第一篇:企業行政工作年終工作總結
企業行政工作年終工作總結
xxxx年公司認真貫徹“xxxx”的戰略定位思想,圍繞生產經營工作,不斷實踐“xxxx”戰略定位思想,強化“二次創業”的新理念,進一步調動了員工的積極性,形成了以人為本、和諧團結、政令通暢、大局穩定的發展局面。
在集團公司的正確領導和大力支持下,經過公司全體干部員工的共同努力,公司生產經營工作有了突破性的進展,實現銷售產值4100萬元,完成上繳利潤指標,再創歷史最高水平,現將xxxx年公司行政工作總結匯報如下:
一、積極開拓市場,研發新產品,開創生產經營工作新局面。(1)公司不斷開拓市場,加大工程承攬力度,有針對性地承攬工程。繼組合鋼模板、全鋼大模板、一般橋梁模板加工制作后,公司繼續向水電、火力、鐵路、大型高難度異型模板加工制作方向發展,先后承攬了影響力較大的模板加工工程:如XX縣電廠的涼水塔模板工程;劉家道口水利樞紐工程的全套模板工程;西康高速公路復線工程柞小路段的50米t梁工程;西鄭高速公路模板工程等等。
2)不斷研發新產品,推廣和應用新技術。年初,公司成立了產品研發中心,負責新產品的研發和應用。結合市場發展需要公司于11月初成立了模板新技術推廣和應用項目部,負責新技術的推廣和應用,以及施工一線的產品服務工作。
同時,公司不斷完善全鋼大模板體系,先后四次組織專業技術人員到北京、青島、濰坊等地考察學習,通過調查、分析、研究,對大模板進行了改進和提高。并針對配模的精度不高等問題,公司組織技術人員對配模的尺寸精度、平整度、對拉螺栓等進行了嚴格的規范。結合市場需求,對模板專用支撐梁進行研究和試驗,通過受力實驗,支撐間距可擴大到1.5米左右,即使用這種支撐梁,能夠節省大量的頂柱,現場文明程度能夠得到很大改善,成本大幅度降低。這種支撐梁采用熱鍍鋅處理,可周轉使用10年。該產品現已經申報國家專利。
二、不斷建立健全規章制度,增強規章制度的執行力。
公司在年初就結合發展情況對《考勤制度》、《安全生產責任制度》、《經營隊伍管理制度》、《產品質量獎罰條例》、《業務合同管理規定》等管理制度進行了補充和完善。并結合發展需要,制定了《宿舍管理制度》、《辦公電話及網絡管理規定》、《空調使用管理規定》等,使管理工作有章可循,有標準可依。
本著辦好公務、搞好服務的原則,加大規章制度的執行力度,做到事前有計劃、事中有措施、事后有落實,防止了扯皮、推諉的現象,使管理工作得到了強化,增強了企業的向心力和凝聚力。
三、進一步搞好了人才的管理、培養和引進工作。
年初,盧書記帶領辦公室人員先后到郯城、XX縣、平邑和市區各中專技校招聘電焊學生,并積極參加人才交流會、引進了一批專業技術人才。對這批人才的加盟,公司通過定期專業技術培訓等形式,加強培養,使之很快適應公司發展的形勢和氛圍,鍛煉成為生產一線技能員工。
對集團分配的大學生,公司按照集團要求,認真做好“傳幫帶”工作,現在都能適應公司發展環境,技術水平不斷提高。
11月底,公司根據集團要求對當前公司的人才儲備進行了詳盡的分析,為下一步生產經營工作的開展和戰略決策的制定提供了詳實的依據。
四、全面加強質量管理工作。
公司為此專門召開了產品質量會議,確定了每年十一月為“產品質量月”,公司質量技術科組織車間員工就模板加工制作的各道工序,從圖紙的下發,到下料、組拼、整形、焊接、噴漆等工序標準進行了學習,并根據實際情況不間斷的進行,以不斷提高產品質量。
各車間加強質量管理,嚴格控制產品生產的各道工序,實行過程控制;并通過組織專題會議,向每位員工強調產品質量的重要性,提高每位員工的產品質量意識。
公司將技術員進行“分流”,使之到生產一線搞技術,抓質量,有效防止了質量事故的發生。
五、不斷加強安全生產管理工作。
根據公司的實際情況,通過公司制定的一系列的安全檢查管理條例,以及組織專業安全生產小組定期進行全面大檢查,把一切不安全因素盡量降到最低點,消除一切安全隱患、違章操作,杜絕了安全事故的發生。
公司不斷加強全員的安全教育,增強每位員工的安全意識,使每位員工掌握好專業技術的前提下,安全操作。
通過板報、宣傳欄等形式向每位員工介紹了安全用電方面的相關知識。組織專業技術人員,通過現場指導,進行滅火演練操作,提高每位員工的安全防火意識。確保了全年生產經營工作的正常進行。
六、為員工辦實事,改善員工的工作、生活環境,增強員工的向心力、凝聚力。
公司本著為員工辦實事的原則,積極改善員工的工作、生活環境。為員工統一配備了涼席、床單、蚊帳、衣柜等生活用品,并特別對大中專學生的居住條件進行了改善;車間內安裝了換氣扇,室外生產場地安裝了遮蔭棚,公司購買了太陽帽,有效解決了天氣炎熱和空氣欠流通問題;為防止中暑,公司還購買了綠豆、茶葉、白糖等防暑降溫物品;先后為員工發放了三身工作服;并且為員工健康查體兩次;自搬進辦公樓后,由于天氣轉冷,公司為每個科室安裝了空調,改善了辦公環境和條件,增強了員工的向心力和凝聚力。
申報集團與公司骨干員工簽訂了勞動合同,穩定了員工骨干隊伍,解決了員工骨干的后顧之憂,堅定了干事創業的決心和信心。
為豐富員工的業余生活,舉辦了一些豐富多彩的娛樂活動,參加了“慶五一籃球邀請賽”及“迎國慶·天元杯”職工籃球比賽,并取得了優異的成績。國慶節期間,組織車間骨干、班組長、車間主任、年度先進人員等到日照、九仙山等地旅游,極大的鼓舞了員工的工作干勁和工作熱情,充分調動了員工的工作積極性。
七、存在的問題和不足:
xxxx年,公司的各項工作雖取得了可喜的成績,有了較大進步,但仍然存在以下幾方面的問題,有待進一步解決:
1、市場開拓力度不大,市場占有率不高。雖然根據公司發展規劃,進一步加強和完善了產品營銷網絡建設,增加了業務營銷人員,但今年的部分產品市場占有率不高,在臨沂、山東市場我們是走在了前列,但與全國同行業相比,與先進模板公司相比,我們的市場占有率顯然是低了。
2、資金回收不利,制約了生產經營的開展。由于內部拖欠,庫存產成品較多,再加上有一部分全鋼大模板是以租賃方式經營的,所以今年全年資金一直很緊張,在某些方面制約了生產經營的開展。
3、人力資源缺口較大。公司要實現大發展,需要一大批懂經營、會管理的各級管理人才,需要有技術、能操作的一線專業技能人才。同時培養人才是需要過程和時間的。故從一定程度上講,由于人力資源的不足,導致了產品質量出現這樣那樣的問題,提高和改進工作跟不上。
八、xxxx年工作計劃。
xxxx年公司將進一步解放思想,加快加大發展力度,重點做好以下工作:
1、拓寬經營思路,加大工程承攬力度,不斷開拓新的領域。實施產品市場突破戰略。
2、加大工程款的回收力度,保證生產經營工作的正常運轉。
3、不斷進行技術培訓,加大培訓力度,提高培訓質量,做好人才的使用和培訓管理工作,實施人才發展戰略。
4、繼續做好新產品研發工作,全面搞好創新。
第二篇:企業行政工作匯報
篇一:2013公司行政工作報告 凝心聚力強管理 奮發圖強嚴執行
為推進公司經濟效益持續健康增長而努力奮斗
——在公司*屆*次職代會暨*年工作會議上的工作報告 各位代表、同志們:
一年艱苦拼爭,大家辛苦了!
這次會議是在基建市場初步回暖、公司發展仍處困境的形勢下召開的一次重要會議,急需大家以主人翁姿態,共同為公司發展謀劃新思路、展示新作為,齊心協力推進公司走上經濟效益健康增長的發展軌道。
下面,我向大會作行政工作報告,請審議。
一、2012年工作回顧
2012年是公司重組以來最為艱難的一年。在集團公司的堅強領導和全體職工的共同努力下,我們經受住了市場、資金、管理、穩定的嚴峻考驗,保證了公司生產經營的正常運轉和職工隊伍的基本穩定。
1.經營目標全部實現。全年完成企業營業額35.6億元,較集團下達調整指標超額2.1%;新簽合同額40.03億元,完成目標;實現利潤4660萬元,較目標超額10.9%,較上年增長7.0%;全員人均年收入58169元,其中在崗職工63586元,分別較上年增長1.39%和0.08%。新簽合同額、企業營業額雖較上年有所下滑,但在當前形勢下已十分不易,我們在集團仍排名前列。
2.市場開發逆境不俗。在市場低迷、招標很少的情況下,我們抓住機遇,拿到**線和**線兩個大標,穩住了大局,穩定了人心。同時,中標**高速與**高速,**鐵路和**、**房建項目,開發任務全部完成,混凝土公司和物業公司市場開發再創新高。同時積極協助集團公司做好**地鐵bt和**高速bt項目并獲得較高的任務量。3.重點工程捷報頻傳。**隧道率先貫通,**鐵路**梁場廣受贊揚,**客專順利通車,**高速提前完成保開通表現優異,**二線全線最快,**城際快速進點開工,**線迅速交驗,**地鐵6號線進展有序,**線**車站再顯既改優勢,**地鐵8號線名列前茅、**10號線地鐵盾構創集團月掘進記錄、**地鐵8號線區間暗挖施工順利通過過人行天橋、暗河和環線等風險源。技術能力不斷提升,**隧道貫通精度達到毫米級,熟練掌握高鐵預制梁的施工技術,架梁能力已初具規模,取得三項省部級工法更是公司歷史性的突破。全年未發生安全質量責任事故,**工程榮獲“全國用戶滿意獎、市政金杯示范工程”,**公路和**公路雙雙獲得國家優質工程銀質獎,**地鐵**站獲得北京市“長城杯金質獎”。
4.項目管理穩步提升。將提高項目創利能力作為企業生死存亡的大事,“盈利光榮、虧損追責”理念逐步深入。**線全面實行架子隊試點開局良好,各方面管理均取得長足進步。公司項目管理的深度和強度逐步提高,人員、資金、物資、裝備、勞務五大資源公司統一配置能力明顯增強,架子隊建設步入實施推進階段。
5.管理提升全面推進。深入開展管理提升活動,公司《管理提升活動實施方案》穩步推行,內控體系制度初步建立。工程經濟管理意識與能力普遍增強,全年取得合同外收入5.7億元,清收外部欠款2.8億元。費用控制成效明顯,公司管理費較上年下降3.52%,機關管理費可控部分下降17.3%,業務招待費下降
7.8%,更在資金十分拮據之下減少貸款1500萬元。6.企業隊伍基本穩定。各級領導率先垂范,全體職工共克時艱,共同保證了企業的穩定發展。年初確定的八件實事全部完成,**危房改建順利交付,**高層住宅積極報建,全體職工進行了體檢,解決了**基地集中供暖問題。切實保證了下崗職工基本待遇和困難職工基本生活,妥善處理了農民工欠薪和內退職工上訪問題,“十八大”期間未發生任何不穩定事件。回首2012年,公司在負重爬坡之際遭遇市場寒冬,雖步履維艱但仍堅定前行。這離不開集團公司的堅強領導,離不開全體職工的拼搏奉獻,也離不開離退休老同志和職工家屬們的關心支持。在此,我代表公司,向在企業困難之時仍始終不渝地相信我們、關心我們、支持我們的領導和同志們,致以崇高的敬意和衷心的感謝!
在肯定成績的同時,我們更應查找導致經營困難、制約持續健康發展的深層次原因。效益不佳只是表象,市場突變只是誘因,根源則是我們管理思想、管理機制、管理素質和管理方法長期滯后的累積。我們突出存在五個過于依賴: 一是施工規模過于依賴鐵路市場,在鐵路投資急劇下滑之下,路外市場發展不穩定,規模明顯縮減,路內項目仍占公司新簽合同額的三分之
二、企業營業額的一半以上。二是工程管理過于依賴項目部自身能力,公司推行項目全面程序化管理,強化執行力已近七年而管理仍未到位,對項目系統策劃、強制規范、資源支持、幫助指導欠缺,大多依靠項目單打獨斗,出現問題又傾公司之力、不計成本。三是管理項目過于依賴分包,對工程總體把控能力不強,缺乏自主施工能力,分包管控停留于制度層面而執行不力。四是企業管理過于依賴慣性,對歷史痼疾多有焦慮而鮮有行動,日常工作疲于應付而闖勁不足,各項管理重制度建設而輕執行落實,嚴峻的生存危機未促成全員同心奮起,企業沒有完全進入過苦日子的狀態。五是項目創效過于依賴自覺,對成本責任目標掌控不緊、執行不力、獎罰不嚴,項目部對責任目標缺乏敬畏,各單位對創造利潤、主動上繳動力不足,“盈利光榮、虧損追責”未形成制度化和強制力。這些問題亟需引起我們高度重視并盡快加以解決。
二、2013年形勢與任務
冷靜分析當前形勢,既充滿機遇,又困難重重。
一是基建市場企穩向好。鐵路基建投資停滯兩年后開始恢復性增長,年內投資5200億元,一些停工半停工項目逐步啟動,路內招標明顯增加。伴隨國家城鎮化建設的推進,市政投資將進一步擴大,地鐵更進入全國性大發展時期,公路建設繼續保持穩定發展態勢。公司有望走出低谷,再次轉入規模增長階段。
二是公司管理滯后的局面正在改變。市場突變雖令我們生存艱難,但也倒逼我們必須強抓管理,回歸創造利潤的企業本質,成為我們轉變發展方式的契機。隨著集團公司管理提升的強力推動和我們管理短板的日益凸現,公司上下效益意識、成本意識已空前強烈,項目管理制度體系日臻完善,日常督控正逐步加強,效果已初步顯現,**線、**地鐵、**地鐵等新開項目均展現良好勢頭。
三是公司發展前景依然看好。我們市場開發在**局和**局鐵路市場、**市地鐵市場保持前列,目前接轉工程量還有80多億元。工程管理能力增強有目共睹,各大在建項目安全、質量、進度、信譽基本穩定可控。集團公司在理念、資源、管理上的強大支持,我們在十分困難的形勢下經受了考驗、錘煉了意志,更增強了轉危為機、持續發展的信心。
四是公司仍處于十分困難的時期。受規模縮減、高額負債以及管理慣性、歷史包袱的影響,困難形勢將會延續甚至加劇,保證資金供應、保持正常運轉和維護企業穩定仍將長期承受巨大的壓力。
面對當前形勢,悲觀失望、怨天尤人只會滑向更加艱難的境地,而堅定信心、積極應對則會成為回升向好的起點,命運掌握在我們自己手里。當前的局面決不可持續,雖不能急于求成,指望一蹴而就終極解決,但必須直面困難、盡快轉變,在保持企業平穩運行的基礎上,通過抓新項目、通過抓執行力、通過抓管理細節,逐個突破,循序改進,推進公司向好的方向發展。這既是廣大職工的期盼,更是各級領導的責任。只要我們勇敢面對,以責任與忠誠喚醒我們工程人不甘人后的血性,以危機與差距激發全體職工奮起直追的動力,以激情與毅力求得發展方式和項目管理的突破,就一定能邁入健康增長、良性發展的坦途。
公司2013年工作思路是:深入貫徹十八大精神,以經濟效益健康增長為抓手,以公司管理年活動為契機,圍繞“發展規模、突破管理、凝聚人心”三大任務,推進“工程經濟、物資管理、勞務分包”三項提升,確保公司持續穩定發展,為爭取“十二五”末經營狀況基本好轉扎實邁進。
爭取“十二五”末經營狀況基本好轉是公司堅定不移的目標。就是要在去年的基礎上,繼續減少貸款額度,堅決杜絕新開項目發生虧損,強力保證既有虧損項目減虧扭虧,保證公司現金正向流入,保證社保按期繳納,向實現四年扭虧目標扎實邁進。
主要經營目標是:新簽合同額40億元,企業營業額40億元,實現利潤4000萬元,職工收入穩中有升。
三、2013年重點工作
(一)發展規模,加快增長
一要以市場開發增長為規模增長奠基。調整開發思路,增強目標的挑戰性,將施工任務分配與參與開發的多少、開發目標考核與項目效益評估、領導績效考核與開發成果更加緊密掛鉤。調整開發重心,在依托集團優勢鞏固鐵路市場的同時,集中精力發展路外尤其是地鐵市場,盡快提高路外比重。調整開發責任分工,公司重點做好市場研究、項目跟蹤、資源統籌、重點客戶維護、投標質量控制和重點項目投標,具體標書編制逐步轉由各單位和項目部承擔。調整開發資源配置,按照攬管一體化的思路,配強鐵路、公路、地鐵、市政、房建五大專業板塊開發篇二:集團公司2012行政工作報告 團結一致 堅定信心
為完成后勤服務集團公司各項目標任務而 努力奮斗
——在服務集團2012年工作會上的報告
總經理 xxx(2012年1月10日)
同志們:
今天的會議,是服務集團組建以來召開的第一次工作會議,這次會議對上級集團總公司后勤服務產業來講,具有承前啟后、繼往開來的歷史意義,會議的成果必將載入公司史冊。現在,我代表服務集團,就2011年的工作情況、當前面臨形勢,以及2012年工作思路、目標任務和具體措施,向大會做工作報告。
第一部分 2011年工作回顧
2011年,在集團公司的正確領導和大力支持下,經過認真調研、充分論證,于5月份成立了服務集團,對后勤服務產業實施重組整合,已組建8個子公司,制定和完善各項制度規范,基本建立了公司運營管理體系;擬定了包裝紙箱廠、健康養老中心、工程質量監督中心、服務集團保安總公司等4個服務開發項目,按期完成了上級集團總公司下達的各項任務。主要做了以下幾方面工作:
(一)組建后勤板塊籌備組,深入開展實地調研,完成重組整合方案 根據上級集團總公司戰略發展的要求,經上級集團總公司一屆董事會第二十五次會議和2010年9月14日黨政聯席會議通過,成立后勤板塊籌備組,設立綜合、關聯交易、醫療學校再就業、生活服務及服務、離退休社保五個專業組,深入上級集團總公司下屬各單位開展實地調研。摸清了后勤服務產業基本情況,確立了重組整合的原則和范圍。經充分調研、反復論證,制定了《重組整合建議方案》,擬定了服務集團組織結構設臵、業務范圍、發展規劃等,初步測算分析了后勤板塊關聯交易、經費來源、費用支出情況和建議報告,為重組整合工作提供了客觀的依據。2011年5月16日,集團公司宣布了服務集團的領導班子,標志著重組整合工作全面啟動。
(二)注冊成立服務集團,完成機關本部組織機構設臵,明確法人治理結構及部門職責 一是根據國家相關法律法規,完善有關資料,于2011年6月27日,正式注冊成立服務集團。二是按照《公司法》和集團公司的總體要求,建立了法人治理結構,制定了董事會議事規則、黨委議事規則、總經理辦公會議事規則、監事工作規則等,形成了董事會、經理層、監事會各負其責、協調運轉、有效制衡的治理結構。三是本著“機構精干、一專多能”的原則,設臵了機關本部10個職能部門、3個專業運營中心,制定了《機構設臵及部門職責》,明晰了各部門權責劃分,促進了工作效率和協作意識的提高。四是引入第三方人力資源招聘公司實施公開招聘,于9月底錄用各類業務管理人員xx名,充實到機關和中心。機關和中心工作人員基本到位,各項工作有序開展。
(三)確定移交實施方案,平穩實現業務劃轉及剝離,后勤板塊重組提前完成
按照集團公司xxx號文件《關于重組后勤產業和組建服務集團公司的通知》要求,堅持“分步實施、穩妥過渡、優化資源、以人為本、和諧交接”的原則,成立了接收領導小組,初步明確了二級單位的組織架構,擬定了移交流程、移交辦法及存在問題的處理機制,制定了移交實施方案。從2011年8月16日起,以xx、xx為試點,在集團公司的大力支持下,啟動了后勤服務產業交接重組工作。10月13日,集團公司組織召開了移交工作經驗交流會,進一步明確了后勤交接相關事項,對下一步的工作進行了安排部署。在不斷總結經驗的基礎上,相繼接收了xx、xx、xx等11家單位后勤服務產業,做到了檔案材料、服務職能、資產管理、人力資源、黨群組織交接“五到位”。各單位主動配合,各子公司認真工作,截止2011年11月28日,基本完成了業務劃轉和剝離,提前完成了集團公司下達的重組任務。
期間,共接收社區xx個,賓館xx家,幼兒園xx所,醫療機構xx所,黨(干)校、技校xx所,林場xx個;接收資產xx億元,其中:非經營資產xx億元,經營性資產xx萬元,破產代管資產xx億元,技校代管資產xx萬元;在冊職工xx人,其中:在崗xx人,不在崗xx人;社會保障服務對象xx人,其中:離休xx人,退休xx人,工傷(含職業病)xx人,撫恤xx人,六十年代精簡人員xx人,七十年代致殘回鄉xx人。成立了韓城、澄合、蒲白等8個公司。
在接收工作的同時,認真研究國家政策和上市公司規則,借鑒潞安、兗煤等同行業上市公司的經驗,結合實際情況,收集各單位后勤服務產業的相關資料、數據。配合集團公司組織召開了兩次勞務服務及價格體系研討會,初步擬定了服務項目關聯價格體系和結算平臺,為下一步平穩運行奠定了基礎。
(四)開展項目尋源,深入市場調研,謀求服務發展 為確保可持續發展,我們確立了“一手抓整合,一手謀發展”的工作思路。圍繞主業需要,根據自身業務范圍,積極尋找新的開發項目。一是完成了xx包裝紙箱廠、工程質量監督中心、健康養老中心、服務集團保安總公司4個項目的可研性論證,并已上報集團公司審批;二是對多種經營實體、廠點進行了實際調研,并對具有市場前景、通過技術改造和擴大規模可以增產增效的,形成了初步整合意見。
(五)統籌兼顧,協調推進,各項服務無縫化接軌
各公司后勤籌備組積極開展工作,克服辦公場所不到位,人員、費用不足等重重困難,全面梳理移交工作遺留的問題,對自身運行情況、安全管理、費用彌補辦法提出了設想;制定出臺各項規章制度辦法;強化過渡期管理,各主業單位依據集團公司規定,積極配合移交,顧全大局,全力支持籌備組的工作,對服務集團及各公司給予極大的支持和幫助,使各公司工作取得了階段性成績,維護了穩定局面,受到了廣大職工群眾的充分肯定。
舉辦了為期一月的軍事化、全封閉式物業管理培訓班,嚴格紀律,全面考核,效果顯著,參加培訓的這些同志必將成為服務集團物業管理行業的排頭兵、閃光點;舉辦了目標管理與績效考核專題講座,統一了思想,提高了認識,為下一步推行科學、公正的績效考核體系奠定了基礎。
在此,我謹代表服務集團,向在座的各位,并通過你們向支持后勤服務產業改革發展的各級領導、組織、廣大職工和離退休老同志,致以衷心的感謝和崇高的敬意!篇三:公司行政工作報告材料
規范管理 強基固本
為分公司持續健康發展而努力奮斗
——在分公司2012職工大會上的行政工作報告 xxx(二0一二年三月一日)同志們:
大家上午好!今天,我們在此召開分公司2012職工大會,現在,我代表分公司作行政工作報告,請予以審議。
本次會議的主要任務是:貫徹落實黨的十七屆六中全會、xxx公司二屆三次雙代會暨2012年工作會議精神,以科學發展觀為指導,認真回顧和總結2011年的各項工作,分析分公司當前面臨的形勢,明確2012年的奮斗目標,安排全年的各項任務,動員分公司全體員工繼續迎難而上,精神再振奮,拼搏更頑強,進取更積極,管理更規范,為分公司持續健康發展而努力奮斗。
二0一一年工作回顧與總結
2011年,分公司在公司黨政領導班子的領導下,認真貫徹落實公司二屆二次“雙代會”精神,全面完成了公司下達的各項經濟技術指標。為實現分公司三年一跨越,五年大發展的目標任務打下了堅實的基礎。2011年是分公司的“管理規范年”,根據年初分公司職工大會確立的發展思路和工作目標,按照“圍繞一個核心,突出兩個重點,完成三個突破,著力四個確保,抓好五項措施”的指導思想,以項目成本管理為核心,重點加強基礎管理,強化執行力,分公司在經營總額、工業項目承攬和自營項目比例上均實現了較大突破,確保了全年安全生產無事故、質量目標圓滿完成、職工收入大幅度增長、現場管理水平不斷提升,同時,在市場經營開拓、現場管理、技術創新攻關、干部隊伍建設及企業文化建設五方面多措并舉、狠抓落實,取得了較好的成績,為分公司穩步健康發展奠定了堅實的基礎。
一、主要經濟技術指標完成情況
-----承攬任務指標:1.2億元;實際承攬1.27億元,完成指標的106%。-----施工產值指標:0.5億元;實際完成1.17億元,完成指標的233%。-----利潤指標:90萬元;實際完成90萬元,完成指標的100%。-----上交資金:90萬元;實際上交92萬元,完成指標的102%。
-----應收賬款增長率低于10%;實際增長率180%。-----其它應收賬款降低率20%;實際降低率40%。
-----自營工程指標大于70%,實際自營工程比例86.7%。-----工會經費、社會保險均按實際足額上交。
-----職工工資正常發放,沒有拖欠。
-----竣工工程清欠款指標90萬元;已完成清欠款125萬元,完成指標139%-----償還歷年貸款50萬元;分公司貸款已全部歸還。
二、市場開拓成效顯著,各項指標再創新高
2011年是分公司發展壯大的關鍵之年,任務承攬再創新高,全年承攬任務27項,合計1.27億元。經營工作按照2011年初分公司職工大會提出的“改變觀念,穩步拓寬經營領域,提高市場開發質量”和“完成三個突破”為目標,在2011承攬了xx省重點工業項目xxxx集團xxxx廠房與xxx廠房工程,繼續在工業項目建設領域保持了大的突破,同時,經營總額也創歷史新高。此外,在自營工程上分公司也有了大突破,自營工程比例占到86.7%。
三、項目管理不斷規范,管理水平逐步提高 項目是分公司發展的根基,涉及安全、質量、工期、成本控制、增收創效等方方面面,項目管理的好壞,直接影響著分公司的發展和各項目標的實現,因此,加強項目管理,保證各項指標的順利完成是分公司的一項核心工作。2011年,分公司以項目管理為核心,扎實開展精細化管理工作。通過加強管理,強化落實,有效促進了項目管理工作繼續向“精細化、規范化、程序化”的標準邁進。具體表現在:
安全生產管理總體受控。為使安全生產取得更好成效,分公司成立了安全領導小組,所屬各項目均配備專職安全員負責本項目的安全管理工作。分公司上下始終堅持“安全第一,預防為主,綜合治理”的方針,將安全生產控制在每道工序、每個環節、每個部位,認真開展隱患排查,防患于未然,認真查找自身安全管理工作中的漏洞,消除各類事故隱患,確保安全生產。在明確了各項目安全生產目標后,在項目內部層層分解責任目標,將安全責任分解落實到每個管理人員頭上。2011年上半年,分公司在xx項目部組織了物體打擊和觸電的安全應急救援演練,通過演練提高了項目處臵突發安全事故的應急能力,為分公司安全管理積累了寶貴經驗。下半年,xxxx項目開工后,高支模架和鋼結構吊裝作為項目安全管理的重點監控項目,分公司專門成立了兩個qc小組,重點盯防高支模架和鋼結構吊裝的現場安全控制和質量防控,并對該項目的xxx廠房9m高大支模專項方案進行了專家論證,保證模架體系的安全性和可靠性,同時,組織所有操作人員和管理人員開展高支模架搭設的安全交底及安全教育儀式,從管理源頭上提高所有參與人員的安全意識。2011年,分公司在安全管理上累計投入專項資金160余萬元,安全管理工作扎實有效,全年所屬項目均實現安全生產無事故,并成功創建省級安全文明標準化工地2項:xxxx磁性材料有限公司研發基地廠房工程、xx縣第一中學教學樓工程;申報市級安全文明標準化工地1項:xx縣第一中學教學樓工程,預計近期將順利取證。
成本管理逐步深化。企業經營與生產的最終目的是要實現利潤最大化。對于建筑企業,要實現此目的,在按質、按量、按期完成施工工程的同時,更應努力做好工程成本管理。2011年上半年,分公司召開了經濟運行工作會議,對分公司重點項目進行了階段性項目成本分析和考核工作,確保了項目成本管理有計劃、有分析、有階段性總結。2011年,分公司在xxxx項目部設立了商務部,其主要目的就是要強化對項目成本的管控力度,提高項目利潤水平。通過設立成本管理的相關部門以及明確成本管理的各級責任人員,進一步建立健全了責任成本管理體系、評估和考核制度,加強了項目部在施工合同簽訂前、施工中和工程結束后全過程的指導、把關、監督和檢查。真正起到了在內部挖潛力,向管理要效益的作用,使工程成本比計劃有了一定程度的下降。此外,分公司還進一步強化了對各項目施工現場人材機的控制,通過提高人工效率、減少材料浪費、合理調配機械,促使項目成本進一步降低,利潤水平進一步提升。
技術質量管理體系進一步完善。2011年,分公司緊緊圍繞xxx公司制定的技術目標,嚴格執行工程建設法律、法規、
第三篇:企業行政工作分幾個模塊
企業行政工作分幾個模塊
1.采購管理(辦公用品或者五金類,可能涉及食品采購)
2.固定資產管理(辦公用品、生活用品等)
3.基建管理(電、水、房屋 等)
4.車輛管理, C' V“ W”-w.M2 h4 Z
5.餐廳管理
6.宿舍管理
7.消防管理& `$ q0 d& l+ 5 t& ?4 z)S8 z
8.門禁管理
9.衛生健康管理(企業醫院或者門診所等
第四篇:企業行政工作職責
企業行政工作職責
1、制定并組織實施行政后勤管理發展規劃、規章制度、實施流程,編制行政后勤計劃,擬訂成本預算,并監督執行;
2、協助各部門制定部門、崗位職責和各類規章的實施細則,協調各部門的工作關系;
3、負責各項大型活動會議的總體規劃與管理;
4、指導、檢查與監督公司安全、消防等后勤保障工作;
5、定期檢查公司辦公環境、辦公設施及其他固定資產情況;
6、組織重要來賓的接待工作和相關外聯工作;
7、負責行政部門日常管理及部門員工的管理、考核、培訓等。
8、外來文件和內部文件、通知的發放、立檔;企業各類文書檔案的歸檔、目錄維護;檔案保管、轉遞及利用;
9、公共管理(協調對外政府、企業的關系);
10、完成上級部門臨時交代的其他事宜。
每個公司行政主管的工作側重點都是不同的,因此很難具體說什么,只能說個大概而已。有的公司行政主管還兼顧一些人事的工作(視公司規模而定)。不過既然是行政主管,文檔、后勤管理,公司會議、出行安排,對外宣傳和公共管理幾乎是必然的職責范圍。
行政人事部 行政主管崗位職責說明書 ——撰寫人:cici職位名稱:行政主管
所屬部門:行政人事部
直接上級:行政人事部 部長
直接下級:行政專員、前臺、各部門行政助理、IT支持專員、行政司機、保潔人員 備注說明:各部門行政助理是指:公司各部門助理,分公司以及子公司行政助理,統一規范行政工作標準,不涉及業務工作范疇。平行關系:人事主管、經營主管
行政管理的定位:規劃、管理、執行。
行政管理的職能:計劃、組織、指揮、控制、溝通、訓練。
行政管理的核心要素:行政管理團隊是企業核心競爭力之一,是服務于企業。
行政部門工作內容:以輔助高管為核心,包括通訊管理、會議管理、自身建設、公文管理、員工保護、辦公成本控制。行政管理的特點:
1、綜合性強
2、政策性強
3、時間性強
4、工作內容繁雜
5、聯系廣泛
6、被動性和突破性強 行政工作的測量指標:
1、部門滿意度(公司各部門對于行政部門的評價)
2、客戶滿意度(行政部門接待的公司來訪客戶)
3、員工投訴率(公司全體員工的投訴意見)
4、自身流失率(部門內部)
5、領導美譽度(按照月度、季度考核)
6、新標準新手段(以半年或者一年為周期,進行新規劃和調整)
7、專業同行水平(橫向考核對比,提升自我素質)
工作職責具體內容:
一、辦公室環境管理 1.1辦公室標準(1)實用、方便(核心);
(2)舒適、美觀(3)環保、健康(4)和諧、便利(5)氣派、個性 1.2辦公室環境布置要求(1)聲音環境(為核心)
(2)空氣環境(3)光線環境(4)設備環境(5)綠化環境(6)顏色環境(7)安全環境 1.3 供應商管理
!T-A$ ].iF)h-`2 |& e' O3 s3 }
/ H: f/ G, G;D$ y
.^;o.{“ n7 g)c* m6 T, h4 D* K
-d* I/ O7 P4 q(l7 @)R6 c” Q0 O% J2 M)o' M9 F(j0 n
!Y(b* i)k* b# ])^, iL
% I0 s4 V8 {# @9 I' C
0 W5 E)m9 k, z(o.g“ F7 H
# I1 Q4 x8 R/ m2 U6 9 ^+ Z8 A: a.N' d!M: I!K)~2 N0 c: N: X
& g)L0 |/ ?& @S)L6 v” H* z2 I
% c1 _6 ?3 C)N7 v;^;M* `
& U: E* R& W% j`“ w!C& x
$ B% L3 b-Z9 h' u+ R!k r-^
/ q7 m3 R& j# X5 w+ zJ/ w8 z!e% X$ E
: z9 `# O0 ?: q!H: f1 A
$ f4 c8 W(e-J3 h2 A(# iw{% {!b
與辦公場所設施有關的所有供應商的信息建立數據庫,并保持定期溝通 1.4 辦公室搬遷管理
二、電話通訊管理
2.1 通訊設備管理、運行及維護 2.2 電話通信的規范使用
2.3 電話通信的費用控制與管理
三、文檔印章管理與處理 3.1公文、公函的管理 3.2檔案的管理 3.3 印章信證的管理
四、辦公用品管理 4.1 辦公用品的成本控制 4.2 辦公用品的采購與發放
五、會議組織與活動管理 5.1 規范會議流程
5.2 會議的籌備和承辦的規范標準 5.3 會議主持BEST原則,提高會議效率 B 要點(brief)——說明會議要點
E 證據(evidence)——以有力事例數據說明匯報 S 總結(sum-up)——重申要點并得出結論 T 轉折(turn)——由說明轉向提出要求
5.4 承辦策劃、組織、執行公司舉辦的各種商務活動(公司年會、員工旅游、項目慶典等)
六、商務公關事物管理
6.1 接待工作與職業禮儀規范管理
6.2 禮品管理(采購、領用、監督、成本控制)6.3 商務公關接待流程規范標準 6.4 商務外聯合作伙伴信息管理
七、車輛管理
7.1 車輛的采購管理
7.2 車輛年審、維修保養的標準規范 7.3 車輛出行安全手冊
八、企業文化建設管理
8.1 企業文化宣傳(企業標識設計與展示:例如:企業宣傳冊、內刊、名片等設計與印刷等)
(^i, Q+ u% LY3 w-v2 a2 A* h
-t” p4 D9 h& c8 x(W' _8 ]0 _7 AT(Cl5 D' G% o* n# L, n/ x% ^8 G, A: _% {Q!6 k“ N' M8 U/ u7 Sb* F' E!L# ?6 K6 l” Z7 DT6 v2 ?9 f' A)D+ T3 h8 l8 N9 YX% I)% o$ c% I9 ?(D' G6 F-~^, ^2 f2 b(~' q% d
* c& h(p)H6 H5 d!h
;b$ A+ {, B0 G: Y+ m!H& X;G`' h' E: c;X
8.2 企業行為管理(人文文化的推廣)
九、部門內事務性管理 9.1制訂部門的工作計劃 9.2對各項工作任務的分配
9.3部門各項規章制度的制訂和執行
9.4參與制定(或修定)本部門的各組織機構和崗位設置 9.5執行公司規章制度與規定 9.6參與本部門人員的招聘 9.7員工的在職培訓的指導
9.8對員工的績效管理和績效考評(月度、季度或)I# s.z* X: @& ]/ `5 _3 @.[& i
+ ^& S(N$ q$ T;g.u^# H& e3 v& g
9.9部門費用的預算和管理 9.10配合相關部門進行財產管理 9.11部門辦公用品的管理與控制
9.12管理部門的各類文件、資料和印簽 9.13部門會議的召開
9.14部門工作的常規匯報
9.15部門和月度工作總結,并呈報公司領導 9.16部門內與部門間的協調和溝通 9.17部門外聯事務的管理
十、上級委派的臨時性工作
% W1 # v$ QP6 Z
{, e+ {, @5 v# C7 D)]0 ^4 o5 Z
# H;n._2 I(X|2 d-|9 b, H
;?6 @, q(w9 R# ^)I6 n
(u, Q;I;M!q+ |
工作權限: 1 人事權限
1.1提名直接下級的人選,由直接上級審批 1.2對行政內部員工的職位等級的審批權
1.3對直接下級的績效考評,提出績效等級的建議,并提直接上級終審 1.4管轄領域內人員的調配權 2財務權限 權限內的財務審批)}(@0 s# X& tC6 nr+ P
+ j9 E7 y$ x
/ v6 h* U4 U!L-o3 q@!`$ r# sd
第五篇:企業行政工作報告
企業行政工作報告
在當下社會,越來越多的事務都會使用到報告,不同的報告內容同樣也是不同的。你還在對寫報告感到一籌莫展嗎?以下是小編收集整理的企業行政工作報告,歡迎閱讀與收藏。
企業行政工作報告1
時間過得真快,轉眼20xx年即將結束,迎來的是20cc年新的開始,在這期間回顧20xx年1—10月份的工作,主要有以下幾條:
一、倉庫保管員的工作
1、負責倉庫大庫(原輔料區.陰涼庫)、危庫、劇毒品庫、冷庫、中藥材庫及陰涼庫的日常衛生和安全工作及各項記錄;
2、責所有有關原輔材料、中藥材、危險品、化試、冷藏物品等的入庫、出庫工作,按標準操作程序和標準管理制度做好各項工作及記錄。
二、配合車間生產
1、生產工作計劃,負責制造部固體車間、液體車間、注射劑車間、原料藥車間、中藥提取車間、合成車間等的分料工作,及時填寫相關的記錄;
2、配合以上各車間的領料工作,及時填寫貨位卡,分類帳,核準現場物料等,做到帳目清晰,可查。發現問題及時匯報,改正。
三、配合gmp的認證
1、配合做好了各車間gmp認證所需大量的調帳工作;
2、完成了倉庫gmp認證期間的大量帳目清查、整理工作,做到了帳目一目了然,現場整潔,達到了帳、卡、物一致;
3、配合化驗中心做好現場核準工作。
四、負責倉庫潔凈區的管理和清潔工作
1、做好潔凈區空調機組的維護工作;
2、每個星期一做好潔凈區的清潔工作及填寫相關記錄;
3、化驗中心、質保部取樣后,做好清潔工作;
4、分料后,做好清潔工作及清場記錄。
五、配合其他的工作
1、負責中藥材外加工所需材料的入庫,領料工作及相關記錄;
2、負責生命能在我廠合成時所需原輔材料的入庫、分料、領料工作及相關記錄,并做好個人工作計劃;
3、負責技研部做小試或新產品開發所需物料的入庫、分料、領料工作及相關記錄;
4、配合化驗中心的取樣工作;
5、每月協助財務做好盤點工作;
6、配合成品保管員做好出庫、退貨、搬運工作,輔助包材保管員做好日常工作。
企業行政工作報告2
一、齊心協力共克時艱、控虧增盈取得全面勝利
自20xx年10月以后,受全球金融危機影響,有色金屬市場價格“高臺跳水”,對公司的生存和發展構成了嚴重考驗。面對嚴峻的市場形勢,公司依靠全體干部職工,冷靜分析,沉著應對,同心協力度難關,共建和諧謀發展。公司研究制定了“ydj-1預警方案”,于20xx年11月4日全面啟動實施,并制定了“實施細則”,成立了11個管控中心,確定了有效的工作思路,提出了系統的工作策略和措施,明確了具體的“控虧增盈”目標。圍繞“挖潛增效、控虧增盈”,適時動態調整生產經營組織措施,“因市生法”與“因礦生法”互動結合,實施動態管理,實行全面管控,保證了生產經營活動按既定目標有效推進,全面完成了上級下達的生產經營任務,最終取得了“挖潛增效、控虧增盈”工作的全面勝利。
(一)主要產品產量完成情況(略)
(二)主要經濟技術指標完成情況(略)
(三)主要經營指標完成情況
兩公司全年銷售銅精礦含銅43360噸,鐵精礦52.03萬噸,鋅精礦6852噸,鐵球團70萬噸,實現銷售收入21.64億元;實現利潤總額22338萬元,完成預算19600萬元的114%。
玉溪礦業公司全年銷售銅精礦含銅34465噸,鐵精礦52.03萬噸,鋅精礦6852噸,實現銷售收入13.25億元;實現利潤總額15318萬元,完成預算15000萬元的102%;銅精礦含銅單位制造成本18164元/噸,較去年同期31468元/噸下降13304元/噸;三項費用合計30261萬元,較去年同期39993萬元下降9732萬元;上交各種稅金19763萬元。
云南達亞公司全年銷售銅精礦含銅9704噸,鐵球團70萬噸,實現銷售收入8.39億元;實現利潤總額7020萬元,完成預算4600萬元的153%;銅精礦含銅單位制造成本 24918元/噸,較去年同期35911元/噸下降10993元/噸;三項費用合計7548萬元,較去年同期8379萬元下降831萬元;上交各種稅金6752萬元。
兩公司合計總資產53.96億元,凈資產33.69億元,資產負債率38%。其中,玉溪礦業公司總資產41.27億元,凈資產25.18億元,資產負債率39%;云南達亞公司總資產12.69億元,凈資產8.51億元,資產負債率33%。
(四)安全環保指標完成情況
玉溪礦業公司實現“四無”;發生重傷事故2人次,重傷2人,千人重傷率0.88‰;發生輕傷事故3人次,輕傷3人,千人負傷率1.32‰;呼塵合格率96.6%。
云南達亞公司實現“五無”;發生輕傷事故2人次,輕傷2人,千人負傷率0.96‰;呼塵合格率95.7%。
兩公司污染物綜合排放達標率100%,無環境污染事故。
(五)節能減排指標完成情況
玉溪礦業公司綜合能耗累計完成23251噸標煤,比去年同期下降2165噸標煤。其中原礦綜合能耗完成1.22千克標煤/噸,比考核責任目標3.0千克標煤/噸下降59.3%;選礦綜合能耗完成2.4千克標煤/噸,比考核責任目標2.88千克標煤/噸下降16.7%。
云南達亞公司綜合能耗累計完成8539噸標煤,比去年同期下降1593噸標煤。其中原礦綜合能耗完成2.12千克標煤/噸,比考核責任目標3.37千克標煤/噸下降37.1%;選礦綜合能耗完成3.2千克標煤/噸,完成考核責任目標。
(六)地質找探礦計劃完成情況
20xx年計劃安排坑探工程3695米,鉆探工程10355米,計劃投資1825.9萬元。全年完成坑探3491米,完成鉆探7348米,完成投資1487.34萬元。
新增(333)+(334)資源儲量:礦石量1355萬噸,品位0.726%,金屬量98290噸。其中,(333)資源儲量:礦石量578萬噸,品位0.77%,金屬量44457噸。
(七)投資管控情況
玉溪礦業公司計劃投資15532.4萬元,實際完成投資15983.41萬元,完成年計劃的102.89%。云南達亞公司計劃投資10963.5萬元,實際完成投資10446.97萬元,完成年計劃的95.29%。
(八)科技工作完成情況
實施16項科技進步項目,取得科技成果10項;投入科研專項經費1451萬元;成果推廣運用預計創效2800萬元;完成礦山研究院項目工程建設。20xx年取得的22項成果在生產中得到推廣運用,實現科技創新與成果推廣創效2812萬元。
二、控虧增盈各項工作強力推進
20xx年,是公司抵御金融危機,實現平穩持續發展的一年。在困難面前,公司黨政領導班子帶領全司干部職工,以學習實踐科學發展觀為契機,抓住機遇,加強管理,苦練內功,同心同德,謀求發展,公司的生產經營及黨委工作目標實現情況良好。
(一)用科學發展觀指導工作實踐
按照云銅集團公司的統一部署,公司黨委從20xx年3月起開展深入學習實踐科學發展觀活動。通過學習調研、分析檢查、整改落實三個階段的學習實踐活動,使全司上下更深刻地認識到開展學習實踐活動對公司科學發展的現實指導意義和深遠歷史意義。通過學習實踐活動,公司團隊高度統一并形成了“嚴冬可以凍結制約我們生產經營的環境和條件,但是凍結制約不了我們的思想和智慧”的堅定意志與共識,從而更加樹立了戰勝金融危機的信心和決心;通過學習實踐活動,找出了影響制約公司科學發展的突出問題,抓住了認識和遵循礦業發展規律、企業一般規律和企業發展規律,調整完善了公司八個方面的工作機制:一是企業組織架構調整優化;二是產業結構優化;三是資源整合優化;四是礦業開發技術及工藝流程優化;五是經營預算管理模式優化;六是發展方式轉變;七是提升管理創新能力、提高科技創新成果現實轉化率;八是強化企業團隊應對復雜經營環境的意志磨礪和應對能力提升。
(二)圍繞ydj-1預警方案,措施配套有效
根據云銅集團“挖潛增效控虧增盈”和20xx年預算編制的工作部署,為積極應對嚴峻的生產經營形勢,化解風險,度過難關,公司制定了《全面預算化管理ydj-1預警方案》,并與《公司20xx生產經營責任目標考核辦法》和全面預算管理bie指標管控模式相配套。公司機關各部門、各系統和各專項管控責任工作組按照預警方案的部署和要求,貫徹“方案科學、行動快捷、措施有力、注重實效”的工作方針,遵循“抓關鍵、抓重點、解難題、重指導”的工作原則,在調查研究和科學分析的基礎上,制定了具體的實施細則和管控措施。公司黨政班子成員分工聯系深入各基層單位,有效地幫助各單位確立“控虧增盈”目標,推進各項工作管控措施的貫徹落實,堅定了全司干部職工齊心協力度難關的信心和決心。各二級單位圍繞ydj-1預警方案管控要求,結合自身生產經營實際,制定了對應的管控措施,增強了抗風險能力,各項工作理性推進。
(三)安全生產管控進一步規范
公司安全環保工作起步早,目標高。一年來,各項安全工作運行平穩。一是將3s系統安全評價級別考核納入目標管理,是公司安全管理領域自主創新、管控集約化、系統標準化、執行規范化的標志;二是“三體系”創建和標準化認證工作有序推進,以“綠色循環持續,國內一流礦業”現代礦業理念規范公司的安全管理;三是現場管理、安全意識進一步加強,安全職責進一步明確與落實;四是進一步建立完善了黨、政、工、團、紀齊抓共管的安全生產管理體系,整體安全環保管控目標處于正常管控狀態。
(四)科技進步工作有新成效
20xx年科技管理工作以礦山研究院建成和全面投入運行為載體,提升了第一生產力的內涵動力,實現了科研成果進一步向生產力的轉換。主要項目有三維礦業開發軟件已在礦山的生產建設中得到實效運用;dimine軟件開發調試工作進展順利,為井下資源有效開采和綜合利用發揮了積極作用;信息化建設取得實效,公司辦公自動化系統和視頻會議系統運行正常,大大提高了工作效率和會議綜合效果。
(五)勞動用工進一步規范、績效考核與評價機制逐步完善、人才戰略工作推進有序
公司所屬各單位認真執行公司預警期人員控制措施,堅持依法治企、以人為本,進一步規范用工行為,嚴控職工人數的無效增長。
為充分激勵、調動各單位及廣大干部職工責任與激情,公司圍繞云銅集團公司“控虧增盈、挖潛增效”工作目標,建立以“經濟效益為導向,利潤或費用控制為重點,堅持效益優先、一廠一策、兼顧公平、激勵與約束機制相結合”的考核評價機制,通過“月考核、月兌現、季平衡、年結算”的bie管控模式系統性評價,確保了各分支目標與總體目標的高度統一與實現。
20xx年,公司在極其艱難、復雜的經營形勢下,仍然將人才開發戰略列為公司發展戰略的重要組成部分。持續加大三支人才隊伍的“外引內培”工作力度,充分重視公司人才隊伍建設“量與質”的提升,為公司“三年發展規劃”及“十二五戰略規劃”創造了人才競爭優勢。
(六)重點項目、持續工程建設完成較好
根據上級公司對20xx年投資管控要求,遵照“一保、二壓、三從緊”工作原則,公司全面預算管理ydj-1預警方案制定了項目管控實施細則,實施項目分級別管控,確保科研項目、安全工程、持續工程以及當期能有效提高技術經濟指標的技改項目投入,兼顧中長期可持續項目投入。規范管理,嚴格招投標管理工作,在投入有限的情況下,各項計劃工程完成較好,重點項目有序推進,為公司可持續發展奠定了基矗
大紅山銅礦低品位銅鐵資源綜合利用3萬噸/年精礦含銅技改項目,20xx年12月已完成項目的安全、環保、消防、檔案等專項驗收工作,計劃在20xx年一季度進行項目的總體竣工驗收。
大紅山銅礦西部礦段采礦工程,已完成項目核準需要的礦權、環評、水保、地災、安評等工作,目前正在國家發改委辦理項目核準工作。
龍都尾礦庫中后期排洪系統建設,于20xx年2月28日開工,20xx計劃投資3000萬元,實際完成3640.25萬元,完成年計劃的121.34%,預計20xx年4月底竣工。
獅鳳山銅礦深部1718持續工程,于20xx年1月7日開工,20xx年完成投資3193.33萬元,至20xx年12月累計完成投資6797.06萬元,20xx年進行工程的收尾工作。
獅子山銅礦深部持續工程可行性研究已通過云銅集團公司組織的專家審查,前期準備工作進展順利。
(七)全面預算管理的體制與機制不斷完善
效益為主、量力而行、穩中求進是公司全面預算管理的風險意識和穩健方略;以效益為中心、控制成本是全面預算管理的基本原則;資本運營、資金管理、成本控制、風險預警和績效考核是全面預算管理以效益為中心的主要結構體系。公司高度重視外部經營環境的變化,采取的主要策略是審時度勢,把握機遇,規避風險,加速健全公司全面預算管理體制和機制,增強預算的執行力。
公司已經建立了以預算編制為主題的決策機制,以預算執行為基礎的管控機制,以ydj-1為標志的預警機制,以bie指標管控模式為代表的執行機制及模擬法人核算為基礎的考核機制。全面預算管理在控制成本,抵御風險,穩健發展中發揮了管理效應。全面預算管理是全員參與、全面涵蓋和全程管控的系統工程,公司各單位層層分解落實生產經營目標,并制定了相應的考核辦法。每月堅持編制資金預算,做到有計劃安排使用資金。在安排生產時生產與經營互動,堅持每月經濟運行分析制度,全面、快捷、精確地把握指標組合運行過程各時效段內的執行狀態,并針對狀態的差異性采取對應策略,及時解決生產經營中的難題,增強了全面預算管理的管控執行力,體現了經營是方向,生產是基礎,營銷是手段,效益是核心的管理理念,確保了生產經營各項工作目標按計劃實現。
(八)實施資源戰略有新突破
礦產資源是企業賴以生存的根基,是公司持續發展的生命源泉,根據公司三年發展規劃的資源戰略目標,在“綠色循環持續,國內一流礦業”的現代礦業理念指導下,堅持“走新型工業化道路”的戰略導向,科學管理,整體規劃,強化地質找礦和資源整合工作,全面貫徹公司的資源戰略目標,為公司中長期發展奠定良好的資源基矗。在實施資源工作過程中,以資源“增量和增效”互動統一為原則,以各礦山權屬范圍為重點,立足深部及近外圍地質找礦,增加經營性資源儲量,加大資源儲備。
通過整合或多邊合作方式,提升新增資源控制總量,根據整合進度適時安排地質找礦工程,擴大資源儲備;按照省政府、國資委“優勢資源向優勢行業集中”的戰略部署,積極與地方政府合作,快速推進元江礦區資源整合進度;完成大紅山銅礦采礦權變更事宜(擴大礦區范圍,辦理西部礦段采礦權),于20xx年11月24日取得采礦許可證;積極推進獅鳳山銅礦和獅子山銅礦采礦權證變更事宜(擴大礦區范圍,開采深部延伸),擴大礦區范圍(開采深部延伸),已獲盛市、縣國土資源管理部門批準,于20xx年9月28日取得云南省國土資源廳劃定礦區范圍批復意見書。
(九)完成了規范職工持股及四級公司清理工作
根據云銅集團公司云銅[20xx]310號《云南銅業(集團)有限公司關于規范職工持股、投資的通知》,公司組織了對職工持股和四級公司的清理工作。此項工作涉及人員多,涉及歷史問題復雜,自然人股權清理工作又與四級公司清理工作交叉,工作難度大。面對諸多問題,相關部門不怕繁、不畏難,積極主動與上級有關部門溝通和匯報,探索工作方法與思路,認真做好財務審計和資產評估等工作,順利完成了這項工作,維護了企業和職工的合法權益,防止了國有資產流失,規范了職工持股和公司投資行為。
(十)非公開發行股票聯動工作有序推進
云銅股份公司定向增發的資金,一部分將投資到大紅山西部礦段建設,這對于解決公司持續發展能力的意義十分重大,這項工作時間緊,任務重。按照云銅集團公司、云銅股份公司的部署,公司與上級公司和券商積極配合,相互聯動,提供大量盡職調查資料,對券商提出需要完善和整改的工作進行了完善與整改。財務審計、資產評估、礦權辦理基本結束,項目立項工作正按計劃推進。
(十一)公司團隊凝心聚力,亮點紛呈
大紅山銅礦以“穩安全、保生產、提品位、降成本”為工作主題,圍繞ydj-1預警方案,建立了“預警令”發布機制,進一步夯實基礎管理,積極探索“因市生法”與“因礦生法”互動結合,在生產組織過程中大力開展技術創新工作,嚴控生產成本;積極開展全尾砂充填工藝應用和研究,加強鉆孔充填工藝推廣應用,解除采空區橙色預警;全力攻克生產難關,米底莫礦體、主礦體東部完成運輸、通風、充填等系統建設,實現規模開采;龍都尾礦庫排洪系統等重點工程完成了建設計劃。同時進一步優化組織結構,實行小機關大工區建制,形成了機關精簡高效、基層責任效果相得益彰的扁平化管理格局。
獅鳳山銅礦針對資源條件差,經營困難,持續工程建設工期
緊、任務重的實際情況,適時調整生產經營組織思路,設立四大管控中心進行目標分解管控,通過技術創新、節能減排,修舊利廢、削峰填谷等多項經營舉措,實現當期生產經營扭虧為盈。在當期生產組織壓力大的情況下,抽調采掘力量,強抓強干,有效推進“1718持續工程”建設,創造出“一年建成一個中段”的好業績,為礦山生產持續奠定了堅實基矗三家廠銅礦床接替資源勘查項目通過云南省國土資源廳初審。
獅子山銅礦以“先算后干、邊干邊算、反復預算、動態調整”為原則,促進經營、技術、生產組織有機互動。當期生產經營與持續工程并舉,有力推進了深部持續工程建設,當期生產經營效果顯著。堅持科技興礦戰略,完善“精確化裝補球技術”,實施“提高選礦經濟技術指標綜合研究”技改項目,選礦回收率顯著提高。積極加強地質綜合研究,加強邊角礦體、低品位資源回收利用,完成危礦項目深部找礦工作,增加礦山資源儲量,延長礦山服務年限。
思茅山水銅業公司按照“兩級治理,統分結合,集中管理,分級負責”原則,創新管理模式,優化組織架構,理順管理關系,建立了各項管理制度。重點工程項目建設穩步推進,排土場臨時排洪隧道已峻工,永久隧道工程現正常施工;選廠三車間技改擴建項目現正進行最后收尾工作,將于20xx年1月底建成投產;110kv變電站正抓緊建設。公司保持了平穩發展態勢。
紅山球團公司制定“靈活實效、適應市場”的產品營銷方針和策略,采取多種措施尋求各方支持,千方百計組織開展原料采購工作,準確把握市場動向,靈活調整營銷策略,創造了較好的經營業績。公司積極爭取,組織實施了高壓變頻殘碳回收等節能減排技改工程。通過外部采購、營銷工作的有效實施,內部挖潛增效、成本控制,全面完成公司下達的各項工作任務和生產經營指標。
飛亞公司穩步推進各項改革創新,鞏固內部市場,突破外部市常進一步增強施工項目、管理項目的規范性,公司制定了內部模擬法人經營承包管理辦法,明確公司與施工項目部在經濟活動過程中的“責、權、利”關系,形成具有飛亞特色、適合飛亞發展的項目施工管理機制;通過cm模式及p6項目管理軟件的網絡應用,有效實現投資、工期、質量、安全、廉政五位一體的有機統一,取得了較好的經濟效益。
大理紅蜘蛛礦業公司不斷爭取政府支持,強化股東各方對重大決策的統一,進一步凝聚員工,加強管理,調整生產組織,完善生產工藝和安全治理,改善安全生產環境、設備性能,嚴控成本,有力地保障了生產經營目標的實現。
南亞公司強化內部管理,加快軟、硬實力建設,引進新工藝新設備,提高工作效率,保證工程質量,逐步增強了公司發展
實力,全面完成了公司下達的生產任務目標。
晨興公司嚴格管理、強化標準化作業、加大新技術引進和技術攻關力度,以現代化標準配置了試驗設施,業務拓展成果顯著。
河口亞豐公司積極應對市場和政策變化,確立以“出口貿易為主、兼營礦產品”的經營策略,轉變經營思路,拓寬經營渠道,清理了亞強公司股權,降低了投資風險。
云銅技校以“突出實踐能力培養”為特色創新辦學模式,全面啟動技師學院申報工作,已通過省級專家組評審,進入國家認定階段。
玉溪礦業醫院正努力爭取玉溪市新型農村醫療合作定點機構的資質。基本醫療保險統籌費用得到有效控制,外部醫療市場得到拓展,企業醫院品牌形象得到提升。
社保辦事處積極加強與地方政府相關部門的協調與溝通,部分實現了原易門礦務局退休人員管理機構的社會化管理移交,老工傷醫保實現省級統籌;12月31日,職工醫療保險移交玉溪市醫保中心管理工作全面啟動,為構建和諧企業,維護社會穩定作出了貢獻。
公司機關部門積極創新管理,不斷改進工作作風,增強管理、學習、責任、服務意識,強化各項職能,細化工作規程,密切協作,深入基層,工作效率進一步提高,工作執行力和落實力不斷提升,樹立了良好的機關形象。
一年來,公司面對嚴峻的困難和挑戰,依靠管理創新、科技進步、文化引領、團隊素質等軟硬實力的培育與提升,依靠各級領導干部、工程技術人員和廣大職工的信心、意志和智慧及其在各自崗位上付出的艱苦卓絕的努力,公司戰勝了困難,頂住了壓力,實現了工作目標,在此,我代表公司向同志們致以崇高的敬意和衷心的感謝!
各位代表、同志們,成績屬于過去,危機依然存在,任務更加艱巨。面對新的一年,我們需要的是更加堅定的信念、頑強的意志、先進的文化、集體的智慧去迎接新的挑戰,再創佳績。
第二部分 立足穩健持續發展,全面推進風險管理和三年發展規劃實施
在當今復雜、多變的市場經濟環境中,每個企業都面臨眾多的風險因素,除了火災、財產損害、業務中斷等傳統風險以外,還有不斷出現的戰略風險、市場風險、運營風險、人員風險、財務風險、技術風險、安全風險和法律風險等。面對這些風險因素,企業要實現其價值最大化和可持續發展戰略目標,不僅要關注獨立的、個別的風險,更要進行全面的風險管理。它要求企業圍繞總體經營目標,通過在企業管理的各個環節和經營過程中執行風險管理的基本流程,培育良好的風險管理文化,建立健全全面風險管理體系,包括風險管理策略、風險理財措施、風險管理組織職能體系、風險管理信息系統和內部控制系統,從而為實現風險管理總體目標提供合理保證的過程和方法。這是時代發展的必然要求,也是市場經濟條件下企業持續生存與科學發展的.前提條件與重要保證。
為固化公司《全面預算管理ydj-1預警方案》在抵御經營風險中所取得的成功經驗與辦法,使公司風險管理實現從感性管理提升為理性管理、從階段性管理轉化為全過程管理、從自發型管理固化為機制型管理、從個案管理轉化為系統性全面管理、從措施型管理轉化為制度型管理、從當期經營管理拓展到發展戰略管理及文化管理的轉變。公司通過對“ydj-1預警機制”的系統總結與提煉,提出在全司范圍內持續開展全面風險管理,并組織制訂了《ydj全面風險管理辦法》。風險管理始于公司戰略目標制定之初,所以,我們要結合資源型企業的特殊性,對規劃實施期內外部環境、執行體系構建、硬實力與軟實力建設項目配置、執行要素、總投入與總產出、風險預測與規避策略等方面進行理性分析與論證。
公司20xx年至20xx年三年規劃是云銅集團公司三年規劃的組成部分。三年規劃遵循云銅集團公司戰略發展新思路,以科學發展觀為指導,以世界金融危機為背景,以公司20xx年末基本狀態為基礎,以未來三年發展內外部預測要件為前提,以全面風險管理為保障,轉變增長方式,追求穩健持續發展,實現“綠色循環持續、國內一流礦業”戰略愿景。
三年規劃發展內涵定位為自主創新,效益主導、以人為本、穩健持續。規劃目標為“1945821”
19 — 保有銅金屬資源190萬噸
45 — 年自產精礦含銅4.5萬噸
8 — 年產鐵精礦80萬噸
2 — 年產精礦含鋅2萬噸
1 — 年產鐵球團100萬噸
三年規劃力求準確把握國家有色金屬產業調整和振興規劃,抓住國家建立礦業經濟新秩序的機遇,結合資源型企業特點,確立了指導思想、戰略內涵、編制原則,對規劃實施期內外部環境、執行體系構建、硬實力與軟實力建設,配套工程項目配置、執行要素、總投入與總產出、風險預測與規避策略等方面進行理性分析與論證,以期在今后三年實施期內有效推進規劃目標的實現,并為長遠發展奠定堅實基矗但我們必須清醒地認識到,實現規劃目標依然存在很多不確定性。
規劃期國家礦業政策將在探礦權采礦權管理、地質勘查準入、地質資料服務、提高資源稅等方面進行一系列調整,資源增值稅的上調,資源權屬辦理社會成本的增加,對規劃期經營加重了壓力。
國家對生態環境保護越來越嚴格,對廢棄物排放標準越來越高,礦業開發與生態環境保護的矛盾,公司承擔的法律責任與風險也將同步增大,辦理礦業開發行政許可難度越來越大,時間越來越長,增大了三年規劃目標實現的行政難度。
公司生產經營壓力大,產量任務重,資源消耗快,持續銜接緊張。規劃期資源增量雖然確定了找礦靶區,但勘探風險客觀存在,尤其是權屬內非生產性區域及新整合的空白區,風險概率更大,存量資源消耗速率加快而增量資源補充存在不確定性,對持續工程的建設時效及各當期生產組織帶來一定風險。
規劃配套工程項目較多,總投資較大,資金籌措壓力大,投資存在一定風險。特別是大紅山銅礦西部持續工程14億元資金,融資工作的時效,將對項目建設造成重大影響。
面對公司發展過程中的各種風險,公司唯有實行循環經濟,綜合利用資源,推進節能減排工作,提高水、電利用效率,減少廢石、廢水排放,努力實現“零外排”,努力實現安全生產的長效機制,才能規避行業的資源、環保、安全等風險。加大對政策和市場信息收集和研究,依法高效經營,才能規避政策變化和市場變化帶來的風險。加強項目投資全過程科學管理,積極推進三年規劃配套項目有效實施,才能有效規避投資風險,增強企業盈利能力和可持續發展能力。
同志們,今年是“xxx”規劃實施的最后一年,也是三年規劃的實施啟動年,各單位和各部門必須樹立風險意識、推行全面風險管理,推進公司三年規劃的實施。
第三部分 20xx年工作部署
云銅集團公司把20xx年確定為“調整發展”年,旨在全方位、深層次調整管理體制、運行機制、產業結構、產品結構、資本結構等不合理方面,以調整促發展,進一步增強責任感、使命感和緊迫感。圍繞“調整發展”年工作要求,結合玉溪礦業公司、云南達亞公司工作實際和發展愿景,必須對公司20xx年目標任務進行認真策劃與部署。
指導思想:以科學發展觀和公司“三年發展規劃”為指導,進一步強化公司“綠色循環持續,國內一流礦業”現代礦業理念,繼續堅持以市場為導向,全面啟動ydj20xx全面風險管理方案,把握市場脈搏,探索經濟規律,抓住有利時機,制定有效措施,全面完成公司20xx年生產經營各項工作任務。
工作方針:把握機遇,調整鞏固,創新管理,效益主導,穩健發展。
一、20xx年工作目標與工作任務
(一)產品產量
(1)銅精礦含銅36500噸
玉溪礦業公司29500噸。其中大紅山銅礦22500噸,思茅山水銅業公司7000噸。
云南達亞公司7000噸。其中獅鳳山銅礦3200噸,獅子山銅礦3400噸,大理紅蜘蛛礦業公司400噸。
(2)鐵球團85萬噸
(3)鐵精礦量5
企業行政工作報告3
一、營銷工作步步為營
孫玉祥在報告中指出,去年,國家政策、經濟環境紛繁復雜、瞬息萬變。上半年,市場依然保持增長,公司經營勢頭強勁,中標金額超過28億元。三季度以來,在金融海嘯的強大威力下,許多項目因國家宏觀經濟調控而緩建、停建,致使我們沒有重點項目投標,公司果敢調整營銷策略,到11月份中標了1個億的水工項目。進入12月份,在國家擴大內需的政策措施下,市場開始回暖,我們抓準時機,重拳出擊,歲末再傳捷報,中標了杭州九堡大橋工程,超額完成經營指標。公司的市場反應機制和把握能力日臻成熟。一年來,營銷工作的主要收獲為:
1、區域經營成果豐碩;
2、海外市場開發取得重要進展;
3、鐵路市場開發再添新業績;
4、產品結構得到有效改善;
5、公司資質經營績效明顯;
6、生產經營聯動機制初步形成。
二、施工生產平穩有序
報告指出,20xx年公司在建項目具有大項目多、產品種類多、技術含量高、區域跨度大、管理難度大的特點;受宏觀環境影響,在建項目普遍陷入資金困境。公司全面貫徹落實“生產經營聯動年”工作精神,突出施工組織管理,加強項目前期策劃,使工程一開工就處于受控狀態。施工過程中,認真開展勞動競賽,加大重點項目、困難項目管控力度,推動在建項目均衡發展;重點指導項目部抓好過程控制,把握施工節奏,盡可能避免因搶工導致資源浪費、成本增大的現象發生;及時協調解決施工中的突發事件,加強與相關業主、監理的溝通。綜觀全年形勢,施工生產整體平穩有序,未發生重大業主投訴,超額完成了任務。
三、企業管理從緊從嚴
報告指出,在經受宏觀經濟形勢強勁沖擊的大背景下,公司經濟仍然能夠保持平穩發展,足以說明我們采取的一系列應對策略和措施及時有效,企業的風險控制能力逐步增強。
1、財務風險控制績效明顯。一是實施緊縮開支的財務政策,管理費、非生產性支出明顯下降。二是財務預算管理工作進一步深化。三是突顯了財務理財對公司生產經營的資金保障作用。四是在國家銀根緊縮的不利條件下超額完成了清欠計劃。五是繼續加強稅收籌劃。六是財務信息化建設深入推進。七是靈活運用法律武器,主動出擊維權,積極應訴化險。
2、項目成本風險逐步化解。一是材料調差、變更索賠、合同結算工作取得階段性成果。二是堅持嚴格抓好分包招議標工作,并督促項目及時辦理分包結算,有效控制了分包成本。三是進一步加強分包商管理,實施季度過程評價和完工評價制度,培育有業績有實力的核心分包商。四是強化項目管理的激勵與約束機制,對工期跨度大的項目實施分段預兌現辦法,提高項目班子工作積極性;實行虧損項目經理述職,幫助虧損項目開展成本分析,研究制定節流挖潛和索賠的具體措施。五是合同管理信息化建設深入推進,數據錄入率達標,各個模塊正常運行,實現了遠程查看和審批功能。
3、技術創新能力不斷增強。一是充分發揮了專業機構的技術創新和保障作用。二是大力推進科技進步和技術開發。8項施工技術獲得局科技進步獎,經科技查新達到國際首創1項、國內先進水平7項; 5項工法獲得XX省施工工法,其中4項獲得國家級工法。三是積極推動技術交流,在省、國家級刊物上共發表論文19篇,出版了。
4、產品質量風險得到有效控制。一是嚴格質量管理制度,加強巡回監督檢查和管理體系運行監控。二是加強工程質量通病預控,完成了28項項目常見質量通病的調研分析。三是召開公司20xx總工會,專題研究和部署工程質量管理工作。公司20xx年質量管理目標基本實現,主要項目管理精細,工程質量穩定;獲得國際橋梁大獎1項、省級優質工程獎1項、局優質工程和優質混凝土獎2項,省級優秀qc小組7項。
5、安全生產風險得到有效控制。公司認真開展安全生產月活動,狠抓安全法規的宣貫和執行;切實加強對農民工的安全知識和技能培訓,提高安全工作保障率;重點落實特種設備的取證工作和安全管理;著力抓好防洪、防臺、防滑坡、冬季施工等季節性的安全預案以及防震預案的編制和落實。施工生產的安全風險得到有效控制,全年未發生重大安全責任事故。公司被評為“XX市安全生產先進企業”。
6、設備管理水平持續提高。出臺特種設備和小型設備相關管理辦法,統一設備攤銷尺度,理順管理秩序。重點抓好新開工項目的資源配置和完工項目的設備清理工作。港渝設備租賃分公司創新設備星級制管理,將作業標準細分到位,區分新舊船機設備,推行“基星級”概念,使公平、量化和細致的設備星級考核制度與職工分配制度有機融合;不斷強化專業優勢,全過程參與項目施工過程中的船機選型和配置,為降低項目船機成本做了大量工作,服務水平大步提高。
7、物資管理水平不斷提高。一是變革物資管理模式。將原改制的物資公司清算收回,按照專業化運作和集中統一管理的思路組建了物流分公司,將全公司項目的物資采購供應和管理職能統一納入物流分公司,并從新開工項目開始強力推行。二是周轉材料管理取得了突出成績,項目所需周轉材料由物流分公司統一調劑配置,公司生產管理部嚴格把關,加快了周轉、提高了利用率,克服了重復購置和無序流動。三是抓緊價格處于高位運行期廢舊材料的清理變現,黃海大橋等一批完工項目獲得了可觀的經濟效益。
8、人力資源管理進一步強化。一是加強工資總額和項目外用工控制的“雙控”措施落到實處。公司將項目工資發放權收回公司總部,實行網上審批,項目工資控制標準與產值、利潤、安全、質量等指標復合掛鉤,有效抑制了項目工資發放的無序狀態和公司工資總額的過快增長;及時清退外聘短期員工、退休返聘人員,盡量減少臨時性用工,在一定程度上緩解了主體員工的上崗壓力,同時也降低了項目用工成本。二是強化職業培訓,打造學習型企業,全年舉辦各類培訓21期共1216人次,員工培訓率達到41.2%,其中,適應公司新發展的鐵路和涉外項目的專題培訓明顯增多。三是根據局部署進行適應性減員18人,減員率1.3%。
9、企業綜合管理進一步加強和優化。一是強化制度剛性和執行力。二是信息化建設深入推進,實現了主要業務模塊的上線運行,完成了綜合業務平臺的基礎建設,信息化建設逐步深入到項目層面。三是公司從潤航、盛圖兩改制公司撤資,并在其基礎上成立了作業分公司,企業的作業層建設邁出新步伐。四是適應未來發展的項目組織架構進一步完善和優化,“總部控制+項目法施工+專業公司支撐”的項目管理模式基本形成。
四、認清新形勢,推動公司新一輪發展
孫玉祥在報告中指出,在總結成績和經驗的同時,我們必須更應該清醒地認識到發展中面臨的困難和挑戰,工作中存在的問題和差距。主要是:營銷架構有待進一步調整,輻射經營機制不健全,訂單不足成為制約公司發展的瓶頸;企業資本金與公司規模不匹配,流動資金成為制約公司未來發展的又一瓶頸;現場作業班組不健全,公司作業層斷檔,質量問題時有發生,業主投訴增多,并出現公司規模增長而職工待崗增多現象;項目盈虧不平衡現象仍然存在;海外項目管理未形成體系;物資管理新體系、大宗材料量差管理須進一步規范和加強;執行力建設仍需深入;適應現代企業制度要求的風險管理體系、信息化建設須升級上檔。
孫玉祥全面細致地分析了公司當前面臨的新形勢。他說,20xx年將是推動公司快速發展的關鍵一年。為有效應對世界金融危機給我國經濟帶來的沖擊,保證國民經濟保持平穩較快發展,國家已采取了一系列宏觀調控措施,實施積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策,擴內需,保增長,其中,加大基礎設施建設投入成為拉動經濟增長的突出亮點。中央已經公布了4萬億的投資計劃,各地方公布了近18萬億的投資計劃,包括在建項目、已經規劃的項目和追加投資,涉及鐵路、公路、民航、水路、港口和碼頭建設,這是繼98年金融危機以來,我國歷史上最大規模的新一輪立體交通網建設浪潮。在鐵路方面,國務院批復的鐵路投資額已達到2萬億,今年將投資6000億元;在公路方面,明后兩年交通固定資產投資規模年均達到1萬億元的水平;海外建筑市場,在全球資本短缺的大背景下會受到影響,但對于我們目前的海外市場份額影響不大。從母公司的發展態勢來看,局正積極實施“大鐵路”戰略、“大海外”戰略和“投資”戰略,這無疑是公司發展的利好條件。企業的內外環境為公司經濟增長帶來了巨大的動力和市場空間,因此,在新一輪重要機遇期來臨時,我們要迅速行動起來,趁勢而上,抓份額,謀效益,為推動公司新一輪發展蓄好勢、起好步。所以,我們將全年的工作主題定位為“營銷管理年”。
20xx年的工作方針是:認真落實局工作部署,強化與母公司的戰略協同,追求股東利益最大化。深入開展“營銷管理年”主題活動,搶抓新一輪市場機遇,實現營銷規模和營銷質量升級;夯實管理基礎,建設創新體系,強化風險機制,推動公司由增長型向成長型轉變,實現企業管理升級。
五、公司20xx年工作目標及主要工作任務
20xx年四項工作目標:
1.新增經營合同額45億元;完成施工產值25億元;實現利潤6150萬元。
2.貫徹卓越績效管理模式,完成公司管理體系再造。質量指標優于局標準,安全指標高于局標準,杜絕重大責任事故。
3.全員勞動生產率>200萬元/人.年。
4.在崗職工收入適度增長。
20xx年八項工作任務:
1、創新經營架構和營銷制度。做強基層市場基礎,構建前后方協同營銷系統;完善聯合經營機制,擴大營銷網絡;集合拳頭力量,強化領導經營責任制;修訂營銷制度,增強激勵制度吸引力。
推動“大土木”產品結構升級。突出特大橋品牌支撐;謀求局鐵路建設主力軍地位;努力形成城市軌道交通板塊;謀求海外業務長期發展。
2、強化生產指揮系統,規范項目管理行為,發揮專業公司作用。提高新物資管理體系的運行效率,理順管理流程,建設供應企業。
第二作業區是有特色的,他有三條主線且特點鮮明。如服務質量、隊伍穩定、安全生產。
服務質量主要表現在計量準確、服務周到、杜絕吃拿卡要及“偷盜”。成品油崗位大多數油品都是馬上可以兌換成鈔票或直接利用的,且多私人小船作業。超常規的競爭手段和鋌而走險的賭徒心理,讓部分碼頭員工處在欲望和理智邊緣掙扎,其服務質量問題表現出多元化、持續性特點,斬草總還除不了根。
安全生產是基層單位的核心工作,抓這項工作的重點就是提高員工業務技能、安全意識和責任心,還有一個讓人很難控制的第三方安全問題,如船方換艙時違章、西煉停泵時找不著人等。