第一篇:職務自薦信
尊敬的科創部學長和伙伴們:
你們好!
我是科創部創業服務中心09級張相東,我競選的職務是重慶大學校團委學術科技創新部創業服務中心副主任。
進入重慶大學校團委學術科技創新部這一年讓我學到了很多東西,從一開始的幫忙搬展板,提礦泉水,貼海報中慢慢的熟悉活動流程,初步了解到怎樣組織一個活動,怎么吸引同學們的眼球,怎么調動組織者和參與者的積極性等等。大一上學期末我寫了自己第一份策劃,一個關于創業類的講座的策劃。大一下學期的時候還擔任了科技活動月標志設計大賽的主持人,挑戰杯虎溪宣傳講座主持人,重慶大學科普知識競賽主持人。從一個個活動中走過來,我知道我已經深深的愛上了這個集體。
在過去這一年大大小小的活動中,我更加充分認識到自己的優勢和不足。我認為自己最大的優勢是做事認真負責,對于突發事件能夠冷靜的采取應對措施并妥善處理問題。比如上學期在老校區舉行的科技活動月開幕式上,將要向校領導展示的航模意外翻船,我立刻用另一架航模把翻掉的航模一點點推到岸邊修好。本學期虎溪校區科創部納新的時候,我提前去布置場地,由于學生會素拓部遲遲沒借到桌子,納新那天很多部門等到很晚,我以個人名義在食街區借到一些桌椅保證了納新活動的順利開始。
很慶幸自己在剛進入重慶大學的時候就選擇了科創部創業服務中心,在這里,我認識了很多可以作為榜樣的學長學姐;在這里,我感到一種強大的集體凝聚力;在這里,我用自己的實際行動證明了自己;在這里,我感受到了科協大家庭的溫暖。
我選擇科創部創業服務中心的目標是“服務大家,鍛煉自我”,當初是這樣,現在是這樣,以后也會一直是這樣。我認為校團委科創部的責任就是服務于重慶大學廣大同學們,幫助同學們更好的參與各種科技類的競賽,而我們創業服務中心更是要本著為同學服務的宗旨,幫助更多熱愛創業,熱愛科技的同學提升自己。在這個過程中,我們也可以得到很好的鍛煉,無論是在交際能力,組織協調能力,還是創新能力上都會得到很大的提升。
如果我有幸擔任科創部創業服務中心副主任這一職務,我會從以下幾個方面開展工作:
一、根據學術科技創新部的安排,負責的完成虎溪這
邊創業服務中心的工作。
二、與虎溪校區的伙伴們多多交流溝通,拿出自己的活動策劃,組織適合虎溪的更加創新的活動。
三、自覺接受創業服務中心主任的領導,并及時的匯
報虎溪方面的學生工作。
四、積極配合學術科技創新部各個中心的工作,繼續
與科創部的伙伴們把我們的科創部建設的越來越好,讓我們的影響力越來越大。
五、對全體科創部創業服務中心成員負責,接受大家的監督。
參加這次競選,是一種榮譽,更是一種責任。我相信自己在科創部這條路上還會走很遠,還有很多挑戰,但是我更相信自己可以做好,因為我的決心,因為我的熱情,因為我嚴謹的工作態度。如果不能當選我也不會氣餒,我會在今后更加努力的提升自己的能力并一如既往的為科協奉獻,因為我熱愛著這個集體。
希望大家給我這次機會,我會用行動證明自己勝任這個工作的。
此致
敬禮
重慶大學校團委學術科技創新部創業服務中心09級
張相東
第二篇:職務
關于“小金庫”專項治理工作的總結報告
2011年01月27日 文章來源: 國資委 字體:大 中 小
國資委:
根據《中共中央辦公廳國務院辦公廳關于深入開展“小金庫”治理工作的意見》(中辦發[2009]18 號)及中共中央紀委、監察部、財政部、審計署和國資委聯合印發《國有及國有控股企業“小金庫”專項治理實施辦法》(中紀發[2010]29號)精神,按照國資委《關于開展中央企業“小金庫”專項治理工作的通知》(國資發評價[2010]107號)和《關于進一步做好中央企業“小金庫”專項治理工作有關事項的通知》(國資發評價[2010]175號)要求,中國華能集團公司(以下簡稱公司)從深入貫徹落實科學發展觀的高度,充分認識開展“小金庫”專項治理工作的重要意義,全面貫徹中央企業“小金庫”專項治理工作的總體要求和基本原則,嚴格按照中央企業“小金庫”專項治理工作步驟,廣泛動員,精心部署,認真組織,穩步推進,扎實開展“小金庫”專項治理各項工作,自查自糾和落實整改存在的“小金庫”問題,著力建立健全防治“小金庫”的長效機制,取得明顯成效。現將情況報告如下:
一、工作開展情況
(一)高度重視,加強領導,全面動員部署專項治理工作
1、迅速動員部署,提高思想認識
7月19日,國資委召開中央企業“小金庫”專項治理工作會議,公司高度重視,迅速成立專門領導機構,制定工作方案,于7月26日召開公司系統“小金庫”專項治理工作電視電話會議。公司總經理曹培璽和黨組書記黃永達分別在會上作重要講話,傳達學習黨中央、國務院和國資委有關文件和會議精神,全面部署了公司系統“小金庫”專項治理工作,要求各單位按時保質完成專項治理工作,徹底根除“小金庫”的思想根源、制度根源和資金根源,建立防治“小金庫”的長效機制。
會后,系統各單位立即行動,層層部署,迅速落實,在7月底前將中央、國資委和集團公司關于“小金庫”專項治理的政策要求傳達到了系統全體職工,提高全體干部職工對專項治理工作的思想認識,營造良好的治理環境。
2、建立組織機構,加強工作指導
公司成立了由總經理和黨組書記任組長、總會計師和紀檢組長任副組長的“小金庫”專項治理工作領導小組,領導公司系統各單位開展專項治理工作,領導小組下設辦公室,主任由紀檢組長兼任,成員由監察、財務、人資和審計等部門負責人構成,負責貫徹落實公司“小金庫”專項治理工作的決策部署。辦公室還抽調專人具體落實專項治理日常工作,形成了順暢的溝通機制和業務指導機制,確保各項工作順利開展。
系統各單位全部按照公司要求,成立了由主要領導親自掛帥,分管領導參加,有關業務部門參與的“小金庫”專項治理工作領導機構和由分管領導負責的“小金庫”專項治理工作機構。按照“一級抓一級、層層抓落實”的原則落實工作責任,確立了公司專項治理工作的“五機制”,即領導負責制、承諾制、公示制、舉報制和問責制。
3、做好宣傳發動,細化實施方案
公司通過各種渠道和方式大力宣傳治理“小金庫”的有關政策規定,在公司外網開設了“小金庫專項治理”專欄,公布有關政策和信息。公司及系統各單位都設立專項治理舉報電話和電子信箱,在專欄醒目位置登載了國資委和公司的舉報電話、郵箱,廣泛發動群眾,鼓勵群眾舉報。
公司印發了《“小金庫”專項治理實施方案》,系統各單位結合實際也相應制訂了專項治理工作方案,明確了各階段的工作目標、任務和措施。公司在開展專項治理工作上要求各單位注重“四結合”,即要與日常監察舉報掌握的問題、與內部審計揭示的問題、與決算發現的問題、與內控評審反映的問題相結合,有計劃、有針對性地開展工作。
(二)全面開展自查自糾,狠抓工作落實
1、深入發動,扎實推進自查自糾工作
8月31日,在專項治理工作進展到自查自糾的關鍵階段,公司再次召開全系統“小金庫”專項治理自查自糾工作電視電話會議。總結動員部署階段工作,進一步強調部署公司系統“小金庫”專項治理自查自糾階段各項工作。公司總經理、“小金庫”專項治理工作領導小組組長曹培璽主持會議并作重要講話,要求各單位高度重視專項治理工作,從講政治、識大體、顧大局的高度出發,從維護公司政治安全、經營安全、形象安全的高度出發,認真開展自查自糾,主動暴露問題,把專項治理工作提升到事關公司全局的工作來抓,不但要抓好、抓實,而且要確確實實抓出成效。
2、落實責任,實行雙承諾
在自查自糾工作開始階段,公司要求總部各部門負責人、系統各單位負責人簽署過程承諾書:承諾按照國資委及公司要求,確保自查工作面覆蓋所有下屬單位,不走過場,不留死角;確保專項治理內容沒有遺漏,自查徹底,糾正及時,上報信息真實、完整,不發生隱瞞不報現象;確保將自查自糾情況在本單位內部以不同形式進行公示,嚴格接受職工群眾監督。在自查自糾工作結束時,公司要求負責人簽署結果承諾書:對于自查沒有“小金庫”的要進行承諾,對于自查發現“小金庫”的,還要承諾再無其它“小金庫”,即對是否存在瞞報、漏報的情況進行承諾。公司總部各部門負責人、系統各單位負責人均簽署了過程承諾書及結果承諾書。雙承諾制結合公示制,確保專項治理工作接受各方監督。
3、創新工作方法,確保工作成效
為確保自查自糾取得實效,系統各單位結合實際,多形式、多層次、多角度地開展專項治理工作。華能股份公司組織所屬37家單位召開了自查自糾工作交流座談會,華能股份公司“小金庫”專項治理工作領導小組成員,領導小組辦公室成員,工程部、生產部、多經部等部門負責人分別與37家單位負責人進行“一對一”交流座談。華能山東公司對一廠多制、存在多個核算主體、管理單位較多、現有基建任務以及新加入單位等占所屬單位60%的12家單位進行了檢查督導,確保專項治理工作成效。
通過宣傳發動、責任落實、創新方法等工作措施,確保了系統各單位自查范圍涵蓋了財務、人資、基建、燃供等各個部門,三產、檢修、后勤服務及其它表內表外全部企業,收入、支出、資產的確認和計量以及發票、合同、票據的真實性、合理性等各個領域。
(三)開展重點檢查,夯實自查自糾成果
1、周密安排,制定檢查方案
為做好重點檢查工作,確保檢查質量,公司結合實際,認真研究,印發了《“小金庫”專項治理重點檢查工作實施方案》,確定了公司重點檢查工作目標、程序、內容和方法等。重點檢查工作方案確定了三項檢查要點、五類檢查內容、八種檢查方法及四點具體要求等。
2、抓細抓實,統一檢查要求
根據重點檢查工作實施方案,公司進一步細化了開展重點檢查工作程序和檢查內容,統一標準、程序,增強了重點檢查工作開展的操作性和針對性。公司重點檢查的統一程序為:(1)召開進點見面會,明確重點檢查工作目標、工作程序和配合要求;(2)召開干部、職工大會,對中央和國資委開展專項治理的政策和工作進行再宣傳和再動員,鼓勵群眾舉報和監督;(3)發放調查問卷,了解被檢查單位治理工作開展情況;(4)重點檢查公示,第一時間將公示張貼在被檢查單位辦公場所,公示內容包括檢查時間、內容、要求,國資委和公司舉報電話、檢查組組長電話,以及舉報“小金庫”獎勵政策等;(5)開展現場檢查工作,通過重點訪談、翻閱已有審計成果、查看會議紀要、核實財務賬簿等方式排查“小金庫”;(6)總結分析,形成重點檢查報告。
3、精心組織,確保檢查成效
重點檢查范圍涵蓋公司所屬全部重要區域產業公司,在各區域產業公司的基礎上再抽查若干家基層企業,做到了全面檢查和重點檢查同時兼顧。公司組織派出了25個檢查組、一百余人,對所屬12家產業區域公司及其71家基層單位進行了重點檢查,二級產業公司覆蓋面達48%,總體覆蓋達30%。
重點檢查組每到一處即就貫徹中央和國資委關于“小金庫”專項治理政策和工作要求進行再宣傳、再動員。通過重點檢查,進一步夯實了自查自糾工作成果,為圓滿完成“小金庫”專項治理工作任務奠定堅實基礎。
(四)認真整改落實,不斷深化鞏固專項治理成果
1、制定工作方案,分步實施,逐項落實
為進一步做好“小金庫”專項治理工作,確保整改落實階段各項工作順利開展,保證治理效果,鞏固治理成果,公司印發了《“小金庫”專項治理整改落實工作實施方案》,明確了六大目標,布置了六項任務,提出了四點要求,使“小金庫”專項治理整改落實工作堅持高標準、嚴要求,以求真務實的精神,分步實施,扎實推進,一項一項抓落實,切實增強整改工作的針對性和實效性,不斷深化鞏固專項治理成果。
2、提高認識,迅速落實,扎實開展專項治理“回頭看”工作
12月初,《關于進一步做好中央企業“小金庫”專項治理工作有關事項的通知》(國資發評價[2010]175號)下發后,公司迅速行動,進一步加大“回頭看”工作力度,公司領導通過召開公司系統視頻會議專門部署,務求實效。系統各單位高度重視,積極行動,在認真分析自查自糾結果的基礎上,繼續加大“小金庫”界定政策和處理政策的宣傳力度,重點關注重點單位、重點業務,主要采取了“六看三追五不放過”的做法,通過“六看”對自查自糾工作進行了回顧和檢查,通過“三追”對自查自糾工作進行了查缺補漏,通過“五不放過”對“小金庫”問題進行了整改落實,同時鼓勵主動申報,鼓勵員工舉報,不斷深化和鞏固“小金庫”治理成果。
3、采取有效措施,鞏固治理成果,建立健全防治“小金庫”的長效機制
公司高度重視整改工作,系統各單位認真分析本企業發現的“小金庫”問題,結合管理隱患排查結果,組織制訂整改落實工作方案,結合單位實際情況,明確整改要求、整改措施、責任人和完成時限,確保整改工作事實清楚、定性準確、處理得當、整改到位,不留死角和隱患,堅決杜絕“查而不糾”和“前清后亂”。對自查發現的“小金庫”,在認真核實余額的基礎上,及時納入了單位規定賬簿核算,規范進行了財務、稅務處理;對于小團體私分、挪用的“小金庫”,及時進行了追繳;對自查上報的“小金庫”,按照自查自糾有關處理原則,對責任單位和責任人員進行了必要處理。各單位針對發現的問題,緊密結合企業內部管理現狀,深入剖析產生問題的原因,查找容易出現“小金庫”的薄弱環節,及時采取了切實有效的整改措施,建立健全相關管理制度,防止“小金庫”問題的再次發生。
二、取得的主要成效
(一)摸清了“小金庫”資金來源,發現了管理薄弱環節
公司系統通過對各項經濟事項和業務處理進行徹底排查發現,所屬27家企業存在“小金庫”72個,2007年底“小金庫”滾存余額1,059.14萬元,2008年后新增金額1,503.03萬元,累計金額2,562.17萬元;2008年后支出金額1,673.11萬元,2010年10月底“小金庫”余額899.36萬元。截至目前,發現的“小金庫”已全部停止運作,并納入了單位法定賬簿管理或按照國家有關規定處理。
通過對“小金庫”問題的分析,發現“小金庫”設立形式主要包括:
1、通過隱匿收入設立“小金庫”,資金來源主要包括對外提供機組大修勞務收入、廢舊資產處置收入、灰渣處置收入、資產出租收入、稅費手續費返還收入等。
2、通過虛列支出設立“小金庫”,主要包括虛列管理費用、銷售費用、財務費用等期間費用、人工成本等。
3、其他原因設立“小金庫”,主要包括產權瑕疵無法入賬資產和安全風險等抵押金收入。
(二)積累了工作經驗,夯實了工作基礎
在自查自糾“小金庫”,分析成因,摸清“小金庫”的資金來源渠道,查找管理薄弱環節的基礎上,同時取得以下成效:
1、進一步提高了對“小金庫”專項治理工作重要性、艱巨性、長期性的認識,堅定了鏟除“小金庫”的信心和決心。公司系統開展“小金庫”專項治理工作以來,各級單位廣泛動員,積極行動,“小金庫”治理工作取得階段性成果。公司系統各單位通過加強政策學習,深刻領會中央精神,切實認識“小金庫”的危害性,進一步深化了開展“小金庫”專項治理工作重要性、艱巨性、長期性的認識,再接再厲,樹立信心,堅定決心,繼續把“小金庫”治理工作推向深入。一是將防治“小金庫”納入本單位財務工作的計劃和長遠規劃,列為內部審計、紀檢監察工作的重要內容;二是把“小金庫”防治工作作為績效考核內容,確保“小金庫”防治工作的常態化。
2、通過加大政策宣傳力度,使“小金庫”治理政策盡人皆知,為建立長效機制奠定了群眾基礎。對“小金庫”的界定政策,繼續加大力度,廣泛宣傳,堅決、徹底地消除對“小金庫”問題的模糊認識,鼓勵自查和舉報,不論是誰設的“小金庫”,不論是什么形式的“小金庫”,不論用于什么支出,都必須堅決清除,絕不姑息。同時,對中央已經明確的“依法依紀,寬嚴相濟”的原則和“自查從輕從寬,被查從重從嚴”的處理政策進行大力宣傳,使“小金庫”的界定和處理政策盡人皆知,為建立長效機制奠定了群眾基礎。依靠群眾,鼓勵監督,一是長期保留“小金庫”舉報電話、舉報郵箱,實現“小金庫”防治工作的制度化;二是整理“小金庫”典型案例,堅持定期開展警示教育,增強各級領導人員和員工的責任意識和法紀觀念;三是制定“小金庫”責任追究制度,做到常抓不懈。
3、積累了較為豐富的“小金庫”治理工作經驗。在“小金庫”治理工作過程中,除采用領導重視,廣泛動員、制定方案、加強組織,統一部署、分級負責、分類指導等傳統的工作經驗以外,積累了較為豐富的“小金庫”治理工作經驗。一是“四結合”,即與日常監察舉報掌握的問題、與內部審計揭示的問題、與決算發現的問題、與內控評審反映的問題相結合;二是“雙承諾”,在自查自糾工作工程中,公司要求總部各部門負責人、系統各單位負責人不但要簽署過程承諾書,承諾按照國資委及公司要求,確保自查工作全覆蓋、無遺漏,而且要簽署結果承諾書,承諾除自查發現“小金庫”外再無其它“小金庫”。三是“五機制”,按照“一級抓一級、層層抓落實”的原則落實工作責任,確立了公司專項治理工作的“五機制”,即領導負責制、承諾制、公示制、舉報制和問責制;四是“一對一”,組織所屬單位召開了自查自糾工作交流座談會,“小金庫”專項治理工作領導小組成員、領導小組辦公室成員以及工程部、生產部、多經部等部門負責人分別與各單位負責人進行“一對一”交流座談;五是“六看三追五不放過”,通過“六看”對自查自糾工作進行了回顧和檢查,一看思想認識是否到位,二看宣傳動員是否到位,三看組織領導是否到位,四看工作措施是否到位,五看責任追究是否到位,六看整改落實是否到位。通過“三追”對自查自糾工作進行了查缺補漏,一追遺漏,二追空白,三追死角,主要是追查賬內、賬外、隱匿在單位外部的“小金庫”。通過“五不放過”對“小金庫”問題進行了整改落實,即形成原因不查清不放過、涉及款項不追繳不放過、相關責任不追究不放過、警示教育不到位不放過、防范措施不落實不放過。
4、促進了基礎管理,堵塞了管理漏洞,提高了管理水平。公司系統各單位根據發現的“小金庫”問題和排查特殊管理資金(資產)暴露出來的各類管理隱患,按照“標本兼治、堵疏結合、懲防并舉、綜合治理”的方針和“更加注重治本,更加注重預防,更加注重制度建設”的要求,通過完善體制、深化改革、健全制度和強化監管,綜合采取完善治理結構、推進預算管理、改革分配制度、健全內控體系、強化資金管理、規范職務消費、加強警示教育、細化處罰措施等辦法,“開前門,關后門、堵旁門”,多措并舉、綜合治理,注重源頭治理,促進了基礎管理,堵塞了管理漏洞,提高了管理水平。一是加強制度建設,制定、修訂了財務、審計、投資、評價、人事等黨政制度85項;二是內部審計工作深入開展,公司系統全年共完成審計項目1076項,提出整改建議1968項,完成整改1628項,設備檢修、更新改造專項審計調查、基建工程審計等取得積極成效。
三、下一步的工作
(一)對管理薄弱環節有針對性地進一步加強管理
1、堅持專款專用,進一步加強保險防災費及各類代辦手續費收入管理
公司下發了《關于加強保險防災費和各類代辦手續費收入管理的通知》(華能財[2010]295號),要求系統各單位進一步加強對相關收入的管理,將保險公司支付的保險防災費及開展代理業務收取的代辦手續費全額入賬,并專款專用,杜絕產生“小金庫”的可能。
2、理順業務流程,進一步加強廢舊資產處置、資產出租管理
隱匿廢舊資產處置收入發生“小金庫”問題的情況相對密集,各單位應按照集團公司有關規定,規范廢舊物資處理和資產出租管理,理順有關業務流程,完善內控制度,明確關鍵控制崗位,落實責任人及獎懲制度,各有關部門密切配合,互相監督,確保該類收入入賬及時、完整。
3、嚴格審批程序,進一步加強保證金、押金類收入管理
對于保證金、押金類收入,各單位應將收取的款項通過單位法定賬簿核算處理,規范審批程序,嚴格發放、退還手續,杜絕形成賬外資金。
4、規范關聯交易,進一步加強多經企業管理
由于歷史等原因,多經企業與主業存在著千絲萬縷的聯系,管理有待進一步規范。各單位應進一步加強多經企業管理,理順投資管理關系,規范關聯交易,鏟除“小金庫”滋生土壤。
(二)著力于建立防治“小金庫”的長效機制
“小金庫”專項治理的目的就是要發現、糾正、防治,最終消滅“小金庫”。對于“小金庫”問題,要“拔掉草、除掉根、鏟掉土”,不但要堅決予以糾正和查處,而且要根據“標本兼治、堵疏結合、懲防并舉、綜合治理”的方針和“更加注重治本,更加注重預防,更加注重制度建設”的原則,以專項治理工作為契機,通過完善體制、健全制度和強化監管,按照“劃清線、筑牢壩、修好渠、堵死漏”的思路,從根本上清除“小金庫”的思想根源和制度根源,仔細排查和堅決阻斷“小金庫”的資金來源渠道,鏟除滋生“小金庫”的土壤,建立防治“小金庫”的長效機制。
1、加強思想教育。進一步加大界定“小金庫”的政策和防范“小金庫”的制度的宣傳工作,提高制度的透明度、影響力和知曉率,把規章制度內化為道德信念和行為準則,在思想上“劃清線”。要采取各種行之有效的形式,如網絡、報紙、專題會議、職工大會等,增強法治理念和制度意識,增強按制度辦事的行為意識,筑牢遵紀守法的思想基礎,讓公司員工養成帶頭學習制度、嚴格執行制度、自覺維護制度,按制度辦事的良好習慣,營造人人知曉制度、人人遵守制度的良好氛圍。通過加強思想教育,使其不愿設立“小金庫”。
2、健全內控制度。制度自身完善,是制度執行取得預期效果的前提。“小金庫”問題之所以存在,很大程度上就是制度缺失、執行缺失、監督缺失造成的。因此,要進一步完善內控制度,在行為規范上“筑牢壩”。制定制度既要考慮制度本身的系統性、有效性和可操作性,又要兼顧相關制度之間的配套與協調,防止出現制度與制度之間相互矛盾的問題,建立和完善結構合理、相互關聯、良性互動的制度體系。通過健全內控制度,使其不能設立“小金庫”。公司目前正在試點建設的“財務業務一體化信息平臺”就是要依托SAP系統,搭建縱向到底、橫向到邊的信息交換、共享平臺。縱向到底就是到最基層企業,橫向到邊就是到業務源頭,形成一個縱橫全覆蓋的無縫信息網,切實加強公司對基層單位的管控力度。
3、完善體制機制。建立科學、合理的體制機制,是公司得以健康、有序運轉的前提。有些“小金庫”問題是因為體制機制不合理,該辦、必須辦的事情在現有的體制機制里辦不了,鋌而走險想出來的辦法。因此,要對不合理的體制機制進行評估、改進和完善,在疏導合理需求方面“修好渠”,建立分工負責、職責明晰的體制,形成運轉協調、科學有效的機制。通過完善體制機制,使其不必設立“小金庫”。目前公司正在逐步建立和完善三級管理體系,明確了公司總部、區域/產業公司和基層單位的管理定位,清晰了管理界面,細化了管理權責,優化了管理流程。
4、強化監督懲處。加強監督檢查,嚴肅問責懲處,是構建防治“小金庫”長效機制的重要保障。要進一步強化財務監督、審計監督、監察監督的職責,配備監督力量,整合監督資源,加大監督投入,在管理的各個環節“堵死漏”,使監督制度落到實處。對于個別設立和使用“小金庫”的人和事要下猛藥、動真格、出重拳,樹立制度執行堅強有力的組織權威。要堅持處理人和處理事相結合,在對“小金庫”問題責成整改和嚴肅查處的基礎上,要認真追究相關領導和人員的責任,促進制度規定不折不扣地落實到位。通過責任追究和高壓嚴懲,使其不敢設立“小金庫”。
第三篇:職務說明書
烏董事長收:
青島歐勃亞所羅門金屬制品有限公司
職務說明書
一、總經理
總經理在董事會及董事長監督下綜合管理本公司所有經營管理及發展事務。
1、根據訂單情況,擬訂公司的總業務目標及執行計劃策略,開拓國內市場,彌補淡季的生產不足。
2、督促所屬各部人員擬訂各部工作計劃(目標)及執行政策。
3、準備董事會議事程序,出席董事會及股東會,接受咨詢,轉達決議事項于所屬人員,并計劃執行決議。
4、擬訂及修正本公司的組織系統,決定人員配置數目及任用資格。
5、決定本公司內部授權程度及責任中心。
6、簽聘部門經理以上人員及決定任用(或授權部屬)經理及以下的人員。
7、決定人才開發計劃及考核、晉升、加薪等政策。
8、督導、指揮及支援各部經理及其部屬完成工作目標。
9、主持協調會議,仲裁及防止各部門間的沖突。
10、親臨現場處理公司緊急事件。
11、評估各部門工作成效,檢查及修訂各部門工作目標。
12、評估各部門經理的工作表現,檢查及修正各經理及其所屬人員的委任。
13、建立快速反應的報價體系,科學管理,以最優的成本按時、保質、保量的完成訂單。
14、其他由董事會指定的工作及自行發展的新工作。
二、管理部經理
(一)任用資格
由總經理報請董事會同意后任命。其資格為大專以上文憑,35周歲以上,5年以上大型企業的管理經驗,懂得廠家認定及采購程序,熟悉勞動法。
(二)主要任務
管理部經理統率所屬人員,在總經理指揮下,綜合管理本公司產品的營銷、市場開發、采購、后勤總務及人事管理等事務。主要分項任務如下:
1、接受訂單,會同有關部門進行合同評審,并迅速將價格等相關信息反饋給客戶。
2、將訂單信息內容迅速傳遞到各部門,落實并跟蹤訂單完成進度。
3、依據生產計劃、設備計劃及訂單通知擬訂采購計劃(包括物品種類、規格、數量與日期等等)及請購制度(包括文件及工作流程)。
4、建立供應商的關系及匯集供應市場的情報(包括物品種類、價格、供應來源、交貨條件、付款條件等等)。
5、文件的發放,駕駛員、清潔工的派用,辦公用品的購買等后勤管理工作。
6、督促所屬人員擬訂福利、安全及總務執行方案。
7、協助其他部門辦理訓練、考察、薪資調動及晉升的手續。
8、員工勞動合同的簽訂,撫恤、保險、等的簽擬與辦理。
9、員工考勤、差假的記錄,工資的核發。
10、指揮及支援本部各主管及其部屬完成指定的工作目標。
11、其他由總經理指定及自行發展的工作。
三、生產部經理
(一)任用資格
由總經理報請董事會同意后任命。其資格為大專以上文憑,有5年以上實際工廠管理經驗,并接受有相當時間的企業管理訓練,懂得ERP、JIT、6δ等現代管理手段。
(二)主要任務
生產部經理統率所屬人員,在總經理指揮下,綜合管理本公司產品及勞務的制造,協助新產品及新技術的開發等事務。主要分項任務如下:
1、依照銷售預測及訂單情況擬定生產計劃。
2、督促所屬人員擬訂廠房、設備、生產管制、品質管制、物料管制維護等有關供應產品及勞務的作業方案。
3、指定新設計的作業方案。
4、擬訂生產部門的組織系統及人員配置變動。
5、在總經理授權下,發展各類生產專業人才以及決定本部人員的考核、加薪及晉升水平。
6、指揮支援本部各主管及其部屬完成指定的工作目標。
7、主持生產部門會議,仲裁及防止各單位間的沖突。
8、出席公司的決策及協調會議。
9、評核本部各主管的工作表現,并作必要的目標修訂及人員改派。
10、其他由總經理指定及自行發展的工作。
四、品質部經理
(一)任用資格
由總經理報請董事會同意后任命。其資格為大專以上文憑,有5年以上實際工廠質量管理經驗,有ISO9000內審員資格,有體系文件的編寫經驗。并接受有相當時間的企業品質管制訓練。
(二)主要任務
品質部經理統率所屬人員,在總經理指揮下,綜合管理本公司產品制造過程中的質量、出荷質量以及供應商采購質量等事務。主要分項任務如下:
1、建立品質管制系統,包括目標、組織、職責、文件及工作流程等。
2、擬訂各種原料、半成品及成品的檢驗標準與公差。
3、選用、訓練及派定品質人員至各現場執行檢驗任務。
4、決定各批檢驗工作的抽樣方法及樣本的大小。
5、檢驗設備的請購、維護及使用。
6、協助公司其他單位建立全面品質圈。
7、建立公司的ISO9000質量管理體系。
8、對供應商的質量管理體系進行評審。
9、其他由總經理指定及自行發展的工作。
五、技術部經理
(一)任用資格
由總經理報請董事會同意后任命。其資格為大本以上機械相關專業文憑,有5年以上時踐從業經驗,會使用CAD、PRO/E或UG等設計軟件。
(二)主要任務
技術部經理統率所屬人員,在總經理指揮下,綜合管理本公司產品制造的技術管理、工藝流程、新產品及新技術的設計和開發等事務。主要分項任務如下:
1、選拔及訓練本公司的設計、維護及方法工程師。
2、既定產品的規格設計、材料設計及改良設計。
3、自制設備、工裝的設計,外購設備的規格審核以及新建工程的設計及審核。
4、新產品的設計及試制。
5、廠房及設備布置的設計,操作方法的設計及改良以及工作時間標準的擬定。
6、作業手冊、規格說明及產品目錄內容的擬定。
7、對供應商的技術水平進行評審。
8、其他由總經理指定及自行發展的工作。
何向東 2007-04-30
第四篇:“財務總監”職務描述
問鼎HR總監殿堂的《人力資源操作大全》系列
“財務總監”職務描述
職務名稱:財務總監 直接上級: 總經理
直接下級:財務會計部經理、管理會計部經理、審計監察部經理、庫管部經理、財務總監助理
本職工作:領導公司財和物的規劃與控制工作
工作責任:
一、業務職責
1、了解在當前銷售策略下的市場狀況;
2、組織領導公司的財務管理、成本管理、預算管理、會計核算、會計監督、審計監察、存貨控制等方面工作,加強公司經濟管理,提高經濟效益。
3、參與制訂公司總預算和季度預算調整,匯總、審核下級部門上報的月度預算,召集并主持公司月度預算分析與平衡會議。
4、負責重要內審活動的組織與實施。
5、掌握公司財務狀況、經營成果和資金變動情況,及時向總經理和董事長匯報工作情況。
6、主持制訂公司的財務管理、會計核算和會計監督、預算管理、審計監察、庫管工作的規章制度和工作程序,經批準后組織實施并監督檢查落實情況。
7、組織執行國家有關財經法律、法規、方針、政策和制度,保障公司合法經營,維護股東權益。
8、按規定審批從銀行提現金的作業。
9、負責審核簽署公司預算、財務收支計劃、成本費用計劃、信貸計劃、財務報告、會計決算報表,會簽涉及財務收支的重大業務計劃、經濟合同、經濟協議等。
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10、參與公司投資行為、重要經營活動等方面的決策和方案制定工作,參與重大經濟合同或協議的研究、審查,參與重要經濟問題的分析和決策。
11、做好財務系統各項行政事務處理工作,提高工作效能,增強團隊精神。
12、組織做好財務系統文件、資料、記錄的保管與定期歸檔工作。
13、組織做好保密工作。
14、代表公司與外界有關部門和機構聯絡并保持良好合作關系。
二、管理職責
1、組織建設
(1)、參與討論公司部門級以上組織結構;(2)、確定下級部門的組織結構;
(3)、當發現下級部門的崗位設置或崗位分工不合理時,要及時指出問題,作出調整,并通知人力資源部。
2、招聘及任免
A、用人需求
(1)、提出直接下級崗位的用人需求,并編寫該崗位的崗位職責和任職資格,提交給總經理確認;
(2)、確認直接下級提交的用人需求(含崗位職責和任職資格),并提交總經理確認。
B、面試
(1)、進行直接下級崗位的初試;
(2)、進行直接下級的直接下級崗位復試,并做最后確定;
(3)、組織參與面試的人員。
C、不合格員工處理
(1)、提出對不合格直接下級的處理建議,提交總經理確認;(2)、確認直接下級提出的對不合格員工的處理建議,提交給人《人力資源方案大全》,涵蓋44行業,7000多份方案,全套只需288元,全國貨到付款,聯系QQ:578397097 問鼎HR總監殿堂的《人力資源操作大全》系列
力資源部。
3、培訓
(1)、提出對直接下級的培訓計劃,提交總經理確認;(2)、確認直接下級提出的培訓計劃,提交人力資源部。
4、績效考評
(1)、提出直接下級的績效考評原則,提交總經理確認;(2)、根據總經理確認的績效考評原則,與人力資源部經理商討并確定績效考評方法;
(3)、對直接下級進行考評,并進行考評溝通。將考評結果提交人力資源部。
5、工作溝通
(1)、匯總工作報告,并與總經理進行信息溝通,同時將這些信息傳遞到直接下級;
(2)、負責將公司的政策、原則、策略等信息,快速、清晰、準確地傳達給直接下級;
(3)、確定書面的交互式的工作通報制度,與直接下屬進行溝通。
6、激勵
(1)、提議下級部門和直接下級的激勵原則,提交總經理確認;(2)、根據總經理確認的激勵原則,與人力資源部經理商討并確定激勵方法。
7、經費審核與控制
(1)、依據財務制度審批下級部門的各項花費,并確認支出的合理性;
(2)、監督并控制下級部門的費用支出,并向總經理進行費用月報。
8、工作報告
(1)定期將自己的各項工作及下級部門工作以書面的形式向總經理報告。
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9、表現領導能力
(1)、指導、鼓勵、鞭策下級,使下級能努力工作;(2)、有辦法提升下級的工作效果和工作效率;(3)、能為下級描繪公司的戰略意圖和遠大前景。
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第五篇:各類職務簡稱
各類職務簡稱
CEO(Chief executive officer)首席執行官 類似總經理、總裁,是企業的法人代表。COO(Chief operating officer)首席運營官類似常務總經理 CFO(Chief financial officer)首席財務官類似財務總經理 CTO(Chief technology officer)首席技術官類似總工程師
CIO(Chief information officer)首席信息官主管企業信息的收集和發布 CPO: Public relation公關總監
這里總結CAO----CZO的代表意思,大家有興趣看看,對你工作有幫助哦!CAO: Art藝術總監 CBO: Business商務總監 CCO: Content內容總監 CDO: Development開發總監 CEO: Executive首席執行官 CFO: Finance財務總監 CGO: Gonverment政府關系 CHO: Human resource人事總監 CIO: Information技術總監
CJO: Jet把營運指標都加一個或多個零使公司市值像火箭般上升的人 CKO: Knowledge知識總監 CLO: Labour工會主席 CMO: Marketing市場總監 CNO: Negotiation首席談判代表 COO: Operation首席營運官 CPO: Public relation公關總監 CQO: Quality control質控總監 CRO: Research研究總監 CSO: Sales銷售總監 CTO: Technology首席技術官 CUO: User客戶總監 CVO: Valuation評估總監 CWO: Women婦聯主席 CXO:什么都可以管的不管部部長 CYO: Yes什么都點頭的老好人 CZO:現在排最后,等待接班的太子