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紅字增值稅專用發(fā)票開具詳細(xì)操作說(shuō)明(精選5篇)

時(shí)間:2019-05-14 13:43:29下載本文作者:會(huì)員上傳
簡(jiǎn)介:寫寫幫文庫(kù)小編為你整理了多篇相關(guān)的《紅字增值稅專用發(fā)票開具詳細(xì)操作說(shuō)明》,但愿對(duì)你工作學(xué)習(xí)有幫助,當(dāng)然你在寫寫幫文庫(kù)還可以找到更多《紅字增值稅專用發(fā)票開具詳細(xì)操作說(shuō)明》。

第一篇:紅字增值稅專用發(fā)票開具詳細(xì)操作說(shuō)明

紅字發(fā)票以及信息表填開流程

1、點(diǎn)擊“發(fā)票管理/紅字發(fā)票信息表/紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開”,顯示選擇界面

2、選擇界面如圖所示

3、接下來(lái)以銷售方申請(qǐng)為例介紹信息表的具體操作

(1)選擇開具信息表的原因,必須輸入發(fā)票代碼與發(fā)票號(hào)碼,然后點(diǎn)擊“下一步”;

(2)系統(tǒng)確認(rèn)可以對(duì)此張發(fā)票開具負(fù)數(shù),點(diǎn)擊“確定”;

(3)進(jìn)入信息表填具界面,系統(tǒng)自動(dòng)轉(zhuǎn)換購(gòu)方及商品信息,確認(rèn)后點(diǎn)擊“打印”按鈕保存并打印信息表。

注意點(diǎn):

(1)此時(shí)如果需對(duì)商品信息進(jìn)行修改,則修改后的合計(jì)金額不能大于對(duì)應(yīng)藍(lán)票合計(jì)金額,否則系統(tǒng)不允許繼續(xù)開具此信息表。

(2)“打印”按鈕等于保存功能,如不點(diǎn)擊,系統(tǒng)無(wú)法保存。

(3)對(duì)庫(kù)中帶折扣的藍(lán)字發(fā)票開具信息表時(shí),系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將折扣分?jǐn)偡从吃趯?duì)應(yīng)商品行中,不再顯示折扣行信息。

4、紅字增值稅專用發(fā)票信息表上傳

(1)點(diǎn)擊“紅字發(fā)票信息表/紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出”菜單項(xiàng)。

(2)在查詢界面,對(duì)已開具的信息表進(jìn)行上傳操作,提交稅局審核。

(3)審核后變?yōu)椤皩徍送ㄟ^(guò)”,且顯示信息表編號(hào)可供開具紅字專用發(fā)票。(必須確保網(wǎng)絡(luò)連通)

4、紅字增值稅專用發(fā)票開具

(1)點(diǎn)擊“發(fā)票管理/發(fā)票填開/增值稅專用發(fā)票填開”,顯示發(fā)票號(hào)碼確認(rèn)界面,確認(rèn)無(wú)誤,請(qǐng)點(diǎn)擊“確認(rèn)”;

(2)進(jìn)入發(fā)票開具界面,請(qǐng)點(diǎn)擊“紅字”按鈕,下拉菜單共有三種選擇;

1、選擇“直接開具”,請(qǐng)依次輸入信息表編號(hào)、發(fā)票代碼和發(fā)票號(hào)碼;

2、選擇“導(dǎo)入紅字發(fā)票信息表”,選擇紅字信息表文件,一般為XML后綴的文件

3、選擇“導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)下載紅字發(fā)票信息表”,顯示信息表選擇界面,請(qǐng)點(diǎn)擊“下載”,在選擇需要開具的紅字發(fā)票信息表,再點(diǎn)擊“選擇”。

(3)然后就與正常發(fā)票開具一致,點(diǎn)擊“打印”

第二篇:紅字增值稅專用發(fā)票開具詳細(xì)操作

紅字增值稅專用發(fā)票開具詳細(xì)操作

1、點(diǎn)擊“發(fā)票管理/紅字發(fā)票管理/增值稅專票紅字信息表填開”,顯示選擇界面

2、接下來(lái)以銷售方申請(qǐng)為例介紹信息表的具體操作

(1)選擇開具信息表的原因,必須輸入發(fā)票代碼與發(fā)票號(hào)碼,然后點(diǎn)擊“下一步”;

(2)系統(tǒng)確認(rèn)可以對(duì)此張發(fā)票開具負(fù)數(shù),點(diǎn)擊“確定”;

(3)進(jìn)入信息表填具界面,系統(tǒng)自動(dòng)轉(zhuǎn)換購(gòu)方及商品信息,確認(rèn)后點(diǎn)擊“保存”按鈕保存信息表。

(4)再點(diǎn)擊“上傳”按鈕上傳信息表,提交稅局審核,如果一切正常,會(huì)即刻顯示審核結(jié)果。

3、紅字增值稅專用發(fā)票信息表審核下載

(1)點(diǎn)擊“發(fā)票管理/紅字發(fā)票管理/增值稅專票紅字信息表審核下載”,顯示相關(guān)保存路徑選擇

界面

(2)在選擇界面,選擇保存位置,點(diǎn)擊確定按鈕。

(3)系統(tǒng)將會(huì)自動(dòng)下載相關(guān)信息表審核結(jié)果

4、紅字增值稅專用發(fā)票開具

(1)點(diǎn)擊“發(fā)票管理/發(fā)票填開/增值稅專用發(fā)票填開”,顯示發(fā)票號(hào)碼確認(rèn)界面,確認(rèn)無(wú)誤,請(qǐng)點(diǎn)擊“確認(rèn)”;

(2)進(jìn)入發(fā)票開具界面,請(qǐng)點(diǎn)擊“負(fù)數(shù)”按鈕,下拉菜單共有兩種選擇;無(wú)特殊情況,請(qǐng)選擇導(dǎo)入開具。

1、選擇紅字信息表文件,一般為XML后綴的文件,就在前面選擇的下載文件夾中,確認(rèn)后點(diǎn)擊“打開”按鈕,在下一個(gè)界面再次確認(rèn)。并點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕

2、回到開具頁(yè)面,之后與正常發(fā)票開具一致,點(diǎn)擊“打印”,在下一界面,再次點(diǎn)擊“打印”。

第三篇:紅字增值稅專用發(fā)票開具詳細(xì)操作說(shuō)明(航信版)

紅字增值稅專用發(fā)票開具詳細(xì)操作說(shuō)明(航信版)

1、點(diǎn)擊“發(fā)票管理/紅字發(fā)票信息表/紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開”,顯示選擇界面

2、選擇界面如圖所示

3、接下來(lái)以銷售方申請(qǐng)為例介紹信息表的具體操作

(1)選擇開具信息表的原因,必須輸入發(fā)票代碼與發(fā)票號(hào)碼,然后點(diǎn)擊“下一步”;

(2)系統(tǒng)確認(rèn)可以對(duì)此張發(fā)票開具負(fù)數(shù),點(diǎn)擊“確定”;

(3)進(jìn)入信息表填具界面,系統(tǒng)自動(dòng)轉(zhuǎn)換購(gòu)方及商品信息,確認(rèn)后點(diǎn)擊“打印”按鈕保存并打印

信息表。

注意點(diǎn):

(1)此時(shí)如果需對(duì)商品信息進(jìn)行修改,則修改后的合計(jì)金額不能大于對(duì)應(yīng)藍(lán)票合計(jì)金額,否則系統(tǒng)不允許繼續(xù)開具此信息表。

(2)“打印”按鈕等于保存功能,如不點(diǎn)擊,系統(tǒng)無(wú)法保存。

(3)對(duì)庫(kù)中帶折扣的藍(lán)字發(fā)票開具信息表時(shí),系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將折扣分?jǐn)偡从吃趯?duì)應(yīng)商品行中,不再顯示折扣行信息。

4、紅字增值稅專用發(fā)票信息表上傳

(1)點(diǎn)擊“紅字發(fā)票信息表/紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出”菜單項(xiàng)。

(2)在查詢界面,對(duì)已開具的信息表進(jìn)行上傳操作,提交稅局審核。

(3)審核后變?yōu)椤皩徍送ㄟ^(guò)”,且顯示信息表編號(hào)可供開具紅字專用發(fā)票。(必須確保網(wǎng)絡(luò)連通)

4、紅字增值稅專用發(fā)票開具

(1)點(diǎn)擊“發(fā)票管理/發(fā)票填開/增值稅專用發(fā)票填開”,顯示發(fā)票號(hào)碼確認(rèn)界面,確認(rèn)無(wú)誤,請(qǐng)

點(diǎn)擊“確認(rèn)”;

(2)進(jìn)入發(fā)票開具界面,請(qǐng)點(diǎn)擊“紅字”按鈕,下拉菜單共有三種選擇;

1、選擇“直接開具”,請(qǐng)依次輸入信息表編號(hào)、發(fā)票代碼和發(fā)票號(hào)碼;

2、選擇“導(dǎo)入紅字發(fā)票信息表”,選擇紅字信息表文件,一般為XML后綴的文件

3、選擇“導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)下載紅字發(fā)票信息表”,顯示信息表選擇界面,請(qǐng)點(diǎn)擊“下載”,在選擇需要開具的紅字發(fā)票信息表,再點(diǎn)擊“選擇”。

(3)然后就與正常發(fā)票開具一致,點(diǎn)擊“打印”

第四篇:增值稅專用發(fā)票開具紅字(范文模版)

增值稅專用發(fā)票開具紅字、作廢及丟失的稅務(wù)處理

情況一:專用發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證相符并且已經(jīng)抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的,需要開具紅字專用發(fā)票時(shí):

購(gòu)買方應(yīng)作如下處理:

購(gòu)買方填報(bào)《申請(qǐng)單》,但不必填寫相對(duì)應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息;購(gòu)買方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)審核后出具《通知單》;購(gòu)買必須暫以《通知單》所列增值稅稅額從當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額中轉(zhuǎn)出,待取得銷售方開具的紅字專用發(fā)票后,與留存的《通知單》一并作為記帳憑證。

銷售方應(yīng)做如下處理:

銷售方憑購(gòu)貨方提供的《通知單》開具紅字專用發(fā)票,紅字專用發(fā)票應(yīng)與《通知單》一一對(duì)應(yīng);發(fā)生銷貨退回(含部分銷貨退回)或銷售折讓的的,銷售方還應(yīng)該在開具紅字專用發(fā)票后將該筆業(yè)務(wù)的相應(yīng)記賬憑證復(fù)印件報(bào)送主管稅務(wù)機(jī)關(guān)備案。

情況二:專用發(fā)票抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)均無(wú)法認(rèn)證,并且開票時(shí)間已超過(guò)銷售方開票當(dāng)月;或者,開票時(shí)間未超過(guò)銷售方開票當(dāng)月,但銷售方已抄稅的,需要開具紅字專用發(fā)票時(shí):

購(gòu)買方應(yīng)作如下處理:

購(gòu)買方填報(bào)《申請(qǐng)單》,并在《申請(qǐng)單》上填寫具體原因以及相對(duì)應(yīng)藍(lán)字專用發(fā)票信息;購(gòu)買方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)審核后出具《通知單》;銷售方不做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理。

銷售方應(yīng)作如下處理:

銷售方憑購(gòu)貨方提供的《通知單》開具紅字專用發(fā)票,紅字專用發(fā)票應(yīng)與《通知單》一一對(duì)應(yīng)。

情況三:購(gòu)買方所購(gòu)貨物不屬于增值稅扣稅項(xiàng)目范圍,取得的專用發(fā)票未經(jīng)認(rèn)證,并且開票時(shí)間已超過(guò)銷售方開票當(dāng)月;或者,開票時(shí)間未超過(guò)銷售方開票當(dāng)月,但銷售方已抄稅的,需要開具紅字專用發(fā)票時(shí):購(gòu)買方和銷售方的處理同情況二所述。

情況四:當(dāng)出現(xiàn)認(rèn)證結(jié)果為“納稅人識(shí)別號(hào)認(rèn)證不符”、“專用發(fā)票代碼、號(hào)碼認(rèn)證不符”,并且開票時(shí)間已超過(guò)銷售方開票當(dāng)月;或者,開票時(shí)間未超過(guò)銷售方開票當(dāng)月,但銷售方已抄稅的情況,需要開具紅字專用發(fā)票時(shí):

購(gòu)買方應(yīng)作如下處理:

購(gòu)買方填報(bào)《申請(qǐng)單》,并在申請(qǐng)單上填寫具體的原因以及相對(duì)應(yīng)藍(lán)字專用發(fā)票信息;購(gòu)買方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)審核后出具《通知單》。

銷售方的處理同情況二所述。

情況五:開票有誤,購(gòu)買方拒收,并且開票時(shí)間已超過(guò)銷售方開票當(dāng)月;或者,開票時(shí)間未超過(guò)銷售方開票當(dāng)月,但銷售方已抄稅的,需要開具紅字專用發(fā)票時(shí):

購(gòu)買方應(yīng)作如下處理:

由購(gòu)買方出具寫明拒收理由、具體錯(cuò)誤項(xiàng)目以及正確內(nèi)容的書面材料(加蓋購(gòu)買方單位公章)。

銷售方應(yīng)作如下處理:

在專用發(fā)票認(rèn)證期限內(nèi)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)填報(bào)《申請(qǐng)單》,并在《申請(qǐng)單》上填寫具體原因以及相對(duì)應(yīng)藍(lán)字專用發(fā)票的信息,以及上述購(gòu)買方出具的書面材料;銷售方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)審核確認(rèn)后出具《通知單》,銷售方憑《通知單》開具紅字專用發(fā)票,紅字專用發(fā)票應(yīng)與《通知單》一一對(duì)應(yīng)。

情況六:當(dāng)出現(xiàn)開票有誤等尚未將專用發(fā)票交付購(gòu)買方,并且開票時(shí)間已超過(guò)銷售方開票當(dāng)月;或者,開票時(shí)間未超過(guò)銷售方開票當(dāng)月,但銷售方已抄稅的情況,需要開具紅字專用發(fā)票時(shí):

購(gòu)買方不需要作處理。

銷售方應(yīng)作如下處理:銷售須在開具有誤專用發(fā)票的次月內(nèi)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)填報(bào)《申請(qǐng)單》,并在《申請(qǐng)單》上填寫具體原因以及相對(duì)應(yīng)藍(lán)字專用發(fā)票信息,同時(shí)提供由銷售方出具的寫明具體理由、具體錯(cuò)誤項(xiàng)目以及正確內(nèi)容的書面材料;銷售方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)審核確認(rèn)后出具《通知單》,銷售方憑《通知單》開具紅字專用發(fā)票,紅字專用發(fā)票應(yīng)與《通知單》一一對(duì)應(yīng)。

對(duì)于前述六種情況在開具紅字專用發(fā)票時(shí),購(gòu)買方和銷售方還應(yīng)注意:

1、《申請(qǐng)單》一式兩聯(lián)(需加蓋一般納稅人財(cái)務(wù)章):第一聯(lián)由購(gòu)買方留存,第二聯(lián)由購(gòu)買方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)留存;

2、《通知單》一式三聯(lián)(需加蓋一般納稅人財(cái)務(wù)章):第一聯(lián)由購(gòu)買方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)留存,第二聯(lián)由購(gòu)買方交銷售方留存,第三聯(lián)由購(gòu)買方留存;

3、購(gòu)買方或銷售方應(yīng)將《申請(qǐng)單》按月依次裝訂成冊(cè),并比照專用發(fā)票保管規(guī)定管理。

第五篇:開具紅字增值稅專用發(fā)票的操作流程

開具紅字增值稅專用發(fā)票的操作流程

增值稅, 專用發(fā)票, 流程

開具紅字增值稅專用發(fā)票的操作流程

第一章 概述 1.1 升級(jí)內(nèi)容

針對(duì)紅字增值稅專用發(fā)票的管理,原防偽稅控稅務(wù)端系統(tǒng)需要通過(guò)升級(jí)增加紅字發(fā)票通知單管理系統(tǒng)。同時(shí),將原防偽稅控一機(jī) 多票開票子系統(tǒng)上層軟件升級(jí)為V6.13,升級(jí)后的開票子系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)新增功能如下:

1、開具紅字專用發(fā)票時(shí),必須輸入通知單編號(hào)。

2、提供了申請(qǐng)單管理功能,包括填開、修改查詢和導(dǎo)出。1.2 開具紅字專用發(fā)票的處理流程

企業(yè)需要開具紅字專用發(fā)票時(shí),應(yīng)先向稅務(wù)機(jī)關(guān)提交申請(qǐng)單,稅務(wù)機(jī)關(guān)審核并開具通知單后,企業(yè)方可開具紅字專用發(fā)票。根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要,可以分為購(gòu)買方申請(qǐng)開具和銷售方申請(qǐng)開具兩種情況,其處理流程不同,具體如下。1.2.1 購(gòu)買方申請(qǐng)開具

1、開具情況

當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí),應(yīng)由購(gòu)買方申請(qǐng)開具紅字專用發(fā)票:

⑴購(gòu)買方獲得的專用發(fā)票認(rèn)證相符且已進(jìn)行了抵扣,之后因發(fā)生銷貨退回或銷售折讓需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出;

⑵購(gòu)買方獲得專用發(fā)票后因以下問(wèn)題無(wú)法抵扣時(shí): ①專用發(fā)票抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)均無(wú)法認(rèn)證; ②專用發(fā)票認(rèn)證結(jié)果為納稅人識(shí)別號(hào)認(rèn)證不符; ③專用發(fā)票認(rèn)證結(jié)果為專用發(fā)票代碼、號(hào)碼認(rèn)證不符; ④所購(gòu)貨物不屬于增值稅扣稅項(xiàng)目范圍。

2、開具流程

購(gòu)買方申請(qǐng)開具紅字專用發(fā)票的具體流程如圖1-1所示。

購(gòu)買方提交申請(qǐng)單 購(gòu)買方稅務(wù)機(jī)關(guān)審核后開具通知單 購(gòu)買方將通知單交予銷售方 銷售方開具紅字專用發(fā)票 ⑴購(gòu)買方提交申請(qǐng)單

若購(gòu)買方需要申請(qǐng)開具紅字專用發(fā)票,購(gòu)買方應(yīng)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)提交申請(qǐng)單。⑵購(gòu)買方稅務(wù)機(jī)關(guān)開具通知單

購(gòu)買方稅務(wù)機(jī)關(guān)根據(jù)納稅人提交的申請(qǐng)單,審核后通過(guò)紅字票通知單管理系統(tǒng)開具通知單。⑶購(gòu)買方將通知單交予銷售方

購(gòu)方稅務(wù)機(jī)關(guān)開具通知單后,將紙質(zhì)通知單交給購(gòu)買方,購(gòu)買方即可以適當(dāng)方式將紙質(zhì)通知 1 單傳遞給銷售方。⑷銷售方開具紅字專用發(fā)票

銷售方接收到由購(gòu)買方傳遞的紙質(zhì)通知單,根據(jù)通知單的內(nèi)容在開票子系統(tǒng)中開具紅字專用發(fā)票。

1.2.2 銷售方申請(qǐng)開具

1、開具情況

當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí),應(yīng)由銷售方申請(qǐng)開具紅字專用發(fā)票: ⑴因開票有誤購(gòu)買方拒收; ⑵因開票有誤等原因尚未交付。

2、開具流程

銷售方申請(qǐng)開具紅字專用發(fā)票的具體流程如圖1-2所示。

銷售方提交申請(qǐng)單 銷售方稅務(wù)機(jī)關(guān)審核后開具通知單 銷售方開具紅字發(fā)票 ⑴銷售方提交申請(qǐng)單

若銷售方需要申請(qǐng)開具紅字專用發(fā)票,銷售方應(yīng)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)提交申請(qǐng)單。⑵銷售方稅務(wù)機(jī)關(guān)開具通知單

銷售方稅務(wù)機(jī)關(guān)根據(jù)納稅人提交的申請(qǐng)單,審核后通過(guò)紅字票通知單管理系統(tǒng)開具通知單。⑶銷售方開具紅字專用發(fā)票

銷售方憑取得的通知單內(nèi)容在開票子系統(tǒng)中開具紅字專用發(fā)票。第二章 軟件升級(jí)方法

在執(zhí)行升級(jí)操作前,必須先關(guān)閉正在運(yùn)行的開票系統(tǒng),并將從現(xiàn)代辦領(lǐng)取到的安裝光盤放入光驅(qū)中,然后按下面的操作步驟執(zhí)行。操作步驟:

【第一步】安裝程序會(huì)自動(dòng)啟動(dòng)安裝向?qū)А?/p>

說(shuō)明: 如果系統(tǒng)沒有自動(dòng)執(zhí)行安裝向?qū)В芍苯与p擊光盤中的kp-setup文件運(yùn)行升級(jí)程序。【第二步】系統(tǒng)彈出歡迎使用航天信息產(chǎn)品的界面,請(qǐng)仔細(xì)閱讀界面中的文字后點(diǎn)擊“是”按鈕。

【第三步】點(diǎn)擊“是”按鈕后,系統(tǒng)自動(dòng)開始進(jìn)行數(shù)據(jù)備份,將原系統(tǒng)所有數(shù)據(jù)備份到默認(rèn)的安裝路徑下,此過(guò)程需要一定時(shí)間(系統(tǒng)中開票數(shù)據(jù)越多,則所需時(shí)間越長(zhǎng)),請(qǐng)耐心等待,切勿在備份過(guò)程中點(diǎn)擊“取消”按鈕。

【第四步】備份完成后,系統(tǒng)自動(dòng)開始進(jìn)行升級(jí),此過(guò)程中請(qǐng)勿點(diǎn)擊“取消”按鈕。【第五步】文件復(fù)制結(jié)束后,系統(tǒng)會(huì)提示安裝完成,點(diǎn)擊“完成”按鈕即可。【第六步】升級(jí)安裝完成后,雙擊桌面上的“防偽開票”快捷圖標(biāo),或單擊“開始/程序/防偽開票/防偽開票子系統(tǒng)6.0”菜單即可啟動(dòng)升級(jí)后的防偽稅控一機(jī)多票開票子系統(tǒng)。【第七步】啟動(dòng)后,系統(tǒng)顯示一機(jī)多票開票子系統(tǒng)登陸界面。此時(shí),請(qǐng)檢查登陸界面左上角出現(xiàn)的軟件版本號(hào),如果為6.13.20.05,則表示升級(jí)成功。說(shuō)明:

1、升級(jí)前必須先退出原開票系統(tǒng),如果在不退出的情況下直接進(jìn)行升級(jí),系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)提示開票軟件正在運(yùn)行,無(wú)法繼續(xù)進(jìn)行升級(jí)。

2、此版軟件僅適用于對(duì)已安裝一機(jī)多票開票子系統(tǒng)的企業(yè)升級(jí)使用,若系統(tǒng)從未安裝過(guò)任何開票軟件,使用該軟件升級(jí)時(shí),在彈出的歡迎使用航天信息產(chǎn)品界面中點(diǎn)擊“是”按鈕,系統(tǒng)會(huì)提示沒有檢測(cè)到以前安裝的版本,無(wú)法繼續(xù)安裝;若系統(tǒng)安裝的是非一機(jī)多票開票軟件,則會(huì)提示系統(tǒng)不支持此版本的升級(jí)安裝,無(wú)法繼續(xù)安裝。出現(xiàn)上述情況請(qǐng)您與當(dāng)?shù)胤纻味惪胤?wù)單位聯(lián)系。

3、若在備份過(guò)程中出現(xiàn)死機(jī)等異常情況,可重新啟動(dòng)計(jì)算機(jī)后再次執(zhí)行升級(jí)程序。

4、在數(shù)據(jù)備份過(guò)程中,請(qǐng)勿點(diǎn)擊“取消”按鈕,如果誤操作點(diǎn)擊“取消”按鈕,系統(tǒng)會(huì)提示:“在升級(jí)安裝前必須備份數(shù)據(jù)。選擇“是”重新備份,選擇“否”安裝程序關(guān)閉”,此時(shí)選擇“是”重新備份數(shù)據(jù)繼續(xù)安裝即可。

5、系統(tǒng)自動(dòng)將升級(jí)前數(shù)據(jù)備份到原開票軟件安裝路徑下,并根據(jù)備份時(shí)間生成備份文件夾的名稱,例如原開票系統(tǒng)安裝在 C: ProgramFiles航天信息防偽開票,備份時(shí)間為:2008 年 7 月 31 日 10 點(diǎn)29分 28秒,則備份后數(shù)據(jù)保存在“C: Program Files航天信息防偽開票 20080731102928”文件夾下。第三章 新增改進(jìn)功能

本章將就一機(jī)多票開票子系統(tǒng)V6.13 中,針對(duì)紅字專用發(fā)票管理的新增改進(jìn)功能進(jìn)行詳細(xì)介紹。

3.1 紅字專用發(fā)票填開方式

在發(fā)票填開界面中,點(diǎn)擊“負(fù)數(shù)”按鈕時(shí),新增兩個(gè)選擇菜單,一項(xiàng)為“直接開具”,另一項(xiàng)為“導(dǎo)入紅字發(fā)票通知單”。企業(yè)可通過(guò)上述這兩種方式填開紅字專用發(fā)票。3.1.1 直接開具方式 操作步驟:

【第一步】在發(fā)票填開界面,選擇“負(fù)數(shù)”按鈕下的“直接開具” 菜單項(xiàng),系統(tǒng)會(huì)彈出通知單編號(hào)輸入窗口。說(shuō)明:

1、通知單編號(hào)是在稅務(wù)端紅字發(fā)票通知單管理系統(tǒng)開具通知單時(shí)自動(dòng)生成,共 16位,其編碼規(guī)則為:第 1-6位是主管稅務(wù)機(jī)關(guān)代碼,第 7-10 位是年份月份,第 11-15 位是通知單順序號(hào),第 16 位是校驗(yàn)位。

2、通知單編號(hào)必須輸入,否則無(wú)法開具紅字專用發(fā)票,且需要輸入兩遍,輸入后以密文顯示。若兩遍通知單編號(hào)輸入不一致或輸入的通知單編號(hào)不符合編碼規(guī)則,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)提示“錄入錯(cuò)誤,請(qǐng)核對(duì)通知單編號(hào)后準(zhǔn)確錄入”,此時(shí)需重新正確輸入。

3、如果企業(yè)仍持有不符合上述編號(hào)規(guī)則的舊通知單,則在開具紅字專用發(fā)票時(shí)需按下述方式輸入 16位編號(hào),其規(guī)則為:編號(hào)前十位固定為 1234569911,后六位為舊通知單編號(hào)的末 6位(若舊通知單編號(hào)超過(guò) 6位,則取其后 6位;若不足 6位則前面填 0補(bǔ)齊)。【第二步】在窗口中輸入兩遍通知單編號(hào),若通知單編號(hào)正確且兩遍號(hào)碼相同則激活“下一 步”按鈕,繼續(xù)點(diǎn)擊“下一步”按鈕后,系統(tǒng)會(huì)彈出銷項(xiàng)正數(shù)發(fā)票代碼號(hào)碼填寫、確認(rèn)窗口。【第三步】對(duì)于通知單上有對(duì)應(yīng)藍(lán)字專用發(fā)票代碼、號(hào)碼的,需填寫藍(lán)字專用發(fā)票代碼、號(hào)碼,否則,不需要填寫藍(lán)字專用發(fā)票代碼、號(hào)碼,直接點(diǎn)擊“下一步”按鈕,系統(tǒng)根據(jù)不同情況顯示不同的確認(rèn)窗口。

第一種情況:若填寫藍(lán)字專用發(fā)票代碼、號(hào)碼后,數(shù)據(jù)庫(kù)中有對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票,則點(diǎn)擊“下一步”按鈕后顯示出本張負(fù)數(shù)發(fā)票對(duì)應(yīng)的正數(shù)發(fā)票票面信息。繼續(xù)點(diǎn)擊“確定”按鈕,系統(tǒng)進(jìn)入負(fù)數(shù)發(fā)票填開界面并自動(dòng)調(diào)出票面信息。

第二種情況:若填寫藍(lán)字專用發(fā)票代碼、號(hào)碼后,數(shù)據(jù)庫(kù)中無(wú)對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票,或根據(jù)通知單情況無(wú)需填寫藍(lán)字專用發(fā)票代碼、號(hào)碼時(shí),點(diǎn)擊“下一步”按鈕后,系統(tǒng)提示“本張發(fā)票可以開負(fù)數(shù),但在當(dāng)前發(fā)票庫(kù)沒有找到相應(yīng)信息”。繼續(xù)點(diǎn)擊“確定”按鈕,系統(tǒng)進(jìn)入負(fù)數(shù)發(fā)票填開界面,此時(shí)需要手工填寫各項(xiàng)信息。其中,備注欄中自動(dòng)顯示對(duì)應(yīng)的通知單編號(hào)。【第四步】確認(rèn)發(fā)票填開界面上的所有信息正確后,點(diǎn)擊“打印”按鈕開具紅字專用發(fā)票。說(shuō)明:

1、一張通知單只能對(duì)應(yīng)開具一張紅字發(fā)票,不能重復(fù)使用。如果輸入的通知單編號(hào)已經(jīng)開具過(guò)紅字專用發(fā)票,則在輸入通知單編號(hào)并點(diǎn)擊“下一步”按鈕后,系統(tǒng)提示“您輸入的紅字發(fā)票通知單號(hào)已經(jīng)使用過(guò),不能重復(fù)使用”。

2、對(duì)帶有折扣的藍(lán)字發(fā)票開具相應(yīng)紅字發(fā)票時(shí),若數(shù)據(jù)庫(kù)中有藍(lán)字發(fā)票信息,則系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)調(diào)出票面信息并將折扣分?jǐn)偡从吃趯?duì)應(yīng)的商品行中。例如,開具一張帶 10%折扣的藍(lán)字發(fā)票,3 行商品行均記錄的是折扣前原價(jià),折扣行記錄的是對(duì) 3 行商品折扣掉的總金額和稅額。當(dāng)開具對(duì)應(yīng)紅字發(fā)票時(shí),票面顯示如圖 3-7所示,票面中不再顯示折扣行,而 3 行商品行均記錄的是折扣 10%后的單價(jià)、金額和稅額。3.1.2 導(dǎo)入填開方式

對(duì)于銷售方申請(qǐng)開具紅字專用發(fā)票的情況,在開具紅字專用發(fā)票時(shí),可以使用導(dǎo)入紅字發(fā)票通知單的功能。即銷售方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)在為其開具紅字專用發(fā)票通知單時(shí),可以提供通知單電子文件的導(dǎo)出,銷售方企業(yè)可利用介質(zhì)拷貝,通過(guò)開票系統(tǒng)中的導(dǎo)入紅字發(fā)票通知單功能就可以直接導(dǎo)入通知單電子文件并自動(dòng)生成紅字專用發(fā)票信息。操作步驟:

【第一步】在一機(jī)多票開票軟件V6.13 中的發(fā)票填開界面中,選擇“負(fù)數(shù)”按鈕下的“導(dǎo)入紅字發(fā)票通知單”菜單項(xiàng),系統(tǒng)會(huì)彈出打開文件窗口。

【第二步】在打開文件窗口中,選擇對(duì)應(yīng)的通知單電子文件后,系在發(fā)票填開界面自動(dòng)顯示出導(dǎo)入的紅字專用發(fā)票信息,此信息包括票面上的所有信息。其中,備注欄中自動(dòng)顯示對(duì)應(yīng)的通知單編號(hào)。

【第三步】確認(rèn)發(fā)票填開界面上的所有信息正確后,點(diǎn)擊“打印” 按鈕開具紅字專用發(fā)票。說(shuō)明:

1、通知單電子文件只能通過(guò)銷方所屬稅務(wù)機(jī)關(guān)導(dǎo)出獲得, 購(gòu)方所屬稅務(wù)機(jī)關(guān)不提供導(dǎo)出功能。通知單電子文件的文件類型是 XML格式,其文件命名規(guī)則為: ‘主管稅務(wù)機(jī)關(guān)代碼’+‘年月’+‘序號(hào)’ +‘校驗(yàn)位’.XML。例如,***3.xml。

2、在使用導(dǎo)入紅字發(fā)票通知單功能時(shí),一次只能導(dǎo)入一個(gè)通知單電子文件。如果要開具多張紅字專用發(fā)票,只能逐個(gè)導(dǎo)入通知單電子文件后進(jìn)行開具。

3、如果導(dǎo)入的通知單電子文件已經(jīng)開具過(guò)紅字專用發(fā)票,則開票系統(tǒng)會(huì)提示“你導(dǎo)入的通知單號(hào)已經(jīng)失效”,無(wú)法繼續(xù)開具。

4、廢舊物資銷售發(fā)票紅字票的填開流程及方法與專用發(fā)票紅字票相同。普通發(fā)票紅字票的填開流程及方法與升級(jí)前的一機(jī)多票開票子系統(tǒng) V6.10中的填開方法完全一樣。3.2 紅字發(fā)票申請(qǐng)單 3.2.1 申請(qǐng)單填開

主要功能:在開票系統(tǒng)中填開紅字發(fā)票申請(qǐng)單。操作步驟:

【第一步】進(jìn)入“發(fā)票管理”界面,點(diǎn)擊“紅字發(fā)票申請(qǐng)單申請(qǐng)單填開”菜單,彈出紅字發(fā)票申請(qǐng)單信息選擇界面。

【第二步】在紅字發(fā)票申請(qǐng)單信息選擇界面中,可以選擇兩種方式:購(gòu)買方申請(qǐng)和銷售方申請(qǐng)。

1、購(gòu)買方申請(qǐng)

由購(gòu)買方申請(qǐng)開具紅字專用發(fā)票,根據(jù)對(duì)應(yīng)藍(lán)字專用發(fā)票抵扣增值稅銷項(xiàng)稅額情況,分已抵扣和未抵扣兩種方式:

⑴當(dāng)選擇已抵扣時(shí),只要選擇發(fā)票種類后,不需要填寫對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票代碼和發(fā)票號(hào)碼,點(diǎn)“確定”進(jìn)入填開界面。

⑵當(dāng)選擇未抵扣時(shí),應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況選擇對(duì)應(yīng)的具體未抵扣原因后,選擇發(fā)票種類,并填寫對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票代碼和號(hào)碼,點(diǎn)“確定”進(jìn)入填開界面。

2、銷售方申請(qǐng)

由銷售方申請(qǐng)開具紅字專用發(fā)票,根據(jù)實(shí)際情況選擇理由后,選擇發(fā)票種類,并填寫對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票代碼和號(hào)碼,點(diǎn)“確定”按鈕后,如果數(shù)據(jù)庫(kù)中有對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票,查看信息無(wú)誤后點(diǎn)擊“確定”按鈕進(jìn)入申請(qǐng)單填開界面。

【第三步】對(duì)于購(gòu)買方申請(qǐng),需要在紅字發(fā)票申請(qǐng)單填開界面中,手工填寫納稅人信息、商品信息和申請(qǐng)理由等信息。對(duì)于銷售方申請(qǐng)且數(shù)據(jù)庫(kù)中有對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票信息的,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)填寫申請(qǐng)單信息,對(duì)于銷售方申請(qǐng)但數(shù)據(jù)庫(kù)中無(wú)對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票信息的,需手工填寫各項(xiàng)信息。確認(rèn)無(wú)誤后點(diǎn)“打印”按鈕,系統(tǒng)保存此張紅字發(fā)票申請(qǐng)單,并彈出打印界面。

說(shuō)明:

1、申請(qǐng)單中的商品數(shù)量和金額必須為負(fù)數(shù);申請(qǐng)單中的金額與稅額的計(jì)算方法與開票界面計(jì)算方法一致。

2、一張申請(qǐng)單上最多可以開具 8行商品信息。

3、在紅字發(fā)票申請(qǐng)單填開界面中,對(duì)于購(gòu)買方申請(qǐng)的情況,商品信息可以直接手工輸入,也可以從商品編碼庫(kù)中選擇。對(duì)于銷售方申請(qǐng)的情況,商品信息不能直接手工輸入,如需要填寫,只能從商品編碼庫(kù)中選擇。

4、對(duì)于銷售方申請(qǐng)的情況,若屬于開票有誤購(gòu)方拒收的,銷方必須在專用發(fā)票認(rèn)證期限內(nèi)(90天內(nèi))向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)提出申請(qǐng)。若屬于開票有誤等原因尚未交付的,銷方必須在開具藍(lán)字專用發(fā)票的次月內(nèi)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)提出申請(qǐng)。

5、對(duì)帶折扣的藍(lán)字發(fā)票開具對(duì)應(yīng)申請(qǐng)單時(shí),若數(shù)據(jù)庫(kù)中有對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票信息,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將折扣分?jǐn)偡从吃趯?duì)應(yīng)的商品行上。

6、系統(tǒng)對(duì)申請(qǐng)單提供了全打和套打兩種模式,企業(yè)可根據(jù)實(shí)際情況自行選擇。3.2.2 申請(qǐng)單修改查詢

主要功能:查看、修改、刪除已填開的紅字發(fā)票申請(qǐng)單。

操作步驟:

【第一步】點(diǎn)擊“紅字發(fā)票申請(qǐng)單申請(qǐng)單修改查詢”菜單項(xiàng),系統(tǒng)彈出“紅字發(fā)票申請(qǐng)單查詢”界面。

【第二步】設(shè)置好查詢?cè)路莺螅c(diǎn)“確定”按鈕,系統(tǒng)顯示在此界面中,可以對(duì)申請(qǐng)單查看明細(xì)、修改和刪除。選擇一張紅字發(fā)票申請(qǐng)單后,通過(guò)點(diǎn)擊頁(yè)面上方的“修改”按鈕進(jìn)行申請(qǐng)單內(nèi)容的修改,點(diǎn)擊頁(yè)面上方的“刪除”按鈕可以刪除申請(qǐng)單,點(diǎn)擊頁(yè)面下方的 “查看明細(xì)”按鈕,則可以查看申請(qǐng)單詳細(xì)信息。

說(shuō)明:

1、對(duì)已開具的申請(qǐng)單進(jìn)行修改時(shí),修改后的總金額不能大于發(fā)票庫(kù)中對(duì)應(yīng)正數(shù)發(fā)票的總金額,否則系統(tǒng)提示“申請(qǐng)單填開金額超出對(duì)應(yīng)正數(shù)發(fā)票”,無(wú)法修改成功。

2、開票系統(tǒng)中對(duì)已開具申請(qǐng)單的修改或刪除操作均無(wú)時(shí)間限制,但企業(yè)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行所需操作。

3.2.3 申請(qǐng)單導(dǎo)出

主要功能:可以查看、導(dǎo)出某月已填開的紅字發(fā)票申請(qǐng)單。

操作步驟:

【第一步】點(diǎn)擊“紅字發(fā)票申請(qǐng)單申請(qǐng)單導(dǎo)出”菜單項(xiàng),系統(tǒng)彈出“紅字發(fā)票申請(qǐng)單導(dǎo)出”界面。

【第二步】選擇需要導(dǎo)出申請(qǐng)單的月份,點(diǎn)擊“確定”按鈕,系統(tǒng)彈出該月已填開的所有紅字發(fā)票申請(qǐng)單的明細(xì)。選擇需要導(dǎo)出的申請(qǐng)單,點(diǎn)擊“導(dǎo)出”按鈕,將申請(qǐng)單導(dǎo)出為xml 文件。

【第三步】點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕后,提示選擇保存文件的路徑,然后點(diǎn)“確定”按鈕。

【第四步】申請(qǐng)單導(dǎo)出成功后,在保存路徑下可找到導(dǎo)出的xml 文件,將該文件拷貝到軟盤或者U 盤,提供給主管稅務(wù)機(jī)關(guān),由其導(dǎo)入該文件后開具通知單。

說(shuō)明:

1、導(dǎo)出申請(qǐng)單時(shí),可以選擇一次導(dǎo)出一個(gè)申請(qǐng)單,也可以一次導(dǎo)出多個(gè)申請(qǐng)單,導(dǎo)出多個(gè)時(shí),可以按住“Ctrl”鍵,使用鼠標(biāo)左鍵擇需要導(dǎo)出的任意多個(gè)申請(qǐng)單,也可以按住“Shift” 鍵, 使用鼠標(biāo)左鍵選擇需要導(dǎo)出的連續(xù)多個(gè)申請(qǐng)單。

2、每個(gè)申請(qǐng)單對(duì)應(yīng)導(dǎo)出一個(gè) xml文件。

3、導(dǎo)出的 xml文件命名規(guī)則是:?稅號(hào)?+?_? +?開票機(jī)號(hào)? + ?_?+?年月?+?序號(hào)?。

第四章 常見問(wèn)題解答

1、實(shí)現(xiàn)紅字專用發(fā)票的信息化管理后,企業(yè)開具發(fā)票主要有哪些變化?

答:主要是企業(yè)在開具紅字專用發(fā)票(包括廢舊物資發(fā)票)時(shí) 發(fā)生了變化,升級(jí)前開具紅字專用發(fā)票必須輸入對(duì)應(yīng)的正數(shù)發(fā) 票代碼、號(hào)碼,升級(jí)后采用直接開具功能時(shí)則必須輸入通知單編號(hào)。開具紅字普通發(fā)票及各種類正數(shù)發(fā)票均無(wú)變化。

2、如果企業(yè)在開票系統(tǒng)升級(jí)為 V6.13 之前已經(jīng)取得了手 工通知單,升級(jí)后需開具該張紅字發(fā)票,此時(shí)是否需要重新申請(qǐng)通知單?

答:不需要,企業(yè)可以根據(jù)已獲得的手工通知單來(lái)開具該張紅 字發(fā)票,在使用舊通知單開具紅字專用發(fā)票時(shí)需按下述方式輸 入 16 位編號(hào),其規(guī)則為:編號(hào)前十位固定輸入

1234569911,后六位為舊通知單編號(hào)的末 6 位(若舊通知單編號(hào)超過(guò) 6 位,則取其后 6位;若不足 6 位則前面填 0 補(bǔ)齊)。但需注意,必須在稅局要求的有效時(shí)間點(diǎn)前使用上述編碼規(guī)則進(jìn)行開具。

3、在開具紅字專用發(fā)票時(shí),點(diǎn)擊“負(fù)數(shù)”按鈕后需選擇 “直 接開具”或“導(dǎo)入紅字發(fā)票通知單”,這兩者有什么區(qū)別?分別在什么情況下使用?

答:“直接開具”是指銷方在獲得通知單后,采用手工輸入通知 單編號(hào)等信息的方式開具紅 6 字發(fā)票。銷方無(wú)論通過(guò)何種方式取 得通知單后都可以使用該功能開具紅字發(fā)票。“導(dǎo)入紅字發(fā)票通知單”是指銷方采用直接導(dǎo)入從稅務(wù)端獲得的通知單電子文件來(lái)開具紅字發(fā)票。只有在銷方申請(qǐng)開具紅字發(fā)票的情況下,才能從銷方稅務(wù)機(jī)關(guān)導(dǎo)出通知單電子文件。通知單電子文件命名規(guī)則為:?主管稅務(wù)機(jī)關(guān)代碼?+?年月?+?序號(hào)? +?校驗(yàn)位?.XML。

4、在利用“導(dǎo)入紅字發(fā)票通知單”功能開具負(fù)數(shù)發(fā)票時(shí),選擇了 XML 文件,但系統(tǒng)提示“非本企業(yè)紅字發(fā)票通知單,不能開具”或“通知單號(hào)校驗(yàn)未通過(guò)”,是何原因?

答:這是由于選擇的 XML 文件不是從稅務(wù)端導(dǎo)出的合法通知單 文件造成,例如可能選擇的是本企業(yè)開具后導(dǎo)出的紅字發(fā)票申 請(qǐng)單文件或不合法的通知單文件。從開票系統(tǒng)中導(dǎo)出的紅字發(fā) 票申請(qǐng)單文件命名規(guī)則為:?稅號(hào)?+?_?+?開票機(jī)號(hào)?+?_?+?年月?+?序號(hào)?,而從稅務(wù)端導(dǎo)出的紅字發(fā)票通知單文件命名規(guī)則為:?主管稅務(wù)機(jī)關(guān)代碼?+?年月?+?序號(hào)?+?校驗(yàn)位?,對(duì)兩者應(yīng)加以區(qū)分。

5、直接開具紅字專用發(fā)票時(shí)必須輸入通知單編號(hào),那正數(shù)發(fā)票代碼、發(fā)票號(hào)碼是不是可以不輸入?

答:是否輸入正數(shù)發(fā)票代碼、號(hào)碼需視通知單內(nèi)容而定,如果通知單上有對(duì)應(yīng)的正數(shù)發(fā)票代碼、號(hào)碼,則需輸入,否則,不需輸入。

6、在開票系統(tǒng) V6.13 中填開申請(qǐng)單時(shí),什么情況下需要輸 入藍(lán)字發(fā)票的代碼與號(hào)碼?

答:在購(gòu)方申請(qǐng)開具并選擇未抵扣與銷方申請(qǐng)開具時(shí)需輸入藍(lán) 字發(fā)票代碼與號(hào)碼,由購(gòu)方申請(qǐng)開具且選擇已抵扣時(shí)無(wú)需輸入 藍(lán)字發(fā)票代碼與號(hào)碼。

7、根據(jù)獲得的通知單開具紅字專用發(fā)票后,如果在尚未抄稅時(shí)發(fā)現(xiàn)開具的紅字發(fā)票有誤,是否可以作廢該張紅字發(fā)票?作廢后如果仍要開具此張紅字發(fā)票,是否需要重新申請(qǐng)通知單?

答:在尚未抄稅時(shí),可以作廢已開具的紅字發(fā)票。作廢后仍可 根據(jù)原通知單開具正確的紅字發(fā)票,無(wú)需重新申請(qǐng)開具。

8、在什么情況下可以對(duì)保存后的申請(qǐng)單進(jìn)行修改與刪除?

答:開票系統(tǒng) V6.13 對(duì)已開具申請(qǐng)單的修改與刪除沒有時(shí)間限制,但企業(yè)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行修改或刪除。

9、購(gòu)買方取得專用發(fā)票后發(fā)生銷貨退回或銷售折讓的,在哪些情況下可以向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)開具通知單?

答:①專用發(fā)票認(rèn)證結(jié)果為認(rèn)證相符的,需要作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出; ②專用發(fā)票抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)均無(wú)法認(rèn)證的;③專用發(fā)票認(rèn)證結(jié)果為納稅人識(shí)別號(hào)認(rèn)證不符的;④專用發(fā)票認(rèn)證結(jié)果為增值稅專用發(fā)票代碼、號(hào)碼認(rèn)證不符的;⑤購(gòu)買方所購(gòu)貨物不屬于增值稅扣稅項(xiàng)目范圍,取得的專用發(fā)票未經(jīng)認(rèn)證的。

10、銷售方在哪些情況下可以向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)開具通知單?

答:①由于開票有誤購(gòu)買方拒收專用發(fā)票的,銷售方必須在專用發(fā)票認(rèn)證期限內(nèi)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)提出申請(qǐng);②由于開票有誤等原因尚未將專用發(fā)票交付購(gòu)買方的,銷售方必須在開具藍(lán)字專用發(fā)票的次月內(nèi)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)提出申請(qǐng)。

11、目前哪幾類發(fā)票需要依據(jù)稅務(wù)機(jī)關(guān)的通知單才能開具 紅字發(fā)票?

答:增值稅專用發(fā)票和廢舊物資專用發(fā)票受通知單的管理,其中對(duì)應(yīng)廢舊物資專用發(fā)票的通知單上沒有打印稅率和稅額,左上角打印了“廢舊物資”字樣。增值稅普通發(fā)票可以直接開具紅字發(fā)票,不受通知單管理的限制。

12、同一份通知單可以對(duì)應(yīng)多份紅字專用發(fā)票嗎?

答:按照國(guó)稅發(fā)〔2006〕156 號(hào)文件規(guī)定,通知單與紅字專用 發(fā)票必須要一一對(duì)應(yīng)。目前,防偽稅控開票系統(tǒng)在開具紅字專用發(fā)票時(shí),校驗(yàn)輸入的通知單編號(hào)是否已開具過(guò)紅字專用發(fā)票,從而避免一份通知單重復(fù)開具多份紅字專用發(fā)票的情況。

13、同一份藍(lán)字專用發(fā)票可以對(duì)應(yīng)多份通知單嗎?

答:可以,一份藍(lán)字專用發(fā)票可以分多次紅沖,但在開具《通知單》時(shí),系統(tǒng)將自動(dòng)校驗(yàn)對(duì)應(yīng)同一份藍(lán)字專用發(fā)票的多份《通知單》的合計(jì)金額、稅額是否大于該份藍(lán)字專用發(fā)票的金額、稅額,如果大于,則不允許開具。

14、通知單編號(hào)是全國(guó)唯一的嗎?

答:是的,在防偽稅控稅務(wù)端系統(tǒng)填開《通知單》時(shí),系統(tǒng)自動(dòng)生成《通知單》編號(hào),共 16 位,第 1-6 位是主管稅務(wù)機(jī)關(guān)代碼,第 7-10 位是年份月份,第 11-15 位是《通知單》順序號(hào),第 16 位是校驗(yàn)位,可有效防止企業(yè)開具紅字專用發(fā)票時(shí)因錄入錯(cuò)誤導(dǎo)致無(wú)法銷單的情況。

15、填開紅字發(fā)票申請(qǐng)單時(shí)可以填多少行商品?

答:最多可以填 8 行商品,與專用發(fā)票票面上的商品行數(shù)一致。

16、企業(yè)開具紅字發(fā)票申請(qǐng)單后,已打印出該申請(qǐng)單,但在前往稅局的途中不慎將打印出的申請(qǐng)單丟失,此時(shí)企業(yè)該如何處理?

答:企業(yè)可以在開票系統(tǒng)中重新打印該張申請(qǐng)單,或者將該申請(qǐng)單導(dǎo)出到介質(zhì)中提交給稅務(wù)機(jī)關(guān)。

17、網(wǎng)上抄報(bào)稅企業(yè)在抄稅前發(fā)現(xiàn)誤作廢發(fā)票怎么辦?

答:網(wǎng)上抄報(bào)稅企業(yè)在抄稅前必須認(rèn)真核查紙制作廢發(fā)票與電子作廢發(fā)票是否一致,如果發(fā)票不一致,則必須在抄稅后隨帶誤作廢發(fā)票到稅務(wù)大廳報(bào)稅。

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