第一篇:2017年公司費(fèi)用報(bào)銷制度
公司費(fèi)用報(bào)銷制度(范本)
為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理,規(guī)范公司財(cái)務(wù)報(bào)銷行為,合理控制費(fèi)用支出,特制定本制度。
第一章:總則
第一條:為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理,規(guī)范公司財(cái)務(wù)報(bào)銷行為,合理控制費(fèi)用支出,特制定本制度。
第二條:本制度根據(jù)公司的實(shí)際情況,將報(bào)銷分為差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、招待費(fèi)、交通費(fèi)、通訊費(fèi)、教育經(jīng)費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)等,以下分別說明相關(guān)的借款流程及各項(xiàng)支出具體的財(cái)務(wù)報(bào)銷制度和報(bào)銷流程。
第三條:本制度適用公司所有部門。
第二章:費(fèi)用報(bào)銷基本制度及基本流程
第四條:報(bào)銷人必須取得合法有效的報(bào)銷單據(jù)(發(fā)票)。
第五條:費(fèi)用報(bào)銷單填寫及票據(jù)粘貼要求:
1、報(bào)銷單據(jù)填寫應(yīng)力求整潔美觀,不得隨意涂改;
2、報(bào)銷單封面與封面后的托紙必須大小一致,各票據(jù)不得突出于封面和托紙之外(票據(jù)過大時應(yīng)按封面大小折疊好);
3、各票據(jù)應(yīng)均勻貼在報(bào)銷單封面后的托紙上,整份報(bào)銷單各部分厚度應(yīng)盡量保持一致;
4、若報(bào)銷票據(jù)面積大小相同或相似(如車票等),需有層次序列張貼;
5、報(bào)銷單據(jù)金額、類型相同的(如車票等),應(yīng)盡量張貼在一塊,并按金額大小排列;
6、報(bào)銷票據(jù)在粘貼時,確保審核人能夠完全清楚地審閱到報(bào)銷金額;
7、報(bào)銷單據(jù)一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫;
8、報(bào)銷單各項(xiàng)目應(yīng)填寫完整,大小寫金額一致,并經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)有效批準(zhǔn);
9、有實(shí)物的報(bào)銷單據(jù)須由驗(yàn)收人驗(yàn)收后在發(fā)票背面簽名確認(rèn),需入庫的實(shí)物單據(jù)應(yīng)附入庫單;
10、出租車票據(jù)需注明業(yè)務(wù)發(fā)生時間、起至地點(diǎn)、人物事件等資料,每張出租車票背面需有主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn);第六條:差旅費(fèi)報(bào)銷
1、因公出差的辦理程序
1.1因公出差的員工必須事先填寫“出差申請單”,注明出差隨同人員、時間、地點(diǎn)、事由、天數(shù)、所需資金,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、公司負(fù)責(zé)人審批簽字。
1.2出差人員借款需持批準(zhǔn)后的“出差申請單”填寫“借款申請單”,由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),公司負(fù)責(zé)人審批,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)后方可借款,原則上前次出差沒有報(bào)銷,本次出差不予借款。
1.3凡與原“出差申請單”規(guī)定的地點(diǎn)、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費(fèi)不予報(bào)銷,因特殊原因或情況變化需改變路線、增加天數(shù)、人數(shù)、改乘交通工具需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、公司負(fù)責(zé)人簽署意見后方可報(bào)銷。
1.4出差期間發(fā)生的共同費(fèi)用報(bào)銷,報(bào)銷單需有同行人員簽名確認(rèn)。
1.5出差人員應(yīng)在回公司后五個工作日內(nèi)辦理報(bào)銷事宜,根據(jù)差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)填寫“費(fèi)用報(bào)銷單”,后附“出差申請單”,執(zhí)行費(fèi)用報(bào)銷流程。
2、差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
2.4伙食和交通補(bǔ)助依據(jù)實(shí)際出差天數(shù)憑相應(yīng)發(fā)票結(jié)算,原則上采用額度內(nèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷形式,特殊情況需要上報(bào)公司負(fù)責(zé)人審批。
2.5出差期間招待客戶需要事先經(jīng)公司負(fù)責(zé)人同意后方可報(bào)銷招待費(fèi),回來后補(bǔ)辦招待申請程序。
2.6出差時由對方單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用。
2.7不同級別的人員一同出差所乘交通工具可享受最高級別所使用的工具。
2.8上述住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為一個標(biāo)準(zhǔn)間標(biāo)準(zhǔn)。同性兩人一道出差可一同住宿的僅享受一個標(biāo)準(zhǔn)間住宿標(biāo)準(zhǔn)。
2.9出差期間因公招待客人、其招待費(fèi)已報(bào)銷的,應(yīng)扣除招待當(dāng)天的伙食補(bǔ)貼。
第十條:辦公費(fèi)報(bào)銷
行政部負(fù)責(zé)辦公用品統(tǒng)一采購,填寫購買辦公用品借款單,后附“辦公用品請購單”,執(zhí)行公司借款流程。
行政部采購專員在借款之后5個工作日內(nèi),必須采購?fù)瓿刹⑥k理報(bào)銷事宜,執(zhí)行公司費(fèi)用報(bào)銷流程。
第十一條:業(yè)務(wù)招待費(fèi)
1.公司級招待費(fèi)用原則上由行政部統(tǒng)一安排,統(tǒng)一結(jié)算。
2.部門因公需招待時,應(yīng)事先申請,經(jīng)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可招待。
3.其它非公招待客人一律由個人承擔(dān)
第十二條:交通費(fèi)
原則上應(yīng)盡量乘坐公交車、地鐵,特殊情況經(jīng)部門經(jīng)理以上(含)事先批準(zhǔn),可以乘坐出租車。報(bào)銷憑證上需注明時間、路程起始點(diǎn)、外出工作內(nèi)容。
第十三條:通訊費(fèi)
1.普通員工手機(jī)通訊補(bǔ)助每月通過工資發(fā)放,不再報(bào)銷;
2.固定電話實(shí)行定額制,由人力行政部統(tǒng)一報(bào)銷。
第十四條:教育經(jīng)費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)
1.教育經(jīng)費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)用由人事行政部統(tǒng)一進(jìn)行預(yù)算、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一安排。
2.費(fèi)用發(fā)生前使用部門應(yīng)向人事行政部門申報(bào)員工培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)時間、所需經(jīng)費(fèi),經(jīng)人事行政部門審核后傳一份至財(cái)務(wù)部門。
3.費(fèi)用使用部門應(yīng)嚴(yán)格按照計(jì)劃在申請范圍內(nèi)使用費(fèi)用。
第十五條:會議費(fèi)
1.各部門因工作需要參加各種會議的,應(yīng)填寫“參會申請單”,詳細(xì)注明會議性質(zhì)、內(nèi)容、目的、會議地點(diǎn)、參會人數(shù)、會議天數(shù)及所需經(jīng)費(fèi),“參會申請單”后附“會議邀請函”,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人核實(shí)、公司負(fù)責(zé)人簽字后方可前往,會議結(jié)束后應(yīng)及時到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。
2.參會人員應(yīng)嚴(yán)格控制其費(fèi)用總額,不得無故超支。
3.會議結(jié)束后5日內(nèi)按規(guī)定辦理費(fèi)用報(bào)銷手續(xù),報(bào)銷單據(jù)后附“參會申請表”及“會議邀請函”。
第十六條:未涉及的其它事項(xiàng)發(fā)生的費(fèi)用,根據(jù)實(shí)際情況,由集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部上報(bào)總裁辦酌情處理。
第三章:報(bào)銷時間的具體規(guī)定
第十七條:為了方便員工費(fèi)用報(bào)銷,財(cái)務(wù)部將報(bào)銷時間具體安排如下:
1.每月10號和25號將報(bào)銷的票據(jù)找部門領(lǐng)導(dǎo)簽字審核之后送至財(cái)務(wù)進(jìn)行報(bào)銷,報(bào)銷款分別于本月15號和次月1號發(fā)放。2.借款不受以上的時間限制,可隨時辦理。
第四章:借款標(biāo)準(zhǔn)及流程
第十八條:借款標(biāo)準(zhǔn)
1.員工借款須確有公務(wù)需要,個人借款一般不超過其半個月工資額,超過時須有公司擔(dān)保人負(fù)責(zé)(未特別指明擔(dān)保人時,現(xiàn)金借款單上的部門負(fù)責(zé)人為默認(rèn)的擔(dān)保人,借款人未能償還借款,由擔(dān)保人承擔(dān)連帶還款責(zé)任)。
2.試用期員工原則上不允許借款,確需借款的由主管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)保,方能辦理手續(xù),若借款人未能償還借款,主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)負(fù)連帶責(zé)任。
3.員工因公需要借款時,應(yīng)合理預(yù)計(jì)所需金額并填寫借款單,經(jīng)有效批準(zhǔn)后到財(cái)務(wù)部支取現(xiàn)金。
4.辦公人員借用公款,在原有借據(jù)未辦理報(bào)銷手續(xù)或未還清欠款的不得再借。
5.借款人員完結(jié)事務(wù),在報(bào)銷時扣回借款,交回剩余現(xiàn)金。因特殊原因當(dāng)時不能扣回借款或交回現(xiàn)金的,在本月發(fā)放工資時扣回。
第五章:費(fèi)用審批管理
第二十條:費(fèi)用審批管理。
1.公司負(fù)責(zé)人在董事會授權(quán)內(nèi)行使審批權(quán)。
2.公司所有貨幣資金支付的審批權(quán)限原則上由公司負(fù)責(zé)人統(tǒng)一審批。
3.公司負(fù)責(zé)人外出時可以指定授權(quán)人(電話授權(quán)),報(bào)財(cái)務(wù)備案,由公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行復(fù)核,對不符合公司財(cái)務(wù)制度的單據(jù),財(cái)務(wù)有權(quán)拒絕辦理,公司負(fù)責(zé)人回來后要立即補(bǔ)辦批準(zhǔn)手續(xù)。
4.審批人應(yīng)當(dāng)根據(jù)上述貨幣資金授權(quán)批準(zhǔn)權(quán)限的規(guī)定,嚴(yán)格在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行審批,不得超越審批范圍。
5.貨幣資金支付的批準(zhǔn)方式為書面方式。
6.公司對貨幣資金支付的審批建立以 “誰批準(zhǔn),誰負(fù)責(zé)”為原則的責(zé)任追究制度,審核人、批準(zhǔn)人要對由本人審核、批準(zhǔn)支付的貨幣資金負(fù)責(zé)任,以防范貨幣資金風(fēng)險,保證貨幣資金的安全。對于違反公司財(cái)務(wù)制度的規(guī)定而批準(zhǔn)支付的單據(jù),各相應(yīng)審核人或?qū)徟艘允氄撎?,并對由此引起的不良后果?fù)連帶責(zé)任。
7.報(bào)銷人營私舞弊、弄虛作假,對違規(guī)違紀(jì)金額不予報(bào)銷,對已經(jīng)報(bào)銷的,除退回違規(guī)報(bào)銷金額外,同時對報(bào)銷人予以違規(guī)報(bào)銷金額5—10倍的罰款,情節(jié)嚴(yán)重者一律開除并做進(jìn)一步處理。
8.審核人、審批人在資料不全、原始憑證不充分、項(xiàng)目不真實(shí)的情況下簽名準(zhǔn)予報(bào)銷的,對審核人及審批人予以違規(guī)報(bào)銷金額10%--50%的罰款。
9.財(cái)務(wù)人員在收到報(bào)銷單據(jù)后應(yīng)審核報(bào)銷單據(jù)是否填寫、粘貼規(guī)范,是否經(jīng)過有效批準(zhǔn),所附附件是否合法合規(guī)等,對符合要求的報(bào)銷單據(jù)應(yīng)及時制作報(bào)銷憑證并交與出納處付款,對不符合要求的應(yīng)退回報(bào)銷人并向報(bào)銷人說明退回理由。
10.出納收到報(bào)銷單后應(yīng)檢查部門負(fù)責(zé)人、公司負(fù)責(zé)人(副總)、會計(jì)簽名是否齊全,對審批手續(xù)齊全的報(bào)銷單據(jù)應(yīng)及時給予報(bào)銷,對于不符合審批手續(xù)的報(bào)銷單出納有權(quán)拒絕報(bào)銷或付款。
第六章:附 則
第二十一條:本制度解釋權(quán)歸公司財(cái)務(wù)部。
第二十二條:本制度經(jīng)總裁辦公室討論通過并由執(zhí)行副總裁簽字后生效,修改亦同
第二篇:公司費(fèi)用報(bào)銷制度
公司費(fèi)用報(bào)銷制度
為了加強(qiáng)公司成本管理,減少不必要的開支,實(shí)現(xiàn)公司利潤最大化,公司費(fèi)用開支必須遵循‘費(fèi)用與收入比’、‘計(jì)劃總額控制’、‘先申報(bào)、審批,后支出、報(bào)銷’的原則。公司不能接受員工因公辦事而自己墊錢支付的事情發(fā)生。這種侵害員工利益的情況如長期持續(xù),將會給公司帶來很大的隱患。同時,員工也不能因辦私事而巧立名目,以欺詐的手段達(dá)到報(bào)銷因私費(fèi)用的目的。
一、憑有效票據(jù)報(bào)銷
有效票據(jù)主要指內(nèi)容填寫齊全、大小寫金額一致、票面完整、清晰的正規(guī)發(fā)票、收據(jù)。所謂正規(guī)的發(fā)票是指在發(fā)票上部蓋有橢圓形稅務(wù)機(jī)關(guān)統(tǒng)一監(jiān)制章,且從稅務(wù)局購入的發(fā)票,并蓋有購入單位發(fā)票專用章。所謂正規(guī)收據(jù)是指在收據(jù)上部蓋有財(cái)政局統(tǒng)一監(jiān)制的章,且從稅務(wù)局購入的收據(jù)。發(fā)票與收據(jù)主要區(qū)別:發(fā)票是營業(yè)機(jī)構(gòu)在取得營業(yè)收入時開具的,以此確認(rèn)收入實(shí)現(xiàn),而收據(jù)僅作為款項(xiàng)往來收訖一種證明,不列入收入范疇。在發(fā)生費(fèi)用支出時應(yīng)主動索取發(fā)票(對于匯總發(fā)票,在報(bào)銷時須附上銷售清單,清單應(yīng)列明購入商品時間、名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價等詳盡信息)。
二、填制報(bào)銷單
填制時應(yīng)先將票據(jù)按費(fèi)用性質(zhì)進(jìn)行歸類,如:招待費(fèi)、交通費(fèi)、辦公用品費(fèi)、燃油費(fèi)等;不同類別的票據(jù)應(yīng)分開填制‘報(bào)銷單’,并詳細(xì)填寫‘報(bào)銷內(nèi)容’。比如填報(bào)招待費(fèi)時要說明宴請的原由、宴請對象、人數(shù)、時間、地點(diǎn);報(bào)銷打車費(fèi)時除上述要求外還需在每張票據(jù)背面注明始發(fā)、到達(dá)地點(diǎn);在‘用途說明’欄填寫費(fèi)用發(fā)生的時間,原因,地點(diǎn)等;‘單據(jù)張數(shù)’欄填寫所附單據(jù),在‘合計(jì)人民幣’欄正確填大寫,從1至10的數(shù)字大寫分別為:壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾。有特殊事由要說明時可填在‘說明’欄,最后在‘經(jīng)辦人’欄中簽名。參照如下:
報(bào)銷單制完后,將發(fā)票整齊有序的張貼于報(bào)銷單后。
三、報(bào)銷內(nèi)容規(guī)定
報(bào)銷時在單據(jù)報(bào)銷封面上必須用鉛筆寫上費(fèi)用發(fā)生的原因、地址及時間,有的費(fèi)用需證
明人的,必須簽上證明人的姓名,然后簽上自己的姓名,才可報(bào)銷。
1)、辦公支出具體包括文案用具、耗材、家俱器具、辦公機(jī)具設(shè)備、家電設(shè)備、電子設(shè)備等內(nèi)容,此類用品應(yīng)遵從‘保證供應(yīng)、方便工作、節(jié)省開支’的原則,由辦公室統(tǒng)籌計(jì)劃、統(tǒng)一采購。
2)、招待費(fèi)遇特殊事項(xiàng)或公司因業(yè)務(wù)需要招待的,可申請報(bào)銷。
3)、差旅費(fèi)連續(xù)出差3日或長途出差及重大原因方可借款,借款必須提前一天通知財(cái)務(wù)用款金額,否則不予支付。借款的原則是‘前帳未清,后帳不借’,借款的最長期限為1個 月,若無特殊事由超期的將從當(dāng)月工資中扣除。借款必須填制‘借款單’,由借款人詳細(xì)填寫:借款人、所屬部門、借款日期、用途及預(yù)計(jì)報(bào)帳日期,審批手續(xù)同費(fèi)用報(bào)銷,在借款手續(xù)齊全后出納方可付款。原則上出差人員回來3天內(nèi)到財(cái)務(wù)清帳。出差人員的住宿費(fèi)、往返車票、伙食補(bǔ)助費(fèi)、出差市內(nèi)交通費(fèi)按級別核定,超支部分自負(fù)。
a)、住宿費(fèi)按出差地區(qū)和人員級別分別制定標(biāo)準(zhǔn)。
d)、伙食補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) 到異地出差的人員,按正常標(biāo)準(zhǔn)予以補(bǔ)助。
e)、說明:
(1)、工作人員趁出差之便,事先經(jīng)單位主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)就近回家省親辦事的,不計(jì)發(fā)繞道和在家期間的出差伙食補(bǔ)助、市內(nèi)交通費(fèi)和住宿費(fèi)。若繞道車、船費(fèi)超出出差直線車、船費(fèi)票價的,按出差直線車、船費(fèi)票價計(jì)發(fā),超出的部分個人自理;若繞道車、船費(fèi)少于出差直線車、船費(fèi)票價的,應(yīng)憑車船票按實(shí)報(bào)銷。
(2)、外出參加會議,會議費(fèi)用中包括食宿時不再享受食、住費(fèi)用補(bǔ)助,只享受市內(nèi)交通費(fèi)。會議費(fèi)用中不含食宿時,住宿費(fèi)用、伙食補(bǔ)助、市內(nèi)交通費(fèi)按前述標(biāo)準(zhǔn)予以補(bǔ)助。
(3)、對于自駕車輛出差人員,交通補(bǔ)助費(fèi)予以取消,給予報(bào)銷汽油費(fèi)、過路費(fèi)。
(4)、一般人員臨時出差享有伙食補(bǔ)助費(fèi),但對于已享有住外補(bǔ)貼的人員不再重復(fù)計(jì)算出差補(bǔ)貼,如外檢人員。
4)、汽車費(fèi)用及運(yùn)輸費(fèi)
(1)、車輛管理、維修和保養(yǎng),由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)安排。辦公室應(yīng)根據(jù)車輛狀況編制車
輛的保養(yǎng)維修計(jì)劃及具體的用款計(jì)劃,報(bào)經(jīng)審批后執(zhí)行。日常車輛維護(hù)費(fèi)用,經(jīng)公司核定標(biāo)準(zhǔn)后在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)掌握使用。各種車輛保險費(fèi)由公司統(tǒng)一到指定的保險公司投保。
(2)、汽車的年檢費(fèi)、保險費(fèi)、養(yǎng)路費(fèi)、維修費(fèi)費(fèi)用據(jù)實(shí)報(bào)銷,報(bào)銷費(fèi)用時需附費(fèi)用清單;合肥市區(qū)外加油費(fèi)或特殊原因產(chǎn)生的加油費(fèi)發(fā)票必須日期填寫完整,注明加油原因;所有罰款一律不予以報(bào)銷,總經(jīng)理特批者除外。
(3)、員工培訓(xùn)費(fèi) 員工在不影響工作并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的前提下接受相關(guān)培訓(xùn)發(fā)生的費(fèi)用,在完成舉辦單位規(guī)定的課程并取得相應(yīng)證書,由辦公室統(tǒng)一支付報(bào)名費(fèi),統(tǒng)一報(bào)銷。
(4)、買支票、匯票憑證、支付匯費(fèi)及其他財(cái)務(wù)費(fèi)用,由財(cái)務(wù)部審核報(bào)銷。
(5)、市內(nèi)交通費(fèi)
(1)、員工因特急事務(wù)外出或其它特殊原因需打車的要事前經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意,方可報(bào)銷。
(2)、因工作需要晚加班的人員,在沒有公交車及班車的情況下,方可打車,報(bào)銷同上。
(3)、特殊人員因工作需要辦理公交月票的須預(yù)先申請。
5)、以上未包括的其他費(fèi)用,經(jīng)財(cái)務(wù)審核,報(bào)公司負(fù)責(zé)人審批后予以開支。
五、報(bào)銷流程
1)、報(bào)銷流程報(bào)銷人在制定完成‘報(bào)銷單’后,先交于部門總經(jīng)理進(jìn)行審批,確認(rèn)費(fèi)用發(fā)生的合理性、真實(shí)性,并在‘負(fù)責(zé)人審批意見’欄簽批,之后交于財(cái)務(wù)部會計(jì),由其對票據(jù)的有效性、費(fèi)用的合理性作出判斷,交由出納付款。
3)、報(bào)銷要求:
(1)、費(fèi)用報(bào)銷盡量及時,當(dāng)月費(fèi)用必須當(dāng)月報(bào)銷、清算,跨年跨月無特殊事由不予以報(bào)銷。
(2)、費(fèi)用報(bào)銷的范圍僅限于公司規(guī)定幾大類,屬于個人生活性質(zhì)的支出一律不予報(bào)銷。
六、附則
1)、本制度解釋權(quán)、修改權(quán)歸公司辦公室,本公司所有員工必須按此制度執(zhí)行。
2)、本制度自頒布之日起生效
第三篇:公司費(fèi)用報(bào)銷制度
公司費(fèi)用報(bào)銷制度
一、適用范圍本制度主要適用于各部門人員個人差旅費(fèi)用報(bào)銷(主要包括個人差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、交際應(yīng)酬費(fèi)、電訊費(fèi)等費(fèi)用的報(bào)銷)以及其他零星費(fèi)用報(bào)銷(主要包括行政管理費(fèi)用購買辦公用品及其他用品等)。
二、報(bào)銷時間規(guī)定
1、對于其他部門個人差旅費(fèi)用每月集中報(bào)銷一次。銷售部人員的費(fèi)用報(bào)銷需在每個
業(yè)務(wù)完成后需要集中報(bào)銷一次,方便業(yè)務(wù)提成計(jì)算。
2、每月20日前,各部門收集整理本月的報(bào)銷且相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)已簽字的單據(jù)提交財(cái)務(wù)部
門。
3、每月24日前,財(cái)務(wù)部門處理各部門整理的報(bào)銷單據(jù)。
4、每月25日前,財(cái)務(wù)部門根據(jù)報(bào)銷單據(jù)金額,集中進(jìn)行本月報(bào)銷款的支付。
三、票據(jù)要求
1、費(fèi)用報(bào)銷時,必須提供業(yè)務(wù)發(fā)生時的原始票據(jù)(主要指發(fā)票或收據(jù)),原始票據(jù)
必須是因購物或接受服務(wù)而從供應(yīng)商或提供服務(wù)單位手中取得的真實(shí)、合法票據(jù)或收據(jù),嚴(yán)禁使用替代票據(jù)或收據(jù);對于申請的購買辦公用品及其他用品須有夏總簽字的申購單。
2、所有報(bào)銷應(yīng)以發(fā)票或收據(jù)為憑據(jù),白單不允許作為報(bào)銷的憑證;若因情況特殊無
法開具合法憑證,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字以后也可以予以報(bào)銷。
3、發(fā)票抬頭必須正確、完整填開,應(yīng)要求對方開具發(fā)票抬頭為本公司全稱。不允許
發(fā)票抬頭為公司簡稱,4、原始票據(jù)不得涂改、刮擦、挖補(bǔ),填開時必須使用相同筆跡,如出現(xiàn)上述情況則
視同票據(jù)無效,需重新開具;
5、凡填有大小寫金額的原始票據(jù),大小寫金額必須相符;原始票據(jù)的票面金額與實(shí)
際發(fā)生金額、報(bào)銷時填報(bào)的金額原則上必須相符;
四、報(bào)銷單據(jù)——費(fèi)用報(bào)銷單/類粘貼單
1、差旅費(fèi)單據(jù)格式(見附差旅費(fèi)報(bào)銷單樣板)
2、差旅費(fèi)報(bào)銷單的填寫與使用
1)列明所屬部門、費(fèi)用發(fā)生期間、員工姓名、部門、所附單據(jù)張數(shù)等基本信息;
2)摘要欄內(nèi)簡要說明費(fèi)用發(fā)生事由及其他需要說明的事項(xiàng);另銷售人員須注明........
是洽談哪項(xiàng)業(yè)務(wù)而發(fā)生的,到時好計(jì)算業(yè)務(wù)提成。......................
3)各項(xiàng)費(fèi)用需按日期依序填寫,差旅費(fèi)用應(yīng)在對應(yīng)欄目內(nèi)填寫交通費(fèi)、餐費(fèi)補(bǔ)
貼、住宿費(fèi)、機(jī)票費(fèi)用、通訊費(fèi)等發(fā)生金額,并在“往返路線”中注明準(zhǔn)確線
路,且每段線路都應(yīng)標(biāo)注費(fèi)用金額。除發(fā)生的差旅費(fèi)外,其他如交際應(yīng)酬費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等應(yīng)在“其他費(fèi)用”欄中填寫相應(yīng)金額。
4)如有個人借支需沖銷,應(yīng)在“借支情況”欄“已借款金額”、“應(yīng)歸還金額”、“實(shí)際支付金額”處填寫相應(yīng)金額;
5)審批欄應(yīng)獲得相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的審批;
3、粘貼單的填寫與使用
1)粘貼單應(yīng)完整填寫部門、整理人、金額等信息,以及所附的單據(jù)張數(shù);
2)所有費(fèi)用單據(jù)應(yīng)以粘貼單大小為準(zhǔn),用膠水橫向貼在粘貼單上。粘貼票據(jù)時不要
將所有單據(jù)全部粘貼在左上角,而應(yīng)該將所有票據(jù)均勻粘貼在裝訂線內(nèi)。嚴(yán)禁使用訂書機(jī)將所有單據(jù)訂在一起;
五、報(bào)銷流程
1、每月20號之前,報(bào)銷人整理本月報(bào)銷單據(jù),填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》,先由財(cái)務(wù)室審核,再交由馮總審批。
2、每月24日,報(bào)銷人將已審批簽字的《費(fèi)用報(bào)銷單》提交財(cái)務(wù)部門出納;
3、財(cái)務(wù)部門出納審核報(bào)銷單據(jù)的準(zhǔn)確性以及是否符合公司制度規(guī)定,如不符合,應(yīng)退
回報(bào)銷人,審核通過方可準(zhǔn)予辦理費(fèi)用報(bào)銷;
4、財(cái)務(wù)部門出納確認(rèn)原始單據(jù)經(jīng)授權(quán)人簽批后,于每月25日,集中辦理付款給報(bào)銷
人,并在費(fèi)用報(bào)銷單上加蓋現(xiàn)金付訖章。再把憑證交由會計(jì)做賬。
5、財(cái)務(wù)部門會計(jì)收到出納付款的單據(jù)后,編制會計(jì)憑證,并歸檔。
六、報(bào)銷注意事項(xiàng)
1、員工辦事誤餐費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)、各類培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)、交通住宿標(biāo)準(zhǔn)以及各部門管理人員所有審批權(quán)限,應(yīng)以行政部門制訂頒布的規(guī)定為準(zhǔn);
2、報(bào)銷時,所有票據(jù)應(yīng)在背面注明用途并簽字;
3、各級管理人員報(bào)銷費(fèi)用應(yīng)由上一級負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn);
4、原則上,當(dāng)月發(fā)生的費(fèi)用必須在本月月未前報(bào)銷,如特殊原因需延期,應(yīng)經(jīng)報(bào)銷
人所在部門負(fù)責(zé)人簽名同意確認(rèn)后,財(cái)務(wù)部才能予以辦理報(bào)銷事項(xiàng)。
5、差旅費(fèi)報(bào)銷時票據(jù)日期和粘貼順序必須與出差行程保持一致;
6、所有公司職員若需報(bào)銷餐費(fèi)的,索取小票及發(fā)票、收據(jù)必須真實(shí),配合報(bào)銷時須
與出差行程保持一致(粘貼時需緊附于當(dāng)天車票后面)。
第四篇:公司費(fèi)用報(bào)銷制度
公司費(fèi)用報(bào)銷制度
一、適用范圍本制度主要適用于各部門人員個人差旅費(fèi)用報(bào)銷(主要包括個人差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、交際應(yīng)酬費(fèi)、電訊費(fèi)等費(fèi)用的報(bào)銷)以及其他零星費(fèi)用報(bào)銷(主要包括行政管理費(fèi)用等)。
二、報(bào)銷時間規(guī)定
1、每月集中報(bào)銷一次;
2、每月1日前,各部門收集整理上月的報(bào)銷單據(jù)提交財(cái)務(wù)部門
3、每月28日前,財(cái)務(wù)部門處理各部門整理的報(bào)銷單據(jù);
4、每月30日前,財(cái)務(wù)部門根據(jù)報(bào)銷單據(jù)金額,集中進(jìn)行上月報(bào)銷款的支付;
三、票據(jù)要求
1、費(fèi)用報(bào)銷時,必須提供業(yè)務(wù)發(fā)生時的原始票據(jù)(主要指發(fā)票或收據(jù)),原始票據(jù)必須是因購物或接受服務(wù)而從供應(yīng)商或提供服務(wù)單位手中取得的真實(shí)、合法票據(jù)或收據(jù),嚴(yán)禁使用替代票據(jù)或收據(jù);
2、所有報(bào)銷應(yīng)以發(fā)票或收據(jù)為憑據(jù),白單不允許作為報(bào)銷的憑證;
3、發(fā)票抬頭必須正確、完整填開,應(yīng)要求對方開具發(fā)票抬頭為本公司全稱。不允許發(fā)票抬頭為公司簡稱,4、原始票據(jù)不得涂改、刮擦、挖補(bǔ),填開時必須使用相同筆跡,如出現(xiàn)上述情況則視同票據(jù)無效,需重新開具;
5、凡填有大小寫金額的原始票據(jù),大小寫金額必須相符;原始票據(jù)的票面金額與實(shí)際發(fā)生金額、報(bào)銷時填報(bào)的金額原則上必須相符;
四、報(bào)銷單據(jù)——費(fèi)用報(bào)銷單/類粘貼單
1、差旅費(fèi)單據(jù)格式(見附差旅費(fèi)報(bào)銷單樣板)
2、差旅費(fèi)報(bào)銷單的填寫與使用
1)列明所屬部門、費(fèi)用發(fā)生期間、員工姓名、部門、所附
單據(jù)張數(shù)等基本信息;
2)摘要欄內(nèi)簡要說明費(fèi)用發(fā)生事由及其他需要說明的事項(xiàng);
3)各項(xiàng)費(fèi)用需按日期依序填寫,差旅費(fèi)用應(yīng)在對應(yīng)欄目內(nèi)
填寫交通費(fèi)、餐費(fèi)補(bǔ)貼、住宿費(fèi)、機(jī)票費(fèi)用、通訊費(fèi)等
發(fā)生金額,并在“往返路線”中注明準(zhǔn)確線路,且每段
線路都應(yīng)標(biāo)注費(fèi)用金額。除發(fā)生的差旅費(fèi)外,其他如交
際應(yīng)酬費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等應(yīng)在“其他費(fèi)用”欄中填寫相應(yīng)金
額。
4)如有個人借支需沖銷,應(yīng)在“借支情況”欄“已借款金額”、“應(yīng)歸還金額”、“實(shí)際支付金額”處填寫相應(yīng)金額;
5)審批欄應(yīng)獲得相應(yīng)人員的審批;
3、類粘貼單的填寫與使用
1)粘貼單應(yīng)完整填寫部門、整理人、金額等信息,以及所附的單據(jù)張數(shù);
2)所有費(fèi)用單據(jù)應(yīng)以粘貼單大小為準(zhǔn),用膠水橫向貼在粘貼單上。
粘貼票據(jù)時不
要將所有單據(jù)全部粘貼在左上角,而應(yīng)該將所有票據(jù)均勻粘貼在裝訂線內(nèi)。嚴(yán)
禁使用訂書機(jī)將所有單據(jù)訂在一起;
五、報(bào)銷流程
1、每月月初,報(bào)銷人收集整理上月報(bào)銷單據(jù),差旅費(fèi)用填寫《差
旅費(fèi)報(bào)銷單》,其他零星費(fèi)用填寫《支付證明單》,并交部門負(fù)責(zé)人審批;
2、部門負(fù)責(zé)人按授權(quán)手冊審批的額度對《費(fèi)用報(bào)銷單》進(jìn)行審
批,如超越審批權(quán)限,需提交上一級審批。
3、部門負(fù)責(zé)人必須對費(fèi)用報(bào)銷的合理性和準(zhǔn)確性進(jìn)行業(yè)務(wù)審
核,如不符合公司制度規(guī)定,應(yīng)退回報(bào)銷人;
4、每周周五,報(bào)銷人將已審批簽字的《差旅費(fèi)報(bào)銷單》或《支
付證明單》提交財(cái)務(wù)部門會計(jì);
5、財(cái)務(wù)部門會計(jì)審核報(bào)銷單據(jù)的準(zhǔn)確性以及是否符合公司制度
規(guī)定,如不符合,應(yīng)退回報(bào)銷人,審核通過方可準(zhǔn)予辦理費(fèi)用報(bào)銷;
6、需總經(jīng)理簽批的費(fèi)用,財(cái)務(wù)會計(jì)負(fù)責(zé)將費(fèi)用報(bào)銷單及其內(nèi)附的原始單據(jù)提交總經(jīng)理審核簽字;
7、財(cái)務(wù)部門會計(jì)確認(rèn)原始單據(jù)經(jīng)授權(quán)人簽批后,編制會計(jì)憑證,并在憑證上簽字,并于每周周初,轉(zhuǎn)至出納付款;
8、財(cái)務(wù)部門出納根據(jù)報(bào)銷單據(jù)金額,集中辦理付款;
9、財(cái)務(wù)部門會計(jì)收到出納付款的單據(jù)后,歸檔至?xí)?jì)憑證;
六、報(bào)銷注意事項(xiàng)
1、員工辦事誤餐費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)、各類培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)、交通住宿標(biāo)準(zhǔn)以及各部門管理人員所有審批權(quán)限,應(yīng)以行政部門制訂頒布的規(guī)定為準(zhǔn);
2、報(bào)銷時,所有票據(jù)應(yīng)在背面注明用途;
3、各級管理人員報(bào)銷費(fèi)用應(yīng)由上一級負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn);
4、原則上,當(dāng)月發(fā)生的費(fèi)用必須在次月月未前報(bào)銷,如特殊原因需延期,應(yīng)經(jīng)報(bào)銷人所在部門負(fù)責(zé)人簽名同意確認(rèn)后,財(cái)務(wù)部才能予以辦理報(bào)銷事項(xiàng)。
5、差旅費(fèi)報(bào)銷時票據(jù)日期和粘貼順序必須與出差行程保持一致;
6、所有公司職員若需報(bào)銷餐費(fèi)的,索取小票及發(fā)票、收據(jù)必須真實(shí),配合報(bào)銷時須與出差行程保持一致(粘貼時需緊附于當(dāng)天車票后面)。
7、各部門編制月度項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算,呈總經(jīng)理審批后報(bào)財(cái)務(wù)部備案,有關(guān)工程預(yù)算須同時提供詳細(xì)開支項(xiàng)目和付款進(jìn)度,超預(yù)算開支要經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和該部門上一級負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)。
第五篇:公司費(fèi)用報(bào)銷制度
費(fèi)用報(bào)銷暫行規(guī)定
為了明確公司財(cái)務(wù)管理級次,提高公司工作效率,落實(shí)各部門和各級管理責(zé)任人的責(zé)、權(quán)利關(guān)系,現(xiàn)結(jié)合公司的實(shí)際制訂關(guān)于費(fèi)用報(bào)銷的一些操作規(guī)定。
一、費(fèi)用報(bào)銷、借款實(shí)行簽字一支筆制度,沒有總經(jīng)理簽字一切單據(jù)不
準(zhǔn)報(bào)銷
具體各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷流程辦理 程序如下:
費(fèi)用報(bào)銷人報(bào)銷申請(填制費(fèi)用報(bào)銷單)------報(bào)銷人部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽字------財(cái)務(wù)主管審核(單據(jù)、數(shù)據(jù)等方面要求)-------公司總經(jīng)理審批(側(cè)重真實(shí)、合理性等方面負(fù)全責(zé))------出納復(fù)核并履行付款。
上述流程為公司各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷的既定程序,以后各項(xiàng)事務(wù)的報(bào)銷均需要遵照上述流程操作,否則財(cái)務(wù)部有關(guān)人員有權(quán)拒絕付款。
二、費(fèi)用單據(jù)要求:
為了強(qiáng)化公司的財(cái)務(wù)紀(jì)律,規(guī)避財(cái)務(wù)風(fēng)險,原則上公司一切事項(xiàng)報(bào)銷的單據(jù)均必須取得合法的憑證。合法性的認(rèn)定以國家財(cái)務(wù)、稅務(wù)等方面的規(guī)定為準(zhǔn),具體操作由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)把控落實(shí),以可操作性為前提。公司員工任何不符合報(bào)銷規(guī)定的單據(jù)財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕,各級確認(rèn)、審核、審批人員也不應(yīng)予簽字。各級簽字人在不能確定的情況下不能隨意簽字。
三、單據(jù)整理要求:
報(bào)銷人在報(bào)銷前必須事先整理好各類單據(jù),首先對單據(jù)的類別、時間、批次、項(xiàng)目等進(jìn)行分類,然后按照一定的標(biāo)準(zhǔn)清晰準(zhǔn)確的粘帖在報(bào)銷單據(jù)的后面,并在附件中寫明所附單據(jù)的張數(shù)。單據(jù)數(shù)量比較煩雜的要寫出報(bào)銷明細(xì)清單附在后面。單據(jù)分別不清晰,粘帖不規(guī)范的財(cái)務(wù)部門可要求對方改正,不改正的有權(quán)予以拒絕受理。
四、預(yù)借款的操作要求:
公司員工因工作需要事前預(yù)借款的,必須填寫借款單或支票使用申請單,寫清借款原因、預(yù)計(jì)的金額和還款日期,財(cái)務(wù)人員嚴(yán)格控制現(xiàn)金的使用。借款單要由總經(jīng)理、部門負(fù)責(zé)人簽字后出納人員才能放款??偨?jīng)理不在家的,會計(jì)人員需電話向總經(jīng)理請示。經(jīng)總經(jīng)理同意,方可付款,總經(jīng)理回公司后補(bǔ)簽。在預(yù)定還款日期到期后不能還款或報(bào)銷的從有關(guān)人員的工資中扣除。原則上還款日期為借款后一周,特殊情況經(jīng)財(cái)務(wù)主管批準(zhǔn)可延長至一十五日。不允許個人因私借款。
五、報(bào)銷金額審批規(guī)定:
費(fèi)用報(bào)銷實(shí)行財(cái)務(wù)一支筆制度,報(bào)銷單據(jù)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后,交財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核,審核合格,報(bào)公司總經(jīng)理簽字。財(cái)務(wù)人員付款時須掌握好審批權(quán)限,操作不規(guī)范的不得付款。
六、報(bào)銷或單據(jù)傳遞時效要求:
財(cái)務(wù)人員根據(jù)財(cái)務(wù)作帳的及時性配比性要求掌握好各項(xiàng)報(bào)銷的時間,各項(xiàng)單據(jù)或費(fèi)用必須在發(fā)生結(jié)束后按照正常規(guī)定的流程操作。費(fèi)用發(fā)生后應(yīng)在一星期內(nèi)報(bào)銷,超過一星期,每天罰款20元,超過15天,不再報(bào)銷,并由辦事人員和其部門負(fù)責(zé)人寫出書面原因,交財(cái)務(wù)部備案,作為年終考核的依據(jù)。業(yè)務(wù)人員有及時催收票據(jù)的義務(wù)。
七、費(fèi)用報(bào)銷的其他規(guī)定:
公司費(fèi)用報(bào)銷必須真實(shí)合法,嚴(yán)禁使用白條或其他不合法的憑證,一些特殊情況需要使用替代憑證的,也必須由總經(jīng)理和財(cái)務(wù)主管的共同認(rèn)可,同時做到財(cái)務(wù)操作的安全合法。另外替代憑證要求做到時間合理、摘要明確、金額確定,不能真假混雜,給公司帶來財(cái)務(wù)風(fēng)險。
八、特殊情況說明:
預(yù)付款項(xiàng)要有合同、協(xié)議或采購單,無以上三項(xiàng)著,財(cái)務(wù)杜絕支付,金額超過10000元又無合同的預(yù)付款項(xiàng),需全體股東同意并簽字后方可支付。
公司各階層人員,在上述規(guī)范中操作失當(dāng),給公司帶來損失風(fēng)險的,根據(jù)情節(jié)大小由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)責(zé)任追究,討論決定。
附則
第四十條 本辦法中未做出規(guī)定的,按照公司的其他有關(guān)規(guī)定辦理。
第四十一條 本辦法由財(cái)務(wù)部及總經(jīng)理辦公室制定并負(fù)責(zé)解釋。
第四十二條 本辦法自公布之日起執(zhí)行。
有限公司
2013-08-08