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財務專員工作交接書

時間:2019-05-14 17:33:44下載本文作者:會員上傳
簡介:寫寫幫文庫小編為你整理了多篇相關的《財務專員工作交接書》,但愿對你工作學習有幫助,當然你在寫寫幫文庫還可以找到更多《財務專員工作交接書》。

第一篇:財務專員工作交接書

財務工作交接書

移交人,因,經公司決定,將其擔任的財務工作移交給接管。現辦理如下交接:

(一)交接日期:

年月日

(二)具體業務的移交:

1、現金:年月日帳面余額元,實存相符。

2、儲值卡:張,經核對無誤。

3、(三)移交的會計憑證、帳簿、文件:

1.本年度現金日記帳壹本;

2.存折本;

3.報表份;

4.其他:

(四)交接前后工作責任的劃分:

年月日前的財務專員責任事項由原財務專員負責;年月日起的財務工作由現財務專員負責。以上移交事項均經交接雙方認定無誤。

(五)本交接書一式四份,移交人、接管人及監交人三方各執一份,財務部存檔一份。

移交人:(簽名蓋章)

接管人:(簽名蓋章)

監交人:(簽名蓋章)

年月日

第二篇:財務交接書

財務交接書

移交人×××因請假回家,臨時將財務的工作移交給×××接替。現按公司相關規定,辦理如下交接事項:

一、印鑒卡匙

1、財務專用章壹枚;

2、×行取回單的卡壹張;

3、×行密碼支付器壹個,密碼×,稍后請自行修改密碼。

二、存款

1、×月×日銀行帳戶顯示余額×元,與銀行帳相符;

2、×月×日會計賬簿記錄現金余額×元,與現金帳相符。

三、其他事項

1、空白現金支票×張(自×號至×號);

2、空白轉賬支票×張(自×號至×號);

3、空白業務結算委托書×張(自×號至×號);

4、空白發票×張(自×號至×號),開票系統密碼×,稍后請自行修改密碼。

四、交接日期

交接工作于×年×月×日×時結束。

五、本交接書一式三份。

移交人、接管人、監交人各執一份。

移交人:

接管人:

監交人:

×××××××公司

×年×月×日

第三篇:財務交接書范本

財務交接書范本 因工作需要,原由 XXX 經管并負責的業務轉 XXX 經管并負責,為明確責任,辦理如下交接手續。一 現金 1、帳面現金為:貳仟柒佰零陸元壹角柒分(¥ 2706.17),庫存現金實際為:貳仟柒佰零陸元貳角(¥ 2706.2),(其中建設銀行存折一個,密碼 521131,金額壹拾伍元柒角:¥ 15.7)。二 銀行存款 2、工商銀行存款為:壹仟捌佰伍拾元壹角柒分(¥ 1850.17,帳面余額與實際相符。農村信用社存款為:伍仟肆佰陸拾肆元玖角柒分(¥ 5464.97,帳面余額與實際相符。建設銀行存款為:叁萬柒仟捌佰陸拾玖元壹角壹分(¥ 37869.11)公司帳面余額:壹萬壹仟伍佰伍拾壹元陸角壹分(¥ 11551.61)銀行存款與公司帳面差額為:貳萬陸仟叁佰壹拾柒元伍角整(¥ 26317.5),其中未達帳項為 : 銀行已下帳企業未下帳金額為:貳仟壹佰伍拾元整(¥ 2150.00),企業已下帳銀行未下帳金額為:貳萬捌仟肆佰陸拾柒元伍角整(¥ 28467.5)。3、建設銀行現金支票叁拾叁張,號碼為: 31893458-31894575 捌份、14566-1134550 貳拾伍份 建設銀行轉帳支票肆拾陸張,號碼為: 1552130-186794450 貳拾壹份、182222101-186452125 貳拾伍份。

第四篇:財務科長工作交接書

財務科長工作交接書

一、科內人員與分工

1.郭xx:分管綜合財務;

2.馬xx:分管成本核算;

3.鄭xx:分管損益與所有者權益、固定資產核算;

4.徐xx:分管投資、債權、存貨、負債核算;

5.蘇xx:分管貨幣資金核算。

二、會計帳簿、憑證及報表

1.1993總分類帳和各類明細帳共36本(詳見會計帳簿移交明細表——略);

2.1993“會計賃證”106冊;

3.1993年1、2、4、5、7、8月份和1、2季度會計報表各1份。

三、印鑒

1.××精密儀表廠財會科印章壹枚;

2.調/精密儀表廠財務專用章壹枚;

3.調\精密儀表廠銀行往來專用章壹枚;

4.調/精密儀表廠現金付訖印章壹枚;

5.××精密儀表廠現金收訖印章壹枚;

6.廠長楊調公用名章壹枚;

四、會計檔案

1.1985年至1992各種會計帳簿xxx本;

2.1985年至1993會計憑證共計xxx冊;

3.1985年至1993各月、季、年會計報表已分別按冊,共計9冊;

4.1985年至1993年各季度、財務計劃和財務情況說明書,均按裝訂成冊,共計9冊。

五、其他事宜

1.空白現金支票xxx張(自xxx號至xxx號);空白轉帳支票xxx張(自

xxx號至×××號)。

2.全廠《八五》發展規劃(財務部分)草稿1份,需提交總會計師和廠務會議、職代會討論修改定稿后,再上報主管局。

3.本廠清理“三角債”實施方案(草稿)1份,亦需提交總會計師和廠務會討論審定。

六、交接日期

交接工作于1993年x月x日結束。在交接過程中,因帳務處理等原因出現的工作交叉,仍由科內具體經辦人員負責。

七、本交接書一式四份。

移交人、接管人、監交人各執一份,廠部存檔一份。

移交人:王xx(簽章)

接管人:尚xx(簽章)

監交人:馮xx(簽章)

總會計師:紀xx(簽章)

200x年x月x日

第五篇:財務科長工作交接書

財務科長工作交接書

移交人原任財會科長王××因另有任用,廠部決定將財會科的工作移交給新任科長尚XX接替。現按《會計人員工作規則》的規定,辦理如下交接事項:

一、科內人員與分工

1.郭XX:分管綜合財務;

2.馬XX:分管成本核算;

3.鄭XX:分管損益與所有者權益、固定資產核算;

4.徐XX:分管投資、債權、存貨、負債核算;

5.蘇XX:分管貨幣資金核算。

二、會計帳簿、憑證及報表

1.1993總分類帳和各類明細帳共36本(詳見會計帳簿移交明細表——略);

2.1993“會計賃證”106冊;

3.1993年1、2、4、5、7、8月份和1、2季度會計報表各1份。

三、印鑒

1.××精密儀表廠財會科印章壹枚;

2.調/精密儀表廠財務專用章壹枚;

3.調\精密儀表廠銀行往來專用章壹枚;

4.調/精密儀表廠現金付訖印章壹枚;

5.××精密儀表廠現金收訖印章壹枚;

6.廠長楊調公用名章壹枚;

四、會計檔案

1.1985年至1992各種會計帳簿XXX本;

2.1985年至1993會計憑證共計XXX冊;

3.1985年至1993各月、季、年會計報表已分別按冊,共計9冊;

4.1985年至1993年各季度、財務計劃和財務情況說明書,均按裝訂成冊,共計9冊。

五、其他事宜

1.空白現金支票XXX張(自XXX號至XXX號);空白轉帳支票xxx張(自 X X X 號至×××號)。

2.全廠《八五》發展規劃(財務部分)草稿1份,需提交總會計師和廠務會議、職代會討論修改定稿后,再上報主管局。

3.本廠清理“三角債”實施方案(草稿)1份,亦需提交總會計師和廠務會討論審定。

六、交接日期

交接工作于1993年X 月x 日結束。在交接過程中,因帳務處理等原因出現的工作交叉,仍由科內具體經辦人員負責。

七、本交接書一式四份。

移交人、接管人、監交人各執一份,廠部存檔一份。

移交人:王XX(簽章)

接管人:尚XX(簽章)

監交人:馮XX(簽章)

總會計師:紀XX(簽章)

200X年x月X日

會計人員工作交接書

移交人吳X X 因工作調動,經廠財務科決定,將其擔任的存貨核算會計崗位工作移交給武X X 接替。現按《會計人員工作規則》的規定,辦理如下交接手續:

(一)移交前業已受理的全部存貨核算業務會計憑證,已由移交人填制完畢。

(二)截至交接之日,凡應登記的帳簿,業已登記完了,并在明細帳最后一筆余額之處加蓋了移交人印章,以示負責。

(三)對尚未處理材料核算往來帳,已開列出應付購貨款明細表和包裝物租金明細表,并寫出長期掛帳的情況說明(附后——略)

(四)對采購材料經濟合同登記簿中已履行合同與未履行的合同,均按順序逐筆交待清楚。采購合同的印花稅,也已全部交納。

(五)保管期內材料采購人庫單和出庫單的存根,已裝訂成冊,編號為材字第X冊至第X 冊,共X X 冊(按月份裝訂,保存期3年),經點收無誤。

(六)本月末各種材料明細帳記載的庫存數量、金額,經與總帳、倉庫保管帳核對,都完全相符。

(七)印鑒農牧機械制造廠材料采購合同專用章一枚,經點交無誤。

(八)移交的帳簿有:

1.材料采購明細帳 本

2.應付購貨款明細帳 本

3.應付包裝物料押金明細帳 本

4.包裝物明細帳 本

5.暫估人庫明細帳 本

6.材料計劃價格目錄 本

7.………………… …

(九)移交人對會計核算程序、工作中應注獾奈侍狻⒉牧霞鄹穹治黽撲慍絳蜆膠徒詰囊恍┯嘔菡叩齲諞平還討幸嚴蚪惶嬡俗髁訟晗附檣堋?br>

(十)交接日期:199X年調月調日

(十一)移交后,如發現原經營的會計業務中有違反財會制度和財經紀律等問題,仍由移交人負責。

(十二)本交接書一式四份。移交人、接管人、監交人各執一份,送廠檔案到存檔一份。

移交人:吳XX(簽章)

接管人:武XX(簽章)

監交人:郭XX(簽章)

總會計師:紀XX(簽章)

XX農牧機械制造廠財務科(公章)

200X年X月X日

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