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新東街道小金庫自查情況匯報

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第一篇:新東街道小金庫自查情況匯報

**街道“小金庫”自查情況匯報

為嚴肅財務管理紀律,嚴格執行“收支兩條線”的財務制度,堵塞財務管理上的漏洞,根據新財(2010)30號和新治金辦發(2010)1號文件精神,我街道認真開展“小金庫”治理“回頭看”工作,對資金規范化管理情況進行嚴格的自查和清查,切實將治理工作擺上重要位置。

一、認真學習,提高認識

街道及時成立了清查“小金庫”和規范收入管理工作領導小組,精心組織,由黨工委書記擔任組長,辦事處主任擔任副組長,下設辦公室于會計室,集中辦公。同時,街道對各科室負責人和各社區主任及時組織相關人員對文件精神進行了認真的學習,充分認識“小金庫”存在的危害性,切實加強對這次清查工作的領導,提出切實可行的方法,認真搞好自查工作,做到不走過場、不留死角,及時發現和解決存在的問題。

二、明確要求,嚴格自查

按照《實施方案》的要求,認真做好對本單位賬戶和各社區財務情況的清查工作,查找是否有未按照財務管理制度有關規定執行的款項。通過深入自查,街道辦事處的財務管理均按照國家有關財經法規執行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”,從無設置帳外帳和以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。

三、建章立制,規范管理

通過單位“小金庫”的清理、檢查、治理工作和各種反腐倡廉警示教育活動的開展,街道辦事處和各社區的領導干部職工充分認識到“小金庫”的危害性,并逐步加強了對容易產生“小金庫”的關鍵環節、部位的管控,比如:對單位各類銀行賬戶的結存情況;庫存現金的及時盤存情況;各類收費票據、印章的登記管理情況等進行定期和不定期地檢查。

在此次“回頭看”活動中,街道還注重對相關財務制度的完善,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到治理工作不留死角,從制度上保障財務管理的規范性、嚴謹性和有效性。一是堅持財務審計制度,堅持每年審計一次。街道領導每年都在黨委會上作財務報告,并要在黨委會上獲得通過;街道凡遇重大收支,事前都要召開黨委會,事后進行常規公示。二是嚴格報銷審批制度,嚴禁白條入帳,所有支出發票是正規發票,發票有經辦人及審批人簽字方可入帳。三是加強現金管理,現金管理采取備用金制度,按照現金管理有關規定,嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。四是完善會計檔案,做到收支平衡,手續齊全,帳表相符,帳物相符,及時歸檔,長期保存。書記和主任不定期對財務狀況進行督促檢查,發現問題,及時解決。

雖然目前尚未發現違規違紀現象,但通過“小金庫”治理“回頭看”工作,進一步嚴肅了財經紀律,完善了財務制度,確保了資金的規范管理和合理使用。今后,我們將進一

步完善相關財務制度,強化財務管理,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,逐步建立和完善防治“小金庫”的長效機制。

第二篇:幼兒園自查小金庫匯報材料

幼兒園治理“小金庫”匯報材料

根據《關于印發2011年 “小金庫”專項治理工作實施方案的通知》(金辦[2011]1號)文件規定,市幼兒園高度重視,積極貫徹落實文件精神,精心組織實施,認真、仔細地開展治理“小金庫”專項工作。在自查中,幼兒園財務管理均按照國家有關財經法規執行,嚴格財務管理制度,無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。通過深入自查,加強了財務管理及財經法規政策的認識,促進收支管理的進一步規范,現將具體情況匯報如下:

一、基本情況

市幼兒園現有17個班級。其中,小班4個,中班3個,大班10個。在園幼兒總數為660人,全園教職工56人,其中專任教師52人。

二、收費項目

收費項目中的幼兒管理費由150元/人〃月提升為220元/人〃月,其他項目不變。收費項目主要有以下幾種:

1、按照發展和改革委員會審核的收費許可證項目的要求,我園向幼兒家長收取了以下費用主要有幼兒管理費220元/人〃月;幼兒冬季取暖費15元/人〃月;

2、按照市財政局審核的收費項目,我園收取了勤工儉學收入;固定資產變價收入等。

三、收費情況 略:

四、賬戶管理情況

我園共有工商銀行賬戶4個,其中有經費賬戶;工會賬戶;食堂賬戶;財政局代管戶賬戶等

五、治理小金庫工作開展情況

(一)領導重視,認識到位

我園治理“小金庫”工作領導小組積極將專項治理“小金庫”工作與學習實踐科學發展觀活動有機結合起來。認真學習領會有關文件精神,全面安排部署此項工作,把深入開展“小金庫”自查工作作為源頭。按照文件要求,我們首先對自身財務進行自查,從自查情況看,未設“小金庫”,所有收支按規定進行,賬目清楚,公示到位。

(二)精心組織,周密部署

在開展自查工作中,認真總結經驗,對存在的問題和下一步工作進行了分析研究,要求在規定時限內,再進一步開展自查自糾工作。將自查工作全面覆蓋、徹底清查、不留死角。按照市財政局集中支付要求,現金管理采取備用金制度,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執行,杜絕坐支行為。嚴格控制經費支出,實行收支兩條線,不以任何形式進行私存私放。未單獨設立帳戶,未設任何形式的“小金庫”。

六、建立預防“小金庫”的長效機制。

進一步建立健全財務監督管理制度,研究“小金庫”發生的客觀原因,探索建立健全預防“小金庫”的長效機制。以“小金庫”專項治理為契機,進一步提高我單位收支監管水平,努力實現標本兼治的目標。進一步強化幼兒園財務管理機制。2011年開學初,市教育局聯合市監察局、發展和改革委員會、衛生局四部門組成檢查組,于3月9日至3月15日,對我園收費工作進行認真的檢查。通過這次檢查使我園的收費工作、財務管理工作更加的規范化、制度化,我園的教育收費已朝著“領導重視、政策嚴謹、收費透明、管理規范、家長自覺”的良好方向發展。

七、建章立制,規范管理

(一)幼兒園堅持以制度建設為抓手,成立了財經領導小組,按照逐級審核的原則,完善了財務管理制度,加強了我園的財務管理和監督。

(二)我園按編制預算,按學期進行財務公開,并在教代會上向全體教職工匯報學校財務收支、設備采購等情況。

(三)各項支出均能嚴格執行國家規定的開支范圍及標準,按實際發生數列支,無虛列虛報,無白條作為報銷憑證。對于各項款支出,均實行逐級審核簽名的操作程序,對于涉及大額資金的支出,都必須通過園委會開會研究決定。

通過深入自查,進一步嚴肅了財經紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,我們

將進一步完善相關財務制度,強化內部制約和外部監督,堵塞財務管理漏洞,規范資金使用,提高教育經費使用效益。

第三篇:清理“小金庫”自查匯報

根據xx州財政克財監【2012】1號文件精神,我校財務監督小組進行了自查,并對自查情況總結如下:

一、統一思想,提高認識,切實增強做好“小金庫”專項治理工作的責任感

“小金庫”是指違反國家財經法規和其它有關規定,侵占、截留、隱匿各種應交收入,或以虛列支出、資金返還等方式轉移資金,私存私放,不將資金納入學校預算管理,不將收支列入學校會計帳內的行為。學校財務制度明確規定:“學校必須嚴格按照國家的有關政策規定依法組織收入,各項收入必須全部納入學校預算,統一管理、統一核算?!奔词故呛戏ㄊ杖耄瑔挝灰膊荒懿糠指荒苋孔孕凶兆?,必須把所有的收入全部上交學校財務,納入學校預算,進行統一管理、統一核算,按規定合理使用。領導必須嚴格執行這一財務規定,加強財務管理,規范財務行為,單位相關人員要堅決做到不制造“小金庫”,不縱容“小金庫”,不參與 “小金庫”。

小金庫危害性十分巨大:一是造成學校收入流失,財力分散;二是不利于黨風廉政建設,腐蝕人們的思想,成為貪污、腐敗的溫床;三是導致學校經濟秩序的混亂,影響學校整體發展;四是造成個人經濟犯罪的隱患。關于清理小金庫問題,必須要有清醒認識,充分認識到小金庫的危害性和嚴重性,增強法制觀念和責任意識。封殺小金庫是加強財務管理,規范財務行為,健全內控機制的需要;是避免資金流失,防止腐敗發生,關心、愛護、保護干部的需要。各單位行政主要負責人,是本單位清查小金庫的第一責任人。

二、克州三小財務監督領導小組

為了加強財務管理,實行財務監督,嚴肅財經紀律,提高學校資金使用效益,促進我校教育教學事業健康發展,我校成立了克州三小財務監督領導小組:

組 長:麥迪尼也提.依明

副組長:米娜瓦爾校長

成 員:熱衣木江、楊花明、吐地古力、熱孜萬古麗.阿

依馬木買買提、古再努爾.亞森

為了搞好此次專項清理工作,學校把5月26日-6月10日期間定為學習動員、成立專班和自查自糾階段。在此階段,我校高度重視、全面徹底、不錯不漏、不走過場,在規定時間內徹底清查學校賬目。

我校能嚴格根據財務制度進行管理,各項事務由上級財務部門批準后才具體實施,做到收支活動心中有數,從不盲目開支。學校自20**年9月至2012年6月以來,認真貫徹執行上級主管部門所下達的財務制度。深入組織財務人員及校級領導學習財務制度,按章辦事。無私設小金庫。推行校務公開,財務收支透明化,三年來無接到任何有關財務方面的舉報。

第四篇:小金庫自查

政務中心關于“小金庫”的自查報告

我中心一向以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導,堅決貫徹落實十七大精神。始終把堅持反腐倡廉工作作為中心工作的重點,一貫堅持嚴格的財經制度,從未存在過“小金庫”等違法違紀的現象。這次在接到縣財政局、審計局關于在全縣行政事業單位開展“小金庫”清查工作的通知后,及時按照《通知》的要求精心安排部署了相關自查工作。

一、主要工作安排

一是領導高度重視,成立了由中心負責人任組長的清查小組,積極開展清查活動。二是進一步完善了相關財經制度,力爭從制度上杜絕“小金庫”現象的存在。三是召開了相關會議,對中心干部職工進行了專題教育,從思想上使大家認識到了“小金庫”的重大危害。

二、自查的結果

(一)資金使用方面

縣政府政務服務中心是縣財政全額撥款的事業單位,相關的辦公經費全部按照財經制度統一預算、統一使用,并嚴格在資金使用時完善相關報帳手續,故并不存在侵占、截留國家財產的行為。

(二)中心的收費項目

現階段政務中心主要存在兩項收費,一是政府采購招標代理服務費。該費用是嚴格按照相關政府采購和招投標管理法規的規定收取的,主要用于發放政府采購專家勞務費、供應商考察費及支付在組織政府采購活動時產生的其他費用,該項收費已在物價部門辦理了《收費許可證》。該費用由政務中心收取后轉入了縣會計核算中心統一管理,按規定使用。二是商務中心的打字復印收費。商務中心是為了切實方便群眾來辦理各類行政審批事項時復印相關資料而設立的機構,該項收費以收取復印打字的成本費用為收費標準,并已辦理了《收費許可證》,現暫時由政務中心嚴格按照相關財經制度自行收取、使用,并定期做好了相關帳目。

(三)關于私設帳戶

我中心從未在任何銀行和金融部門設立過帳戶。根據以上自查情況,縣政府政務服務中心沒有存在私設“小金庫”的現象。

黔西縣政府政務服務中心 二○○八年二月二十九日

第五篇:小金庫自查情況匯報

小金庫自查情況匯報

我局認真開展“小金庫”專項治理工作,現將自查自糾情況報告如下:

一、健全組織,加強領導

為確保專項治理工作的順利進行,成立了由黨組書記劉維章任組長、黨組成員副局長王世富、黨組成員紀檢組長彭麗華任副組長的局治理“小金庫”工作領導小組,具體由財務股和屠宰辦負責此次專項治理工作。

二、加強學習宣傳,提高思想認識

全省“小金庫”專項治理電視電話工作會議后,我局迅速召開了專題會議,傳達學習了中共中央紀委、監察部、財政部、審計署聯合下發的《關于印發〈關于在黨政機關和事業單位開展“小金庫”專項治理工作的通知〉》和保靖縣紀委、保靖縣監察局關于轉發湖南省紀委《關于印發〈關于在黨政機關和事業單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法〉的通知》的通知以及有關會議精神,局黨組要求全體工作人員從思想上正確認識開展此項活動的重大意義,要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求大家,對照“七種”表現形式認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發現和解決存在的問題。

三、制定工作方案,落實措施制度

我局按照專項清理要求,制定了《縣商務局治理“小金庫”專項工作實施方案》,明確了治理時間、內容、方法、措施和舉報制度,明確了責任人員,確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作的有效開展。

四、認真開展自查,實施長效監督

按照湖南省紀委《關于印發〈關于在黨政機關和事業單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法〉的通知》的要求,重點圍繞“清理內容”中的八大項指標開展清查活動,對各類帳戶、帳據進行了認真細致的清查。

1、我局財務管理均按照國家有關財經法規執行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。

2、嚴格按照財務管理制度有關規定執行,沒有設帳外帳和小金庫的行為,但有時因工作的特殊性存在從財政帳戶取款后存經辦人帳戶的情況。

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