第一篇:Buhscia_aABC公司費(fèi)用報(bào)銷管理制度
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***公司費(fèi)用報(bào)銷管理制度 公司費(fèi)用報(bào)銷管理制度
為了加強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)管理工作,統(tǒng)一各部門的報(bào)銷程序及規(guī)定,提高財(cái)務(wù)管理水平,現(xiàn)結(jié)合公司的具體情況,特制定本制度。
1、借款報(bào)銷的審批權(quán)限 1.1 公司員工因公借款或報(bào)銷,由各部門經(jīng)理同意,送公司財(cái)務(wù) 部門審核,最后報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后,方能借款或報(bào)銷。凡有審批權(quán) 限的部門經(jīng)理的簽名字樣須在財(cái)務(wù)部門備案。1.2 員工出差應(yīng)填寫“出差申請(qǐng)單”,并按規(guī)定程序報(bào)批后,到財(cái) 務(wù)部門借支差旅費(fèi)。1.3 員工報(bào)銷時(shí),應(yīng)填寫“差旅費(fèi)報(bào)銷單”或“費(fèi)用報(bào)銷單”,并 將相應(yīng)的發(fā)票粘貼在單據(jù)粘貼紙上,按規(guī)定的時(shí)間及審批手續(xù)到財(cái)務(wù) 部門報(bào)銷。
2、員工差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)。2.1 員工出差分“長途” “短途” 和 兩種,即當(dāng)天能往返的為“短 途”,出差時(shí)間在一天以上的為 “長途”。2.2 出差地點(diǎn)區(qū)分為 1 類區(qū),2 類區(qū),港澳臺(tái)地區(qū)三種。二類區(qū):**; 一類區(qū):***。
2.3 出差住宿費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn):(元/人.天)職務(wù) 一般人員 主管工程級(jí) 部門經(jīng)理級(jí) 公司副總經(jīng)理級(jí) 2.4 出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) 2.4.1 員工短途出差視同出勤,不再享受出差補(bǔ)貼。(杭州市外的 短途出差,可享受***元/人.餐的伙食補(bǔ)貼)。2.4.2 長途出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn):(元/人/天)職務(wù) 一般人員 主管級(jí) 部門經(jīng)理級(jí) 公司副總經(jīng)理級(jí) 一類區(qū) 30 40 60 100 二類區(qū) 40 50 80 150 港澳臺(tái)地區(qū) 100HKD 100HKD 150HKD 200HKD 一類區(qū) 首日 80 首日 130 首日 200 250 二類區(qū) 首日 150 首日 200 首日 280 350 港澳臺(tái)地區(qū) 總經(jīng)理批準(zhǔn) 400HKD 500HKD 600HKD
2.5 員工出差交通費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn) 2.5.1 員工出差乘坐交通工具:公司副總經(jīng)理及以上領(lǐng)導(dǎo)可乘 坐 飛機(jī)、軟臥、輪船二等艙;部門經(jīng)理級(jí):可乘坐飛機(jī)、軟 臥、硬 臥、輪船三等艙,但乘坐飛機(jī)、軟臥需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn);其余員工乘 坐火車硬臥、輪船四等艙,乘 坐飛機(jī)需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。2.5.2 員工長途出差交通費(fèi),部門經(jīng)理級(jí)(含)以上人員的陸路 交通費(fèi)可實(shí)報(bào)實(shí)銷;經(jīng)理級(jí)以下人員原則上不得隨意乘坐出租 車,
如有特殊情況需乘坐出租車時(shí),需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,方可報(bào)銷。2.5.3 員工在本市內(nèi)出差,只報(bào)銷公交車票,公交車票除二人及 以上同行外均不得連號(hào)。無特殊情況,不得報(bào)銷出租車票。
3、員工差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)定: 3.1 住宿費(fèi),交通費(fèi)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,超標(biāo)自付(如有特殊情況 需總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報(bào)銷)。3.2 膳食費(fèi)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取,不得報(bào)銷與此相關(guān)的費(fèi)用。3.3 交際費(fèi)用由
領(lǐng)導(dǎo)核定并填寫客餐報(bào)銷單,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可 報(bào)銷。3.4 短途出差不享受住宿補(bǔ)助。3.5 出差人員無住宿費(fèi)用時(shí),則可按住宿標(biāo)準(zhǔn)的 50%領(lǐng)住宿補(bǔ)助。3.6 員工出差返回后于 5 個(gè)工作日內(nèi)報(bào)銷,未按規(guī)定時(shí)間報(bào)銷 的,財(cái)務(wù)部門應(yīng)于當(dāng)月工資中扣回預(yù)借的差旅費(fèi),待報(bào)銷時(shí)再行 支 付。3.7 超過 1 個(gè)月以上的出差單據(jù)、假票據(jù)或不符合規(guī)則的票據(jù),財(cái)務(wù)部門不予報(bào)銷。3.8 財(cái)務(wù)部有權(quán)對(duì)不實(shí)的出差費(fèi)用向員工出差居住地酒店直接查 詢,如有虛假行為公司將按情節(jié)輕重處罰。
4、員工探親路費(fèi)的規(guī)定 員工探親費(fèi)不予報(bào)銷,采取補(bǔ)貼包干的辦法執(zhí)行,省內(nèi)**元/年,省外***元/年。
5、財(cái)務(wù)部門要加強(qiáng)對(duì)備用金和預(yù)付款項(xiàng)的管理和監(jiān)督。
5.1 公司員工因公借款,必須辦理借款申請(qǐng)單。會(huì)計(jì)根據(jù)內(nèi)容填 寫完整、審批手續(xù)齊全的借款申請(qǐng)單,編制會(huì)計(jì)憑證,會(huì)計(jì)、出納、收款 人必須在付款憑證上簽字。5.2 公司預(yù)付款項(xiàng),必須根據(jù)合同或協(xié)議辦理付款申請(qǐng)單,經(jīng)財(cái) 務(wù)部門審核并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理付款;付款手續(xù)不齊備的,會(huì)計(jì)不 得編制付款憑證,也不得付款。5.3 備用金和預(yù)付款的使用,必須依照下列規(guī)定: 5.3.1 具有規(guī)定的用途,期限及限額; 5.3.2 在規(guī)定的期限內(nèi)憑費(fèi)用支出單據(jù)到財(cái)務(wù)部門報(bào)銷;用現(xiàn) 金 或支票進(jìn)行零星采購的七天內(nèi)報(bào)銷;通過銀行匯款進(jìn)行預(yù)付 款的 二十天內(nèi)報(bào)銷。5.3.3 以上各項(xiàng)支出,原則上前款不清,后款不借。5.3.4 對(duì)違反規(guī)定用途和不符合開支標(biāo)準(zhǔn)的支出,財(cái)務(wù)不予報(bào)銷。5.3.5 對(duì)無正當(dāng)理由超過規(guī)定期限,未能報(bào)銷而又沒還款的備用 金,若超期時(shí)間在三個(gè)月內(nèi)的收取資金占用費(fèi)日息的萬分之***;三 個(gè)月以上一年之內(nèi)的收取資金占用費(fèi)日息萬分之***。財(cái)務(wù)部門在預(yù) 留其基本生活費(fèi)后,按月扣回本息。
6、原始憑證的審核 各項(xiàng)報(bào)銷的原始憑證,經(jīng)各部門經(jīng)理審簽,并報(bào)財(cái)務(wù)審查其合法 性、合規(guī)性后并送公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。
7、原始憑證應(yīng)具備的內(nèi)容: 7.1 憑證名稱;
7.2 填制憑證的日期; 7.3 填制憑證單位的名稱或填制人的姓名; 7.4 經(jīng)辦人的簽名或蓋單; 7.5 接受憑證的單位名稱; 7.6 經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)容; 7.7 數(shù)量、單價(jià)和金額; 7.8 各種發(fā)票、收據(jù)必須符合《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》 和實(shí)施細(xì)則的規(guī)定。從外單位取得的原始憑證必須蓋有填制單位的公 章;從個(gè)人取得的原始憑證,必須有填制人員的簽名或蓋單;對(duì)外開 出的原始憑證,必須加蓋單位公章,其中辦理收 款業(yè)務(wù)的要加蓋本 單位財(cái)務(wù)專用單。
8、對(duì)原始憑證的技術(shù)性要求: 8.1 凡填有大小寫金額的原始憑證,大寫與小寫必須相符。8.2 購買實(shí)物的原始
始憑證,必須有手續(xù)完備的驗(yàn)收證明。需入庫 的物資,必須填寫出入庫驗(yàn)收單,由實(shí)物保管人員按計(jì)劃或合同 驗(yàn) 收后,在驗(yàn)收單上填寫實(shí)收數(shù)額并簽章。不需入庫的物資,需填寫 領(lǐng)料單。8.3 支付款項(xiàng)的原始憑證,必須有收款單位或個(gè)人的收款證明以 及簽字,有審批人簽字,并有付款的依據(jù)。8.4 職工因公出差借款的借據(jù),必須附在記賬憑證上。收回款項(xiàng) 時(shí)應(yīng)另開收據(jù),不得退還原借款借據(jù)。8.5 預(yù)付性匯款,由經(jīng)辦人填制付款申請(qǐng)單,作為原始憑證,不
得以匯款回單代替。8.6 屬于現(xiàn)金發(fā)放性質(zhì)的原始憑證,原則上應(yīng)由本人領(lǐng)取簽名。有委托他人代領(lǐng)的,由代領(lǐng)人簽名; 由一人代領(lǐng)多人的,須逐個(gè)簽章,不得通欄劃大括號(hào)簽一個(gè)章。8.7 自制原始憑證應(yīng)設(shè)計(jì)科學(xué)、格式規(guī)范、計(jì)算清楚。8.8 凡憑證內(nèi)容不全、字跡模糊不清、與經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)本身內(nèi)容不符 者,應(yīng)予退回或重新補(bǔ)正。
9、本制度所指的由總經(jīng)理批準(zhǔn)的事項(xiàng),如因總經(jīng)理出差期間,均由董事長審批。
10、本制度由 ABC 公司財(cái)務(wù)部制定并負(fù)責(zé)解釋。
11、本制度從****起執(zhí)行
第二篇:公司費(fèi)用報(bào)銷管理制度
公司費(fèi)用報(bào)銷管理制度
一、目的
為了加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理,強(qiáng)化費(fèi)用控制。
二、適用范圍
河北XXX——費(fèi)用報(bào)銷管理。
三、職責(zé)
1、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)制度的制定;
2、各部門負(fù)責(zé)按照制度執(zhí)行。
四、費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定
1、費(fèi)用報(bào)銷審批權(quán)限:
公司的費(fèi)用開支均由各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)審核,財(cái)務(wù)部核實(shí),但最終批核權(quán)由總經(jīng)理審批。
2、如遇總經(jīng)理外出,又急需于支付時(shí),可按下列情況處理:
費(fèi)用在500元以下的,經(jīng)部門經(jīng)理審批后,財(cái)務(wù)部可予以先行報(bào)銷;
費(fèi)用在500元以上的,先由部門經(jīng)理向總經(jīng)理報(bào)告,再由總經(jīng)理口頭(電話)或書面(傳真、E-mail)指示財(cái)務(wù)人員先行處理。
以上兩種情況,財(cái)務(wù)部必須待總經(jīng)理回來時(shí),再將有關(guān)單據(jù)交給補(bǔ)簽。
3、具審批權(quán)限的人員,不得簽涉及自己的費(fèi)用,其費(fèi)用則由其上級(jí)主管人員負(fù)責(zé)簽批。
4、所有的費(fèi)用開支必須先獲享有審批權(quán)人同意,才能實(shí)施。不得“先斬后奏”。
五、費(fèi)用報(bào)銷流程:
1、當(dāng)費(fèi)用發(fā)生后,受款人必須在三天內(nèi)填寫有關(guān)的報(bào)銷憑證,并辦妥本部門的審批手續(xù),再送往財(cái)務(wù)審核,超出3日的費(fèi)用不予報(bào)銷,責(zé)任自負(fù)。
2、.財(cái)務(wù)部必須認(rèn)真、負(fù)責(zé)地審查有關(guān)的報(bào)銷憑證及原始單據(jù),重點(diǎn)要審查其內(nèi)容是否真實(shí)合理,計(jì)算是否正確無誤,手續(xù)是否完備無缺,有無違反公司規(guī)定和作弊嫌疑。如有異議時(shí),財(cái)務(wù)部應(yīng)當(dāng)拒絕受理,并退回當(dāng)事人重新辦理。情節(jié)嚴(yán)重的,必須立即報(bào)至其部門經(jīng)理及總經(jīng)理知曉。
3、由受款人按規(guī)定填寫好《費(fèi)用報(bào)銷單》,交部門經(jīng)理審批;經(jīng)財(cái)務(wù)部審核無誤的單據(jù),由財(cái)務(wù)部送給總經(jīng)理簽批。
4、財(cái)務(wù)部在收到經(jīng)獲總經(jīng)理,部門經(jīng)理(500元以下)批核的單據(jù)時(shí),應(yīng)當(dāng)盡快,足額地支付有關(guān)款項(xiàng)給受款人,并在費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表上簽收領(lǐng)取金額款項(xiàng)。
5、受款人到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取款項(xiàng),在收款時(shí),應(yīng)當(dāng)面點(diǎn)清款項(xiàng),并在費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表上相應(yīng)領(lǐng)取的金額欄內(nèi)簽字確認(rèn)。
六、借款事項(xiàng):
1、當(dāng)事人因公辦理涉及到費(fèi)用需借款,必須填寫借款申請(qǐng)單。
2、借款時(shí)寫清借款的理由或用途,當(dāng)日借款金額在500元(含)以內(nèi)的經(jīng)部門經(jīng)理審核、審批。借款金額超過500元時(shí),除完成以上程序外,還須上報(bào)至總經(jīng)理報(bào)準(zhǔn)后方可支付。
3、借款人在辦妥相應(yīng)的事項(xiàng)后,應(yīng)及時(shí)辦理報(bào)銷手續(xù),盡速與財(cái)務(wù)結(jié)算清楚。
4、借款人在財(cái)務(wù)處已有借款沒有還清時(shí)財(cái)務(wù)部有權(quán)拒付二次借款。
5、當(dāng)借款人不及時(shí)結(jié)清借款之項(xiàng)目時(shí),財(cái)務(wù)部有權(quán)從薪資中抵扣。
七、重點(diǎn)費(fèi)用有關(guān)規(guī)定:
1、工資: 每月15日為薪金發(fā)放日。
①、薪資計(jì)算周期,每月1日至最后一日為一個(gè)月周期,每月25日后入職當(dāng)月不發(fā)放薪資,計(jì)入下一個(gè)月薪資內(nèi)。
②、公司行政部在每月6日前,將上月各部門員工的“考勤工資”上報(bào)財(cái)務(wù)部。
③、財(cái)務(wù)部在每月10日前,將所有員工的工資計(jì)算完畢,并交總經(jīng)理簽批。
2、交通費(fèi)用及其他費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定:
員工在市內(nèi)交通費(fèi)及其他費(fèi)用根據(jù)實(shí)際情況,由經(jīng)手人到行政部申領(lǐng)報(bào)銷單據(jù),經(jīng)部門經(jīng)理核實(shí)批準(zhǔn)簽字后,按經(jīng)手人提供的合法發(fā)票實(shí)報(bào)實(shí)銷。
3、交際應(yīng)酬費(fèi):
①、一般人員不能以任何理由請(qǐng)客送禮,確因需請(qǐng)客送禮,應(yīng)當(dāng)掌握分寸,發(fā)生金額在100元以下,事先須經(jīng)部門經(jīng)理同意。如發(fā)生額在200元以上/餐次的,必須先獲總經(jīng)理的批準(zhǔn)。
②、一次的金額應(yīng)控制在人均50元以內(nèi),如發(fā)生額在500元以上的,必須有證明人簽字。
4、市內(nèi)交通費(fèi): ①、經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn),因公外出的車費(fèi)、油費(fèi)(僅限公司車輛)可實(shí)報(bào)實(shí)銷;
②、無特殊事由交通工具均以公交車、地鐵為主;如遇緊急情況和惡略天氣可以乘坐出租車。
④、其他特殊情況,總經(jīng)理批準(zhǔn)。
5、費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定:
①、每次報(bào)銷費(fèi)用,必須在事項(xiàng)結(jié)束起3日內(nèi)完成,特殊情況一周內(nèi)完成,過期財(cái)務(wù)部可不予報(bào)銷。
②、有關(guān)費(fèi)用必須按相關(guān)“費(fèi)用報(bào)銷憑證”準(zhǔn)確、如實(shí)地填寫,具體要求如下:
●報(bào)銷憑證一律使用黑色水筆或鋼筆填寫:
●報(bào)銷人姓名一律使用中文字書寫,字體要清楚。
●所屬部門按報(bào)銷人所在部門的名稱填寫:
●填報(bào)日期按填寫當(dāng)日的日期填寫:
●附件張數(shù)按所附單據(jù)數(shù)量填寫:
●大、小寫金額必須填寫一致,不得涂改:
●發(fā)票、收據(jù)必須分開填寫有關(guān)“費(fèi)用報(bào)銷單”;
●凡涉及購物或非本人事項(xiàng)的報(bào)銷,必須有本部門同事作驗(yàn)收或證明人的簽名;
●如填報(bào)未符合上述要求,財(cái)務(wù)部有權(quán)要求經(jīng)辦人重新填報(bào)。
●所有費(fèi)用報(bào)銷,必須憑“發(fā)票”或“收據(jù)”為原始憑證,如確實(shí)無法取得原始票據(jù)的,須以“支付證明單”代替,并必須注明未能取得票據(jù)的原因。
●如遇有票據(jù)丟失的,將視同沒有發(fā)生費(fèi)用,相關(guān)的損失由票據(jù)丟失人承擔(dān)。
●所有票據(jù)必須真實(shí),如發(fā)現(xiàn)作弊時(shí),財(cái)務(wù)部將按票面金額的兩倍處罰當(dāng)事人。
6、關(guān)于辦公用品的采購及維修:
①、各業(yè)務(wù)部門及各分部所需采購辦公用品必須于每月10日前上報(bào)行政部,由行政部進(jìn)行審核匯總,上報(bào)總經(jīng)理審批。
②、行政部根據(jù)審批采購計(jì)劃,填寫“借支單”,到財(cái)務(wù)部借支采購。
③、所采購的物品必須統(tǒng)一保管,領(lǐng)用物品時(shí)填寫領(lǐng)用表。
④、辦公設(shè)備的維修,要求事先申請(qǐng)到行政部備案,由行政部負(fù)責(zé),請(qǐng)專人維修及購置維修所需物件,各部門無權(quán)自行處理。
7、其它
7.1本規(guī)定由財(cái)務(wù)部制訂并歸口管理;
7.2本規(guī)定將會(huì)根據(jù)公司實(shí)際情況隨時(shí)修訂;
7.3本規(guī)定自簽發(fā)之日起實(shí)施。
財(cái)務(wù)部
2017/10/17
第三篇:公司費(fèi)用報(bào)銷管理制度
公司費(fèi)用報(bào)銷管理制度
一、目的為加強(qiáng)對(duì)公司費(fèi)用的管理,確保員工更好開展工作,有效節(jié)約費(fèi)用成本,特制訂本制度。
二、適用范圍
本制度適用于本公司全體員工。
三、報(bào)賬流程
1、取得所經(jīng)辦內(nèi)容事項(xiàng)的批復(fù);
2、根據(jù)所辦事項(xiàng)的內(nèi)容取得符合法律法規(guī)的發(fā)票,發(fā)票上填明購買日期,購買單位,數(shù)量,單價(jià),金額。(如所購買的品種較多,需提供附件加以說明)發(fā)票上必須加蓋對(duì)方有效的發(fā)票專用章;
3、經(jīng)辦人員粘貼好票據(jù)(超過費(fèi)用報(bào)銷單篇幅的1/2的單據(jù)不用粘貼),粘貼以梯形從右到左先大后小的原則(上邊緣對(duì)齊);
4、經(jīng)辦人員填好費(fèi)用報(bào)銷單并簽字。要求書寫規(guī)范,不得涂改,大小寫一致;
5、主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)所經(jīng)辦內(nèi)容的真實(shí)性,票據(jù)的合法性負(fù)責(zé)并簽字;
7、財(cái)務(wù)對(duì)票據(jù)的合法性進(jìn)行審核。對(duì)本單位取得的外來原始憑證進(jìn)行稽核,如不符合規(guī)定應(yīng)予以退回,或進(jìn)行重新填制,符合要求后方能報(bào)銷。
8、企業(yè)執(zhí)行一支筆簽字生效(本單位張總)。所有票據(jù)只要沒有張總的簽字(不論金額大小),一律不得報(bào)銷。
9、出納對(duì)所報(bào)費(fèi)用進(jìn)行審核,沒有完成所有有關(guān)人員簽字的費(fèi)用報(bào)賬單拒絕報(bào)銷(如果報(bào)銷就是出納的責(zé)任,出納自行處理)。對(duì)符合規(guī)定的票據(jù)無條件的、及時(shí)的給予報(bào)銷。
(備注:對(duì)小區(qū)按規(guī)定公攤到業(yè)主的費(fèi)用,經(jīng)辦人員自覺復(fù)印交到出納雷光紅處)
四、出差管理
1、員工因公出差,必須填寫《出差報(bào)告》和《員工外勤單》,經(jīng)部門經(jīng)理同意后,報(bào)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)(可電話確認(rèn))。
2、員工出差結(jié)束三日內(nèi)必須完成《出差報(bào)告》《出差總結(jié)》部分。
五、差旅費(fèi)
差旅費(fèi)是指公司員工外出公干期間為完成預(yù)定任務(wù)所發(fā)生的必要的合理費(fèi)用,具體包括:在途交通費(fèi)、住宿費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、其他公務(wù)雜費(fèi)等。
1、員工出差使用交通工具為火車硬席、汽車、輪船三等艙以下等交通工具。
2、特殊情況,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,可選擇飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙。
3、違反公司規(guī)定使用交通工具,一律按火車票報(bào)銷(超出部分由個(gè)人支付)
4、市內(nèi)交通工具應(yīng)使用公交車、中巴等,如因特殊情況,可以乘出租車,但需在票據(jù)上注明起始地點(diǎn)和原因。(如果是一人報(bào)多人的出差費(fèi)用需提供人員名單,也要注明起始地點(diǎn)和原因)
5、員工出差期間,標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)住宿費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷(但不包含酒店清單上所列私話、餐費(fèi)、洗衣費(fèi)等費(fèi)用)。
6、員工外出期間產(chǎn)生的公務(wù)費(fèi),如郵電費(fèi)、文件復(fù)印費(fèi)、傳真費(fèi)等,實(shí)報(bào)實(shí)銷。
1、城內(nèi)交通費(fèi):城內(nèi),部門/片區(qū)負(fù)責(zé)人城內(nèi)交通費(fèi)已包含在工資內(nèi),不再另行報(bào)銷,其它員工的城內(nèi)交通費(fèi)按城內(nèi)公交車費(fèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷;市區(qū)內(nèi),有交通火車的按火車票價(jià)報(bào)銷交通費(fèi),無交通火車的按公共汽車費(fèi)報(bào)銷交通費(fèi);市外,有交通火車的按火車票價(jià)報(bào)銷交通費(fèi),無交通火車的按公共汽車費(fèi)報(bào)銷交通費(fèi);需要派專車或乘坐飛機(jī)的,需總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。
2、主城區(qū)內(nèi):需要在主城區(qū)內(nèi)住宿的出差人員,按普通標(biāo)間75元/人/夜標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷住宿,同時(shí)按50元/人/天標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷出差補(bǔ)助;出差當(dāng)日能夠轉(zhuǎn)回公司的按20元/人/天的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷出差補(bǔ)助;市區(qū)內(nèi)其他城市的差旅標(biāo)準(zhǔn)參照本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
3、市 外:住宿標(biāo)準(zhǔn)參照當(dāng)?shù)胤切羌?jí)酒店標(biāo)間費(fèi)用每人每天的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷出差住宿費(fèi),同時(shí)按70元/人/天標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷出差補(bǔ)助。
(備注:本城交通費(fèi),出差外地的車費(fèi)、住宿費(fèi),補(bǔ)助的標(biāo)準(zhǔn)需領(lǐng)導(dǎo)研究決定)
五、備用金管理
1、根據(jù)工作需要,員工出差或業(yè)務(wù)活動(dòng)可預(yù)先向公司借支備用金,借支額度根據(jù)實(shí)際需要確定,由總經(jīng)理簽批。
2、備用金借支后應(yīng)及時(shí)沖帳,備用金占用時(shí)間應(yīng)不超過15天,如遇特殊情況不能按時(shí)沖帳,可書面申請(qǐng),經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后方可延期,但最長不可超一個(gè)月。
3、對(duì)于長期占用備用金的,財(cái)務(wù)部將從員工的個(gè)人收入中扣減,直到完成沖銷,在此之前不允許再借支備用金。
六、報(bào)銷管理
1、駐外人員原則上每月報(bào)銷一次;
2、費(fèi)用報(bào)銷單應(yīng)嚴(yán)格按公司要求妥善貼好,不符合標(biāo)準(zhǔn),或填報(bào)單據(jù)不符、金額不符、重復(fù)報(bào)銷,一律退回經(jīng)辦人員;
3、單據(jù)按報(bào)銷規(guī)定填寫和粘貼;
粘貼注意事項(xiàng):將各類車標(biāo)按面額的大小分類粘貼,并在粘貼處注明各類面額票據(jù)的張數(shù)和總金額。
4、有采購物品的票據(jù)需有關(guān)的人員進(jìn)行驗(yàn)證并簽字,有關(guān)人員對(duì)所采購物品的數(shù)量、金額負(fù)責(zé)。
5、報(bào)銷內(nèi)容必須與粘貼的票據(jù)一致,如不相符予以退回。
發(fā)票的管理
1.財(cái)務(wù)部對(duì)所有的發(fā)票負(fù)責(zé)
2.財(cái)務(wù)部對(duì)所有的票據(jù)進(jìn)出進(jìn)行登記,并根據(jù)交回發(fā)票進(jìn)行審核銷號(hào)。
3.如有統(tǒng)一出具的收據(jù),客戶需正式發(fā)票需出示統(tǒng)一收據(jù)換取正式發(fā)票。
4.財(cái)務(wù)部開出的所有發(fā)票,執(zhí)行誰簽字誰負(fù)責(zé)的原則
5.如有特殊情況(開具發(fā)票不能回款)者,請(qǐng)手執(zhí)張總的親筆簽字批條,財(cái)務(wù)部予以受理。相反,予以拒絕。(備注:為了維護(hù)企業(yè)在社
會(huì)上的良好形象,盡量拒絕這種發(fā)票的填開)
本制度解釋權(quán)歸財(cái)務(wù)部。
現(xiàn)就本單位存在的費(fèi)用報(bào)銷問題提出以下幾點(diǎn)建議
1.生活垃圾費(fèi)用以承包的方式承包給對(duì)方,對(duì)方結(jié)算時(shí)需提供簽訂的合同,稅收法律法規(guī)認(rèn)可的正式發(fā)票。目前是以油票報(bào)賬,財(cái)政小區(qū)甚至沒有任何票據(jù)。按規(guī)定油票的報(bào)銷只有本單位的車輛才能予以報(bào)銷。
2.報(bào)銷費(fèi)用說明與粘貼的票據(jù)嚴(yán)重不合。要求員工根據(jù)所辦事項(xiàng)提
供相應(yīng)的票據(jù)。
3.辭職員工的工資,臨工的工資報(bào)到人事部統(tǒng)一造發(fā),平時(shí)不能有
工資表的發(fā)生。
4.員工交流費(fèi)需拿出一個(gè)方案。
以上建議請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)考慮,不盡之處請(qǐng)批正指出,盡量完善。
第四篇:公司費(fèi)用報(bào)銷管理制度
公司費(fèi)用報(bào)銷管理制度
一、目的
為加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)人員費(fèi)用管理力度,確保市人員更好開展工作,有效節(jié)約用
成本,特制訂本制度。
二、適用范圍
本制度適用于市場(chǎng)部及其它相關(guān)部門。
三、出差管理
1、員工因公出差,必須填寫《出差報(bào)告》和《員工外勤單》,經(jīng)部門經(jīng)理同意后,報(bào)市場(chǎng)總監(jiān)批準(zhǔn)(可電話確認(rèn))。
2、員工出差結(jié)束三日內(nèi)必須完成《出差報(bào)告》的《出差總結(jié)》部分。
四、差旅費(fèi)
差旅費(fèi)是指公司員工外出公干期間為完成預(yù)定任務(wù)所發(fā)生的必要的合理費(fèi)用,具體包括:在途交通費(fèi)、住宿費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、其他公務(wù)雜費(fèi)等。
1、員工出差使用交通工具為火車、汽車、輪船等普及工具。
2、特殊情況,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,可選擇飛機(jī)。
3、違反公司規(guī)定使用交通工具,一律按火車票報(bào)銷(超出部分由個(gè)人支付)
4、市場(chǎng)交通工具應(yīng)使用公交車、中巴等,如因特殊情況,可以乘出租車,但需在票據(jù)上注明起始地點(diǎn)和原因。
5、員工出差期間,標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)住宿費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷(但不包含酒店清單上所列私話、餐費(fèi)、洗衣費(fèi)等費(fèi)用)。
6、員工外出期間產(chǎn)生的公務(wù)費(fèi),如郵電費(fèi)、文件復(fù)印費(fèi)、傳真費(fèi)等,實(shí)報(bào)實(shí)銷。
7、辦事處主任、部門經(jīng)理的手機(jī)話費(fèi)在公司報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)內(nèi),扣除私人話費(fèi),實(shí)報(bào)實(shí)銷。
五、備用金管理
1、根據(jù)工作需要,員工出差或業(yè)務(wù)活動(dòng)可預(yù)先向公司借支備用金,借支額度根據(jù)實(shí)際城要確定,由總經(jīng)理簽批。
2、備用金借支后應(yīng)及時(shí)沖帳,備用金占用時(shí)間應(yīng)不超過15天,如遇特殊情況不能按時(shí)沖帳,可書面申請(qǐng),經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后方可延期,但最長不可超一個(gè)月。
3、對(duì)于長期占用備用金的,財(cái)務(wù)部將從員工的個(gè)人收入中扣減,直到完成沖銷,在此之前不允許再借支備用金。
六、報(bào)銷管理
1、駐外人員原則上每月報(bào)銷一次,各辦事處人員的報(bào)銷票據(jù)由各事業(yè)部總監(jiān)簽字后交由出納審核。
2、費(fèi)用報(bào)銷單應(yīng)嚴(yán)格按公司要求妥善貼好,不符合標(biāo)準(zhǔn),或填報(bào)單據(jù)不符、金額不符、重復(fù)報(bào)銷,一律退回業(yè)務(wù)人員。
3、單據(jù)報(bào)銷規(guī)定填寫和粘貼方法:
差旅費(fèi)報(bào)銷單
a、填寫內(nèi)容按照《差旅費(fèi)報(bào)銷單》單上的要求填寫。
b、粘貼注意事項(xiàng):將各類車標(biāo)按面額的大小分類粘貼,并在粘貼處注明各類面額票據(jù)的張數(shù)和總金額。
費(fèi)用報(bào)銷單
a、填寫內(nèi)容按單上的要求填寫。費(fèi)用一般是指銷售人員在工作中所產(chǎn)生的辦公、餐費(fèi)
等(不含差旅費(fèi))。
b、粘貼注意事項(xiàng):原則上只報(bào)銷發(fā)票,無發(fā)票,需事先向財(cái)務(wù)說明情況。或以其他票據(jù)充抵,但需要票據(jù)背面注明情況。
c、充抵票據(jù)與正式發(fā)票分別張貼。不能在一個(gè)報(bào)銷單中報(bào)銷。
此制度適用于公司全體員工,本制度解釋權(quán)歸財(cái)務(wù)部。
第五篇:公司費(fèi)用報(bào)銷管理制度
公司費(fèi)用報(bào)銷管理制度
一、目的為加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)人員費(fèi)用管理力度,確保市人員更好開展工作,有效節(jié)約用
成本,特制訂本制度,公司費(fèi)用報(bào)銷管理制度。
二、適用范圍
本制度適用于市場(chǎng)部及其它相關(guān)部門。
三、出差管理
1、員工因公出差,必須填寫《出差報(bào)告》和《員工外勤單》,經(jīng)部門經(jīng)理同意后,報(bào)市場(chǎng)總監(jiān)批準(zhǔn)(可電話確認(rèn))。
2、員工出差結(jié)束三日內(nèi)必須完成《出差報(bào)告》的《出差總結(jié)》部分。
四、差旅費(fèi)
差旅費(fèi)是指公司員工外出公干期間為完成預(yù)定任務(wù)所發(fā)生的必要的合理費(fèi)用,具體包括:在途交通費(fèi)、住宿費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、其他公務(wù)雜費(fèi)等。
1、員工出差使用交通工具為火車、汽車、輪船等普及工具。
2、特殊情況,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,可選擇飛機(jī)。
3、違反公司規(guī)定使用交通工具,一律按火車票報(bào)銷(超出部分由個(gè)人支付)
4、市場(chǎng)交通工具應(yīng)使用公交車、中巴等,如因特殊情況,可以乘出租車,但需在票據(jù)上注明起始地點(diǎn)和原因。
5、員工出差期間,標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)住宿費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷(但不包含酒店清單上所列私話、餐費(fèi)、洗衣費(fèi)等費(fèi)用),管理制度《公司費(fèi)用報(bào)銷管理制度》。
6、員工外出期間產(chǎn)生的公務(wù)費(fèi),如郵電費(fèi)、文件復(fù)印費(fèi)、傳真費(fèi)等,實(shí)報(bào)實(shí)銷。
7、辦事處主任、部門經(jīng)理的手機(jī)話費(fèi)在公司報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)內(nèi),扣除私人話費(fèi),實(shí)報(bào)實(shí)銷。
五、備用金管理
1、根據(jù)工作需要,員工出差或業(yè)務(wù)活動(dòng)可預(yù)先向公司借支備用金,借支額度根據(jù)實(shí)際城要確定,由總經(jīng)理簽批。
2、備用金借支后應(yīng)及時(shí)沖帳,備用金占用時(shí)間應(yīng)不超過15天,如遇特殊情況不能按時(shí)沖帳,可書面申請(qǐng),經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后方可延期,但最長不可超一個(gè)月。
3、對(duì)于長期占用備用金的,財(cái)務(wù)部將從員工的個(gè)人收入中扣減,直到完成沖銷,在此之前不允許再借支備用金。
六、報(bào)銷管理
1、駐外人員原則上每月報(bào)銷一次,各辦事處人員的報(bào)銷票據(jù)由各事業(yè)部總監(jiān)簽字后交由出納審核。
2、費(fèi)用報(bào)銷單應(yīng)嚴(yán)格按公司要求妥善貼好,不符合標(biāo)準(zhǔn),或填報(bào)單據(jù)不符、金額不符、重復(fù)報(bào)銷,一律退回業(yè)務(wù)人員。
3、單據(jù)報(bào)銷規(guī)定填寫和粘貼方法:
差旅費(fèi)報(bào)銷單
a、填寫內(nèi)容按照《差旅費(fèi)報(bào)銷單》單上的要求填寫。
b、粘貼注意事項(xiàng):將各類車標(biāo)按面額的大小分類粘貼,并在粘貼處注明各類面額票據(jù)的張數(shù)和總金額。
費(fèi)用報(bào)銷單
a、填寫內(nèi)容按單上的要求填寫。費(fèi)用一般是指銷售人員在工作中所產(chǎn)生的辦公、餐費(fèi)
等(不含差旅費(fèi))。
b、粘貼注意事項(xiàng):原則上只報(bào)銷發(fā)票,無發(fā)票,需事先向財(cái)務(wù)說明情況。或以其他票據(jù)充抵,但需要票據(jù)背面注明情況。
c、充抵票據(jù)與正式發(fā)票分別張貼。不能在一個(gè)報(bào)銷單中報(bào)銷。
此制度適用于公司全體員工,本制度解釋權(quán)歸財(cái)務(wù)部。