第一篇:采購流程管理制度
采購管理程序
一、目的
為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本,滿足工公司對優質資源的需求,進一步規范物資采購流程,加強與各部門間的配合,特制訂本制度。
二、范圍
適用于本公司所有采購的物料及耗材品
三、定義
3.1物料:指本公司所經營所需之直接與間接物料 3.2采購人員:采購部執行采購
3.3需求人員:各部門開具請購申請之人員
四、采購作業流程
4.1.請購的定義:請購是指某人或者某部門根據市場及門店需求確定一種或幾種物料,并按照規定的格式填寫物料申請給部門經理審核后提交采購部。
4.2采購作業是從接受物料需求一選擇適當的廠商,并確定物料之名稱,規格質理交貨期等要求,和訂單發出,確認及物料接收并按時請款之過程
4.3應在合格供應商中選擇供應商,如需采購物品現有的供貨商無法達成,就在網上或自薦、展銷會等開發新的供應商,則由采購部對其供貨商進行選擇及評估流程對供應商進行選擇,考核等作業。如需采購的產品中有被客戶批準或指定的供應商,則采購部在采購產品時,必須從客戶批準和指定的供應商名單上采購有關產品,如采購部要從其他供貨商處采購時,必須將此供貨商提供給客戶批準,并經客戶批準被列與客戶指定的供應商后,采購方可從該供應商處采購物料。如客戶有新批準的供應商名單或客戶對原批準的供應商名單做修改和更改時,采購人員必須及時對此客戶批準的供應商名單進行更新
4.4對直接購買的物料,由采購人員收到請購單時對請購的物料進行審核及供應商價格,數量及交期等的確認。如果是重復性的采購,采購直接在系統下采購訂單并打印,經采購負責人簽核后傳真給供應商,如果是新物料或新供應商,則進行供應商選擇和評估及樣品評估流程,進行記錄。然后才能執行采購流程傳真給供應商。采購須進行采購追蹤及監控采購的物料,及時準確的到達公司入庫,然后財務根據送貨單,入庫單進行對賬。如供應商無法按交期交貨時,采購應征求相關單位是否調料,或采取緊急對應措施如周期較長的物料可先行訂貨,但要征求采購部門負責人的同意.4.5間接物料采購,由需求人員填寫物料請購單,經由請購部門經理批準后交采購負責人進行采購作業。采購對申請單進行審核以及交期確認。如采購的產品之質量對提交給客戶的產品質量基本上無任何影響的物料采購由需求部門根據其實際工作需要報經采購經理審批,由采購員直接進行采購作業。
4.6采購產品的質量要求應在采購單上說明,如所采購的產品質量無法描述清楚時,則需求部門或品質部應附上相關的采購產品的質量標準,要求。且采購須與供應商確認采購物料之版次是否相符。五.請購單及其提報規定
(1)請購單應按照要求填寫完整、清晰,由公司領導審核批準后報采購部門;
(2)請購部門在提報請購單是應要求采購部簽字接收人請購部門備份;
(3)涉及的請購數量過多時可以附件清單的形式進行提交,為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交;
(4)請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部。
4.公司物資請購單的提報部門
(1)公司經營生產的物資、固定資產、工程及其他項目由生產部門提報;(2)公司生活及辦公的物資、固定資產、服務或其他生活及辦公項目由辦公室提報;
(3)公司各部門專用的物資由各部門自行提報。
六、采購部接收請購單作業流程
1、請購的接收要點
(1)采購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規定填寫完整、清晰,檢查請購單是否經過公司領導審批;
(2)接收請購單時應遵循無計劃不采購,名稱規格等不完整清晰不采購,圖紙及技術資料不全不采購,庫存已超儲積壓的物資不采購的原則;
(3)通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存;
(4)對于不符合規定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。
2、請購單的分發規定(1)對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理;
(2)對于緊急請購項目應優先處理;
(3)無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門;
(4)重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。
七、詢價規定
1.詢價請應認真審閱請購單的品名、規格、數量、名稱,了解圖紙及其技術要求,遇到問題應及時的與請購部門溝通;
2.屬于相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中打包采購; 3.對于緊急請購項目應優先處理;
4.所有采購項目上必須向生產廠家或服務商直接詢價,原則能不通過其代理或各種中介機構詢價就最好的;
5.對于請購部門需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品;
6.遇到重要的物資、項目或預估單次采購金額大于5萬的采購情況,詢價前應先向公司相關領導匯報擬邀請報價或投標單位的基本情況,按照附表(擬報價/招標單位名單)的格式提報公司領導批準方可詢價或發放訂單;
7.詢價時對于相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價;
8.除固定資產外單次采購金額在5千以下項目可以自行采購;單次采購金額預算金額在5千元以上的所有項目都應要求至少二家上的供應商參與比價或采購,單次采購金額預算價格在2萬元以上的項目應由采購部組織采購,公司相關領導參與監督;
9.比價采購或招標采購所邀請的單位均應具備一定資質和實力,具有提供或完成我公司所需物資和項目的能力;
10.在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領導批示。
八、比價、議價
1.對廠商的供應能力,交貨時間及產品或服務質量進行確認;
2.對于合格供應商的價格水平進行市場分析,是否其他廠商的價格最低,所報價格的綜合條件更加突出;
3.收到供應單位第一次報價或進行開標后應向公司領導匯報情況,設定議價目標或理想中標價格;
4.重要項目應通過一定的方法對于目標單位的實力,資質進行驗證和審查,如通過進行實地考察了解供應商的各方面的實力等;
5.參考目標或理想中標價格與以合作單位或以中標單位進行價格及條件的進一步談判。
九、比價、議價結果匯總
1.比價、議價匯總前應匯報公司相關領導,征得同意后方可匯總;
2.比價、議價結果匯總應按照附表(比價/招標匯總表)的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出以選用單位及選用理由,按照一定順序逐一審核;
3.如比價、議價結果未通過公司領導審核應進行修改或重新處理。
十、合同的簽訂規定。1.合同
合同是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關系的協議。依法成立的合同,受法律保護。廣義合同指所有法律部門中確定權利、義務關系的協議。目前我們的采購工作主要涉及五金產品買賣合同。2.合同簽訂及其規定
1)如涉及到技術問題及公司機密的,注意保密責任; 2)以定合同條款時一定要將各種風險降低到最低;
3)為防止合同訂單增加或增加無依據,打包采購時要求供貨方提供分項報價清單;
4)遇貨物訂購數量較多且價值較大或難清點的情況時務必請廠商派代表來場協助清點;
5)質保期一定要明確從什么時候開始并應盡量要求廠商延長產品質保期; 6)詳細約定發票的提供時間及要求;
7)針對不同的合同約定不同的付款方式,如設備類的合同一般應分按照預付款、驗收款,調試服務款、質量保證金的順序明確付款額度、付款時間和付款條件等
8)與初次合作的單位合作時,應少付預付款或不付預付款; 9)違約責任一定要詳細、具體; 10)簽訂的所有合同應及時報送財務部門。
十一、付款及合同執行
1.付款規定
(1)所有已簽訂合同付款時應參照公司相關規定執行;
(2)按照進度付款的采購項目必須確保質檢合格方可付款;
(3)財務部門在接到付款審批單后應在3天內付款,以免影響合同的執行和供貨周期,遇特殊情況限延期付款的應及時的通知采購部并匯報公司領導。
2.合同執行
(1)已簽訂合同由采購部項目負責人負責跟進,由采購部負責人進行監督,如出現問題,采購部應及時提出建議或補救措施,并及時通知請購部門及公司領導;
(2)已簽訂的合同在執行期間,應及時掌握合作單位對于合同義務和責任的履行情況,跟蹤并督促其保質保量,按時履約;
(3)合同在履行期間應按照上方約定嚴格執行合同,遇未盡事宜應及時協商并簽訂補充合同;
十二、報驗與入庫 1.報驗
(1)供應單位已經履行完畢的合同,采購部應及時的通知質檢部門進行驗收;
(2)對于不同類型的合同的標的物的驗收標準參照公司質檢部門的相關規定執行;(3)達到質檢和報驗條件的合同標的物應在第一時間報請質檢部門進行質檢、驗收;
(4)質檢部門在接到采購部報驗通知后應及時報驗,并出具報驗結果證明書,對于質檢不及時延誤生產部門使用或不能入庫的情況質檢部門應負主要責任;
(5)用于公司生活和辦公的物資不在公司質檢部質檢范圍之內。2.入庫
(1)公司所有的生產材料、設備及外協加工件入庫前均應通過質檢部門的檢驗或驗收;
(2)合同標的物在運達公司后采購部應及時通知請購部門,由請購部門及時安排卸貨與搬運;
(3)質檢部門未及時驗收的合同標的物,倉庫在收到送貨清單后應將其作為暫存物資接受;
(4)質檢部門已經驗收的產品倉庫應及時的入庫,并及時出具入庫清單;(5)外協加工件應按照原材料入庫;
(6)質檢合格后的固定資產及服務按照公司規定入庫。
第二篇:采購管理制度及操作流程
采購管理制度及操作流程
一、制定目的及范圍
為進一步加強公司制度管理,健全企業采購制度,提高采購效率,明確崗位職責,降低采購成本,減少不必要的開支,保證采購工作的正常化、規范化,特制定本制度。
本制度涉及的采購類別包括:項目采購(材料采購、工程采購)、采購、零星采購、應急采購。
本制度涉及的采購物品包括:單價 萬元以下的工程設備、工程原料、實驗器材、實驗藥劑、化學藥劑、勞保用品、辦公用品以及應急事件、突發事件中需要采購的物品。
本制度中有權申購的部門包括:工程部、研發部、咨詢部、市場部、辦公室、財務部。
二、采購原則
1、采購公司經營中一項重要的工作,各級管理人員和采購經辦人必須高度重視。
2、采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則,并綜合考慮質量、價格因素,擇優選取。
3、各類物資均應向正規商家采購,原則上要求所有采購物資均應開具發票。
4、物資采購由需求部門負責采購、詢價及后期談判。
5、各部門應有專人負責采購事務,申購人與采購人不得為同一人。
三、采購流程
1一般采購流程 1.1采購申請
1.1.1采購之前,申購人應向倉庫詢問所需物資是否有庫存,以免重復采購。
1.1.2采購之前,申購人依據所需物資的品名、規格、數量、需求日期及注意事項填寫“申購單”。其中工程項目采購應提交工程預算,按采購原則進行采購。
1.1.3緊急采購時,由申購人在“申購單”上勾選“緊急”選項,以便各部門加快流轉,及時處理。
1.1.4若撤銷采購,應立即通知采購人,以免造成浪費。1.2申購:工程項目采購提交工程預算并經公司負責人批準后由申購人填寫“采購物資流轉單”,其他采購經本部門負責人批準后,由申購人填寫“采購物資流轉單”。1.3詢價
1.3.1各部門負責采購的人員分別詢價,提供三家以上供應商及價格,財務部提供歷史價格加以比對。
1.3.2采購人詢價時應注意審查供應商的主體資格(經營狀態、是否按時年檢、有無失信記錄、是否涉及重大訴訟等),要求供應商提供聯系方式以便相關負責人核價。確定供應商后,應要求供應商提供證明主體資格的材料(企業提供營業執照副本復印件、個人提供身份證復印件)。同時,采購人應在“采購物資流轉單”上注明所采購物資的商品名稱、規格、型號等基本信息。
1.4核價:采購人或相關負責人參考歷史價格對擬采購物資進行核價,填寫“采購物資流轉單”中的“核價結果、核價意見”。
1.5審批:采購人將“采購物資流轉單”經逐級審批,報公司各級負責人審批后,方能進行采購。
1.6采購實施與驗收入庫
1.6.1“采購物資流轉單”經各級負責人審批簽字且經財務部備案后,由采購人辦理借支采購金額或通知財務辦進貨款手續。
1.6.2采購人按照核準的“采購物資流轉單”向供應商訂貨,并以電話、傳真等方式確定交貨日期或到市場采購。對于需要訂立買賣合同進行采購的物資,應同時按公司合同審批程序進行流轉。
1.6.3所有采購物資到貨后,由采購人、申購人、入庫人協同,按照預定的采購質量標準及數量進行驗收,并辦理入庫手續。如因需立即使用不能及時入庫,應先由申購人、采購人驗收,在緊急情況解除后,及時辦理入庫手續。如采購物資質量、數量不符合要求,應及時保存證據,與供應商協調退換貨事宜。采購人、入庫人驗收完畢后,應出具證明驗收合格的單據,交予財務部備案。
1.6.4所有采購物資原則上要求貨票同行,采購人應在貨到后1個月內辦理報銷手續,因超過報銷時間財務部門不受理報銷的,責任由采購人承擔。
1.6.5采購物資不論金額大小,一律由采購人簽字,財務部負責人審核,報公司總負責人核準簽字后方可報銷。1.6.6采購人應將供應商的送貨單及我公司開具的入庫單、物資采購流轉單、收款收據等單據交予財務部方可結款或開具支票。
2特殊采購流程
2.1集中計劃采購:凡屬日常辦公用品必須集中購買的,各部門應在每月25日前將審批通過的“采購物資流轉單”交至辦公室,由辦公室在月底統一購買。
2.2零星采購
零星采購是指偶然發生的、所采購物資低于 元的采購(如因公司接待、聚會需要進行的采購,場地調查、工程施工過程中因缺少配件、材料而臨時進行的采購等),具有臨時性、偶發性、金額低的特點。
2.2.1各部門人員需要進行零星采購的,應首先以電話的方式征求本部門負責人,征得負責人同意后,堅持“必需、質量、價格”的原則進行采購。
2.2.2采購人應選擇可靠的供應商進行采購,采購時應購買注有品名、商標、制造廠商、保質期等基本信息的合格商品。所購物資原則上要求供應商開具發票,應供應商原因不能開具發票的,應要求開具收款收據。
2.2.3零星采購原則上由采購人先行墊資采購。采購人完成采購后,應填寫“物資采購流轉單”,按照一般采購程序完成流轉后,將“物資采購流轉單”、發票或收款收據交予財務,由財務進行報銷,財務應在所有材料提交后 日內將采購人墊付金額退還采購人。2.2.4零星采購采購人應對所采購物資的質量負責,若所采購物資發生質量問題,由采購人與供應商協商退換貨事宜。
2.2.5因場地調查、施工等工程需要而進行的零星采購,應在完成采購后納入工程預算。因其他原因發生的零星采購,需要入庫的,應在采購完成后補辦入庫手續,由倉庫管理人員開具入庫單,將入庫單交予財務部方可報銷。2.3應急采購
應急采購是指公司因應急處置需要,而臨時進行的采購。應急采購由公司應急處置小組進行。
2.3.1在接到應急處置任務后,應急處置小組負責人發現需要緊急購買材料、設備的,應先向倉庫管理人員詢問,確定沒有所需材料、設備后,向上一級負責人匯報,得到上一級負責人同意后方可進行采購。
2.3.2應急采購無需進行三方詢價,應以最便捷的方式進行采購,兼顧價格和質量。
2.3.3應急采購結束后,應急處置小組負責人應編制應補填“采購物資流轉單”,按照一般采購流程進行流轉。剩余物資要補辦入庫手續,取得入庫單。若應急采購無法開具發票或收款收據的,應急處置小組負責人應作書面說明,列明應急采購物資來源、價格等信息,報上一級負責人審批、簽字。
2.3.4應急采購原則上由應急處置小組負責人墊付。采購完成后,應在 日內將“采購物資流轉單”、入庫單、發票、收款收據(說明)交予財務部審核,財務部在所有材料提交后 日內將墊付金額退還墊資人。
2.4采購
采購是指因部門生產需要,需定期進行的采購。
2.4.1需進行采購的部門,應編制需求預算,逐級申報審批后,交予財務部審核、備案。
2.4.2需求預算批準后,各部門采購人應從優秀供應商名錄中選取三家進行詢價,要求供應商提供蓋有公司公章的報價單。需要進行招標的,按照相關程序進行招標。
2.4.3采購人詢價后,填寫“采購物資流轉單”,逐級審批后,交予財務部備案。
2.4.4“采購物資流轉單”獲批準后,采購人應與選定的供應商訂立合同,確定價格及付款方式。合同應按公司合同審批程序流轉。財務部按合同的約定支付價款。
2.4.5采購進行過程中,采購人應注意市場價格的變化,若供應商供貨價格明顯高于市場價格,應及時與其協商,協商不成的,終止履行合同。
2.4.6應采購需要訂立的合同,應為不固定總價合同,按季度或按進行結算。
三、備案
1采購結束后,采購人應將采購單、采購物資流轉單、入庫單、發票或收款收據等材料復印兩份,原件交予財務部審核、付款,一份復印件留存本部門,一份復印件連同供應商主體證明材料、聯系方式交予公司法務保管。
2法務人員接受采購相關材料時應要求采購人填寫材料接受清單,按照采購所屬項目進行歸檔,以便日后查詢。
四、采購紀律
1采購人職責
1.1建立供應商資料與價格記錄檔案。1.2做好市場行情的經常性調查。1.3詢價、比價、議價及訂購作業。
1.4所購物資的品質、數量異常的處理及交期進度的控制。1.5做好平時的采購記錄及對賬工作。
2采購人行為規范
2.1采購人員應嚴格按照本制度進行采購作業,采購完成后及時進行備案并確保備案材料真實、齊全。
2.2若采購人員違反本制度進行采購作業或沒有及時備案導致采購資料丟失或損毀的,第一次由分管負責人進行批評教育,若再發生類似事件,按嚴重程度給予采購人員降職、降薪、轉入試用期或予以辭退。
2.3采購人員不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂;若因嚴重失職或違反本制度作出不適當行為的,給予辭退。給公司造成損失的,應賠償公司損失,情節嚴重涉及違法犯罪的,提交司法機關處理。
第三篇:公司采購流程管理制度
集團辦公用品采購管理制度
為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本,滿足公司對優質資源的需求,進一步規范物資采購流程,加強與各部門間的配合,特制定本制度。
一、申購及其規定
1.申購的定義
申購是指某人或者某部門根據需要確定一種或幾種物料,并按照規定的格式填寫一份要求獲得的物料的單子的整個過程。
2.申購單的要素(完整的申購單應包括以下要素):
⑴ 申購的部門;
⑵ 申購的日期;
⑶ 申購物品的需求日期;
⑷ 申購的辦公用品名稱;
⑸ 申購的物品數量;
⑹ 申購的物品規格;
⑺ 申購如有特殊需要備注;
⑻ 申購單填寫人簽字;
⑼ 申購分支機構負責人簽字;(注:所有申購必須經分支機構負責人確認簽
字方可遞交集團行政人資部);
⑽ 集團行政人資部確認簽字;
3.申購單提報規定:
⑴申購單應按照要素填寫完整、清晰,由公司領導審核批準后報行政人資部;
⑵申購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報行政人資部。
二、申購單的接收及分發規定:
1.申購的接收要點
⑴采購部在接收申購單時應檢查申購單的填寫是否按照規定填寫完整、清
晰,檢查申購單是否經過公司領導審批;
⑵通知物料管理人員核查申購物資是否有庫存;
⑶接收申購單時應遵循無計劃不采購,名稱規格等不完整清晰不采購,庫
存已超儲積壓的物資不采購的原則;
⑷對于不符合規定和撤銷的申購物料應及時通知申購部門。
2.申購單的分發規定
⑴對于申購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理;
⑵對于緊急申購項目應優先處理;
⑶無法于申購部門需求日期辦妥的應通知申購部門。
3.采購周期的規定
⑴每月12——15號各部門提交申購單;
⑵采購周期不應超過每月17號;
⑶采購部如未能按時完成采購任務時應向領導說明原因;
⑷遇到緊急采購應匯報公司領導采取快速優先采購的策略。
三、詢價及其規定
1.詢價前應認真審閱申購單的品名、規格、數量、名稱,遇到問題應及時的與申購部門溝通;
2.屬于相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中打包采購;
3.對于緊急申購項目應優先處理;
4.所有采購項目上必須向生產廠家或服務商直接詢價,原則能不通過其代理
或各種中介結構詢價;
5.對于申購部門需求的物資如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品;
6.詢價時對于相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價;
四、比價、議價
1.經成本分析后,研擬底價,設定議價目標
2.決定采購條件(向廠家詳細說明名稱、數量、規格、品質要求、交貨期、地點等)
3.其他廠商價格是否較低
五、比價、議價結果匯總
1.比價、議價匯總前應匯報公司相關領導,征得同意后方可匯總;
2.如比價、議價結果未通過公司領導審核應進行修改或重新處理。
六、合同的簽訂及其規定
1.合同:是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關系的協議。依法成立的合同,受法律保護。廣義合同指所有法律部門中確定權利、義務關系的協議。
2.合同正文應包含的要素
1)合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點;
2)采購物品/項目的名稱、規格、數量、單價、總價及合同總額,清單、技
術文件與確認圖紙是不可分割的部分;
3)包裝要求;
4)合同總額應含稅,特殊情況應注明;
5)付款方式;
6)質量保證期;
7)質量要求及規范;
8)違約責任和解決糾紛的辦法;
9)雙方的公司信息;
10)其他約定。
七、合同執行及付款規定
1.合同執行
⑴已簽訂合同由采購部負責跟進、進行監督,如出現問題,采購部應及時
提出建議或補救措施,并及時通知申購部門及公司領導;
⑵已簽訂的合同在執行期間,應及時掌握合作單位對于合同義務和責任的履行情況,跟蹤并督促其保質保量,按時履約;
⑶合同在履行期間應按照上方約定嚴格執行合同,遇未盡事宜應及時協商
并簽訂補充合同。
2.付款規定
⑴按照合同約定達到付款條件的合同在付款時應填寫付款審批單巡簽后
提交財務部付款;
⑵財務部門在接到付款審批單后應在3天內付款,以免影響合同的執行和
供貨周期,遇特殊情況延期付款的應及時通知采購部并匯報公司領導。
八、入庫
⑴公司所有的物料入庫前均應通過行政人資部門的檢驗或驗收; ⑵已經驗收的物料應及時的入庫,并及時出具入庫清單;
第四篇:建筑工程采購管理制度流程
公司采購部流程管理制度
采購制度嚴格按照公司的質量體系要求。采購過程簡化,程序可循,做到有據可查,防范風險,降低成本。一,采購計劃
負責公司采購計劃,接到采購計劃報公司總經理批準后,確保各項采購任務完成,其中包括工程采購,物質采購和工具采購等。1,采購申請單下達:
工程項目采購申請單由項目經理簽字確認,交于公司采購部,采購部核實倉庫庫存,遞交公司總經理審查批復后統一下達采購部。采購計劃單中應標明:工程名稱、產品名稱、數量、型號、及相關技術參數、備(推)選廠家等。2,采購計劃單變更:
非該項目項目經理下達的采購計劃概不采購。采購計劃變更(其中包括數量增減、型號更改、增減項目等)需由項目經理簽字確認,采購部接到變更通知,需要和工程合同進行校核,內容和工程合同一致報總經理批復,不一致及時登記備案匯報總經理,以便日后追加工程款。
3,采購時效管理:
所有采購計劃根據工程具體情況,確定哪些材料先到位,哪些材料訂貨周期長,力爭做到材料不耽誤工程進度的前提下,材料及時到位,不擠占、積壓公司采購貨款。所有下達的采購計劃在供應商供貨期沒有變更的情況下按采購計劃規定的時間完成任務,做到及時采購、及時跟蹤、及時發貨、及時反饋現場收貨情況以及材料使用情況。
4,建立工程采購檔案:
將采購相關資料由電子文檔和書面文檔分項管理,每一年的工程采購合同與工程清單統一管理:工程詢價單、直接采購清單設備報價單統一管理。供應商合同根據具體工程統一管理,直接采購部分根據具體采購人直接管理。
二,采購
平時多熟悉和掌握公司所需的各類物質的名稱、型號、規格、單價、用途、產地等。瀏覽相關網站,按時按量按質完成采購供應計劃指標,積極開拓貨源市場,做到貨比三家,控制降低采購成本。對于特殊產品采購,按合同約定要求廠方提供相關證件或檢測報告。采購活動具體實施分為詢價、比價、議價、供應商管理等四個方面:
1,詢價:
詢價可以通過多種方式,包括網絡查詢,直接尋找供應商,供應商自我推銷,展會等形式。確定部分適合長期合作的合作伙伴同時,也要不斷開拓新的供應商,尋找新的產品。對于物資采購產品根據市場行情合理報價,對于所報價產品進行及時溝通,說明價格漲落的原因以及供貨周期,對于用戶指定而市場面臨淘汰的產品,因推薦新產品(若對方堅持,應說明存在的質量問題以及保修問題,盡量有文字依據),產品詢價,報價時應注明產品名稱、規格型號、單價、金額、稅金、運費、質保、售后、付款方式等情況,以及供應商廠家,聯系人,聯系電話等信息。2,比價:
對供應商所報的產品價格進行有效的核對(對具有可比性的的廠家產品進行比價)。對于單項產品做到貨比三家,以正規比價格式存于計算機或手工記錄文字資料,在比價時做出價格分析。3,議價
在確定廠家后進行產品價格商務談判,盡量降低采購成本,爭取有利的付款方式。4,供應商管理:
通過尋找新的貨源拓展供應商范圍,加強老供應商管理。每年對供應商一次評定(以質量、售前售后服務、生產力、交貨期、付款、價格等方面考核),對不合格供應商及時調整。對于合格的復審。
三,合同管理
與供應商簽訂采購合同,敦促合同的正常履行,并催討所欠、退或索賠款項。
1,合同簽訂:統一制定標準合同樣本,主要體現在產品明細、價格、質保,主要技術參數、運輸、到貨期限、質保期,付款方式,稅金等幾方面。最好盡可能留有質保金,附上采購清單。
2,合同管理按具體工程項目細分,每一個項目采購合同歸類到每個工程項目名下,直接采購的按采購人分。3,合同交于公司財務部統一管理,采購部留備份,采購部與供應商簽訂購買合同后,第一時間提交給財務管理。
四,驗貨
采購部和倉庫一起負責物質到場驗收,所有物質到場后必須詳細查看,清點做到送貨單,發票與實物的數量規格,單價一致,并及時入庫。五,倉庫管理
1,入庫管理:供應商送交物料時,倉管員根據公司的采購清單仔細核對貨物的數量、規格、質量、價格,判定合格后詳細填寫入庫單保存第二聯,第一聯交于財務,財務人員憑入庫單和客戶送貨單(必須有工程名稱、供應商公司名稱、聯系方式)做應付貨款,缺少一樣,財務不予做應付款(倉庫每月月底前必須將入庫單遞交給財務)。如發現不合格,有權拒收,退,換不合格產品。2,物料保管:物料的儲存保管,應根據物料的特征和用途規劃倉庫區域,定置存放管理。物料的堆放應盡量做到過目點數,檢點方便,成行成列,整齊易取。物料如有損失,報廢等,倉管員要及時向公司匯報,審批后方可處理,未經批準一律不能擅自處理。倉庫物料也不準擅自借出,拆件零發,私自挪用,損壞等
3,物料出庫:如需從倉庫借或領用物料時,需要填寫領料單,是領用還是借用要注明清楚,由項目經理簽字,領用人簽字,方可領取物料,倉管員要及時填寫出庫單并讓項目經理簽字,及時登記賬目并保存好出庫單,做好庫賬,做到物賬相符。物料出庫后,如未完全使用完,必須退回倉庫,退回倉庫也是用入庫單。如有突發情況需要領用物料的倉管人員可以視情況采取先發料后補單的程序,并做好記錄,領料人要在第一時間內補辦手續,交給倉庫。
4,倉庫盤點:根據工期可以進行周、月、季、年的期限做好入庫,出庫,剩余庫存匯總工作。
六,采購部責任
1,負責與財務協調做好出入庫,發票清理和結款,合同管理工作
2,及時與技術部、工程部了解項目進行情況和緊急變動情況
3,物質售后服務,負責返修和調換產品明細。由具體采購負責人與廠家協商、跟蹤,保證產品在最短時間返還到施工現場。
七,采購崗位責任
1,采購應嚴格遵守采購程序,有效地進行采購
2,不斷的開辟建立新的物資供應渠道,尋找物美價廉的物質,提高供應商服務質量,減少采購費用,節省開支,降低成本,獲得充分的物資供應
3,提高工作效率,縮短采購周期,提高經濟效益 4,在任職期間,嚴格履行本崗位的職責,定期向經理匯報本部門的月、季、年的統計工作,并提出好的建議和意見。
第五篇:采購招標流程及管理制度--
采購招標流程及管理制度
(暫行)
第一章 總 則
第一條 為了規范公司物資招標采購活動,維護公司合法權益,有效降低規模采購成本,確保大宗材料采購質量,從而降低成本,提高經濟效益。依據相關要求和公司實際情況,特制定本辦法。
第二章 適用范圍
第二條 本制度適用于具備招標條件的、公司實際需要的工程材料、機電設備、生產物資、辦公用品等物資采購。
1、專項物資一次性訂貨超過50萬元的,實行專項招標。
2、同類型或單品種物資半年用量采購值超過30萬元的采取半年招標一次。3、機械設備價值5萬元以上、辦公用品一次性采購2萬元以上的實行招標。4、其它需要實施招標采購的物資。
第三章 招標采購原則
第三條 遵循公開、公平、公正原則。
第四條 競爭原則。參加投標供應商必須有三家及三家以上有實力、信譽和服務良好的供應商。
第五條 遵循同質低價、同價質優的選擇標準。
第六條 遵循及時、適用、合理、節約原則。由各物資需求部門,提供物資采購計劃,提供擬采購物資的具體明細和質量技術要求、供貨時間等。
第四章 組織實施
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