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費(fèi)用報(bào)銷制度

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第一篇:費(fèi)用報(bào)銷制度

費(fèi)用報(bào)銷制度

1.辦公用品的報(bào)銷:要由使用部門申請(qǐng),由行政部統(tǒng)一定期購(gòu)買,手續(xù)參照采購(gòu)制度。2快遞費(fèi):由各部門快遞資料自己填寫快遞單后,交前臺(tái)文員統(tǒng)一委托同一快遞公司速遞,快遞費(fèi)實(shí)行月結(jié)報(bào)銷,憑《發(fā)票》及《快遞清單》報(bào)銷。3.差旅費(fèi):?jiǎn)T工出差需事先填寫《出差申請(qǐng)單》,經(jīng)部門經(jīng)理進(jìn)行簽名證明, 出差人員填寫《借支單》,經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn),辦理借支現(xiàn)金。員工出差回來(lái)憑報(bào)銷單沖減借支單。

4.應(yīng)酬費(fèi)報(bào)銷:業(yè)務(wù)人員對(duì)外發(fā)生的交際應(yīng)酬費(fèi),應(yīng)事先填寫《招待客人申請(qǐng)單》,經(jīng)部門經(jīng)理及總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。

5.交通費(fèi)用:凡公司人員因公外出,一般坐公交通工具,憑車費(fèi)報(bào)銷,特殊情況需要坐出租車的,要先申請(qǐng)。.報(bào)銷手續(xù):必須經(jīng)部門經(jīng)理、會(huì)計(jì)審批、呈總經(jīng)理核準(zhǔn)才能報(bào)銷。

7.原始票據(jù)粘貼:必須按交通費(fèi)、住宿費(fèi)、招待費(fèi)(餐費(fèi))、汽油費(fèi)、路橋費(fèi)、汽車維修費(fèi)、辦公用品費(fèi)、快遞費(fèi)等費(fèi)用發(fā)票都要分門別類粘貼,不能混合粘貼。

8.所有報(bào)銷單據(jù)的填寫:要一律用黑色簽字筆填寫,否則視作無(wú)效票據(jù)

總之對(duì)不符合規(guī)定要求的報(bào)銷單據(jù),財(cái)務(wù)部有權(quán)退回,報(bào)銷人重新整理才可報(bào)銷。此制度是經(jīng)公司董事會(huì)研究決定,由宣布即日實(shí)施。

廣州市偉昌實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司

2011-8-15

第二篇:費(fèi)用報(bào)銷制度

中建四局渝黔項(xiàng)目報(bào)銷制度及開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)

一、關(guān)于費(fèi)用報(bào)銷等流程管理實(shí)施辦法:

為了項(xiàng)目部管理中財(cái)務(wù)方面的工作程序,建立健全管理流程,做到既能滿足單位內(nèi)控、節(jié)約費(fèi)用等目的,又能滿足局各種規(guī)章制度的規(guī)定要求,根據(jù)珠海公司的管理制度結(jié)合本項(xiàng)目實(shí)際,特制定此辦法。

1、借款流程:職工借款填寫借款單,由職工本人按單據(jù)所列事項(xiàng)填寫,經(jīng)分管部門領(lǐng)導(dǎo)審核,報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批。借款應(yīng)做到最短時(shí)間內(nèi)償還,借款原則上不允許超過(guò)三個(gè)月,對(duì)于不按規(guī)定沖銷借款的,財(cái)務(wù)從工資等中給予扣除。

2、撥款流程:包括材料款、工程款等的支付使用撥款通知單。本著以收定支的原則,每月底由財(cái)務(wù)部門根據(jù)賬面上的欠款余額及合同付款條件等,制定當(dāng)月的支付計(jì)劃,支付計(jì)劃表中涉及職能部門包括物資設(shè)備部、合約部、財(cái)務(wù)經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理。撥款單由客商按支付計(jì)劃填列,經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)經(jīng)理審核后報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批,由財(cái)務(wù)部門支付。

3、費(fèi)用報(bào)銷流程:

(1)、辦公費(fèi)用,本著節(jié)約的原則,辦公用品由各部門填寫需求計(jì)劃表,報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核,經(jīng)綜合部負(fù)責(zé)人審核后由綜合部統(tǒng)一采購(gòu),對(duì)個(gè)別單位價(jià)值高的,領(lǐng)用人還要填寫領(lǐng)用單,由辦公室造冊(cè)備案。職工費(fèi)用報(bào)銷時(shí)應(yīng)填寫費(fèi)用報(bào)銷單,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核,財(cái)務(wù)經(jīng)理審核后再報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批,財(cái)務(wù)予以報(bào)銷。

(2)、手機(jī)費(fèi)用憑正規(guī)發(fā)票,根據(jù)公司核定下發(fā)的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)由綜合部按月統(tǒng)計(jì)后經(jīng)綜合部負(fù)責(zé)人簽字財(cái)務(wù)予以報(bào)銷。具體操作中執(zhí)行超支按標(biāo)準(zhǔn)報(bào),節(jié)余不補(bǔ)的原則。招待費(fèi)用,由經(jīng)辦人填寫招待事由,要求一次費(fèi)用填寫一張費(fèi)用報(bào)銷單,由分管領(lǐng)導(dǎo)審核,項(xiàng)目財(cái)務(wù)經(jīng)理審核后再報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批,財(cái)務(wù)予以報(bào)銷。(4)、車輛修理費(fèi)用必須附修理中發(fā)生各項(xiàng)費(fèi)用的清單,經(jīng)車輛駕駛員及綜合部負(fù)責(zé)人審核簽字,附在發(fā)票后面,發(fā)票由項(xiàng)目經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后交財(cái)務(wù)予以報(bào)銷。

4、差旅費(fèi)用報(bào)銷流程:原則上根據(jù)珠海公司《差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)定》執(zhí)行,在此做特殊要求的是 :打的費(fèi)用要求單張的士票后面注明事由,日期等事項(xiàng);飛機(jī)票需由項(xiàng)目經(jīng)理在票后單獨(dú)簽字。職工報(bào)銷差旅費(fèi)用填寫差旅費(fèi)用報(bào)銷單,由經(jīng)辦人按差旅費(fèi)用報(bào)銷單要求填寫的事項(xiàng)逐一填寫,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)經(jīng)理審核后報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批后,財(cái)務(wù)予以報(bào)銷。

二、費(fèi)用報(bào)銷時(shí)間:費(fèi)用報(bào)銷必須及時(shí),費(fèi)用發(fā)生后在最近的報(bào)銷日內(nèi)持合法票據(jù)到財(cái)務(wù)報(bào)賬,無(wú)特殊情況,逾期不予報(bào)銷。每月報(bào)銷時(shí)間為每月的 14-15 日和 25-27 日兩個(gè)時(shí)段,遇節(jié)假日可順延。如發(fā)生費(fèi)用而無(wú)法取得發(fā)票時(shí),報(bào)銷人不得以無(wú)票為由推諉或拖延報(bào)銷時(shí)間,應(yīng)及時(shí)處理,完善相關(guān)手續(xù)。

三、管理費(fèi)用開(kāi)支:

1、辦公耗材費(fèi)用:包括打印紙、復(fù)印紙、描圖紙、硒鼓、墨粉、色帶、磁盤等耗材,節(jié)約使用,打印的資料必須雙面打印,計(jì)算機(jī)、復(fù)印機(jī)等由專人保管使用。辦公室應(yīng)建立辦公用品點(diǎn)驗(yàn)登記保管制度,列入移交的物品要設(shè)立低值易耗品臺(tái)賬(含筆記本電腦,臺(tái)式電腦及 U 盤等),防止流失。辦公耗材購(gòu)置由各部室提出書面申請(qǐng),辦公室匯總,項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后,由辦公室統(tǒng)一購(gòu)買。在報(bào)銷辦公耗材費(fèi)用時(shí)必須附有購(gòu)買清單及領(lǐng)用記錄單。

2、電話費(fèi):電話費(fèi)的報(bào)銷按《辦公室費(fèi)用管理方法》執(zhí)行,由辦公室統(tǒng)一造表,限額憑票報(bào)銷。

3、工具書和軟件:各部門因工作需要,購(gòu)買圖書資料的,應(yīng)先擬好購(gòu)置清單報(bào)辦公室匯總,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),統(tǒng)一購(gòu)買發(fā)放,并做好登記工作,私自購(gòu)買的不予報(bào)銷;用于個(gè)人自行聯(lián)系的學(xué)習(xí)及考試書籍,按公司規(guī)定,不予報(bào)銷。在報(bào)銷時(shí)必須附有:申請(qǐng)購(gòu)置報(bào)告、購(gòu)買清單及發(fā)放清單。

4、印刷費(fèi)及郵寄費(fèi):印刷費(fèi):包括信封、稿紙、各部室專用的業(yè)務(wù)表格、單據(jù)和報(bào)表,由各部室據(jù)實(shí)測(cè)算,填制報(bào)告列明數(shù)量、紙張規(guī)格、型號(hào)及發(fā)放使用范圍,經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后統(tǒng)一印刷。郵寄費(fèi):因公發(fā)生的郵寄費(fèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷。個(gè)人發(fā)生的郵寄費(fèi)一律不予報(bào)銷。

5、沖擴(kuò)費(fèi)及書報(bào)費(fèi):沖擴(kuò)費(fèi)是指宣傳和工程用膠卷、電池的購(gòu)置費(fèi)和沖洗、擴(kuò)印費(fèi)用,經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后統(tǒng)一由辦公室辦理、報(bào)銷。報(bào)刊費(fèi)由辦公室統(tǒng)一訂購(gòu) , 費(fèi)用據(jù)實(shí)報(bào)銷。

6、低值易耗品及辦公用具購(gòu)置費(fèi):為避免資源浪費(fèi),未經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理書面審批不得購(gòu)買任何辦公用具等,否則費(fèi)用自理,辦公室根據(jù)情況統(tǒng)一購(gòu)買并調(diào)配辦公用具;測(cè)量?jī)x器、試驗(yàn)器具的購(gòu)置及維修由所在部、室書面申請(qǐng),經(jīng)總工審核后報(bào)公司經(jīng)理審批。所有辦公家具購(gòu)置及低值易耗品均由辦公室造冊(cè)登記,中途調(diào)離的人員,不得帶走配發(fā)的物品。在報(bào)銷時(shí)必須附有:申請(qǐng)購(gòu)置報(bào)告、購(gòu)買清單及發(fā)放清單。

7、車輛交通費(fèi):

①油料款:車輛日常加油實(shí)行定點(diǎn)加油,綜合部統(tǒng)一管理。平時(shí),由綜合部統(tǒng)一負(fù)責(zé)加油,盡量取得加油小票,小票上必須有發(fā)油人、司機(jī)和加油人的簽字。每月 26 日由辦公室持加油單統(tǒng)一辦理報(bào)銷結(jié)算手續(xù)。報(bào)銷時(shí)必須按車上報(bào)金額匯總表。嚴(yán)禁司機(jī)到非定點(diǎn)加油站加油,特殊情況下出差跑長(zhǎng)途在途中加油,必須及時(shí)到辦公室點(diǎn)驗(yàn)報(bào)銷。車輛超定額耗油由個(gè)人自理。②過(guò)橋過(guò)路費(fèi):綜合部以派車單為依據(jù),負(fù)責(zé)公司車輛的過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、停車費(fèi)用等的審查匯總,每十天匯總一次(每月 5 日、15 日、25 日),匯總確認(rèn)后由司機(jī)到財(cái)務(wù)部予以報(bào)銷。

③修理及配件:車輛的維修由綜合部負(fù)責(zé)審核,并附明細(xì)清單,經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批后方可辦理。車輛維修需換理配件的,必須將原配件帶回綜合部,由綜合部點(diǎn)驗(yàn)與所開(kāi)據(jù)的修理配件清單一致,否則不予報(bào)銷。因司機(jī)人員個(gè)人原因造成的維修費(fèi)、罰款費(fèi)用個(gè)人自理。

④保險(xiǎn)費(fèi):在購(gòu)買保險(xiǎn)費(fèi)時(shí),必須由辦公室簽署意見(jiàn)并報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批后方可辦理。

⑤車輛必須服從辦公室統(tǒng)一安排,如需到外地出差,必須事先填寫出車單,領(lǐng)導(dǎo)審批后交由辦公室登記,事后憑出車單報(bào)銷過(guò)橋過(guò)路費(fèi),無(wú)票據(jù)或票據(jù)不合格者不予報(bào)銷,無(wú)出車單或未經(jīng)辦公室登記私自出車者不予報(bào)銷。

⑥項(xiàng)目部原則上不租用車輛,確實(shí)需要租用車輛,必須經(jīng)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)及其他副經(jīng)理等開(kāi)辦公會(huì)研究決定,由辦公室報(bào)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,才能租用,否則不準(zhǔn)租用,租金等事項(xiàng)按公司有關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行。如無(wú)項(xiàng)目批準(zhǔn)的《租用車輛協(xié)議書》等有關(guān)資料,財(cái)務(wù)有權(quán)拒支付租金。

8、業(yè)務(wù)招待費(fèi):公司招待費(fèi)開(kāi)支實(shí)行“內(nèi)外有別、必要適度、標(biāo)準(zhǔn)控制”的原則,具體方法如下: 一,做總體預(yù)算:

項(xiàng)目財(cái)務(wù)部根據(jù)本年的產(chǎn)值預(yù)算按照相應(yīng)的比率計(jì)算出本年項(xiàng)目招待費(fèi)總預(yù)算,該預(yù)算為本年項(xiàng)目發(fā)生招待費(fèi)的最大金額,項(xiàng)目所有部門招待費(fèi)必須嚴(yán)格控制在該預(yù)算下不得超出。二,招待標(biāo)準(zhǔn):

項(xiàng)目接待事務(wù)用餐堅(jiān)持分級(jí)限標(biāo)的原則,由綜合辦統(tǒng)一安排在指定飯店、賓館就餐、住宿,根據(jù)來(lái)訪客人的級(jí)別和事情的輕重緩急,安排相應(yīng)接待標(biāo)準(zhǔn)。具體規(guī)定如下:

1:項(xiàng)目重要客人、業(yè)主、外賓、總監(jiān)代表及以上、設(shè)計(jì)院副經(jīng)理及以上、上級(jí)機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人及當(dāng)?shù)卣块T重要人員標(biāo)準(zhǔn)為貴賓接待每人200-300元標(biāo)準(zhǔn),上述單位一般工作人員為標(biāo)準(zhǔn)接待每人標(biāo)準(zhǔn)100-150元,其他供應(yīng)外協(xié)單位及外派來(lái)普通學(xué)習(xí)人員為普通接待(工作餐)每人標(biāo)準(zhǔn)30元以內(nèi)。

2:未經(jīng)批準(zhǔn)而超出標(biāo)準(zhǔn)的接待費(fèi),由接待申報(bào)人自負(fù)。3:接待人員一般情況下由對(duì)口職能科室負(fù)責(zé)人與相關(guān)人員陪同,確因工作需要招待重要客人,各相關(guān)部門可請(qǐng)分管領(lǐng)導(dǎo)出席。陪餐人數(shù)一般控制在2-3人

4:凡普通接待,中午一律不準(zhǔn)飲酒;其他招待外來(lái)人員的用餐場(chǎng)合,陪餐人員必須飲酒的,必須適量,不得因酒誤事或損害公司形象。

5,:所有招待用煙、酒全部自帶項(xiàng)目統(tǒng)一采購(gòu)的招待用煙酒,原則上不充許自行在飯店購(gòu)買。項(xiàng)目招待用煙、酒由專人負(fù)責(zé)采購(gòu),綜合部保管、發(fā)放,各部門需要領(lǐng)取時(shí)需先向項(xiàng)目經(jīng)理申請(qǐng),領(lǐng)用時(shí)填寫領(lǐng)用單,綜合部做好臺(tái)賬登記。五,定點(diǎn)招待: 為了更好規(guī)范招待費(fèi)用及體現(xiàn)招待品質(zhì),項(xiàng)目住宿的接待由綜合部統(tǒng)一在指定賓館預(yù)定,事先須由對(duì)口接待部門提前請(qǐng)示項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)審批,并及時(shí)通知綜合部包括人數(shù),招待規(guī)格,住宿天數(shù)等內(nèi)容。住宿完畢后將房卡放置賓館前臺(tái),由綜合部統(tǒng)一結(jié)算付款。

9、職工教育經(jīng)費(fèi):經(jīng)項(xiàng)目批準(zhǔn)在外短期學(xué)習(xí)和培訓(xùn)的在職人員的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)(不含資料)據(jù)實(shí)報(bào)銷,培訓(xùn)費(fèi)由項(xiàng)目上報(bào)公司列銷,未經(jīng)批準(zhǔn)自行學(xué)習(xí)培訓(xùn)的費(fèi)用全部自理。

10、醫(yī)療費(fèi):職工住院費(fèi),按公司有關(guān)規(guī)定辦理,報(bào)公司醫(yī)保部門審核報(bào)銷;門診費(fèi)不予報(bào)銷,按公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)隨工資發(fā)放。

11、差旅費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定:為了有效地控制公司差旅費(fèi)的開(kāi)支,充分體現(xiàn)公司職工公平、公正、合理享受自己的權(quán)益,結(jié)合本項(xiàng)目的實(shí)際,制定本條例;本著從簡(jiǎn)、節(jié)約原則,實(shí)行合理開(kāi)支;出差要有嚴(yán)格的審批管理制度,充分利用現(xiàn)代化的通訊手段,減少出差次數(shù)和出差人數(shù),嚴(yán)格審核批準(zhǔn)出差時(shí)間、出差事由,不得拖延出差天數(shù),確保在源頭上控制差旅費(fèi)的增長(zhǎng)。

①因公出差一般情況下不準(zhǔn)乘坐飛機(jī),確需乘坐飛機(jī)的,必須報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理同意。職工報(bào)銷差旅費(fèi)必須出具經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批的因公出差審批單(詳細(xì)說(shuō)明出差的事由、目的地、天數(shù)、起止時(shí)間)。

②職工參加局、公司組織的股東大會(huì)、職代會(huì)、黨代會(huì)、黨委全會(huì)、團(tuán)代會(huì)、工作會(huì)議及經(jīng)營(yíng)活動(dòng)會(huì)等,按出差計(jì)算。住宿費(fèi)按會(huì)議安排據(jù)實(shí)報(bào)銷,會(huì)議期間不享受伙食補(bǔ)助。

③參加公司以上單位統(tǒng)一組織的學(xué)習(xí)班、培訓(xùn)班,學(xué)習(xí)期間不超過(guò)六個(gè)月的,10 天以內(nèi)按每人每天 20 元伙食補(bǔ)助,10 天以上(從 11 天起)每人每天 6 元伙食補(bǔ)助,三個(gè)月以上六個(gè)月以內(nèi)每人每天 4 元伙食補(bǔ)助,六個(gè)月以上不予補(bǔ)助。

④在外地出差期間的市內(nèi)交通費(fèi),省會(huì)城市每人每天可憑票報(bào)銷 30 元,省會(huì)以下城市每人每天可憑票報(bào)銷 20 元,無(wú)票者不報(bào)銷市內(nèi)交通費(fèi),自帶交通工具者不報(bào)銷市內(nèi)交通費(fèi)。

⑤項(xiàng)目職工出差期間無(wú)論乘坐火車或汽車、輪船,凡車船上連續(xù)乘坐 10 小時(shí)以上者,每滿 10 小時(shí)另計(jì)發(fā)乘車補(bǔ)助費(fèi) 20 元,滿 5 小時(shí)不足 10 小時(shí)者減半計(jì)發(fā)。

⑥出差住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):特殊地區(qū):公司領(lǐng)導(dǎo)每人每天 250元,部、室負(fù)責(zé)人每人每天200元,部室以下人員每人每天150 元;一般地區(qū):項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)每人每天 200 元,部、室負(fù)責(zé)人每人每天 150元,部室以下人員每人每天 100 元;若兩人以上同行出差的,兩人可同住一個(gè)房間的,應(yīng)本著節(jié)約的原則,必須同住一個(gè)房間,標(biāo)準(zhǔn)不超過(guò) 200元 / 天.間。住宿費(fèi)用憑票在標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷,超額部分個(gè)人自理。(住宿費(fèi)發(fā)票必須注明入店起止日期、人數(shù)、天數(shù))。

⑦職工調(diào)入時(shí)按接到公司人力資源部通知時(shí)間內(nèi)報(bào)銷從單位所在地或家庭所在地到報(bào)到地點(diǎn)的車船費(fèi)、住宿費(fèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷。

⑧正式職工探親差旅費(fèi)實(shí)行包干,標(biāo)準(zhǔn)按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,在每年 12 月統(tǒng)一造表核發(fā),不再報(bào)銷任何費(fèi)用。

12、宣傳費(fèi):本著必要、適度的原則開(kāi)支。

13、勞動(dòng)保護(hù)費(fèi):職工在調(diào)入項(xiàng)目后,被褥由項(xiàng)目部購(gòu)買,個(gè)人生活用品應(yīng)自行購(gòu)買;確因工作需要購(gòu)買防護(hù)用品的,由辦公室負(fù)責(zé)書面申請(qǐng)報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)。

14、過(guò)節(jié)慶典費(fèi)國(guó)家法定的“清明”“五.一”“端午”“十.一”“元旦” “春節(jié)”六個(gè)節(jié)日,根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況發(fā)放過(guò)節(jié)費(fèi)。

15、會(huì)議伙食補(bǔ)助項(xiàng)目組織的現(xiàn)場(chǎng)觀摩會(huì)等,人均標(biāo)準(zhǔn) 20 元 / 天。

16、職工就餐伙食費(fèi)按《辦公室費(fèi)用管理辦法》執(zhí)行。

16、其他費(fèi)用開(kāi)支:除上述各項(xiàng)費(fèi)用外,其他費(fèi)用開(kāi)支實(shí)行專項(xiàng)審批制度。由各部室根據(jù)需要寫出書面報(bào)告,報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批。各項(xiàng)業(yè)務(wù)的處理應(yīng)及時(shí)報(bào)賬,費(fèi)用的列銷不得跨月。

第三篇:費(fèi)用報(bào)銷制度

公司費(fèi)用報(bào)銷制度

一、目的為了加強(qiáng)對(duì)費(fèi)用、支出報(bào)銷的管理和便于本公司成本費(fèi)用的核算以及其他財(cái)務(wù)工作的開(kāi)展,結(jié)合本公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況特制定本制度。本制度中所稱費(fèi)用是指差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、通訊費(fèi)、辦公費(fèi)及其他費(fèi)用。

二、辦公費(fèi)報(bào)銷制度

辦公費(fèi)指日常辦公耗用的電腦耗材(如打印紙、傳真紙、墨盒、硒鼓、磁盤等)、辦公文具(如筆、計(jì)算器、文件夾、便箋等)、辦公場(chǎng)所的零星維修費(fèi)用和辦公過(guò)程中發(fā)生的各項(xiàng)雜費(fèi)等。

辦公費(fèi)的報(bào)銷必須在不超過(guò)預(yù)算申請(qǐng)表總金額內(nèi)報(bào)銷。辦公用品的購(gòu)買由商務(wù)1部人員負(fù)責(zé),并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后購(gòu)買,如有變更,必須通知財(cái)務(wù)部備案。辦公用品采購(gòu)必須附采購(gòu)物品清單。

三、汽車費(fèi)報(bào)銷:

汽車費(fèi)用(油耗、修理、保養(yǎng)、保險(xiǎn)、年審、停車、養(yǎng)路等費(fèi)用)應(yīng)控制在部門預(yù)算范圍內(nèi)。報(bào)銷時(shí)應(yīng)附上經(jīng)營(yíng)運(yùn)管理部審核的“付款申請(qǐng)單”。

四、出差管理

1、外地出差差旅費(fèi)報(bào)銷原則

出差時(shí),應(yīng)先做好相關(guān)行程路線安排,并填寫《出差申請(qǐng)單》及《費(fèi)用預(yù)算申請(qǐng)單》向公司領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng),確認(rèn)后商務(wù)2部備案,出差歸來(lái)報(bào)銷時(shí),必須有《出差申請(qǐng)單》附在差旅費(fèi)報(bào)銷單后面方能報(bào)銷。省內(nèi)出差只報(bào)銷省內(nèi)長(zhǎng)途客運(yùn)車票,如乘坐火車者,只報(bào)銷火車硬座車票;省外出差只報(bào)銷火車硬臥。

2、員工出差結(jié)束三日內(nèi)必須完成《出差報(bào)告》的<出差總結(jié)>部分。

五、差旅費(fèi)

差旅費(fèi)是指公司員工外出公干期間為完成預(yù)定任務(wù)所發(fā)生的必要的合理費(fèi)用,具體包括長(zhǎng)途交通費(fèi)、住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)、其他公務(wù)雜費(fèi)等。

1、員工出差使用交通工具為火車、汽車普及工具(省外出差火車限乘硬臥,如坐硬座給予硬座50%的補(bǔ)助)。

2、特殊情況,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,可選擇飛機(jī)。

3、違反公司規(guī)定使用交通工具,一律按火車票(硬座)報(bào)銷(超出部分由個(gè)人支付)。

4、出差過(guò)程中,如發(fā)生業(yè)務(wù)應(yīng)酬費(fèi)的,應(yīng)附上經(jīng)審批的“業(yè)務(wù)應(yīng)酬費(fèi)申請(qǐng)表”。

5、員工外出期間產(chǎn)生的公務(wù)費(fèi),如文件復(fù)印費(fèi)、傳真費(fèi)等,實(shí)報(bào)實(shí)銷。

6、公司員工的手機(jī)話費(fèi)在公司報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)給予報(bào)銷,但手機(jī)出現(xiàn)三次打不通(無(wú)論任何原因),不能報(bào)銷該月電話費(fèi)。

六、招待費(fèi)用審批制度

招待費(fèi)用指接送客戶、接待用餐、贈(zèng)送禮品、交際應(yīng)酬所發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。為了公司業(yè)務(wù)開(kāi)展順利,各部門在預(yù)算范圍內(nèi)可根據(jù)具體情況安排接待用餐或贈(zèng)送禮品。所有贈(zèng)送禮品必須事先上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),并計(jì)入相關(guān)部門負(fù)責(zé)人的招待費(fèi)用限額。禮品發(fā)票必須附禮品清單。每月累計(jì)報(bào)銷的招待費(fèi),要在其發(fā)票的背面注明:所招待部門、招待的原因及金額等,沒(méi)有注明的不予報(bào)銷。每次招待用餐的標(biāo)準(zhǔn),必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)書面批準(zhǔn);若情況特殊可以先電話請(qǐng)示,二天之內(nèi)將書面文件補(bǔ)充上交公司領(lǐng)導(dǎo)批示。逾期不補(bǔ)不予報(bào)銷相關(guān)招待費(fèi)。

七、備用金管理

1、根據(jù)工作需要,員工出差或業(yè)務(wù)活動(dòng)可預(yù)先向公司借支備用金,并填寫《預(yù)算申請(qǐng)單》,借支額度根據(jù)實(shí)際需要確定,由公司領(lǐng)導(dǎo)簽批。

2、備用金借支后應(yīng)及時(shí)沖帳,備用金占用時(shí)間應(yīng)不超過(guò)15天,如遇特殊情況不能按時(shí)沖帳,可書面申請(qǐng),經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方可延期,但最長(zhǎng)不可超一個(gè)月。

3、對(duì)于長(zhǎng)期占用備用金的,財(cái)務(wù)部將從員工的個(gè)人收入中扣減,直到完成沖銷,在此之前不允許再借支備用金。

八、報(bào)銷管理

1、公司各人員的報(bào)銷票據(jù)由商務(wù)1部審核簽字后交由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字。然后在商務(wù)2部進(jìn)行報(bào)銷。報(bào)銷金額與《預(yù)算申請(qǐng)單》上的金額不能懸殊太大。否則超出部份由個(gè)人承擔(dān)。

2、所有票據(jù)必須是合法的正式發(fā)票,除定額票據(jù)外,其余票據(jù)都必須是經(jīng)復(fù)寫紙一次性套寫清楚的票據(jù),收據(jù)(財(cái)政票據(jù)除外)及白條不予報(bào)銷,公務(wù)中因個(gè)人原因違章的罰款單據(jù)不予報(bào)銷。

九、原始憑證有效性的規(guī)定

1、經(jīng)辦人員在費(fèi)用支出時(shí),應(yīng)取得真實(shí)合法的原始憑證。以下憑證視為合法憑證,準(zhǔn)予報(bào)銷:

(1)稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的帶防偽水印底紋和全國(guó)統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章的稅務(wù)發(fā)票;

(2)財(cái)政機(jī)關(guān)批準(zhǔn)并統(tǒng)一監(jiān)制的行政事業(yè)性收據(jù);

(3)郵政、銀行、鐵路系統(tǒng)的各類帶印戳的收據(jù)、支出證明單;

(4)

經(jīng)辦人員取得的合法憑證時(shí),應(yīng)按以下要求規(guī)范填寫,否則,視為無(wú)效憑證,不予報(bào)銷:

“客戶名稱”欄:統(tǒng)一填寫??“遵義樺坤有限公司”;“品名規(guī)格”欄:按實(shí)際情況分項(xiàng)目填寫,在具備銷售、提供勞務(wù)單位開(kāi)具的購(gòu)貨或支出清單的情況下,可合并填寫,其他必須有明細(xì)清單;“金額”欄:小寫前以“¥”封頭,大寫金額合計(jì)欄前以“幣”或“

”封頭,尾數(shù)為“0”時(shí)以“零”填充。開(kāi)票人:填寫具體完整的開(kāi)票人姓名;發(fā)票印鑒:加蓋銷貨單位或提供勞務(wù)單位發(fā)票專用章或財(cái)務(wù)專用章,且清晰可見(jiàn);票面痕跡:發(fā)票不得有任何的涂改、偽造。

十、處罰條例

違反報(bào)銷制度處罰條例:

為了很好的貫徹報(bào)銷制度的實(shí)施,避免違規(guī)現(xiàn)象的出現(xiàn),使報(bào)銷人自覺(jué)的遵守本制度,特制定本條例。

(1)

報(bào)銷人營(yíng)私舞弊、弄虛作假,不予報(bào)銷不真實(shí)不合理部分。對(duì)已經(jīng)報(bào)銷的,除退回違規(guī)報(bào)銷金額外,同時(shí)對(duì)報(bào)銷人予以違規(guī)報(bào)銷金額20--100%但不低于100元的罰款。

(2)

商務(wù)部審核人員審核不嚴(yán)使公司造成損失的,對(duì)財(cái)務(wù)審核人員按違規(guī)報(bào)銷金額5%--15%的罰款。審批人對(duì)違規(guī)報(bào)銷或?qū)徍瞬粐?yán)給公司造成的損失承擔(dān)連帶責(zé)任。

第四篇:費(fèi)用報(bào)銷制度

費(fèi)用報(bào)銷制度

費(fèi)用報(bào)銷審批權(quán)限:

1、公司的費(fèi)用開(kāi)支均由各部門負(fù)責(zé)人審核,財(cái)務(wù)部核實(shí),最終由董事長(zhǎng)審批。

如遇董事長(zhǎng)外出,又急需于支付時(shí),可按下列情況處理:

費(fèi)用在5000元以下的,經(jīng)總經(jīng)理審批后,財(cái)務(wù)部可予以先行報(bào)銷;

費(fèi)用在5000元以上的,先由總經(jīng)理向董事長(zhǎng)報(bào)告,再由董事長(zhǎng)口頭(電話)或書面(傳真、E-mail)指示財(cái)務(wù)人員先行處理。

2、以上兩種情況,財(cái)務(wù)部出納必須待董事長(zhǎng)回來(lái)時(shí),再將有關(guān)單據(jù)交給補(bǔ)簽。

3、具審批權(quán)限的人員,不得簽涉及自己的費(fèi)用,其費(fèi)用由其上級(jí)主管負(fù)責(zé)簽批。

4、所有的費(fèi)用開(kāi)支必須先獲享有審批權(quán)人同意,才能實(shí)施。不得“先斬后奏”。

5、凡差旅費(fèi)的借支應(yīng)提前一天上報(bào)財(cái)務(wù)部。

二、費(fèi)用報(bào)銷流程:

1、當(dāng)費(fèi)用發(fā)生后,受款人必須在事完后3天內(nèi)填寫有關(guān)的報(bào)銷憑證,并辦妥本部門的審批手續(xù),再送往財(cái)務(wù)審核。

2、財(cái)務(wù)部必須認(rèn)真、負(fù)責(zé)地審查有關(guān)的報(bào)銷憑證及原始單據(jù),重點(diǎn)要審查其內(nèi)容是否真實(shí)合理,計(jì)算是否正確無(wú)誤,手續(xù)是否完備無(wú)缺,有無(wú)違反公司規(guī)定和作弊嫌疑。如有異議時(shí),財(cái)務(wù)部應(yīng)當(dāng)拒絕受理,并退回當(dāng)事人重新辦理。情節(jié)嚴(yán)重的,必須立即報(bào)至其部門經(jīng)理及總經(jīng)理。

3、出納在收到經(jīng)獲董事長(zhǎng)或總經(jīng)理批核的單據(jù)時(shí),應(yīng)當(dāng)盡快,足額地支付有關(guān)款項(xiàng)給受款人。受款人到出納處領(lǐng)取款項(xiàng)時(shí),應(yīng)當(dāng)面點(diǎn)清款項(xiàng),并在費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表上相應(yīng)領(lǐng)取的金額欄內(nèi)簽字確認(rèn)。

三、借款:

1、當(dāng)事人因公辦理涉及到費(fèi)用需借款,必須填寫借款申請(qǐng)單。

2、借款時(shí)寫清借款的理由或用途,當(dāng)日借款金額在3000元(含)以內(nèi)的經(jīng)部門經(jīng)理審核,總經(jīng)理審批。借款金額超過(guò)3000元時(shí),除完成以上程序外,還須上報(bào)至董事長(zhǎng)報(bào)準(zhǔn)后方可支付。

3、借款人在辦妥相應(yīng)的事項(xiàng)后,應(yīng)及時(shí)辦理報(bào)銷手續(xù),盡速與出納結(jié)算清楚。

4、借款人在出納處已有借款沒(méi)有還清時(shí),出納有權(quán)拒付二次借款。

5、當(dāng)借款人不及時(shí)結(jié)清借款之項(xiàng)目時(shí),出納有權(quán)從薪資中抵扣。

四、重點(diǎn)費(fèi)用報(bào)銷有關(guān)規(guī)定:

1、話費(fèi):(每月)

銷售部主管:200元,采購(gòu)部主管:200元,財(cái)務(wù)部主管:100元,業(yè)務(wù)員:100元。以上人員話費(fèi)超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)一律由自己負(fù)擔(dān),沒(méi)有任何特殊情況。一般管理人員當(dāng)月確有因?yàn)楣麓螂娫捿^多的可以每月報(bào)銷30元,只能少不能多。

1、交通費(fèi) :

員工因公需要用車可根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)公司派車,在沒(méi)有車的情況下經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后可以乘坐出租車;市內(nèi)因公公交車費(fèi)應(yīng)保存相應(yīng)車票報(bào)銷。所有交通費(fèi)用報(bào)銷時(shí)必須注明出差事由,出租車票須注明出發(fā)地點(diǎn)和目的地、時(shí)間以及主管簽字。因公事外出的車費(fèi)可實(shí)報(bào)實(shí)銷;

2、招待費(fèi) :為了規(guī)范招待費(fèi)的支出,一般人員不能以任何理由請(qǐng)客送禮,確因需請(qǐng)客送禮,應(yīng)當(dāng)掌握分寸,發(fā)生金額在200元以下,事先須經(jīng)總經(jīng)理同意。一次的金額應(yīng)控制在人均50元以內(nèi),如發(fā)生額在500元以上的,必須有證明人簽字。招待費(fèi)的報(bào)銷必須附帶點(diǎn)菜單且菜單金額和發(fā)票金額要一致,在菜單上要注明招待事由及招待何人。

3、加油費(fèi):每月15日及30日由辦公室派專人登記車輛里程表,按實(shí)際里程數(shù)0.45元/公里每半月報(bào)銷一次油費(fèi)(附帶油票)。

4:白條收據(jù):所有經(jīng)手人付的款項(xiàng)都必須有收款人的收條,收款人必須簽字,大小寫金額必須一致,并注明付款緣由。

5、出差人員住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助實(shí)行限額控制,部分包干的辦法,標(biāo)準(zhǔn)請(qǐng)見(jiàn)下表:(元/日)

職位

交通工具

住宿補(bǔ)貼

伙食補(bǔ)貼

出差地交通費(fèi) 董事長(zhǎng)

飛機(jī)

150

總經(jīng)理

飛機(jī)

120

廠長(zhǎng)

飛機(jī)

120

部門主管

臥鋪

普通員工

硬座

10(1)交通工具

1普通人員不能乘坐飛機(jī),如遇特殊情況確需乘飛機(jī)的,必須獲董事長(zhǎng)特批方可。

2購(gòu)買飛機(jī)票工作,由辦公室負(fù)責(zé)訂購(gòu),盡量享受票價(jià)的優(yōu)惠。

3凡獲可乘坐飛機(jī)者,在出入機(jī)場(chǎng)時(shí)一律乘坐民航班車。4凡乘坐火車的,如遇可乘坐硬臥而坐了硬座時(shí),可獲兩者之差額的60%補(bǔ)貼。改乘長(zhǎng)途大巴不予補(bǔ)貼。(2)住宿費(fèi)

1、住宿標(biāo)準(zhǔn)是以一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)間同時(shí)住兩位同性同事為準(zhǔn),并以入住者最高職位的檔次為限。

2、員工出差時(shí),如能自行解決住宿(由客戶提供住宿的除外),可按相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)之50%給予獎(jiǎng)勵(lì)。

3、當(dāng)天離開(kāi)出差住地的,必須在當(dāng)日中午12時(shí)前辦理退房手續(xù),公司不再報(bào)銷半天的住宿費(fèi)。

4、駐地之省內(nèi)出差應(yīng)盡量安排當(dāng)天往返。

5、住宿費(fèi)必須有附具住宿費(fèi)用清單,公司只負(fù)責(zé)住宿費(fèi)用,其它產(chǎn)生的雜費(fèi)(如洗衣費(fèi),電話費(fèi),餐費(fèi))一概不予報(bào)支。

6、住宿費(fèi)低于住宿標(biāo)準(zhǔn)的部分,按其差額給予80%的獎(jiǎng)勵(lì)。

(3)出差伙食補(bǔ)貼:

1、出差過(guò)程發(fā)生交際應(yīng)酬餐費(fèi)時(shí),需扣除參與人員當(dāng)天出差補(bǔ)貼的50%餐補(bǔ)。

2、出差補(bǔ)貼最小計(jì)算單位半天,計(jì)算方法為:出發(fā)日12:00前算1天;12:00~18:00算半天;18:00后不算;返回日12:00前不算;12:00~18:00算半天;18:00后算1天。

(4)出差手機(jī)費(fèi)(指漫游區(qū))補(bǔ)貼,非漫游區(qū)不另行補(bǔ)貼:

如特殊情況需加手機(jī)話費(fèi)補(bǔ)貼的,需提供充分的理由,總經(jīng)理批準(zhǔn)后方能生效。

以上定額憑出差地的車票實(shí)報(bào)實(shí)銷,最高不可超過(guò)上述補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn),如本次出差累計(jì)數(shù)超出定額的由個(gè)人承擔(dān)。

(5)零星采購(gòu)費(fèi):

1、零星材料購(gòu)入必須持有使用部門的請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)單,經(jīng)部門主管人簽字,領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可到財(cái)務(wù)部門借款。嚴(yán)禁無(wú)計(jì)劃采購(gòu),超定額庫(kù)存。

2、采購(gòu)部門按購(gòu)物申請(qǐng)單所購(gòu)材料送達(dá)公司后,須持有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽批的采購(gòu)單、購(gòu)貨發(fā)票或購(gòu)貨清單到倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)。

3、倉(cāng)庫(kù)部門在將材料驗(yàn)收入庫(kù)前,應(yīng)詳細(xì)核對(duì)發(fā)票所載名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量與實(shí)際是否相符,或請(qǐng)使用部門進(jìn)行質(zhì)量檢查,對(duì)不符合質(zhì)量要求或不符合使用要求的堅(jiān)決不予辦理入庫(kù)手續(xù)。對(duì)無(wú)名牌的配件用口取紙載明名稱、規(guī)格、型號(hào)。

4采購(gòu)人員到財(cái)務(wù)進(jìn)行采購(gòu)賬務(wù)處理時(shí)必須持有請(qǐng)購(gòu)單、采購(gòu)清單、入庫(kù)單,經(jīng)總經(jīng)理審批后財(cái)務(wù)人員才能進(jìn)行沖賬。費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定:

1、每次報(bào)銷費(fèi)用,必須在事項(xiàng)結(jié)束起3日內(nèi),特殊情況一周內(nèi)完成,過(guò)期財(cái)務(wù)部可不予報(bào)銷。

2、有關(guān)費(fèi)用必須按相關(guān)“費(fèi)用報(bào)銷憑證”準(zhǔn)確、如實(shí)地填寫,具體要求如下:

1、報(bào)銷憑證一律使用鋼筆或簽字筆填寫:

2、受款人姓名一律使用中文字書寫,字體要清楚。

3、所屬部門按受款人所在部門的名稱填寫:

4、填報(bào)日期按填寫當(dāng)日的日期填寫:

5、附件張數(shù)按所附單據(jù)數(shù)量填寫:

6、大、小寫金額必須填寫一致,不得涂改:

7、發(fā)票、收據(jù)必須分開(kāi)填寫有關(guān)“費(fèi)用報(bào)銷憑證”;

8、凡涉及購(gòu)物或非本人事項(xiàng)的報(bào)銷,必須有本部門同事作驗(yàn)收或證明人的簽名;

9、如遇有票據(jù)丟失的,將視同沒(méi)有發(fā)生費(fèi)用,相關(guān)的損失由票據(jù)丟失人承擔(dān)。

10、所有票據(jù)必須真實(shí),如發(fā)現(xiàn)作弊時(shí),財(cái)務(wù)部將按票面金額的兩倍處罰當(dāng)事人。

附:

本制度從2010年5月1日起實(shí)施 本制度由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋

湖南省冠宇家具有限公司

2010年4月30日

第五篇:費(fèi)用報(bào)銷制度

公司費(fèi)用報(bào)銷管理制度

第一條:為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理,規(guī)范公司費(fèi)用報(bào)銷流程,合理控制費(fèi)用支出,特制定本制度。

第二條:本制度根據(jù)公司的實(shí)際情況,將費(fèi)用報(bào)銷分為行車費(fèi)、市內(nèi)(郊縣)差旅費(fèi)、通訊費(fèi)、住宿費(fèi)、客情費(fèi)等。

第三條:本制度適用公司各部門。第四條:原始憑證有效性的規(guī)定

1、報(bào)銷人應(yīng)取得真實(shí)合法的原始憑證

(1)、有效發(fā)票需要印有兩個(gè)章:國(guó)家或地方稅務(wù)局專用章或發(fā)票專用章,如少發(fā)票無(wú)效。(2)、財(cái)政機(jī)關(guān)批準(zhǔn)并統(tǒng)一監(jiān)制的行政事業(yè)性收據(jù);

(3)、郵政、銀行、鐵路系統(tǒng)的各類帶印戳的收據(jù)、支出證明單;

2、發(fā)票的真假辨別:發(fā)票章的單位名稱需要和網(wǎng)上注冊(cè)的名稱一致,可以登錄發(fā)票上提供的查詢網(wǎng)址進(jìn)行核實(shí),但是在出差中也不太方便隨時(shí)核對(duì)發(fā)票的信息,建議大家到正規(guī)的地方消費(fèi)索取發(fā)票,避免出現(xiàn)假票現(xiàn)象。

3、經(jīng)辦人員因特殊原因確實(shí)不能取得合法憑證時(shí),允許以普通收據(jù)報(bào)銷(單筆總額不超過(guò)100元);對(duì)于既沒(méi)發(fā)票,也沒(méi)收據(jù)的,一律不予報(bào)銷; 第五條:借款標(biāo)準(zhǔn)及流程

1、員工因公(因私一律不予借支)需要借款,一般不超過(guò)其1個(gè)月工資總額,超過(guò)時(shí)須有公司擔(dān)保人(未特別指明擔(dān)保人時(shí),現(xiàn)金借款單上的部門負(fù)責(zé)人為默認(rèn)的擔(dān)保人,借款人未能償還借款,由擔(dān)保人承擔(dān)連帶還款責(zé)任);

2、試用期員工原則上不允許借款,確需借款的由主管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)保,方能辦理手續(xù),若借款人未能償還借款,主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)負(fù)連帶責(zé)任。

3、員工因公需要借款時(shí),應(yīng)合理預(yù)計(jì)所需金額并填寫借款單,經(jīng)有效批準(zhǔn)后到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取現(xiàn)金;在原有借據(jù)未辦理報(bào)銷手續(xù)或未還清欠款的不得再借。

4、員工完結(jié)事務(wù)后,在報(bào)銷時(shí)扣回借款,交回剩余現(xiàn)金。因特殊原因當(dāng)時(shí)不能扣回借款或交回現(xiàn)金的,在本月發(fā)放工資時(shí)扣回。

5、單筆借支或報(bào)銷金額超過(guò)3000元。

6、借款流程:

(1)、借款人填寫借款單

(2)、報(bào)銷憑證部門負(fù)責(zé)人審批;(3)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批或會(huì)計(jì)主管審核;(4)、總經(jīng)理審批

(5)、借款人領(lǐng)款簽字出納審核并付款 第六條:費(fèi)用報(bào)銷單填寫及票據(jù)粘貼要求

1、報(bào)銷單據(jù)填寫應(yīng)力求整潔美觀,不得隨意涂改;

2、業(yè)務(wù)員差旅費(fèi)報(bào)銷單與后面的原始憑證粘貼單須大小一致,各票據(jù)不得突出于報(bào)銷單和粘貼單之外(票據(jù)過(guò)大時(shí)應(yīng)按報(bào)銷單大小折疊好);

3、各票據(jù)應(yīng)均勻貼在報(bào)銷單封面后的粘貼單上,整份報(bào)銷單各部分厚度應(yīng)盡量保持一致;

4、若報(bào)銷票據(jù)面積大小相同或相似(如車票等),需有層次序列張貼;

5、報(bào)銷單據(jù)金額、類型相同的(如車票等),應(yīng)盡量粘貼在一塊,或按項(xiàng)目分類粘貼在一起;

6、報(bào)銷票據(jù)在粘貼時(shí),確保審核人能夠完全清楚地審閱到報(bào)銷金額;

7、報(bào)銷單據(jù)一律用鋼筆、中性筆或簽字筆填寫;

8、報(bào)銷單椐各項(xiàng)目應(yīng)填寫完整,大小寫金額要一致,并經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)才有效;報(bào)銷單據(jù)不得涂改,粘貼好后請(qǐng)仔細(xì)核對(duì)金額,票據(jù)金額與填寫金額不符,財(cái)務(wù)不予報(bào)銷。

9、有實(shí)物的報(bào)銷單據(jù)須由驗(yàn)收人驗(yàn)收后在發(fā)票背面簽名確認(rèn),需入庫(kù)的實(shí)物單據(jù)應(yīng)附入庫(kù)單;

10、出租車票據(jù)需注明業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)間、起止地點(diǎn)、人物事件等資料,每張出租車票背面需有部門主管簽字確認(rèn);

11、收據(jù)與發(fā)票不得粘貼在一起。第七條:費(fèi)用報(bào)銷基本流程:

(1)、業(yè)務(wù)發(fā)生人取得單據(jù)正確填寫并且粘貼;(2)、部門主管初審業(yè)務(wù)的真實(shí)合理;

(3)、財(cái)務(wù)審核發(fā)票及單據(jù)是否合格及個(gè)別是否超預(yù)算;(4)、審核后的單據(jù)交由行政部統(tǒng)一送總經(jīng)理簽字;(5)、總經(jīng)理審批簽字;(6)、取報(bào)銷款項(xiàng)。

第八條:報(bào)銷時(shí)間的具體規(guī)定

1、為了提高費(fèi)用報(bào)銷工作效率,每周三下午為各部門報(bào)銷時(shí)間,各部門可提前做好準(zhǔn)備。

2、超過(guò)兩個(gè)月以上(含兩個(gè)月)的費(fèi)用將不予報(bào)銷,視自動(dòng)放棄。第九條:差旅費(fèi)報(bào)銷

1、公司業(yè)務(wù)人員因公外出所發(fā)生的行車費(fèi)、市內(nèi)(郊縣)差旅費(fèi)、通訊費(fèi)、住宿費(fèi)、客情費(fèi)等按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)在限額內(nèi)實(shí)行實(shí)報(bào)實(shí)銷,超出標(biāo)準(zhǔn)部分自行承擔(dān)。

2、出差補(bǔ)貼及標(biāo)準(zhǔn)

(1)、住宿費(fèi)報(bào)銷時(shí)必須提供住宿發(fā)票,實(shí)際發(fā)生額未達(dá)到住宿標(biāo)準(zhǔn)金額,差額不予補(bǔ)償,超出標(biāo)準(zhǔn)部分自行承擔(dān)。

(2)、出差期間招待客戶需要事先經(jīng)總經(jīng)理同意后方可報(bào)銷招待費(fèi),回來(lái)后補(bǔ)辦申請(qǐng)手續(xù)。(3)、出差時(shí)由對(duì)方單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用。(4)、不同級(jí)別的人員一同出差所乘交通工具可享受最高級(jí)別所使用的工具。

(5)、部門經(jīng)理以下(含部門經(jīng)理)出差確需乘坐飛機(jī)的,一律先申請(qǐng),經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可乘坐飛機(jī)。

(6)、到達(dá)目的地后,除總經(jīng)理外其他員工原則上(市內(nèi))不得乘坐出租車,應(yīng)乘坐公交汽車。因特殊原因需乘坐出租車的,應(yīng)在出租車票背面詳細(xì)注明時(shí)間、起止地點(diǎn)及事由。(7)、住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)間標(biāo)準(zhǔn)。同性兩人一道出差可一同住宿的僅享受一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)間住宿標(biāo)準(zhǔn),異性兩人出差可分別享受每人一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)間住宿標(biāo)準(zhǔn)。

(8)出差人員報(bào)銷差旅費(fèi)時(shí),需附出差清單(注明出差日期、事由、地點(diǎn)、到達(dá)時(shí)間、報(bào)銷金額),同時(shí)注明有無(wú)住宿費(fèi),貼上住宿票費(fèi)用,包干部分憑發(fā)票報(bào)銷(發(fā)票金額大于費(fèi)用包干標(biāo)準(zhǔn)的按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷,發(fā)票金額小于費(fèi)用包干標(biāo)準(zhǔn)的按實(shí)際金額報(bào)銷)。

(9)、報(bào)銷差旅費(fèi)必須在回公司7天內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù),繳還預(yù)支差旅費(fèi),否則作為挪用公款處理。

第十條:費(fèi)用審批管理

1、公司所有貨幣資金收付審批權(quán)限屬公司總經(jīng)理。

2、總經(jīng)理外出時(shí)可以指定授權(quán)人(或電話授權(quán)),經(jīng)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核后予以支付,對(duì)不符合公司財(cái)務(wù)制度的單據(jù),有權(quán)拒絕支付,總經(jīng)理回來(lái)后要立即補(bǔ)辦審批手續(xù)。

3、審批人應(yīng)當(dāng)根據(jù)上述貨幣資金授權(quán)批準(zhǔn)權(quán)限的規(guī)定,嚴(yán)格在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行審批,不得超越審批范圍。

4、貨幣資金支付的批準(zhǔn)方式為書面形式。

5、公司對(duì)貨幣資金支付的審批建立以“誰(shuí)批準(zhǔn)、誰(shuí)負(fù)責(zé)”為原則的責(zé)任追究制度,審核人、批準(zhǔn)人要對(duì)由本人審核、批準(zhǔn)支付的貨幣資金負(fù)責(zé)任,以防范貨幣資金風(fēng)險(xiǎn),保證貨幣資金的安全。對(duì)于違反公司財(cái)務(wù)制度的規(guī)定而批準(zhǔn)支付的單據(jù),各相應(yīng)審核人或?qū)徟艘允氄撎帲?duì)由此引起的不良后果負(fù)連帶責(zé)任。

6、報(bào)銷人徇私舞弊、弄虛作假,對(duì)違規(guī)違紀(jì)金額不予報(bào)銷;對(duì)已經(jīng)報(bào)銷的,除退回違規(guī)報(bào)銷金額外,同時(shí)對(duì)報(bào)銷人予以違規(guī)報(bào)銷金額1—5倍的罰款,情節(jié)嚴(yán)重者一律開(kāi)除并做進(jìn)一步處理。

7、審核人、審批人在資料不全、原始憑證不充分、項(xiàng)目不真實(shí)的情況下簽字準(zhǔn)予報(bào)銷的,對(duì)審核人及審批人予以違規(guī)報(bào)銷金額10%--50%的罰款。

8、因?qū)徍诉^(guò)失造成借款人未在規(guī)定期間內(nèi)報(bào)帳沖銷借款,或者無(wú)法從工資扣回逾期借款者,經(jīng)辦責(zé)任人(含:各級(jí)審批人)應(yīng)承擔(dān)不低于流失款總額50%的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。按責(zé)任人基本工資比例分別承擔(dān)相應(yīng)損失金額,并在壞帳當(dāng)期應(yīng)發(fā)工資中扣還。

9、財(cái)務(wù)人員在收到報(bào)銷單據(jù)后應(yīng)審核報(bào)銷單據(jù)是否填寫、粘貼規(guī)范,是否經(jīng)過(guò)有效批準(zhǔn),所附單據(jù)是否合法合規(guī)等,對(duì)符合要求的報(bào)銷單據(jù)應(yīng)及時(shí)審核并經(jīng)總經(jīng)理審批后交與出納付款,對(duì)不符合要求的應(yīng)退回 第十一條:辦公用費(fèi)用管理

1、辦公費(fèi)用包括印刷各種帳表、打印紙、辦公用品、筆墨、印制名片、郵寄、書報(bào)等費(fèi)用。各部門總監(jiān)對(duì)所屬單位發(fā)生的辦公費(fèi)負(fù)責(zé),經(jīng)營(yíng)管理部對(duì)整個(gè)公司發(fā)生的辦公費(fèi)用負(fù)有監(jiān)管和控制責(zé)任。

2、辦公用品采購(gòu)和印刷各種帳表等由行政負(fù)責(zé)采購(gòu)、印刷。

3、各部門工作所需用的專用表格等印刷品,由部門自行制定格式,按規(guī)定報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)審批后,由行政部統(tǒng)一安排廣告公司印制。

4、各部門所需辦公用品,在每月5號(hào)前編寫“辦公用品計(jì)劃書”,經(jīng)部門和公司領(lǐng)導(dǎo)審批后交由行政統(tǒng)一采購(gòu);

5、各部門所需購(gòu)置的辦公用品,統(tǒng)一到行政部領(lǐng)用,并辦理領(lǐng)用登記,同時(shí)記入部門費(fèi)用;

6、辦公用品只能用于辦公,不得移作他用或私用。

7、個(gè)人領(lǐng)用的辦公用品、工刃量具要妥善保管,不得隨意丟棄和外借,工作變動(dòng)時(shí),必須辦理移交手續(xù),如有遺失,照價(jià)賠償。

8、公司辦公費(fèi)用報(bào)銷必須嚴(yán)格按公司費(fèi)用審批程序執(zhí)行,對(duì)各部門的特殊大額辦公費(fèi)用計(jì)劃需要提前提交申請(qǐng)。

報(bào)銷人并向報(bào)銷人說(shuō)明退回理由。

10、出納收到報(bào)銷單后應(yīng)檢查部門負(fù)責(zé)人、公司總經(jīng)理、會(huì)計(jì)簽名是否齊全,對(duì)審批手續(xù)齊全的報(bào)銷單據(jù)應(yīng)及時(shí)給予報(bào)銷,對(duì)于不符合審批手續(xù)的報(bào)銷單出納有權(quán)拒絕報(bào)銷或付款。第十二條:業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理

1、招待費(fèi)包括因公請(qǐng)客的餐費(fèi)、禮品費(fèi)、旅游費(fèi)、贈(zèng)送商品、贈(zèng)送返利卡開(kāi)支等。

2、各部門因公招待必須事先申請(qǐng)總監(jiān)批準(zhǔn),如有特殊原因,必須事先電話請(qǐng)示批準(zhǔn),原則上不允許先斬后奏。參與招待活動(dòng)的人員中(總經(jīng)理除外),以最高級(jí)別的人員為報(bào)銷申請(qǐng)人,不得指定下級(jí)人員提出申請(qǐng)并自已審批報(bào)銷。

3、招待費(fèi)發(fā)票日期欄必須填寫清楚并說(shuō)明招待事由,應(yīng)詳細(xì)注明招待時(shí)間、地點(diǎn)、對(duì)方人員、己方陪同人員等信息。

4、其它非公招待客人一律個(gè)人承擔(dān)。第十一條:交通費(fèi)

1、市內(nèi)辦理業(yè)務(wù)人員原則上應(yīng)盡量乘坐公交車,特殊情況下需要乘坐出租車的,必須事先取得部門經(jīng)理的批準(zhǔn),報(bào)銷憑證上需注明時(shí)間、路程起始點(diǎn)、外出工作內(nèi)容。

2、業(yè)務(wù)員自駕車因公外出辦事,公司承擔(dān)加油費(fèi)及過(guò)橋費(fèi)用等因公辦事產(chǎn)生的交費(fèi)。第十三條:配送費(fèi)用

1、配送費(fèi)用包括:送貨車輛的通行費(fèi)、停車費(fèi)、燃料費(fèi)等;雇傭人力車、機(jī)動(dòng)車費(fèi)用;雇傭搬運(yùn)工人工費(fèi)用以及其他有關(guān)倉(cāng)儲(chǔ)支出等。

2、由于配送費(fèi)用受銷售情況影響較大,應(yīng)提高效率,畢免重復(fù)發(fā)生等人為過(guò)失,有效降低配送費(fèi)用。

3、長(zhǎng)期合作的運(yùn)輸公司應(yīng)簽訂合同,預(yù)收一定數(shù)量的押金,并交公司財(cái)務(wù)部備案。

4、快遞費(fèi)用運(yùn)費(fèi)報(bào)銷,附“配送費(fèi)用明細(xì)表”、“送貨單”和費(fèi)用報(bào)銷單,同時(shí)提供相應(yīng)有效票據(jù)。

5、計(jì)劃物流因工作確需雇傭搬運(yùn)工的以及其他有關(guān)費(fèi)用支出,按公司費(fèi)用審批程序執(zhí)行。

6、配送費(fèi)用應(yīng)與收到代理的運(yùn)費(fèi)相核對(duì),每月由財(cái)務(wù)出具一份核對(duì)報(bào)表。第十四條:培訓(xùn)費(fèi)

1、培訓(xùn)費(fèi)用由網(wǎng)絡(luò)技術(shù)部統(tǒng)一進(jìn)行預(yù)算、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一安排。

2、大型網(wǎng)絡(luò)直播每周一、三、四、日進(jìn)行,直播結(jié)束后網(wǎng)絡(luò)技術(shù)部相關(guān)負(fù)責(zé)人統(tǒng)計(jì)出參與直播的群數(shù)及計(jì)算費(fèi)用,報(bào)送總經(jīng)理,總經(jīng)理審批后方可付款送一份至財(cái)務(wù)部門。

3、小型培訓(xùn)會(huì)議費(fèi)用在網(wǎng)絡(luò)技術(shù)部的備用金中支出,每月份統(tǒng)計(jì)費(fèi)用報(bào)表及后附明細(xì)。

4、培訓(xùn)費(fèi)用應(yīng)嚴(yán)格按照計(jì)劃在申請(qǐng)范圍內(nèi)使用。第十五條:會(huì)議費(fèi)

1、因工作需要參加各種會(huì)議的,應(yīng)寫申請(qǐng)報(bào)告,詳細(xì)注明會(huì)議性質(zhì)、內(nèi)容、目的、會(huì)議地點(diǎn)、參會(huì)人數(shù)、會(huì)議天數(shù)及所需經(jīng)費(fèi),后附“會(huì)議邀請(qǐng)函”,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人核實(shí)、總經(jīng)理簽字后方可前往,會(huì)議結(jié)束后應(yīng)及時(shí)到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。

2、參會(huì)人員應(yīng)嚴(yán)格控制費(fèi)用開(kāi)支,不得無(wú)故超支和浪費(fèi)資源,厲行節(jié)約,反對(duì)鋪張浪費(fèi);

3、會(huì)議結(jié)束后7日內(nèi)按規(guī)定辦理費(fèi)用報(bào)銷手續(xù),報(bào)銷單據(jù)后附經(jīng)審批的申請(qǐng)報(bào)告。第十六條:倉(cāng)庫(kù)、辦公室租賃費(fèi)、水電費(fèi)、社保等固定費(fèi)用,由行政部根據(jù)真實(shí)合法單據(jù)申請(qǐng)報(bào)銷。

第十七條:未涉及的其它事項(xiàng)發(fā)生的費(fèi)用,根據(jù)實(shí)際情況,由經(jīng)營(yíng)部門上報(bào)總經(jīng)理酌情處理。第十八條:本制度從宣布之日起生效,解釋和修改權(quán)屬財(cái)務(wù)部。

第十九條:各部門可根據(jù)自身實(shí)際情況在公司制度的框架內(nèi),合理安排本部門的各項(xiàng)費(fèi)用需求及計(jì)劃。

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