戰,依靠管理創新、科技進步、文化引領、團隊素質等軟硬實力的培育與提升,依靠各級領導干部、工程技術人員和廣大職工的信心、意志和智慧及其在各自崗位上付出的艱苦卓絕的努力,公司戰勝了困難,頂住了壓力,實現了工作目標,在此,我代表公司向同志們致以崇高的敬意和衷心的感謝!

各位代表、同志們,成績屬于過去,危機依然存在,任務更加艱巨。面對新的一年,我們需要的是更加堅定的信念、頑強的意志、先進的文化、集體的智慧去迎接新的挑戰,再創佳績。

第二部分 立足穩健持續發展,全面推進風險管理和三年發展規劃實施

在當今復雜、多變的市場經濟環境中,每個企業都面臨眾多的風險因素,除了火災、財產損害、業務中斷等傳統風險以外,還有不斷出現的戰略風險、市場風險、運營風險、人員風險、財務風險、技術風險、安全風險和法律風險等。面對這些風險因素,企業要實現其價值最大化和可持續發展戰略目標,不僅要關注獨立的、個別的風險,更要進行全面的風險管理。它要求企業圍繞總體經營目標,通過在企業管理的各個環節和經營過程中執行風險管理的基本流程,培育良好的風險管理文化,建立健全全面風險管理體系,包括風險管理策略、風險理財措施、風險管理組織職能體系、風險管理信息系統和內部控制系統,從而為實現風險管理總體目標提供合理保證的過程和方法。這是時代發展的必然要求,也是市場經濟條件下企業持續生存與科學發展的前提條件與重要保證。

為固化公司《全面預算管理ydj-1預警方案》在抵御經營風險中所取得的成功經驗與辦法,使公司風險管理實現從感性管理提升為理性管理、從階段性管理轉化為全過程管理、從自發型管理固化為機制型管理、從個案管理轉化為系統性全面管理、從措施型管理轉化為制度型管理、從當期經營管理拓展到發展戰略管理及文化管理的轉變。公司通過對“ydj-1預警機制”的系統總結與提煉,提出在全司范圍內持續開展全面風險管理,并組織制訂了《ydj全面風險管理辦法》。風險管理始于公司戰略目標制定之初,所以,我們要結合資源型企業的特殊性,對規劃實施期內外部環境、執行體系構建、硬實力與軟實力建設項目配置、執行要素、總投入與總產出、風險預測與規避策略等方面進行理性分析與論證。

公司2012年至2012年三年規劃是云銅集團公司三年規劃的組成部分。三年規劃遵循云銅集團公司戰略發展新思路,以科學發展觀為指導,以世界金融危機為背景,以公司2012年末基本狀態為基礎,以未來三年發展內外部預測要件為前提,以全面風險管理為保障,轉變增長方式,追求穩健持續發展,實現“綠色循環持續、國內一流礦業”戰略愿景。

三年規劃發展內涵定位為自主創新,效益主導、以人為本、穩健持續。規劃目標為“1945821”— 保有銅金屬資源190萬噸

— 年自產精礦含銅4.5萬噸— 年產鐵精礦80萬噸— 年產精礦含鋅2萬噸— 年產鐵球團100萬噸

三年規劃力求準確把握國家有色金屬產業調整和振興規劃,抓住國家建立礦業經濟新秩序的機遇,結合資源型企業特點,確立了指導思想、戰略內涵、編制原則,對規劃實施期內外部環境、執行體系構建、硬實力與軟實力建設,配套工程項目配置、執行要素、總投入與總產出、風險預測與規避策略等方面進行理性分析與論證,以期在今后三年實施期內有效推進規劃目標的實現,并為長遠發展奠定堅實基礎。但我們必須清醒地認識到,實現規劃目標依然存在很多不確定性。

規劃期國家礦業政策將在探礦權采礦權管理、地質勘查準入、地質資料服務、提高資源稅等方面進行一系列調整,資源增值稅的上調,資源權屬辦理社會成本的增加,對規劃期年度經營加重了壓力。

國家對生態環境保護越來越嚴格,對廢棄物排放標準越來越高,礦業開發與生態環境保護的矛盾,公司承擔的法律責任與風險也將同步增大,辦理礦業開發行政許可難度越來越大,時間越來越長,增大了三年規劃目標實現的行政難度。

公司生產經營壓力大,產量任務重,資源消耗快,持續銜接緊張。規劃期資源增量雖然確定了找礦靶區,但勘探風險客觀存在,尤其是權屬內非生產性區域及新整合的空白區,風險概率更大,存量資源消耗速率加快而增量資源補充存在不確定性,對持續工程的建設時效及各年度當期生產組織帶來一定風險。

規劃配套工程項目較多,總投資較大,資金籌措壓力大,投資存在一定風險。特別是大紅山銅礦西部持續工程14億元資金,融資工作的時效,將對項目建設造成重大影響。

面對公司發展過程中的各種風險,公司唯有實行循環經濟,綜合利用資源,推進節能減排工作,提高水、電利用效率,減少廢石、廢水排放,努力實現“零外排”,努力實現安全生產的長效機制,才能規避行業的資源、環保、安全等風險。加大對政策和市場信息收集和研究,依法高效經營,才能規避政策變化和市場變化帶來的風險。加強項目投資全過程科學管理,積極推進三年規劃配套項目有效實施,才能有效規避投資風險,增強企業盈利能力和可持續發展能力。

同志們,今年是“xxx”規劃實施的最后一年,也是三年規劃的實施啟動年,各單位和各部門必須樹立風險意識、推行全面風險管理,推進公司三年規劃的實施。

第三部分 2012年工作部署

云銅集團公司把2012年確定為“調整發展”年,旨在全方位、深層次調整管理體制、運行機制、產業結構、產品結構、資本結構等不合理方面,以調整促發展,進一步增強責任感、使命感和緊迫感。圍繞“調整發展”年工作要求,結合玉溪礦業公司、云南達亞公司工作實際和發展愿景,必須對公司2012年目標任務進行認真策劃與部署。

指導思想:以科學發展觀和公司“三年發展規劃”為指導,進一步強化公司“綠色循環持續,國內一流礦業”現代礦業理念,繼續堅持以市場為導向,全面啟動ydj2012全面風險管理方案,把握市場脈搏,探索經濟規律,抓住有利時機,制定有效措施,全面完成公司2012年生產經營各項工作任務。

工作方針:把握機遇,調整鞏固,創新管理,效益主導,穩健發展。

一、2012年工作目標與工作任務

(一)產品產量

(1)銅精礦含銅36500噸

玉溪礦業公司29500噸。其中大紅山銅礦22500噸,思茅山水銅業公司7000噸。

云南達亞公司7000噸。其中獅鳳山銅礦3200噸,獅子山銅礦3400噸,大理紅蜘蛛礦業公司400噸。

(2)鐵球團85萬噸

第二篇:企業行政工作報告

企業行政工作報告

在當下社會,越來越多的事務都會使用到報告,不同的報告內容同樣也是不同的。你還在對寫報告感到一籌莫展嗎?以下是小編收集整理的企業行政工作報告,歡迎閱讀與收藏。

企業行政工作報告1

時間過得真快,轉眼20xx年即將結束,迎來的是20cc年新的開始,在這期間回顧20xx年1—10月份的工作,主要有以下幾條:

一、倉庫保管員的工作

1、負責倉庫大庫(原輔料區.陰涼庫)、危庫、劇毒品庫、冷庫、中藥材庫及陰涼庫的日常衛生和安全工作及各項記錄;

2、責所有有關原輔材料、中藥材、危險品、化試、冷藏物品等的入庫、出庫工作,按標準操作程序和標準管理制度做好各項工作及記錄。

二、配合車間生產

1、生產工作計劃,負責制造部固體車間、液體車間、注射劑車間、原料藥車間、中藥提取車間、合成車間等的分料工作,及時填寫相關的記錄;

2、配合以上各車間的領料工作,及時填寫貨位卡,分類帳,核準現場物料等,做到帳目清晰,可查。發現問題及時匯報,改正。

三、配合gmp的認證

1、配合做好了各車間gmp認證所需大量的調帳工作;

2、完成了倉庫gmp認證期間的大量帳目清查、整理工作,做到了帳目一目了然,現場整潔,達到了帳、卡、物一致;

3、配合化驗中心做好現場核準工作。

四、負責倉庫潔凈區的管理和清潔工作

1、做好潔凈區空調機組的維護工作;

2、每個星期一做好潔凈區的清潔工作及填寫相關記錄;

3、化驗中心、質保部取樣后,做好清潔工作;

4、分料后,做好清潔工作及清場記錄。

五、配合其他的工作

1、負責中藥材外加工所需材料的入庫,領料工作及相關記錄;

2、負責生命能在我廠合成時所需原輔材料的入庫、分料、領料工作及相關記錄,并做好個人工作計劃;

3、負責技研部做小試或新產品開發所需物料的入庫、分料、領料工作及相關記錄;

4、配合化驗中心的取樣工作;

5、每月協助財務做好盤點工作;

6、配合成品保管員做好出庫、退貨、搬運工作,輔助包材保管員做好日常工作。

企業行政工作報告2

一、齊心協力共克時艱、控虧增盈取得全面勝利

自20xx年10月以后,受全球金融危機影響,有色金屬市場價格“高臺跳水”,對公司的生存和發展構成了嚴重考驗。面對嚴峻的市場形勢,公司依靠全體干部職工,冷靜分析,沉著應對,同心協力度難關,共建和諧謀發展。公司研究制定了“ydj-1預警方案”,于20xx年11月4日全面啟動實施,并制定了“實施細則”,成立了11個管控中心,確定了有效的工作思路,提出了系統的工作策略和措施,明確了具體的“控虧增盈”目標。圍繞“挖潛增效、控虧增盈”,適時動態調整生產經營組織措施,“因市生法”與“因礦生法”互動結合,實施動態管理,實行全面管控,保證了生產經營活動按既定目標有效推進,全面完成了上級下達的生產經營任務,最終取得了“挖潛增效、控虧增盈”工作的全面勝利。

(一)主要產品產量完成情況(略)

(二)主要經濟技術指標完成情況(略)

(三)主要經營指標完成情況

兩公司全年銷售銅精礦含銅43360噸,鐵精礦52.03萬噸,鋅精礦6852噸,鐵球團70萬噸,實現銷售收入21.64億元;實現利潤總額22338萬元,完成預算19600萬元的114%。

玉溪礦業公司全年銷售銅精礦含銅34465噸,鐵精礦52.03萬噸,鋅精礦6852噸,實現銷售收入13.25億元;實現利潤總額15318萬元,完成預算15000萬元的102%;銅精礦含銅單位制造成本18164元/噸,較去年同期31468元/噸下降13304元/噸;三項費用合計30261萬元,較去年同期39993萬元下降9732萬元;上交各種稅金19763萬元。

云南達亞公司全年銷售銅精礦含銅9704噸,鐵球團70萬噸,實現銷售收入8.39億元;實現利潤總額7020萬元,完成預算4600萬元的153%;銅精礦含銅單位制造成本 24918元/噸,較去年同期35911元/噸下降10993元/噸;三項費用合計7548萬元,較去年同期8379萬元下降831萬元;上交各種稅金6752萬元。

兩公司合計總資產53.96億元,凈資產33.69億元,資產負債率38%。其中,玉溪礦業公司總資產41.27億元,凈資產25.18億元,資產負債率39%;云南達亞公司總資產12.69億元,凈資產8.51億元,資產負債率33%。

(四)安全環保指標完成情況

玉溪礦業公司實現“四無”;發生重傷事故2人次,重傷2人,千人重傷率0.88‰;發生輕傷事故3人次,輕傷3人,千人負傷率1.32‰;呼塵合格率96.6%。

云南達亞公司實現“五無”;發生輕傷事故2人次,輕傷2人,千人負傷率0.96‰;呼塵合格率95.7%。

兩公司污染物綜合排放達標率100%,無環境污染事故。

(五)節能減排指標完成情況

玉溪礦業公司綜合能耗累計完成23251噸標煤,比去年同期下降2165噸標煤。其中原礦綜合能耗完成1.22千克標煤/噸,比考核責任目標3.0千克標煤/噸下降59.3%;選礦綜合能耗完成2.4千克標煤/噸,比考核責任目標2.88千克標煤/噸下降16.7%。

云南達亞公司綜合能耗累計完成8539噸標煤,比去年同期下降1593噸標煤。其中原礦綜合能耗完成2.12千克標煤/噸,比考核責任目標3.37千克標煤/噸下降37.1%;選礦綜合能耗完成3.2千克標煤/噸,完成考核責任目標。

(六)地質找探礦計劃完成情況

20xx年計劃安排坑探工程3695米,鉆探工程10355米,計劃投資1825.9萬元。全年完成坑探3491米,完成鉆探7348米,完成投資1487.34萬元。

新增(333)+(334)資源儲量:礦石量1355萬噸,品位0.726%,金屬量98290噸。其中,(333)資源儲量:礦石量578萬噸,品位0.77%,金屬量44457噸。

(七)投資管控情況

玉溪礦業公司計劃投資15532.4萬元,實際完成投資15983.41萬元,完成年計劃的102.89%。云南達亞公司計劃投資10963.5萬元,實際完成投資10446.97萬元,完成年計劃的95.29%。

(八)科技工作完成情況

實施16項科技進步項目,取得科技成果10項;投入科研專項經費1451萬元;成果推廣運用預計創效2800萬元;完成礦山研究院項目工程建設。20xx年取得的22項成果在生產中得到推廣運用,實現科技創新與成果推廣創效2812萬元。

二、控虧增盈各項工作強力推進

20xx年,是公司抵御金融危機,實現平穩持續發展的一年。在困難面前,公司黨政領導班子帶領全司干部職工,以學習實踐科學發展觀為契機,抓住機遇,加強管理,苦練內功,同心同德,謀求發展,公司的生產經營及黨委工作目標實現情況良好。

(一)用科學發展觀指導工作實踐

按照云銅集團公司的統一部署,公司黨委從20xx年3月起開展深入學習實踐科學發展觀活動。通過學習調研、分析檢查、整改落實三個階段的學習實踐活動,使全司上下更深刻地認識到開展學習實踐活動對公司科學發展的現實指導意義和深遠歷史意義。通過學習實踐活動,公司團隊高度統一并形成了“嚴冬可以凍結制約我們生產經營的環境和條件,但是凍結制約不了我們的思想和智慧”的堅定意志與共識,從而更加樹立了戰勝金融危機的信心和決心;通過學習實踐活動,找出了影響制約公司科學發展的突出問題,抓住了認識和遵循礦業發展規律、企業一般規律和企業發展規律,調整完善了公司八個方面的工作機制:一是企業組織架構調整優化;二是產業結構優化;三是資源整合優化;四是礦業開發技術及工藝流程優化;五是經營預算管理模式優化;六是發展方式轉變;七是提升管理創新能力、提高科技創新成果現實轉化率;八是強化企業團隊應對復雜經營環境的意志磨礪和應對能力提升。

(二)圍繞ydj-1預警方案,措施配套有效

根據云銅集團“挖潛增效控虧增盈”和20xx年預算編制的工作部署,為積極應對嚴峻的生產經營形勢,化解風險,度過難關,公司制定了《全面預算化管理ydj-1預警方案》,并與《公司20xx生產經營責任目標考核辦法》和全面預算管理bie指標管控模式相配套。公司機關各部門、各系統和各專項管控責任工作組按照預警方案的部署和要求,貫徹“方案科學、行動快捷、措施有力、注重實效”的工作方針,遵循“抓關鍵、抓重點、解難題、重指導”的工作原則,在調查研究和科學分析的基礎上,制定了具體的實施細則和管控措施。公司黨政班子成員分工聯系深入各基層單位,有效地幫助各單位確立“控虧增盈”目標,推進各項工作管控措施的貫徹落實,堅定了全司干部職工齊心協力度難關的信心和決心。各二級單位圍繞ydj-1預警方案管控要求,結合自身生產經營實際,制定了對應的管控措施,增強了抗風險能力,各項工作理性推進。

(三)安全生產管控進一步規范

公司安全環保工作起步早,目標高。一年來,各項安全工作運行平穩。一是將3s系統安全評價級別考核納入目標管理,是公司安全管理領域自主創新、管控集約化、系統標準化、執行規范化的標志;二是“三體系”創建和標準化認證工作有序推進,以“綠色循環持續,國內一流礦業”現代礦業理念規范公司的安全管理;三是現場管理、安全意識進一步加強,安全職責進一步明確與落實;四是進一步建立完善了黨、政、工、團、紀齊抓共管的安全生產管理體系,整體安全環保管控目標處于正常管控狀態。

(四)科技進步工作有新成效

20xx年科技管理工作以礦山研究院建成和全面投入運行為載體,提升了第一生產力的內涵動力,實現了科研成果進一步向生產力的轉換。主要項目有三維礦業開發軟件已在礦山的生產建設中得到實效運用;dimine軟件開發調試工作進展順利,為井下資源有效開采和綜合利用發揮了積極作用;信息化建設取得實效,公司辦公自動化系統和視頻會議系統運行正常,大大提高了工作效率和會議綜合效果。

(五)勞動用工進一步規范、績效考核與評價機制逐步完善、人才戰略工作推進有序

公司所屬各單位認真執行公司預警期人員控制措施,堅持依法治企、以人為本,進一步規范用工行為,嚴控職工人數的無效增長。

為充分激勵、調動各單位及廣大干部職工責任與激情,公司圍繞云銅集團公司“控虧增盈、挖潛增效”工作目標,建立以“經濟效益為導向,利潤或費用控制為重點,堅持效益優先、一廠一策、兼顧公平、激勵與約束機制相結合”的考核評價機制,通過“月考核、月兌現、季平衡、年結算”的bie管控模式系統性評價,確保了各分支目標與總體目標的高度統一與實現。

20xx年,公司在極其艱難、復雜的經營形勢下,仍然將人才開發戰略列為公司發展戰略的重要組成部分。持續加大三支人才隊伍的“外引內培”工作力度,充分重視公司人才隊伍建設“量與質”的提升,為公司“三年發展規劃”及“十二五戰略規劃”創造了人才競爭優勢。

(六)重點項目、持續工程建設完成較好

根據上級公司對20xx年投資管控要求,遵照“一保、二壓、三從緊”工作原則,公司全面預算管理ydj-1預警方案制定了項目管控實施細則,實施項目分級別管控,確保科研項目、安全工程、持續工程以及當期能有效提高技術經濟指標的技改項目投入,兼顧中長期可持續項目投入。規范管理,嚴格招投標管理工作,在投入有限的情況下,各項計劃工程完成較好,重點項目有序推進,為公司可持續發展奠定了基矗

大紅山銅礦低品位銅鐵資源綜合利用3萬噸/年精礦含銅技改項目,20xx年12月已完成項目的安全、環保、消防、檔案等專項驗收工作,計劃在20xx年一季度進行項目的總體竣工驗收。

大紅山銅礦西部礦段采礦工程,已完成項目核準需要的礦權、環評、水保、地災、安評等工作,目前正在國家發改委辦理項目核準工作。

龍都尾礦庫中后期排洪系統建設,于20xx年2月28日開工,20xx計劃投資3000萬元,實際完成3640.25萬元,完成年計劃的121.34%,預計20xx年4月底竣工。

獅鳳山銅礦深部1718持續工程,于20xx年1月7日開工,20xx年完成投資3193.33萬元,至20xx年12月累計完成投資6797.06萬元,20xx年進行工程的收尾工作。

獅子山銅礦深部持續工程可行性研究已通過云銅集團公司組織的專家審查,前期準備工作進展順利。

(七)全面預算管理的體制與機制不斷完善

效益為主、量力而行、穩中求進是公司全面預算管理的風險意識和穩健方略;以效益為中心、控制成本是全面預算管理的基本原則;資本運營、資金管理、成本控制、風險預警和績效考核是全面預算管理以效益為中心的主要結構體系。公司高度重視外部經營環境的變化,采取的主要策略是審時度勢,把握機遇,規避風險,加速健全公司全面預算管理體制和機制,增強預算的執行力。

公司已經建立了以預算編制為主題的決策機制,以預算執行為基礎的管控機制,以ydj-1為標志的預警機制,以bie指標管控模式為代表的執行機制及模擬法人核算為基礎的考核機制。全面預算管理在控制成本,抵御風險,穩健發展中發揮了管理效應。全面預算管理是全員參與、全面涵蓋和全程管控的系統工程,公司各單位層層分解落實生產經營目標,并制定了相應的考核辦法。每月堅持編制資金預算,做到有計劃安排使用資金。在安排生產時生產與經營互動,堅持每月經濟運行分析制度,全面、快捷、精確地把握指標組合運行過程各時效段內的執行狀態,并針對狀態的差異性采取對應策略,及時解決生產經營中的難題,增強了全面預算管理的管控執行力,體現了經營是方向,生產是基礎,營銷是手段,效益是核心的管理理念,確保了生產經營各項工作目標按計劃實現。

(八)實施資源戰略有新突破

礦產資源是企業賴以生存的根基,是公司持續發展的生命源泉,根據公司三年發展規劃的資源戰略目標,在“綠色循環持續,國內一流礦業”的現代礦業理念指導下,堅持“走新型工業化道路”的戰略導向,科學管理,整體規劃,強化地質找礦和資源整合工作,全面貫徹公司的資源戰略目標,為公司中長期發展奠定良好的資源基矗。在實施資源工作過程中,以資源“增量和增效”互動統一為原則,以各礦山權屬范圍為重點,立足深部及近外圍地質找礦,增加經營性資源儲量,加大資源儲備。

通過整合或多邊合作方式,提升新增資源控制總量,根據整合進度適時安排地質找礦工程,擴大資源儲備;按照省政府、國資委“優勢資源向優勢行業集中”的戰略部署,積極與地方政府合作,快速推進元江礦區資源整合進度;完成大紅山銅礦采礦權變更事宜(擴大礦區范圍,辦理西部礦段采礦權),于20xx年11月24日取得采礦許可證;積極推進獅鳳山銅礦和獅子山銅礦采礦權證變更事宜(擴大礦區范圍,開采深部延伸),擴大礦區范圍(開采深部延伸),已獲盛市、縣國土資源管理部門批準,于20xx年9月28日取得云南省國土資源廳劃定礦區范圍批復意見書。

(九)完成了規范職工持股及四級公司清理工作

根據云銅集團公司云銅[20xx]310號《云南銅業(集團)有限公司關于規范職工持股、投資的通知》,公司組織了對職工持股和四級公司的清理工作。此項工作涉及人員多,涉及歷史問題復雜,自然人股權清理工作又與四級公司清理工作交叉,工作難度大。面對諸多問題,相關部門不怕繁、不畏難,積極主動與上級有關部門溝通和匯報,探索工作方法與思路,認真做好財務審計和資產評估等工作,順利完成了這項工作,維護了企業和職工的合法權益,防止了國有資產流失,規范了職工持股和公司投資行為。

(十)非公開發行股票聯動工作有序推進

云銅股份公司定向增發的資金,一部分將投資到大紅山西部礦段建設,這對于解決公司持續發展能力的意義十分重大,這項工作時間緊,任務重。按照云銅集團公司、云銅股份公司的部署,公司與上級公司和券商積極配合,相互聯動,提供大量盡職調查資料,對券商提出需要完善和整改的工作進行了完善與整改。財務審計、資產評估、礦權辦理基本結束,項目立項工作正按計劃推進。

(十一)公司團隊凝心聚力,亮點紛呈

大紅山銅礦以“穩安全、保生產、提品位、降成本”為工作主題,圍繞ydj-1預警方案,建立了“預警令”發布機制,進一步夯實基礎管理,積極探索“因市生法”與“因礦生法”互動結合,在生產組織過程中大力開展技術創新工作,嚴控生產成本;積極開展全尾砂充填工藝應用和研究,加強鉆孔充填工藝推廣應用,解除采空區橙色預警;全力攻克生產難關,米底莫礦體、主礦體東部完成運輸、通風、充填等系統建設,實現規模開采;龍都尾礦庫排洪系統等重點工程完成了建設計劃。同時進一步優化組織結構,實行小機關大工區建制,形成了機關精簡高效、基層責任效果相得益彰的扁平化管理格局。

獅鳳山銅礦針對資源條件差,經營困難,持續工程建設工期

緊、任務重的實際情況,適時調整生產經營組織思路,設立四大管控中心進行目標分解管控,通過技術創新、節能減排,修舊利廢、削峰填谷等多項經營舉措,實現當期生產經營扭虧為盈。在當期生產組織壓力大的情況下,抽調采掘力量,強抓強干,有效推進“1718持續工程”建設,創造出“一年建成一個中段”的好業績,為礦山生產持續奠定了堅實基矗三家廠銅礦床接替資源勘查項目通過云南省國土資源廳初審。

獅子山銅礦以“先算后干、邊干邊算、反復預算、動態調整”為原則,促進經營、技術、生產組織有機互動。當期生產經營與持續工程并舉,有力推進了深部持續工程建設,當期生產經營效果顯著。堅持科技興礦戰略,完善“精確化裝補球技術”,實施“提高選礦經濟技術指標綜合研究”技改項目,選礦回收率顯著提高。積極加強地質綜合研究,加強邊角礦體、低品位資源回收利用,完成危礦項目深部找礦工作,增加礦山資源儲量,延長礦山服務年限。

思茅山水銅業公司按照“兩級治理,統分結合,集中管理,分級負責”原則,創新管理模式,優化組織架構,理順管理關系,建立了各項管理制度。重點工程項目建設穩步推進,排土場臨時排洪隧道已峻工,永久隧道工程現正常施工;選廠三車間技改擴建項目現正進行最后收尾工作,將于20xx年1月底建成投產;110kv變電站正抓緊建設。公司保持了平穩發展態勢。

紅山球團公司制定“靈活實效、適應市場”的產品營銷方針和策略,采取多種措施尋求各方支持,千方百計組織開展原料采購工作,準確把握市場動向,靈活調整營銷策略,創造了較好的經營業績。公司積極爭取,組織實施了高壓變頻殘碳回收等節能減排技改工程。通過外部采購、營銷工作的有效實施,內部挖潛增效、成本控制,全面完成公司下達的各項工作任務和生產經營指標。

飛亞公司穩步推進各項改革創新,鞏固內部市場,突破外部市常進一步增強施工項目、管理項目的規范性,公司制定了內部模擬法人經營承包管理辦法,明確公司與施工項目部在經濟活動過程中的“責、權、利”關系,形成具有飛亞特色、適合飛亞發展的項目施工管理機制;通過cm模式及p6項目管理軟件的網絡應用,有效實現投資、工期、質量、安全、廉政五位一體的有機統一,取得了較好的經濟效益。

大理紅蜘蛛礦業公司不斷爭取政府支持,強化股東各方對重大決策的統一,進一步凝聚員工,加強管理,調整生產組織,完善生產工藝和安全治理,改善安全生產環境、設備性能,嚴控成本,有力地保障了生產經營目標的實現。

南亞公司強化內部管理,加快軟、硬實力建設,引進新工藝新設備,提高工作效率,保證工程質量,逐步增強了公司發展

實力,全面完成了公司下達的生產任務目標。

晨興公司嚴格管理、強化標準化作業、加大新技術引進和技術攻關力度,以現代化標準配置了試驗設施,業務拓展成果顯著。

河口亞豐公司積極應對市場和政策變化,確立以“出口貿易為主、兼營礦產品”的經營策略,轉變經營思路,拓寬經營渠道,清理了亞強公司股權,降低了投資風險。

云銅技校以“突出實踐能力培養”為特色創新辦學模式,全面啟動技師學院申報工作,已通過省級專家組評審,進入國家認定階段。

玉溪礦業醫院正努力爭取玉溪市新型農村醫療合作定點機構的資質?;踞t療保險統籌費用得到有效控制,外部醫療市場得到拓展,企業醫院品牌形象得到提升。

社保辦事處積極加強與地方政府相關部門的協調與溝通,部分實現了原易門礦務局退休人員管理機構的社會化管理移交,老工傷醫保實現省級統籌;12月31日,職工醫療保險移交玉溪市醫保中心管理工作全面啟動,為構建和諧企業,維護社會穩定作出了貢獻。

公司機關部門積極創新管理,不斷改進工作作風,增強管理、學習、責任、服務意識,強化各項職能,細化工作規程,密切協作,深入基層,工作效率進一步提高,工作執行力和落實力不斷提升,樹立了良好的機關形象。

一年來,公司面對嚴峻的困難和挑戰,依靠管理創新、科技進步、文化引領、團隊素質等軟硬實力的培育與提升,依靠各級領導干部、工程技術人員和廣大職工的信心、意志和智慧及其在各自崗位上付出的艱苦卓絕的努力,公司戰勝了困難,頂住了壓力,實現了工作目標,在此,我代表公司向同志們致以崇高的敬意和衷心的感謝!

各位代表、同志們,成績屬于過去,危機依然存在,任務更加艱巨。面對新的一年,我們需要的是更加堅定的信念、頑強的意志、先進的文化、集體的智慧去迎接新的挑戰,再創佳績。

第二部分 立足穩健持續發展,全面推進風險管理和三年發展規劃實施

在當今復雜、多變的市場經濟環境中,每個企業都面臨眾多的風險因素,除了火災、財產損害、業務中斷等傳統風險以外,還有不斷出現的戰略風險、市場風險、運營風險、人員風險、財務風險、技術風險、安全風險和法律風險等。面對這些風險因素,企業要實現其價值最大化和可持續發展戰略目標,不僅要關注獨立的、個別的風險,更要進行全面的風險管理。它要求企業圍繞總體經營目標,通過在企業管理的各個環節和經營過程中執行風險管理的基本流程,培育良好的風險管理文化,建立健全全面風險管理體系,包括風險管理策略、風險理財措施、風險管理組織職能體系、風險管理信息系統和內部控制系統,從而為實現風險管理總體目標提供合理保證的過程和方法。這是時代發展的必然要求,也是市場經濟條件下企業持續生存與科學發展的.前提條件與重要保證。

為固化公司《全面預算管理ydj-1預警方案》在抵御經營風險中所取得的成功經驗與辦法,使公司風險管理實現從感性管理提升為理性管理、從階段性管理轉化為全過程管理、從自發型管理固化為機制型管理、從個案管理轉化為系統性全面管理、從措施型管理轉化為制度型管理、從當期經營管理拓展到發展戰略管理及文化管理的轉變。公司通過對“ydj-1預警機制”的系統總結與提煉,提出在全司范圍內持續開展全面風險管理,并組織制訂了《ydj全面風險管理辦法》。風險管理始于公司戰略目標制定之初,所以,我們要結合資源型企業的特殊性,對規劃實施期內外部環境、執行體系構建、硬實力與軟實力建設項目配置、執行要素、總投入與總產出、風險預測與規避策略等方面進行理性分析與論證。

公司20xx年至20xx年三年規劃是云銅集團公司三年規劃的組成部分。三年規劃遵循云銅集團公司戰略發展新思路,以科學發展觀為指導,以世界金融危機為背景,以公司20xx年末基本狀態為基礎,以未來三年發展內外部預測要件為前提,以全面風險管理為保障,轉變增長方式,追求穩健持續發展,實現“綠色循環持續、國內一流礦業”戰略愿景。

三年規劃發展內涵定位為自主創新,效益主導、以人為本、穩健持續。規劃目標為“1945821”

19 — 保有銅金屬資源190萬噸

45 — 年自產精礦含銅4.5萬噸

8 — 年產鐵精礦80萬噸

2 — 年產精礦含鋅2萬噸

1 — 年產鐵球團100萬噸

三年規劃力求準確把握國家有色金屬產業調整和振興規劃,抓住國家建立礦業經濟新秩序的機遇,結合資源型企業特點,確立了指導思想、戰略內涵、編制原則,對規劃實施期內外部環境、執行體系構建、硬實力與軟實力建設,配套工程項目配置、執行要素、總投入與總產出、風險預測與規避策略等方面進行理性分析與論證,以期在今后三年實施期內有效推進規劃目標的實現,并為長遠發展奠定堅實基矗但我們必須清醒地認識到,實現規劃目標依然存在很多不確定性。

規劃期國家礦業政策將在探礦權采礦權管理、地質勘查準入、地質資料服務、提高資源稅等方面進行一系列調整,資源增值稅的上調,資源權屬辦理社會成本的增加,對規劃期經營加重了壓力。

國家對生態環境保護越來越嚴格,對廢棄物排放標準越來越高,礦業開發與生態環境保護的矛盾,公司承擔的法律責任與風險也將同步增大,辦理礦業開發行政許可難度越來越大,時間越來越長,增大了三年規劃目標實現的行政難度。

公司生產經營壓力大,產量任務重,資源消耗快,持續銜接緊張。規劃期資源增量雖然確定了找礦靶區,但勘探風險客觀存在,尤其是權屬內非生產性區域及新整合的空白區,風險概率更大,存量資源消耗速率加快而增量資源補充存在不確定性,對持續工程的建設時效及各當期生產組織帶來一定風險。

規劃配套工程項目較多,總投資較大,資金籌措壓力大,投資存在一定風險。特別是大紅山銅礦西部持續工程14億元資金,融資工作的時效,將對項目建設造成重大影響。

面對公司發展過程中的各種風險,公司唯有實行循環經濟,綜合利用資源,推進節能減排工作,提高水、電利用效率,減少廢石、廢水排放,努力實現“零外排”,努力實現安全生產的長效機制,才能規避行業的資源、環保、安全等風險。加大對政策和市場信息收集和研究,依法高效經營,才能規避政策變化和市場變化帶來的風險。加強項目投資全過程科學管理,積極推進三年規劃配套項目有效實施,才能有效規避投資風險,增強企業盈利能力和可持續發展能力。

同志們,今年是“xxx”規劃實施的最后一年,也是三年規劃的實施啟動年,各單位和各部門必須樹立風險意識、推行全面風險管理,推進公司三年規劃的實施。

第三部分 20xx年工作部署

云銅集團公司把20xx年確定為“調整發展”年,旨在全方位、深層次調整管理體制、運行機制、產業結構、產品結構、資本結構等不合理方面,以調整促發展,進一步增強責任感、使命感和緊迫感。圍繞“調整發展”年工作要求,結合玉溪礦業公司、云南達亞公司工作實際和發展愿景,必須對公司20xx年目標任務進行認真策劃與部署。

指導思想:以科學發展觀和公司“三年發展規劃”為指導,進一步強化公司“綠色循環持續,國內一流礦業”現代礦業理念,繼續堅持以市場為導向,全面啟動ydj20xx全面風險管理方案,把握市場脈搏,探索經濟規律,抓住有利時機,制定有效措施,全面完成公司20xx年生產經營各項工作任務。

工作方針:把握機遇,調整鞏固,創新管理,效益主導,穩健發展。

一、20xx年工作目標與工作任務

(一)產品產量

(1)銅精礦含銅36500噸

玉溪礦業公司29500噸。其中大紅山銅礦22500噸,思茅山水銅業公司7000噸。

云南達亞公司7000噸。其中獅鳳山銅礦3200噸,獅子山銅礦3400噸,大理紅蜘蛛礦業公司400噸。

(2)鐵球團85萬噸

(3)鐵精礦量5

企業行政工作報告3

一、營銷工作步步為營

孫玉祥在報告中指出,去年,國家政策、經濟環境紛繁復雜、瞬息萬變。上半年,市場依然保持增長,公司經營勢頭強勁,中標金額超過28億元。三季度以來,在金融海嘯的強大威力下,許多項目因國家宏觀經濟調控而緩建、停建,致使我們沒有重點項目投標,公司果敢調整營銷策略,到11月份中標了1個億的水工項目。進入12月份,在國家擴大內需的政策措施下,市場開始回暖,我們抓準時機,重拳出擊,歲末再傳捷報,中標了杭州九堡大橋工程,超額完成經營指標。公司的市場反應機制和把握能力日臻成熟。一年來,營銷工作的主要收獲為:

1、區域經營成果豐碩;

2、海外市場開發取得重要進展;

3、鐵路市場開發再添新業績;

4、產品結構得到有效改善;

5、公司資質經營績效明顯;

6、生產經營聯動機制初步形成。

二、施工生產平穩有序

報告指出,20xx年公司在建項目具有大項目多、產品種類多、技術含量高、區域跨度大、管理難度大的特點;受宏觀環境影響,在建項目普遍陷入資金困境。公司全面貫徹落實“生產經營聯動年”工作精神,突出施工組織管理,加強項目前期策劃,使工程一開工就處于受控狀態。施工過程中,認真開展勞動競賽,加大重點項目、困難項目管控力度,推動在建項目均衡發展;重點指導項目部抓好過程控制,把握施工節奏,盡可能避免因搶工導致資源浪費、成本增大的現象發生;及時協調解決施工中的突發事件,加強與相關業主、監理的溝通。綜觀全年形勢,施工生產整體平穩有序,未發生重大業主投訴,超額完成了任務。

三、企業管理從緊從嚴

報告指出,在經受宏觀經濟形勢強勁沖擊的大背景下,公司經濟仍然能夠保持平穩發展,足以說明我們采取的一系列應對策略和措施及時有效,企業的風險控制能力逐步增強。

1、財務風險控制績效明顯。一是實施緊縮開支的財務政策,管理費、非生產性支出明顯下降。二是財務預算管理工作進一步深化。三是突顯了財務理財對公司生產經營的資金保障作用。四是在國家銀根緊縮的不利條件下超額完成了清欠計劃。五是繼續加強稅收籌劃。六是財務信息化建設深入推進。七是靈活運用法律武器,主動出擊維權,積極應訴化險。

2、項目成本風險逐步化解。一是材料調差、變更索賠、合同結算工作取得階段性成果。二是堅持嚴格抓好分包招議標工作,并督促項目及時辦理分包結算,有效控制了分包成本。三是進一步加強分包商管理,實施季度過程評價和完工評價制度,培育有業績有實力的核心分包商。四是強化項目管理的激勵與約束機制,對工期跨度大的項目實施分段預兌現辦法,提高項目班子工作積極性;實行虧損項目經理述職,幫助虧損項目開展成本分析,研究制定節流挖潛和索賠的具體措施。五是合同管理信息化建設深入推進,數據錄入率達標,各個模塊正常運行,實現了遠程查看和審批功能。

3、技術創新能力不斷增強。一是充分發揮了專業機構的技術創新和保障作用。二是大力推進科技進步和技術開發。8項施工技術獲得局科技進步獎,經科技查新達到國際首創1項、國內先進水平7項; 5項工法獲得XX省施工工法,其中4項獲得國家級工法。三是積極推動技術交流,在省、國家級刊物上共發表論文19篇,出版了。

4、產品質量風險得到有效控制。一是嚴格質量管理制度,加強巡回監督檢查和管理體系運行監控。二是加強工程質量通病預控,完成了28項項目常見質量通病的調研分析。三是召開公司20xx總工會,專題研究和部署工程質量管理工作。公司20xx年質量管理目標基本實現,主要項目管理精細,工程質量穩定;獲得國際橋梁大獎1項、省級優質工程獎1項、局優質工程和優質混凝土獎2項,省級優秀qc小組7項。

5、安全生產風險得到有效控制。公司認真開展安全生產月活動,狠抓安全法規的宣貫和執行;切實加強對農民工的安全知識和技能培訓,提高安全工作保障率;重點落實特種設備的取證工作和安全管理;著力抓好防洪、防臺、防滑坡、冬季施工等季節性的安全預案以及防震預案的編制和落實。施工生產的安全風險得到有效控制,全年未發生重大安全責任事故。公司被評為“XX市安全生產先進企業”。

6、設備管理水平持續提高。出臺特種設備和小型設備相關管理辦法,統一設備攤銷尺度,理順管理秩序。重點抓好新開工項目的資源配置和完工項目的設備清理工作。港渝設備租賃分公司創新設備星級制管理,將作業標準細分到位,區分新舊船機設備,推行“基星級”概念,使公平、量化和細致的設備星級考核制度與職工分配制度有機融合;不斷強化專業優勢,全過程參與項目施工過程中的船機選型和配置,為降低項目船機成本做了大量工作,服務水平大步提高。

7、物資管理水平不斷提高。一是變革物資管理模式。將原改制的物資公司清算收回,按照專業化運作和集中統一管理的思路組建了物流分公司,將全公司項目的物資采購供應和管理職能統一納入物流分公司,并從新開工項目開始強力推行。二是周轉材料管理取得了突出成績,項目所需周轉材料由物流分公司統一調劑配置,公司生產管理部嚴格把關,加快了周轉、提高了利用率,克服了重復購置和無序流動。三是抓緊價格處于高位運行期廢舊材料的清理變現,黃海大橋等一批完工項目獲得了可觀的經濟效益。

8、人力資源管理進一步強化。一是加強工資總額和項目外用工控制的“雙控”措施落到實處。公司將項目工資發放權收回公司總部,實行網上審批,項目工資控制標準與產值、利潤、安全、質量等指標復合掛鉤,有效抑制了項目工資發放的無序狀態和公司工資總額的過快增長;及時清退外聘短期員工、退休返聘人員,盡量減少臨時性用工,在一定程度上緩解了主體員工的上崗壓力,同時也降低了項目用工成本。二是強化職業培訓,打造學習型企業,全年舉辦各類培訓21期共1216人次,員工培訓率達到41.2%,其中,適應公司新發展的鐵路和涉外項目的專題培訓明顯增多。三是根據局部署進行適應性減員18人,減員率1.3%。

9、企業綜合管理進一步加強和優化。一是強化制度剛性和執行力。二是信息化建設深入推進,實現了主要業務模塊的上線運行,完成了綜合業務平臺的基礎建設,信息化建設逐步深入到項目層面。三是公司從潤航、盛圖兩改制公司撤資,并在其基礎上成立了作業分公司,企業的作業層建設邁出新步伐。四是適應未來發展的項目組織架構進一步完善和優化,“總部控制+項目法施工+專業公司支撐”的項目管理模式基本形成。

四、認清新形勢,推動公司新一輪發展

孫玉祥在報告中指出,在總結成績和經驗的同時,我們必須更應該清醒地認識到發展中面臨的困難和挑戰,工作中存在的問題和差距。主要是:營銷架構有待進一步調整,輻射經營機制不健全,訂單不足成為制約公司發展的瓶頸;企業資本金與公司規模不匹配,流動資金成為制約公司未來發展的又一瓶頸;現場作業班組不健全,公司作業層斷檔,質量問題時有發生,業主投訴增多,并出現公司規模增長而職工待崗增多現象;項目盈虧不平衡現象仍然存在;海外項目管理未形成體系;物資管理新體系、大宗材料量差管理須進一步規范和加強;執行力建設仍需深入;適應現代企業制度要求的風險管理體系、信息化建設須升級上檔。

孫玉祥全面細致地分析了公司當前面臨的新形勢。他說,20xx年將是推動公司快速發展的關鍵一年。為有效應對世界金融危機給我國經濟帶來的沖擊,保證國民經濟保持平穩較快發展,國家已采取了一系列宏觀調控措施,實施積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策,擴內需,保增長,其中,加大基礎設施建設投入成為拉動經濟增長的突出亮點。中央已經公布了4萬億的投資計劃,各地方公布了近18萬億的投資計劃,包括在建項目、已經規劃的項目和追加投資,涉及鐵路、公路、民航、水路、港口和碼頭建設,這是繼98年金融危機以來,我國歷史上最大規模的新一輪立體交通網建設浪潮。在鐵路方面,國務院批復的鐵路投資額已達到2萬億,今年將投資6000億元;在公路方面,明后兩年交通固定資產投資規模年均達到1萬億元的水平;海外建筑市場,在全球資本短缺的大背景下會受到影響,但對于我們目前的海外市場份額影響不大。從母公司的發展態勢來看,局正積極實施“大鐵路”戰略、“大海外”戰略和“投資”戰略,這無疑是公司發展的利好條件。企業的內外環境為公司經濟增長帶來了巨大的動力和市場空間,因此,在新一輪重要機遇期來臨時,我們要迅速行動起來,趁勢而上,抓份額,謀效益,為推動公司新一輪發展蓄好勢、起好步。所以,我們將全年的工作主題定位為“營銷管理年”。

20xx年的工作方針是:認真落實局工作部署,強化與母公司的戰略協同,追求股東利益最大化。深入開展“營銷管理年”主題活動,搶抓新一輪市場機遇,實現營銷規模和營銷質量升級;夯實管理基礎,建設創新體系,強化風險機制,推動公司由增長型向成長型轉變,實現企業管理升級。

五、公司20xx年工作目標及主要工作任務

20xx年四項工作目標:

1.新增經營合同額45億元;完成施工產值25億元;實現利潤6150萬元。

2.貫徹卓越績效管理模式,完成公司管理體系再造。質量指標優于局標準,安全指標高于局標準,杜絕重大責任事故。

3.全員勞動生產率>200萬元/人.年。

4.在崗職工收入適度增長。

20xx年八項工作任務:

1、創新經營架構和營銷制度。做強基層市場基礎,構建前后方協同營銷系統;完善聯合經營機制,擴大營銷網絡;集合拳頭力量,強化領導經營責任制;修訂營銷制度,增強激勵制度吸引力。

推動“大土木”產品結構升級。突出特大橋品牌支撐;謀求局鐵路建設主力軍地位;努力形成城市軌道交通板塊;謀求海外業務長期發展。

2、強化生產指揮系統,規范項目管理行為,發揮專業公司作用。提高新物資管理體系的運行效率,理順管理流程,建設供應企業。

第二作業區是有特色的,他有三條主線且特點鮮明。如服務質量、隊伍穩定、安全生產。

服務質量主要表現在計量準確、服務周到、杜絕吃拿卡要及“偷盜”。成品油崗位大多數油品都是馬上可以兌換成鈔票或直接利用的,且多私人小船作業。超常規的競爭手段和鋌而走險的賭徒心理,讓部分碼頭員工處在欲望和理智邊緣掙扎,其服務質量問題表現出多元化、持續性特點,斬草總還除不了根。

安全生產是基層單位的核心工作,抓這項工作的重點就是提高員工業務技能、安全意識和責任心,還有一個讓人很難控制的第三方安全問題,如船方換艙時違章、西煉停泵時找不著人等。

第三篇:企業行政工作報告

一、齊心協力共克時艱、控虧增盈取得全面勝利

自2008年10月以后,受全球金融危機影響,有色金屬市場價格“高臺跳水”,對公司的生存和發展構成了嚴重考驗,企業行政工作報告。面對嚴峻的市場形勢,公司依靠全體干部職工,冷靜分析,沉著應對,同心協力度難關,共建和諧謀發展。公司研究制定了“YDJ-1預警方案”,于2008年11月4日全面啟動實施,并制定了“實施細則”,成立了11個管控中心,確定了有效的工作思路,提出了系統的工作策略和措施,明確了具體的“控虧增盈”目標。圍繞“挖潛增效、控虧增盈”,適時動態調整生產經營組織措施,“因市生法”與“因礦生法”互動結合,實施動態管理,實行全面管控,保證了生產經營活動按既定目標有效推進,全面完成了上級下達的生產經營任務,最終取得了“挖潛增效、控虧增盈”工作的全面勝利。

(一)主要產品產量完成情況(略)

(二)主要經濟技術指標完成情況(略)

(三)主要經營指標完成情況

兩公司全年銷售銅精礦含銅43360噸,鐵精礦52.03萬噸,鋅精礦6852噸,鐵球團70萬噸,實現銷售收入21.64億元;實現利潤總額22338萬元,完成預算19600萬元的114%。

玉溪礦業公司全年銷售銅精礦含銅34465噸,鐵精礦52.03萬噸,鋅精礦6852噸,實現銷售收入13.25億元;實現利潤總額15318萬元,完成預算15000萬元的102%;銅精礦含銅單位制造成本18164元/噸,較去年同期31468元/噸下降13304元/噸;三項費用合計30261萬元,較去年同期39993萬元下降9732萬元;上交各種稅金19763萬元。

云南達亞公司全年銷售銅精礦含銅9704噸,鐵球團70萬噸,實現銷售收入8.39億元;實現利潤總額7020萬元,完成預算4600萬元的153%;銅精礦含銅單位制造成本 24918元/噸,較去年同期35911元/噸下降10993元/噸;三項費用合計7548萬元,較去年同期8379萬元下降831萬元;上交各種稅金6752萬元。

兩公司合計總資產53.96億元,凈資產33.69億元,資產負債率38%。其中,玉溪礦業公司總資產41.27億元,凈資產25.18億元,資產負債率39%;云南達亞公司總資產12.69億元,凈資產8.51億元,資產負債率33%。

(四)安全環保指標完成情況

玉溪礦業公司實現“四無”;發生重傷事故2人次,重傷2人,千人重傷率0.88‰;發生輕傷事故3人次,輕傷3人,千人負傷率1.32‰;呼塵合格率96.6%。

云南達亞公司實現“五無”;發生輕傷事故2人次,輕傷2人,千人負傷率0.96‰;呼塵合格率95.7%。

兩公司污染物綜合排放達標率100%,無環境污染事故。

(五)節能減排指標完成情況

玉溪礦業公司綜合能耗累計完成23251噸標煤,比去年同期下降2165噸標煤。其中原礦綜合能耗完成1.22千克標煤/噸,比考核責任目標3.0千克標煤/噸下降59.3%;選礦綜合能耗完成2.4千克標煤/噸,比考核責任目標2.88千克標煤/噸下降16.7%。

云南達亞公司綜合能耗累計完成8539噸標煤,比去年同期下降1593噸標煤。其中原礦綜合能耗完成2.12千克標煤/噸,比考核責任目標3.37千克標煤/噸下降37.1%;選礦綜合能耗完成3.2千克標煤/噸,完成考核責任目標。

(六)地質找探礦計劃完成情況

2009年計劃安排坑探工程3695米,鉆探工程10355米,計劃投資1825.9萬元。全年完成坑探3491米,完成鉆探7348米,完成投資1487.34萬元。

新增(333)+(334)資源儲量:礦石量1355萬噸,品位0.726%,金屬量98290噸。其中,(333)資源儲量:礦石量578萬噸,品位0.77%,金屬量44457噸。

(七)投資管控情況

玉溪礦業公司計劃投資15532.4萬元,實際完成投資15983.41萬元,完成年計劃的102.89%。云南達亞公司計劃投資10963.5萬元,實際完成投資10446.97萬元,完成年計劃的95.29%。

(八)科技工作完成情況

實施16項科技進步項目,取得科技成果10項;投入科研專項經費1451萬元;成果推廣運用預計創效2800萬元;完成礦山研究院項目工程建設。2008年取得的22項成果在生產中得到推廣運用,實現科技創新與成果推廣創效2812萬元。

二、控虧增盈各項工作強力推進

2009年,是公司抵御金融危機,實現平穩持續發展的一年。在困難面前,公司黨政領導班子帶領全司干部職工,以學習實踐科學發展觀為契機,抓住機遇,加強管理,苦練內功,同心同德,謀求發展,公司的生產經營及黨委工作目標實現情況良好。

(一)用科學發展觀指導工作實踐

按照云銅集團公司的統一部署,公司黨委從2009年3月起開展深入學習實踐科學發展觀活動。通過學習調研、分析檢查、整改落實三個階段的學習實踐活動,使全司上下更深刻地認識到開展學習實踐活動對公司科學發展的現實指導意義和深遠歷史意義。通過學習實踐活動,公司團隊高度統一并形成了“嚴冬可以凍結制約我們生產經營的環境和條件,但是凍結制約不了我們的思想和智慧”的堅定意志與共識,從而更加樹立了戰勝金融危機的信心和決心;通過學習實踐活動,找出了影響制約公司科學發展的突出問題,抓住了認識和遵循礦業發展規律、企業一般規律和企業發展規律,調整完善了公司八個方面的工作機制:一是企業組織架構調整優化;二是產業結構優化;三是資源整合優化;四是礦業開發技術及工藝流程優化;五是經營預算管理模式優化;六是發展方式轉變;七是提升管理創新能力、提高科技創新成果現實轉化率;八是強化企業團隊應對復雜經營環境的意志磨礪和應對能力提升。

(二)圍繞YDJ-1預警方案,措施配套有效

根據云銅集團“挖潛增效控虧增盈”和2009年預算編制的工作部署,為積極應對嚴峻的生產經營形勢,化解風險,度過難關,公司制定了《全面預算化管理YDJ-1預警方案》,并與《公司2009生產經營責任目標考核辦法》和全面預算管理BIE指標管控模式相配套。公司機關各部門、各系統和各專項管控責任工作組按照預警方案的部署和要求,貫徹“方案科學、行動快捷、措施有力、注重實效”的工作方針,遵循“抓關鍵、抓重點、解難題、重指導”的工作原則,在調查研究和科學分析的基礎上,制定了具體的實施細則和管控措施。公司黨政班子成員分工聯系深入各基層單位,有效地幫助各單位確立“控虧增盈”目標,推進各項工作管控措施的貫徹落實,堅定了全司干部職工齊心協力度難關的信心和決心。各二級單位圍繞YDJ-1預警方案管控要求,結合自身生產經營實際,制定了對應的管控措施,增強了抗風險能力,各項工作理性推進。

(三)安全生產管控進一步規范

公司安全環保工作起步早,目標高。一年來,各項安全工作運行平穩。一是將3S系統安全評價級別考核納入目標管理,是公司安全管理領域自主創新、管控集約化、系統標準化、執行規范化的標志;二是“三體系”創建和標準化認證工作有序推進,以“綠色循環持續,國內一流礦業”現代礦業理念規范公司的安全管理;三是現場管理、安全意識進一步加強,安全職責進一步明確與落實;四是進一步建立完善了黨、政、工、團、紀齊抓共管的安全生產管理體系,整體安全環保管控目標處于正常管控狀態。

(四)科技進步工作有新成效

2009年科技管理工作以礦山研究院建成和全面投入運行為載體,提升了第一生產力的內涵動力,實現了科研成果進一步向生產力的轉換。主要項目有三維礦業開發軟件已在礦山的生產建設中得到實效運用;Dimine軟件開發調試工作進展順利,為井下資源有效開采和綜合利用發揮了積極作用;信息化建設取得實效,公司辦公自動化系統和視頻會議系統運行正常,大大提高了工作效率和會議綜合效果。

(五)勞動用工進一步規范、績效考核與評價機制逐步完善、人才戰略工作推進有序

公司所屬各單位認真執行公司預警期人員控制措施,堅持依法治企、以人為本,進一步規范用工行為,嚴控職工人數的無效增長。

為充分激勵、調動各單位及廣大干部職工責任與激情,公司圍繞云銅集團公司“控虧增盈、挖潛增效”工作目標,建立以“經濟效益為導向,利潤或費用控制為重點,堅持效益優先、一廠一策、兼顧公平、激勵與約束機制相結合”的考核評價機制,通過“月考核、月兌現、季平衡、年結算”的BIE管控模式系統性評價,確保了各分支目標與總體目標的高度統一與實現。

2009年,公司在極其艱難、復雜的經營形勢下,仍然將人才開發戰略列為公司發展戰略的重要組成部分。持續加大三支人才隊伍的“外引內培”工作力度,充分重視公司人才隊伍建設“量與質”的提升,為公司“三年發展規劃”及“十二五戰略規劃”創造了人才競爭優勢。

(六)重點項目、持續工程建設完成較好

根據上級公司對2009年投資管控要求,遵照“一保、二壓、三從緊”工作原則,公司全面預算管理YDJ-1預警方案制定了項目管控實施細則,實施項目分級別管控,確保科研項目、安全工程、持續工程以及當期能有效提高技術經濟指標的技改項目投入,兼顧中長期可持續項目投入。規范管理,嚴格招投標管理工作,在投入有限的情況下,各項計劃工程完成較好,重點項目有序推進,為公司可持續發展奠定了基礎。

大紅山銅礦低品位銅鐵資源綜合利用3萬噸/年精礦含銅技改項目,2009年12月已完成項目的安全、環保、消防、檔案等專項驗收工作,計劃在2010年一季度進行項目的總體竣工驗收。

大紅山銅礦西部礦段采礦工程,已完成項目核準需要的礦權、環評、水保、地災、安評等工作,目前正在國家發改委辦理項目核準工作。

龍都尾礦庫中后期排洪系統建設,于2009年2月28日開工,2009計劃投資3000萬元,實際完成3640.25萬元,完成年計劃的121.34%,預計2010年4月底竣工。

獅鳳山銅礦深部1718持續工程,于2008年1月7日開工,2009年完成投資3193.33萬元,至2009年12月累計完成投資6797.06萬元,2010年進行工程的收尾工作。

獅子山銅礦深部持續工程可行性研究已通過云銅集團公司組織的專家審查,前期準備工作進展順利。

(七)全面預算管理的體制與機制不斷完善

效益為主、量力而行、穩中求進是公司全面預算管理的風險意識和穩健方略;以效益為中心、控制成本是全面預算管理的基本原則;資本運營、資金管理、成本控制、風險預警和績效考核是全面預算管理以效益為中心的主要結構體系。公司高度重視外部經營環境的變化,采取的主要策略是審時度勢,把握機遇,規避風險,加速健全公司全面預算管理體制和機制,增強預算的執行力。

公司已經建立了以預算編制為主題的決策機制,以預算執行為基礎的管控機制,以YDJ-1為標志的預警機制,以BIE指標管控模式為代表的執行機制及模擬法人核算為基礎的考核機制。全面預算管理在控制成本,抵御風險,穩健發展中發揮了管理效應。全面預算管理是全員參與、全面涵蓋和全程管控的系統工程,公司各單位層層分解落實生產經營目標,并制定了相應的考核辦法。每月堅持編制資金預算,做到有計劃安排使用資金。在安排生產時生產與經營互動,堅持每月經濟運行分析制度,全面、快捷、精確地把握指標組合運行過程各時效段內的執行狀態,并針對狀態的差異性采取對應策略,及時解決生產經營中的難題,增強了全面預算管理的管控執行力,體現了經營是方向,生產是基礎,營銷是手段,效益是核心的管理理念,確保了生產經營各項工作目標按計劃實現。

(八)實施資源戰略有新突破

礦產資源是企業賴以生存的根基,是公司持續發展的生命源泉,根據公司三年發展規劃的資源戰略目標,在“綠色循環持續,國內一流礦業”的現代礦業理念指導下,堅持“走新型工業化道路”的戰略導向,科學管理,整體規劃,強化地質找礦和資源整合工作,全面貫徹公司的資源戰略目標,為公司中長期發展奠定良好的資源基礎。

在實施資源工作過程中,以資源“增量和增效”互動統一為原則,以各礦山權屬范圍為重點,立足深部及近外圍地質找礦,增加經營性資源儲量,加大資源儲備。

通過整合或多邊合作方式,提升新增資源控制總量,根據整合進度適時安排地質找礦工程,擴大資源儲備;按照省政府、國資委“優勢資源向優勢行業集中”的戰略部署,積極與地方政府合作,快速推進元江礦區資源整合進度;完成大紅山銅礦采礦權變更事宜(擴大礦區范圍,辦理西部礦段采礦權),于2009年11月24日取得采礦許可證;積極推進獅鳳山銅礦和獅子山銅礦采礦權證變更事宜(擴大礦區范圍,開采深部延伸),擴大礦區范圍(開采深部延伸),已獲省、市、縣國土資源管理部門批準,于2009年9月28日取得云南省國土資源廳劃定礦區范圍批復意見書。

(九)完成了規范職工持股及四級公司清理工作

根據云銅集團公司云銅310號《云南銅業(集團)有限公司關于規范職工持股、投資的通知》,公司組織了對職工持股和四級公司的清理工作。此項工作涉及人員多,涉及歷史問題復雜,自然人股權清理工作又與四級公司清理工作交叉,工作難度大。面對諸多問題,相關部門不怕繁、不畏難,積極主動與上級有關部門溝通和匯報,探索工作方法與思路,認真做好財務審計和資產評估等工作,順利完成了這項工作,維護了企業和職工的合法權益,防止了國有資產流失,規范了職工持股和公司投資行為。

(十)非公開發行股票聯動工作有序推進

云銅股份公司定向增發的資金,一部分將投資到大紅山西部礦段建設,這對于解決公司持續發展能力的意義十分重大,這項工作時間緊,任務重。按照云銅集團公司、云銅股份公司的部署,公司與上級公司和券商積極配合,相互聯動,提供大量盡職調查資料,對券商提出需要完善和整改的工作進行了完善與整改。財務審計、資產評估、礦權辦理基本結束,項目立項工作正按計劃推進。

(十一)公司團隊凝心聚力,亮點紛呈

大紅山銅礦以“穩安全、保生產、提品位、降成本”為工作主題,圍繞YDJ-1預警方案,建立了“預警令”發布機制,進一步夯實基礎管理,積極探索“因市生法”與“因礦生法”互動結合,在生產組織過程中大力開展技術創新工作,嚴控生產成本;積極開展全尾砂充填工藝應用和研究,加強鉆孔充填工藝推廣應用,解除采空區橙色預警;全力攻克生產難關,米底莫礦體、主礦體東部完成運輸、通風、充填等系統建設,實現規模開采;龍都尾礦庫排洪系統等重點工程完成了建設計劃。同時進一步優化組織結構,實行小機關大工區建制,形成了機關精簡高效、基層責任效果相得益彰的扁平化管理格局。

獅鳳山銅礦針對資源條件差,經營困難,持續工程建設工期緊、任務重的實際情況,適時調整生產經營組織思路,設立四大管控中心進行目標分解管控,通過技術創新、節能減排,修舊利廢、削峰填谷等多項經營舉措,實現當期生產經營扭虧為盈。在當期生產組織壓力大的情況下,抽調采掘力量,強抓強干,有效推進“1718持續工程”建設,創造出“一年建成一個中段”的好業績,為礦山生產持續奠定了堅實基礎。三家廠銅礦床接替資源勘查項目通過云南省國土資源廳初審。

獅子山銅礦以“先算后干、邊干邊算、反復預算、動態調整”為原則,促進經營、技術、生產組織有機互動。當期生產經營與持續工程并舉,有力推進了深部持續工程建設,當期生產經營效果顯著。堅持科技興礦戰略,完善“精確化裝補球技術”,實施“提高選礦經濟技術指標綜合研究”技改項目,選礦回收率顯著提高。積極加強地質綜合研究,加強邊角礦體、低品位資源回收利用,完成危礦項目深部找礦工作,增加礦山資源儲量,延長礦山服務年限。

思茅山水銅業公司按照“兩級治理,統分結合,集中管理,分級負責”原則,創新管理模式,優化組織架構,理順管理關系,建立了各項管理制度。重點工程項目建設穩步推進,排土場臨時排洪隧道已峻工,永久隧道工程現正常施工;選廠三車間技改擴建項目現正進行最后收尾工作,將于2010年1月底建成投產;110kV變電站正抓緊建設。公司保持了平穩發展態勢。

紅山球團公司制定“靈活實效、適應市場”的產品營銷方針和策略,采取多種措施尋求各方支持,千方百計組織開展原料采購工作,準確把握市場動向,靈活調整營銷策略,創造了較好的經營業績。公司積極爭取國家政策,組織實施了高壓變頻殘碳回收等節能減排技改工程。通過外部采購、營銷工作的有效實施,內部挖潛增效、成本控制,全面完成公司下達的各項工作任務和生產經營指標。

飛亞公司穩步推進各項改革創新,鞏固內部市場,突破外部市場。進一步增強施工項目、管理項目的規范性,公司制定了內部模擬法人經營承包管理辦法,明確公司與施工項目部在經濟活動過程中的“責、權、利”關系,形成具有飛亞特色、適合飛亞發展的項目施工管理機制;通過CM模式及p6項目管理軟件的網絡應用,有效實現投資、工期、質量、安全、廉政五位一體的有機統一,取得了較好的經濟效益。

大理紅蜘蛛礦業公司不斷爭取政府支持,強化股東各方對重大決策的統一,進一步凝聚員工,加強管理,調整生產組織,完善生產工藝和安全治理,改善安全生產環境、設備性能,嚴控成本,有力地保障了生產經營目標的實現。

南亞公司強化內部管理,加快軟、硬實力建設,引進新工藝新設備,提高工作效率,保證工程質量,逐步增強了公司發展實力,全面完成了公司下達的生產任務目標。

晨興公司嚴格管理、強化標準化作業、加大新技術引進和技術攻關力度,以現代化標準配置了試驗設施,業務拓展成果顯著。

河口亞豐公司積極應對市場和政策變化,確立以“出口貿易為主、兼營礦產品”的經營策略,轉變經營思路,拓寬經營渠道,清理了亞強公司股權,降低了投資風險。

云銅技校以“突出實踐能力培養”為特色創新辦學模式,全面啟動技師學院申報工作,已通過省級專家組評審,進入國家認定階段。

玉溪礦業醫院正努力爭取玉溪市新型農村醫療合作定點機構的資質?;踞t療保險統籌費用得到有效控制,外部醫療市場得到拓展,企業醫院品牌形象得到提升。

社保辦事處積極加強與地方政府相關部門的協調與溝通,部分實現了原易門礦務局退休人員管理機構的社會化管理移交,老工傷醫保實現省級統籌;12月31日,職工醫療保險移交玉溪市醫保中心管理工作全面啟動,為構建和諧企業,維護社會穩定作出了貢獻,工作報告《企業行政工作報告》。

公司機關部門積極創新管理,不斷改進工作作風,增強管理、學習、責任、服務意識,強化各項職能,細化工作規程,密切協作,深入基層,工作效率進一步提高,工作執行力和落實力不斷提升,樹立了良好的機關形象。

一年來,公司面對嚴峻的困難和挑戰,依靠管理創新、科技進步、文化引領、團隊素質等軟硬實力的培育與提升,依靠各級領導干部、工程技術人員和廣大職工的信心、意志和智慧及其在各自崗位上付出的艱苦卓絕的努力,公司戰勝了困難,頂住了壓力,實現了工作目標,在此,我代表公司向同志們致以崇高的敬意和衷心的感謝!

各位代表、同志們,成績屬于過去,危機依然存在,任務更加艱巨。面對新的一年,我們需要的是更加堅定的信念、頑強的意志、先進的文化、集體的智慧去迎接新的挑戰,再創佳績。

第二部分 立足穩健持續發展,全面推進風險管理和三年發展規劃實施

在當今復雜、多變的市場經濟環境中,每個企業都面臨眾多的風險因素,除了火災、財產損害、業務中斷等傳統風險以外,還有不斷出現的戰略風險、市場風險、運營風險、人員風險、財務風險、技術風險、安全風險和法律風險等。面對這些風險因素,企業要實現其價值最大化和可持續發展戰略目標,不僅要關注獨立的、個別的風險,更要進行全面的風險管理。它要求企業圍繞總體經營目標,通過在企業管理的各個環節和經營過程中執行風險管理的基本流程,培育良好的風險管理文化,建立健全全面風險管理體系,包括風險管理策略、風險理財措施、風險管理組織職能體系、風險管理信息系統和內部控制系統,從而為實現風險管理總體目標提供合理保證的過程和方法。這是時代發展的必然要求,也是市場經濟條件下企業持續生存與科學發展的前提條件與重要保證。

為固化公司《全面預算管理YDJ-1預警方案》在抵御經營風險中所取得的成功經驗與辦法,使公司風險管理實現從感性管理提升為理性管理、從階段性管理轉化為全過程管理、從自發型管理固化為機制型管理、從個案管理轉化為系統性全面管理、從措施型管理轉化為制度型管理、從當期經營管理拓展到發展戰略管理及文化管理的轉變。公司通過對“YDJ-1預警機制”的系統總結與提煉,提出在全司范圍內持續開展全面風險管理,并組織制訂了《YDJ全面風險管理辦法》。風險管理始于公司戰略目標制定之初,所以,我們要結合資源型企業的特殊性,對規劃實施期內外部環境、執行體系構建、硬實力與軟實力建設項目配置、執行要素、總投入與總產出、風險預測與規避策略等方面進行理性分析與論證。

公司2010年至2012年三年規劃是云銅集團公司三年規劃的組成部分。三年規劃遵循云銅集團公司戰略發展新思路,以科學發展觀為指導,以世界金融危機為背景,以公司2009年末基本狀態為基礎,以未來三年發展內外部預測要件為前提,以全面風險管理為保障,轉變增長方式,追求穩健持續發展,實現“綠色循環持續、國內一流礦業”戰略愿景。

三年規劃發展內涵定位為自主創新,效益主導、以人為本、穩健持續。規劃目標為“1945821”— 保有銅金屬資源190萬噸

— 年自產精礦含銅4.5萬噸— 年產鐵精礦80萬噸— 年產精礦含鋅2萬噸— 年產鐵球團100萬噸

三年規劃力求準確把握國家有色金屬產業調整和振興規劃,抓住國家建立礦業經濟新秩序的機遇,結合資源型企業特點,確立了指導思想、戰略內涵、編制原則,對規劃實施期內外部環境、執行體系構建、硬實力與軟實力建設,配套工程項目配置、執行要素、總投入與總產出、風險預測與規避策略等方面進行理性分析與論證,以期在今后三年實施期內有效推進規劃目標的實現,并為長遠發展奠定堅實基礎。但我們必須清醒地認識到,實現規劃目標依然存在很多不確定性。

規劃期國家礦業政策將在探礦權采礦權管理、地質勘查準入、地質資料服務、提高資源稅等方面進行一系列調整,資源增值稅的上調,資源權屬辦理社會成本的增加,對規劃期經營加重了壓力。

國家對生態環境保護越來越嚴格,對廢棄物排放標準越來越高,礦業開發與生態環境保護的矛盾,公司承擔的法律責任與風險也將同步增大,辦理礦業開發行政許可難度越來越大,時間越來越長,增大了三年規劃目標實現的行政難度。

公司生產經營壓力大,產量任務重,資源消耗快,持續銜接緊張。規劃期資源增量雖然確定了找礦靶區,但勘探風險客觀存在,尤其是權屬內非生產性區域及新整合的空白區,風險概率更大,存量資源消耗速率加快而增量資源補充存在不確定性,對持續工程的建設時效及各當期生產組織帶來一定風險。

規劃配套工程項目較多,總投資較大,資金籌措壓力大,投資存在一定風險。特別是大紅山銅礦西部持續工程14億元資金,融資工作的時效,將對項目建設造成重大影響。

面對公司發展過程中的各種風險,公司唯有實行循環經濟,綜合利用資源,推進節能減排工作,提高水、電利用效率,減少廢石、廢水排放,努力實現“零外排”,努力實現安全生產的長效機制,才能規避行業的資源、環保、安全等風險。加大對政策和市場信息收集和研究,依法高效經營,才能規避政策變化和市場變化帶來的風險。加強項目投資全過程科學管理,積極推進三年規劃配套項目有效實施,才能有效規避投資風險,增強企業盈利能力和可持續發展能力。

同志們,今年是“十一五”規劃實施的最后一年,也是三年規劃的實施啟動年,各單位和各部門必須樹立風險意識、推行全面風險管理,推進公司三年規劃的實施。

第三部分 2010年工作部署

云銅集團公司把2010年確定為“調整發展”年,旨在全方位、深層次調整管理體制、運行機制、產業結構、產品結構、資本結構等不合理方面,以調整促發展,進一步增強責任感、使命感和緊迫感。圍繞“調整發展”年工作要求,結合玉溪礦業公司、云南達亞公司工作實際和發展愿景,必須對公司2010年目標任務進行認真策劃與部署。

指導思想:以科學發展觀和公司“三年發展規劃”為指導,進一步強化公司“綠色循環持續,國內一流礦業”現代礦業理念,繼續堅持以市場為導向,全面啟動YDJ2010全面風險管理方案,把握市場脈搏,探索經濟規律,抓住有利時機,制定有效措施,全面完成公司2010年生產經營各項工作任務。

工作方針:把握機遇,調整鞏固,創新管理,效益主導,穩健發展。

一、2010年工作目標與工作任務

(一)產品產量

(1)銅精礦含銅36500噸

玉溪礦業公司29500噸。其中大紅山銅礦22500噸,思茅山水銅業公司7000噸。

云南達亞公司7000噸。其中獅鳳山銅礦3200噸,獅子山銅礦3400噸,大理紅蜘蛛礦業公司400噸。

(2)鐵球團85萬噸

(3)鐵精礦量56萬噸

(4)鋅精礦含鋅5000噸

(二)利潤目標

玉溪礦業公司利潤目標26777萬元;

云南達亞公司利潤目標5700萬元。

(三)安全環保工作目標:“059131”

0---重傷、工亡、一般設備事故、一般火災事故、一般交通事故為零。

5---千人負傷率控制在5 ‰以內。

9---呼吸性粉塵合格率達到90%以上。

1---污染物綜合排放達標率100%,無環境污染事故。

3---ISO9000質量管理體系、ISO14001環境管理體系、OHSMS18001職業健康安全管理體系通過審核認證。

1---安全標準化企業達標驗收。

(四)地質勘查計劃

全司計劃安排坑探7200米,鉆探16000米,計劃找礦投資4300萬元。計劃銅儲量升級10.56萬噸;新增(333)以上銅資源3.78萬噸;新增(333)以上鋅資源量2.5萬噸。

(五)節能指標

玉溪礦業公司大紅山銅礦原礦綜合能耗1.5千克標煤/噸,選礦綜合能耗2.5千克標煤/噸。

云南達亞公司原礦綜合能耗3.1千克標煤/噸,其中獅鳳山銅礦4.3千克標煤/噸,獅子山銅礦1.4千克標煤/噸;選礦綜合能耗3.2千克標煤/噸,其中獅鳳山銅礦3.5千克標煤/噸,獅子山銅礦2.8千克標煤/噸。紅山球團廠球團能耗43千克標煤/噸。

(七)科技項目計劃

實施科研與技術進步項目20項;投入科研專項經費1486萬元;取得科技成果18項;成果推廣創效2500萬元;技術中心通過省級技術中心認證。

(八)工程項目計劃

玉溪礦業公司2010年安排項目70項,計劃投資49705.35萬元。

云南達亞公司2010年安排項目51項,計劃投資23298.60萬元。

二、圍繞2010年各項工作目標,做好以下主要工作:

(一)認真組織落實《YDJ2010全面風險管理方案》,確保經營目標的實現

《YDJ2010全面風險管理方案》是公司全面風險管理的執行方案,是公司《YDJ全面風險管理辦法》的作業指導性文件,是公司全面預算管理的強化。方案要求以公司及各二級單位生產經營管理目標為導向,以公司各專業管理制度和辦法為前提,以BIE管控模式為分析手段,識別出可能影響生產經營管理目標實現的關鍵因素,在充分調查研究和科學分析的基礎上,有針對性的制定出具體的風險管理實施細則與管控措施。

因此,機關各部門、各專業責任單元及各級責任主體,要認真貫徹落實《YDJ2010全面風險管理方案》各項工作要求,努力培育公司風險管理文化,全面提升風險管理能力,持續改進各項管理工作,確保公司發展戰略目標與經營目標的實現。

(二)進一步強化全面預算化管理

全面預算管理是公司《YDJ全面風險管理》經營管控的重要手段,是公司在一定時期內,根據生產經營目標和資源配置能力對各項業務活動和經濟事項進行相關測算和安排的過程,是對生產、經營、投資和籌資等各方面的總體計劃。全面預算管理是對預算期內生產經營目標分解、實施和控制的過程,也是對企業各種資源和全部生產經營活動進行控制和監督的過程。要用科學發展觀作為指導深入推行全面預算管理,使預算管理制度更加規范,預算目標更加明確,并能以更高的管理效率、更優的發展質量、更有效的資源配置來實現公司戰略發展目標,促進公司可持續發展。

在部門職責中,要突出預算管理職能,充分利用人本管理思想,凝聚預算管理各部門管理人員的力量和智慧,提高預算工作的高度性和全員性,促進各部門預算工作和諧發展,實現企業價值最大化。

進一步完善預算管理制度。按照“程序清楚,權責明確、操作可行,管控有效”原則修訂完善公司“全面預算管理制度”。按照可控性原則,明確各部門、各責任單位在全面預算管理中的責任。

以科學的態度,創新預算管理技術。在2009年探索的基礎上,對數據進行修正分析,測出材料單耗,根據各主要材料當前市場成本來構建公司及主業礦山量、本、利數學模型。將預算編制流程、預算執行流程、預算調整流程固化為信息系統內的程序。增強預算管理應有的剛性。

強化預算考核監督,增強預算執行力。必須圍繞實現公司預算目標,落實管理制度,提高預算的控制力和約束力。各責任主體或執行機構按照預算具體要求,按“日保月、月保季、季保年”原則,編制季、月滾動預算,并建立每月預算執行情況分析制度。跟蹤控制管理,重點圍繞生產產量、成本費用、資金管控和利潤目標四大主題,嚴格執行預算政策,適時實施必要的制約手段,強化預算考核,每月按公司績效考核辦法嚴格考核,充分調動職工的積極性,最終形成全員和全方位的預算管理局面。

(三)強化資金管理和成本費用控制,樹立營銷創效理念,打造完全成本競爭與市場營銷競爭優勢

2010年,公司生產經營任務重,投資項目多,資金在一定時期相對緊張,必須進一步加強資金管控力度。要牢固樹立“預算先行”的資金管理理念,強化資金預算、月度資金預算,充分發揮資金日報、周報、月報、資金流預算的關聯作用,加強對現金流量監控,提高資金使用效率,確保現金流不斷。

繼續加強對成本費用的控制,要在成本費用控制機制和措施上繼續創新,不斷挖潛,針對成本費用的各要素,各成本費用發生的各個環節采取措施,嚴格預算的執行力,嚴禁超預算支出,極限控制成本費用,打造完全成本競爭優勢。

營銷工作要及時掌握市場信息,做好收集和分析研究工作,抓住市場機遇,規避市場風險,樹立營銷創效理念,進一步完善兩段銷售營銷模式,采用現貨和套期保值銷售等靈活多樣的營銷方式,期現聯動,創新增效,保證貨款及時回籠,嚴控資金經營風險,進一步提升營銷工作的質量和水平,創造市場營銷競爭優勢。

(四)堅持科學管理,強化科技攻關,精心組織,努力實現產量及技術經濟指標

2010年要重點抓好“大紅山銅礦低品位銅鐵資源綜合利用工程化研究”、“提高菱鐵礦選礦回收率綜合研究”、“大平掌銅多金屬礦床成礦規律及成礦模式綜合研究”、“大平掌銅礦提高選礦技術經濟指標優化研究”“獅子山銅礦深部持續工程地壓活動及巖石位移規律研究”等項目的實施,解決好制約公司發展的關鍵技術。特別是“提高菱鐵礦選礦回收率綜合研究”項目2010年要取得重大突破。

抓好成果推廣工作。在公司內推廣應用Dimine礦業軟件,實現采礦設計與資源管理智能化水平;推廣大紅山銅鐵合采相關工藝成果,提高開采效率;繼續推廣提高大紅山選廠銅精礦品位項目成果,提高產品品質,增加附加值。

加快“數字礦山”的建設。“數字礦山”建設是公司“十一五”期間的一項重點工程,2010年要繼續加大推進這一項目的工作力度,對通訊平臺完善、主要設備監測及集中控制系統力爭年內基本建成。

(五)遵循礦業開發規律,樹立精細生產組織理念,堅持“量、本、利、安全環保”四位一體新型生產組織模式

樹立以綜合效益為核心,精細管理為手段,科技支撐為保障,增強企業可持續發展能力的生產組織理念。發揮計劃在生產經營中的指導作用,堅持“量、本、利、安全環?!彼奈灰惑w新型生產組織模式,把市場壓力向生產一線傳遞,生產與市場緊密結合,注重生產的實效性與時效性,算了再干,動態調整,均衡生產,效益主導,進一步完善內部模擬市場運行機制,確立安全環保就是效率、效益的理念,確保公司生產經營良性發展。

(六)全力推進公司節能減排工作,創建資源節約型、環境友好型企業

依據行業特點,在資源綜合利用、節能減排、清潔生產等方面,積極對標找短板,持續推進節能減排工作。一是建立組織保證體系和責任體系,明確節能減排責任,把節能減排指標納入對各單位的生產經營考核;二是貫徹國家節能減排方針,圍繞公司節能目標,完善管理網絡,責任落實到人,嚴格檢查考核,提高節能減排工作實效性;三是以“減量化、再利用、資源化”為原則,以“低消耗、低排放、高效率”為基本特征,以項目為載體,推動節能減排工作;四是通過技術改造、設備更新,清理、淘汰技術落后的設備、設施。今年重點對油開關、電機、變壓器、風機、水泵等國家明令禁止使用的設備進行清理,制定規劃、逐步更新;五是依靠科技進步,對全廢石、全尾沙充填和廢水綜合利用等項目進行綜合研究,努力實現零外排;六是優化采掘設計,降低采掘千噸比,降低貧化損失,提高資源綜合利用率,降低采掘能耗。

(七)推進公司三年規劃配套工程項目進程,規范工程項目管理,確保公司可持續發展

三年規劃配套工程項目的實施是公司可持續發展的重要保證。大紅山銅礦西部礦段采礦工程是公司重點持續接替工程,2010年工程建設進入關鍵時期,投資較大,建設任務繁重,加快尾礦庫中后期建設,尤其是中線法堆壩工程的實施;獅子山銅礦深部持續工程是獅子山銅礦的生命工程,時間緊、任務重,生產與建設制約因素復雜;獅鳳山銅礦深部1718持續工程已進入建設收尾階段,但在短時間內要形成新的產能規模仍然存在很大困難,生產持續壓力較大。這三項工程都是生產與建設同時進行,工程建設有關單位和部門必須要有高度的責任感,明確各自工作職責,多溝通、多交流,協調處理好生產與建設關系,嚴格按照網絡技術計劃組織實施,穩健推進工程項目建設,實現生產建設兩不誤。

思茅山水銅業公司選礦廠新增4000噸/日技改擴建項目是公司增強發展后勁的重點項目;三選廠2000噸/日擴建工程要抓好工程收尾和試生產準備工作,確保2010年1月底建成投產;抓緊四選廠技改擴建項目前期準備工作,迅速委托設計單位開展可行性研究,適時啟動項目建設;芒歇菁尾礦庫的建設是思茅山水銅業公司生存發展的生命工程,必須高度重視,充分認識其建設的艱巨性和復雜性,增強項目建設的緊迫感,盡快組織提交可行性研究報告審查,完成項目行政審批程序,盡早開工建設。

元江項目建設前期工作由于多方不可控因素制約,項目推進難度較大,未能滿足云南達亞公司發展要求,要引起大家的高度重視。下一步應積極協調地方關系,推進礦權整合工作,加速行政審批的相關工作,適時啟動項目建設與現有已整合產能的生產經營工作。

依法建設、規范管理。2009年11月至2011年3月是國家治理整頓工程建設領域突出問題時期,云銅集團公司印發了《關于開展工程建設領域突出問題排查工作的實施方案》,各級領導要高度重視,以此為契機,理順管理層級,完善管理辦法,規范投資管理,優化人員結構,促進公司工程項目管理再上新臺階。

(八)實施資源戰略,全面完成公司地質勘查目標

結合公司“三年發展規劃”目標任務,科學規劃、統籌兼顧、合理安排、降低風險,全面推進資源戰略的實施,實現勘查、開發有序進行,確保地質找礦工程的實施,實現資源的合理、高效配置;通過整合或多邊合作方式,提升新增資源控制總量,根據整合進度適時安排地質找礦工程,擴大資源儲備。

根據各礦山資源保有情況和礦山生產現狀,做好礦山資源潛力調查和項目論證工作,選定找礦靶區、靶位,按照第二輪國家危機礦山地質找礦項目申報要求,積極爭取第二輪國家危機礦山地質找礦項目。

地質資料是礦山開發的重要依據,各礦山和有關單位要加強地質資料的綜合研究和管理工作,嚴格按照國家規范編制地質資料,嚴格執行地質資料匯交制度,加強地質資料的開發性研究,充分發揮現有地質資料作用,加強成礦理論、找礦方法綜合研究,指導科學開采。

加大元江礦區、大理紅蜘蛛公司的資源整合與勘查力度,開展大紅山銅礦周邊空白區塊礦業權信息和資料收集整理工作,為資源整合工作提供依據。

(九)繼續推進“質量、環境、職業健康安全”三體系建設,進一步強化安全對標管理

做好安全環保工作是實現公司“綠色循環持續,國內一流礦業”戰略愿景的基礎保障,是公司發展質量的重要標志。實現這一目標,既需要大力實施資源、科技、人才、營銷、文化戰略,奠定資源、技術、人才等方面的支撐,更需要有一流的安全環保管理提供堅實的基礎保障。我們必須要把安全發展、清潔發展擺在更加突出的位置,采取更加有力措施,努力做到發展速度、規模、效益與安全環保相統一,在確定各項生產經營指標時,充分考慮安全環保方面的承受能力,注重社會效益、環境效益,為公司實現科學發展、和諧發展提供有力保障。

2010年公司安全環保管理工作要落實《安全標準化創建方案》、《三體系認證方案》,繼續推進“質量、環境、職業健康安全”三體系建設,進一步強化安全環保對標管理,借鑒和學習先進的安全管理理念、思路與方法,明距離、找差距,建立公司完整的安全生產管理體系,全面推行安全標準化創建,提升公司安全管理水平。公司所屬各礦山單位、全資公司、控股公司要建立安全標準化體系,編寫、評審、執行安全標準化程序文件,上半年達到國家安全標準化二級以上標準;編寫、評審、執行三標體系認證管理手冊、程序文件、管理分手冊,年內通過認證。繼續抓好系統安全狀態評價,清潔生產審核工作,加強重大危險源管理,強化安全生產責任制的落實,加大對協作經濟實體安全管理力度,有效運行激勵約束機制,通過培訓、考核、文化影響等方式切實提高職工綜合安全素質。

(十)進一步調整完善內部組織架構,不斷調整優化內部運行機制

建立權責清晰、分工明確的企業內部組織架構,是公司有效整合內部組織資源,確保公司實現組織目標的根本保障。公司及所屬各單位要緊緊圍繞工作目標與任務的變化,適時調整組織架構,以滿足內外部環境不斷變化的管理需要,充分發揮組織效能。

今年要做好四個方面調整、完善與優化工作,一是根據上級公司對四級公司清理工作的要求及新增單位的實際,及時調整完善公司法人治理結構;二是公司機關各職能部門及各二級單位,要根據上級公司的管理要求,結合公司《YDJ2010全面風險管理方案》管控需求,重新審查、改進與完善現有的各類管理制度,進一步健全內部控制措施,不斷優化內部運行機制,并確保管理制度與控制措施符合上級管理要求;三是公司將有計劃地推廣大紅山銅礦在組織架構調整及建一線隊伍中所取得的成功經驗,不斷完善單位組織架構,優化單位勞動力結構;四是公司機關職能部門要積極適應上級公司調整帶來的管理模式變化的要求,切實做好與上級公司業務對口部門的對接。

(十一)嚴肅單位生產經營目標考核制度,繼續堅持與完善績效優先、統籌兼顧的考核評價機制

2009年公司績效考核兌現工作已全部結束,這是為適應上級公司的管控要求,對各單位進行的預考核、預分配。根據公司《2009績效考核辦法》規定,各單位經營業績與效果的最終評價,將以單位報表與財務審計報告來確定。所以,各單位要認真配合公司做好報表統計與財務審計工作,完成單位生產經營目標考核的復核。

與此同時,公司將繼續堅持完善以“經營業績為核心、目標考核為導向、綜合評價為基礎、全員覆蓋為對象”的考核評價機制。經營業績體現企業盈利能力,目標考核體現公司不同時期價值取向,綜合評價體現單位綜合管理能力與水平,全員覆蓋要求考核指標要落實分解到人。2010年,公司將進一步調整完善考核評價機制,細化《2010年經營業績考核辦法》。另一方面,公司機關各職能部門也要結合自身專業特點、工作目標與管控要求,按系統組織制訂專業考核評價制度,充實完善公司經營業績評價體系。

(十二)繼續做好非公開發行股票相關工作

云銅股份公司本次非公開發行股票對云南達亞公司的體制建設及大紅山西部礦段建設至關重要。這項工作時間緊、任務重、難度大。今年,要繼續做好這項工作,積極配合好券商、審計、評估等中介機構的相關工作,加緊項目行政許可辦理,以此為契機完善各項基礎工作。

(十三)堅持五色文化引領,全面推進公司各項工作

堅持五色文化引領,讓五色文化核心價值理念內化于心,外化于形,固化于制,不斷提升企業和職工的心性修養,這是現代企業保持蓬勃生機、創立百年基業的固本之道。發展是企業永恒的主題,發展也會伴隨著各種困難與危機,我們唯有保持一種平和向上的心態,冷靜觀察企業的現實與未來,以人為本,科學規劃,謀求企業持續穩健和諧發展,這才是公司團隊應有的遠見卓識。各級領導干部要按照公司黨委的工作部署,帶頭踐行五色文化,認真做好五色文化品牌年相關工作。要堅持黨政工作相融互動,同心協力謀發展、抓黨建。要始終保持艱苦創業、清正廉潔、健康向上、責任為先、執行力強的優良品格,努力建樹自身的人格魅力。要協調各方,全力推進和諧企業建設。

同志們,2009年的艱難歷程,我們帶著艱辛、負重、拚搏與收獲的喜悅走過來了。金融危機的艱難使我們的思想更成熟,金融危機的磨礪使我們的意志更堅強。新的一年,新機遇,新挑戰,新壓力,唯有牢記“建云銅原料基地、筑員工發展平臺、肩國企公民責任”和“綠色循環持續,國內一流礦業”的戰略使命和愿景,經受考驗,迎接挑戰,一步一個腳印扎實工作才是我們的選擇,逆水行舟,不進則退。我們堅信,在云銅集團公司的堅強領導下,堅持文化引領,堅持管理創新,堅持科技進步,堅持苦練內功,把握機遇,動態調整,優化結構,成本創效,就一定能迎來玉溪礦業公司、云南達亞公司更加美好的明天!

第四篇:XX年企業行政工作報告

XX年企業行政工作報告

“行政”指的是一定的社會組織,在其活動過程中所進行的各種組織、控制、協調、監督等活動的總稱。XX年企業行政工作報告,歡迎閱讀。

XX年企業行政工作報告一:XX年,在公司領導的正確領導及大力支持下,在兄弟部門的大力協作下,面對激烈的市場競爭形勢,行政部緊緊圍繞管理、服務、培訓、招聘等工作重點,注重發揮行政部承上啟下、聯系左右、協調各方的中心樞紐作用,為公司圓滿完成各項目標任務作出了積極貢獻?,F將一年來的工作情況匯報如下:

一、認真履行職責,抓好內部管理。

一是建立健全了各項規章制度。我公司今年6月開始運轉,各項管理工作從零開始,為保障公司的正常有序運轉,行政部制定出臺了 考勤、著裝、資產管理等 一系列規章制度,使公司管理工作基本實現了規范化,相關工作達到了優質、高效,為公司各項工作的開展創造了良好條件。二是狠抓員工禮儀行為規范、辦公環境辦公秩序的監察工作。嚴格按照公司要求,在公司員工行為規范和辦公環境等員工自律方面加大了監督檢查力度,不定期對員工行為禮儀、辦公區域清潔衛生進行抽查,營造了良好的辦公環境和秩序。

二、強化服務意識,為公司和客戶提供優質保障。行政部工作的核心就是搞好“三個服務”,即為領導服務、為員工服務、為客戶服務。一年來,我們圍繞中心工作,在服務工作方面做到了以下三點:一是積極完成總經理交辦各項工作任務,當好公司領導的參謀和助手,主動為公司領導分憂解難,對領導交辦的臨時性工作任務基本做到了及時處理及時反饋,當日事當日清。二是想方設法搞好員工的工作、生活、娛樂等各項保障,對公司部署的重點工作,力求考慮在前、服務在前,特別是采購、辦公耗材管控及辦公設備維護、保養等日常工作,計劃周密,措施到位,保障有力。在協助配合其他部門工作上也堅持做到了積極熱情不越位。三是認真做好客戶聯誼會準備和組織工作,保障了每期聯誼會的圓滿成功,協助理財部門搞好客戶跟蹤,保障客戶及時續簽合同或按約解除合同。每月底對每位客戶進行一次電話回訪,保障了客戶與公司的充分溝通。

三、加強人事管理,為公司搞好人才招聘和培訓。一是積極為公司招聘人才。為解決公司發展的人力需求,今年以來,行政部按照公司領導的指示,多次參加人才市場招聘會,為公司招聘員工。二是扎實搞好員工中。為了能切實提高員工素質,以更好地適應市場競爭,我部積極配合公司把優化人員結構和提高員工素質與企業發展目標緊密結合,把培訓工作的規劃納入部門整體的工作計劃之中,大力加強對員工的思想和專業技能等方面的培訓,每周組織公司員工進行各種業務學習和培訓,使員工的業務水平得到有效提升,保障了各項業務工作的正常開展。

四、存在的不足

過去的一年,在公司領導的重視和指導下,得到了各部門的大力協助下,行政部取得了一定的成績。盡管我們取得了一定成績但仍存在著很多不足之處,主要表現在以下幾個方面:一是由于行政部工作常常事無巨細,每項工作我們主觀上都希望能完成得最好,但由于能力有限,不能把每件事情都做到盡善盡美。二是對公司各部門有些工作了解得不夠深入,對存在的問題掌握真實情況不夠全面,從而對領導決策應起到的參謀助手作用發揮不夠。三是抓制度落實不夠,由于公司事物繁雜,基本檢查不到位,因而存在一定的重制度建設,輕制度落實現象。這些都需要我們在今后的工作中切實加以解決。

五、20** 年工作打算

XX年即將過去,新的一年將要到來。在新的一年里,我們將繼續圍繞公司中心工作,克服缺點,改進方法;深入調研,掌握實情;加強管理,改進服務;大膽探索行政部工作新思路、新方法,促使行政部工作再上一個新臺階,為公司的健康快速發展作出更大的貢獻!下面根據本工作情況與存在不足,結合目前公司發展狀況和今后趨勢,行政部計劃從下幾個方面開展201 2 的工作:

1、努力提高行政辦公室人員的綜合素質,加強理論學習、業務學習,強化服務與管理意識,制定相應的考核管理制度,明確分工,充分調動工作積極性,使公司后勤服務管理工作再上新臺階。

XX年企業行政工作報告二:各位代表、同志們: 我代表公司向大會作行政工作報告,請審議。

一、20xx年主要工作完成情況

20xx年,在集團公司和xx公司的正確領導下,在各股東單位的支持下,公司全體員工緊緊圍繞“世界領先、中國一流”現代煤炭企業建設目標,突出抓好生產經營、基本建設和竣工驗收三項重點工作,不斷完善生產經營機制,實施管理創新,安全質量標準化保持一級,煤炭產銷連創新高,經營管理成效顯著,基本建設進展順利,竣工驗收積極推進,企業文化建設和“五精”管理全面啟動,各項工作均取得了良好的成績。10月12日,礦井生產原煤突破1000萬噸,在全集團公司率先實現了千萬噸礦井目標;11月4日提前57天完成了全年1100萬噸生產計劃;11月26日提前36天完成了1200萬噸的全年奮斗目標;全年共生產原煤1311萬噸,實現銷售收入億元,利潤總額億元。主要經濟指標完成情況:

---全年原煤產量計劃1100萬噸,實際完成1311萬噸,完成全年計劃的119%,完成奮斗目標1200萬噸的109%。---全年掘進進尺計劃320xx米,其中開拓進尺3100米;實際完成32261米,其中開拓進尺3181米,超計劃261米。---全年煤炭銷售計劃1100萬噸,實際完成1309萬噸,完成全年銷售計劃的119%,完成銷售奮斗目標1200萬噸的109%,實現了產銷平衡。

---原煤完全成本計劃135元/噸,實際完成137元/噸。剔除政策性增支因素后為134元/噸。

---銷售收入計劃億元,實際完成億元,完成全年計劃的143%。---利潤總額計劃億元,實際完成億元,完成全年計劃的169%。---基本建設計劃投資億元,實際完成億元,完成全年計劃的136%。

---原煤全員工效噸/工,回采工效382噸/工,掘進工效 米/工。

---安全實現了無重傷以上事故,無重大環境污染事件,安全質量標準化保持了集團公司一級標準。---員工收入保持了持續增長態勢。

回顧總結一年來的工作,主要有以下幾個方面的特點:(一)原煤生產連創新高。年初,結合生產實際,適時調整生產部署,形成了一采一備的綜采生產布局。2月份完成了15202工作面安裝工程,組建了綜采二隊;8月份,僅用30天時間完成了25201工作面安裝任務,實現了雙翼開采,為全年原煤生產創水平奠定了基礎。

從二季度開始,連續組織原煤生產會戰活動。4月份,創造了月產121萬噸、日產萬噸、單面日產萬噸、日銷萬噸的礦井紀錄。8月份,利用綜采一隊搬家倒面之機,適時組織綜采二隊開展單面創水平活動,創出了單面月產原煤萬噸、單面日產原煤萬噸兩項新紀錄。9月初,組織了大干三個月、完成全年奮斗目標的生產會戰。當月生產原煤131萬噸,刷新了礦井月產新紀錄;10月份,再次創出原煤生產萬噸的優異成績。全年累計生產原煤1311萬噸,超計劃211萬噸,在全集團公司率先達到了千萬噸礦井生產能力,實現了當年試生產,當年達到設計能力的目標。

(二)掘進任務順利完成。按照建設快速掘進作業線的現代化掘進工作思路,組建了連采掘進作業線,針對設備缺陷和專業化服務單位人員素質(重慶市政府工作報告XX)低等原因,及時召開掘進專題會議,分析解決工作中存在的問題,建立了考核激勵和清退制度,有效緩解了掘進工作緊張局面。9月20日以后,連采工作面進尺日均達到50米以上,創出了日單進81米、月進尺1726米的新水平。

同時,為了進一步加快快速掘進作業線建設速度,在多方考察論證的基礎上,引進了具有國際先進水平的美國比塞洛斯公司連采機,經過多輪談判,爭取到了買二贈二的優惠條件,采購了四套連采機,為實現礦井快速掘進,提供了保障。(三)煤炭銷售成績顯著。完成了篩分破碎車間整體加固,改造了地銷系統,增添了計量設備,新增加兩個裝車點、三臺地磅,配齊了銷售人員,進行了專業培訓,山下快速裝車站按期投入使用。進一步加大了儲、裝、運的監管,使產品銷售各個環節實現了規范化管理。同時,成立了煤質檢測檢驗中心,配齊了采制化人員,嚴格執行采樣、制樣、化驗制度。加大產品篩選力度,增加產品品種,原煤入選率達到了49%以上,塊煤率達到%,提高了產品附加值和綜合效益。全年平均售價357元/噸,比計劃售價296元/噸,提高了61元/噸,增加銷售收入億元XX行政工作報告XX行政工作報告。

積極與銷售分公司協調,對不同流向、不同類型的用戶進行合理調配,特別是在山西興縣大橋跨塌期間,克服諸多制約因素,積極與交警部門配合,加強道路疏通,保證了地銷煤順利出境。紅檸鐵路開通后,配齊裝車人員,調試了裝車設備,目前已達到了55分鐘完成一列車的裝運水平。9月份煤炭銷售136萬噸,日最高銷售萬噸;10月份銷售144萬噸,日最高銷售萬噸;11月22日創造了日銷售萬噸的最高紀錄(含鐵運量),為超額完成全年原煤生產任務,做出了積極貢獻。

(四)竣工驗收穩步推進。我們始終把礦井竣工驗收作為全年的中心工作,公司指定一名副總經理專門負責,特別是集團公司和xx公司竣工驗收緊急會議召開后,堅持每月召開一次竣工驗收協調會,查找問題,督促進度。目前已完成工程質量備案、消防、職業衛生、檔案、水保、環保六個單項驗收。11月份,完成了竣工審計報告。聯合試運轉、安全設施驗收已通過省級部門初驗,采礦證的辦理通過了國土資源部九司會審。與集團公司簽訂了《采礦權價款支付協議》,竣工驗收整體工作全面推進。

(五)基建工程基本完成。全年基本建設計劃投資億元,實際完成億元。洗煤廠總包工程已完工,并于11月份完成了聯合調試;南區道路、副井口房已投入使用;礦外輸水管線已全部完工;取得了2#蓄水池及南區道路規劃許可證;聯建調度室裝修改造、膠輪車庫、水泥庫、設備庫棚主體全部完工;景觀工程全部完成,礦區生態環境得到了根本改善。(六)經濟運行科學規范。建立了以生產技術部門為中心,財務部門配合、監督、控制的成本管理體系和內部價格管理體系,將資金、成本和專項資金等全部納入預算管理,層層進行分解,橫向到部(室),縱向到區隊,落實成本管理責任。成立了財務核算中心,實行內部模擬市場化運行,增強了成本管控能力。進一步加強財務管理、計劃管理和統計管理,規范招投標程序,在同等質量下實行最低價中標,材料價格平均下降了10%左右。堅持每月將經營計劃與生產計劃同步下達,每月召開成本分析會,對經濟運行過程中存在的各類問題,有針對性地加以解決。為了提高資金使用效率,降低財務費用,分別于9月份、12月份,提前歸還銀行貸款6億元。同時,積極配合稅務事務所,完成了西部大開發15%所得稅稅率優惠的確認工作,減免所得稅3374萬元,受到了上級組織的嘉獎。

(七)安全管理全面加強。一是先后制定印發了《關于切實做好20xx年安全生產工作的決定》《安全生產獎罰實施細則》、等規范性文件,健全了安監員班前學習、井下交接班、盯面檢查等八項制度,推行安全監督和安全管理相對分離的管理模式。加強安監隊伍建設,補充安監員16人,保證了“三員開工驗收確認制度”和“四位一體安全生產負責制度”的落實。制定了應急救援預案,建立了應急救援防范體系,開展了透水、消防應急救援演練。每月至少召開一次安全辦公會議,及時解決安全方面存在的問題。加強員工培訓工作,全年累計舉辦各類培訓班64期,培訓3909人次;開辦了高級工商管理碩士(MBA)培訓班,聘請西安科技大學教授舉辦了3期“五精”管理知識專題講座,收到了良好的效果。二是嚴格落實安全生產責任制和帶班、跟班制度,狠抓現場安全管理。每周組織開展一次安全大檢查,開展零點行動每月不少于兩次,對查出的安全隱患進行分類,按照隱患等級逐條落實整改,及時組織復查驗收消號,實現了隱患排查治理閉環式管理。全年共查出各類隱患2599條,整改2599條,整改率100%,隱患罰款萬元。同時,加大安全獎罰考核力度。生產區隊實行“四三三”安全結構工資,當月工資的40%與安全掛鉤考核;設立了安全風險個人資金帳戶,實行了安全風險抵押制度;安全周期獎與個人入井次數、抓“三違”次數、查處隱患條數全面掛鉤。

三是先后開展了“一通三防”、防治水、輔助運輸、供用電安全管理等專項治理活動。投資萬元,委托西安煤科院地震所,對周邊小煤窯采空區進行了地震法探測,探測面積平方公里;投資383萬元,對5-2煤和4-2煤火燒區邊界及富水區域進行了瞬變電磁法勘探;投資萬元,對25201、25202工作面進行了頂板鉆孔疏放水;投資205萬元,完善了巷道自動噴霧裝置17套、轉載點自動噴霧裝置4套,分別給采煤機、連采機、綜掘機安裝了外噴霧裝置各2套;印發了《膠輪車尾氣管理辦法》,將汽車尾氣納入瓦斯管理范疇,有效減少井下尾氣排放,礦井空氣質量得到了明顯改善。四是安全質量標準化建設成果顯著。累計投資1500多萬元,創建了15202、25201精品采煤工作面,建立了區隊長示范區并掛牌管理,實現了標準化工作動態達標。整理完善了副斜井5-2煤輔運大巷供水、消塵管路6000余米、電纜橋架3000余米;安裝15202、25201輔運、膠運、回風順槽供排水、注氮、壓風管路總計15000余米,并對管路、閥門全部進行了刷漆編號。在副斜井、輔運大巷、15202、15203、25201輔運順槽安裝警示反光標識120xx余米,形成了管路、纜線、標識一條線,達到了美化、亮化效果。建成了人員定位、輔助運輸信集閉、礦壓觀測、束管監測、安全監測監控、工業電視監控等系統,實現了瓦斯、一氧化碳、礦壓、通風等全方位實時監控,規范了輔助運輸車輛秩序,實現了礦井通風、供電、供排水自動化。工業信息化建設工作,被中煤協會評為20xx先進單位。

五是班組建設全面加強。建立健全了班組22項管理制度和17種臺賬,開展了班前禮儀、安全宣誓、優秀班組授旗等活動,承辦了xx公司班組建設座談會,全方位推廣班組建設先進經驗。從10月份開始,對公司60個班組進行了全面考核,評出優秀班組7個,最差班組2個,舉行班組授旗儀式2次。推行了“五精”管理、準軍事化管理,分單位開展了應急管理、安全風險評估、手指口述、崗位描述等試點工作。深入開展了“安全生產月”和“百日安全”活動,保證了全年安全生產無重傷以上事故。

(八)科研項目穩步實施。先后完成了礦井及生活水處理、檔案信息化與數字化應用,大采高綜采工作面安全高效設備配套技術研究、xx礦區煤炭資源開采對水資源影響評價、地震法探測小煤窯邊界研究等10個科研項目。其中,陜北礦區建設一流現代化礦井綜合技術研究、5-2煤火燒區邊界及富水性探測研究、檔案信息化系統建設、生活污水處理站MRB生物技術推廣應用等4個項目,通過了集團公司組織的評審,目前正在申報評獎;4-2煤火燒區邊界及富水區域瞬變電磁法勘探研究,5-2煤巷道錨網支護優化研究等項目,正在積極實施。

(九)環境保護取得實效。委托神木縣林業局編制了《林草地占用可行性研究報告》,開展了土地勘查定界工作。沉陷區居民搬遷工作穩步實施。協調縣國土資源局,對井田范圍內壓覆資源的違章建筑進行了清理,治理面積1149畝;投資約20xx萬元,完成了地面10KV高壓線路搬遷改造。制定了《供用電管理辦法》,開展了供用電專項治理活動,有效降低了電力消耗XX行政工作報告工作報告。投資400余萬元,增設了地面污水處理站超濾裝置,使處理能力由每小時180立方米提高到300立方米,補充了生活用水的不足;投資38萬元,從污水處理站至風井攔水壩埋設DN159管路2300米,更換了大功率、大流量排水設備,實現了礦井污水達標排放。(十)企業文化建設深入推進。遵照華煒董事長到公司視察時的指示要求,多次邀請集團公司、xx公司有關領導、專家,召開企業文化專題研討會,確立了“共舉、共生、共創、共贏”的企業文化理念體系和“樹煤業旗幟、做中國一流”的企業愿景,形成了企業視覺識別、企業文化管理理念和員工行為規范系統。8月12日,xx公司在中能榆陽召開“五精”管理現場觀摩會后,我們及時成立了“五精”管理領導小組,制定印發了《推行“五精”管理工作的通知》,各單位制定了實施方案,“五精”管理工作全面啟動。10月29日,公司組織召開了“五精”管理學習經驗匯報會,“五精”管理工作進入了全面實施階段。

組織開展了多種形式的文藝演出、演講比賽、知識競賽、乒乓球比賽、“迎七一”書畫攝影比賽等文體活動,參加了xx公司羽毛球比賽、承辦了xx公司歌詠比賽等活動,在xx公司籃球和大合唱比賽中分別榮獲第一名、在集團公司“紅柳林杯”詩文朗誦比賽中榮獲第三名。同時,積極解決員工醫療衛生、社會保障等方面的實際問題,改善了單身公寓生活設施,先后投入370多萬元,為員工更新電視機291臺、棕墊848塊、床單被罩2200套、被褥1100套,為員工創造了良好的生活環境,被集團公司評為了20xx文明單位。同時,積極承擔社會責任,全年向地方政府上繳各項稅費約億元(其中:上繳國稅億元,地稅億元,地方性費用億元),為區域經濟發展做出了積極貢獻;向吳堡縣捐贈扶貧款45萬元、贈送電視機291臺(價值約33萬元),向神木縣受災群眾捐款萬元,企業知名度和美譽度進一步提升。

按照統籌兼顧,整體推進的原則,物資供應、機加工修理、后勤保障服務等各項工作,均取得了良好的成績。XX年企業行政工作報告三:各位代表、同志們: 現在,我代表礦行政向大會做工作報告,請審議。

一、XX年工作的基本情況

XX年,全礦職工認真按照礦黨政的總體部署,緊緊圍繞“創業創新、強企富民”的工作主題,乘勢努力,加快發展,各項工作取得了較好成績,主要經濟指標在高位穩定增長,較好地完成了七屆四次職代會提出的各項奮斗目標,企業再次獲得“煤炭工業高產高效礦井”榮譽稱號,取得了良好的“xx”開局。

XX年,我們加快結構調整步伐,異地項目部發展和本部做精煤炭、做大非煤都取得了實質性成果。主要經濟技術指標完成情況是:

原煤產量170萬噸,完成集團公司下達計劃。

綜合進尺12834米,超集團公司下達計劃126米,其中開拓進尺3169米,超集團公司下達計劃698米。

原煤制造成本支出23966萬元,比預算減少181萬元;原煤期間費用支出6782萬元,比預算減少390萬元。全年實現利潤10112萬元,比預算超利1932萬元。主業外向收入13693萬元,比預算增收543萬元。物業公司營業收入1875萬元,比礦考核計劃增加375萬元;實業公司營業收入11569萬元,比預算增收569萬元。全礦在冊職工年人均收入萬元,與XX年同比增幅為,在崗職工年人均收入萬元,與XX年同比增幅為 %。其中實業公司在崗職工人均收入萬元,與XX年同比增幅達10以上;物業公司在崗職工人均收入萬元,與XX年同比增幅為。分流職工396人,自然減員105人,完成了集團公司下達的減員分流指標。

一年來,我礦認真執行煤炭生產集約高效的方針,不斷優化生產組織,大力發展采掘機械化,全礦機械化產量萬噸,機械化程度達,巖巷掘進裝載機械化程度和掘進綜合機械化程度均達100,全年完成薄煤層開采萬噸;認真抓好煤系配采,加強現場煤質控制,煤炭平均發熱量穩定在5610大卡/千克左右,達到了集團公司考核合格指標;加強對生產線勞動力資源優化整合,勞動效率大幅度提高,原煤全員效率達噸/工;全面推行內部二、三級市場化運作,重點完善現有內部價格體系及生產班組內部承包,充分調動了基層單位參與管理的積極性;做精做細煤炭資源,主動適應市場需求,不斷擴大品種煤產銷量,通過銷售手選塊煤萬噸,精塊煤萬噸及提高煤炭質量獲得獎勵等增收1406萬元;強化職工安全技能培訓,全年舉辦各類培訓班68期,培訓職工達2309人次,超額完成年初下達的2019人的培訓計劃;持續開展“三違”治理活動,落實責任,嚴格考核,全年累計治理 “三違”985人次,“三違”現象得到了有效遏制;加大安全投入,提高礦井安全保障能力,先后完成了35kv變電所改造工程、東一絞車電控改造工程等重點項目,累計投入資金萬元,其中礦自主投入萬元;實施安民、富民工程,擠出部分資金,分階段實施了工人村浴室改造、井下環境改造、平安小區創建等“民心工程”,有效地改善了職工工作和生活環境,提高了職工的福利保障水平;高度關注困難職工生活,對全礦困難職工進行了調查摸底,建立了困難職工幫扶檔案,全年累計發放“三會”補助金萬元,發放救濟金萬元。

第五篇:企業行政工作匯報

篇一:2013公司行政工作報告 凝心聚力強管理 奮發圖強嚴執行

為推進公司經濟效益持續健康增長而努力奮斗

——在公司*屆*次職代會暨*年工作會議上的工作報告 各位代表、同志們:

一年艱苦拼爭,大家辛苦了!

這次會議是在基建市場初步回暖、公司發展仍處困境的形勢下召開的一次重要會議,急需大家以主人翁姿態,共同為公司發展謀劃新思路、展示新作為,齊心協力推進公司走上經濟效益健康增長的發展軌道。

下面,我向大會作行政工作報告,請審議。

一、2012年工作回顧

2012年是公司重組以來最為艱難的一年。在集團公司的堅強領導和全體職工的共同努力下,我們經受住了市場、資金、管理、穩定的嚴峻考驗,保證了公司生產經營的正常運轉和職工隊伍的基本穩定。

1.經營目標全部實現。全年完成企業營業額35.6億元,較集團下達調整指標超額2.1%;新簽合同額40.03億元,完成目標;實現利潤4660萬元,較目標超額10.9%,較上年增長7.0%;全員人均年收入58169元,其中在崗職工63586元,分別較上年增長1.39%和0.08%。新簽合同額、企業營業額雖較上年有所下滑,但在當前形勢下已十分不易,我們在集團仍排名前列。

2.市場開發逆境不俗。在市場低迷、招標很少的情況下,我們抓住機遇,拿到**線和**線兩個大標,穩住了大局,穩定了人心。同時,中標**高速與**高速,**鐵路和**、**房建項目,開發任務全部完成,混凝土公司和物業公司市場開發再創新高。同時積極協助集團公司做好**地鐵bt和**高速bt項目并獲得較高的任務量。3.重點工程捷報頻傳。**隧道率先貫通,**鐵路**梁場廣受贊揚,**客專順利通車,**高速提前完成保開通表現優異,**二線全線最快,**城際快速進點開工,**線迅速交驗,**地鐵6號線進展有序,**線**車站再顯既改優勢,**地鐵8號線名列前茅、**10號線地鐵盾構創集團月掘進記錄、**地鐵8號線區間暗挖施工順利通過過人行天橋、暗河和環線等風險源。技術能力不斷提升,**隧道貫通精度達到毫米級,熟練掌握高鐵預制梁的施工技術,架梁能力已初具規模,取得三項省部級工法更是公司歷史性的突破。全年未發生安全質量責任事故,**工程榮獲“全國用戶滿意獎、市政金杯示范工程”,**公路和**公路雙雙獲得國家優質工程銀質獎,**地鐵**站獲得北京市“長城杯金質獎”。

4.項目管理穩步提升。將提高項目創利能力作為企業生死存亡的大事,“盈利光榮、虧損追責”理念逐步深入。**線全面實行架子隊試點開局良好,各方面管理均取得長足進步。公司項目管理的深度和強度逐步提高,人員、資金、物資、裝備、勞務五大資源公司統一配置能力明顯增強,架子隊建設步入實施推進階段。

5.管理提升全面推進。深入開展管理提升活動,公司《管理提升活動實施方案》穩步推行,內控體系制度初步建立。工程經濟管理意識與能力普遍增強,全年取得合同外收入5.7億元,清收外部欠款2.8億元。費用控制成效明顯,公司管理費較上年下降3.52%,機關管理費可控部分下降17.3%,業務招待費下降

7.8%,更在資金十分拮據之下減少貸款1500萬元。6.企業隊伍基本穩定。各級領導率先垂范,全體職工共克時艱,共同保證了企業的穩定發展。年初確定的八件實事全部完成,**危房改建順利交付,**高層住宅積極報建,全體職工進行了體檢,解決了**基地集中供暖問題。切實保證了下崗職工基本待遇和困難職工基本生活,妥善處理了農民工欠薪和內退職工上訪問題,“十八大”期間未發生任何不穩定事件。回首2012年,公司在負重爬坡之際遭遇市場寒冬,雖步履維艱但仍堅定前行。這離不開集團公司的堅強領導,離不開全體職工的拼搏奉獻,也離不開離退休老同志和職工家屬們的關心支持。在此,我代表公司,向在企業困難之時仍始終不渝地相信我們、關心我們、支持我們的領導和同志們,致以崇高的敬意和衷心的感謝!

在肯定成績的同時,我們更應查找導致經營困難、制約持續健康發展的深層次原因。效益不佳只是表象,市場突變只是誘因,根源則是我們管理思想、管理機制、管理素質和管理方法長期滯后的累積。我們突出存在五個過于依賴: 一是施工規模過于依賴鐵路市場,在鐵路投資急劇下滑之下,路外市場發展不穩定,規模明顯縮減,路內項目仍占公司新簽合同額的三分之

二、企業營業額的一半以上。二是工程管理過于依賴項目部自身能力,公司推行項目全面程序化管理,強化執行力已近七年而管理仍未到位,對項目系統策劃、強制規范、資源支持、幫助指導欠缺,大多依靠項目單打獨斗,出現問題又傾公司之力、不計成本。三是管理項目過于依賴分包,對工程總體把控能力不強,缺乏自主施工能力,分包管控停留于制度層面而執行不力。四是企業管理過于依賴慣性,對歷史痼疾多有焦慮而鮮有行動,日常工作疲于應付而闖勁不足,各項管理重制度建設而輕執行落實,嚴峻的生存危機未促成全員同心奮起,企業沒有完全進入過苦日子的狀態。五是項目創效過于依賴自覺,對成本責任目標掌控不緊、執行不力、獎罰不嚴,項目部對責任目標缺乏敬畏,各單位對創造利潤、主動上繳動力不足,“盈利光榮、虧損追責”未形成制度化和強制力。這些問題亟需引起我們高度重視并盡快加以解決。

二、2013年形勢與任務

冷靜分析當前形勢,既充滿機遇,又困難重重。

一是基建市場企穩向好。鐵路基建投資停滯兩年后開始恢復性增長,年內投資5200億元,一些停工半停工項目逐步啟動,路內招標明顯增加。伴隨國家城鎮化建設的推進,市政投資將進一步擴大,地鐵更進入全國性大發展時期,公路建設繼續保持穩定發展態勢。公司有望走出低谷,再次轉入規模增長階段。

二是公司管理滯后的局面正在改變。市場突變雖令我們生存艱難,但也倒逼我們必須強抓管理,回歸創造利潤的企業本質,成為我們轉變發展方式的契機。隨著集團公司管理提升的強力推動和我們管理短板的日益凸現,公司上下效益意識、成本意識已空前強烈,項目管理制度體系日臻完善,日常督控正逐步加強,效果已初步顯現,**線、**地鐵、**地鐵等新開項目均展現良好勢頭。

三是公司發展前景依然看好。我們市場開發在**局和**局鐵路市場、**市地鐵市場保持前列,目前接轉工程量還有80多億元。工程管理能力增強有目共睹,各大在建項目安全、質量、進度、信譽基本穩定可控。集團公司在理念、資源、管理上的強大支持,我們在十分困難的形勢下經受了考驗、錘煉了意志,更增強了轉危為機、持續發展的信心。

四是公司仍處于十分困難的時期。受規模縮減、高額負債以及管理慣性、歷史包袱的影響,困難形勢將會延續甚至加劇,保證資金供應、保持正常運轉和維護企業穩定仍將長期承受巨大的壓力。

面對當前形勢,悲觀失望、怨天尤人只會滑向更加艱難的境地,而堅定信心、積極應對則會成為回升向好的起點,命運掌握在我們自己手里。當前的局面決不可持續,雖不能急于求成,指望一蹴而就終極解決,但必須直面困難、盡快轉變,在保持企業平穩運行的基礎上,通過抓新項目、通過抓執行力、通過抓管理細節,逐個突破,循序改進,推進公司向好的方向發展。這既是廣大職工的期盼,更是各級領導的責任。只要我們勇敢面對,以責任與忠誠喚醒我們工程人不甘人后的血性,以危機與差距激發全體職工奮起直追的動力,以激情與毅力求得發展方式和項目管理的突破,就一定能邁入健康增長、良性發展的坦途。

公司2013年工作思路是:深入貫徹十八大精神,以經濟效益健康增長為抓手,以公司管理年活動為契機,圍繞“發展規模、突破管理、凝聚人心”三大任務,推進“工程經濟、物資管理、勞務分包”三項提升,確保公司持續穩定發展,為爭取“十二五”末經營狀況基本好轉扎實邁進。

爭取“十二五”末經營狀況基本好轉是公司堅定不移的目標。就是要在去年的基礎上,繼續減少貸款額度,堅決杜絕新開項目發生虧損,強力保證既有虧損項目減虧扭虧,保證公司現金正向流入,保證社保按期繳納,向實現四年扭虧目標扎實邁進。

主要經營目標是:新簽合同額40億元,企業營業額40億元,實現利潤4000萬元,職工收入穩中有升。

三、2013年重點工作

(一)發展規模,加快增長

一要以市場開發增長為規模增長奠基。調整開發思路,增強目標的挑戰性,將施工任務分配與參與開發的多少、開發目標考核與項目效益評估、領導績效考核與開發成果更加緊密掛鉤。調整開發重心,在依托集團優勢鞏固鐵路市場的同時,集中精力發展路外尤其是地鐵市場,盡快提高路外比重。調整開發責任分工,公司重點做好市場研究、項目跟蹤、資源統籌、重點客戶維護、投標質量控制和重點項目投標,具體標書編制逐步轉由各單位和項目部承擔。調整開發資源配置,按照攬管一體化的思路,配強鐵路、公路、地鐵、市政、房建五大專業板塊開發篇二:集團公司2012行政工作報告 團結一致 堅定信心

為完成后勤服務集團公司各項目標任務而 努力奮斗

——在服務集團2012年工作會上的報告

總經理 xxx(2012年1月10日)

同志們:

今天的會議,是服務集團組建以來召開的第一次工作會議,這次會議對上級集團總公司后勤服務產業來講,具有承前啟后、繼往開來的歷史意義,會議的成果必將載入公司史冊?,F在,我代表服務集團,就2011年的工作情況、當前面臨形勢,以及2012年工作思路、目標任務和具體措施,向大會做工作報告。

第一部分 2011年工作回顧

2011年,在集團公司的正確領導和大力支持下,經過認真調研、充分論證,于5月份成立了服務集團,對后勤服務產業實施重組整合,已組建8個子公司,制定和完善各項制度規范,基本建立了公司運營管理體系;擬定了包裝紙箱廠、健康養老中心、工程質量監督中心、服務集團保安總公司等4個服務開發項目,按期完成了上級集團總公司下達的各項任務。主要做了以下幾方面工作:

(一)組建后勤板塊籌備組,深入開展實地調研,完成重組整合方案 根據上級集團總公司戰略發展的要求,經上級集團總公司一屆董事會第二十五次會議和2010年9月14日黨政聯席會議通過,成立后勤板塊籌備組,設立綜合、關聯交易、醫療學校再就業、生活服務及服務、離退休社保五個專業組,深入上級集團總公司下屬各單位開展實地調研。摸清了后勤服務產業基本情況,確立了重組整合的原則和范圍。經充分調研、反復論證,制定了《重組整合建議方案》,擬定了服務集團組織結構設臵、業務范圍、發展規劃等,初步測算分析了后勤板塊關聯交易、經費來源、費用支出情況和建議報告,為重組整合工作提供了客觀的依據。2011年5月16日,集團公司宣布了服務集團的領導班子,標志著重組整合工作全面啟動。

(二)注冊成立服務集團,完成機關本部組織機構設臵,明確法人治理結構及部門職責 一是根據國家相關法律法規,完善有關資料,于2011年6月27日,正式注冊成立服務集團。二是按照《公司法》和集團公司的總體要求,建立了法人治理結構,制定了董事會議事規則、黨委議事規則、總經理辦公會議事規則、監事工作規則等,形成了董事會、經理層、監事會各負其責、協調運轉、有效制衡的治理結構。三是本著“機構精干、一專多能”的原則,設臵了機關本部10個職能部門、3個專業運營中心,制定了《機構設臵及部門職責》,明晰了各部門權責劃分,促進了工作效率和協作意識的提高。四是引入第三方人力資源招聘公司實施公開招聘,于9月底錄用各類業務管理人員xx名,充實到機關和中心。機關和中心工作人員基本到位,各項工作有序開展。

(三)確定移交實施方案,平穩實現業務劃轉及剝離,后勤板塊重組提前完成

按照集團公司xxx號文件《關于重組后勤產業和組建服務集團公司的通知》要求,堅持“分步實施、穩妥過渡、優化資源、以人為本、和諧交接”的原則,成立了接收領導小組,初步明確了二級單位的組織架構,擬定了移交流程、移交辦法及存在問題的處理機制,制定了移交實施方案。從2011年8月16日起,以xx、xx為試點,在集團公司的大力支持下,啟動了后勤服務產業交接重組工作。10月13日,集團公司組織召開了移交工作經驗交流會,進一步明確了后勤交接相關事項,對下一步的工作進行了安排部署。在不斷總結經驗的基礎上,相繼接收了xx、xx、xx等11家單位后勤服務產業,做到了檔案材料、服務職能、資產管理、人力資源、黨群組織交接“五到位”。各單位主動配合,各子公司認真工作,截止2011年11月28日,基本完成了業務劃轉和剝離,提前完成了集團公司下達的重組任務。

期間,共接收社區xx個,賓館xx家,幼兒園xx所,醫療機構xx所,黨(干)校、技校xx所,林場xx個;接收資產xx億元,其中:非經營資產xx億元,經營性資產xx萬元,破產代管資產xx億元,技校代管資產xx萬元;在冊職工xx人,其中:在崗xx人,不在崗xx人;社會保障服務對象xx人,其中:離休xx人,退休xx人,工傷(含職業?。﹛x人,撫恤xx人,六十年代精簡人員xx人,七十年代致殘回鄉xx人。成立了韓城、澄合、蒲白等8個公司。

在接收工作的同時,認真研究國家政策和上市公司規則,借鑒潞安、兗煤等同行業上市公司的經驗,結合實際情況,收集各單位后勤服務產業的相關資料、數據。配合集團公司組織召開了兩次勞務服務及價格體系研討會,初步擬定了服務項目關聯價格體系和結算平臺,為下一步平穩運行奠定了基礎。

(四)開展項目尋源,深入市場調研,謀求服務發展 為確??沙掷m發展,我們確立了“一手抓整合,一手謀發展”的工作思路。圍繞主業需要,根據自身業務范圍,積極尋找新的開發項目。一是完成了xx包裝紙箱廠、工程質量監督中心、健康養老中心、服務集團保安總公司4個項目的可研性論證,并已上報集團公司審批;二是對多種經營實體、廠點進行了實際調研,并對具有市場前景、通過技術改造和擴大規模可以增產增效的,形成了初步整合意見。

(五)統籌兼顧,協調推進,各項服務無縫化接軌

各公司后勤籌備組積極開展工作,克服辦公場所不到位,人員、費用不足等重重困難,全面梳理移交工作遺留的問題,對自身運行情況、安全管理、費用彌補辦法提出了設想;制定出臺各項規章制度辦法;強化過渡期管理,各主業單位依據集團公司規定,積極配合移交,顧全大局,全力支持籌備組的工作,對服務集團及各公司給予極大的支持和幫助,使各公司工作取得了階段性成績,維護了穩定局面,受到了廣大職工群眾的充分肯定。

舉辦了為期一月的軍事化、全封閉式物業管理培訓班,嚴格紀律,全面考核,效果顯著,參加培訓的這些同志必將成為服務集團物業管理行業的排頭兵、閃光點;舉辦了目標管理與績效考核專題講座,統一了思想,提高了認識,為下一步推行科學、公正的績效考核體系奠定了基礎。

在此,我謹代表服務集團,向在座的各位,并通過你們向支持后勤服務產業改革發展的各級領導、組織、廣大職工和離退休老同志,致以衷心的感謝和崇高的敬意!篇三:公司行政工作報告材料

規范管理 強基固本

為分公司持續健康發展而努力奮斗

——在分公司2012職工大會上的行政工作報告 xxx(二0一二年三月一日)同志們:

大家上午好!今天,我們在此召開分公司2012職工大會,現在,我代表分公司作行政工作報告,請予以審議。

本次會議的主要任務是:貫徹落實黨的十七屆六中全會、xxx公司二屆三次雙代會暨2012年工作會議精神,以科學發展觀為指導,認真回顧和總結2011年的各項工作,分析分公司當前面臨的形勢,明確2012年的奮斗目標,安排全年的各項任務,動員分公司全體員工繼續迎難而上,精神再振奮,拼搏更頑強,進取更積極,管理更規范,為分公司持續健康發展而努力奮斗。

二0一一年工作回顧與總結

2011年,分公司在公司黨政領導班子的領導下,認真貫徹落實公司二屆二次“雙代會”精神,全面完成了公司下達的各項經濟技術指標。為實現分公司三年一跨越,五年大發展的目標任務打下了堅實的基礎。2011年是分公司的“管理規范年”,根據年初分公司職工大會確立的發展思路和工作目標,按照“圍繞一個核心,突出兩個重點,完成三個突破,著力四個確保,抓好五項措施”的指導思想,以項目成本管理為核心,重點加強基礎管理,強化執行力,分公司在經營總額、工業項目承攬和自營項目比例上均實現了較大突破,確保了全年安全生產無事故、質量目標圓滿完成、職工收入大幅度增長、現場管理水平不斷提升,同時,在市場經營開拓、現場管理、技術創新攻關、干部隊伍建設及企業文化建設五方面多措并舉、狠抓落實,取得了較好的成績,為分公司穩步健康發展奠定了堅實的基礎。

一、主要經濟技術指標完成情況

-----承攬任務指標:1.2億元;實際承攬1.27億元,完成指標的106%。-----施工產值指標:0.5億元;實際完成1.17億元,完成指標的233%。-----利潤指標:90萬元;實際完成90萬元,完成指標的100%。-----上交資金:90萬元;實際上交92萬元,完成指標的102%。

-----應收賬款增長率低于10%;實際增長率180%。-----其它應收賬款降低率20%;實際降低率40%。

-----自營工程指標大于70%,實際自營工程比例86.7%。-----工會經費、社會保險均按實際足額上交。

-----職工工資正常發放,沒有拖欠。

-----竣工工程清欠款指標90萬元;已完成清欠款125萬元,完成指標139%-----償還歷年貸款50萬元;分公司貸款已全部歸還。

二、市場開拓成效顯著,各項指標再創新高

2011年是分公司發展壯大的關鍵之年,任務承攬再創新高,全年承攬任務27項,合計1.27億元。經營工作按照2011年初分公司職工大會提出的“改變觀念,穩步拓寬經營領域,提高市場開發質量”和“完成三個突破”為目標,在2011承攬了xx省重點工業項目xxxx集團xxxx廠房與xxx廠房工程,繼續在工業項目建設領域保持了大的突破,同時,經營總額也創歷史新高。此外,在自營工程上分公司也有了大突破,自營工程比例占到86.7%。

三、項目管理不斷規范,管理水平逐步提高 項目是分公司發展的根基,涉及安全、質量、工期、成本控制、增收創效等方方面面,項目管理的好壞,直接影響著分公司的發展和各項目標的實現,因此,加強項目管理,保證各項指標的順利完成是分公司的一項核心工作。2011年,分公司以項目管理為核心,扎實開展精細化管理工作。通過加強管理,強化落實,有效促進了項目管理工作繼續向“精細化、規范化、程序化”的標準邁進。具體表現在:

安全生產管理總體受控。為使安全生產取得更好成效,分公司成立了安全領導小組,所屬各項目均配備專職安全員負責本項目的安全管理工作。分公司上下始終堅持“安全第一,預防為主,綜合治理”的方針,將安全生產控制在每道工序、每個環節、每個部位,認真開展隱患排查,防患于未然,認真查找自身安全管理工作中的漏洞,消除各類事故隱患,確保安全生產。在明確了各項目安全生產目標后,在項目內部層層分解責任目標,將安全責任分解落實到每個管理人員頭上。2011年上半年,分公司在xx項目部組織了物體打擊和觸電的安全應急救援演練,通過演練提高了項目處臵突發安全事故的應急能力,為分公司安全管理積累了寶貴經驗。下半年,xxxx項目開工后,高支模架和鋼結構吊裝作為項目安全管理的重點監控項目,分公司專門成立了兩個qc小組,重點盯防高支模架和鋼結構吊裝的現場安全控制和質量防控,并對該項目的xxx廠房9m高大支模專項方案進行了專家論證,保證模架體系的安全性和可靠性,同時,組織所有操作人員和管理人員開展高支模架搭設的安全交底及安全教育儀式,從管理源頭上提高所有參與人員的安全意識。2011年,分公司在安全管理上累計投入專項資金160余萬元,安全管理工作扎實有效,全年所屬項目均實現安全生產無事故,并成功創建省級安全文明標準化工地2項:xxxx磁性材料有限公司研發基地廠房工程、xx縣第一中學教學樓工程;申報市級安全文明標準化工地1項:xx縣第一中學教學樓工程,預計近期將順利取證。

成本管理逐步深化。企業經營與生產的最終目的是要實現利潤最大化。對于建筑企業,要實現此目的,在按質、按量、按期完成施工工程的同時,更應努力做好工程成本管理。2011年上半年,分公司召開了經濟運行工作會議,對分公司重點項目進行了階段性項目成本分析和考核工作,確保了項目成本管理有計劃、有分析、有階段性總結。2011年,分公司在xxxx項目部設立了商務部,其主要目的就是要強化對項目成本的管控力度,提高項目利潤水平。通過設立成本管理的相關部門以及明確成本管理的各級責任人員,進一步建立健全了責任成本管理體系、評估和考核制度,加強了項目部在施工合同簽訂前、施工中和工程結束后全過程的指導、把關、監督和檢查。真正起到了在內部挖潛力,向管理要效益的作用,使工程成本比計劃有了一定程度的下降。此外,分公司還進一步強化了對各項目施工現場人材機的控制,通過提高人工效率、減少材料浪費、合理調配機械,促使項目成本進一步降低,利潤水平進一步提升。

技術質量管理體系進一步完善。2011年,分公司緊緊圍繞xxx公司制定的技術目標,嚴格執行工程建設法律、法規、

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