第一篇:不合格檢測報告處理制度
不合格檢測報告處理制度
一、本公司應建立檢測結果不合格項目臺帳,并應對涉及結構安全、重要使用功能的不合格檢測項目按規定報送時間報縣建筑工程質量監督站,同時通知監理單位總監理工程師(建設單位項目負責人)。
二、公司規定對于不合格檢測結果隱瞞不報或者將不合格檢測結果直接告知該工程施工單位或者材料供應商,更換樣品弄虛作假的工作人員,應進行嚴肅查處。
三、常規檢測項目中的鋼筋原材料、鋼筋焊接接頭、鋼筋機械連接接頭、承重結構中的磚和砌塊檢測不合格結果,檢測機構應在24小時內上報縣建筑工程質量監督站,并由縣建筑工程質量監督站監督工程師組織監理(建設)、施工等各方相關人員在施工現場不合格部位進行取樣送檢測機構復檢。
四、常規檢測項目中的混凝土試塊、砌筑砂漿試塊檢測不合格結果,檢測機構應在24小時內上報縣建筑工程質量監督站,該項目監督工程師組織監理(建設)、施工、檢測機構等各方相關人員對不合格部位進行回彈法或者鉆芯法、貫入法檢測,并對該過程進行監督。
五、公司質量監督員應加強對不合格檢測報告的處理實施跟蹤監督管理。
第二篇:不合格檢測報告處理制度
不合格檢測報告處理制度
一、檢測機構應建立檢測結果不合格項目臺帳,并應對涉及結構安全、重要使用功能的不合格檢測項目按規定報送時間報縣建筑工程質量監督站,辦公室專人接收,并辦理交接手續,同時通知監理單位總監理工程師(建設單位項目負責人)。
二、負責接件人員應建立檢測機構上報的不合格檢測報告臺帳,并及時轉發至監督工程師進行處理,監督工程師按有關程序對不合格檢測進行處理,并對不合格檢測報告的處理結果進行記錄和核實,并于每月月底前匯總至辦公室管理,由辦公室管理上報站長。
三、檢測機構對于不合格檢測結果隱瞞不報或者將不合格檢測結果直接告知該工程施工單位或者材料供應商,更換樣品弄虛作假的檢測機構,縣建設行政主管部門應進行嚴肅查處。
四、常規檢測項目中的鋼筋原材料、鋼筋焊接接頭、鋼筋機械連接接頭、承重結構中的磚和砌塊檢測不合格結果,檢測機構應在24小時內上報縣建筑工程質量監督站,并由縣建筑工程質量監督站監督工程師組織監理(建設)、施工等各方相關人員在施工現場不合格部位進行取樣送檢測機構復檢。
五、常規檢測項目中的混凝土試塊、砌筑砂漿試塊檢測不合格結果,檢測機構應在24小時內上報縣建筑工程質量監督站,該項目監督工程師組織監理(建設)、施工、檢測機構等各方相關人員對不合格部位進行回彈法或者鉆芯法、貫入法檢測,并對該過程進行監督。
六、結構實體基礎混凝土強度鉆芯法檢測不合格結果,檢測機構應在24小時內上報縣建筑工程質量監督站,該項目監督工程師按有關規定通知監理(建設)、施工、檢測機構等各方相關人員進行鉆芯法擴大檢測。芯樣試件上有監理(建設)、施工、檢測機構等各方相關人員的簽名,檢測機構保護好芯樣試件的標識并在檢測前通知監理(建設)、施工、質監等各方相關人員并將已確定芯樣檢測具體時間提前一個工作日通知,監理(建設)、施工人員在原始記錄中簽名。
七、結構實體梁、柱混凝土強度回彈法檢測不合格結果,檢測機構應在24小時內上報縣建筑工程質量監督站,并由該項目監督工程師按有關規定通知監理(建設)、施工、檢測機構等各方相關人員進行回彈法批量擴大檢測,若批量檢測仍不合格,可采用回彈鉆芯修正的方法進行批量檢測。檢測機構應將已確定的現場檢測具體時間提前一個工作日通知監理(建設)、施工、質監等各方相關人員。
八、結構實體鋼筋保護層厚度、現澆板厚度檢測不合格結果,檢測機構應在24小時內上報縣建筑工程質量監督站,若施工單位有異議由縣建筑工程質量監督站監督工程師組織監理(建設)、施工、檢測機構等各方相關人員進行復測或者鉆孔剔鑿驗證。檢測機構檢測時應在構件檢測部位作出明顯標志,以便復查。
九、監督組應加強對不合格檢測報告的處理實施跟蹤監督管理。
第三篇:關于不合格材料處理報告
關于防水卷材不合格項處理報告
通州區監督站:
我項目部4#住宅樓于2013年7月13日進場的彈性體改性瀝青聚酯氈 ‖型防水卷材,用于基礎底板及地下一層外墻,涉及不合格的項目有可溶物含量試驗編號FSJ13-00238、柔韌性試驗編號FSJ13-00236。綜上所述我項目部已于2013年7月16日下午15:35分責令生產廠家全部退場(詳見退場照片),重新購置防水卷材,經監理現場見證取樣,防水卷材復試檢測合格(詳見試驗報告,試驗編號:FSJ13-00252)。
不合格的情況現已處理完畢,特此報告!
建設單位(章):
項目負責人:(簽字)2013年8月21日
監理單位(章):
總監理工程師:(簽字)2013年8月21日
施工單位(章):
項目經理:(簽字)2013年8月21日
第四篇:不合格產品質量處理制度
不合格產品質量處理制度
一、程序:發現質量問題→下發質量整改通知單→確定質量處理措施并書面下達返修整改技術交底→過程檢查驗收→施工完成驗收→各方驗收并簽署驗收單→存檔
二、操作要求:現場巡查過程要針對圖紙設計和規范要求進行檢查,發現問題要立即進行匯報,并由項目技術總負責組織各個質檢人員到現場,查看問題并針對問題制定處理的措施,制定處理的人員,并由技術負責人下發質量整改技術交底,并由整改的人員按照交底要求進行施工整改。過程檢查由專業的質檢人員現場盯班并過程控制。施工完成之后通知各相關專業的質檢人員現場共同進行驗收,對整改的質量達到各個要求之后,簽署處理意見,整理歸檔留存。對整改的質量問題存在異議的進行分析,經過分析達到使用要求的簽署整改意見。
三、質量問題處理小組:
四、質量整改現場要求和文明施工
1、現場的材料要分類存放、隨使隨用,做到工完場清。
2、施工人員在現場施工時不得到處拋灑施工用的垃圾和材料。
3、現場的成品保護要嚴格進行保護,不得損壞任何物品。
4、現場的人員必須知道或者接受文明施工要求之后在進入操作現場進行。
5、現場收拾完成之后必須要經項目上的各個樓長驗收之后再進行撤場。
6、現場清理過程當中,不得向窗外拋灑任何物品。
7、施工用的散料必須用容器進行包裝,不得到處拋灑。
8、現場整改完成的部位要做好成品保護工作,防止損壞。
9、現場的整改質量必須滿足萬科A5標準的要求和施工規范的規定。罰款制度
1、現場出現不合格的工序或者部位時,項目下發整改通知沒有回復整改的一次扣款50元。
2、現場出現違反與制度和強制條款的的工序時,被發現之后立即處理的不再進行罰款,超過按照整改要求時間的罰款200-500元。不整改的罰款1000元,情節嚴重的罰款5000元以上。
3、同樣問題出現兩次的,要罰款500元,出現3次同類問題的罰款2000元。
4、如果出現整改后的質量還達不到規范要求的立即重新整改,發生的材料浪費從工程款中扣除,出現3次整改還達不到要求的罰款300-3000元。
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第五篇:不合格商品處理制度
不 合 格 商 品 處 理 制 度
1.不合格商品的范圍:
1)國家禁止使用或明令淘汰的商品及假冒商品。
2)無醫療器械經營或生產許可證的廠家或公司提供的產品。3)超過有效期的商品。
4)包裝破損、污染、殘損不能使用的商品。5)外觀質量及/或內在質量不合格的產品。
2.不合格商品的管理:
1)按要求建立不合格商品專庫,有專人負責。
2)入庫驗收,發現不合格商品應掛紅牌,存放于不合格商品庫。由質量管理部填寫《商品拒收單據》,并負責辦理退貨或換貨事宜。3)在庫檢查發現不合格商品,應立即停止銷售,并掛紅牌,移至不合格商品庫。
4)對不合格商品應進行登記記錄,記錄應包括產品名稱、型號、出廠編號或生產日期、不合格原因、處理方式、處理結果、檢驗日期、檢驗人員等。
5)對無法挽回價值的不合格商品,填寫不合格商品報損審批表,報有關部門核準,由主管部門審批銷毀。
3.不合格商品的銷毀制度:
1)經審批同意報損的商品,由庫房派專人負責銷毀,質量檢驗員負責監督。
2)商品被確認銷毀后,監督人員在《審報表》上簽字或蓋章。3)《審報表》由質量檢驗員專人保管存檔,并以此為依據進行銷賬。