第一篇:企業(yè)原始記錄工作管理制度
企業(yè)原始記錄工作管理制度
第一條 原始記錄是企業(yè)統(tǒng)計核算、會計核算、業(yè)務(wù)核算的依據(jù),是企業(yè)的一項重要的基礎(chǔ)工作。為加強(qiáng)原始記錄的管理,特制定本辦法。
第二條 本辦法所指的原始記錄,是指按規(guī)定的格式,用數(shù)字和文字對企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動中的具體事實(shí)進(jìn)行的最初記載。凡根據(jù)原始記錄整理、登記、填制的匯總表、登記表、帳、卡及非經(jīng)濟(jì)活動的記載文件和不記載實(shí)際執(zhí)行情況的表、單都不算原始記錄。
第三條 原始記錄由內(nèi)控部統(tǒng)一管理,各業(yè)務(wù)科室分工負(fù)責(zé)。即原始記錄的制訂、頒發(fā)、整頓等工作,由內(nèi)控部組織協(xié)調(diào),原始記錄的設(shè)計、修改以及督促、檢查和匯總、整理等工作由各分管業(yè)務(wù)工作的科室負(fù)責(zé)。
第四條 設(shè)立原始記錄的原則:
1.設(shè)立原始記錄從生產(chǎn)經(jīng)營管理的實(shí)際需要出發(fā),建立相應(yīng)的原始記錄;
2.設(shè)立原始記錄,在計算方法范圍,口徑等方面必須符合國家報表和企業(yè)內(nèi)部報表的要求;
3.設(shè)立原始記錄,各科室應(yīng)互相配合,做到既能滿足統(tǒng)計、會計、業(yè)務(wù)核算和有關(guān)管理工作的要求,又避免各搞一套,繁瑣重復(fù);
4.原始記錄要簡明扼要,便于職工掌握,以利于開展群眾性記錄活動。
第五條 各業(yè)務(wù)科室設(shè)計的原始表格,應(yīng)送內(nèi)控部審查,呈主管廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)實(shí)施。行政部負(fù)責(zé)全廠原始記錄表格的印刷、保管、發(fā)放。
第六條 各科室、車間應(yīng)經(jīng)常檢查原始記錄工作,督促各崗位記錄員或職工準(zhǔn)確、及時、全面、清楚地填寫好各種原始記錄。
第七條 各種原始記錄,必須妥善保管,不得損壞和遺失。對過時的記錄,如認(rèn)為沒有保存價值,應(yīng)呈請主管科室或主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),并經(jīng)內(nèi)控部主管會簽后,方可銷毀。
第八條 本制度經(jīng)董事會核準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施,修訂時亦同。
第二篇:企業(yè)原始記錄工作管理制度
企業(yè)原始記錄工作管理制度
第一條原始記錄是企業(yè)統(tǒng)計核算、會計核算、業(yè)務(wù)核算的依據(jù),是企業(yè)的一項重要的基礎(chǔ)工作。為加強(qiáng)原始記錄的管理,等制定本辦法。
第二條本辦法所指的是原始記錄,是指按規(guī)定的格式,用數(shù)字和文字對企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動中的具體事實(shí)進(jìn)行的最初主載。凡根據(jù)原始記錄整理、登記、填制的匯總表、登記表、帳、卡及非經(jīng)濟(jì)活動的記載文件和不記載實(shí)際執(zhí)行情況的表、單都不算原始記錄。
第三條原始記錄由財務(wù)部統(tǒng)一管理,各部門分工負(fù)責(zé)。即原始記錄的制訂、頒發(fā)、整頓等工作,由企業(yè)管理部組織協(xié)調(diào),原始記錄的設(shè)計、修改以及督促、檢查和匯總、整理等工作由各分管業(yè)務(wù)工作的部門負(fù)責(zé)。
第四條設(shè)立原始記錄的原則:
1.設(shè)立原始記錄從生產(chǎn)經(jīng)營管理的實(shí)際需要出發(fā),建立相應(yīng)的原始記錄;
2.設(shè)立原始記錄,在計算方法范圍,口徑等方面必須符合國家報表和企業(yè)內(nèi)部報表的要求;
3.設(shè)立原始記錄,各科室應(yīng)互相配合,做到既能滿足統(tǒng)計、會計、業(yè)務(wù)核算和有關(guān)管理工作的要求,又避免各搞一套,繁瑣重復(fù);
4.原始記錄要簡明扼要,便于職工掌握,以利于開展群眾性記錄活動。
第五條各業(yè)務(wù)科室設(shè)計的原始表格,應(yīng)送××審查,呈主管廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)實(shí)施。××負(fù)責(zé)全廠原始記錄表格的印刷、保管、發(fā)放。
第六條各科室、車間應(yīng)經(jīng)常檢查原始記錄工作,督促各崗位記錄員或職工準(zhǔn)確、及時、全面、清楚地填寫好各種原始記錄。
第七條各種原始記錄,必須妥善保管,不得損壞和遺失。對過時的記錄,如認(rèn)為沒有保存價值,應(yīng)呈請主管科室或主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),并經(jīng)××?xí)灪螅娇射N毀。
第三篇:原始記錄管理制度
原始記錄管理制度
原始記錄管理制度1
一、總則
為妥善保存原始記錄、統(tǒng)計臺帳、統(tǒng)計報表,并規(guī)范原始記錄、統(tǒng)計臺帳、統(tǒng)計報表的標(biāo)識、收集、編目、歸檔、貯存、保管和處理工作,特制訂本制度。
二、適用范圍
適用于各部門原始記錄、統(tǒng)計臺帳、統(tǒng)計報表的保存控制,也包括分供方的原始記錄。
三、原始記錄、統(tǒng)計臺帳、統(tǒng)計報表種類、收集、標(biāo)識
1.原始記錄、統(tǒng)計臺帳、統(tǒng)計報表的形式由使用部門根據(jù)自身的`需要制定,經(jīng)工程部長審核其可行性后,交廠務(wù)經(jīng)理審批其是否能正式使用。
2.對于已超出保存期的原始記錄,由各相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)銷毀,工程部有權(quán)檢查其是否按規(guī)定實(shí)行。
3.原始記錄、統(tǒng)計臺帳、統(tǒng)計報表的保管方式要便于存取和檢索,保管設(shè)施應(yīng)提供適宜的環(huán)境,以防止損壞、變質(zhì)和丟失。
4.工程部規(guī)定原始記錄、統(tǒng)計臺帳、統(tǒng)計報表原始記錄、統(tǒng)計臺帳、統(tǒng)計報表的保存期。
5.各部門需查閱原始記錄、統(tǒng)計臺帳、統(tǒng)計報表時,需向廠務(wù)經(jīng)理提出書面申請,經(jīng)批準(zhǔn)后,再向相關(guān)記錄的部門負(fù)責(zé)人借記錄查閱,各部門做好查閱記錄。
四、各部門要做好原始記錄、統(tǒng)計臺帳、統(tǒng)計報表的填寫和呈報工作,原始記錄、統(tǒng)計臺帳、統(tǒng)計報表的填寫應(yīng)準(zhǔn)確,干凈。不得在原始記錄、統(tǒng)計臺帳、統(tǒng)計報表上隨便涂寫。如記錄時出現(xiàn)錯誤,在錯誤處劃一杠,再填寫正確數(shù)據(jù),任何人不得隨意更改、涂寫原始記錄、統(tǒng)計臺帳、統(tǒng)計報表,以保證原始記錄、統(tǒng)計臺帳、統(tǒng)計報表的有效性。
原始記錄管理制度2
原始記錄是用以記載和證明經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的發(fā)生執(zhí)行和完成情況的書面證明,是作為檢查和考核經(jīng)濟(jì)活動和重要依據(jù),也是進(jìn)行會計核算的基礎(chǔ),為了正確地反映經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)和明確各方面及個人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任,特制定本制度:
一、原始記錄的內(nèi)容
1、材料物資方面的原始記錄
醫(yī)用衛(wèi)生材料及低值易耗品的驗收領(lǐng)用單;
總務(wù)倉庫的其他材料及低值易耗品的驗收領(lǐng)用單;
藥庫藥品的領(lǐng)用單;
藥房消耗日報表;
各類材料,藥品盤點(diǎn)報告單
2、勞動方面的.原始記錄
職工人數(shù)的記錄;
職工調(diào)動、考勤的記錄;
工資結(jié)算的記錄;
獎金測算的記錄。
3、設(shè)備使用方面的原始記錄
醫(yī)療儀器設(shè)備的固定資產(chǎn)驗收單、領(lǐng)用單;
圖書及其他設(shè)備的固定資產(chǎn)驗收單、領(lǐng)用單;
房屋建筑物固定資產(chǎn)驗收單、領(lǐng)用單;
各類固定資產(chǎn)登記卡,設(shè)備報廢單,調(diào)撥單;
固定資產(chǎn)盤點(diǎn)報告單;
固定資產(chǎn)報損報廢審批單。
4、費(fèi)用開支的原始記錄
水、電費(fèi)結(jié)算單;
領(lǐng)款收據(jù);
勞務(wù)以及辦公費(fèi)開支;
零星維修結(jié)算表。
5、財務(wù)管理方面的原始記錄
借款借據(jù)。
收款收據(jù)
二、原始記錄的填制方法、格式
序號 項目內(nèi)容 管理部門 記錄格式 應(yīng)具備內(nèi)容
1 醫(yī)用衛(wèi)生材料
藥劑科
單據(jù)式記錄單
日期、品種、
規(guī)格、數(shù)量、
單價、總金額、經(jīng)辦人、驗收人、審批人
2 低值易耗品
藥劑科
信息科
總務(wù)科
單據(jù)式記錄單
3 醫(yī)療藥品
藥劑科
日報表式記錄單
4 專業(yè)圖書資料
圖書室
單據(jù)式記錄單
5 借款借據(jù)
借款人
單據(jù)式記錄單
6 收款收據(jù)工資計算表
收款人
制表人
單據(jù)式記錄單
7 行政家具設(shè)備
總務(wù)科
單據(jù)式記錄單
始憑證的審核
原始記錄是財務(wù)科最基礎(chǔ)的核算資料,財務(wù)科確定由審核員對各種原始記錄的正確性、真實(shí)性和手續(xù)的完備性等進(jìn)行審核,稽核員每月進(jìn)行抽查,每月與各管理部門進(jìn)行帳實(shí)核對。
原始記錄填制人的責(zé)任
各管理部門的專職原始記錄員,應(yīng)按原始記錄的格式的各項內(nèi)容如實(shí)填寫,不能遺漏,對各項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生情況及時做好記錄工作,所有記錄的數(shù)據(jù)必須如實(shí)反映,計算準(zhǔn)確,不得弄虛作假,原始記錄填制人對填制的業(yè)務(wù)內(nèi)容負(fù)責(zé)。
衛(wèi)生材料領(lǐng)用單,圖書設(shè)備等固定資產(chǎn)單據(jù),一般由經(jīng)辦人員填寫,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽署意見,專職記錄簽章后及時送財務(wù)科審核,然后入帳。
藥品的入庫、領(lǐng)用,由藥庫會計,根據(jù)發(fā)票驗收,及領(lǐng)料單,單據(jù)送財務(wù)科審核,無誤后,登記入帳。
總務(wù)材料的領(lǐng)用,由經(jīng)辦人填寫后,科主任簽署意見,經(jīng)專職記錄員匯總后每月交財務(wù)科審核,審核無誤后列報支出。
借款單和領(lǐng)款單的填制,一般由經(jīng)辦人填寫,經(jīng)院長審批后,報財務(wù)科審核,無誤后付款。
原始記錄管理制度3
(一)原始憑證必須具備下列內(nèi)容:
1、原始憑證的名稱
2、原始憑證的的填制日期和編號
3、接受憑證單位的名稱
4、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容摘要
5、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的實(shí)物數(shù)量和金額及收付款方式
6、填制憑證單位的名稱及填制人員、經(jīng)辦人員的簽章
(二)原始憑證的填制必須符合下列要求
1、記錄真實(shí)
2、內(nèi)容完整
3、填制及時
4、書寫清楚
(三)原始憑證的.審核
1、合法、合理性的審查
2、完整、正確性的審查,以合法憑證審核憑證有關(guān)數(shù)量、單價、金額是否正確無誤。
3、自制原始憑證應(yīng)有經(jīng)手人、填制人、負(fù)責(zé)人的簽名。必須按符合規(guī)定的要求填制。
原始記錄管理制度4
1、嚴(yán)格執(zhí)行《記錄管理程序》;
2、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)規(guī)定;
3、記錄的填寫應(yīng)字跡端正、清晰,技術(shù)術(shù)語使用準(zhǔn)確;
4、記錄經(jīng)相關(guān)權(quán)責(zé)人員復(fù)核后,方可作為編寫試驗報告的依據(jù);
5、記錄應(yīng)包含足夠的`信息,必須使用法定計量單位;
6、根據(jù)原始記錄出具檢測報告,報告應(yīng)與記錄結(jié)論一致;
7、所有記錄實(shí)行統(tǒng)一管理并分類存檔;
8、所有記錄的原件一律不外借;
9、依據(jù)記錄保存期限對到期記錄予以銷毀。
原始記錄管理制度5
1、原始記錄是填寫試驗報告的'依據(jù),是衡量檢測水平的第一手資料,是試驗結(jié)果收集、整理、分析的基礎(chǔ)。
2、原始記錄必須如實(shí)記錄檢測結(jié)果,不允許更改。
3、原始記錄內(nèi)容填寫應(yīng)該完整并和委托單相等,字跡端正、清晰,嚴(yán)禁用鉛筆或普通圓珠筆填寫。
4、原始記錄如有筆誤,確需更改,應(yīng)在作廢數(shù)據(jù)上劃兩條水平線,將正確數(shù)據(jù)填寫在上方。
5、主要儀器設(shè)備使用情況,應(yīng)如實(shí)記錄在《儀器設(shè)備使用記錄本》上,并記錄試驗項目、內(nèi)容和日期。
6、原始記錄定期整理、裝訂、存檔。
7、原始記錄屬保密資料,查閱必須按規(guī)定辦理查閱手續(xù)。
8、違反本制度,視情節(jié)輕重以處罰。
第四篇:原始記錄及證書管理制度
原始記錄及證書管理制度
為確保檢定、測試數(shù)據(jù)的正確和溯源性,保證證書和報告質(zhì)量而制定本項制度。
1、本實(shí)驗室開展所有檢定、測試項目,必須具備和保存原始記錄。所有原始記錄、證書和報告的格式必須納入管理體系文件進(jìn)行受控管理,按要求進(jìn)行編號、編制、審核、批準(zhǔn)和發(fā)放后使用。
2、檢定、校準(zhǔn)和測試工作過程中,必須及時地按體系文件、依據(jù)規(guī)程的要求填寫開展項目檢定、校準(zhǔn)和測試原始記錄,并要求做到字跡清楚、數(shù)字齊全、準(zhǔn)確,不準(zhǔn)用臨時紙張作原始記錄。原始記錄不得隨意涂改、漏填、缺項等現(xiàn)象出現(xiàn)。
3、開展檢定、測試工作檢定人員必須對出具每一個數(shù)據(jù)負(fù)責(zé),并在其原始記錄上簽字,交核驗人員審核,要作到準(zhǔn)確無誤,同時產(chǎn)生數(shù)據(jù)的處理要嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)程和數(shù)據(jù)修改的要求。保證記錄的信息量大于證書/報告的信息量。
4、打印經(jīng)審核合格檢定、測試證書,證書必須是納入體系文件、符合國家統(tǒng)一規(guī)定要求的格式,并保持字跡清楚整潔,結(jié)論準(zhǔn)確。
5、從事具體項目的檢定員對自己出具的數(shù)據(jù)質(zhì)量負(fù)責(zé),核驗員要對證書和報告的準(zhǔn)確性、完整性進(jìn)行審查,并有權(quán)查看有關(guān)原始記錄和數(shù)據(jù)處理過程,對不符合要求的證書和報告要退還給編寫證書和報告的當(dāng)事人修改后,再進(jìn)行復(fù)審,直到合格。
6、實(shí)驗室負(fù)責(zé)人定期要對檢定和核驗人員在記錄和證書/報告編制、核驗過程中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行歸納、分類,組織檢定人員學(xué)習(xí)、總結(jié),徹底杜絕同類問題再次發(fā)生。
第五篇:原始記錄及報告審核管理制度
雅安市環(huán)境監(jiān)測站
原始記錄及出站報告審核流轉(zhuǎn)管理規(guī)定
一 制定目的為落實(shí)本站“方法科學(xué)先進(jìn)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠”之質(zhì)量方針、加強(qiáng)環(huán)境監(jiān)測工作全程質(zhì)量控制與監(jiān)督、規(guī)范原始記錄與報告流轉(zhuǎn),健全原始記錄與報告審核工作內(nèi)容,特制訂本規(guī)定。
二 適用范圍監(jiān)測技術(shù)室現(xiàn)場采樣原始記錄(采樣單);監(jiān)測技術(shù)室需根據(jù)室內(nèi)測試濃度進(jìn)行折(換)算的監(jiān)測原始記錄;監(jiān)測技術(shù)室使用現(xiàn)場監(jiān)測儀器測定的現(xiàn)場監(jiān)測原始記錄 3 樣品測試中心實(shí)驗室測試分析原始記錄;需加蓋環(huán)境監(jiān)測資質(zhì)章、計量章和監(jiān)測報告專用章的各種出站報告。
三 內(nèi)容及程序
(一)監(jiān)測技術(shù)室原始記錄現(xiàn)場監(jiān)測原始記錄類別
現(xiàn)場監(jiān)測原始記錄包括原始采樣記錄、需根據(jù)室內(nèi)測試濃度進(jìn)行折(換)算的監(jiān)測原始記錄及其他現(xiàn)場監(jiān)測原始記錄(如比對監(jiān)測記錄、現(xiàn)場監(jiān)測儀器測試原始記錄等)現(xiàn)場監(jiān)測原始記錄填寫與審核
(1)現(xiàn)場監(jiān)測原始記錄編制由監(jiān)測技術(shù)室初步擬制、技術(shù)負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)、質(zhì)量管理室歸檔、統(tǒng)一編碼;現(xiàn)場監(jiān)測原始記錄特別是采樣原始記錄需設(shè)置“采樣人”“ 送樣人” “ 收樣人”“ “監(jiān)督”“業(yè)主確認(rèn)”五項簽字欄。
(2)現(xiàn)場監(jiān)測人員按照監(jiān)測采樣技術(shù)規(guī)范或規(guī)定如實(shí)填寫現(xiàn)場監(jiān)測原始記錄或折算記錄具體內(nèi)容,并在“采樣” “送樣”欄簽字,填寫的原則為“原始性(不能以第一次,第二次表示,要表示為原始的采樣具體時刻或時段)、復(fù)現(xiàn)性、規(guī)范性”。
(3)監(jiān)測技術(shù)室主任對現(xiàn)場監(jiān)測取樣過程進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督,同時對現(xiàn)場監(jiān)測人員填寫的原始記錄進(jìn)行審核,并在“室主任”欄簽字,審核的內(nèi)容主要是監(jiān)測取樣過程的代表性、科學(xué)性,記錄的規(guī)范性、原始性等等。
(4)“監(jiān)督”欄由屬地環(huán)保行政單位監(jiān)督人員負(fù)責(zé)填寫。
(5)“接收”欄由樣品管理員在對現(xiàn)場監(jiān)測室采集的樣品進(jìn)行驗收確認(rèn)后填寫,驗收的內(nèi)容是確認(rèn)樣品狀態(tài)與記錄的相符性(數(shù)量、性狀、樣品保存等)。
(6)“樣品確認(rèn)”由企業(yè)方代表或者投訴方簽字確認(rèn),目的是要讓相關(guān)方認(rèn)可在某種情況下監(jiān)測取的樣品。
(7)監(jiān)督性監(jiān)測特別是投訴、糾紛、仲裁類型的監(jiān)測業(yè)務(wù)須要有環(huán)保行政部門代表和企業(yè)代表或者投訴方代表的簽字確認(rèn)。現(xiàn)場監(jiān)測原始記錄流轉(zhuǎn)
(1)現(xiàn)場監(jiān)測人員填寫現(xiàn)場采樣原始記錄(敦請監(jiān)督方和企業(yè)
方簽字)后,交給現(xiàn)場監(jiān)測室質(zhì)控員簽字,之后交給監(jiān)測技術(shù)室主任審核簽字;審核簽字后的原始記錄連同現(xiàn)場監(jiān)測的樣品交給質(zhì)量管理室樣品管理員,樣品管理員按照《樣品流轉(zhuǎn)工作規(guī)定》簽字確認(rèn)并流轉(zhuǎn)。
(2)現(xiàn)場監(jiān)測人員填寫現(xiàn)場監(jiān)測原始記錄(現(xiàn)場測試出具數(shù)據(jù)的原始記錄)在敦請監(jiān)督方和企業(yè)方簽字后,交給現(xiàn)場監(jiān)測室質(zhì)控員簽字,之后交給監(jiān)測技術(shù)室主任審核簽字;審核簽字后的原始記錄交給質(zhì)量管理室樣品管理員,樣品管理員按照《樣品流轉(zhuǎn)工作規(guī)定》簽字確認(rèn)并流轉(zhuǎn)。
(3)需根據(jù)室內(nèi)稱重或室內(nèi)測試濃度換算排放濃度或排放量的現(xiàn)場監(jiān)測記錄(如煙塵、廢氣濃度),換算工作由監(jiān)測技術(shù)室人員人員根據(jù)室內(nèi)測試原始記錄進(jìn)行,審核簽字和流轉(zhuǎn)按第一款進(jìn)行。
(二)樣品分析中心原始記錄
1樣品分析中心原始記錄編制與填寫
實(shí)驗室分析原始記錄編制由樣品分析中心按照實(shí)際項目分析方法初步擬制、技術(shù)負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)、質(zhì)量管理室統(tǒng)一編碼歸檔;實(shí)驗室分析原始記錄特需設(shè)置“分析”“質(zhì)控”“室主任”“三項簽字欄。
各項目分析測試人員填寫分析原始記錄具體內(nèi)容并自己復(fù)審,在“分析”欄簽字確認(rèn),填寫的原則為“原始性(不能以第一次,第二次表示,要表示為原始的采樣具體時刻或時段)、重現(xiàn)性、規(guī)范性”。
2樣品分析中心原始記錄審核
“質(zhì)控”審核的工作內(nèi)容是,對實(shí)驗室分析原始記錄的校準(zhǔn)曲線、平行樣、空白樣、檢出限、或其他質(zhì)控數(shù)據(jù)進(jìn)行評價、審核并實(shí)施過程質(zhì)量監(jiān)督。
“室主任”審核的工作內(nèi)容是,對實(shí)驗室分析原始記錄分析方法選用正確性、測試環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)可靠性、修約正確性等進(jìn)行審核并實(shí)施過程質(zhì)量監(jiān)督。
3樣品分析中心原始記錄流轉(zhuǎn)
樣品分析中心負(fù)責(zé)具體項目的測試人員在測試完成確認(rèn)簽字后,交給質(zhì)控人員審核簽字、再交給樣品分析中心主任審核簽字,將簽字后的原始記錄交給樣品管理員。
樣品管理員應(yīng)及時匯集歸總齊每一個監(jiān)測業(yè)(任)務(wù),即每一個字號﹝如(2013)247﹞的原始記錄并連同現(xiàn)場監(jiān)測室的原始采樣記錄(經(jīng)過編碼對應(yīng)后)交信息編報室的報告編制人員。
對于固定污染源煙塵、煙氣需要根據(jù)實(shí)驗室室內(nèi)測試濃度折算的、需要進(jìn)行系數(shù)折算的或其他需要折算的原始記錄,樣品管理員應(yīng)及時協(xié)調(diào)現(xiàn)場監(jiān)測人員,由現(xiàn)場監(jiān)測人員根據(jù)室內(nèi)測試的原始濃度進(jìn)行折算
(三)出站報告審核
信息編報室根據(jù)原始記錄編制好出站報告后,交相關(guān)人員審核簽字蓋章后方可出站。
1出站報告流轉(zhuǎn)
出站報告編制要求按照川環(huán)辦發(fā)?2011?89號文件規(guī)定執(zhí)行,編報室報告編制人員根據(jù)原始記錄編制好出站報告,復(fù)核確認(rèn),在“編
制”欄簽字后流轉(zhuǎn)給質(zhì)量管理室,綜合業(yè)務(wù)室主任初審后流轉(zhuǎn)給質(zhì)量管理室,質(zhì)管室主任審核后,報請具有簽發(fā)權(quán)的站領(lǐng)導(dǎo)簽字簽發(fā),然后連同原始記錄流轉(zhuǎn)給監(jiān)測報告檔案管理員,檔案管理員登記歸檔,根據(jù)繳費(fèi)情況發(fā)放出站報告。
2出站報告審核
(1)初審
綜合業(yè)務(wù)室主任負(fù)責(zé)初審出站報告。
初審工作內(nèi)容:對報告背景描述科學(xué)性、監(jiān)測點(diǎn)位代表性、監(jiān)測數(shù)據(jù)完整性、與監(jiān)測方案符合性、評價結(jié)果合理性等進(jìn)行審核。
具體內(nèi)容:在《雅安市環(huán)境監(jiān)測站監(jiān)測報告審查記錄表》“初審”欄填寫審核意見并簽字;經(jīng)初審合格或經(jīng)修正后合格的,在出站報告封面加蓋本站業(yè)務(wù)專用章、報告數(shù)據(jù)結(jié)果處加蓋業(yè)務(wù)專用章、報告加蓋業(yè)務(wù)專用章騎縫章。
(2)審核
質(zhì)量管理室主任負(fù)責(zé)審核出站報告。
審核工作內(nèi)容:報告中項目方法適用性、選用正確性、檢出限檢查、質(zhì)量控制樣品結(jié)果評價、數(shù)據(jù)質(zhì)量評價、評價標(biāo)準(zhǔn)合理性等。
具體內(nèi)容:對監(jiān)測報告原始記錄附加《雅安市環(huán)境監(jiān)測站監(jiān)測報告審查記錄表》,填寫表中基本信息,在審欄填寫審核意見并簽字;
審核合格或經(jīng)修正后合格的在出站報告封面加蓋計量章、環(huán)境監(jiān)測資質(zhì)章。
(3)簽發(fā)
簽發(fā)由經(jīng)計量認(rèn)證評審組考核合格,取得資格的站長或副站長簽字。
簽發(fā)人對出站報告質(zhì)量進(jìn)行整體把關(guān),對任何一個可疑環(huán)節(jié)和數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)核、判斷,并作出簽發(fā)結(jié)論,對簽發(fā)報告承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。3 報告發(fā)放
綜合業(yè)務(wù)室設(shè)置報告管理員,負(fù)責(zé)監(jiān)測報告登記、發(fā)放、檔案管理。
監(jiān)測報告(委托性)發(fā)放的依據(jù)是監(jiān)測繳費(fèi)發(fā)票,特殊情況下經(jīng)過站領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)可以先領(lǐng)后交。
委托性收費(fèi)監(jiān)測報告發(fā)放的具體程序是:
(1)綜合業(yè)務(wù)室根據(jù)業(yè)務(wù)受理和經(jīng)費(fèi)預(yù)算制定“報告發(fā)放條”,上有“監(jiān)測報告字號”“項目名稱”“收費(fèi)預(yù)算”、“實(shí)際收費(fèi)”、“領(lǐng)導(dǎo)簽字”等內(nèi)容。填好相關(guān)內(nèi)容并經(jīng)站領(lǐng)導(dǎo)簽字后傳報告管理員。
(2)客戶先到報告領(lǐng)取處詢問,報告管理員將“報告發(fā)放條”交客戶并指引客戶到財務(wù)處交款。
(3)客戶交款后,財務(wù)人員收集保存“報告發(fā)放條”出具監(jiān)測發(fā)票,管理員憑繳費(fèi)發(fā)票發(fā)放報告,并要求客戶在報告領(lǐng)取表上簽字。
(4)對于特殊情況下先領(lǐng)后交或電匯轉(zhuǎn)賬的,報告管理員將“報告發(fā)放條”交客戶并指引其到分管業(yè)務(wù)的站領(lǐng)導(dǎo)處,經(jīng)站領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可發(fā)放監(jiān)測報告。
(5)其他未知特殊情況,經(jīng)特別報站領(lǐng)導(dǎo)定后方可發(fā)放監(jiān)測報告。