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風(fēng)電場庫房管理規(guī)定

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第一篇:風(fēng)電場庫房管理規(guī)定

風(fēng)電場庫房管理規(guī)定(試行)

發(fā)布日期:XXXX年XX月XX日 實施日期:XXXX年XX月XX日

風(fēng)電場庫房管理規(guī)定(試行)

1.總則

為規(guī)范各風(fēng)電場庫房管理,加強備品備件計劃、日常耗材、備品備件及工器具安全有效的保管及補充,以保證設(shè)備正常維修和檢修計劃地順利進行,保證風(fēng)電場正常安全生產(chǎn),使之管理規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化,提高備品備件的管理水平,特制定本規(guī)定。

2.庫房管理員職責(zé)

4.1負責(zé)編制電場備品備件年度計劃、提請月度備件計劃 4.2 負責(zé)備件的出入庫管理。4.3 負責(zé)備件的驗收。

4.4 負責(zé)組織編制月度采購情況匯總。4.5 負責(zé)倉庫盤點并編制盤點表 4.6 負責(zé)備件的庫存管理及庫房日常工作 4.7 負責(zé)定期上報庫存相關(guān)統(tǒng)計和臺賬 3.庫房日常管理

3.1風(fēng)電場庫房要保持整潔,防止有害生物、防塵、防潮、防火、防水、防盜、防高溫、防強光等,物品要分類別、規(guī)格擺放,要整齊有序,并設(shè)有明顯標(biāo)牌標(biāo)志。

3.2風(fēng)電場設(shè)置專職庫管員,負責(zé)風(fēng)電場庫房的管理工作。

3.3專兼職庫管員負責(zé)管理庫房物品的分類登記、存放、領(lǐng)用、標(biāo)識等,應(yīng)熟悉掌握各種設(shè)備、備品備件及工器具的性能、規(guī)格及庫存數(shù)量。

3.4庫房存放的物資帳目要齊全,應(yīng)設(shè)有到貨驗收單、入庫單、出庫單,帳目分類別登記,應(yīng)設(shè)有設(shè)備臺帳、備品備件臺帳、工器具臺帳和出入庫臺賬。

3.5嚴(yán)格按庫房管理規(guī)定進行日常操作,庫管員應(yīng)對當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)及時逐筆登記臺帳,同時輸入計算機,保證臺帳中物資進出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確

無誤,做到日清日結(jié)。

3.6庫管員要及時檢查手工臺帳,并與計算機的數(shù)據(jù)進行核對,確保兩者一致性。

3.7庫管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點,做到賬、物、卡三者一致,并要求與公司財務(wù)帳目一致。

3.8各風(fēng)場要根椐生產(chǎn)計劃及庫房庫存情況合理確定采購數(shù)量,提交采購計劃,并嚴(yán)格控制各類物資的庫存量。

3.9庫管員須定期進行各類庫存的分類整理,對存放期限較長,逾期失效等不良存貨,要按月編制報表或說明,向風(fēng)電場場長報告,風(fēng)電場場長對本風(fēng)電場的各類不良存貨每月必須提出處理意見,及時加以處理。

3.10庫管員是庫房的防火第一責(zé)任人,庫房內(nèi)的消防設(shè)備和器材要配套齊全、標(biāo)志醒目、好用。

3.11 庫管員每周對使用的備件進行統(tǒng)計分析,并編寫分析報告上報生產(chǎn)部。

3.12其他工作人員未經(jīng)允許不許進入庫房。4.入庫管理

4.1物資入庫時,風(fēng)電場當(dāng)值值長(或相關(guān)負責(zé)人)與庫管員必須憑物資采購計劃、送貨單、物資出廠合格證辦理入庫手續(xù)。

4.2拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫,杜絕只見送貨單不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。

4.3入庫時,風(fēng)電場當(dāng)值值長(或相關(guān)負責(zé)人)與庫管員一起查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、出廠編號、合格證件等項目。并在倉庫物品臺帳上進行分類登記。

4.4如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、型號等與計劃不相符時,不得辦理入庫手續(xù)。經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回,同時必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負責(zé)處理。

5.出庫管理

5.1各類物資的出庫,實行“先進先出、推陳出新”的原則,采用先進先出法。

5.2物品出庫做到保管條件差的先出,包裝簡易的先出,易變質(zhì)的先出。

5.3物資出庫時必須辦理出庫手續(xù),詳細填寫出庫單,領(lǐng)用人和庫管員應(yīng)核對物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、出廠編號、質(zhì)量狀況,核對正確后方可領(lǐng)用。

5.4庫管員將物資出庫情況在物資賬目上進行登記,即時掌握物資庫存情況。

5.5對于重大物品的領(lǐng)用必須有風(fēng)電場場長簽字方可領(lǐng)取。5.6儲備物資使用后,須在一個月內(nèi)補充,以保證風(fēng)電場應(yīng)急使用。6.壞件及報廢件管理

6.1庫管員應(yīng)定期對庫存物資進行清查盤點,盤點時發(fā)現(xiàn)壞件具有維修價值的,需提報維修計劃,簽訂合同后統(tǒng)一進行維修;需報廢處理的,或發(fā)現(xiàn)物資質(zhì)量上存在問題(如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等)的,應(yīng)及時形成書面材料向風(fēng)電場場長匯報。

6.2風(fēng)電場場長或當(dāng)值值長必須親臨現(xiàn)場對請示報廢或存在問題的物資進行鑒定,確認(rèn)沒有利用價值的按相關(guān)規(guī)定進行報廢處理。

6.3所需報廢的物資必須按審批程序經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進行處理,否則一律不準(zhǔn)自行處理。

6.4大力提倡修舊利廢,對貢獻較大者酌情給予獎勵。7.物資借用管理

7.1其他單位或風(fēng)電場在本風(fēng)電場借用生產(chǎn)物資時,必須通過風(fēng)電場場長許可,同時應(yīng)履行借用手續(xù)。

7.2建立物資借用登記表,庫管員定期對登記臺帳進行核查,催繳到期

未還的物資。

7.3借用物資歸還后,庫管員對歸還物資進行嚴(yán)格檢查,是否是原來借用物資或同型號同參數(shù)的替代物資,歸還物資有無質(zhì)量問題,確認(rèn)無誤后方可履行簽字手續(xù)進行消帳,如有損壞應(yīng)負經(jīng)濟責(zé)任。

7.4重要工器具借用或使用前由風(fēng)電場當(dāng)值值長負責(zé)協(xié)助檢查,每年應(yīng)按規(guī)定做好定期試驗,由風(fēng)電場值長協(xié)助庫管員完成,試驗過期或不合格的嚴(yán)禁使用,并向風(fēng)電場場長匯報。

8.附則

8.1本管理規(guī)定由華能新能源貴州分公司生產(chǎn)部負責(zé)解釋。8.2本管理辦法自發(fā)布之日起生效。

附件1:XXX風(fēng)電場到貨驗收單 附件2:XXX風(fēng)電場入庫單 附件3:XXX風(fēng)電場出庫單

附件4:XXX風(fēng)電場備品備件消耗統(tǒng)計表 附件5:XXX風(fēng)電場出入庫臺賬

第二篇:庫房管理規(guī)定

1、目的

規(guī)范各管理處庫房的管理、確保公司財產(chǎn)的安全完整。

2、范圍

本操作規(guī)程適用于各管理處。

3、職責(zé)

3.1各管理處庫房管理員負責(zé)庫房的管理、操作。

3.2公司財務(wù)部負責(zé)庫存物品的賬務(wù)管理及對庫管工作的監(jiān)督、檢查。3.3各管理處負責(zé)人負責(zé)對庫管員的日常管理。

4、操作規(guī)程

4.1編制采購計劃、統(tǒng)計采購計劃及采購申請單的完成情況

4.1.1庫房管理員根據(jù)庫存物料儲存情況及管理處相關(guān)部門編制的采購計劃匯總編制管理處月采購計劃。

4.1.2 按照采購計劃的審批程序上報審批。

4.1.3每月根據(jù)批準(zhǔn)后的《月采購計劃匯總表》及《采購申請單》統(tǒng)計物品入庫及領(lǐng)出情況,編制《月采購計劃完成情況表》及《采購申請單完成情況表》,每月5號前上報公司成本會計。

4.2材料入庫

4.2.1 庫房收貨時,庫管員依據(jù)《月采購計劃匯總表》、《采購申請單》核對物品名稱、規(guī)格等是否相符。

4.2.2 庫管員收到材料后,及時通知各部門,并由部門驗收人協(xié)同庫管員驗貨。驗貨時應(yīng)嚴(yán)格按照使用部門所提供的驗收標(biāo)準(zhǔn)進行驗證。對批量采購數(shù)量超過10個(含10個)的物品,應(yīng)采取抽檢的方式進行檢驗,即從所購物品中按總數(shù)10%的比例抽檢,但抽檢的數(shù)量不得少于10個;對零星采購的或數(shù)量少于10個的物品逐個進行驗證。對涉及安全性能的物品必須檢查其合格證。如所到物品的規(guī)格、質(zhì)量不符合要求時,不能辦理入庫驗收手續(xù),由庫房通知采購部聯(lián)系供方進行退貨或調(diào)換。

4.2.3 驗收合格后,庫房管理員填寫《入庫驗收單》,寫明物品名稱、數(shù)量及規(guī)格;由供貨商、部門驗收人及庫管員分別簽字確認(rèn)。

4.2.4《入庫驗收單》轉(zhuǎn)給公司采購部,由采購人員填寫單價及金額,并由采購部經(jīng)理簽字。

4.2.5 收貨手續(xù)齊全后,《入庫驗收單》的第三聯(lián)由采購部留存歸檔。4.2.6 遇緊急情況,材料到貨,庫管員應(yīng)先寫收條,待《采購申請單》批完后再補辦收貨手續(xù)。

4.3 材料儲存

4.3.1 庫房應(yīng)保持衛(wèi)生清潔、通風(fēng)良好,并做好防火、防潮、防曬、防水、防蟲、防盜等保護措施,確保材料、物品的質(zhì)量和安全。

4.3.2 材料入庫后,庫管員應(yīng)根據(jù)材料類別、規(guī)格型號等分類、合理碼放,做好相應(yīng)標(biāo)識。

4.3.3 屬于化學(xué)品類的物品,應(yīng)在專門設(shè)置的區(qū)域存放,并設(shè)置警示標(biāo)識,此類物品的運輸、儲存應(yīng)符合《化學(xué)品管理程序》的相關(guān)規(guī)定。

4.4 材料出庫

4.4.1 領(lǐng)料前各部門應(yīng)填寫《領(lǐng)料單》,寫明所需材料名稱、規(guī)格、數(shù)量及用途,并經(jīng)部門領(lǐng)料人、部門主管、項目經(jīng)理簽字認(rèn)可。

4.4.2 領(lǐng)料人持手續(xù)齊全的《領(lǐng)料單》到庫房領(lǐng)料,庫管員根據(jù)《領(lǐng)料單》發(fā)料。4.4.3 庫房發(fā)料必須堅持“先進先出”的原則,防止損耗變質(zhì),合理利用降級使用的材料物品。

4.4.4 庫管員發(fā)放屬于化學(xué)品的物品時,應(yīng)在《化學(xué)品收發(fā)臺賬》中進行登記;使用完畢后,使用部門應(yīng)及時將此類物品或物品的廢舊容器送交庫房,庫管員應(yīng)做好相應(yīng)記錄。

4.4.5 遇特殊情況,部門經(jīng)理不能及時在《領(lǐng)料單》上簽字時,部門經(jīng)理應(yīng)通過電話與庫房人員取得聯(lián)系,庫房人員接到部門經(jīng)理電話后,方可發(fā)料。事后部門經(jīng)理在《領(lǐng)料單》上補簽。

4.4.6 在公休節(jié)假日或庫房下班后,發(fā)生跑、冒、滴、漏等緊急情況時,由值班經(jīng)理、保安人員帶領(lǐng)部門辦事人員到庫房領(lǐng)取物料并做聯(lián)簽登記。上班后,有關(guān)人員應(yīng)立即到庫房補辦相關(guān)手續(xù)。

4.5材料退庫

4.5.1 退料人送余料到庫房,配合庫管員核對退料的規(guī)格型號,并對退料的性能及可利用價值的大小進行驗證。

4.5.2 合格品填寫紅字《領(lǐng)料單》,在單據(jù)上注明“退庫”字樣并由部門主管及庫管員在《領(lǐng)料單》上簽字確認(rèn)。

4.6登記明細賬

4.6.1 每日對《入庫驗收單》、《領(lǐng)料單》進行歸集、整理、編號并逐項輸入到材料電算化系統(tǒng)或登記材料明細賬。

4.6.2 每日根據(jù)《入庫驗收單》、《領(lǐng)料單》分別登記固定資產(chǎn)、低值易耗品三級賬。

4.7庫房工具、設(shè)備的管理

4.7.1 庫房存放工具、設(shè)備的領(lǐng)用只對公司內(nèi)部人員,庫管員一律不準(zhǔn)將公司財產(chǎn)外借使用。

4.7.2 工具的借用、歸還:借用人必須在《工具借用表》上簽字確認(rèn),使用完畢

后應(yīng)及時歸還, 庫管員應(yīng)進行確認(rèn)。

4.7.3 個人工具的管理:對需配備個人工具的特殊專業(yè)、工種,必須經(jīng)部門經(jīng)理簽字認(rèn)可;部門經(jīng)理應(yīng)對需配備的工具的品種、規(guī)格、數(shù)量進行確認(rèn)。員工持經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)的《個人工具明細表》及《領(lǐng)料單》到庫房辦理相關(guān)手續(xù),庫房管理員同時在《個人工具明細表》上簽字并存檔。

4.7.4 離職人員工具的返還:離職人員持《員工調(diào)(離)職工作移交單》和工具到庫房辦理個人工具返還手續(xù)。庫管員根據(jù)《個人工具明細表》,清點退還的工具,并在《個人工具明細表》和《員工調(diào)(離)職工作移交單》上簽字。本專業(yè)主管應(yīng)配合庫管員核對退庫工具,如果工具能夠繼續(xù)使用,庫管員應(yīng)填寫紅字《領(lǐng)料單》,并在單據(jù)上注明“退庫”字樣,離職人員的主管簽字確認(rèn)。

4.7.5 工具、設(shè)備的報損程序。工具、設(shè)備報損時,應(yīng)由相關(guān)部門提出報損申請,填寫《資產(chǎn)報損單》,同時辦理退庫手續(xù);退庫物資由相關(guān)部門檢驗并確認(rèn)確實無法使用后,上報審批;庫房根據(jù)審批后的報損單銷賬。

4.4.2.2個人工具器具的管理

個人工具器具指使用年限在一年以下、單位價值在100元左右的常用工具。如鉗子、改錐、扳手等。

a、建立《個人工具器具領(lǐng)用登記表》 服務(wù)中心資產(chǎn)管理員,為每個工具使用人建立《個人工具器具領(lǐng)用登記表》。使用人、專業(yè)主管、資產(chǎn)管理員各保存一份。b、服務(wù)中心資產(chǎn)管理員每季度協(xié)助使用人對工具進行盤點。無誤后員工在《個人工具器具領(lǐng)用登記表》簽字確認(rèn)。

c、個人工具器具的領(lǐng)用以舊換新,要在服務(wù)中心預(yù)算控制內(nèi)。主管開出庫單,經(jīng)理簽字,服務(wù)中心資產(chǎn)管理員到庫房領(lǐng)取。d、個人工具器具發(fā)生損壞、報廢或丟失,使用人需及時報告服務(wù)中心經(jīng)理(或主管)和資產(chǎn)管理員,部門經(jīng)理及專業(yè)主管根據(jù)實際情況,區(qū)分是否屬于正常或非正常損失,并依據(jù)公司《資產(chǎn)賠償辦法》做出處理意見,通知資產(chǎn)管理部門。

e、員工轉(zhuǎn)崗,工具器具實物、登記表,隨員工一同轉(zhuǎn)到新崗位。

4.8 盤點

4.8.1 庫存材料的盤點

每月25號-31號,庫房管理員根據(jù)庫存材料明細賬對庫存材料進行全面盤點,并編制《材料盤點表》,確保賬實相符,并于每月31號前將《材料盤點表》報管理處主管會計。

4.8.2 個人工具的盤點

每年盤點一次,及時掌握個人工具的領(lǐng)用、退還情況。

4.8.3 資產(chǎn)的盤點

每年配合總經(jīng)理辦公室及相關(guān)部門/管理處,對資產(chǎn)進行監(jiān)盤。

4.8.4盤點后,如果出現(xiàn)盤盈現(xiàn)象,財務(wù)部應(yīng)及時根據(jù)盤盈材料、工具、資產(chǎn)的種類、規(guī)格型號、價格入賬沖減相應(yīng)成本;如果出現(xiàn)盤虧現(xiàn)象,應(yīng)及時查找原因,屬于責(zé)任人過失造成的損失,由責(zé)任人根據(jù)資產(chǎn)的使用年限及資產(chǎn)的折余價值進行賠償或自行購置與盤虧的資產(chǎn)規(guī)格、型號相同的資產(chǎn)進行補充;如果盤點過程中發(fā)現(xiàn)有非責(zé)任人原因(如工具的正常磨損等)造成的損失,應(yīng)按《資產(chǎn)管理操作規(guī)程》辦理資產(chǎn)報損手續(xù)。

4.9 庫房物品報廢出庫程序

對有有效期的物品,庫管員要做好有關(guān)記錄,并在物品或標(biāo)識上注明入庫時間、有效期。物品辦理出庫時,應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行“先進先出”的原則。庫管員必須提前三個月對有保質(zhì)期的物品進行統(tǒng)計,并將統(tǒng)計結(jié)果以書面形式通知相關(guān)部門。

4.9.1 已到期而質(zhì)量未受影響的物品:庫管員應(yīng)在物品上做好標(biāo)識,注明“待檢驗”字樣,并單獨碼放。此類物品在領(lǐng)用時,應(yīng)由專業(yè)主管進行驗證,如果經(jīng)驗證可以使用,則填寫《領(lǐng)料單》出庫。

4.9.2 已到期,質(zhì)量已受影響的物品:庫管員應(yīng)通知相關(guān)部門進行驗證,做好標(biāo)識并單獨碼放,同時填寫《資產(chǎn)報損單》,經(jīng)批準(zhǔn)降級使用后,庫管員在物品上注明“降級使用”字樣。此類物品在領(lǐng)用時,應(yīng)由使用部門經(jīng)理確認(rèn),以免影響服務(wù)質(zhì)量。

4.9.3 已到期經(jīng)驗證不能繼續(xù)使用的物品:庫管員在物品上做好標(biāo)識,注明“準(zhǔn)備報廢”字樣,同時填寫《資產(chǎn)報損單》上報審批。此類物品經(jīng)批準(zhǔn)報廢后,庫管員根據(jù)《資產(chǎn)報損單》進行賬務(wù)處理。

4.9.4 因庫管員管理不善,經(jīng)相關(guān)部門驗證需降級使用或報廢的物品,庫管員應(yīng)做出相應(yīng)標(biāo)識。同時財務(wù)部應(yīng)追究庫管員的責(zé)任。

5.支持性和相關(guān)性文件 6.記錄

《采購申請單》 《月采購計劃匯總表》 《入庫驗收單》 《領(lǐng)料單》

《月采購計劃完成情況表》

《采購申請單完成情況表》 《材料盤點表》 《工具借用表》 《個人工具明細表》

《員工調(diào)(離)職工作移交單》 《資產(chǎn)報損單》

不合格品的控制

4.1.1采購申請部門(管理處)在領(lǐng)用物品時對物品進行驗證,判定為不合格物品時,由申請部門在《領(lǐng)料單》上做好記錄,庫管員填寫《不合格物資處理單》進行記錄,將不合格物品放入不合格品區(qū),標(biāo)識、隔離。及時通知采購部進行退貨或更換處理。

4.1.2 物品領(lǐng)用部門在領(lǐng)用物品或財務(wù)部(庫房)發(fā)現(xiàn)庫存物品由于存儲造成變質(zhì)、損壞等不合格時,由財務(wù)部(庫房)對物品進行標(biāo)識,一般采用分區(qū)域存放的方式進行標(biāo)識和隔離,并填寫《不合格物資處理單》記錄,由物品領(lǐng)用部門判定使用后是否會影響服務(wù)提供的質(zhì)量,若使用后將影響提供服務(wù)的質(zhì)量,則由庫房進行報廢處理并記錄;作降級使用,領(lǐng)用人簽字確認(rèn),使用一周后,領(lǐng)用人要回訪跟蹤使用情況,確認(rèn)工作正常,并作好相應(yīng)的回訪記錄。

第三篇:庫房管理規(guī)定

庫房管理規(guī)定

庫房管理規(guī)定 目的

為了規(guī)范庫房管理,達到各種物資數(shù)量正確、質(zhì)量完好、安全可靠、收發(fā)迅速、流轉(zhuǎn)通暢、費用降低。2 適用范圍

本規(guī)定適用于公司所屬單位各類庫房的管理。3 職責(zé)

3.1 所屬單位負責(zé)監(jiān)督檢查本單位各類庫房的安全管理。

3.2 基層單位負責(zé)配備必要的消防器材和消防設(shè)施,并做好維護保養(yǎng)。3.3 成本員嚴(yán)格按本規(guī)定操作。4 工作要求

4.1 一般物品的存放安全要求

4.1.1 所有貨物應(yīng)按名稱、種類、規(guī)格、型號分類存放,碼放整齊,不要堆放過高,保持一定間距,留出消防通道,嚴(yán)禁堆放任何物品和設(shè)置障礙物,確保暢通。4.1.2 存放在貨架上的物品,應(yīng)遵守下重上輕的原則,不得超寬、超高,易碎品應(yīng)入箱放在合適位置。

4.1.3 落地堆放物品要進行下墊上蓋擺放整齊。4.1.4 按規(guī)定配備消防設(shè)施和器材,確保其有效性。4.2 易燃易爆等特殊物品存放安全要求 4.2.1 作業(yè)公司涉及到的易燃易爆等特殊物品;

油漆及油漆稀料、汽油、柴油、液化氣等。

4.2.2 班組嚴(yán)格控制易燃易爆物品的采購和使用。由于工作需要必須采購的情況,需要班長提出申請,作業(yè)公司主管經(jīng)理批準(zhǔn)后嚴(yán)格按照規(guī)定的品種和數(shù)量采購。4.2.3 油漆、稀料等物品的臨時存放,應(yīng)與其他物品,尤其是易燃易爆物品分開存放,依據(jù)周圍建筑物狀況和存儲量按要求設(shè)立避雷裝置,必要的防溢設(shè)施等,并依據(jù)MSDS表的要求進行安全儲存。

4.2.4 存放易燃易爆等特殊物品的專用庫房,室內(nèi)一般不設(shè)置照明燈具和開關(guān)。特殊情況需要時,照明燈具和開關(guān)應(yīng)防爆,開關(guān)設(shè)置在庫房外部,并經(jīng)常檢查是否完好。

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庫房管理規(guī)定

4.2.5 存放易燃易爆危險品的場所應(yīng)保持通風(fēng),室外應(yīng)進行上部遮蓋防止暴曬。4.3 對成本員安全管理要求

4.3.1 每月對消防器材進行定期檢查、保養(yǎng),并會熟練使用,發(fā)現(xiàn)消防器材丟失、損壞、過期的,要及時向安全管理部門報告。

4.3.2 危險化學(xué)品出入庫必須進行核查登記,熟悉MSDS表,庫存的危險化學(xué)品應(yīng)當(dāng)定期檢查、核對,使帳、卡、物相符。

4.3.3 工具類(特別是手持式電動工具)物品每周要進行一次檢查,對損壞物品進行鑒別,不能使用按報廢程序進行報廢,經(jīng)維修后能使用的物品及時安排維修;損壞物品要單獨存放,做好標(biāo)識,避免誤發(fā)誤用。

4.3.4 提高警惕,加強庫房管理,非本庫人員不能入內(nèi),確保倉庫安全。4.3.5 加強責(zé)任心,做好防盜、防火、防潮、防凍、防鼠、防蟲害、防人身事故的工作。

4.3.6 發(fā)生火災(zāi)事故,立即采取補救辦法,同時打“119”電話報警,并向作業(yè)公司應(yīng)急辦公室或項目組領(lǐng)導(dǎo)報告。

4.4 消防栓、消防器材的設(shè)置、配備應(yīng)滿足要求,并放在易于取用的顯著位置,不得移作他用,或被他物遮擋,保持消防通道暢通。

4.5 庫房內(nèi)嚴(yán)禁煙火。庫房、庫棚門外墻壁上應(yīng)設(shè)置醒目的“禁煙、防火”等相關(guān)安全標(biāo)志牌;動火必須按照公司規(guī)定辦理動火作業(yè)許可證。4.6 儲存管理要求

4.6.1 物品入庫前,成本員要嚴(yán)格檢查物品的質(zhì)量、數(shù)量、品種、外包裝,履行交接手續(xù),配送單據(jù)齊全,驗收合格后在送貨單上簽字。

4.6.2 合理有效使用庫房面積,物資分區(qū)、分類、分貨位、分貨架碼放,做到整齊有序,根據(jù)物資的種類建立區(qū)域并標(biāo)識。

4.6.3 經(jīng)常整理庫容,每次入庫或出庫后對庫房進行清掃,保證庫內(nèi)清潔衛(wèi)生。4.6.4 建立健全庫管賬,詳細記錄物品的品種、數(shù)量、價格、入庫數(shù)量、出庫數(shù)量、實存數(shù)量,填寫《MN-01-02-00-002-C01入庫單》、《MN-01-02-00-002-C04出庫單》。定期進行賬目核對,達到帳卡物相符,并按《MN-01-02-00-002-C01入庫單》、《MN-01-02-00-002-C04出庫單》填寫《庫存臺帳》(格式不定)。

4.6.5 嚴(yán)格出庫物資的管理手續(xù),成本員接到出庫要求后,要及時按要求的品名、數(shù)量,遵循先進先出的原則按程序出庫。

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庫房管理規(guī)定

4.6.6 成本員對庫存物資要旬點月盤,每旬要看賬點物,月末盤點對賬,檢查原料賬面數(shù)字是否與實際儲存數(shù)相符,必要時,盤存清點可以隨時進行。原料的盤存清點由成本員經(jīng)手,管事親自負責(zé),并填寫《MN-01-02-00-002-C02庫存物資盤點表》。

4.6.7 冷藏庫每月、冷凍庫每季度進行一次消毒,并填寫《MN-01-02-00-004-C01 清洗消毒記錄》。4.7 干貨庫(含糧油庫、飲料庫等食品庫)的管理

4.7.1 通常干貨、罐頭、米面、食用油等食品原料都儲存于干貨庫,溫度應(yīng)保持在1~24℃之間,濕度應(yīng)保持在80%以下(但易受潮食品,如米、面等糧食,濕度應(yīng)保持在60%以下),通風(fēng)應(yīng)良好。(甲方提供的庫房按甲方要求執(zhí)行)。4.7.2 成本員每周對干貨庫進行溫、濕度的檢查,庫內(nèi)溫度和濕度越過許可范圍時,調(diào)整庫房溫度和濕度,并填寫《MN-01-02-00-002-C03庫房溫度記錄》。4.7.3 原料應(yīng)整理分類,依次存放,保證每一種原料都有其固定位置,便于管理和使用。

4.7.4 原料應(yīng)放置在貨架上,堆放要有足夠間隙,要求離地10cm,以擱板墊隔,離開墻壁20cm,以便空氣流通和清掃,并隨時保持貨架和地面干凈,防止污染、受潮霉變。

4.7.5 桶裝或罐裝原料應(yīng)帶蓋密封,箱裝、袋裝原料應(yīng)放在貨架或墊板上,以利挪動。玻璃器皿盛裝的原料應(yīng)避免破碎,對散裝食品應(yīng)進行有效期標(biāo)識。4.7.6 應(yīng)劃分并標(biāo)識出應(yīng)急食品儲存區(qū)(架),定期(按《危機管理預(yù)案》執(zhí)行)檢查更換,以確保應(yīng)急需要。4.8 冷凍庫管理要求

4.8.1 把好進貨驗收關(guān),堅持冷凍原料在驗收時必須處在冰凍狀態(tài)的原則,避免將已解凍原料送入冷凍庫。

4.8.2 冷凍庫溫度保持在-18℃以下,保障儲存質(zhì)量,每天檢查溫度,并填寫《MN-01-02-00-002-C03庫房溫度記錄》。

4.8.3 冷凍儲存的原料,應(yīng)保持包裝的完好,以免原料過多失去水分而變質(zhì)或變色。

4.8.4 冷凍原料一經(jīng)解凍,不得再次冷凍儲存。否則,將引起食物腐爛變質(zhì),而且再次冷凍會破壞原料結(jié)構(gòu),影響外觀、營養(yǎng)成份和口味。

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庫房管理規(guī)定

4.8.5 冷凍原料不能直接放在地面或靠墻擺放,以免妨礙庫內(nèi)空氣循環(huán),影響儲存質(zhì)量。

4.8.6 冷凍庫應(yīng)定期除霜,避免霜層積聚過厚,以保證良好的制冷效果,并節(jié)約能源。

4.8.7 人員進入冷凍庫要穿戴好必要的勞動防護用品,并在庫房外實施掛牌管理,以表明庫內(nèi)是否有人作業(yè)。進入冷凍庫作業(yè)至少要安排兩人進行。庫內(nèi)要設(shè)置報警裝置。

4.9 冷藏庫管理要求

冷藏以低溫抑制鮮貨原料中微生物的生長繁殖速度,保持原料的質(zhì)量,延長其保存期,一般溫度控制在0~10℃(甲方有特殊要求的,按照甲方要求執(zhí)行,例如康菲服務(wù)區(qū)要求0~4℃),注意儲存時間的控制。主要存放蔬菜等農(nóng)副產(chǎn)品、蛋類和需低溫保存的飲料等,也可以存放肉、禽、魚、蝦等已經(jīng)加工的成品或半成品、甜品、湯類等。

4.9.1 冷藏庫溫度每天必須定時檢查,溫度過低或過高都應(yīng)進行調(diào)整,并填寫《MN-01-02-00-002-C03庫房溫度記錄》。

4.9.2 用料計劃要周密,取料盡量一次取完,以減少開啟冷藏庫的次數(shù),防止庫內(nèi)溫度變化過大。

4.9.3 庫內(nèi)儲存的原料必須堆放有序,原料與原料之間應(yīng)有一定的空隙,原料不能直接堆放在地面或靠墻,以使空氣良好循環(huán),保證冷空氣始終都包裹在每一種原料四周。

4.9.4 原料進冷藏庫之前應(yīng)仔細檢查,不應(yīng)將已經(jīng)變質(zhì)或弄臟的原料送入冷藏庫。4.9.5 需要冷藏的原料應(yīng)盡快入庫,盡量減少耽擱時間,對經(jīng)過初加工的原料進行冷藏,應(yīng)用保鮮膜蓋好,以防止污染和干耗。

4.9.6 熟食品冷藏應(yīng)等冷涼后入庫,盛放容器需經(jīng)過消毒,并加蓋存放,以防止干縮和二次污染。

4.9.7 冷藏庫靠近冷庫一側(cè)一般溫度較低,盡可能存放奶制品、蛋類等。4.9.8 冷藏庫放置需解凍的魚、肉、禽等原料,應(yīng)拆除原包裝,以防止污染。4.9.9 人員進入冷藏庫要穿戴好必要的勞動防護用品,并在庫房外實施掛牌管理,以表明庫內(nèi)是否有人作業(yè)。進入冷藏庫作業(yè)至少要安排兩人進行。庫內(nèi)要設(shè)置報警裝置。

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庫房管理規(guī)定

4.10 公雜品庫的管理要求

4.10.1 該庫主要存放洗滌用品、辦公用品、日用品、紙類用品、設(shè)備、配件以及消毒劑、殺蟲劑等用品。

4.10.2 各類公雜品應(yīng)分庫或分區(qū)(貨架)儲存,有毒有害物品必須設(shè)專庫(柜)儲存,以免造成污染。4.11 庫房檢查要求

庫房使用單位每月對庫房進行一次全面檢查,包括:庫存產(chǎn)品質(zhì)量、庫房衛(wèi)生、庫存溫度、庫存濕度、應(yīng)急食品等內(nèi)容,并填寫《MN-01-02-C03監(jiān)控記錄》。5 附則

本規(guī)定由作業(yè)公司班組建設(shè)辦公室負責(zé)解釋。6 附件

6.1 MN-01-02-00-002-C01 入庫單 6.2 MN-01-02-00-002-C02 庫存物資盤點表 6.3 MN-01-02-00-002-C03 庫房溫度記錄 6.4 MN-01-02-00-002-C04 出庫單

【正文結(jié)束】

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第四篇:庫房管理規(guī)定

物資采購、報帳與庫房管理制度

為了庫房管理工作有序、可控,特制定以下規(guī)定:

1.在日常工作中,庫房一切工作指標(biāo)應(yīng)與公司財務(wù)相關(guān)要求相符。1.1 庫管員應(yīng)虛心接受財務(wù)人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo),并接受主管監(jiān)督指正。

1.2 財務(wù)和主管人員有責(zé)任對庫管員工作予以持續(xù)幫扶,并協(xié)助庫管員共同推動庫房工作的全面提高。2.庫房鎖門制度

2.1 為確保庫房物資的絕對安全,庫管員下班或是長時離開庫房前,須先檢查、排除安全隱患后,再鎖好庫房,做到鑰匙隨身攜帶(嚴(yán)禁鑰匙亂丟亂放)。

2.2 庫管員短時離開庫房的,應(yīng)關(guān)門插鎖(嚴(yán)禁庫管員不在庫房時敞開庫房門現(xiàn)象)。2.3 出現(xiàn)經(jīng)提示也不予改正之違規(guī)行為的,每次經(jīng)濟處教5元。

3.遇非上崗日,或是無人上班時間段,嚴(yán)禁私開庫房門(領(lǐng)導(dǎo)同意的例外)。4.庫房禁區(qū)限入制度

4.1 任何職員,未經(jīng)庫管員允可,嚴(yán)禁擅自踏入庫房禁區(qū)。

4.2 經(jīng)庫管員允可進入禁區(qū)的,庫管員應(yīng)承擔(dān)起監(jiān)管責(zé)任,須跟隨進行(確保其取放物資始終在自己的視野范圍內(nèi))。

4.3 未經(jīng)允可擅自進入禁區(qū)的,庫管員應(yīng)制止性提示。

4.4 對于明知故犯,或是經(jīng)提示也不予改正的違規(guī)行為,每人次經(jīng)濟處教5元,情況嚴(yán)重的,必要時加倍處教。5.物資申購制度

5.1 庫管員執(zhí)行申購,填寫《請購單》,主管領(lǐng)導(dǎo)實施審核。

5.2 物資申購記錄品名、品牌、規(guī)格型號、技術(shù)要求、數(shù)量、用途等應(yīng)全面、詳盡、正確,不得出現(xiàn)似是而非情形;前期已出現(xiàn)采購不合格情形的,應(yīng)加入提示性內(nèi)容,應(yīng)最大限度避免因申購記錄描述問題導(dǎo)致的采購物資非所需物資情形。

5.2 盡可能集中申購。采取集中申購為主,零星申購為輔的方式進行;為了避免加大采購成本,集中申購時應(yīng)全面、周密計劃,盡可能減少零星采購次數(shù)。

5.2.1 常用物資:根據(jù)推估的次月或近階段市場產(chǎn)品銷售態(tài)勢與《生產(chǎn)計劃》,結(jié)合產(chǎn)品、物資庫存情況,得出近階段應(yīng)生產(chǎn)產(chǎn)品可能的需求物資,全面掂量、集中提出物資申購總體計劃;平時,再據(jù)實際變數(shù)情況,酌情、適時提出(零星)申購計劃加以補充。

5.2.2 非常用物資:由使用者提出,并經(jīng)主管同意;為避免申購過多,應(yīng)查庫有無,再按實際需求申購;嚴(yán)禁擅自加大購置數(shù)量。5.2.3 呆滯物資:不合格的、存在問題的,或是規(guī)格型號不符、包括已停止使用的物資,一旦發(fā)現(xiàn),庫管員應(yīng)第一時間隔離區(qū)分,做好標(biāo)識與記錄,防止混淆,避免再使用,及時上報處理;嚴(yán)禁再申購。

6.物資采購與入庫制度

6.1公司憑已審核的有效采購憑據(jù)《請購單》,統(tǒng)一分派采購人員實施采購;為了避免誤購非需物資,采購人員應(yīng)認(rèn)真了解《請購單》記錄,同時,不得出現(xiàn)無有效憑據(jù)或不照單進行的超范圍采購行為。否則,未經(jīng)特定領(lǐng)導(dǎo)批示同意不得辦理入庫手續(xù),且不能費用報銷。6.2 采購人員購買物資,應(yīng)質(zhì)優(yōu)價廉,做到貨比三家與謹(jǐn)慎下單。對購件品名、品牌、規(guī)格型號、技術(shù)要求、數(shù)量、單價等符合性認(rèn)真予以驗證,努力避免不符合導(dǎo)致的調(diào)/換/退貨情形出現(xiàn)。

6.3 涉及先款后貨類物資的采購,尤其是面對異地或是信譽不確定的商家,采購人員須防患于未然,避免不法侵害,支付貨款前,做到跟進有效防范措施:先全面驗證對方資質(zhì),再對可能出現(xiàn)的不利因素在合同中予以明確約定,按規(guī)與對方簽訂有效《采購合同》。在付款前,同時做到對方資質(zhì)復(fù)印件與《采購合同》原件一并交行政辦存檔備用。

6.3 采購人員應(yīng)力促商家出具送貨單、收據(jù)或發(fā)票等有效售貨憑證,并做到隨所采購物資一同轉(zhuǎn)公司庫房驗證。

6.4 采購人員憑庫房與品檢認(rèn)簽的入庫憑證辦理費用報銷與費用核銷手續(xù)。

6.5 采購人員所購經(jīng)公司入庫驗證判定為非需與不合格的物資,不能辦理入庫手續(xù),須自行承擔(dān)退/換與相關(guān)損失責(zé)任。

6.6 庫房每月或定期清理上報呆滯物資,經(jīng)公司核準(zhǔn)為非需或是呆滯物資的,采購人員須配合進行退/換貨,力促降低公司的經(jīng)濟損失。

6.7 確保出入庫物資的規(guī)格、型號、數(shù)量準(zhǔn)確無誤且真實可靠,庫房應(yīng)依據(jù)當(dāng)日的《出庫單》、《領(lǐng)料單》、《入庫單》做好每天的物資上、下賬工作,最遲不得超過第二天,財務(wù)部定期抽查。

6.8 物資入庫,保管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù),核對清點物資名稱、數(shù)量是否一致,并按相關(guān)要求相互認(rèn)簽確認(rèn)。

6.9 物資入庫,應(yīng)先入待驗區(qū),未經(jīng)檢驗合格不準(zhǔn)進入貨位。

6.10材料驗收合格,保管員憑有效憑據(jù)所開列的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、計量驗收到位,入庫單各欄應(yīng)填寫清楚,并隨同相關(guān)憑證一起交財務(wù)科記賬;不合格品應(yīng)隔離堆放。6.11 入庫驗收中發(fā)現(xiàn)的問題(包括一旦發(fā)現(xiàn)進購物資單價呈現(xiàn)異常的),要及時通知主管和經(jīng)辦人處理;遇憑證到而貨未到,或貨已到而無發(fā)票等憑證,均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢,直至消除懸念掛賬。

7.物資儲存與出庫制度

7.1 物資的儲存

7.1.1 庫管員負責(zé)物資的安全儲存:對原輔料、產(chǎn)成品等在庫物資進行有序化儲存管理,不合格品須隔離堆放。

7.1.2 物資儲存須做到防火、防潮、防盜與防霉變、防銹蝕、防染色、防鼠咬、防擠壓、防碰掛,并做到易發(fā)現(xiàn)、一目了然、拿取方便。

7.1.3 物資的儲存保管,原則上應(yīng)以物資的屬性、特點、用途考慮劃區(qū)分工,凡吞吐量大的落地堆放,周轉(zhuǎn)小的貨架存放,落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號,上架的以分類定位編號。

7.1.4 物資堆放的原則是:在堆垛合理、安全可靠的前提下,推行五五堆放法。據(jù)貨物特點,做到過目見數(shù)、檢點方便、成行成列,壘放整齊。

7.1.5倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等,保管員應(yīng)及時報告主管,分析原因,查明責(zé)任,按規(guī)定辦理報批手續(xù)。

7.1.6 保管物資要根據(jù)其自然屬性,考慮儲存的場所和保管常識處理,加強保管措施,達到“十不”(不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變、不壞、不混、不漏、不爆)要求,使公司財產(chǎn)不發(fā)生保管責(zé)任損失。同類物資堆放,要考慮先進先出,發(fā)貨方便,留有回旋余地。

7.1.7 保管物資,未經(jīng)主管同意,一律不準(zhǔn)擅自借出;總成物資,一律不準(zhǔn)折件零發(fā),特殊情況應(yīng)經(jīng)主管批準(zhǔn)。

7.1.8 禁止非庫管員擅自進入庫房禁區(qū)。倉庫嚴(yán)禁煙火,明火作業(yè)須經(jīng)主管批準(zhǔn)。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識,并力促消防器材備放到位、有效。

7.2 物資的發(fā)放

7.2.1 嚴(yán)控用料成本,避免浪費,按實際正常所需發(fā)料。庫管員在發(fā)料時須堅持一盤底,二核對,三發(fā)料,四減數(shù)的原則。

7.2.2 領(lǐng)取物資,符合換領(lǐng)條件的,須執(zhí)行換領(lǐng)的物資發(fā)放/領(lǐng)取原則。

7.2.3 發(fā)放物資時,庫管員應(yīng)在《領(lǐng)料單》上填明所領(lǐng)取物料的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量,并及時進行電腦賬出庫,領(lǐng)料人須在《領(lǐng)料單》上注明物料用途并簽字確認(rèn)。

7.2.4 實際發(fā)放物資情況應(yīng)與領(lǐng)取認(rèn)簽記錄完全一致,嚴(yán)禁出現(xiàn)無記錄與認(rèn)簽記錄不一致現(xiàn)象。

7.2.5 庫管員在發(fā)放物資時必須與領(lǐng)料人當(dāng)面點交清楚,防止差錯出門。7.2.6 超物資領(lǐng)取范圍的,領(lǐng)料人未按規(guī)履行手續(xù),庫管員不得發(fā)放物資。7.2.7 物資的發(fā)放須遵循先進先出的原則。

7.2.8 過保質(zhì)期、變質(zhì)、失效或是已失去使用價值的物資,須按規(guī)報批處理,嚴(yán)禁擅自將就發(fā)放/領(lǐng)取、以致出現(xiàn)損失擴大化現(xiàn)象。

7.2.9 物資的領(lǐng)取須加強原則性控制,無關(guān)聯(lián)人員不得擅自跨范圍領(lǐng)取物資,做到所有發(fā)放/領(lǐng)取的物資都用于本公司各項生產(chǎn)經(jīng)營活動中,庫管員有權(quán)進行監(jiān)督控制。7.2.10 為確保庫房工作有效、全面、正常運轉(zhuǎn),公司全員領(lǐng)用物資應(yīng)做到計劃、集中進行,并自覺遵循庫房發(fā)放/領(lǐng)取物資時限(特殊情況例外)的規(guī)定,做到不擅自違規(guī)。

7.2.11 為杜絕非正常多領(lǐng)/補領(lǐng)物資,對超計劃的多領(lǐng)/補領(lǐng)物資的,領(lǐng)料人須出具有效手續(xù)(出具《補充領(lǐng)用物資申批單》,由領(lǐng)料人申請,注明補充領(lǐng)用的真實原因,班組長、車間主任核實后先后簽署意見),庫管員按批示意見發(fā)放物資,并妥善保管憑據(jù),此憑據(jù)作為相關(guān)職員考評依據(jù)之一,按規(guī)及時送達會計處。7.3 庫房記錄賬冊的相關(guān)管控

7.3.1 所有庫房原始記錄憑證,庫管員應(yīng)分類妥善放置、保管,不可丟失與隨意遺棄。7.3.2 記錄須即時進行、字跡清楚、填寫規(guī)范,嚴(yán)禁隨意涂改,其出入存情況與實一致,日清月結(jié)不積壓,月報工作及時跟進。

7.3.3 對于任何原因引起的盤盈盤虧,每月都要分析、加注原因后如實上報,以便做到賬、卡、物、資金四一致。

7.3.4 庫房電腦禁止他人隨意動用,出現(xiàn)故障,應(yīng)第一時間通知行政辦;涉外維修的,庫管員須在場把關(guān),并提前提示與確保重要資料、內(nèi)容的及時備份。

7.3.4 庫管員在業(yè)務(wù)上,尤其是使用電腦財務(wù)軟件中,為避免一些問題的出現(xiàn),應(yīng)按公司會計要求進行,若有業(yè)務(wù)上的任何疑問,應(yīng)主動、及時與會計進行溝通解決。

7.3.4.1 對于原輔料的進購,核準(zhǔn)入庫的,及時對比進購單價情況(公司會計應(yīng)給予庫管員一定支持,及時建立并持續(xù)完善價格核驗依據(jù)《已購物資單價明細》,一旦核對發(fā)現(xiàn)單價呈現(xiàn)超高或異常的,不予報賬的同時應(yīng)向主管反映),填寫《采購進貨單》,輸入數(shù)量、單價(皮料、五金配件等從外地發(fā)運回來的物資單價應(yīng)包含已攤的運費)應(yīng)準(zhǔn)確,計量單位應(yīng)恰當(dāng)、盡可能細小化。

7.3.4.2 對于產(chǎn)成品的銷售出庫,應(yīng)開《銷售出庫》單,輸入選擇客戶、倉庫與折扣率務(wù)必準(zhǔn)確。

7.3.4.3 對于領(lǐng)料出庫,填單輸入選擇領(lǐng)料倉庫、領(lǐng)料人與領(lǐng)料部門務(wù)必正確。7.3.4.4 對于新增原材料、產(chǎn)成品等商品,填單輸入選擇貨品規(guī)格、屬性與類別務(wù)必正確;加權(quán)價(采購價或是成本價)填寫正確,在價格信息里選擇貨品的單位。

7.3.4.5 產(chǎn)成品入庫,庫管員憑已經(jīng)總檢與相關(guān)經(jīng)辦人認(rèn)簽的《產(chǎn)成品入庫單》及時進行電腦產(chǎn)成品入庫上賬;涉及產(chǎn)成品出庫的,憑《銷售出庫》單及時進行電腦產(chǎn)成品出庫下賬。8.庫房物資盤點制度

8.1 每月月末最后一天上崗日(若盤點時間不夠,除產(chǎn)成品外物資可提前1天進行盤點),進行一次產(chǎn)成品、五金、耗材與包裝物的盤點,同時按規(guī)做好物資盤點的原始記錄《盤點表》。

8.2為了確保庫房數(shù)據(jù)問題的及時排解,在平時,庫管員可酌情進行有針對性的物資內(nèi)部盤點,自覺進行好賬務(wù)自查自糾與突出問題報告工作。

8.3 月末產(chǎn)成品與主要原輔料的盤點工作,由公司會計協(xié)同庫管員一道進行,不得擅自改變;對一同盤點的原始盤點記錄數(shù)據(jù)結(jié)果均予以認(rèn)簽確認(rèn)。8.4 月末物資盤點原始記錄數(shù)據(jù)結(jié)果,相關(guān)盤點人都應(yīng)及時簽字確認(rèn),庫管員再整理、形成《物資盤點報表》,對于任何原因引起的盤盈盤虧,進行透徹分析、加注原因后連同盤點表如實上報。9.工具管理制度

9.1 庫管員應(yīng)建立《工具領(lǐng)/借用本》,分類進行記錄,促成主要使用人領(lǐng)/借用認(rèn)簽,將領(lǐng)/借用工具落實到人頭進行專項管理。

9.2 對工具的管理執(zhí)行主要使用人出面領(lǐng)/借用,并負責(zé)進行正確使用、保管、監(jiān)管與歸還的管理制度。

9.3 員工因工作需要使用的工具,包括輔助器械,主要使用人須到庫房領(lǐng)/借用,并在《工具領(lǐng)/借用本》上簽字確認(rèn);對于生產(chǎn)、辦公現(xiàn)場,在本制度出臺前既有的工具類,由庫管員督促,車間安排清查羅列,再由車間主任落實完成責(zé)任職員的補簽字確認(rèn)。

9.4 員工領(lǐng)/借用工具,本人離職時須歸還或是領(lǐng)/借用人員變更交接,出現(xiàn)非正常毀損或丟失的,酌情追溯領(lǐng)/借用責(zé)任人員或是直接責(zé)任人員的賠付責(zé)任。

8.5既有領(lǐng)/借用工具的職員,涉及離職的,須了結(jié)工具領(lǐng)/借用事宜后才能領(lǐng)用離職工資,庫管員與公司會計均應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行把控。10.物資非公出借/領(lǐng)用制度

10.1 公司物資均為公司各項經(jīng)營活動所需配備,原則上不允許出現(xiàn)公司物資非公出借與領(lǐng)用(若有,僅限于事先經(jīng)公司老總親自同意的才行)行為。否則,將對相關(guān)聯(lián)責(zé)任人員進行懲罰性經(jīng)濟處教。

10.2 非公出借/領(lǐng)用物資的人員,須自覺在限期內(nèi)歸還。存在損毀、丟失或是未如期歸還的,按規(guī)予以賠償。

第五篇:庫房管理規(guī)定

庫房管理規(guī)定3篇

第一條

為加強公司物資管理,做到物流有序,保證公司財產(chǎn)不受損失,特制定本規(guī)定。

第二條

物品入庫

1、產(chǎn)品入庫:由最后一道工序人員填寫成品入庫單,質(zhì)檢人員檢驗合格并簽字蓋章后,方可入庫。

2、材料、成件及外委產(chǎn)品入庫:由負責(zé)采購和外委部門交質(zhì)檢員對照產(chǎn)品、材質(zhì)、規(guī)格、質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn),逐一驗收合格,庫管人員點清數(shù)量,并開出收料單后入庫。

3、其它物品的入庫:對于在外購買的其它物品,庫管人員對照申購的數(shù)量、規(guī)格和實物并開具入庫單后入庫。

第三條

物品出庫

1、產(chǎn)成品出庫:庫管員是以接到銷售主管副總經(jīng)理簽字的發(fā)貨通知單后,才可辦理出庫手續(xù),其它任何人員不得私自辦理成品出庫。

2、毛坯料出庫:庫管員憑制造部發(fā)給工人的零件工藝流程卡及產(chǎn)品圖紙進行對照相符合,方可辦理領(lǐng)料手續(xù)后出庫。

3、常用工具、刀具和量具的出庫:按照工種、設(shè)備的需要、公司的配備標(biāo)準(zhǔn)進行發(fā)放,并建立常用工具卡,作到一人一卡或一機一卡,刀具出庫按照個人生產(chǎn)量及公司標(biāo)準(zhǔn)辦理出庫手續(xù)。特殊情況需經(jīng)主管的副總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4、勞保、消耗品的出庫:庫管員是以工種及標(biāo)準(zhǔn)進行出庫發(fā)放、不在發(fā)放范圍或超出發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)的,需由財務(wù)總監(jiān)簽字批準(zhǔn)后,房可辦理出庫手續(xù)。

5、油料的出庫及管理:庫管員是根據(jù)工種及設(shè)備的需要進行發(fā)放,采取領(lǐng)時登記,月底進行匯總登帳的辦法,嚴(yán)格控制發(fā)放數(shù)量,禁止浪費。

油料的管理辦法

5.1油料是易燃物品,須有專人管理,專人發(fā)放。

5.2要加強公司人員的放火意識,油料放置處嚴(yán)禁吸煙。

5.3油桶放置處要有警示牌,滅火器要放在離油不遠處防止意外事故發(fā)生。

第四條

庫管員必須作好以下工作:

1、每筆業(yè)務(wù)發(fā)生時應(yīng)及時辦理出入庫手續(xù)、準(zhǔn)確登記有關(guān)帳卡。

2、發(fā)貨時要作到按規(guī)章制度辦事,提貨手續(xù)不全不發(fā)貨。

3、積極配合財務(wù)部做好每月盤點工作,作到帳物相符、帳帳相符。

4、每月___日做庫存盤點,每月___日之前報財務(wù)部,做好庫存檢查、核算工作。

庫房管理規(guī)定2

目的加強物資的管理,提高物品利用率,降低成本,特制定此規(guī)定。

實用范圍

本規(guī)定適用于酒店所有庫房的調(diào)配、維修保養(yǎng)及各項管理。

職責(zé)

3.1

房務(wù)部負責(zé)本辦法的編制、保持、修訂。

3.2

酒店標(biāo)準(zhǔn)化指導(dǎo)委員會負責(zé)本辦法的評審。

3.3

總經(jīng)理負責(zé)本辦法的簽批。

管理要求

4.1

庫房重地未經(jīng)部門經(jīng)理允許,任何人不得進入庫房內(nèi),庫房管理員每天必須按規(guī)定領(lǐng)取庫房鑰匙,如果庫房管理員不在而必須打開庫房時,必須由部門經(jīng)理指定的專人領(lǐng)取庫房鑰匙并登記,并且由他人陪同才可進入庫房,拿完所需用品后進行登記,及時歸還庫房鑰匙。

4.2

需到庫房領(lǐng)貨的人員不得進入庫房,應(yīng)在門外等候。

4.3

對客房部客用品的保管收發(fā)負有重要責(zé)任,嚴(yán)格依據(jù)各樓層住客率發(fā)放客用品,嚴(yán)格控制數(shù)量。

4.4

庫房員工應(yīng)堅守自己的工作崗位,不準(zhǔn)串崗、閑談,必須遵紀(jì)守法,嚴(yán)格遵守飯店的各項規(guī)章制度,以高度的責(zé)任心認(rèn)真完成本職工作。

4.5

保持庫房的清潔和整齊,對物品分類碼放,保證快捷及時的發(fā)放,把好質(zhì)量關(guān),對劣質(zhì)商品、過期食品拒絕收貨,并上報經(jīng)理,收貨時嚴(yán)格按領(lǐng)貨單上清點商品,如無差錯,可與供貨部門辦理收貨手續(xù)。

4.6

定期進行物品的盤點,對自己保管的物品經(jīng)常檢查——有無過期,發(fā)現(xiàn)問題及時解決,做到貨帳相符。

本規(guī)定由酒店房務(wù)部負責(zé)解釋,自頒布之日起實施。

庫房管理規(guī)定3

第一條

檔案庫房應(yīng)堅持“以防為主,防治結(jié)合”的方針和“堅固實用,安全防范,科學(xué)管理,利用方便”的原則,檔案庫房應(yīng)具有防火、防盜、防光、防塵、防有害生物、防高溫、防潮濕、防污染等安全防護措施,確保檔案的安全保管。

第二條

檔案庫房應(yīng)配備溫、濕度控制和調(diào)節(jié)設(shè)備,其溫度應(yīng)控制在14℃-24℃,相對濕度應(yīng)控制在___%-___%。

第三條

嚴(yán)格執(zhí)行檔案進出庫登記制度,建立健全登記手續(xù)。

第四條

每年定期對庫藏檔案進行一次檢查,清點檔案數(shù)量,及時發(fā)現(xiàn)需修改、整理的檔案,填寫檢查記錄,確保檔案的完整與安全。

第五條

檔案庫房應(yīng)統(tǒng)一設(shè)置檔案存放位置索引(平面示意圖),檔案櫥柜應(yīng)有統(tǒng)一的反映存放檔案內(nèi)容的標(biāo)牌。

第六條

庫房內(nèi)禁止吸煙,不得堆放雜物或與檔案無關(guān)的物品。

第七條

檔案管理人員應(yīng)保持庫房的清潔衛(wèi)生,離開庫房要及時關(guān)門上鎖,每日下班前要進行安全檢查、切斷電源、關(guān)好門窗。

第八條

非檔案工作人員不得隨意進入檔案庫房。

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