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關于開展財務系統使用規范自查自糾工作的通知

時間:2019-05-13 20:25:47下載本文作者:會員上傳
簡介:寫寫幫文庫小編為你整理了多篇相關的《關于開展財務系統使用規范自查自糾工作的通知》,但愿對你工作學習有幫助,當然你在寫寫幫文庫還可以找到更多《關于開展財務系統使用規范自查自糾工作的通知》。

第一篇:關于開展財務系統使用規范自查自糾工作的通知

關于開展財務系統使用規范

自查自糾工作的通知

各分(子)公司、項目部及其他成員單位:

為進一步規范和完善財務核算體系、強化集團公司財務管理工作、提高財務軟件使用效率,集團公司財務部將在全集團范圍內開展財務系統使用規范自查自糾工作?,F將有關事項通知如下:

一、自查自糾內容

(一)客商輔助核算規范性。是否已經切換新編碼要求的集團統一客商,是否存在客商之間串戶的情況。

(二)期末結轉的規范性。是否按時進行期末結轉,結轉后損益類一級科目、明細科目及輔助核算是否無余額。

(三)報表任務切換。報表是否按集團要求切換任務,各類報表是否完整;有下屬分公司或子公司的單位是否按期生成合并報表。

(四)報表上報。報表生成后是否按期及時上報。

二、自查自糾范圍

集團范圍內使用財務系統的所有成員單位。

三、自查自糾時間安排

(一)自查時間。從****年*月*日起至****年*月*日止,系統內成員單位圍繞自查自糾內容進行自查自糾。

(二)檢查時間。集團公司財務部將于****年*月*日起至****年*月*日,對成員單位財務系統使用情況及自查自糾情況進行抽查。

四、相關要求

(一)高度重視,認真整改。業務自查自糾有利于提高工作效率,各成員單位務必高度重視,認真對待,確保自查到位。

(二)加強跟蹤,確保實效。集團公司財務部將根據自查自糾情況,選擇部分成員單位進行重點抽查,對財務軟件使用不規范、自查自糾不認真的單位進行記錄并通報批評。

特此通知。

**********公司 財務部 ****年*月*日

第二篇:財務規范自查自糾工作總結

為了進一步加強學校財務管理,規范財經行為,提高財經使用效益,完善財務監督,充分發揮財務工作在學校教育教學工作中的重要作用,促進農場各學校工作能更好更快地開展。按區教育局《關于開展全區中小學財務規范化檢查的通知》的文件精神,農場教育總支高度重視,成立專班,于2010年4月21日開始,在全場學校范圍內開展自查自糾活動,現將情況總結如下:

一、自查過程與結果 自查過程分為三個階段進行。

(一)動員部署階段(4月21日——22日)

1、制定實施方案,成立專班??傊д匍_“財務規范化檢查”活動領導小組,會議研究“財務規范化管理”活動的開展,制定《武湖農場教育總支財務規范化檢查實施方案》,并按照《關于開展全區中小學財務規范化檢查的通知》要求的10項內容,責任到人,明確要求。

2、宣傳發動。召開 “財務規范化檢查”活動動員大會,部署工作,加強宣傳,營造氛圍。

3、學習討論。組織農場各學校校長、書記認真學習區有關文件精神,學習《武湖農場教育總支財務規范化檢查實施方案》,開展以“財務規范化檢查”為主題的專題會,明確“財務規范化檢查”活動的目的、意義、內容和要求,提高思想認識,積極自覺地參與活動。

(二)組織實施階段(4月23日——25日)

1、自查自糾??傊Ш怂泓c及各農場所屬各學校認真對照《關于開展全區中小學財務規范化檢查的通知》要求及10個重點問題,全面、客觀地分析現狀,認真開展自查自糾,撰寫自查報告。

2、建章建制。農場各學校針對自身管理存在的薄弱環節,進一步修訂和完善現行的規章制度、管理規范、工作程序以及各項管理措施等,使學校管理充分體現人性化、規范化、科學化。

3、督導檢查。農場教育總支根據有關方案,參照區督導檢查方式,形成自己的督導檢查制度,掌握動態、查找問題、發現典型。

4、重點整改。總支根據督導檢查的結果,針對還存在的問題,分析原因,制定整改方案,完善整改措施,落實整改責任,切實解決實際問題。

5、監督評議??傊刚埥逃酗L監督員10名(社區代表、家長代表、學生代表),形成第三方力量監督反饋機制。對違規行為必須監督整改到位,情節嚴重、影響惡劣的嚴格按照有關規定實行責任追究,對有嚴重違規行為的要依照有關規定進行處分。

6、績效考核。將落實財務規范化管理納入教育績效目標管理,年底,對各項工作的評估都要結合此項工作情況進行。

(三)分析總結階段(4月26日——27日)

1、全面總結??傊Ш怂泓c于5月1日前將本單位“財務規范化檢查”活動的開展情況、經驗和體會進行全面認真地總結和評估,并向教育局財務審計科交書面總結材料。

2、經驗交流。農場教育總支組織場內經驗交流活動,推介先進經驗,樹立典型。

3、分析總結。教育總支對在“財務規范化檢查”活動中表現突出的優秀的學校進行表彰,并在全場范圍內作經驗交流。自查結果: 按照區教育局文件規定,農場各學校按總支核算點要求通過深入自查,各學校財務管理均按照國家有關財經法規來執行,收入、支出全總納入核算點法定帳目統一核算,未侵點、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。

1、按照上級財務管理的有關政策和法規,農場中小學核算點及各學校都建有嚴格的財務及財產管理制度,并做到了責任到人,落實到位,沒有違規操作的現象。農場10所學校均按規定編制,執行2010年預算,都嚴格按月編制會計報表。

2、嚴格按財政局、教育局的有關要求和各學校實際編制了學校收支預算,學校的一些重大收支,事前都召開了校委會,事后都進行了常規公示,倘若因工作事特殊情況的需要面要變更預算,則按照相關審批手續進行變更,沒有擅自修改和變動現象。

3、依照校產管理制度的規定,各單位所有的財產都登記造冊,做到專人管理,因學校需要而購置或使用的,都有教代會或教師代表參加的校委會的審查通過。對于重大資產購買或是涉及基建項目的支出,都附有合同、結算表和其他的相關材料。10所學校都能嚴格執行專款專用原則,沒有挪作他用。

4、嚴格執行支出審批制度,所有大額支出都事前召開了校委會,事后進行了常規公示,各學校每年在教代會或是全體教師會上都作了財務報告,并獲得了通過,接受財經審查小組的監督。

5、各學校都嚴格加強預算內、外資金的管理。預算處的收入全額繳入財政專戶,嚴格執行了“一票三證”,“收支兩條線”,所有款項支出,均全部使用省財政部門統一制定的財政收據。沒有出現公款私存的現象。

6、按照財政集中支付要求,現金管理采取備用金制度,按照現金管理有關規定,農場教育總支及農場所屬學校均嚴格按照財務制度執行,核算點嚴格監管各校財政資金的支出,沒有以任何形式進行私存私放。

7、農場各中、小學都能做到帳目清晰,手續齊全。各校均無私設“小金庫”和公款私存等違規現象。各項均在銀行開設有學校公用資金帳戶,并做到收支有據,賬目清楚。

8、學校各項經費支出,都嚴格遵守各項財經紀律和財務軌制,無亂之濫用和浪費鋪張等現象。對于大額款項支出,均有經由經辦人、證實人簽字,對于涉及基建等項目的支出,都附有合同、結算表和其他相關材料。

9、各校對于學校的資產增減,都做了較好的登記,做到出入有據。

10、作為財務核算點,嚴格按規定辦理支付各學校的帳務,能規范辦理各種支付業務和帳務處理,能及時向各學校反饋財務信息。

二、經驗與做法 積極開展“財務規范化檢查”工作是全面貫徹黨的十七大精神,落實科學發展觀,嚴肅財經紀律,規范財經行為,提高資金使效益的一項重大舉措。農場教育總支認真按照區教育局《關于開展全區中小學財務規范化檢查的通知》的相關要求,深入推進財經管理制度化、規范化、精細化,促進教育事業又好又快發展,辦好人民滿意的教育。

1、宣傳發動,統一思想。自黃陂區教育局分別召開財務規范化檢查的工作會后,農場總支迅速召開了班子成員會和全體校長、書記會。深入學習了區教育局《關于開展全區中小學財務規范化檢查的通知》。總支書記劉斌要求大家認真學習有關文件和會議精神,正確認識開展此項活動的重大意義,要求大家要認真對待專項檢查工作,明確財務規范化工作是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求大家,對照“自查自糾表”認真開展自查自糾,做到不走過場,不留死角,及時發現和解決存在的問題。

2、成立專班,明確責任。成立武湖農場教育總支財務規范自查自糾專項治理工作領導小組: 組長:劉斌 成員:陳啟業 陳代千 馮漢文 占才斌 周謀新 曾微 杜紹兵 農場所屬學校按總支方案要求也相應成立財務規范專項治理工作小組,制定工作方案,實行工作責任制??倓帐遥敃揖磪^教育局文件要求在各校范圍內開展自查自糾,發現問題及時整改。

3、廣泛宣傳,形成氛圍。通過辦專欄、掛橫幅、廣播、黑板報等措施,在整個校園內,讓全體教職員工都能了解財務規范化檢查的內容,對照自身可以更好地查找問題。通過廣泛地宣傳,全體教師對財務規范化的目的、意義有了全面地認識,廉潔從教的行為得到增強。與此同時,各學校召開家長會廣泛聽取意見,深入了解學校工作中的不足,積極爭取家長和學生的配合,強化工作的針對性和實效性。

4、對照要求,自查自糾 對照區教育局工作文件精神及“財務規范化檢查”中的10項內容,積極開展自查自糾活動。

三、問題及整改 通過農場教育總支專班和所屬學校專班認真細致的清理檢查,目前雖然尚未發現違規違紀的現象,但通過清理檢查,進一步加強了我場各學校財務規范化管理,嚴肅了財經紀律,加強了對各學校領導干部的法制教育,強化了財務監管職能,確保了各項資金收之合法,用之有據,查之有憑,使用更加科學、規范。在自查、自糾活動中,我們也發現,為了方便各學校報帳,在沒有違反大原則地前提下,對于較小額帳目,我們偶爾開綠燈,沒有嚴格按規定執行,造成財務管理上的不夠規范、嚴謹。對照本次檢查,我們知曉其中不妥,今天將一定加以改正。在今后的工作中,我們將會進一步完善相關財務制度,全面分析和總結財務管理中存在的問題,并認真做好整改,力爭做到清理工作不留死角,進一步規范財務管理,完善財務工作。

第三篇:oa系統使用規范

OA系統使用規范

目的

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1、為了提高公司工作效率,保障信息傳遞暢通,根據公司的實際,制定本制度。

?

2、公司辦公自動化系統(以下簡稱OA系統)是以通達OFFICE ANYWHERE網絡智能辦公系統為管理平臺,采用服務器/客戶端/瀏覽器結構,建立起來的覆蓋全公司管理人員的辦公信息管理系統,實現網上辦公和信息資源共享。OA系統是公司信息化建設的重要組成部分,是提高公司辦公整體管理水平的重要手段。

? 3為了加強對公司OA系統的管理,提高公司工作效率,有效降低和節約成本,加快辦公自動化建設,保障文件和各種信息傳遞快捷通暢,根據《國家信息化領導小組關于我國電子政務建設指導意見》、《國家機關公文處理實施細則》、《中華人民共和國保密工作規定》、《計算機系統管理規定》、《公司公文處理辦法》等有關規定,結合公司實際,制定本制度。

目錄

一、登陸規范

.............................................................................................................................3

二、安全保密

.............................................................................................................................3

三、網絡維護...............................................................................................................................3

五、不良記錄...............................................................................................................................4

六、應急措施...............................................................................................................................4

七、其它要求...............................................................................................................................5

八、附則........................................................................................................................................5一、登陸規范

1、系統正式運行后,系統所有用戶至少在每個工作日上午、中午的上班后一個小時內,中午和下午下班前一個小時內分別進入系統瀏覽一次并在簽到處進行簽到(簽到將由人事進行考核,沒有達標者將有人事部公布處罰。),以保證公文系統的正常流轉和信息的及時傳送,最好能長期登陸進OA辦公。

2、系統用戶必須建立個人密鑰,填寫個人信息,保護好個人登陸密碼、電子簽名密鑰,并定期更換。多人共用一臺計算機,如暫停OA辦公需及時注銷或退出OA系統,以免他人介入工作環境。

3、登陸OA系統用戶口令應經常更改并保守秘密,以防他人有意或無意打開系統數據庫獲取信息,濫發電子郵件、惡意增刪資料或干擾公文運轉。

二、安全保密

1、所有用戶應認真貫徹執行《中華人民共和國計算機信息系統安全保護條例》和公安部《計算機信息網絡國際聯網安全保護管理辦法》,嚴格遵守公司《計算機管理制度》有關規定。

2、按照公司《計算機管理制度》的規定,為了保證各單位的網絡暢通,嚴禁使用BT、電騾、電驢、迅雷、pplive等占用網絡帶寬的軟件,嚴禁在線觀看與工作無關的網絡視頻;嚴禁對網絡軟件和硬件進行非法操作。系統用戶必須安裝殺毒軟件,拒裝者取消其上網資格(包括個人筆記本電腦)。

3、OA系統的所有用戶,不得利用OA系統從事危害國家、集體和他人利益的活動,不得在系統上制作、傳播有礙社會治安和不健康的信息,不得制造和輸入計算機病毒以及其他危害系統安全的數據。

4、OA系統中的所有用戶應按規定的權限閱讀和使用系統提供的信息。不得盜用他人用戶賬號,不得干擾其他用戶和破壞系統服務。

5、未經管理人員的同意,任何人不得隨意讓公司無關人員及外部人員查看OA系統中的內容,更不許下載受控的內容;

6、發生泄密的情況,將按《員工手冊》及保密規定的內容追究相關人員責任。

三、網絡維護

為確保網絡的正常運行,全體員工都有對OA系統維護的義務;

1、公司OA管理員是公司OA系統欄目,版面變更唯一的指定人;

2、禁止在OA系統上傳帶有病毒的文件、圖片等;

3、未經許可,不得私自改變OA系統的桌面內容;

4、不得對網絡運行進行人為設限。

四、回復

實現信息的暢通,實現“知情”管理:

1、相關人員按職責對相關信息,應及時給予回復;上級要求必須回復的,格式為(回復);涉及到全體員工或每團隊員工格式為(全體回復);

2、公司通知、企業制度、指令等欄目內容涉及全體員工的,每個員工必須在一星期內給予回復,涉及相關人員的必須在三天內給予回復;

3、其他欄目,若下級要求必須回復的,格式為(請回復);并應在三天內給予回復;

4、急辦的內容發布,內容上應注明“急辦”,對急辦的內容,相關人員必須在當天給予回復;

5、申請欄目內容發布,應有部門負責人的審核意見;

6、論壇、宣傳表格、人員去向、檔案等欄目,員工可自由參與,不強求回復。

7、凡涉及回復的,均應在發布時設定“邀請閱讀”;

8、相關人員按職責對相關信息,必須及時給予回復;如若未能按照回復的規定進行相應的回復,則第一次由公司OA管理員在OA欄目上發布批評并通知其直接上級,第二次OA管理員發布警告并通知其直接上級;第三次OA管理員直接通報總裁,總裁核實后,由財務部門給予50元的罰款并通報全公司。

9、OA管理員未及時通報的由其直接上級給予批評與警告;經兩次發現未及時通報的,由財務部門給予50元的罰款,三次發現未及時通報的由財務部門給予100元的罰款。

五、不良記錄

為強化OA系統的健康運行,發揮其有效作用,實施考核管理。

1、對未按規定及時回復的由版主進行記錄,每月進行公布,列入考核,對造成工作受到影響的將予以考核;

2、不按期、按時報送信息的,如:項目簡報、管理周報等按漏報次數給予主要負責人經濟考核;

3、發生影響OA系統維護管理的,視情節給予相應的考核。

六、應急措施

應急措施是保證、文件信息、資料不丟失的有效措施。

1、對公司制度、報告、考核、檔案等有價值的內容、信息,在發布的同時,發布人還應進行備份,以避免信息丟失;

2、需要進行歸檔管理的資料、信息由版主指定相關人員進行備份;

3、OA管理員對OA系統要及時進行維護管理,防止發生系統失效,每周進行一次系統清理,每周進行一次資料備份,對服務器進行安全防護。

七、其它要求

1、鼓勵全體員工 對OA系統的維護管理提出建議;

2、在工作時間內不得上網聊天,玩游戲,觀看與OA無關的網站,避免影響正常的工作;凡是違反此規定的,第一次予以10元經濟處罰,第二次予以50元經濟處罰,并根據情節通報批評;

3、發生急辦或重大信息,除在OA上發布外,還應及時采用其它通訊方式進行溝通,傳遞。

八、附則

1、為了保障OA系統的硬件、軟件和信息的安全,保證系統的正常運行,全體用戶應遵守本管理制度,違反者應承擔相應責任并接受公司考核制度的處罰。

2、本制度未盡事宜按法律法規和公司有關規定執行。

3、本制度由公司負責解行政部負責解釋、補充,經總裁審批通過后頒布執行。

第四篇:財務規范自查自糾工作總結(精)

財務規范自查自糾工作總結_論文集

為了進一步加強學校財務管理,規范財經行為,提高財經使用效益,完善財務監督,充分發揮財務工作在學校教育教學工作中的重要作用,促進農場各學校工作能更好更快地開展。按區教育局《關于開展全區中小學財務規范化檢查的通知》的文件精神,農場教育總支高度重視,成立專班,于2010年4月21日開始,在全場學校范圍內開展自查自糾活動,現將情況總結如下:

一、自查過程與結果 自查過程分為三個階段進行。

(一)動員部署階段(4月21日——22日)

1、制定實施方案,成立專班??傊д匍_“財務規范化檢查”活動領導小組,會議研究“財務規范化管理”活動的開展,制定《武湖農場教育總支財務規范化檢查實施方案》,并按照《關于開展全區中小學財務規范化檢查的通知》要求的10項內容,責任到人,明確要求。

2、宣傳發動。召開 “財務規范化檢查”活動動員大會,部署工作,加強宣傳,營造氛圍。

3、學習討論。組織農場各學校校長、書記認真學習區有關文件精神,學習《武湖農場教育總支財務規范化檢查實施方案》,開展以“財務規范化檢查”為主題的專題會,明確“財務規范化檢查”活動的目的、意義、內容和要求,提高思想認識,積極自覺地參與活動。

(二)組織實施階段(4月23日——25日)

1、自查自糾。總支核算點及各農場所屬各學校認真對照《關于開展全區中小學財務規范化檢查的通知》要求及10個重點問題,全面、客觀地分析現狀,認真開展自查自糾,撰寫自查報告。

2、建章建制。農場各學校針對自身管理存在的薄弱環節,進一步修訂和完善現行的規章制度、管理規范、工作程序以及各項管理措施等,使學校管理充分體現人性化、規范化、科學化。

3、督導檢查。農場教育總支根據有關方案,參照區督導檢查方式,形成自己的督導檢查制度,掌握動態、查找問題、發現典型。

4、重點整改??傊Ц鶕綄z查的結果,針對還存在的問題,分析原因,制定整改方案,完善整改措施,落實整改責任,切實解決實際問題。

5、監督評議??傊刚埥逃酗L監督員10名(社區代表、家長代表、學生代表),形成第三方力量監督反饋機制。對違規行為必須監督整改到位,情節嚴重、影響惡劣的嚴格按照有關規定實行責任追究,對有嚴重違規行為的要依照有關規定進行處分。

6、績效考核。將落實財務規范化管理納入教育績效目標管理,年底,對各項工作的評估都要結合此項工作情況進行。

(三)分析總結階段(4月26日——27日)

1、全面總結??傊Ш怂泓c于5月1日前將本單位“財務規范化檢查”活動的開展情況、經驗和體會進行全面認真地總結和評估,并向教育局財務審計科交書面總結材料。

2、經驗交流。農場教育總支組織場內經驗交流活動,推介先進經驗,樹立典型。

3、分析總結。教育總支對在“財務規范化檢查”活動中表現突出的優秀的學校進行表彰,并在全場范圍內作經驗交流。自查結果:

按照區教育局文件規定,農場各學校按總支核算點要求通過深入自查,各學校財務管理均按照國家有關財經法規來執行,收入、支出全總納入核算點法定帳目統一核算,未侵點、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。

1、按照上級財務管理的有關政策和法規,農場中小學核算點及各學校都建有嚴格的財務及財產管理制度,并做到了責任到人,落實到位,沒有違規操作的現象。農場10所學校均按規定編制,執行2010年預算,都嚴格按月編制會計報表。

2、嚴格按財政局、教育局的有關要求和各學校實際編制了學校收支預算,學校的一些重大收支,事前都召開了校委會,事后都進行了常規公示,倘若因工作事特殊情況的需要面要變更預算,則按照相關審批手續進行變更,沒有擅自修改和變動現象。

3、依照校產管理制度的規定,各單位所有的財產都登記造冊,做到專人管理,因學校需要而購置或使用的,都有教代會或教師代表參加的校委會的審查通過。對于重大資產購買或是涉及基建項目的支出,都附有合同、結算表和其他的相關材料。10所學校都能嚴格執行專款專用原則,沒有挪作他用。

4、嚴格執行支出審批制度,所有大額支出都事前召開了校委會,事后進行了常規公示,各學校每年在教代會或是全體教師會上都作了財務報告,并獲得了通過,接受財經審查小組的監督。

5、各學校都嚴格加強預算內、外資金的管理。預算處的收入全額繳入財政專戶,嚴格執行了“一票三證”,“收支兩條線”,所有款項支出,均全部使用省財政部門統一制定的財政收據。沒有出現公款私

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第五篇:財務規范自查自糾工作總結

一、自查過程與結果

自查過程分為三個階段進行。

1、制定實施方案,成立專班。總支召開“財務規范化檢查”活動領導小組,會議研究“財務規范化管理”活動的開展,制定《武湖農場教育總支財務規范化檢查實施方案》,并按照《關于開展全區中小學財務規范化檢查的通知》要求的10項內容,責任到人,明確要求。

2、宣傳發動。召開 “財務規范化檢查”活動動員大會,部署工作,加強宣傳,營造氛圍。

3、學習討論。組織農場各學校校長、書記認真學習區有關文件精神,學習《武湖農場教育總支財務規范化檢查實施方案》,開展以“財務規范化檢查”為主題的專題會,明確“財務規范化檢查”活動的目的、意義、內容和要求,提高思想認識,積極自覺地參與活動。

(二)組織實施階段(4月23日——25日)

1、自查自糾??傊Ш怂泓c及各農場所屬各學校認真對照《關于開展全區中小學財務規范化檢查的通知》要求及10個重點問題,全面、客觀地分析現狀,認真開展自查自糾,撰寫自查報告。

2、建章建制。農場各學校針對自身管理存在的薄弱環節,進一步修訂和完善現行的規章制度、管理規范、工作程序以及各項管理措施等,使學校管理充分體現人性化、規范化、科學化。

3、督導檢查。農場教育總支根據有關方案,參照區督導檢查方式,形成自己的督導檢查制度,掌握動態、查找問題、發現典型。

4、重點整改??傊Ц鶕綄z查的結果,針對還存在的問題,分析原因,制定整改方案,完善整改措施,落實整改責任,切實解決實際問題。

5、監督評議。總支聘請教育行風監督員10名(社區代表、家長代表、學生代表),形成第三方力量監督反饋機制。對違規行為必須監督整改到位,情節嚴重、影響惡劣的嚴格按照有關規定實行責任追究,對有嚴重違規行為的要依照有關規定進行處分。

6、績效考核。將落實財務規范化管理納入教育績效目標管理,年底,對各項工作的評估都要結合此項工作情況進行。

(三)分析總結階段(4月26日——27日)

1、全面總結。總支核算點于5月1日前將本單位“財務規范化檢查”活動的開展情況、經驗和體會進行全面認真地總結和評估,并向教育局財務審計科交書面總結材料。

2、經驗交流。農場教育總支組織場內經驗交流活動,推介先進經驗,樹立典型。

3、分析總結。教育總支對在“財務規范化檢查”活動中表現突出的優秀的學校進行表彰,并在全場范圍內作經驗交流。

自查結果:

按照區教育局文件規定,農場各學校按總支核算點要求通過深入自查,各學校財務管理均按照國家有關財經法規來執行,收入、支出全總納入核算點法定帳目統一核算,未侵點、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。

2、嚴格按財政局、教育局的有關要求和各學校實際編制了學校收支預算,學校的一些重大收支,事前都召開了校委會,事后都進行了常規公示,倘若因工作事特殊情況的需要面要變更預算,則按照相關審批手續進行變更,沒有擅自修改和變動現象。

3、依照校產管理制度的規定,各單位所有的財產都登記造冊,做到專人管理,因學校需要而購置或使用的,都有教代會或教師代表參加的校委會的審查通過。對于重大資產購買或是涉及基建項目的支出,都附有合同、結算表和其他的相關材料。10所學校都能嚴格執行??顚S迷瓌t,沒有挪作他用。

4、嚴格執行支出審批制度,所有大額支出都事前召開了校委會,事后進行了常規公示,各學校每年在教代會或是全體教師會上都作了財務報告,并獲得了通過,接受財經審查小組的監督。

5、各學校都嚴格加強預算內、外資金的管理。預算處的收入全額繳入財政專戶,嚴格執行了“一票三證”,“收支兩條線”,所有款項支出,均全部使用省財政部門統一制定的財政收據。沒有出現公款私存的現象。

6、按照財政集中支付要求,現金管理采取備用金制度,按照現金管理有關規定,農場教育總支及農場所屬學校均嚴格按照財務制度執行,核算點嚴格監管各校財政資金的支出,沒有以任何形式進行私存私放。

7、農場各中、小學都能做到帳目清晰,手續齊全。各校均無私設“小金庫”和公款私存等違規現象。各項均在銀行開設有學校公用資金帳戶,并做到收支有據,賬目清楚。

8、學校各項經費支出,都嚴格遵守各項財經紀律和財務軌制,無亂之濫用和浪費鋪張等現象。對于大額款項支出,均有經由經辦人、證實人簽字,對于涉及基建等項目的支出,都附有合同、結算表和其他相關材料。

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9、各校對于學校的資產增減,都做了較好的登記,做到出入有據。

10、作為財務核算點,嚴格按規定辦理支付各學校的帳務,能規范辦理各種支付業務和帳務處理,能及時向各學校反饋財務信息。

二、經驗與做法

積極開展“財務規范化檢查”工作是全面貫徹黨的十七大精神,落實科學發展觀,嚴肅財經紀律,規范財經行為,提高資金使效益的一項重大舉措。農場教育總支認真按照區教育局《關于開展全區中小學財務規范化檢查的通知》的相關要求,深入推進財經管理制度化、規范化、精細化,促進教育事業又好又快發展,辦好人民滿意的教育。

1、宣傳發動,統一思想。自黃陂區教育局分別召開財務規范化檢查的工作會后,農場總支迅速召開了班子成員會和全體校長、書記會。深入學習了區教育局《關于開展全區中小學財務規范化檢查的通知》??傊泟⒈笠蟠蠹艺J真學習有關文件和會議精神,正確認識開展此項活動的重大意義,要求大家要認真對待專項檢查工作,明確財務規范化工作是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求大家,對照“自查自糾表”認真開展自查自糾,做到不走過場,不留死角,及時發現和解決存在的問題。

2、成立專班,明確責任。

成立武湖農場教育總支財務規范自查自糾專項治理工作領導小組:

組長:劉斌

成員:陳啟業 陳代千 馮漢文 占才斌 周謀新 曾微 杜紹兵

農場所屬學校按總支方案要求也相應成立財務規范專項治理工作小組,制定工作方案,實行工作責任制。總務室,財會室均按區教育局文件要求在各校范圍內開展自查自糾,發現問題及時整改。

3、廣泛宣傳,形成氛圍。通過辦專欄、掛橫幅、廣播、黑板報等措施,在整個校園內,讓全體教職員工都能了解財務規范化檢查的內容,對照自身可以更好地查找問題。通過廣泛地宣傳,全體教師對財務規范化的目的、意義有了全面地認識,廉潔從教的行為得到增強。與此同時,各學校召開家長會廣泛聽取意見,深入了解學校工作中的不足,積極爭取家長和學生的配合,強化工作的針對性和實效性。

4、對照要求,自查自糾

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對照區教育局工作文件精神及“財務規范化檢查”中的10項內容,積極開展自查自糾活動。

三、問題及整改

通過農場教育總支專班和所屬學校專班認真細致的清理檢查,目前雖然尚未發現違規違紀的現象,但通過清理檢查,進一步加強了我場各學校財務規范化管理,嚴肅了財經紀律,加強了對各學校領導干部的法制教育,強化了財務監管職能,確保了各項資金收之合法,用之有據,查之有憑,使用更加科學、規范。在自查、自糾活動中,我們也發現,為了方便各學校報帳,在沒有違反大原則地前提下,對于較小額帳目,我們偶爾開綠燈,沒有嚴格按規定執行,造成財務管理上的不夠規范、嚴謹。對照本次檢查,我們知曉其中不妥,今天將一定加以改正。

在今后的工作中,我們將會進一步完善相關財務制度,全面分析和總結財務管理中存在的問題,并認真做好整改,力爭做到清理工作不留死角,進一步規范財務管理,完善財務工作。

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