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聲明書(會計報表審計)[范文模版]

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第一篇:聲明書(會計報表審計)[范文模版]

委 托 單 位 聲 明 書

廣州中聯會計師事務所有限公司:

本公司已委托貴所對本公司2012年度會計報表進行審計,并出具審計報告書。為了表示對貴所審計工作的理解、支持和充分合作,謹就有關情況聲明如下:

一、本公司依照《企業會計準則》和有關財務制度的規定編制的2012年度會計報表,公允地反映本公司的財務狀況、經營成果,其編制基礎與上年度保持一致。本公司管理當局對報表的真實性、合法性和完整性承擔責任。

二、本公司業已提供所有的會計記錄,股東大會、董事會對財務工作的會議記錄以及有關的資料。

三、本公司業已提供全部關聯單位、關聯交易清單及有關的資料,對關聯單位的重大交易事項均已坡露。

四、本公司所有交易事項皆已入帳,不存在財務報表與帳簿間的差錯。

五、本公司所有期后事項業已全部提供,重大的期后事項業已調整或披露。

六、本公司確信:

(一)沒有任何重大未預計的負債。

(二)沒有任何重大未預計或未披露的可能訴訟賠償、背書、承兌、保證等或有損失。

(三)沒有任何違反國家法律、法規或合同的規定而需要調整或披露的事項。

(四)沒有發現管理人員或其他員工舞弊的事情。

(五)沒有接到主管機關通知調整或改進會計報表的事情。

七、本公司應收款項等債權完全屬實,并按規定提取壞帳準備。

八、本公司存貨完全屬實,其呆滯、陳舊、毀損均已處理。

九、本公司對擁有的資產享有全部資產所有權。

十、本公司嚴格遵守了合同規定的條款,不存在因未履行合同而對財務報表產生重大影響的事情。

十一、本公司承諾,向貴所提供的全部財務資料及其它相關資料是真實的、合法的、無虛假記錄的,如因提供失真、非法、虛假財務資料所造成的審計結果錯誤及審計報告類型失當,本公司承擔全部責任,因本公司使用審計報告不當所造成的全部損失與貴所無關。

委托單位(蓋章)法人代表(簽章):

財務負責人(簽章):

年月日

第二篇:會計報表審計

深圳佳諾企業管理顧問有限公司

會計報表審計目的企業會計報表審計使用目的有:辦理工商年檢,向銀行款,招投標、股份改制、稅務清算、上市、公司清算,股東了解經營情況,投資與收購,企業重組、兼并等等。

1.會計報表審計;

2.合并、收購會計報表審計;

3.股份改造會計報表審計;

4.離任審計;

5.高新技術專項審計;

6.股票上市會計報表審計;

7.復核中期報告;

8.內部審計;

9.清算審計;

10.其他特定審核;

會計報表審計一般應提供以下資料

1、營業執照及行業特許經營證

2、工商局企業信息情況表(若有)

3、稅務登記證(國、地稅副本)

4、驗資報告

5、股權轉讓協議及公證書(若有)

6、外匯登記卡

7、組織機構代碼證

8、上年審計報告(若有)

9、截止審計日現金盤點表

10、截止審計日各開戶銀行對帳單及余額調節表

11、截止審計日存貨盤點表

12、固定資產清單及折舊計算表

13、房屋產權證、車輛行駛證和土地使用權證(若有)

14、打印銀行貨款卡信息

15、各稅種納稅申報表

16、稅收優惠批準文件(若有)

17、稅務檢查決定書(若有)

18、房屋租賃合同

19、總帳、明細帳、會計報表和科目余額表(打印到二級科目)

20、審計過程中需要提供的其他資料。

第三篇:專項審計管理層聲明書)

索引號:

管理層聲明書

致---------會計師事務所有限責任公司并注冊會計師:

本聲明書是針對你們專項審計 截至---年---月---日的財務報表(說明材料)而提供的。專項審計的目的是對財務報表發表意見,以確定財務報表是否在所有重大方面已按照企業會計準則和《企業會計制度》的規定編制,并實現公允反映。

盡我們所知,并在作出了必要的查詢和了解后,我們確認:

一、財務報表

1.我們已履行---年---月---日簽署的專項審計業務約定書中提及的責任,即根據企業會計準則和《企業會計制度》的規定編制財務報表,并對財務報表進行公允反映;

2.在作出會計估計時使用的重大假設(包括與公允價值計量相關的假設)是合理的;

3.已按照企業會計準則和《企業會計制度》的規定對關聯方關系及其交易作出了恰當的會計處理和披露;

4.根據企業會計準則和《企業會計制度》的規定,所有需要調整或披露的資產負債表日后事項都已得到調整或披露;

二、提供的信息

5.我們已向你們提供下列工作條件:

(1)允許接觸我們注意到的、與財務報表編制相關的所有信息(如記錄、文件和其他事項);(2)提供你們基于專項審計目的要求我們提供的其他信息;

(3)允許在獲取審閱證據時不受限制地接觸你們認為必要的本公司內部人員和其他相關人員; 6.所有交易均已記錄并反映在財務報表中;

7.我們已向你們披露了由于舞弊可能導致的財務報表重大錯報風險的評估結果;

8.我們已向你們披露了我們注意到的、可能影響本公司的與舞弊或舞弊嫌疑相關的所有信息,這些信息涉及本公司的:

(1)管理層;

(2)在內部控制中承擔重要職責的員工;

(3)其他人員(在舞弊行為導致財務報表重大錯報的情況下)。

9.我們已向你們披露了從現任和前任員工、分析師、監管機構等方面獲知的、影響財務報表的舞弊指控或舞弊嫌疑的所有信息;

10.我們已向你們披露了所有已知的、在編制財務報表時應當考慮其影響的違反或涉嫌違反法律法規的行為;

11.我們已向你們披露了我們注意到的關聯方的名稱和特征、所有關聯方關系及其交易。

----會計師事務所有限責任公司(蓋章)(簽名并蓋章)中國---市---年---月---日

第四篇:一般會計報表審計所需資料清單

資料清單

一般會計報表審計所需資料清單 資料

類型

備查類資

賬務類資

料 資 料 目 錄 說明 1 營業執照 工商 2 稅務登記證 國稅、地稅 3 組織機構代碼證書 質量監督局 4 納稅鑒定文件 國稅、地稅 5 公司章程、協議 工商備案 6 法人身份證復印件7 設立、變更驗資報告8 以前審計報告9 財務會計制度及相關內部控制制度單位組織結構框架圖股東會、董事會重大決議等文件1 會計報表及附注2 全部賬目 總賬、明細賬、日記賬 3 會計憑證科目余額表 1級至末級的期初、期末和累計發

生額銀行存款對賬單、余額調節表 全部銀行存款對賬單 具備(√)□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □□ □ □ □ □ 10 11房屋、車輛產權證明7

長短期投資,投資協議、被投資單位截止會計報表日的被投資單位經審營業執照、被投資單位會計報表

計會計報表 8 長短期借款合同,抵押擔保資料

標明固定資產各稱、規格、數量、固定資產盤點表 原值、預計殘值、使用年限、折舊額、凈值

截止會計報表日的盤點表,標明存存貨盤點表 貨的名稱、規格、數量、單價、總金額納稅申報表及繳款書 所有稅種全年納稅資料發票使用情況匯總表

領購票號、金額;已使用的票號、金額;剩余的票號、金額

(備查)

1、2012資產負債表、利潤表、現金流量表2、2012 1月—12月總帳1月—12月各類明細帳

1月—12月現金、銀行存款日記帳1月—12月憑證3、2012年12月31日各開戶行對帳單、銀行存款余額調節表4、2012年12月31日固定資產盤點表、存貨盤點表

5、提供應收帳款、應付帳款的帳齡分析(1年以下、1—2年、2—3年、3年以上分別列出戶數、金額)

6、遞延資產、無形資產分項目、發生時間、金額、攤銷年份、年攤銷金額

□ □

□ □

(二)相關內部控制制度

(三)財務會計機構及工作組織情況

(四)提供相關財務資料:

(五)與公司經營活動相關的合同、協議:

1、有借款,請提供借款合同;

2、重大生產經營合同(與收入、支出有關);出租或租入協議;

3、財務會計機構及工作組織;

4、無形資產入帳基礎的相關文件;

5、長期投資協議;

6、工效掛鉤的指標批示;

7、與企業重大經濟業務有關的境內、境外的其他有關和約文件

第五篇:聲明書(同意不對公司審計)

聲明書(同意不對公司審計)

免除審計聲明

致:加拿大萬德公司

鑒于公司不是1982年《商業公司法》所規定的股票上市公司,資產不超過

2,500.00元,銷售或總營業稅不超過5,000.000元:

我們全是公司的股東,現在此同意公司不受1982年《商業公司法》第十二

篇有關本財政年

度任命審計員和有關審計員責任規定的限制。

日期:1997年×月×日

(股東簽字)

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