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關于開展2010年度機動車環保生產一致性檢查工作的通知

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第一篇:關于開展2010年度機動車環保生產一致性檢查工作的通知

環境保護部辦公廳函

環辦函[2010]1323號

關于開展2010年度機動車環保生產一致性檢查工作的通知

各有關企業:

根據《中華人民共和國大氣污染防治法》、《中華人民共和國環境噪聲污染防治法》,為落實《國務院辦公廳轉發環境保護部等部門關于推進大氣污染聯防聯控工作改善區域空氣質量指導意見的通知》(國辦發〔2010〕33號)有關要求,嚴格實施國家機動車排放標準,進一步加強機動車污染防治,我部將組織開展2010年度機動車環保生產一致性檢查工作。現將有關事項通知如下:

一、檢查范圍

所有機動車、發動機生產企業的環保生產一致性情況,對部分企業及其產品進行監督抽查。檢查重點為輕型汽油車、輕型柴油車、重型柴油車、發動機以及摩托車等生產企業。

二、檢查內容

新生產機動車的大氣污染物和噪聲排放性能符合國家排放標準的情況,采取企業自查、報告核查、監督檢查等方式進行。

三、時間安排

自本通知發布之日起至2011年3月31日,組織開展檢查工作。檢查工作方案見附件一。

四、檢查要求及后續監管

凡檢查中發現企業產品不合格的,生產企業應在規定時間內進行整改。整改期間生產企業暫停相關車(機)型的生產和銷售并采取補救措施。我部將對其整改結果進行核查。

經核查,整改后仍不合格的,我部將撤銷該車(機)型的環保型式核準公告,按照有關法律法規進行處罰,并將相關情況通報有關部門和地區。

五、其他事項

2010年度機動車環保生產一致性檢查委托環境保護部機動車中心具體實施,有關技術問題請與機動車中心聯系。

聯系人:環境保護部機動車中心 張海燕

聯系電話:(010)84935030轉17

聯系人:環境保護部污染防治司 張婭

聯系電話:(010)66556248

附件:1.2010年度機動車環保生產一致性檢查工作方案

2.企業環保生產一致性自查報告編寫要求

二○一○年十二月六日

主題詞:環保 機動車 一致性 檢查 通知

抄送:各環境保護督查中心,環境保護部機動車中心。

附件一:

2010年度機動車環保生產一致性檢查工作方案

一、檢查范圍

所有機動車生產企業的環保生產一致性自查情況進行檢查,對部分企業及其產品進行監督抽查;對2009年機動車環保生產一致性檢查發現問題的企業,進行復查。

二、檢查內容

依據下列國家標準要求,檢查新生產機動車的大氣污染物和噪聲排放性能符合國家標準的情況。

(一)《車用壓燃式、氣體燃料點燃式發動機與汽車排氣污染物排放限值及測量方法(中國Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ階段)》(GB17691-2005);

(二)《輕型汽車污染物排放限值及測量方法(中國Ⅲ、Ⅳ階段)》(GB18352.3-2005);

(三)《汽車加速行駛車外噪聲限值及測量方法》(GB1495—2002);

(四)《重型車用汽油發動機與汽車排氣污染物排放限值及測量方法(中國Ⅲ、IV階段)》(GB14762-2008);

(五)《摩托車污染物排放限值及測量方法(工況法,中國第Ⅲ階段)》(GB14622-2007)。

三、檢查程序

(一)企業自查。各生產企業應按照相關標準和文件要求認真開展環保生產一致性自我檢查工作,按時提交自查報告(即2010年1—3季度環保生產一致報告),如實上報相關信息。

(二)報告核查。環境保護部組織開展企業自查報告的核查工作。重點核查企業是否按期上報自查報告,報告內容是否全面,并對企業自查情況進行評估,以確定現場抽查的范圍。

(三)現場抽查。環境保護部組織檢查組對有關生產企業進行現場檢查。一是現場核查企業產品環保生產一致性的保證能力;二是抽取企業合格下線產品,檢查其排放關鍵部件是否與型式核準狀態一致,并按照標準要求進行排放和噪聲檢測及OBD功能確認(如有OBD)。如抽取的樣品裝配有催化轉化器,則同時抽取催化器樣品進行性能測試。

四、工作措施及要求

(一)加強組織領導。環境保護部組織成立機動車環保生產一致性檢查工作組和五個現場檢查組,成員由環境保護部相關部門、派出機構、直屬單位及有關行業專家組成,負責檢查工作的組織協調及具體實施。

(二)落實工作責任。檢查工作組負責制定并實施相關工作方案及實施細則,明確分工及職責,并組織編制年度檢查報告。各現場檢查組按工作方案與實施細則要求,在規定時間內完成現場檢查工作。

(三)強化協作配合。各企業應對自檢和現場檢查予以積極配合。在抽樣過程中派專人到現場參加檢查,對于抽樣后的樣品不得進行調整和更換零部件。各檢測實驗室應在規定時間內完成檢測任務,嚴格執行檢測程序和技術要求。

(四)檢查整改要求。凡檢查中發現企業產品不合格的,生產企業應在規定時間內進行整改。整改期間生產企業暫停相關車機型的生產和銷售并采取補救措施。企業如有下列行為之一的,也將視為檢查不合格:未按要求上報自查報告;拒絕接受檢查或有意隱匿真實情況;逾期生產法規要求停止生產或銷售的車機型的(出口或軍用產品等除外)。

(五)嚴格檢查紀律。參加檢查工作的相關單位和個人應公正廉潔地開展工作,并遵守相關保密要求。

五、時間安排

(一)企業自查階段:自本通知發布之日起至2010年12月20日,各生產企業應開展自查工作并提交自查報告(即2010年1—3季度環保生產一致報告)。

(二)報告核查階段:從2010年12月20日至2010年12月25日,組織完成企業自查報告的核查工作。

(三)現場抽查階段:從2010年12月25日至2011年3月31日,組織完成現場檢查、檢測工作。

附件二:

企業環保生產一致性自查報告編寫要求

一、基本要求

2010年12月20日前,各生產企業應確保將2010年1—3季度環保生產一致性季報報送環境保護部。

二、報送方式

登錄機動車環保網(www.tmdps.cn)進行網上申報。

三、編寫內容

(一)綜述

1.企業基本情況概述:企業基本信息、企業結構狀況、性質、規模、年度經營生產情況和質量控制總體情況。

2.年度生產銷售量(需每季度填報):車輛類型、排放階段、產量、銷量、出口量。

3.車型達到環保標準的情況。

(二)生產一致性保證計劃書的變更情況

上一年度新增加的生產一致性保證計劃書、對原有計劃書的補充修改情況、相關質量控制文件的修改情況。

(三)一致性保證計劃的實施情況

1.關鍵部件外購件采購過程質量控制實施情況:是否按質量控制體系的要求實施,實施過程中采取的控制措施和形成的文件。

2.關鍵部件自制件生產過程質量控制實施情況:是否按質量控制體系的要求實施,實施過程中采取的控制措施和形成的文件。

3.整車裝配過程質量控制實施情況:是否按質量控制體系的要求實施,實施過程中采取的控制措施和形成的文件。

4.關鍵部件在線檢驗和定期抽樣檢驗實施情況:關鍵部件名稱,檢驗方法,檢驗頻次,檢驗合格率等。

5.不合格產品控制情況。

6.出現生產一致性不符合原因和糾正措施。

(四)生產企業整車排放檢驗情況(需每季度填報)

具體包括:車型類型、型號及產量;被測車型型號;被測車型數量;檢測時間;檢測地點;檢測報告的編號;達到的標準;型式核準時間;抽檢車輛檢測結果;標準偏差和統計量。

(五)生產企業實驗室檢測質量控制情況

1.設備檢定和校準情況。

2.人員培訓、考核情況。

3.標準物質使用情況。

第二篇:機動車環保標志核發通知

友情提示:機動車環保標志核發通知。

1、核發范圍:在平頂山市注冊的機動車輛(不包括拖拉機、摩托車)。

2、核發地點:舞鋼鋼城路大石門段行政審批大廳二樓環保窗口。

3、首次核發所需證件及要求。(1)機動車行駛證原件、復印件(行駛證四面復印到同一張紙上);(2)機動車注冊登記證書原件、復印件(包括車輛信息及過戶信息,貸款車輛可只提供復印件);(3)車輛一致性證書原件、復印件(2010年1月1日前入戶車輛不用提供,車輛一致性證書丟失可用車輛合格證復印件替代,也可持車輛行駛證到柏樓車管所大廳檔案窗口打印車型證明替代)。

4、環保標志的有效期:機動車環保標志有效期與機動車安全檢驗周期一致。目前,因河南省機動車環保檢測新方法還未正式實施,我市根據省環保廳要求,現臨時對在用車統一核發1年期環保標志,新入戶機動車核發2年期環保標志。

5、換發環保標志所需證件及要求。(1)機動車行駛證原件(行駛證在安檢有效期內);(2)環保標志副本(有效期期滿前3個月內)。

友情提示:機動車環保標志核發通知。

1、核發范圍:在平頂山市注冊的機動車輛(不包括拖拉機、摩托車)。

2、核發地點:舞鋼鋼城路大石門段行政審批大廳二樓環保窗口。

3、首次核發所需證件及要求。(1)機動車行駛證原件、復印件(行駛證四面復印到同一張紙上);(2)機動車注冊登記證書原件、復印件(包括車輛信息及過戶信息,貸款車輛可只提供復印件);(3)車輛一致性證書原件、復印件(2010年1月1日前入戶車輛不用提供,車輛一致性證書丟失可用車輛合格證復印件替代,也可持車輛行駛證到柏樓車管所大廳檔案窗口打印車型證明替代)。

4、環保標志的有效期:機動車環保標志有效期與機動車安全檢驗周期一致。目前,因河南省機動車環保檢測新方法還未正式實施,我市根據省環保廳要求,現臨時對在用車統一核發1年期環保標志,新入戶機動車核發2年期環保標志。

5、換發環保標志所需證件及要求。(1)機動車行駛證原件(行駛證在安檢有效期內);(2)環保標志副本(有效期期滿前3個月內)。

第三篇:生產一致性控制程序

上海利用華昌汽車鎖具有限公司

汽車門鎖 生產一致性控制計劃 Control plan Cop 文件編號:LYHC-QPM-30 受控狀態:受控 版次:A/0 編制:.審核:.批準:.1

2016-08-01發布 2016-08-01實施 汽車門鎖 COP 控制計劃 1.目的 對公司批量生產的產品與型式試驗合格的樣品一致性進行控制,確保產品持續符合認證標準的要求。2.使用范圍 適用于公司批量生產的汽車門鎖產品。3.引用文件和執行標準 CNCA-C11-10:2014《汽車門鎖及保持件強制產品認證實施規則》 CQC-C1110-2014《強制產品認證實施細則汽車門鎖及保持件》 GB15086-2013《汽車門鎖及保持件的性能要求和試驗方法》

公司質量管理體系文件,編號:LYHC-QM/QPM 4.職責 4.1質量負責人負責公司產品一致性總體管理。4.2與生產一致性控制有關的各部門職責,見《質量手冊》編號:LYHC-QM-5 5.生產一致性控制計劃要求 5.1生產一致性檢測(檢驗、試驗或檢查)

汽車門鎖產品一致性控制要求見下表。方法 序號 特性 反映計劃 責任部門 規范 結果分析 頻率 抽樣及樣品 記錄 1.三方試驗結果 8D報告,GB15086強度試驗:載2.質量部根據標每年檢測報告及結果 1 見抽樣控制程序 并重新抽質量部 標準要求 荷1、2、3 準和規則進行分1次 分析 樣、檢測 析和判斷 GB150861三方試驗結果新產檢測報告及結果8D報告,2 耐慣性載荷 見抽樣控制程序 質量部 標準要求 2質量部根據標品開分析 并重新抽2

5.2關鍵零部件或原材料的控制 5.2.1關鍵零部件或原材料的識別 汽車門鎖產品關鍵零部件或原材料控制表見下表。控制方法 零部件/原CCC證序號 型號規格 生 準和規則進行分發時樣、檢測 析和判斷 檢測

產單位 責任部門 材料名稱 書號 檢驗項目 抽樣方法 相關文件 外 觀 S-1, AQL=2.5 尺 寸 S-1, AQL=2.5 檢驗指導書采購部 S-1, AQL=2.5 硬度/熱處理 上海樂加LYHC-JY-05-21 轉片舌 1105-A00 無 質量部 材料/材質報杰金屬制 016-A/0 每批一次 告(供應商提品有限公供)司 S-1, AQL=2.5 外 觀 檢驗指導書上海金明

S-1, AQL=2.5 尺

寸 采購部 LYHC-JY-06-2無 2 止動鉤 1106-A00 熱處理廠 質量部 S-1, AQL=2.5 硬度/熱處理 016-A/0 每批一次 材 料 上海聯化 S-1, AQL=2.5 外 觀 化工有限 S-1, AQL=2.5 檢驗指導書尺 寸 采購部 公司 LYHC-JY-02-23 左/右支架 L/R1102-A00 無 材料/材質報質量部 016-A/0 每批一次 告(供應商提供)S-1, AQL=2.5 外 觀 檢驗指導書慈溪環宇 S-1, AQL=2.5 尺 寸 采購部 LYHC-JY-34-24 左/右底座 L/R1120-A00 電子有限無 材料/材質報質量部 016-A/0 公司 每批一次 告(供應商提供)5.2.2關鍵制造過程的控制 關鍵制造過程:

序號 控制類容 控制方法 責任部門 3

汽車門鎖產品 1 汽車門鎖產品《控制計劃》LYHC-QR09.15-A/0,見附件

關鍵制造過程的控制按相關產品的《控制計劃》編號:LYHC-QR09.15-A/0,詳見汽車門鎖產品《控制計劃》LYHC-QR09.15-A/0。

質量部嚴格按照《檢查和試驗管理程序》編號:LYHC-QPM-14進行檢驗,如發現不合格品,按《不合格品管理程序》編號:LYHC-QPM-23執行。生產過程所使用的工裝設備按照《設備管理程序》編號:LYHC-QPM-06和《工裝管理程序》編號:LYHC-QPM-07執行。5.2.3檢測人員和檢測設備要求 檢測人員必須進行培訓、考核,合格后方能上崗。對進貨零部件和材料的檢查和試驗記錄必須填寫真實、字跡完整、清晰可辨,記錄人應在記錄上簽字、注明記錄日期。人員資質要求按《人力資源管理程序》編號:LYHC-QPM-05的要求執行。為保證生產過程工序質量,生產和檢測設備必須校準或檢定,質量部按照《計量器具和試驗室管理程序》編號LYHC-QPM-17對使用的儀器設備(檢具)進行檢定或校準。質量生產部、技術部 關鍵制造過程 部負責制定檢驗儀器設備的操作規程,并對操作人員進行培訓,使其能夠準確、熟練使用儀器設備。5.3 認證證書和標志的控制 5.1 CCC標志的使用管理執行《3C認證標志使用和管理控制程序》編號:LYHC-QPM-26,見附件1。

序號 控制內容 控制方法 責任部門 《3C認證標志使用和管理控制程序》編號:LYHC-QPM-

26、《證書狀

證書管理 質量部 態清單》編號:LYHC-QR26.01-A/0 《3C認證標志使用和管理控制程序》編號:LYHC-QPM-

26、《認證標 2 標志管理 質量部 志領用登記表》編號:LYHC-QR26.02-A/0 4

《3C認證標志使用和管理控制程序》編號:LYHC-QPM-

26、《模壓標

5.2 經檢驗合格后對已獲得認證證書的產品,檢驗員按照要求進行一致性檢查,完成的合格產品由檢驗員確定有沒有模壓或印刷強制認證標志。

5.3 使用模壓標志時,定期向標準管理中心申請《模壓標志批準書》。5.4 認證變更的控制 5.4.1 產品涉及的關鍵零部件、企業名稱、生產地址、標準法規、控制計劃等發生變更時,向質量負責人提出申請,再由質量部及時向認證機構進行變更申報,按《3C認證產品變更管理程序》編號:LYHC-QPM-27執行,詳見模壓/印刷控制 質量部 志批準書》 附件2。序號 控制內容 控制方法 責任部門 關鍵零部件、企業名稱、生產 1 《3C認證產品變更管理程序》編號:LYHC-QPM-27 技術部、質量

5.4.2 在變更獲得認證機構批準后,質量部將變更批準文件發放到相關部門,相關部門接到變更批準文件后方可組織采購、檢驗和生產。5.4.3 未經批準的變更將不能保證產品符合認證要求,不得加施認證標志,對標志的使用執行《3C認證標志使用和管理控制程序》編號:LYHC-QPM-26。5.4.4 對擅自變更認證產品相關影響因素而導致認證產品失去其一致性,甚至造成損失的部門,將追究其責任。

5.4.5 質量主管對批量生產的認證產品與已獲得型式試驗合格的樣品的一致性進行確認。5.4.6 技術部負責認證產品的設計和更改,其中一切活動均由質量部進行確認。5.4.7 質量負責人負責認證產品的變更活動或新產品認證。5

5.5 出現不一致時的糾正、預防或召回措施 5.5.1當公司內自檢發現不一致(規格不符、質量不合格)情況時,應立即對未出廠產品按《不合格品管理程序》編號:LYHC-QPM-23進行識別隔離,在實施修理、調整、更換和部 地址、標準法規等發生變更時 必要的檢查之后予以放行。若已有不一致產品流入市場,應組織市場追回和點檢,以消除不一致,必要時需進行產品召回,并按認證機構的規定執行變更、暫停注銷等認證程序。序號 控制內容 控制方法 責任部門 《不合格品管理程序》編號:LYHC-QPM-23 技術部、生產部、質

出現不一致的糾正、預防、召回措施 《產品標識和可追溯管理程序》編號:LYHC-QPM-15 量部 《糾正和預

5.5.2當國家質量抽查、質檢執法、市場反饋發現產品存在不合格情況時,屬于不符合法規質量信息,由公司質量負責人組織相關部門確定不合格對象范圍,制定對策并實施,若不一致涉及到認證產品的關鍵特性(犯規、安全、環保)時,應及時將整改措施上報認證機構,并執行變更、暫停、注銷等認證程序。5.5.3當客戶或市場對認證產品一致性發生投訴時,應針對產品的技術參數和產品結構及投訴項目制定一致性審查計劃,核實投訴內容是否屬實,如屬實給予立即整改,并向客戶或市場提交整改報告,并保存記錄。5.5.4產品不一致發生后的追溯和糾正措施 5.5.4.1工廠建立《產品標識和可追溯管理程序》編號:LYHC-QPM-防措施管理程序》編號:LYHC-QPM-24 15,按生產流程單和流水號對產品進行標識,保證可追溯到產品不一致發生的批次、數量和原因。5.5.4.2工廠建立《糾正和預防措施管理程序》編號:LYHC-QPM-24,建立結構化的糾正措施方法,對所有產品不一致的問題,必須編制8D報告,分析原因,制定糾正措施。

5.6認證標準和相關法律的更新 質量部定期從國家標準委、國家認監委網站和中國質量中心網站收集與認證產品相關的標準、規則和相關法律法規的最新版本,并記錄在《標準、規則和法律法規更新記錄》編號:LYHC-QR27.01-A/0,需要時,向認證機構進行變更申請,按照《3C認證產品變更管理程序》編號:LYHC-QPM-27執行。序號 控制內容 控制方法

責任部門 認證標準和相關法律法規的《3C認證產品變更管理程序》編號:LYHC-QPM-27 技術部 1 更新 《標準、規則和法律法規更新記錄》編號:

5.7工廠質量保證能力要求

5.7.1工廠按照ISO/ TS16949:2009或ISO9001:2008標準要求和認證規則附錄1《工廠質量保證能力要求》或《內部質量管理體系審核管理程序》編號:LYHC-QPM-20,LYHC-QR27.01-A/0 質量部 建立質量管理體系,包括ISO/TS16949:2009標準和認證規則附錄1的所有要求。5.7.2工廠定期接受

———質量管理體系內部質量審核時;

———同一型號的產品連續停產六個月以上,需要恢復生產時。7.生產一致性控制計劃實施情況總結 7.1質量部負責組織進行上一《產品一致性控制計劃》編號:LYHC-QPM-30 實施情況總結,編寫在《產品生產一致性控制執行報告》編號:LYHC-QR30.01-A/0,供認證機構現場檢查時確認。7.2工廠生產一致性控制計劃發生變化時,應向認證機構提交生產一致性控制計劃變更說明,需要時接受認證機構現場檢查。

8.相關文件清單

《生產一致性控制計劃》附表 附表1:成品COP試驗 附表1-1汽車門鎖COP試驗 不一致追溯和序號 檢驗項目 控制要求/檢驗要求 記錄形式 檢查方法或手段/責任部門 試驗檢驗的場所 檢驗頻次 處理措施 《裝配作業指導書》 《過程點檢表》外觀 目測/生產部 生產線 100%

LYHC-ZY-15-2014-A/0 LYHC-QR13.08-A/0 《裝配作業指導書》 《過程點檢表》 2 鎖體基本功能 目測手感/生產部 生產線 100%

LYHC-ZY-15-2014-A/0 LYHC-QR13.08-A/0 《控制計劃》 《型式試驗報告》 3 鎖體壽命 耐久試驗機/質量部 試驗室 每年1次 LYHC-QR09.15-A/0 LYHC-QR14.04-A/0 《控制計劃》 《型式試驗報告》 按《不合格品 4 耐高低溫 高低溫試驗箱/質量部 試驗室 每年1次 LYHC-QR09.15-A/0 LYHC-QR14.04-A/0 控制程序》處 置。及本控制 《型式試驗報告》 萬能拉力機/質量部 5 載荷1 GB15086-2013 試驗室 每年1次 計劃

附表2.關鍵零件、原材料COP試驗

第四篇:生產一致性自查報告

生產一致性自查情況

報 材 料

XXXXXX 2011年07月

/ 7 匯

為認真貫徹落實《工業和信息化部、公安部關于進一步加強道路機動車輛生產企業及產品公告管理和注冊登記工作的通知》、《國家發改委、公安部關于進一步加強機動車整車出廠合格證管理的通知》、《國家發改委關于貫徹落實“五整頓”“三加強”工作措施意見,進一步加強車輛生產企業及產品公告管理的通知》等文件精神,進一步加強我公司產品生產一致性及整車出廠合格證管理工作,根據省工業和信息化廳《關于對全省汽車生產(改裝)企業生產一致性檢查的通知》中的自查要求內容逐項進行了檢查,現將自查情況匯報如下:

一、基本情況:

1、XXXXXX擁有輕型車事業部和專用車事業部兩個廠區,輕型車事業部占地面積100余畝,建筑面積70000平方米,在冊職工120余名。擁有各類生產檢測設備260余套,其中汽車鏈式平臺裝配線一條,涂裝線一條,焊裝線一條,現代化檢測線一條,全廠實行ERP系統管理。

2、專用車事業部占地面積400余畝,建筑面積40000平方米,在冊職工420余名,其中具有中、高級職稱的工程技術人員和管理人80余名。主要從事重型專用汽車生產改裝,生產自卸車、混凝土攪拌運輸車等系列產品。年生產能力5000臺。

公司擁有先進的數控坐標式切割機、剪板折彎設備和焊接設備,導軌專用車床、數控卷板機、罐體焊接中心、封頭切割機,縱剪分條橫切機組、雙機聯動數控折彎機、液壓閘式剪板機,總裝流水線一條、噴砂——噴漆——烤漆線一條、開卷校平流水線一條以及相匹配的輔助設備和先進的檢測設備達400臺(套)。

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3、我公司建立了完善的質量管理體系,通過ISO9001質量體系認證,以《質量手冊》為指導文件,質量體系過程清晰、結構合理,程序文件充分適宜。

4、隨著國家相關部門對機動車產品質量和生產一致性管理的加強,為切實保障汽車產品強制性認證的有效實施,我公司依據工業和信息化部制定的《車輛生產企業及產品生產一致性監督管理辦法》(工產業〔2010〕第109號),和國家認證認可監督管理委員會制定的《機動車輛類(汽車產品)強制性認證實施規則》(CNCA-02C-023-2008),統一編制了《生產一致性控制計劃》(TMAC-JBYZX001、TMAC-QKYZX001、TMAC-QHYZX001),并上報中國質量認證中心審核、批準。企業依據CQC批準的《生產一致性控制計劃》進行生產一致性管理工作。

5、為確保公司質量體系有效的建立、健全、運行和保持,公司任命了質量負責人,組建了質量小組,全面負責公司的質量工作,協調處理公司出現的產品和服務質量問題,保證公司產品質量和向顧客提供優良的服務。

二、產品生產一致性自查情況

1、XXXXXX集團現有《公告》車型30個,其中:輕型貨車類5個、輕型客車旅行車類10個、自卸車類2個、混凝土攪拌運輸車類12個、半掛車類1個。上述車型公司均嚴格按照國家強制性標準制定了《產品生產一致性保證計劃書》,并在生產過程中得到充分的實施,質檢部門對各個工序進行嚴格把控,相關質量記錄完整齊全,在質檢部保存5年。

2、公司由人事部定期對與產品質量有關的生產、質檢等人員進

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行專業知識培訓,提高相關人員的素質,使其能正確理解工藝文件和作業指導書的內容,確保其在生產、檢驗過程中能夠貫徹落實相關技術文件的要求,嚴格按照相關技術文件生產、檢驗。公司與質量相關的人員均要求具有相關的專業資質證明,并在人事部備案,相關培訓記錄、考核記錄等各種文件均按規定存檔。

3、公司具備保證產品質量所必需的各種生產、檢驗設備、量具和卡具,完全可以保障對安裝專用部分及作業裝置后的整車專用性能方面實施檢測。

檢測線每年委托河北省技術監督局進行一次檢驗,各種檢具每半年進行一次檢驗,以確保各種檢驗設備和檢具的正常使用。此外公司質檢部門還制定了嚴格的檢具日常管理規定,保證各種檢測工作的性能滿足相關標準及規定的要求。

如果檢驗設備、量具和卡具在檢定時發現不符合要求,質檢部門會對出現問題的時間段內所生產的產品檢驗結果重新評估,同時維修或更換該檢測設備。

4、我公司嚴格按照合格證管理系統及規范的規定制作、打印、上傳、記錄、發放整車出廠合格證,并由專人負責此項工作,保證出具符合要求的產品合格證,并立即上傳。如因合格證打印系統出現故障而不能及時打印上傳的,按照相關規定在48小時內上傳,如48小時內合格證管理系統無法恢復使用,等故障恢復后按規定申請補傳。

5、公司除保留整車信息及出廠檢測原始單據外,質檢部還對原始數據分類,建立電子化的整車產品信息和檢測記錄,其中整車信息存檔期為車輛設計使用年限;產品的檢測數據存檔期為5年。

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6、公司對關鍵零部件以及涉及安全環保性能的零部件總成,由技術部根據3C要求以及ISO9000質量管理體系要求制定進貨檢驗、過程檢驗和最終檢驗的檢驗作業指導書,并根據3C、ISO9000程序文件進行檢驗和驗證,嚴格執行安全、環保、節能等相關法規。

在符合國家相關規定和公告要求的前提下盡量滿足顧客的特殊要求、專用部分及作業裝置和機構的功能實現,對于違反相關規定和公告要求的客戶絕不讓步接受。近期為配合我省超限治理以及一致性檢查工作,特別加大了對專用汽車的外廓尺寸、側后防護等方面的檢測密度,保證出廠車輛符合國家相關標準及公告要求。

對關鍵工序由技術部嚴格按照規定編制作業指導書,明確工藝要求和控制方法、規范操作,并由質檢部在實施過程中監視和測量。特殊過程的操作人員全部做到持證上崗。

7、公司建立了從關鍵零部件總成至整車出廠的完整的產品追溯體系,從零部件進廠入庫進行檢驗,到裝配過程中控制及出廠后在售后跟蹤記錄,各個環節均建立電子檔案(數據存檔期同第五條)。

當產品質量、安全、環保、節能等方面發生重大問題時,能夠迅速查明原因,確定召回范圍。當顧客需要維修備件時能夠迅速確定所需備件的技術狀態。

8、我公司制定了嚴格的供應商評估管理體系。供應部每季度對供應商進行等級評定,根據供方產品質量、交付業績、外部退貨等情況進行等級調整或進行更換。

質檢部嚴格按照公司程序文件《不合格品控制程序》對不合格品進行處理并填寫完整記錄,待不合格項糾正后方可繼續使用。對于供

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方提供的零部件總成服務和相應的制作過程,供應部結合質檢、技術、售后等部門根據技術要求和程序文件進行檢查,在確定需采購樣件和制作過程符合要求后進行正式采購。供應部根據程序文件對過程進行記錄并存檔5年。

9、對采購、生產、銷售、售后服務等過程中發現的不合格品進行標識,記錄和評價之后退回供方或自行報廢,關鍵零部件的合格率要100%,對于不合格的,或者不滿足規定要求的關鍵零部件,要求退貨處理,絕不讓步接收。

10、我公司產品一致性保證能力(包括人員能力、生產檢測設備、生產工藝、工作環境、管理體系等)未發生變化,能夠滿足原要求。

11、我公司基本情況以及生產的產品狀態與《公告》批準狀態一致。

三、產品合格證自查情況:

2010年7月份至今共使用合格證267張,其中包括正常發放230張,因損毀等原因更換17張合,打印出問題作廢20張。

公司制定了合格證管理程序,合格證的制作、打印、上傳、發放嚴格按照該規定進行,并且建立了專門的產品合格證信息傳遞系統,有專門機構專人負責管理。

合格證在石家莊中晟安全有限公司制作,該公司有相應的資質認證,制作數量有相應的記錄,合格證樣式與內容均與備案的樣式和公告的參數相一致。堅決杜絕傳送虛假合格證、異地貼牌使用合格證和倒賣、轉讓合格證等行為。合格證的發放均有詳細的登記記錄,保證

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一車一證以及追溯性。

一般合格證打印后會立即上傳,除特殊情況,如:打印系統故障、網絡不通、停電等,會在系統恢復正常后第一時間打印、補傳合格證。完畢后會做相應記錄,發放時領取人必須填寫合格證領用單并由主管副總簽字后方可領取,保證一車一證,如遇特殊情況,如:打印錯誤、條碼不清等需要更換時,在收回舊證后才予發放新證。公司不存在異地生產車輛貼牌使用合格證和倒賣、轉讓合格證的現象。

四、總結

經公司對生產一致性的自查,各相關部門均按照公司現有質量管理體系文件和企業標準執行。公司能有效控制產品從設計開發、采購、生產制造到銷售服務全過程的一致性。

同時,公司將以此次檢查為契機積極完善各個環節的控制,尤其是加大產品一致性和合格證管理力度,確保產品符合國家車輛生產相關標準、規定和《公告》要求。

XXXXXX

2011年7月10日

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第五篇:關于開展2018黨風廉政建設檢查工作的通知

關于開展2018黨風廉政建設檢查工作的通知

各鄉鎮、縣直各部門:

為學通弄懂做實黨的十九大對全面從嚴治黨提出的新任務新要求,深入貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想,進一步樹牢“四個意識”、增強“四個自信”,加強黨的建設,深化全面從嚴治黨,不斷推進正風反腐,強化領導干部黨政同責、一崗雙責的責任意識,壓緊壓實黨風廉政建設主體責任,認真貫徹落實黨風廉政建設責任制,根據縣委要求和黨風廉政建設工作的安排,結合深入學習貫徹落實黨的十九大精神和推進“兩學一做”學習教育常態化制度化的實際,經研究決定,對2018黨風廉政建設落實情況進行檢查。現將有關事項通知如下:

一、檢查范圍

全縣各鄉鎮、縣直各部門。

二、檢查內容

(一)落實黨風廉政建設責任制,明確領導班子、領導干部在黨風廉政建設中的工作責任和任務分工情況。

重點檢查各鄉鎮、縣直各部門黨風廉政建設責任分解及落實情況,領導班子成員履行黨風廉政建設責任制和主體責任情況,特別是黨政“一把手”負總責,領導班子成員履行“一崗雙責”的情況。

(二)遵守黨的政治紀律情況。

深入貫徹落實中央八項規定精神、省委十條實施辦法和縣委改進工作作風、密切聯系群眾有關規定的情況;結合本單位實際持之以恒糾正“四風“問題工作開展情況;規范使用“三公”經費情況。

(三)加強廉政文化建設,開展反腐倡廉宣傳教育情況。

加強對班子成員和本單位黨員干部的廉政教育、日常管理、監督約束的情況。結合推進“兩學一做”學習教育常態化制度化,組織學習貫徹落實黨的十九大精神、《中國共產黨章程》、習近平新時代中國特色社會主義思想等黨內法規和習近平總書記系列重要講話情況。

(四)完善制度,加強管理和監督情況。

加強黨風廉政制度建設,健全領導班子科學民主決策機制情況。執行《XX落實“三重一大”決策制度實施辦法》和《XX黨政聯席會議制度》情況。加強對重要崗位及關鍵環節權力運行的管理和監督,制定符合本部門實際的行之有效的制度和措施等的情況。

(五)廉潔自律情況。

各鄉鎮、縣直各部門領導班子及成員遵守《中國共產黨廉潔自律準則》,堅持清正廉潔,反對以權謀私的情況。

三、檢查方式

(一)自查階段。

各鄉鎮、縣直各部門對照今年3月份簽訂的黨風廉政建設責任書中的要求及責任清單,根據本檢查的重點內容,對2018黨風廉政建設工作進行認真檢查總結并填寫《2018黨風廉政建設檢查自評表》(詳見附件2)、撰寫自查報告(報告提綱詳見附件3),于2018年12月20日前報縣紀委辦公室,電子版材料同時發送至XX@XX.com。

(二)檢查階段。

縣紀委組織檢查組對各鄉鎮、縣直各部門的黨風廉政建設工作進行檢查。檢查方式包括聽取被檢查單位責任人的匯報、查閱檔案材料(開展黨風廉政建設和反腐敗工作的安排、學習計劃、會議記錄、講話、總結、開展廉政教育活動等相關資料)、召開座談會等。

四、時間安排

(一)自查時間:2018年12月10日?20日。

(二)檢查時間:2017年12月20日?2018年12月30日。

五、工作要求

(一)高度重視,認真自查。

各鄉鎮、縣直各部門要提高對本次檢查工作重要性的認識,高度重視,將其作為近期工作的一項大事來抓。根據要求對照檢查,總結成績,提出存在的問題。

(二)加強整改,落實措施。

針對黨風廉政建設工作存在的問題,制定切實可行的整改措施,加強廉政教育,強化廉政責任,落實廉政措施。

(三)積極配合,做好工作。

各鄉鎮、縣直各部門要認真開展自查,如實填寫《2018黨風廉政建設檢查自評表》,對本部門的黨風廉政建設工作進行客觀的梳理總結,撰寫好自查報告;被檢查的鄉鎮、縣直各部門要按照要求積極配合檢查組做好各項工作。

附件:1.2018黨風廉政建設工作檢查組成員名單

2.2018黨風廉政建設檢查自評表

3.2018落實黨風廉政建設責任制和主體責任自查報告提綱

中共XX紀律檢查委員會

2018年11月X日

附件3.2018年落實黨風廉政建設責任制和主體責任自查報告提綱

一、落實黨風廉政建設責任制和主體責任總體情況

(一)本研究部署黨風廉政建設工作情況;

(二)執行“一崗雙責”,把黨風廉政建設工作與業務工作同部署、同落實、同檢查、同考核情況;

(三)檢查督促本單位落實黨風廉政建設責任制情況;

(四)針對存在的問題、不足采取相應整改措施情況。

二、強化作風建設情況

(一)深入貫徹落實中央八項規定精神、省委十條實施辦法和縣委關于切實轉變作風、密切聯系群眾的有關規定情況;

(二)持之以恒查擺“四風”問題及整改落實情況;

(三)規范使用“三公”經費、辦公用房等情況。

三、黨風廉政宣傳教育情況

(一)把黨風廉政宣傳教育納入本單位學習計劃和對本單位黨員干部、職工進行廉政教育情況;

(二)組織學習貫徹落實黨的十九大精神情況;

(三)組織學習《中國共產黨章程》、習近平新時代中國特色社會主義思想等黨內法規和習近平總書記系列重要講話情況。

四、健全完善制度方面

(一)健全完善黨政聯席會議(部門會議)制度、黨務校務公開制度及執行情況;

(二)健全完善黨內組織生活制度及執行情況;

(三)針對人、財、物等權力關鍵崗位,規范流程和制定監督制約機制情況;

(四)廉政風險防控工作開展情況。

五、領導干部廉潔自律方面

(一)執行《中國共產黨廉潔自律準則》等有關廉潔自律規定情況;

(二)執行《關于領導干部報告個人有關事項的規定》情況;

(三)自覺主動接受組織和群眾監督情況。

六、對縣2019年黨風廉政建設工作的建議

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