第一篇:物資采購(gòu)領(lǐng)用管理辦法
物資采購(gòu)領(lǐng)用管理辦法
物資采購(gòu)領(lǐng)用管理辦法
為了規(guī)范物資采購(gòu)和領(lǐng)用程序,節(jié)約開(kāi)支、降低費(fèi)用,特制定本辦法。
一、大宗備件、燃料、原料、易耗品等實(shí)行集團(tuán)采購(gòu)
大宗備件指車輛修理常用備件,如輪胎、機(jī)油、潤(rùn)滑油等,燃料指本公司車輛用的汽油、柴油,原料和易耗品指電焊條等常用材料。以上物資,均實(shí)行集團(tuán)采購(gòu)。其
程序如下:
(一)成立集團(tuán)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組。組長(zhǎng):總經(jīng)理,副組長(zhǎng):副總經(jīng)理。成員:總經(jīng)理助理、修理廠廠長(zhǎng)、機(jī)械加工公司經(jīng)理、實(shí)業(yè)公司和儲(chǔ)運(yùn)公司分管車輛的副經(jīng)理、采購(gòu)員。
(二)確定集團(tuán)采購(gòu)的物品。領(lǐng)導(dǎo)小組研究和確定集團(tuán)采購(gòu)物品的種類。
(三)面向社會(huì)公開(kāi)招標(biāo)。所有屬于集團(tuán)采購(gòu)的物資,將面向社會(huì)公開(kāi)招標(biāo)。
(四)領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)各供應(yīng)商的投標(biāo)書(shū),通過(guò)對(duì)比各種品牌的性價(jià)比,最終確定采用哪種品牌的物品和供應(yīng)商。然后與供應(yīng)商協(xié)商物品供應(yīng)、驗(yàn)收和結(jié)算辦法,簽訂供貨合同。
(五)向全體員工公開(kāi)各種物品采購(gòu)結(jié)果,接受員工監(jiān)督。
二、非集團(tuán)采購(gòu)物品的采購(gòu)與管理
非集團(tuán)采購(gòu)的物品實(shí)行審批制度。各部門(mén)或公司需求的物資材料單筆價(jià)格在50元以上的,一律填寫(xiě)物資購(gòu)置申請(qǐng)單,由各部門(mén)或公司負(fù)責(zé)人簽字,報(bào)集團(tuán)辦公室審批后方可購(gòu)置。特殊情況下來(lái)不及審批的緊急需要物品,應(yīng)電話與本部門(mén)經(jīng)理和辦公室主任溝通后再采購(gòu),但過(guò)后要補(bǔ)填物資購(gòu)置申請(qǐng)單。
三、事物用品和消耗品的采購(gòu)和領(lǐng)用
事物用品和消耗品指文具、紙張、印刷品、油墨等易耗辦公用品,毛巾、肥皂、水壺、水杯、拖布、鐵鍬等衛(wèi)生和日常工具、用品,桌椅、衣架、微機(jī)、打字機(jī)等固定資產(chǎn)用具。其申請(qǐng)、采購(gòu)、領(lǐng)用和保管程序如下:
(一)申請(qǐng)。各部門(mén)根據(jù)需要,填寫(xiě)《辦公用品領(lǐng)用單》,經(jīng)理審核簽字,到辦公室領(lǐng)取。
(二)審核與審批。對(duì)新需求的用品,需由行政助理審核簽字后,由保管員(文書(shū)兼)填寫(xiě)辦公用品購(gòu)置申請(qǐng),提交分管領(lǐng)導(dǎo)審批。
(三)購(gòu)置與保管。批準(zhǔn)后,辦公室組織購(gòu)進(jìn),并履行入庫(kù)手續(xù),詳細(xì)登記品種、產(chǎn)地、型號(hào)、數(shù)量等。
(四)分發(fā)。保管員通知有關(guān)部門(mén)領(lǐng)取,并履行出庫(kù)手續(xù)。
辦公室印刷、復(fù)印等需用的紙張、油墨等消耗品,也履行如上程序和手續(xù),做到帳物相符。
四、報(bào)廢物品的處理
所有報(bào)廢物品或器件,均單獨(dú)登記保管,領(lǐng)導(dǎo)小組定期研究處理。
本辦法自2004年7月1日起施行
第二篇:物資領(lǐng)用管理辦法
JJMGS物資領(lǐng)用管理辦法
1、目 的:
為了加強(qiáng)公司物資管理工作,加速存貨周轉(zhuǎn)、減少庫(kù)存資金占用、提高存貨資金占用效益、結(jié)合公司實(shí)際情況,特制定本管理辦法。
2、指導(dǎo)思想:
在保證公司運(yùn)轉(zhuǎn)正常的前提下,使庫(kù)存資金占用無(wú)限趨近于“零庫(kù)存”,規(guī)范物資領(lǐng)用程序,確保物資領(lǐng)用準(zhǔn)確、及時(shí)。
3、具體規(guī)定:
3.1 物資領(lǐng)用堅(jiān)持以需定用原則,各使用部門(mén)必須按照本部門(mén)物資需用計(jì)劃領(lǐng)用,通常情況下,不得無(wú)計(jì)劃、超計(jì)劃領(lǐng)用,如有特殊情況發(fā)生,需經(jīng)分管物資領(lǐng)導(dǎo)審批同意后,方可持領(lǐng)料單領(lǐng)取物料。3.2 為有效降低庫(kù)存,堅(jiān)決杜絕過(guò)量提報(bào)物資需求計(jì)劃現(xiàn)象的發(fā)生,在非生產(chǎn)時(shí)期內(nèi),各部門(mén)所提報(bào)的物資在到貨驗(yàn)收合格后10個(gè)工作日內(nèi)辦理材料領(lǐng)用手續(xù),將所報(bào)物資全部領(lǐng)走,嚴(yán)禁寄存現(xiàn)象的發(fā)生,如出現(xiàn)過(guò)期未辦材料領(lǐng)用手續(xù)或未將物資全部領(lǐng)走,每延一周(不足一周按一周計(jì)算),考核物資提報(bào)部門(mén)500元;生產(chǎn)時(shí)期物資計(jì)劃部門(mén)提報(bào)材料耗用率小于95%時(shí),考核人民幣500元,提報(bào)材料耗用率每降低10個(gè)百分點(diǎn),增加考核物資計(jì)劃部門(mén)500元,不列入考核的物資有備品備件,經(jīng)公司同意的各種積壓物資,設(shè)計(jì)變更等購(gòu)進(jìn)的未使用的專項(xiàng)物資。
3.3物資管理部門(mén)不定期對(duì)物資領(lǐng)用部門(mén)的物資使用情況進(jìn)行檢查,以積壓物資金額為基準(zhǔn)對(duì)物資領(lǐng)用部門(mén)進(jìn)行考核,凡有超過(guò)6個(gè)月的積壓物資,考核物資領(lǐng)用部門(mén)500元,每增加5萬(wàn)元積壓物資增加考核金額500元,不足5萬(wàn)元按5萬(wàn)元計(jì)算。
3.4 物資領(lǐng)用流程,物資領(lǐng)用必須由本專業(yè)計(jì)劃提報(bào)人員領(lǐng)取,不得代領(lǐng)或超范圍領(lǐng)用,領(lǐng)用物資需計(jì)劃部門(mén)經(jīng)理簽字確認(rèn)后憑材料出庫(kù)單領(lǐng)料,對(duì)于前期遺留物資和項(xiàng)目移交物資及廢舊材料的領(lǐng)用除領(lǐng)用部門(mén)經(jīng)理簽字確認(rèn)外,需經(jīng)物資管理部門(mén)經(jīng)理簽字確認(rèn)后方可辦理出庫(kù)手續(xù)。
3.5 對(duì)于工器具的借用,借用人需辦理借用手續(xù),標(biāo)清借用及歸還時(shí)間,經(jīng)借用部門(mén)經(jīng)理簽字確認(rèn)后方可借用,借用前借用人員要認(rèn)真檢查工器具的完好性,嚴(yán)格按時(shí)間歸還工器具并保證所借工器具完好無(wú)損,過(guò)期未還每延一周(不足一周按一周計(jì)算)考核借用部門(mén)人民幣500元,工器具損壞由借用部門(mén)負(fù)責(zé)修理,無(wú)法修理的由借用部門(mén)照價(jià)賠償。
3.6 倉(cāng)庫(kù)保管員在發(fā)放物資前必須認(rèn)真核對(duì)所出庫(kù)物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、材質(zhì),是否有指定生產(chǎn)廠家,核對(duì)制單日期是否有效,在確保上述條件正常的情況下方可發(fā)放物資,并在出庫(kù)單上簽字,辦理物資出庫(kù)要準(zhǔn)確及時(shí)、復(fù)核嚴(yán)格、點(diǎn)交仔細(xì)、賬目清楚。3.7 物資退庫(kù)
3.7.1物資退庫(kù)必須是從倉(cāng)庫(kù)中領(lǐng)出的物資方可辦理,不是從倉(cāng)庫(kù)中領(lǐng)出的物資不能辦理退庫(kù)業(yè)務(wù)。
3.7.2 物資計(jì)劃的申請(qǐng)人對(duì)退庫(kù)物資開(kāi)具退庫(kù)單,經(jīng)申請(qǐng)人簽字確認(rèn)后,辦理正常退庫(kù)手續(xù)。3.7.3倉(cāng)庫(kù)保管員要按正常物資入庫(kù)手續(xù)和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)退庫(kù)物資進(jìn)行驗(yàn)收,要注明退庫(kù)單位、退庫(kù)時(shí)間和退庫(kù)理由,并在退庫(kù)單上簽字。3.7.4 退庫(kù)物資占用庫(kù)存物資總金額,除經(jīng)公司同意或特殊情況外,退庫(kù)物資將納入考核范圍。
第三篇:物資采購(gòu)領(lǐng)用管理制度
物資采購(gòu)領(lǐng)用管理制度
為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司物資管理制度,健全物資采購(gòu)流程,監(jiān)督和控制不必要的開(kāi)支,保證采購(gòu)工作的正?;⒁?guī)范化,特制定此制度。
第一條 本管理制度的物資是指:固定資產(chǎn)、辦公用品、電子電器、電腦及耗材、印刷品、低值易耗品等。
第二條 公司設(shè)置專職倉(cāng)庫(kù)保管員,該保管員隸屬公司綜合部管理和領(lǐng)導(dǎo),其職能是對(duì)公司所采購(gòu)的物資驗(yàn)收入庫(kù)、領(lǐng)用發(fā)放實(shí)施監(jiān)督和管理。
第三條 采購(gòu)必須堅(jiān)持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則,并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競(jìng)爭(zhēng),擇優(yōu)選取。
第四條 綜合部指派專人負(fù)責(zé)具體考查采購(gòu)事宜。第五條 根據(jù)公司的實(shí)際情況,結(jié)合所采購(gòu)的物資用途和范圍,公司的采購(gòu)業(yè)務(wù)統(tǒng)一由綜合部負(fù)責(zé)具體辦理,其他部門(mén)或人員未經(jīng)批準(zhǔn)不得自行采購(gòu)。
第六條 公司各部門(mén)根據(jù)工作實(shí)際需要,填寫(xiě)物資申購(gòu)單(原則上每月申購(gòu)一次,每月5日前上報(bào),急用的可以中途申購(gòu)應(yīng)注明急用)。并由部門(mén)倉(cāng)庫(kù)保管員審核庫(kù)存簽字,由部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后遞交公司綜合部審核,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行實(shí)際采購(gòu)。
第七條 對(duì)于無(wú)法按時(shí)購(gòu)置的物資綜合部應(yīng)及時(shí)通知申報(bào)部門(mén);對(duì)于專業(yè)技術(shù)性強(qiáng)的采購(gòu)事項(xiàng),綜合部應(yīng)結(jié)合申購(gòu)
部門(mén)共同商討后進(jìn)行共同采購(gòu),第八條 如遇公司急需的物資且公司領(lǐng)導(dǎo)不在公司的情況下可以電話或其他形式請(qǐng)示,征得同意后提報(bào)綜合部填寫(xiě)申購(gòu)單,由綜合部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn),手續(xù)后補(bǔ)。
第九條 單
一、固定或長(zhǎng)期合作的采購(gòu)或指定采購(gòu)廠家及品牌的產(chǎn)品,由申購(gòu)部門(mén)作出書(shū)面說(shuō)明或向綜合部提供該供應(yīng)商的詳細(xì)資料,與其建立長(zhǎng)期合作關(guān)系(綜合部存檔)。打印圖紙或零星印刷,電腦耗材須持有綜合部開(kāi)具的證明方可辦理。
第十條 所有采購(gòu)項(xiàng)目須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價(jià),原則上不通過(guò)其代理或各種中介機(jī)構(gòu)詢價(jià)。
第十一條 公司所有采購(gòu)均須按以下流程完成:收集信息、詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、評(píng)估、索樣、決定、申購(gòu)、定購(gòu)、協(xié)調(diào)與溝通、催交、收貨檢驗(yàn)、入庫(kù)、整理付款(特殊情況匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)可機(jī)動(dòng)執(zhí)行)。
第十二條 物資采購(gòu)回來(lái)后首先辦理入庫(kù)手續(xù),由采購(gòu)人員向倉(cāng)庫(kù)保管員逐件交接。倉(cāng)庫(kù)保管員要根據(jù)申購(gòu)單或采購(gòu)合同中項(xiàng)目認(rèn)真清點(diǎn)所要入庫(kù)物品的數(shù)量,并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量,做到數(shù)量、規(guī)格、品種,價(jià)格準(zhǔn)確無(wú)誤,質(zhì)量完好,配套齊全,并填寫(xiě)入庫(kù)單。
第十三條 物資入庫(kù),要按照不同的類型、規(guī)格、功能和要求,分類、分別放入貨架或相應(yīng)位置儲(chǔ)存,在儲(chǔ)存時(shí)注意
做好防火、防盜、防潮、防蛀工作,嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)庫(kù)。
第十四條 物資辦理入庫(kù)后,由采購(gòu)人員通知物資申購(gòu)部門(mén)及時(shí)領(lǐng)用。由申購(gòu)部門(mén)填寫(xiě)領(lǐng)用單并經(jīng)相關(guān)責(zé)任人簽字后自行到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取。
第十五條 倉(cāng)庫(kù)保管員嚴(yán)格執(zhí)行憑領(lǐng)用單出庫(kù),無(wú)單不出庫(kù),并做好出庫(kù)登記,并定期會(huì)同財(cái)務(wù)進(jìn)行盤(pán)庫(kù)。
第十六條對(duì)于急需使用的物資,可由綜合部在入庫(kù)前通知申購(gòu)部門(mén)共同核對(duì)申購(gòu)單中采購(gòu)項(xiàng)目,經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤后直接辦理出入庫(kù)手續(xù)后領(lǐng)用。
第十七條 各部門(mén)所領(lǐng)取的物資,由本部門(mén)負(fù)責(zé)管理,并登記造冊(cè),責(zé)任到人,隨時(shí)接受檢查。對(duì)易損易耗的辦公用品、工具或可回收的物品,實(shí)行繳舊領(lǐng)新的原則。如若有關(guān)人員崗位調(diào)動(dòng),需有與本部門(mén)的交接手續(xù),及時(shí)履行交接手續(xù)后,方可離崗。發(fā)現(xiàn)有人為的損壞或丟失等,由其本人照價(jià)賠償。
第十八條 所有物資發(fā)出后,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)有領(lǐng)取部門(mén)或有關(guān)人員對(duì)所屬物資的用途不符,或假公濟(jì)私者,公司將按照該領(lǐng)取物資的總價(jià)值進(jìn)行加倍處罰,以儆效尤。
第十九條 財(cái)務(wù)部結(jié)合公司財(cái)務(wù)制度每月應(yīng)對(duì)公司倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),并監(jiān)督各部門(mén)倉(cāng)庫(kù)的盤(pán)點(diǎn)。
第二十條 物資采購(gòu)及盤(pán)點(diǎn)表每月月初第一周上報(bào)總經(jīng)理查閱。總經(jīng)理不定時(shí)抽查采購(gòu)事項(xiàng),發(fā)現(xiàn)違規(guī)事項(xiàng),對(duì)相
關(guān)責(zé)任人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)或行政處罰。
第二十一條 各部門(mén)須嚴(yán)格按上述審批手續(xù)和流程執(zhí)行。
第二十二條 本制度經(jīng)總經(jīng)理審批核準(zhǔn)后實(shí)施。
第四篇:物資領(lǐng)用回收管理辦法
物資交舊領(lǐng)新管理考核辦法
為了控制物資消耗、減少物資投入、降低生產(chǎn)成本,進(jìn)一步做好物資回收、復(fù)用和修舊利廢工作,根據(jù)集團(tuán)有關(guān)規(guī)定,結(jié)合實(shí)際情況,特制定本辦法。
1、交舊領(lǐng)新物資品種:各類閥門(mén)、管件、潤(rùn)滑油(脂)包裝桶(不含一次性包裝袋)、油漆、毛刷、水嘴、軟管、拖把、掃帚、笤帚、電燈泡、燈管、燈具、啟動(dòng)器、整流器、節(jié)能燈、按鈕、指示燈、繼電器、接觸器、開(kāi)關(guān)、電纜、電線、鋼絲刷、鋸片、鋸條、切割片、磨光片、鎖具、不銹鋼焊條、電焊鉗、割炬、工具類、電機(jī)水泵類等,并根據(jù)實(shí)際情況逐步擴(kuò)大品種范圍。
2、各單位生產(chǎn)維修領(lǐng)用以上物資中的油漆、潤(rùn)滑油(脂)等包裝物必須由領(lǐng)料人寫(xiě)包裝物借條,定期交回;對(duì)于低值易耗品如燈泡、笤帚、水嘴、膠帶、絕緣帶等由物資管理處按交舊領(lǐng)新管理。
3、生產(chǎn)維修急需當(dāng)時(shí)不能交舊時(shí),必須有分管領(lǐng)導(dǎo)或當(dāng)班值長(zhǎng)簽字的欠條,物管處方可發(fā)放新物資,并要求在當(dāng)月結(jié)清補(bǔ)交,否則,按領(lǐng)用物資原值從領(lǐng)料人工資中扣減。
4、工程項(xiàng)目及技改新投入物資,應(yīng)在領(lǐng)料單上注明工程項(xiàng)目名稱,經(jīng)單位主管領(lǐng)導(dǎo)及分管領(lǐng)導(dǎo)簽字,物管處方可發(fā)放。
5、物管處對(duì)回收的物資要設(shè)立專庫(kù)儲(chǔ)存保管,并建立回收、保管臺(tái)賬。對(duì)交舊領(lǐng)新具有利用價(jià)值的回收物資,物管處應(yīng)向交回單位開(kāi)具物資回收憑證,并建立廢舊物資臺(tái)賬,由物管處和生技處設(shè)備主管每月核對(duì)一次。
6、生產(chǎn)維修需用交舊物資時(shí),憑分管領(lǐng)導(dǎo)及單位主管簽字的領(lǐng)料單領(lǐng)用(不轉(zhuǎn)帳,只作領(lǐng)料憑證)。
7、對(duì)集團(tuán)公司內(nèi)部不具備修復(fù)技術(shù)且具有修復(fù)價(jià)值的廢舊物資,由物管處聯(lián)系供應(yīng)中心委托生產(chǎn)廠家或修造單位修復(fù)。
8、對(duì)交舊領(lǐng)新回收物資,經(jīng)鑒定不具有修復(fù)價(jià)值的,按照廢舊物資處理規(guī)定處理。
本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。
2011-5-23
第五篇:物資采購(gòu)、領(lǐng)用管理制度
物資采購(gòu)、領(lǐng)用管理制度
一、物資采購(gòu)管理制度
(一)常用物資的采購(gòu)
1、采購(gòu)計(jì)劃的擬訂:行政辦公室?guī)旃芪膯T每月10日前完成物資庫(kù)存量核對(duì),統(tǒng)計(jì)庫(kù)存低于儲(chǔ)備量的物資,并擬訂月采購(gòu)計(jì)劃,交行政辦公室主任。
2、計(jì)劃審批與采購(gòu):行政辦公室主任將采購(gòu)計(jì)劃報(bào)分管后勤副院長(zhǎng)審批,按月將物資計(jì)劃采購(gòu)到位。
3、物資驗(yàn)收:行政辦公室?guī)旃芪膯T驗(yàn)收貨物必須認(rèn)真核對(duì)品種、數(shù)量、規(guī)格及有效期等。同時(shí)還要認(rèn)真核對(duì)審批計(jì)劃和實(shí)物、發(fā)票與數(shù)量是否相符。如發(fā)現(xiàn)數(shù)量不足,質(zhì)量不好,規(guī)格不符,品種不對(duì)時(shí)拒絕驗(yàn)收,并及時(shí)向部門(mén)負(fù)責(zé)人反映。
4、物資入庫(kù)與掛賬:采購(gòu)人員每月必須及時(shí)將發(fā)票或隨貨同行交財(cái)務(wù)部審核及辦理入庫(kù)手續(xù),并按財(cái)務(wù)規(guī)定辦理掛帳和報(bào)銷手續(xù)。
(二)非常用物資的采購(gòu)
1、各科室所需的非常用物資,必須填寫(xiě)非常用物資采購(gòu)申請(qǐng)表,價(jià)值在1000元以內(nèi)的,報(bào)后勤副院長(zhǎng)審批后,價(jià)值超過(guò)1000元的,需經(jīng)后勤副院長(zhǎng)審核并報(bào)院長(zhǎng)審批后,再交行政辦公室落實(shí)到位。
2、行政辦公室按領(lǐng)導(dǎo)審批計(jì)劃及時(shí)采購(gòu),凡科室急需物資須在3日內(nèi)采購(gòu)到位,對(duì)不是急需的物資,安排隨同常用物資一并采購(gòu)。
(三)物資采購(gòu)的管理
1、物資采購(gòu)價(jià)格及配送企業(yè)必須經(jīng)后勤副院長(zhǎng)審核,并報(bào)院長(zhǎng)審批后,形成物資采購(gòu)目錄。
2、常用物資采購(gòu),是采購(gòu)目錄內(nèi)的,須按目錄采購(gòu)。若不在采購(gòu)目錄內(nèi)的非常用物資,在保證質(zhì)量的前提下,堅(jiān)持按最優(yōu)惠價(jià)采購(gòu),非目錄內(nèi)物資1000元以內(nèi)須報(bào)后勤副院長(zhǎng)審批,1000元以上須經(jīng)后勤副院長(zhǎng)審核并報(bào)院長(zhǎng)審批后方可采購(gòu)。
3、嚴(yán)格實(shí)行物資儲(chǔ)備量制:即印刷品不超過(guò)一年,耗材及被服類物資等不
得超過(guò)一個(gè)月的消耗量,特殊情況須經(jīng)院長(zhǎng)審批。
4、庫(kù)房文員、采購(gòu)人員等,必須按時(shí)擬訂計(jì)劃核對(duì)庫(kù)存量,按計(jì)劃采購(gòu)、入庫(kù)和掛帳,做到各負(fù)其責(zé)。
二、科室物資領(lǐng)用管理制度
(一)計(jì)劃審批與發(fā)放
1、計(jì)劃申報(bào):各領(lǐng)物科室每月25日前,必須將下月物資領(lǐng)用計(jì)劃單交行政辦公室,計(jì)劃單中應(yīng)詳細(xì)注明領(lǐng)物名稱、數(shù)量、規(guī)格或型號(hào)要求等。
2、計(jì)劃審批:常用物資的計(jì)劃由后勤副院長(zhǎng)審批,后勤副院長(zhǎng)須在每月27日前完成審批工作。劃掉審核不同意物品時(shí),須在劃掉物品后面簽名,并反饋到申請(qǐng)科室。
3、物資發(fā)放:行政辦公室在收到審批計(jì)劃單后,庫(kù)管文員須于每月30日前,通知各科室領(lǐng)取物資,并按審批計(jì)劃單內(nèi)容發(fā)放下月物資。
(二)領(lǐng)用物資的管理
1、各科室領(lǐng)用物資必須是當(dāng)月編制次月計(jì)劃,按月計(jì)劃領(lǐng)用,對(duì)每月各種物資的使用量應(yīng)做出合理預(yù)算,保留足夠的應(yīng)急物資,每個(gè)科室物資須指定專人領(lǐng)取專人管理。
2、各相關(guān)科室應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行物資領(lǐng)用審批與發(fā)放程序,不得無(wú)故拖延計(jì)劃的申報(bào)、審批與發(fā)放工作。
3、各科室和庫(kù)管文員不得違反規(guī)定隨意借用庫(kù)房物資。如特殊情況,借用科室必須填報(bào)申請(qǐng),交行政辦公室送后勤副院長(zhǎng)審批后方可借用。若發(fā)現(xiàn)違規(guī)借物,每次扣除借物科室和庫(kù)管文員工資各100元,并全院通報(bào)批評(píng)。