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聚丙烯圍網項目立項申請報告(投資策劃方案)[合集]

時間:2020-10-14 12:21:00下載本文作者:會員上傳
簡介:寫寫幫文庫小編為你整理了多篇相關的《聚丙烯圍網項目立項申請報告(投資策劃方案)》,但愿對你工作學習有幫助,當然你在寫寫幫文庫還可以找到更多《聚丙烯圍網項目立項申請報告(投資策劃方案)》。

第一篇:聚丙烯圍網項目立項申請報告(投資策劃方案)

聚丙烯圍網項目

立項申請報告

一、項目建設背景

緊緊圍繞與全國同步全面建成小康社會和全國民族團結進步示范區、生態文明建設排頭兵、面向南亞東南亞輻射中心建設,努力實現以下新的目標要求,推動跨越式發展。

——經濟保持中高速增長。在提高發展平衡性、包容性、可持續性基礎上,全省經濟年均增速 8.5%左右,人均地區生產總值與全國平均水平的差距明顯縮小,經濟總量和質量效益全面提升,城鄉居民收入增長幅度高于經濟增長幅度,農村居民收入增長幅度高于城鎮居民收入增長幅度。戶籍人口城鎮化率加快提高。

——產業結構邁向中高端。發展空間格局得到優化,產業發展質量和效益明顯提高,投資效率和企業效率明顯上升,工業化和信息化融合發展水平進一步提高,產業轉型升級取得新突破,新產業新業態不斷成長,高原特色農業現代化取得明顯進展,現代服務業加快發展,具有云南特色的現代產業體系更加完善。

——基礎設施網絡日趨完善。形成內暢外通、網絡完善、運行高效的綜合交通運輸體系,建成跨區域、保障有力、綠色安全的能源保

障體系,建成區域互濟、均衡優質、高效節約、安全可靠的水資源保障與利用體系,建成共享普惠、高速高效的互聯網基礎設施,基本建成互聯互通、功能完備、高效安全、保障有力的五大基礎設施網絡,形成有效支撐和引領云南與全國同步全面建成小康社會、更好服務國家戰略的五大基礎設施網絡體系。

——農村貧困人口如期脫貧。穩定實現農村貧困人口不愁吃、不愁穿,實現現行標準下農村貧困人口全部脫貧,貧困縣全部摘帽,區域性整體貧困得到解決。農村貧困人口義務教育、基本醫療、住房安全有保障。實現貧困地區農村常住居民人均可支配收入年均增長高

于全國平均水平,基本公共服務主要領域指標接近全國平均水平。

——創新驅動發展能力明顯提升。創新驅動發展戰略深入推進,創新引領發展的能力進一步增強,創新資源配置效率大幅提升,創新成果轉化率大幅提高,創新人才合理分享創新收益,重點領域核心關鍵技術取得重大突破,企業在技術創新中的主體地位進一步強化,大眾創業萬眾創新的氛圍更加濃厚,創新活力競相迸發。

——各族人民生活水平和質量普遍提高。就業比較充分,就業、教育、文化、社保、醫療、住房等公共服務體系更加健全,基本公共服務均等化水平穩步提高。教育現代化取得重要進展,勞動年齡人口

受教育年限明顯增加。收入差距縮小,中等收入人口比重上升。特殊困難群體生活保障水平明顯提高。民族團結進步事業深入推進,平等團結互助和諧的社會主義民族關系更加鞏固發展,各族人民和睦相處、和衷共濟、和諧發展,民族團結進步示范區建設取得更好成效。

——公民素質和社會文明程度實現新提升。中國夢和社會主義核心價值觀更加深入人心,愛國主義、集體主義、社會主義思想廣泛弘揚,向上向善、誠信互助的社會風尚更加濃厚,人民思想道德素質、科學文化素質、健康素質明顯提高,全社會法治意識不斷增強。公共文化服務體系基本建成,民族文化繁榮發展,文化產業成為國民經濟支柱性產業。

——開放型經濟建設取得明顯成效。連接相鄰省區、周邊國家的互聯互通能力大幅提升,開放平臺和機制進一步健全,各類開放合作功能區基本建成,國際產能和裝備制造合作全面加強,服務和融入國家重大戰略的能力顯著提高,面向南亞東南亞輻射中心建設取得重大進展。

——生態建設和環境保護實現新突破。生產方式和生活方式綠色、低碳水平上升,主要生態系統步入良性循環,森林覆蓋率進一步提高。能源和資源開發利用效率大幅提高,能源和水資源消耗、碳排放總量

得到有效控制,主要污染物排放總量大幅減少。環境質量和生態環境保持良好,城鄉人居環境不斷優化,主體功能區布局基本形成,生態文明建設走在全國前列。

——各方面制度建設實現新進展。全面深化改革深入推進,供給側結構性改革取得重大進展,各領域基礎性制度基本形成。人民民主更加健全,法治政府基本建成,司法公信力明顯提高。人權得到切實保障,產權得到有效保護。

二、分析依據

1、《產業結構調整指導目錄》。

2、《建設項目經濟評價方法與參數》(第三版)。

3、《建設項目經濟評價細則》(2010 年本)。

4、國家現行和有關政策、法規和標準等。

5、項目承辦單位現場勘察及市場調查收集的有關資料。

6、其他有關資料。

三、項目名稱

聚丙烯圍網項目

四、項目承辦單位

項目建設單位:xxx 投資公司

報告咨詢機構:xxx 泓域咨詢機構

五、項目選址及用地綜述

(一)項目選址方案

項目選址位于某工業新城,地理位置優越,交通便利,規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,建設條件良好。

(二)項目用地規模

項目總用地面積 18462.56平方米(折合約 27.68 畝),土地綜合利用率 100.00%;項目建設遵循“合理和集約用地”的原則,按照聚丙烯圍網行業生產規范和要求進行科學設計、合理布局,符合規劃建設要求。

六、土建工程建設指標

項目凈用地面積 18462.56平方米,建筑物基底占地面積 9552.53平方米,總建筑面積 21047.32平方米,其中:規劃建設主體工程14192.24平方米,項目規劃綠化面積 1100.99平方米。

七、產品規劃方案

根據項目建設規劃,達產年產品規劃設計方案為:聚丙烯圍網 xxx單位/年。綜合考 xxx 投資公司企業發展戰略、產品市場定位、資金籌措能力、產能發展需要、技術條件、銷售渠道和策略、管理經驗以及相應配套設備、人員素質以及項目所在地建設條件與運輸條件、xxx 投

資公司的投資能力和原輔材料的供應保障能力等諸多因素,項目按照規模化、流水線生產方式布局,本著“循序漸進、量入而出”原則提出產能發展目標。

八、投資估算及經濟效益分析

(一)項目總投資及資金構成

項目預計總投資 7615.79 萬元,其中:固定資產投資 5312.90 萬元,占項目總投資的 69.76%;流動資金 2302.89 萬元,占項目總投資的 30.24%。

(二)資金籌措

該項目現階段投資均由企業自籌。

(三)項目預期經濟效益規劃目標

項目預期達產年營業收入 16195.00 萬元,總成本費用 12582.91萬元,稅金及附加 133.64 萬元,利潤總額 3612.09 萬元,利稅總額4243.95 萬元,稅后凈利潤 2709.07 萬元,達產年納稅總額 1534.88 萬元;達產年投資利潤率 47.43%,投資利稅率 55.73%,投資回報率35.57%,全部投資回收期 4.31 年,提供就業職位 216 個。

九、項目建設單位基本情況

(一)公司概況

公司始終堅持 “服務為先、品質為本、創新為魄、共贏為道”的經營理念,遵循“以客戶需求為中心,堅持高端精品戰略,提高最高的服務價值”的服務理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于為客戶量身定制出完美解決方案,滿足高端市場高品質的需求。

公司具備完整的產品自主研制、開發、設計、制造、銷售、管理及售后服務體系,依托于強大的技術、人才、設施領先優勢,專注于相關行業產品的研發和制造,不斷追求產品的領先適用,采取以直銷為主、代理為輔的營銷模式,對質量管理傾注了強大的精力、人力和財力,聘請具有專項管理經驗的高級工程師負責質量管理工作,同時,注重研制、開發、設計、制造、銷售、管理及售后服務全方位人才培養;為確保做好售后服務,還在國內主要用戶地區成立多個產品服務中心,以此輻射全國所有用戶,深受各地用戶好評。公司經過多年的不懈努力,產品銷售網絡遍布全國各省、市、自治區;完整的產品系列和精益求精的品質使企業的市場占有率不斷提高,除國內市場外,公司還具有強大穩固的國外市場網絡;項目承辦單位一貫遵循“以質量求生存,以科技求發展,以管理求效率,以服務求信譽”的質量方針,努力生產高質量的產品,以優質的服務奉獻社會。公司致力于高新技術產業發展,擁有有效專利和軟件著作權 50 多項,全國質量管理

先進企業、全國用戶滿意企業、國家標準化良好行為 AAAA 企業,全國工業知識產權運用標桿企業。

公司通過了 ISO 質量管理體系認證,并嚴格按照上述管理體系的要求對研發、采購、生產和銷售等過程進行管理,同時以客戶提出的品質要求為基礎,建立了完整的產品質量控制體系,保證產品質量的優質、穩定。貫徹落實創新驅動發展戰略,堅持問題導向,面向未來發展,服務公司戰略,制定科技創新規劃及年度實施計劃,進行核心工藝和關鍵技術攻關,建立了包括項目立項審批、實施監督、效果評價、成果獎勵等方面的技術創新管理機制。優良的品質是公司獲得消費者信任、贏得市場競爭的基礎,是公司業務可持續發展的保障。公司高度重視產品和服務的質量管理,設立了品管部,有專職質量控制管理人員,主要負責制定公司質量管理目標以及組織公司內部質量管理相關的策劃、實施、監督等工作。

(二)公司經濟效益分析

上一年度,xxx 實業發展公司實現營業收入 13198.53 萬元,同比增長 32.14%(3210.26 萬元)。其中,主營業業務聚丙烯圍網生產及銷售收入為 11786.96 萬元,占營業總收入的 89.31%。

根據初步統計測算,公司實現利潤總額 3129.39 萬元,較去年同期相比增長 427.48 萬元,增長率 15.82%;實現凈利潤 2347.04 萬元,較去年同期相比增長 229.92 萬元,增長率 10.86%。

十、主要經濟指標

主要經濟指標一覽表

序號 項目 單位 指標 備注 1

占地面積

平方米

18462.56

27.68

1.1

容積率

1.14

1.2

建筑系數

51.74%

1.3

投資強度

萬元/畝

191.94

1.4

基底面積

平方米

9552.53

1.5

總建筑面積

平方米

21047.32

1.6

綠化面積

平方米

1100.99

綠化率 5.23%

總投資

萬元

7615.79

2.1

固定資產投資

萬元

5312.90

2.1.1

土建工程投資

萬元

1656.00

2.1.1.1

土建工程投資占比

萬元

21.74%

2.1.2

設備投資

萬元

1482.55

2.1.2.1

設備投資占比

19.47%

2.1.3

其它投資

萬元

2174.35

2.1.3.1

其它投資占比

28.55%

2.1.4

固定資產投資占比

69.76%

2.2

流動資金

萬元

2302.89

2.2.1

流動資金占比

30.24%

收入

萬元

16195.00

總成本

萬元

12582.91

利潤總額

萬元

3612.09

凈利潤

萬元

2709.07

所得稅

萬元

1.14

增值稅

萬元

498.22

稅金及附加

萬元

133.64

納稅總額

萬元

1534.88

利稅總額

萬元

4243.95

投資利潤率

47.43%

投資利稅率

55.73%

投資回報率

35.57%

回收期

4.31

設備數量

臺(套)

年用電量

千瓦時

732538.10

年用水量

立方米

8587.45

總能耗

噸標準煤

90.76

節能率

22.76%

節能量

噸標準煤

31.89

員工數量

216

土建工程投資一覽表

序號 項目 占地面積(㎡)

基底面積(㎡)

建筑面積(㎡)

計容面積(㎡)

投資(萬元)

主體生產工程

6753.64

6753.64

14192.24

14192.24

1228.31

1.1

主要生產車間

4052.18

4052.18

8515.34

8515.34

761.55

1.2

輔助生產車間

2161.16

2161.16

4541.52

4541.52

393.06

1.3

其他生產車間

540.29

540.29

823.15

823.15

73.70

倉儲工程

1432.88

1432.88

4455.80

4455.80

280.47

2.1

成品貯存

358.22

358.22

1113.95

1113.95

70.12

2.2

原料倉儲

745.10

745.10

2317.02

2317.02

145.84

2.3

輔助材料倉庫

329.56

329.56

1024.83

1024.83

64.51

供配電工程

76.42

76.42

76.42

76.42

5.41

3.1

供配電室

76.42

76.42

76.42

76.42

5.41

給排水工程

87.88

87.88

87.88

87.88

4.84

4.1

給排水

87.88

87.88

87.88

87.88

4.84

服務性工程

907.49

907.49

907.49

907.49

57.12

5.1

辦公用房

485.63

485.63

485.63

485.63

24.86

5.2

生活服務

421.86

421.86

421.86

421.86

28.78

消防及環保工程

256.01

256.01

256.01

256.01

18.13

6.1

消防環保工程

256.01

256.01

256.01

256.01

18.13

項目總圖工程

38.21

38.21

38.21

38.21

34.47

7.1

場地及道路硬化

2419.54

493.09

493.09

7.2

場區圍墻

493.09

2419.54

2419.54

7.3

安全保衛室

38.21

38.21

38.21

38.21

綠化工程

778.57

27.25

合計

9552.53

21047.32

21047.32

1656.00

節能分析一覽表

序號 項目 單位 指標 備注 1

總能耗

噸標準煤

90.76

1.1

—年用電量

千瓦時

732538.10

1.2

—年用電量

噸標準煤

90.03

1.3

—年用水量

立方米

8587.45

1.4

—年用水量

噸標準煤

0.73

年節能量

噸標準煤

31.89

節能率

22.76%

節項目建設進度一覽表

序號 項目 單位 指標 1

完成投資

萬元

5998.24

1.1

——完成比例

78.76%

完成固定資產投資

萬元

3613.32

2.1

——完成比例

60.24%

完成流動資金投資

萬元

2384.92

3.1

——完成比例

39.76%

人力資源配置一覽表

序號 項目 單位 指標 1

一線產業工人工資

1.1

平均人數

147

1.2

人均年工資

萬元

5.20

1.3

年工資額

萬元

752.75

工程技術人員工資

2.1

平均人數

2.2

人均年工資

萬元

5.52

2.3

年工資額

萬元

170.42

企業管理人員工資

3.1

平均人數

3.2

人均年工資

萬元

7.41

3.3

年工資額

萬元

66.82

品質管理人員工資

4.1

平均人數

4.2

人均年工資

萬元

5.59

4.3

年工資額

萬元

96.32

其他人員工資

5.1

平均人數

5.2

人均年工資

萬元

5.78

5.3

年工資額

萬元

47.39

職工工資總額

萬元

1133.70

固定資產投資估算表

序號

項目

單位

建筑工程費

設備購置及安裝費

其它費用

合計

占總投資比例

項目建設投資

萬元

1656.00

1482.55

191.94

5312.90

1.1

工程費用

萬元

1656.00

1482.55

12330.48

1.1.1

建筑工程費用

萬元

1656.00

1656.00

21.74%

1.1.2

設備購置及安裝費

萬元

1482.55

1482.55

19.47%

1.2

工程建設其他費用

萬元

2174.35

2174.35

28.55%

1.2.1

無形資產

萬元

1005.89

1005.89

1.3

預備費

萬元

1168.46

1168.46

1.3.1

基本預備費

萬元

659.36

659.36

1.3.2

漲價預備費

萬元

509.10

509.10

建設期利息

萬元

固定資產投資現值

萬元

5312.90

5312.90

流動資金投資估算表

序號

項目

單位

達產年指標

第一年

第二年

第三年

第四年

第五年

流動資產

萬元

12330.48

6865.59

10211.51

12330.48

12330.48

12330.48

1.1

應收賬款

萬元

3699.14

2034.53

2959.32

3699.14

3699.14

3699.14

1.2

存貨

萬元

5548.72

3051.79

4438.97

5548.72

5548.72

5548.72

1.2.1

原輔材料

萬元

1664.62

915.54

1331.69

1664.62

1664.62

1664.62

1.2.2

燃料動力

萬元

83.23

45.78

66.58

83.23

83.23

83.23

1.2.3

在產品

萬元

2552.41

1403.83

2041.93

2552.41

2552.41

2552.41

1.2.4

產成品

萬元

1248.46

686.65

998.77

1248.46

1248.46

1248.46

1.3

現金

萬元

3082.62

1695.44

2466.10

3082.62

3082.62

3082.62

流動負債

萬元

10027.59

5515.17

8022.07

10027.59

10027.59

10027.59

2.1

應付賬款

萬元

10027.59

5515.17

8022.07

10027.59

10027.59

10027.59

流動資金

萬元

2302.89

1266.59

1842.31

2302.89

2302.89

2302.89

鋪底流動資金

萬元

767.62

422.20

614.10

767.62

767.62

767.62

總投資構成估算表

序號 項目 單位 指標 占建設投資比例 占固定投資比例 占總投資比例 1

項目總投資

萬元

7615.79

143.35%

143.35%

100.00%

項目建設投資

萬元

5312.90

100.00%

100.00%

69.76%

2.1

工程費用

萬元

3138.55

59.07%

59.07%

41.21%

2.1.1

建筑工程費

萬元

1656.00

31.17%

31.17%

21.74%

2.1.2

設備購置及安裝費

萬元

1482.55

27.90%

27.90%

19.47%

2.2

工程建設其他費用

萬元

1005.89

18.93%

18.93%

13.21%

2.2.1

無形資產

萬元

1005.89

18.93%

18.93%

13.21%

2.3

預備費

萬元

1168.46

21.99%

21.99%

15.34%

2.3.1

基本預備費

萬元

659.36

12.41%

12.41%

8.66%

2.3.2

漲價預備費

萬元

509.10

9.58%

9.58%

6.68%

建設期利息

萬元

固定資產投資現值

萬元

5312.90

100.00%

100.00%

69.76%

建設期間費用

萬元

流動資金

萬元

2302.89

43.35%

43.35%

30.24%

鋪底流動資金

萬元

767.63

14.45%

14.45%

10.08%

營業收入稅金及附加和增值稅估算表

序號 項目 單位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1

營業收入

萬元

8907.25

12956.00

16195.00

16195.00

16195.00

1.1

萬元

8907.25

12956.00

16195.00

16195.00

16195.00

現價增加值

萬元

2850.32

4145.92

5182.40

5182.40

5182.40

增值稅

萬元

274.02

398.58

498.22

498.22

498.22

3.1

銷項稅額

萬元

2591.20

2591.20

2591.20

2591.20

2591.20

3.2

進項稅額

萬元

1151.14

1674.38

2092.98

2092.98

2092.98

城市維護建設稅

萬元

19.18

27.90

34.88

34.88

34.88

教育費附加

萬元

8.22

11.96

14.95

14.95

14.95

地方教育費附加

萬元

5.48

7.97

9.96

9.96

9.96

土地使用稅

萬元

73.85

73.85

73.85

73.85

73.85

稅金及附加

萬元

106.73

121.68

133.64

133.64

133.64

折舊及攤銷一覽表

序號 項目 運營期合計 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1

建(構)筑物

原值

1656.00

1656.00

當期折舊額

1324.80

66.24

66.24

66.24

66.24

66.24

凈值

331.20

1589.76

1523.52

1457.28

1391.04

1324.80

機器設備

原值

1482.55

1482.55

當期折舊額

1186.04

79.07

79.07

79.07

79.07

79.07

凈值

1403.48

1324.41

1245.34

1166.27

1087.20

建筑物及設備原值

3138.55

當期折舊額

2510.84

145.31

145.31

145.31

145.31

145.31

建筑物及設備凈值

627.71

2993.24

2847.93

2702.62

2557.31

2412.00

無形資產

原值

1005.89

1005.89

當期攤銷額

1005.89

25.15

25.15

25.15

25.15

25.15

凈值

980.74

955.60

930.45

905.30

880.15

合計:折舊及攤銷

3516.73

170.46

170.46

170.46

170.46

170.46

總成本費用估算一覽表

序號 項目 單位 達產年指標 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1

外購原材料費

萬元

7580.85

4169.47

6064.68

7580.85

7580.85

7580.85

外購燃料動力費

萬元

624.56

343.51

499.65

624.56

624.56

624.56

工資及福利費

萬元

1133.70

1133.70

1133.70

1133.70

1133.70

1133.70

修理費

萬元

17.44

9.59

13.95

17.44

17.44

17.44

其它成本費用

萬元

3055.90

1680.75

2444.72

3055.90

3055.90

3055.90

5.1

其他制造費用

萬元

1343.10

738.71

1074.48

1343.10

1343.10

1343.10

5.2

其他管理費用

萬元

776.99

427.34

621.59

776.99

776.99

776.99

5.3

其他銷售費用

萬元

1068.48

587.66

854.78

1068.48

1068.48

1068.48

經營成本

萬元

12412.45

6826.85

9929.96

12412.45

12412.45

12412.45

折舊費

萬元

145.31

145.31

145.31

145.31

145.31

145.31

攤銷費

萬元

25.15

25.15

25.15

25.15

25.15

25.15

利息支出

萬元

總成本費用

萬元

12582.91

7507.47

10327.16

12582.91

12582.91

12582.91

10.1

可變成本

萬元

11278.75

6203.31

9023.00

11278.75

11278.75

11278.75

10.2

固定成本

萬元

1304.16

1304.16

1304.16

1304.16

1304.16

1304.16

盈虧平衡點

58.67%

58.67%

利潤及利潤分配表

序號 項目 單位 達產指標 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1

營業收入

萬元

16195.00

8907.25

12956.00

16195.00

16195.00

16195.00

稅金及附加

萬元

133.64

106.73

121.68

133.64

133.64

133.64

總成本費用

萬元

12582.91

7507.47

10327.16

12582.91

12582.91

12582.91

增值稅

萬元

498.22

274.02

398.58

498.22

498.22

498.22

利潤總額

萬元

3612.09

1396.04

2756.63

3612.09

3612.09

3612.09

應納稅所得額

萬元

3612.09

1396.04

2756.63

3612.09

3612.09

3612.09

企業所得稅

萬元

903.02

349.01

689.16

903.02

903.02

903.02

稅后凈利潤

萬元

2709.07

1047.03

2067.47

2709.07

2709.07

2709.07

可供分配的利潤

萬元

2709.07

1047.03

2067.47

2709.07

2709.07

2709.07

法定盈余公積金

萬元

270.91

104.70

206.75

270.91

270.91

270.91

可供投資者分配利潤

萬元

2438.16

942.33

1860.72

2438.16

2438.16

2438.16

應付普通股股利

萬元

2438.16

942.33

1860.72

2438.16

2438.16

2438.16

各投資方利潤分配

萬元

2438.16

942.33

1860.72

2438.16

2438.16

2438.16

15.1

項目承辦方股利分配

萬元

2438.16

942.33

1860.72

2438.16

2438.16

2438.16

息稅前利潤

萬元

3612.09

1396.04

2756.63

3612.09

3612.09

3612.09

息稅折舊攤銷前利潤

萬元

3782.55

1566.50

2927.09

3782.55

3782.55

3782.55

銷售凈利潤率

%

16.73%

11.75%

15.96%

16.73%

16.73%

16.73%

全部投資利潤率

%

47.43%

18.33%

36.20%

47.43%

47.43%

47.43%

全部投資利稅率

%

55.73%

55.73%

55.73%

55.73%

全部投資回報率

%

35.57%

13.75%

27.15%

35.57%

35.57%

35.57%

總投資收益率

%

35.57%

13.75%

27.15%

35.57%

35.57%

35.57%

資本金凈利潤率

%

35.57%

13.75%

27.15%

35.57%

35.57%

35.57%

盈利能力分析一覽表

序號 項目 單位 指標 1

凈利潤

萬元

2709.07

投資利潤率

47.43%

投資利稅率

55.73%

投資回報率

35.57%

回收期

4.31

第二篇:項目立項申請報告

范例一

設施果樹栽培,是近年來在我國新興起的一種果樹栽培模式,它使果品的采收上市季節實現了提早或延后,為鮮果周年供應市場在栽培時間上提供了保證,能夠在果品淡季讓人們吃上理想的時鮮水果,提高人民生活水平和品位,同時,由于設施栽培的果品搶占了市場空檔,使其銷售價格大大超過了使用常規方法栽培的水果,可使栽培者獲得較高的經濟收入,是目前農業產業結構調整,拓寬農民增收渠道的一條有效途徑。

一、項目概述

露地果樹栽培是在自然氣候條件下進行生產的一種栽培方式,由于完全受自然環境和氣候條件的支配,其生長和收獲受到很大限制,不能完全滿足市場的需求。比如桃較早的成熱期在6月上旬,葡萄在7月底,杏要在5月中旬,櫻桃最早也要在5月初。加之早熟品種多不耐貯運,市場供應期較短,不能隨人所愿。隨著人們生活水平的不斷提高,對水果消費要求也日趨高檔化、多樣化,在時間上也逐漸由季節性轉為周年性。因此,為了滿足人們的需要,采用設施栽培果樹,使果品上市供應時間提前或延后,成為一種發展趨向。

設施果樹栽培,是人工利用保護設施,如塑料拱棚、日光溫室等,在不能生產或生產量很低的季節里創造適合果樹生長、發育的條件(包括光照、溫度、水分、空氣等組分),從而實現優質果品生產。我國的設施果樹栽培始于20世紀80年代初。由于設施栽培適應了果樹集約化的發展,它具有明顯的特點和優勢,在遼寧、河北、北京、山東、河南、上海、浙江等地相繼掀起了設施果樹栽培熱潮,目前全國設施果樹栽培面積60多萬畝。我鎮現有日光溫室64座,具備發展小型林果反季節設施栽培的設施條件,加上我市屬典型的城市大,農村小的式業型城市,城市居民生活水平較高,對珍稀果品的需求較大,具有發展設施栽培廣闊的市場空間。

二、項目建設的必要性

近年來的實踐證明。設施栽培具有如下重要作用。

1、利用保護設施,可以克服不利于果樹生長的環境條件,擴大栽培范圍。

2、通過保護設施,可以在不適宜的季節里促使果樹正常生長發育,從而獲得反季節果品。

3、保護設施為果樹生長提供了一個封閉環境,減少了很多來自自然界的有害污染,有利于實現無公害優質果品生產。

4、保護設施為人工控制果樹生長環境條件創造了物質基礎,相對地實現了果樹生產工廠化管理,通過人為調節溫、光、水、氣等,使果樹的萌芽、開花、結果、采收諸生產環節實現了人為控制。

5、由于人為控制因素的存在,設施栽培的果品完全可以做到抓空檔、搶淡季上市,獲得較高的經濟效益。

三、需要解決的主要問題

為了使果樹設施栽培健康發展,在發展時應著重注意解決以下幾個方面的問題。

l、因地制宜選擇不同的栽培模式

項目以促早栽培為主,并適當發展延遲栽培,栽培模式采用塑料大棚。

2、選擇適宜品種

在側重選擇特早熟品種的同時。還要注意選擇果個大、品質優的品種。特早熟品種一般果個小,風味淡。而果實發育期在65天以上的品種大多數為大果,品質好,產量高,經促早栽培雖不能最早上市,但在市場上仍有較好的競爭能力。

3、規模化、產業化發展

設施果樹栽培是一項技術密集型和勞動密集型的高效益農業生產,適宜集中連片發展,走集約化、規模化和產業化發展之路。

4、著重堤高果品質量

由于種種原因,目前設施栽培的果實與露地相比,品質普遍下降,突出表現在糖、酸及維生素C含量降低,風味變淡,果個較小等,成為制約我國果樹設施栽培進一步發展的關鍵因索,須引起高度重視。項目將力爭從品種選擇、設施環境因子調控、土肥水管理、合理負載等方面采取有效措施,著力提高設施果樹栽培的果實品質。

四、設施果樹棚室設計與規劃

(一)日光溫室的設計類型

項目采用斜平面與拱圓形鋼竹混合結構日光溫室。斜平面鋼竹混合結構日光溫室骨架由鋼筋或鋼管作形焊接而成。屋面中上部為斜平面,前部到底腳彎成拱狀。鋼架用?14--16鋼筋作上下弦。用?8―10鋼筋作腹桿(拉花),焊接成斷面為三角形的三弦桁架;或用3.3厘米左右粗度鋼管作上弦。用?16鋼筋作下弦焊成二弦桁架,并按屋面要求作形。屋脊處設中柱,東西搭橫梁(可用粗鋼管、角鐵等),桁架后部固定在橫梁上,前部固定在水泥墩預埋件上。東西向每隔3米左右設一個鋼桁架,桁架間東西向用西?14鋼筋作拉桿,設2--3道,焊在桁架下弦上面,把各個桁架連成一體。桁架上順屋面隔30--40厘米東西向拉一道8#鍍鉻冷拔絲,冷拔絲上順坡面南北向每隔0.7米左右綁一根竹片或竹竿,每隔2米左右設一道壓槽固定棚膜即可。這種溫室頂柱少,光照好,牢固耐用。

(二)日光溫室場地選擇

項目選址為新城四組,主要考慮到該組靠近居民區公路,便于管理和運輸,并且該組還有較好的水電及排灌設施,經過改造,可以溫室內實現雙排滴灌。栽培用溫室座北朝南東西延長,單座棚長120米,寬7.8米。

(三)示范內容及規模

項目共規劃示范溫室6座,共種植桃、杏等優質小型林果2200株。其中栽培桃4畝,1600株,品種分別為春雪、油桃王子、早熟蟠桃等早熟品種;栽培杏2畝,540株,品種為金太陽、凱特。

五、投資預算及來源

項目總投資11.8萬元,其中溫室租金1.8萬元(每座棚租金按3000元/年計算),舊棚改造3萬元,苗木費3.5萬元,管護費2萬元,技術指導及人員培訓1萬元,其他費用0.5萬元。另外,如新修大棚,每座大棚投資概算為5.1萬元(規格:長120M,寬7.8M)。

資金來源:申請補助6萬元,自籌5.8萬元。

六、經濟效益分析

實踐證明,果樹設施栽培,經濟效益較明顯。露地栽培、自然生長的普通桃杏成熟上市后由于保存期短,上市集中,最高批發價每市斤在1元左右,有時跌到幾角錢。而溫室栽培桃杏可在5月下旬至6月上中旬上市,市場批發價每市斤3.5到5元之間,畝效益達萬元以上。

范例二

縣發展和改革局:

近年來,隨著農業產業結構調整的深化,我鎮農村富余勞動力增長較快,為切實抓好農村富余勞動力的轉移工作,加大農村富余勞動力培訓力度,我鎮擬建設農村勞動力培訓樓,解決農村勞動力培訓無場地的問題。

一、建設選址。培訓樓建設選址在xxx。

二、建設規模:培訓樓占地面積xxx平方米,建筑面積xxx平方米。培訓樓主要包括職業培訓中心、行政辦公、服務大廳等。

三、資金來源。工程總投資xxx萬元,其中主體工程xxx萬元,附屬工程xxx萬元,裝修及水電安裝工程xxx萬。資金來源主要有自籌資金和申請上級部門撥款。

勞動力培訓樓的建成,必將使我鎮農村勞動力掌握一定的技術特長,提高農村勞動力的整體素質,提高農村勞動力的創業能力,進一步促進我鎮的農村富余勞動力轉移工作。因此,特請縣發展和改革局給予立項。

以上請示當否,請批復。

申請人:

申請日期:

第三篇:項目立項申請報告

關于新建項目立項的申請報告

莒南縣發展和改革局:鎮村村民,為發展個體私營經濟,根據本地實際情況,經村兩委及鎮國土部門審查同意,在本(鎮)村住地新建項目一處,需投資萬元,建筑面積平方米,占地平方米,該項目建成投產后,可實現年產值(或銷售收入)萬元,利稅萬元。

特此報告,請審批。

鄉鎮政府意見(章):村委意見(章):

申請人:

年月日

第四篇:農業項目立項申請報告

農業項目立項申請報告提交條件:

1、由具備甲級資質的工程咨詢機構編制的項目申請報告一式5份。農業項目立項申請報告的主要內容包括:項目申報單位情況,擬建項目情況,建設用地與相關規劃,資源利用和能源耗用分析,生態環境影響分析,經濟和社會效果分析。

2、城市規劃行政主管部門出具的規劃意見。

3、通過招標、拍賣或者掛牌方式取得國有土地使用權的經營性項目,需提供《國有土地使用權出讓合同》或國有土地使用權證書;其他項目,需提供國土行政主管部門出具的項目用地預審意見。

4、環境保護行政主管部門出具的環境影響評價文件的審批意見。

5、根據國家和本市規定需要進行節能評估與審查的項目,需提供發展改革部門出具的固定資產投資項目節能專篇審查批準意見或節能登記表。

6、需要經區縣發展改革部門初審的,由項目所在地的區縣發展改革部門出具項目核準的初審意見。

7、項目單位法人身份證明(機構代碼和營業執照復印件)。

8、項目單位經辦人員的授權委托書(應注明:委托事項、委托權限、委托時限、委托人及被委托人)。

9、農業項目立項申請報告其他應提交的附件材料。

農業項目立項申請報告范例

農業項目在社會上的地位日益加大,范圍也在逐漸往廣度發展,為規范農業產業化項目立項程序, 提升農業產業化水平,促進農業增效、農民增收,根據區委、區政府《關于加快農業產業化經營的意見》精神,擬定農業項目立項申請書,現就我區農業產業化項目立項程序及有關農業項目立項申請書規范通知如下:

一、立項程序

1.項目實施主體向區農業產業化辦公室提供項目建議書.2.區農業產業化辦公室初審同意進行論證.3.區農業產業化辦公室組織相關專家對項目建議書進行論證,并作出結論.4.區農業產業化辦公室主任(或區農業產業化領導小組組長)審批.5.區農業產業化辦公室下達立項批復,并建立項目檔案.二、農業項目立項申請報告中立項條件

1.蔬菜種植 200 畝以上、水果種植 500 畝以上, 且總投資估算在 100 萬元以上的項目;高科技項目不受此限制.2.符合北京市某郊區國民經濟和社會發展中長期規劃或計劃、土地利用總體規劃、城鎮總體規劃以及農業產業化發展規劃.3.符合國家產業政策和環境保護規定.4.具有必要性和可行性.5.投資資金來源基本確定.三、提供的材料

1.農業項目立項申請書.2.區農業產業化項目立項審批表.3.業主與村民簽訂的土地租用合同.4.項目建議書,項目建議書應當包括項目建設的必要性和依據,擬建地點、擬建規模、投資估算以及資金籌措設想,經濟效益和社會效益的初步分析, 環境影響評價等內容.5.涉及特許經營的項目,需提供有權部門出具的項目申請報告批準意見.6.法律、法規、規章規定的其它材料.

第五篇:水利項目立項申請報告

水利項目立項申請報告參考

項目名稱:

項目承擔單位:

項目負責人:

通訊地址:

郵政編碼:

電話號碼:

申報日期:

水利部國際合作與科技司制

說 明

一,請在填寫申請書前認真了解《水利部科技創新項目計劃管理辦法》和當年項目指南有關申報項目的規定.二,項目申報單位為負責審定所屬各單位申請項目,并統籌向水利部申報的單位,所報項目立項后將作為保證單位.部直屬科研院所可直接申報,地方科研單位通過地方水利廳申報,流域機構所屬科研單位通過委科技外事局(處)申報.三,申請書規格,內容,大小必須與本申請書樣本相同,并用計算機填寫,字體采用宋體,字號為小四號,并將申請書電子版報送

四,申請書必須實事求是逐項認真填寫,表達要明確,嚴謹.凡不符合資助范圍,項目內容,目標不明確具體,應填寫的內容未填,文字不通,手續不完備的申請書,不予受理.五,簡表中“項目內容,意義和預期成果摘要”要簡明扼要,適于公開發表,字數盡量不超過簡表所提供空格為度.六,研究工作起止日期,要考慮從提出申請到批準所需時間.七,申請書正本要求一式六份,寄北京市,郵編100053

一,簡 表

項 目

名 稱

項 目

分 類

應用基礎研究

重大社會公益研究

技術開發研究

申報單位

承擔單位

項目負責人

姓名

性別

年齡

職務

職稱

專業

項目組人數

高級

中級

研究生

協作單位

研究起止年月

申請金額

(萬元)

其他來源經費(萬元)

項 目 內 容 ,意 義 和 預 期 成 果摘 要

注:填寫項目分類欄,請在所屬類別格內畫對勾

二,項目研究的目的,意義和研究內容

三,預期成果和考核目標

四,研究開發方案及技術路線

五,國內外研究概況,水平及趨勢

六,實現本項目目標具備的條件(包括過去的研究工作基礎,現有的研究技術力量,協作單位的有關情況,擬結合的生產建設項目或試區,試點的落實情況,產品研制項目完成后的生產條件等)

七項目負責人和主要合作者的姓名,年齡,職稱,專業,各人近期發表的與項目有關的主要論文,著作和科研成果

八,項目負責人和主要合作者已承擔的其它研究任務及經費來源,項目負責人與主要合作者能用于本項目的時間

九,申請經費預算表 單位:萬元

申 請 資 助 資 金

匹配,自籌資金

總 額

總 額

預算支出科目

金 額

計 算 根 據 及 理 由

十,本項目已有其它經費來源及金額

十一,參考文獻目錄(注明文獻出處)

十二,承擔單位領導審查意見(對經費預算是否合理,有無其他經費來源,能否保證研究計劃實施所需的人力,工作時間等基本條件提出具體意見)

單位領導(簽字)

單位公章 年 月 日

十三,申報單位審查意見

單位領導(簽字)

單位公章

年 月 日

十四,專家評審意見(承擔單位和申報單位不填此項)

專家(簽字)

年 月 日

十五,國際合作與科技司

領導(簽字)公 章

年 月 日

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