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2017潮州土地儲備中心部門預算公開(5篇范例)

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第一篇:2017潮州土地儲備中心部門預算公開

2017年度潮州市土地儲備中心(部門)

預算公開

目錄

第一部分 2017年潮州市土地儲備中心(部門)預算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預算說明

三、支出預算說明

四、“三公”經費說明

五、其他需要說明的情況

第二部分 2017年潮州市土地儲備中心部門預算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表 五、一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)六、一般公共預算基本支出情況表(按經濟分類科目)七、一般公共預算項目支出情況表(按經濟分類科目)八、一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表

九、政府性基金預算支出情況表

十、部門預算基本支出預算表

十一、部門預算項目支出預算表

十二、部門預算政府采購預算表

2017年潮州市土地儲備中心 部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

(一)主要職責

1、根據市政府批準土地儲備計劃,實施收購和儲備土地。

2、對納入儲備的土地實施前期開發。

3、開展土地收購、儲備、開發的引資、融資工作。

4、負責實施耕地后備資源整理和收購,承辦補充耕地易地開發工作。

5、負責有關土地出讓、入股等的評估事務。

6、承辦主管部門交辦的其它任務。、(二)機構設置

1.本部門無下屬單位,部門預算為局(委、辦)本級預算。2.本部門內設機構、人員構成情況:

潮州市土地儲備中心為市直副處級事業單位,下設五個部室,為辦公室、財務部、土地征用整理儲備部、地產開發部、地價評估部。人員構成情況:2016年末人員編制28人,實有在職人員25人,退休人員13人。

(三)預算年度的主要工作任務

2017年我中心將重點做好如下工作:一是積極開展土地收購融資及儲備工作。一方面加大土地儲備的融資力度,多方籌措土地儲備資金,為土地收購儲備提供資金支持;另一方面繼續發揮土地收儲機制的作用,加大收儲力度,積極探索多形式的儲備,多渠道收儲土地,著重做好湘橋區韓東新城土地、意東三路等東部新城區土地儲備項目的儲備工作,確保“城市東擴”發展戰略的全力推進。二是積極開展土地整理工作。籌措資金,做好本市行政區域內園地山坡地補充耕地及收購耕地指標工作。

二、收入預算說明

收入預算總規模、各項收入預算。格式如下:

2017年收入預算332.60萬元,比上年減少5.88萬元,減少1.75%。主要原因人員減少1人,工資福利支出減少。其中:一般公共預算撥款312.60萬元,政府性基金撥款20萬元,財政專戶撥款0萬元,其他資金0萬元。

如有大額支出等需要特別說明的事項可在此一并說明。

2017年收入預算無大額支出等需要特別說明的事項。

三、支出預算說明

支出預算總規模、各項支出預算規模及各類支出增減變化情況。格式如下:

2017年支出預算332.60萬元,其中:基本支出332.60萬元,占100%,比上年增減5.88萬元,增減1.75%。主要原因在職人員減少1人,工資福利支出減少。其中:工資福利支出188.61萬元,對個人和家庭的補助102.06萬元,商品和服務支出41.93萬元,其他資本性支出等支出0萬元;

項目支出預算0萬元,與上年保持不變。

2017年支出預算無大額支出等需要特別說明的事項。

四、“三公經費”預算支出說明

2017年“三公經費”財政預算撥款支出共 8.58萬元,與上年保持不變,具體情況如下(按照對應科目進行說明):

(一)因公出國(境)費預算支出0萬元,全年使用財政撥款安排局(委)機關、局(委)屬單位出國團組0個、0人次。開支內容包括:(1)參加會議支出0萬元;(2)出國談判、工作磋商支出0萬元;(3)境外業務培訓及考察0萬元。與上年保持不變。

(二)公務用車購置及運行費預算支出8.1萬元,與上年保持不變,主要原因按補助標準列支預算,用于開展土地收儲業務。其中:公務用車購置預算支出0萬元,與上年保持不變,公車運行維護費預算支出8.1萬元,與上年保持不變,主要原因補助標準列支預算, 用于開展土地收儲業務。

3.公務接待費預算支出 0.48萬元,與上年保持不變,主要用于收購儲備土地等業務。

五、其他需要說明的情況

(一)機關運行經費一般公共預算0萬元,比上年增減0萬元,增減0%,主要原因是單位沒有機關運行經費。其中:辦公費0萬元,印刷費0萬元,郵電費0萬元,差旅費0萬元,會議費0萬元,福利費0萬元,日常維修費0萬元,專用材料及一般設備購置費0萬元,辦公用房水電費0萬元,辦公用房取暖費0萬元,辦公用房物業管理費0萬元,公務用車運行維護費0萬元等。

(說明:沒有機關運行經費的單位數據填“0”)

(二)政府采購預算6.65萬元,其中:工程采購0萬元,貨物采購6.65萬元,服務采購0萬元。

(三)國有資產占有使用情況

截至2016年12月31日,本部門占有使用國有資產總體情況為:固定資產13264309.09元,分布構成情況為:房屋及建筑物8754373.34元;汽車849900.00元;其它固定資產249635.75元。共有車輛3輛, 其中:領導干部用車0輛,一般公務用車3輛等,2017年預計購置/報廢0輛等。資產變動情況為:沒有變動。

(說明:本項為推進性公開工作,可結合本部門實際情況,選取基礎資料完備、公開條件成熟的資產項目探索公開。如占有使用車輛情況,共有車輛**輛,其中:領導干部用車*輛,一般公務用車*輛等,**年預計購置/報廢*輛等。)

(四)預算績效信息公開情況

2017年,本部門無推進預算績效信息公開的有關工作情況。

(說明:本項為推進性公開工作,可結合本部門實際情況簡要介紹。如項目績效目標覆蓋率**;對比上年推進**工作等)

(五)專業名詞解釋(說明:本項為必須公開內容,可解釋本部門預算特有的較為專業的名詞,或是財政預算編制方面名詞。)

機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

“三公”經費:“三公”經費包括因公出國(境)經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)經費指行政單位、事業單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費指行政單位、事業單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費指行政單位、事業單位按規定開支的各類公務接待(外賓接待)費用。

單位其他需要解釋的專業名詞 單位無其他需要解釋的專業名詞

第二部分 2017年潮州市土地儲備中心部門預算表(說明:以下為表樣,按財預?2016?143號文要求至少應公開的8張表必須編制并公開,績效目標必須有所體現并公開。必須公開表中如有表格無數據,也應以空表公開,并備注說明,如表9)

第二篇:部門預算公開自查報告

部門預算公開自查報告1

根據《中華人民共和國預算法》、《國務院關于深化預算管理制度改革的決定》、和《財政部關于深入推進地方預決算公開工作的通知》,對本部門預算公開的'情況包括部門預決算公開等情況進行了自查自糾。

一、公開20xx年預算及“三公”經費預算情況

按照《禹州市財政局關于20xx年財政支出預算的皮膚》和文件精神的要求,新聞信息中心在20xx年10月10日對部門預算支出情況、“三公”經費預算情況進行了公開,同時就本單位公開情況進行了說明。

二、公開20xx部門決算情況及“三公”經費情況

按照《關于批復禹州市新聞信息中心20xx部門決算的通知》并按照財政財務管理有關規定,新聞信息中心在收到通知后及時對此項工作進行了安排部署,于20xx年10月10日將20xx年部門決算情況及“三公”經費情況和情況說明在網站進行公開。

中心主任在單位全體人員會上特別強調了支出范圍,嚴格按照財政財務管理有關規定開展日常工作開支,不在開支范圍的決不搞特殊,在規定支出范圍的盡量減少開支,厲行節約,確保全年預算支出不能突破指標,不給財政增加負擔。

部門預算公開自查報告2

自《中華人民共和國政府信息公開的條例》實施以來,我局按照市政府和財政廳推進政務公開工作的有關要求,堅持以“推進行政權力的公開透明運行、打造陽光財政”為目標,把財政信息公開作為政務公開的一項重要內容,夯實基礎,創新方式,拓展范圍,推動財政信息公開工作不斷深入開展。

一、財政信息公開工作組織推進情況

(一)建立健全組織領導機構。成立了由局黨組書記任組長,其他黨組成員任副組長,各有關科室及局屬單位主要負責人為成員的信息公開領導小組。領導小組辦公室設在局辦公室,負責牽頭組織協調,財政信息編報、考核等工作。做到了機構健全,職責明確。

(二)著力加大領導力度。局黨組高度重視財政信息公開工作。20xx年以來,以黨組會議、局務會、黨組中心組學習會、政務公開領導小組會等形式召開會議多次,及時研究解決信息公開工作中存在的困難和問題。同時,局黨組將政務公開工作納入對科室、單位目標責任考核范圍,制定了政務公開考核實施細則和評分標準,財政信息公開工作作為政務公開工作的考核重點。

(三)認真開展學習培訓活動。每年我局均積極組織相關人員參加市政府和財政廳舉辦的培訓班。對各科室及所屬單位人員進行以會代訓,提高其信息公開意識,并在實際工作中開展一對一、一對多的業務指導,提高了科室、單位編報信息的效率和準確性。

二、財政信息公開情況

(一)主動公開信息情況。組織人員對財政類政府信息進行全面梳理,明確信息公開屬性,主動在門戶網站上公開信息,并對新產生的.政府信息隨時保持更新。1—11月份,共主動公開信息1644條,主要涉及內容為:財政機構有關情況,如財政局部門領導及分工、財政局職能及內設處室職責,財政局行政執法主要依據、會計從業資格審批;財政工作計劃、規劃、預決算報告;財政具體業務,如資金管理辦法,差旅費開支標準等;為群眾辦的實事進展情況等。

此外,及時了發布財政重點工作及動態。今年年初,將20xx年全市財政工作總結及打算、全市財政工作會議精神、20xx年財政執行情況及20xx年預算安排等放于門戶網站首頁,10月份又將調整預算情況內容上傳,同時將這些文件印發相關部門、各縣區財政局,目的是全市財政干部參照執行、便于我市群眾及有關部門對照監督。

(二)推進行政權力運行信息公開情況。一是結合黨的群眾路線教育實踐活動,優化再造財政業務工作流程,規范審批程序,精簡審批環節,強化過程監督。全局共優化再造工作流程42個,并全部印發相關單位業務人員。二是加強行政許可辦理信息公開。我局涉及行政許可的事項主要有兩項,其一是會計從業資格認證,其二是會計師職稱認證,這兩項考試相關信息我局均及時在會計之星網站向全社會發布,每年與全省其他地市同步舉行會計從業資格考試四次(一個季度一次);會計職稱考試一次(當年11月份),今年所有考試均按計劃圓滿完成,考生成績均可在網上查詢。三是推行行政處罰信息公開。將全市“小金庫”專項治理工作相關處理意見及時向有關單位公開。全市“小金庫”專項治理工作重點對“三公”經費、會議費和培訓費的使用情況進行監督檢查,共檢查單位112個,其中:黨政機關69個,事業單位38個,社會團體5個,重點檢查率達到11。69%。檢查違紀單位戶數62個,黨政機關41個,事業單位18個,社會團體3個,違規金額3844。9萬元。

(三)預決算及三公經費使用公開情況。一是加大財政預決算和三公經費公開力度。市本級財政預算報告及相關表格于6月份公開,匯總“三公”經費預算于7月份公開,財政決算報告及相關表格、匯總“三公”經費決算于9月份公開。市本級財政預算公開到類級科目,財政決算公開到款級科目。隨同財政決算公開,將20xx年1—7月預算執行情況也進行了公開。二是強化部門預決算和三公經費公開。截止10月底,市本級75個部門公開了部門預算和“三公”經費預算,其中:政府部門53個、黨群部門22個,占全部一級預算單位的70。8%;19個部門公開了上年部門決算和“三公”經費決算;因今年部門決算批復較晚,近日,還有一些部門將陸續公開上年部門決算和“三公”經費決算。三是強化制度約束。部門預算及“三公”經費預算信息涉及面廣,社會關注度高,為此,市財政局專門下發了《關于公開20xx年市級部門預算和“三公”經費預算的通知》(朔財預【20xx】35號),明確了公開格式、公開時限和方式,要求各部門要高度重視,確保公開工作落到實處。同時,要加強事前輿情風險評估,制定信息發布、解讀和回應的整體方案。切實做好社會關切回應工作,建立健全輿情收集、研判、處置和回應機制,及時發布權威信息,正面引導輿論。

在推進預決算公開和三公經費公開中我們發現以下問題:1、公開內容細化程度不夠。市本級及部分縣區的政府預決算未按要求公開到項級科目,專項轉移支付預決算、對下稅收返還、轉移支付未單獨公開。2、部門預決算、部門“三公”經費預決算公開面偏窄。懷仁縣、應縣、右玉縣三個縣基本上按要求公開了部門預決算、部門“三公”經費預決算,市本級和山陰縣公開面為70%,朔城區、平魯區僅個別單位公開了部門預決算、部門“三公”經費預決算。3、公開格式、內容不夠統一。從公開情況看,各縣區之間公開的格式、內容不夠統一。結合上述問題我們作出初步打算了:一是要細化政府預決算公開內容。按財政部要求,除涉密信息外,政府預決算支出全部細化公開到功能分類的項級科目,專項轉移支付預決算、對下稅收返還、轉移支付單獨予以公開。二是要擴大部門預決算和“三公”經費預決算公開范圍。按財政部要求除涉密信息外,公開所有部門預決算和“三公”經費預決算。三是按上級財政部門的要求做好其他預算信息的公開工作。

三、財政信息公開機制建設情況

我局結合財政工作實際,依法逐步建立主動公開和依申請公開制度、評議和反饋制度、備案制度、質量評估制度及“預公開”制度。按照“誰擬稿、誰審查、誰公開、誰負責”的公開原則,明確各科室、各所屬單位的責任,規范信息制作、信息審查、信息發布、信息歸檔等流程,不斷提高財政信息的質量和更新速度。加大對全市財政系統政務公開的指導力度。

四、財政信息公開載體建設情況

為推進財政信息公開工作,我局不斷探索和完善公開形式,充分利用各種媒體,提高財政工作的透明度。

(一)充分發揮機關政務公開平臺作用。一是堅持辦事公開。局機關辦公樓二樓大廳設置政務公開及辦事指示欄。辦公樓二樓大廳設有電子顯示屏,既相當于宣傳欄,宣傳財政法規、行政審批、行風建設等內容;也相當于告示牌,及時公示、告知機關干部職工周知事項。對外公布政務公開咨詢和投訴電話,將機關工作和服務置于社會各界的監督之下。二是堅持公示制度。對干部任免、考核、獎懲和機關財務管理、干部廉潔自律及干部職工關心的重要事項,通過召開職工大會、財政內外網站、印發文件、大屏幕滾動等形式予以公開和公示。三是堅持內部情況通報制度。局機關定期召開全局干部職工大會,由局主要領導通報上級黨委、政府對財政工作的要求、財政階段性重點工作及重大活動安排等情況,切實做到上情下達。充分利用《財政信息》等載體,迅速傳達上級精神,及時反映工作進度,適時提出工作建議。同時,堅持按照國務院和市政府公文處理辦法的規定和要求,嚴把辦文程序關,對各科對外行文嚴格審查,尤其是上報文件,凡不符合要求的一律退回重新起草。

(二)充分發揮電子政務平臺作用。我市財政業務具有專用的局域網、城域網和廣域網,國庫集中支付、部門預算、非稅收入收繳、惠農一卡通、辦公自動化、預算指標管理系統等主要財政業務已經在網上陸續運行,有效地支撐和促進了全市財政業務工作的開展。加強朔州市財政局互聯網門戶網站建設,以此作為財政局機關政務公開工作的主渠道。今年,我們結合推進政務公開工作的有關要求,在局門戶網站開辟了“朔州財政局信息公開”頻道,開設了多個專欄,及時發布機關工作動態和財政部門最新政策法規等信息,為群眾提供優質規范的服務。同時,加大管護力度,每天專人維護和發布信息,做到了每日更新,節假日從不間斷。此外,指定專人通過電子郵件、留言板、在線解答等方式對公眾提出的問題做出及時的答復。

五、財政信息公開監督情況

我局按照《全面推行依法行政實施綱要》和《行政許可法》的有關要求,由局紀檢組負責財政信息公開的監督和責任追究工作。強化政府信息公開監督機制,內部監督和外部監督相結合,構建多主體、多渠道、多層次的政務公開監督網絡。自覺接受人大及其常委會的依法監督和政協的民主監督,加強與人大代表、政協委員的溝通;認真聽取群眾團體和人民群眾對財政政府信息公開的意見和建議,主動接受群眾監督和評議;配合新聞單位宣傳本局政府信息公開工作成果,廣泛開展宣傳教育,切實增強我局干部職工做好政府信息公開工作的主動意識和責任意識,自覺接受輿論監督。為便于群眾辦事及強化監督,局政務公開辦設立了揭發信箱和揭發電話,及時處理群眾反映的各類問題。

部門預算公開自查報告3

根據中共開江縣委辦公室 開江縣政府辦公室印發的《關于印發<開江縣20××縣級各部門工作預決算明細賬>的通知》文件要求和市上下達的20××年工作預決算目標任務,經認真組織實施,現將完成情況自查如下:

一、目標任務完成情況

(一)龍井壩食用菌園區建設項目目標任務:一季度全面完成低溫菇種植及高溫菇母種培育;二季度完成80%高溫菇種植;三季度全面高溫菇種植及低溫菇母種培育;四季度完成85%低溫菇種植。

完成情況:一季度已完成所有單棟大棚、連棟大棚及冷藏庫都已完成低溫菇的種植。未新增建設設施,二季度已完成低溫菇收購,高溫菇菌種已培植完成低溫菇母種培育已完成任務的.100%,低溫菇種植任務已經完成。

(二)雪峰現代農業園建設目標任務:二季度完善觀光長廊配套設施;三季度啟動育苗大棚建設;四季度建成育苗大棚5畝,鋼架生產大棚100畝。

完成情況:1.5公里觀光長廊建設已完成,信息中心、培訓中心的配套設施設備已采購完成。目前交流教育培訓中心已完成建設;育苗大棚5畝已完成建設,鋼架大棚、100畝已完成建設。

(三)開江寶泉荷花產業園目標任務:一季度完成土地流轉,蓮藕種植面積達60%;二季度全面完成蓮藕種植。

完成情況:一季度完成了規劃設計、土地流轉,并進行蓮藕種植面積達60%;二季度已完成10000畝的蓮藕種植任務,萬畝蓮藕基地建設已全面完成,已完成廠房征地工作,目前正在進行廠房設計。

(四)財政現代農業生產發展水稻項目目標任務:一季度完成工程量的80%;二季度全面竣工。

完成情況:一季度完成了工程量的80%,目前全面竣工,已接受市財政、市農業局績效考評驗收,完成目標任務的100%。

(五)開江縣農業機械化示范縣建設工程目標任務:二季度完成新建和技改機電提灌站的數據采集和設計;三季度開工建設;四季度竣工并申請驗收。

完成情況:一季度已完成資料申報;二季度已完成提灌站規劃勘探、新建和技改提灌站的數據的采集,目前泵房4個,安裝72千瓦,機耕道路建設310公里,已完成購機補貼169.231萬元,辦理農戶1187戶,補貼各類機具1318臺。

(六)開江溫泉富硒茶場目標任務:一季度完成規劃,土地流轉,茶樹種植20xx畝,二、三、四季度田間管理。

完成情況:一季度已完成規劃、土地流轉、開墾,并開始茶樹移栽、種植工作,3月底已全面完成全年種植茶樹20xx畝的任務,完成目標任務的100%。

(七)開江縣20××年鞏固退耕還林成果基本口糧田建設項目目標任務:一季度爭取省市資金;二季度完成規劃設計,編制實施方案;三季度完成預算審計、立項批復、核準招標;四季度完成公開招標并開工建設。

完成情況:已完成規劃設計、項目方案編制、預算審計、立項批復、核準招標等工作,12月已開工建設。

(八)20××年全國新增1000億斤糧食生產能力田間基礎設施建設項目目標任務:在長嶺鎮天馬頭村新建渠系28Km、田間道路28km、蓄水池10口,整治山坪塘3口、田心調整500畝。

完成情況:12月份公開招投標,并全面開工。

(九)20××年鞏固退耕還林基本口糧田項目目標任務:在長嶺鎮白兔壩、拔妙鄉三角寨新建渠系15km、田間道理6km,蓄水池2口。

完成情況:已完成規劃設計、項目方案編制、預算審計、立項批復、核準招標等工作,12月已進入公開招標。

(十)20××年產油大縣獎勵資金項目目標任務:新建排灌渠1582米,新建機耕路250米、生產路2725米。

完成情況:該項目已于九月下旬開工建設,已完成工程量的85%。

(十一)農村土地承包經營權確權登記目標任務:一季度做好準備工作,二季度做好人員培訓工作,三季度正式啟動;四季度完成市上的進度要求。

完成情況:達到時間節點任務要求,目前,已進入航拍階段。

二、工作措施

一是加強領導,落實責任。開年以來我們就將上述11個工程項目建設納入了目標管理,確定了責任領導,并逐一分解落實到股室。承辦股室根據制定的重點項目建設進度計劃,精心組織實施,分管局長以及股室職工時常放棄休息時間,把握時間節點,及時協調處理各種問題,確保了按時優質高效完成目標任務。

二是認真做好資金保障。千方百計積極爭取上級資金,認真做好資金配套,積極引導社會力量參與建設。

三是建立健全重大項目工作考核機制。實行重大項目“一個項目、一名領導、一套班子、一張時間表、一套督促機制”,實行定期通報工作進展情況,結果納入年終績效考核。

四是加強宣傳和信息工作。通過電視、宣傳單、網絡等媒介,認真做好宣傳工作,充分展現工程推進中的亮點,保證信息暢通。

部門預算公開自查報告4

根據《中華人民共和國預算法》、《國務院關于深化預算管理制度改革的決定》、和《財政部關于深入推進地方預決算公開工作的通知》,對本部門預算公開的情況包括部門預決算公開等情況進行了自查自糾。

一、公開預算及“三公”經費預算情況

按照《禹州市財政局關于20××年財政支出預算的皮膚》和文件精神的'要求,新聞信息中心在20××年10月10日對部門預算支出情況、“三公”經費預算情況進行了公開,同時就本單位公開情況進行了說明。

二、公開部門決算情況及“三公”經費情況

按照《關于批復禹州市新聞信息中心20×× 部門決算的通知》并按照財政財務管理有關規定,新聞信息中心在收到通知后及時對此項工作進行了安排部署,于20××年10月10日將20××年部門決算情況及“三公”經費情況和情況說明在網站進行公開。

中心主任在單位全體人員會上特別強調了支出范圍,嚴格按照財政財務管理有關規定開展日常工作開支,不在開支范圍的決不搞特殊,在規定支出范圍的盡量減少開支,厲行節約,確保全年預算支出不能突破指標,不給財政增加負擔。

第三篇:2018文化館部門預算公開參考格式

2018文化館部門預算公開參考格式

目 錄

第一部分 文化館概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

三、預算主要工作任務

第二部分 文化館 2018 部門預算情況說明 第三部分 名詞解釋

附件: 文化館2018 部門預算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表五、一般公共預算支出情況表 六、一般公共預算基本支出預算情況說明

七、支出經濟分類匯總表八、一般公共預算“三公”經費支出情況表

九、政府性基金預算支出情況表

十、機關運行經費預算支出情況

十一、政府采購支出情況

十二、其他重要事項的情況說明

第一部分 文化館概況

一、文化館主要職責

(一)部門機構設置、職能

部門機關內設書法、美術、音樂、舞蹈、曲藝、閱覽、文學創作等職能科室。主要職責是搞好群眾文化活動,豐富全縣人民群眾文化生活。組織開展公益文化藝術活動;輔導公眾進行文化藝術創造;促進民族民間文化藝術發展。

(二)人員構成情況

部門機關及歸口預算管理單位人員共有編制25人,其中:行政編制0人,事業編制25人,在職職工12人,離退休人員7人。

(三)預算主要工作任務

確保全縣國民經濟和社會發展計劃的順利實施,搞好群眾文化活動,特別是雙節民間群藝活動,豐富全縣人民群眾文化生活。組織開展公益文化藝術活動;輔導公眾進行廣場舞及哥詠大賽,鼓勵文化藝術創作,促進民族民間文化藝術發展。

二、文化館預算算單位構成

文化館部門預算包括文化館機關本級預算

1.機關本級

第二部分

文化館2018部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

文化館2018年收入總計67.4605萬元,支出總計67.4605萬元,與2017年相比,收、支總計各增加10.6773萬元,增長18%。主要原因:在職及離退休人員工資調整所致。

二、收入預算總體情況說明

文化館2018年收入合計67.4605萬元,其中:一般公共預算67.4605萬元;政府性基金收入0萬元;專戶管理的教育收費0萬元;

三、支出預算總體情況說明

文化館2018年支出合計67.4605萬元,其中:基本支出66.7605萬元,占98.96%;項目支出0.7萬元,占1.04%。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

文化館2018年一般公共預算收支預算67.4605萬元,政府性基金收支預算0萬元。與 2017年相比,一般公共預算收支預算增加10.6773萬元,增長18%,主要原因:是在職及離退休人員工資增加。政府性基金收支預算增加(減少)0萬元。五、一般公共預算支出預算情況說明

文化館2018年一般公共預算支出年初預算為67.4605萬元。主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出67.4605萬元,占100%;其中:工資福利支出62.0965萬元,占92.05%;對個人和家庭的補助2.2640萬元,占3.36%;商品和服務支出2.4萬元,占3.5%;項目支出0.7萬元,占1.04%。住房保障(類)支出0萬元,占0%。六、一般公共預算基本支出預算情況說明

文化館2018年一般公共預算基本支出67.4605萬元,其中:人員經費62.0965萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費2.964萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、支出預算經濟分類情況說明

按照《財政部關于印發<支出經濟分類科目改革方案>的通知》(財預〔2017〕98號)要求,從2018年起全面實施支出經濟分類科目改革,根據政府預算管理和部門預算管理的不同特點,分設部門預算支出經濟分類科目和政府預算支出經濟分類科目,兩套科目之間保持對應關系。為適應改革要求,我廳(局)《支出經濟分類匯總表》由上年僅反映一般公共預算基本支出經濟分類科目預算,調整為按兩套經濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

文化館2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、“三公”經費支出預算情況說明

文化館2018年“三公”經費預算為0.0480萬元。2018年“三公”經費支出預算數比 2017年增加0.004萬元。

具體支出情況如下:

(一)因公出國(境)費0萬元,主要用于單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數比 2017年增加(減少)0萬元。主要原因:無。

(二)公務用車購置及運行費0萬元,其中,公務用車購置費0萬元;公務用車運行維護費0萬元,主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車購置費預算數比 2017 年增加(減少)0萬元,主要原因:無。公務用車運行維護費預算數比 2017年增加(減少)0萬元,主要原因:無。

(三)公務接待費0.0480萬元,主要用于按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。預算數比 2017年增加0.004萬元。主要原因:是增加一個人的辦公經費2000元,按比例提取的公務接待費也相應增加了40元。

十、機關運行經費預算支出情況

文化館2018年機關運行經費支出預算2.4萬元,主要保障機構正常運轉及正常履職需要。

十一、政府采購支出情況

文化館2018年政府采購預算安排0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

十二、其他重要事項的情況說明

(一)關于預算績效管理工作開展情況說明

2017年,文化館共組織對0個項目進行了預算績效評價,涉及資金0萬元。2018年,文化館擬組織對0個項目進行了預算績效評價,涉及資金0萬元。

(二)國有資產占用情況。

2017年期末,文化館共有車輛0輛,其中:一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛,其他用車0輛,其他用車主要是無;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

(三)專項轉移支付項目情況

文化館負責管理的專項轉移支付項目共有0項,主要是:0項目0萬元、0項目0萬元、0項目0萬元等;文化館將按照《預算法》等有關規定,積極做好項目分配前期準備工作,在規定的時間內向財政部門提出資金分配意見,根據有關要求做好項目申報公開等相關工作。

第三部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:是指縣級財政當年撥付的資金。

二、事業收入:是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

四、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前積累的事業基金(即事業單位以前各收支相抵后,按國家規定提取、用于彌補以后收 支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

六、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

七、“三公”經費:是指納入省級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

八、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。附件:

文化館2018部門預算表

第四篇:區土地儲備中心黨務公開實施方案

區土地儲備中心黨務公開實施方案

為切實推進黨務公開工作,根據區委區政府相關要求及黨內法規和有關文件規定,結合我中心實際,制定本實施方案。

一、指導思想和基本原則

(一)指導思想

堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導,認真貫徹落實科學發展觀,堅持圍繞中心、服務大局,充分發揚黨內民主,保障黨員的民主權利,完善黨內監督制度,推進黨支部組織建設和黨內民主建設,努力提升黨組織的創造力、凝聚力、戰斗力,為推動土地儲備事業科學發展、促進社會和諧提供有力保證。

(二)基本原則

1、堅持服務大局、促進發展的原則。堅持服從服務于全區改革發展穩定大局,牢牢把握科學發展這個主題和加快轉變經濟發展方式這條主線,圍繞加強和改進黨組織的思想建設、組織建設、作風建設、制度建設和反腐倡廉建設,穩步推進黨組織黨務公開,努力營造科學發展、和諧穩定的良好環境。

2、堅持發揚民主,全員參與的原則。充分發揮黨員在黨內生活中的主體作用,以落實黨員的知情權、參與權、選

舉權、表達權、監督權為重點,進一步提高黨員對黨內事務的參與度,充分發揮黨員在黨內生活中的主體作用。拓寬黨員意見表達渠道,努力營造黨內民主討論、民主監督環境,調動廣大黨員的積極性、主動性和創造性。

3、堅持積極穩妥,注重實效的原則。堅持自上而下的指導和自下而上的探索相結合,堅持先黨內后黨外,既勇于實踐、大膽探索,又慎重穩妥、講求實效,力避形式主義和“一陣風”。黨內事務除涉及黨和國家秘密等依照規定不宜公開或不能公開的外,都應向黨員公開。公開內容應真實、具體,公開方式應多樣、便捷,保證黨務公開的時效性和經常性。

4、堅持統籌兼顧,力求創新的原則。把黨務公開與政務公開有機結合起來,資源共享、內容鏈接,相互促進、協調運轉。積極適應黨內基層民主建設新要求,不斷完善公開制度,豐富公開內容,創新公開形式,努力探索黨員發揮作用的途徑和方式。

二、公開的內容和范圍

(一)黨務公開的內容

1、黨組織決議、決定及執行情況。執行中央方針政策,上級黨組織決議、決定和工作部署等情況;本部門重要決策及執行,任期工作目標、階段性工作部署、工作任務及落實等情況。

2、黨的思想建設情況。本級黨組織開展思想政治工作、理論學習計劃及落實,黨員干部教育培訓計劃及落實情況。

3、黨的組織管理情況。本級黨組織的設置、主要職責、機構調整、換屆選舉,黨員發展、民主評議、創先爭優,黨費收繳、管理和使用,黨務工作經費管理和使用,黨員權利保障等情況。

4、領導班子建設情況。領導班子職責分工、議事規則和決策程序,執行民主集中制,召開民主生活會,考核評價等情況。

5、聯系和服務黨員、群眾情況。聽取、反映和采納黨員、群眾意見和建議,幫助黨員、群眾解決工作生活實際困難,接待來信來訪,排查化解矛盾糾紛,辦理涉及黨員、群眾切身利益重要事項以及涉及安全生產群眾反映的情況。

6、黨風廉政建設情況。執行廉潔自律規定、落實黨內監督制度、推進懲治和預防腐敗體系建設、落實黨風廉政建設責任制、處理違紀黨員等情況。

7、其他應當公開的事項。根據黨員、群眾要求,認為有必要公開的事項,或上級黨組織要求公開的事項等。

(二)黨務公開的范圍。在不涉及黨和國家秘密的前提下,公開的對象包括所屬全體黨員、本單位干部群眾以及社會各界人士等層面。

三、公開的程序、方式和時限

(一)黨務公開的程序

1、制定目錄。參照區委制定的黨的基層組織黨務公開指導性目錄,結合中心實際情況,制定黨務公開目錄,規范公開的內容、時間、方式和時限等。

2、實施公開。黨務公開依照黨務公開目錄進行。如有目錄外需要公開的事項,制定工作方案,報經中心黨支部審核同意后予以公開。

3、收集反饋。活動中,注重認真收集黨員、群眾對黨務公開情況的意見和建議,及時作出處理和整改,并將結果向黨員、群眾反饋。

4、歸檔管理。對公開的黨務信息資料應及時登記歸檔,并做好管理利用工作。

(二)黨務公開的方式。黨務公開方式應本著簡便易行、靈活多樣、勤儉節約、便于監督的原則,根據公開的內容和范圍確定公開方式。在公開方式上,采用會議、文件、信息公開平臺、博客等形式進行公開。

1、適合在本級黨組織領導班子成員中公開的內容,一般采用會議、文件傳閱等方式進行公開。

2、適合向全體黨員公開的內容,通過會議、簡報等方式進行公開;適合向部分黨員公開的內容,按規定程序向相關黨員公開。

3、適合向全社會公開的內容,通過黨建網站(網頁)、信息公開平臺、博客等形式進行公開。

(三)黨務公開的時限。黨務公開時限分為長期公開、定期公開、即時公開。

1、長期公開。對黨的有關政策規定、工作制度、工作程序、黨組織的機構設置等具有長期性、固定性的內容應長期公開。主要包括:黨內制度規定的各項辦事程序和工作要求;黨組織學習計劃及落實情況、黨建主題活動安排情況;領導班子成員分工;領導干部聯系和服務黨員、群眾對象等情況;黨組織和黨員為民服務承諾內容;黨務公開監督員聯系方式等。

2、定期公開。對在一定時期內相對穩定的常規性工作應定期公開。定期公開一般可視情況每季度或半年公開一次。主要包括:領導班子成員、黨員領導干部在崗履職和分管工作完成情況;領導班子及其成員、黨員領導干部落實黨風廉政建設責任制、履行“一崗雙責”、執行廉潔自律規定和有關事項報告等情況;黨員發展及預備黨員轉正情況;黨費收繳情況等。

3、即時公開。對動態性、階段性、臨時性、緊急性的工作應即時公開。主要包括:黨組織重大事項決策以及黨員、群眾關注的熱點和難點問題;干部選拔任用、輪崗交流、考核獎懲等情況;黨內各類先進評比表彰情況;查處違紀違法黨員干部情況;民主評議黨員情況;黨組織主要負責人和黨

員領導干部述職述廉情況;對黨員、群眾提出的意見和建議整改落實情況等。

四、方法步驟

(一)宣傳發動階段(8月1日—8 月31日)。在深入調研的基礎上,結合我中心實際情況,研究制定黨務公開實施方案,召開黨務公開工作動員會,統一思想,明確任務,安排部署黨務公開工作。

(二)組織實施階段(10月8日—11月31日)。將黨務公開工作納入我中心黨組織的日常工作內容,進一步健全完善黨務公開各項制度,確定公開內容、公開方式、公開要求等,并建立黨務公開載體。

(三)規范完善階段(12月1日以后)。進一步完善黨務公開的內容、方式、程序。做好迎接區委黨務公開工作領導小組辦公室的黨務公開檢查驗收工作。

五、工作措施和要求

(一)強化領導,保障有力。將黨務公開工作納入重要議事日程,為加強對黨務公開工作的組織領導,中心黨支部決定成立由主要負責人任組長,其他科級干部為副組長,各科(室)負責同志為成員的黨務公開工作領導小組,并成立黨務公開領導小組辦公室,分管負責同志兼任辦公室主任。

(二)加強協調,分級負責。黨務公開領導小組辦公室負責制定本中心黨務公開工作方案和黨務公開各項配套制

度,統籌協調本單位黨務公開的具體工作,加強黨務公開工作的調查研究、分類指導和監督檢查。負責組織召開黨務公開工作會議,傳達貫徹中央和省、市、區委有關文件精神,利用各種形式廣泛宣傳實行黨務公開工作的重要意義、公開的內容、方式和方法步驟,積極營造推行黨務公開工作的良好輿論氛圍。

(三)積極創新,確保成效。要積極探索、總結經驗,把握工作規律,拓寬工作思路,不斷把黨務公開工作推向深入。要加強調查研究,及時解決黨務公開工作中存在的困難和問題,在實踐中不斷完善提高,拓展深化。不斷加強制度建設,實行長效管理,努力健全和完善黨務公開相關工作,使黨務公開工作逐步走上制度化、規范化軌道。

第五篇:漯河糧食2017部門預算公開

漯河市糧食2017部門預算公開

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收入支出總表

5、一般公共預算財政撥款支出情況表

6、一般公共預算財政撥款基本支出情況表

7、一般公共預算“三公” 經費支出情況表

8、政府性基金預算支出情況表

一、部門基本情況

(一)部門機構設置 漯河市糧食局內設 7 個職能科室和漯河市糧食局直屬分局、漯河市糧食局軍糧供應管理中心、漯河市糧油飼料產品質量監督檢驗站3個歸口預算管理單位。主要職責是:

(一)主要職能主要職責是:(1)貫徹執行國家糧食流通和糧油儲備的法律法規和方針政策,擬訂全市糧食流通體制、糧油儲備管理體制改革方案并組織實施,推進國有糧食企業改革。(2)負責全市糧食流通監督檢查工作。(3)承擔市級儲備糧油行政管理責任。

(4)指導推進全市糧食系統產業化經營、連鎖經營、主食廚房工程和行業安全生產工作。

(5)負責全市糧食市場體系建設,制定并組織實施全市糧油流通、倉儲、加工設施建設規劃,參與管理糧食流通設施市級投資項目。

(6)負責全市社會糧食統計調查工作。

(7)負責全市糧油收購資格認定、發放、監督檢查工作。(8)指導全市糧食系統財務和內部審計工作;負責局屬企事業單位的財務、內部審計以及國有資產監督工作。(9)負責駐漯部隊糧油供應,糧食質量、補貼款管理及有關報表的統計上報工作。

(10)依法對全市糧油經營活動進行執法檢查;承擔全市糧食收獲質量調查和品質測報;對糧食質量和原糧衛生進行檢查和監測。

(二)部門預算單位構成 漯河市糧食局部門預算單位由漯河市糧食局局本級和漯河市糧食局直屬分局、漯河市糧食局軍糧供應管理中心、漯河市糧油飼料產品質量監督檢驗站3個歸口預算管理單位構成。

(三)人員構成情況

漯河市糧食局共有編制 55 人,其中:行政編制 22 人,事業編制 33人;在職職工 45人,離退休人員 84 人。

二、2017部門預算情況說明

按照市政府、省糧食局對我市糧食工作的總體安排和糧食部門主要職責,2017年糧食部門預算主要工作任務有以下幾方面:一是糧食企業改制工作,二是糧食質量監管工作,三是社會糧食統計調查工作,四是糧食收購資格審核及糧食流通監督檢查工作,五是糧食庫存檢查工作,六是推進主食產業化和糧油深加工工作,七是做好駐漯部隊糧油供應、糧油質量檢驗檢測、補貼款的管理和駐漯部隊的“八一”、“雙節”慰問工作,八是做好糧食收購、保管、銷售等經營環節的市場執法監督檢查以及糧食收獲環節的質量調查、安全監測、品質測報等工作,九、糧食安全省長責任制相關工作。

(一)收入支出預算總體情況說明 2017年收入總計1171.94萬元,支出總計1171.94萬元,與2016年相比,收支總計各增加248.08萬元,增長26.85%。主要原因:由于市級成品糧儲備的建立,致使項目支出增加193.8萬元,2016年結轉2017年繼續使用項目資金232.56萬元,由于離退休人員并軌工資減少178.28萬元。

(二)收入預算說明

2017年收入預算 1171.94萬元,其中:2016年部門預算結轉 10.4萬元,財政撥款931.54萬元,專項收入0 萬元,納入預算管理的行政事業性收費0萬元,國有資源(資產)有償使用收入0萬元,政府性基金收入0萬元,中央、省專項轉移支付230萬元,專戶管理的 收入0萬元,其他收入0萬元。

(三)支出預算總體情況說明

2017年支出預算 1171.94 萬元,其中:基本支出654.27萬元,占55.83%,項目支出517.67萬元 占44.17%。

(四)財政撥款收入支出預算總體情況說明

2017年一般公共預算收支預算1171.94萬元。與2016年相比,一般公共預算增加248.08萬元,增長26.85%。主要原因:由于市級成品糧儲備的建立,致使項目支出增加193.8萬元,2016年結轉2017年繼續使用項目資金232.56萬元,由于離退休人員并軌工資減少178.28萬元。

(五)財政撥款收入支出預算總體情況說明 2017年一般公共預算支出年初預算為1171.94萬元。主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出

1171.94 萬元,占年初預算 100%;教育支出(類)2.95萬元,占年初預算0.25%;社會保障和就業支出(類)68.68萬元,占年初預算 5.86 %;醫療衛生與計劃生育支出(類)66.57 萬元,占年初預算 5.68 %;住房保障(類)支出 37.26 萬元,占年初預算 3.18 %。

(六)一般公共預算基本支出預算情況說明

2017年一般公共預算基本支出 654.27 萬元,其中:人員經費469.26萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、離休費、退休費、遺屬補助、住房公積金等;公用經費67.52萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、辦公設備購置、其他資本性支出等。

(七)政府性基金預算支出決算情況說明

我局2017年無政府性基金預算支出。

(八)“三公”經費支出預算情況說明

2017 年“三公”經費預算為 8.68萬元。2017年“三公”經費支出預算數比 2016 年減少1.24萬元。具體支出情況如下:

(1)因公出國(境)費0 萬元,(2)公務用車購置及運行費 6.50萬元,其中,公務用車購置費0 萬元 ;公務用車運行維護費6.50萬元,主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。公務用車購置費預算數為0,與 2016 年持平.。

(3)公務接待費 2.18萬元,主要用于按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。預算數比 2016 年減少2.68萬元。減少的主要原因是2017年我局將按照中央國務院八項規定和省委省政府厲行節約的相關規定要求,嚴格管控“三公”經費支出,進一步壓縮公務接待開支。

(九)其他重要事項的情況說明

(1)機關運行經費支出情況

漯河市糧食局2017年機關運行經費支出預算200.50萬元,主要保障機關人員工資發放、正常運轉及正常履職需要。

(2)政府采購支出情況

我局2017年政府采購預算安排 0 萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算 0萬元、政府采購服務預算 0萬元。

(3)關于預算績效管理工作開展情況說明

2016 年,我局共組織對4個項目進行了預算績效評價,涉及資金

16萬元,主要是:

1、庫存檢查工作經費8 萬 元。2.“糧安工程” 工作經費4 萬元。3.社會糧食統計調查工作經費 2萬元,4、主食產業化及糧油深加工推進工作經費2萬元等。2017年,我局擬組織對5個項目進行預算績效評價,涉及資金19萬元,主要對

1、庫存檢查工作經費8 萬元。2.“糧安工程” 工作經費4 萬元。3.社會糧食統計調查工作經費 2萬元,4、主食產業化及糧油深加工推進工作經費2萬元,5、糧食安全省長責任制工作經費3萬元等進行績效評價。

三、名詞解釋

1、財政撥款收入:是指市級財政當年撥付的資金。

2、事業收入:是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。

3、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

4、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

5、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

6、“三公”經費:是指納入省級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出 ;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

7、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。附件:

2017部門預算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門門支出總體情況表

4、財政撥款收支總體情況表

5、一般公共預算支出情況表

6、一般公共預算基本支出情況表

7、一般公共預算“三公”經費支出情況表

8、政府性基金預算支出情況表

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