第一篇:庫房安全管理規定
目的:
本規定目的是貫徹“安全第一,預防為主”方針,消除各種安全隱患,確保備件倉庫財產及人身安全。
范圍 :
本規定適用于倉庫安全管理。
規定正文:
1.0 組織管理
1.1班組長為本班安全第一責任人。
1.2倉庫管理人員必須認真貫徹“預防為主、防消結合”的方針,樹立“安全第一”的思想。
1.3倉庫是備件保管重地,除倉管人員外,任何人未經批準,不得進入貨物存放區,因業務、工作等原因需進入倉庫時,必須先辦理入倉登記手續,并由倉庫人員陪同,不得獨自進入倉庫,凡進庫人員工作完畢后,出庫時應配合庫房管理人員檢查。
1.4所有人員進入倉庫不得攜帶背包、手提袋等物進入倉庫。
1.5倉庫范圍及倉庫辦公地點,不準會客,不準帶親友到倉庫參觀。
1.6庫房內應保持通風、照明、門窗完好,做好防火、防盜、防潮、防汛、防工傷事故的預防工作。
1.7庫管人員必須熟知報警電話,在出現緊急情況時必須準確、及時報告公司主管部門及相關單位。
2.0 消防管理
2.1倉庫內嚴禁吸煙并懸掛“禁止煙火”的標志牌, 確因工作需要必須動用明火,應按《倉庫放火安全管理規則》及公司相關施工管理規定執行。
2.3防火設施、工具和器材應放在指定地點,方便使用,不得隨便動用;并有專人定期檢查,對損壞及到期的消防器材應及時通知消防部門進行更換。
2.4倉庫內配備齊全的消防設施和滅火器材,倉庫管理員須經過培訓后熟練使用滅火器材,熟知并嚴格執行防火規范(遵照《倉庫防火安全管理規則》)。
3.0 用電管理
3.1倉庫的電氣裝置必須符合國家現行的有關電氣設計和施工安裝驗收標準規范的規定。
3.2庫房內不準設置移動式照明燈具,照明燈具下方不準堆放物品,不準加設臨時線路。
3.3庫房內不準使用電爐、電烙鐵、電熨斗、電褥子、電暖氣、電磁爐等大功率耗電設備。
3.4庫房的電器設備,必須由持資格證的電工進行安裝、檢查和維修保養。電工應當嚴格遵守國家電器操作規程。
3.5倉庫內的常用電氣設備,應當有班組長本人或指定專人看管,不使用時及時關閉電源開關,并定期巡視檢查供電線路,防止老化。
4.0 儲存管理
4.1倉庫內的防火通道,必須保持暢通無阻,不得以任何理由給予堵塞。
4.2易燃、易爆物品嚴禁放在倉庫內;若必須臨時存放,需保證物品外包裝及密封完好,存放在指定區域,并采取隔離措施。
4.3庫存物品要勤于檢查,防蟲蛀、鼠咬,防霉爛變質,將備件的損耗率降到最低限度。
4.4倉庫管理員搬運備件時,應有充分照明,保持道路暢通,應根據物件重量和體力強弱進行搬運,以防發生事故。
4.5倉庫不準代管私人物品,未經允許也不得擅自存放其他單位或部門的物品。
5.0 應急電話
北京市火警電話:119
北京市公安局指揮中心:110
附件:
中華人民共和國公安部令第6號《倉庫防火安全管理規則》
第二篇:工程項目庫房安全管理規定
工程項目庫房安全管理規定
資。1 非庫房工作人員未經許可不準入內,嚴禁外來人員任意進入庫區,查看物庫區嚴禁吸煙、動火,如工作需要動火必須按制度辦理動火手續,方可動火。嚴格班前班后檢查制度。
班前二查:查有動態器材的帳、卡、物三對口;查器材擺放是否完好。
班后三查:查完成任務和代辦事項,查工具、用具、單據的管理是否齊全;查門窗、鎖門、閉燈,清潔衛生。庫房消防器材、報警設施要保持完整好用,庫房人員要定期檢查更換,人人懂消防知識,會使用消防器材。如遇下雨、下雪要適當增加檢查次數,及時排水、除雪,發現問題及時處理,重大問題立即報告。庫區庫容經常保持清潔,做到料架無灰塵,庫區無垃圾,料場無雜物。庫區的消防通道應始終保持暢通。嚴禁在庫房內用汽油、苯類及其它易燃易爆品擦洗地面和設備。8 庫房應科學合理地分區,并掛好分區標志牌,物資應擺放整齊,嚴禁混放,胡亂堆放。新到的物資要做到及時登記入庫,嚴禁擺放在外面。庫房人員每天應對檢查情況作好詳細記錄,庫房主管人員每周應對庫房工作情況進行檢查、指導。項目部每月要對庫房進行考核,并作好記錄。
第三篇:彈藥庫房安全管理規定
彈藥庫房安全管理規定
一、庫房的建筑質量應當符合相關技術要求,無影響儲存作業質量各安全的缺陷。
二、庫房及配套設施設備,應當按照不同彈藥儲存的安全防護要求,采取防盜、防火、防雷、防暴防靜電等安全防護措施。
三、庫房內配套與設備,應當保持良好的技術狀態,不得帶故障使用,四、嚴禁將火種、移動通訊設備和其他危險品帶入庫房內。
五、不得在庫房內隨意開箱、擺弄、分解彈藥和從事任何可能危及彈藥安全的活動;彈藥裝卸、拆垛碼垛等作業時,必須穩拿輕放,不得投擲、拖拉、翻滾、倒置和摔落,不準用撬棍、榔頭枕木到呢個敲打包裝箱。
六、嚴重摔落或者倒剁的彈藥,必須按照規定經過檢查鑒定合格后,方可繼續儲存保管。
七、應當加強庫房進出人員的管理,實行雙人雙鎖進庫制度,非保管人員進入庫房應當嚴格履行審批手續;進入庫房后應當隨時關門并進行登記,離開庫房時應當清點人數并關窗、斷電、鎖門。
八、落實庫房安全檢查制度,發現問題應當及時處理;遇有惡劣天氣和特殊情況時,應當加強庫房的安全檢查和警戒防衛。
總裝備部通用裝備保障部
二〇〇七年十一月
第四篇:臨時庫房安全管理規定
臨時庫房安全管理規定
為加強臨時庫房管理,杜絕安全隱患,結合店內實際情況,作規定如下:
一、此庫房僅做為臨時周轉庫房使用,庫內各使用部門負責人為
各庫房安全責任人。
二、庫房內安全標準嚴格按照店內下發庫房安全管理規定執行。
三、進出庫房必須為各使用部門人員,相關人員進入庫房內必須
由各使用部門人員帶領跟隨方可。工程、保衛人員因維修或檢查有權進入。庫房門口處保安員對出入庫人員物品進行檢查,嚴禁攜帶易燃易爆物品進入庫房。
四、庫房內嚴禁吸煙,動用明火。
五、庫房內滅火器材不得移動、阻擋、損壞,對損壞的滅火器材
要照價賠償,對損壞滅火器后隱瞞不報的一經發現嚴肅處理。
六、各庫房內衛生由各使用部門隨時清理,嚴禁存放紙皮、垃圾
或其他易燃物。
七、庫房門前及庫內通道為疏散通道,嚴禁存放雜物及商品阻擋。
八、違反以上規定,各管理部門有權按照相關規定處罰。
北京華聯綜合超市股份有限公司
石景山分公司
2005年3月25日
臨時庫房安全責任人
休閑庫責任人:祁
煙酒庫責任人:劉崢岷
家雜庫責任人:楊艷紅
總務庫責任人:陳建軍
財務庫責任人:劉福珍
征
關于下發臨時庫房安全管理
規定的申請
公司領導:
根據3月25日萬商大廈物業部給我店下發的關于我店B1夾層庫房內安全隱患問題的致函,我部立即增加庫內滅火器材,在原有庫房安全管理規定的基礎上制定了臨時庫房安全管理規定,并將張貼上墻,現申請下發相關部門。妥否,請領導批示!
保衛部
2005年3月26日
編制:審核:批準: 日期:日期:日期:
第五篇:庫房管理規定
1、目的
規范各管理處庫房的管理、確保公司財產的安全完整。
2、范圍
本操作規程適用于各管理處。
3、職責
3.1各管理處庫房管理員負責庫房的管理、操作。
3.2公司財務部負責庫存物品的賬務管理及對庫管工作的監督、檢查。3.3各管理處負責人負責對庫管員的日常管理。
4、操作規程
4.1編制采購計劃、統計采購計劃及采購申請單的完成情況
4.1.1庫房管理員根據庫存物料儲存情況及管理處相關部門編制的采購計劃匯總編制管理處月采購計劃。
4.1.2 按照采購計劃的審批程序上報審批。
4.1.3每月根據批準后的《月采購計劃匯總表》及《采購申請單》統計物品入庫及領出情況,編制《月采購計劃完成情況表》及《采購申請單完成情況表》,每月5號前上報公司成本會計。
4.2材料入庫
4.2.1 庫房收貨時,庫管員依據《月采購計劃匯總表》、《采購申請單》核對物品名稱、規格等是否相符。
4.2.2 庫管員收到材料后,及時通知各部門,并由部門驗收人協同庫管員驗貨。驗貨時應嚴格按照使用部門所提供的驗收標準進行驗證。對批量采購數量超過10個(含10個)的物品,應采取抽檢的方式進行檢驗,即從所購物品中按總數10%的比例抽檢,但抽檢的數量不得少于10個;對零星采購的或數量少于10個的物品逐個進行驗證。對涉及安全性能的物品必須檢查其合格證。如所到物品的規格、質量不符合要求時,不能辦理入庫驗收手續,由庫房通知采購部聯系供方進行退貨或調換。
4.2.3 驗收合格后,庫房管理員填寫《入庫驗收單》,寫明物品名稱、數量及規格;由供貨商、部門驗收人及庫管員分別簽字確認。
4.2.4《入庫驗收單》轉給公司采購部,由采購人員填寫單價及金額,并由采購部經理簽字。
4.2.5 收貨手續齊全后,《入庫驗收單》的第三聯由采購部留存歸檔。4.2.6 遇緊急情況,材料到貨,庫管員應先寫收條,待《采購申請單》批完后再補辦收貨手續。
4.3 材料儲存
4.3.1 庫房應保持衛生清潔、通風良好,并做好防火、防潮、防曬、防水、防蟲、防盜等保護措施,確保材料、物品的質量和安全。
4.3.2 材料入庫后,庫管員應根據材料類別、規格型號等分類、合理碼放,做好相應標識。
4.3.3 屬于化學品類的物品,應在專門設置的區域存放,并設置警示標識,此類物品的運輸、儲存應符合《化學品管理程序》的相關規定。
4.4 材料出庫
4.4.1 領料前各部門應填寫《領料單》,寫明所需材料名稱、規格、數量及用途,并經部門領料人、部門主管、項目經理簽字認可。
4.4.2 領料人持手續齊全的《領料單》到庫房領料,庫管員根據《領料單》發料。4.4.3 庫房發料必須堅持“先進先出”的原則,防止損耗變質,合理利用降級使用的材料物品。
4.4.4 庫管員發放屬于化學品的物品時,應在《化學品收發臺賬》中進行登記;使用完畢后,使用部門應及時將此類物品或物品的廢舊容器送交庫房,庫管員應做好相應記錄。
4.4.5 遇特殊情況,部門經理不能及時在《領料單》上簽字時,部門經理應通過電話與庫房人員取得聯系,庫房人員接到部門經理電話后,方可發料。事后部門經理在《領料單》上補簽。
4.4.6 在公休節假日或庫房下班后,發生跑、冒、滴、漏等緊急情況時,由值班經理、保安人員帶領部門辦事人員到庫房領取物料并做聯簽登記。上班后,有關人員應立即到庫房補辦相關手續。
4.5材料退庫
4.5.1 退料人送余料到庫房,配合庫管員核對退料的規格型號,并對退料的性能及可利用價值的大小進行驗證。
4.5.2 合格品填寫紅字《領料單》,在單據上注明“退庫”字樣并由部門主管及庫管員在《領料單》上簽字確認。
4.6登記明細賬
4.6.1 每日對《入庫驗收單》、《領料單》進行歸集、整理、編號并逐項輸入到材料電算化系統或登記材料明細賬。
4.6.2 每日根據《入庫驗收單》、《領料單》分別登記固定資產、低值易耗品三級賬。
4.7庫房工具、設備的管理
4.7.1 庫房存放工具、設備的領用只對公司內部人員,庫管員一律不準將公司財產外借使用。
4.7.2 工具的借用、歸還:借用人必須在《工具借用表》上簽字確認,使用完畢
后應及時歸還, 庫管員應進行確認。
4.7.3 個人工具的管理:對需配備個人工具的特殊專業、工種,必須經部門經理簽字認可;部門經理應對需配備的工具的品種、規格、數量進行確認。員工持經部門經理批準的《個人工具明細表》及《領料單》到庫房辦理相關手續,庫房管理員同時在《個人工具明細表》上簽字并存檔。
4.7.4 離職人員工具的返還:離職人員持《員工調(離)職工作移交單》和工具到庫房辦理個人工具返還手續。庫管員根據《個人工具明細表》,清點退還的工具,并在《個人工具明細表》和《員工調(離)職工作移交單》上簽字。本專業主管應配合庫管員核對退庫工具,如果工具能夠繼續使用,庫管員應填寫紅字《領料單》,并在單據上注明“退庫”字樣,離職人員的主管簽字確認。
4.7.5 工具、設備的報損程序。工具、設備報損時,應由相關部門提出報損申請,填寫《資產報損單》,同時辦理退庫手續;退庫物資由相關部門檢驗并確認確實無法使用后,上報審批;庫房根據審批后的報損單銷賬。
4.4.2.2個人工具器具的管理
個人工具器具指使用年限在一年以下、單位價值在100元左右的常用工具。如鉗子、改錐、扳手等。
a、建立《個人工具器具領用登記表》 服務中心資產管理員,為每個工具使用人建立《個人工具器具領用登記表》。使用人、專業主管、資產管理員各保存一份。b、服務中心資產管理員每季度協助使用人對工具進行盤點。無誤后員工在《個人工具器具領用登記表》簽字確認。
c、個人工具器具的領用以舊換新,要在服務中心預算控制內。主管開出庫單,經理簽字,服務中心資產管理員到庫房領取。d、個人工具器具發生損壞、報廢或丟失,使用人需及時報告服務中心經理(或主管)和資產管理員,部門經理及專業主管根據實際情況,區分是否屬于正常或非正常損失,并依據公司《資產賠償辦法》做出處理意見,通知資產管理部門。
e、員工轉崗,工具器具實物、登記表,隨員工一同轉到新崗位。
4.8 盤點
4.8.1 庫存材料的盤點
每月25號-31號,庫房管理員根據庫存材料明細賬對庫存材料進行全面盤點,并編制《材料盤點表》,確保賬實相符,并于每月31號前將《材料盤點表》報管理處主管會計。
4.8.2 個人工具的盤點
每年盤點一次,及時掌握個人工具的領用、退還情況。
4.8.3 資產的盤點
每年配合總經理辦公室及相關部門/管理處,對資產進行監盤。
4.8.4盤點后,如果出現盤盈現象,財務部應及時根據盤盈材料、工具、資產的種類、規格型號、價格入賬沖減相應成本;如果出現盤虧現象,應及時查找原因,屬于責任人過失造成的損失,由責任人根據資產的使用年限及資產的折余價值進行賠償或自行購置與盤虧的資產規格、型號相同的資產進行補充;如果盤點過程中發現有非責任人原因(如工具的正常磨損等)造成的損失,應按《資產管理操作規程》辦理資產報損手續。
4.9 庫房物品報廢出庫程序
對有有效期的物品,庫管員要做好有關記錄,并在物品或標識上注明入庫時間、有效期。物品辦理出庫時,應嚴格執行“先進先出”的原則。庫管員必須提前三個月對有保質期的物品進行統計,并將統計結果以書面形式通知相關部門。
4.9.1 已到期而質量未受影響的物品:庫管員應在物品上做好標識,注明“待檢驗”字樣,并單獨碼放。此類物品在領用時,應由專業主管進行驗證,如果經驗證可以使用,則填寫《領料單》出庫。
4.9.2 已到期,質量已受影響的物品:庫管員應通知相關部門進行驗證,做好標識并單獨碼放,同時填寫《資產報損單》,經批準降級使用后,庫管員在物品上注明“降級使用”字樣。此類物品在領用時,應由使用部門經理確認,以免影響服務質量。
4.9.3 已到期經驗證不能繼續使用的物品:庫管員在物品上做好標識,注明“準備報廢”字樣,同時填寫《資產報損單》上報審批。此類物品經批準報廢后,庫管員根據《資產報損單》進行賬務處理。
4.9.4 因庫管員管理不善,經相關部門驗證需降級使用或報廢的物品,庫管員應做出相應標識。同時財務部應追究庫管員的責任。
5.支持性和相關性文件 6.記錄
《采購申請單》 《月采購計劃匯總表》 《入庫驗收單》 《領料單》
《月采購計劃完成情況表》
《采購申請單完成情況表》 《材料盤點表》 《工具借用表》 《個人工具明細表》
《員工調(離)職工作移交單》 《資產報損單》
不合格品的控制
4.1.1采購申請部門(管理處)在領用物品時對物品進行驗證,判定為不合格物品時,由申請部門在《領料單》上做好記錄,庫管員填寫《不合格物資處理單》進行記錄,將不合格物品放入不合格品區,標識、隔離。及時通知采購部進行退貨或更換處理。
4.1.2 物品領用部門在領用物品或財務部(庫房)發現庫存物品由于存儲造成變質、損壞等不合格時,由財務部(庫房)對物品進行標識,一般采用分區域存放的方式進行標識和隔離,并填寫《不合格物資處理單》記錄,由物品領用部門判定使用后是否會影響服務提供的質量,若使用后將影響提供服務的質量,則由庫房進行報廢處理并記錄;作降級使用,領用人簽字確認,使用一周后,領用人要回訪跟蹤使用情況,確認工作正常,并作好相應的回訪記錄。