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固原市總工會審計結果整改督查設施辦法

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第一篇:固原市總工會審計結果整改督查設施辦法

固原市總工會審計結果整改督查實施辦法

為了貫徹落實《中華人民共和國審計法》,進一步督促審計結果的整改落實,提高審計監督效能,根據全總《關于加強工會經費審查監督工作的意見》、《區總工會經審工作規范化建設標準》的有關規定,制定本辦法。

第一條 審計結果整改督查,是指工會內部審計機構在審計終結后一定時間內組成審計結果整改督查組,對被審計單位整改落實審計結果情況進行督促檢查的活動。

第二條 審計結果整改督查的主體是區總工會經審辦,具體工作由區總工會經審辦派出的督查組執行。

第三條 審計結果整改督查的對象,是指區總工會經審辦已對其出具審計報告的被審計單位。區總工會經審辦可選擇存在的問題較多,整改難度較大、不反饋整改情況或歷來不重視審計結果整改的被審計單位作為重點督查對象。

第四條 審計結果整改督查的內容:

1、對審計意見中指出的問題整改落實情況;

2、審計意見未整改的原因;

3、對審計意見的疑義和異議作進一步核實;

4、其他需要督查的事項。

第五條 審計結果整改督查自審計意見整改反饋的時限結束之日起實施。

第六條 審計結果整改督查的程序:

1、根據被審計單位的審計意見整改反饋情況確定督查對象;

2、確定進點督查的時間、內容和方式,向被審計單位下發督查通知書;

3、召集被審計單位領導班子、財務人員和經審人員座談,聽取主管領導對督查內容的說明;

4、議;

5、提出書面督查意見,并向區總工會經審委主任報告,進一步核實被審計單位對審計意見提出的疑義和異同時上報區總工會黨組。

第七條 督查組對被審計單位結果整改情況做出評議,對已經整改的事項和做出的努力給予肯定;對因客觀原因無法整改或暫時無法整改的,準予其延期整改;對尚未整改或整改不到位,且無正當理由,責令其提出整改方案限期整改;對截留挪用工會經費和違反國家財經紀律和全總、區總制定的財經制定的工會,經督查后拒不整改的,市總將取消評優評先的資格,同時取消回撥補助和各項財務競賽獎勵,并予以通報批評。

第八條 本辦法自下發之日去執行。

第二篇:計劃生育督查整改結果報告

關于###第二季度人口和計劃生育工作督查

整改結果的報告

縣人口和計劃生育局:

2012年3月31日,縣人口局對我鄉的人口和計劃生育工作進行了第二季度的督查,根據督查中存在的問題及整改意見書。王旗鄉黨委、政府及時召開人口和計劃生育工作專題會,對發現的新情況和存在的問題進行集中會診,并結合我鄉實際,制定了整改辦法,并將整改結果匯報如下:

一.鄉、村級工作室的整改情況

一是鑒于人事變動和工作需要,經鄉黨委會議研究決定,成立了以黎英廣為組長的王旗鄉人口和計劃生育統籌領導小組,統籌解決全鄉的人口問題;二是結合鄉民政所,建立健全新農保、扶持戶等一折通花名冊,督促幫扶資金落實到位;三是制定鄉、村級專干訪視工作制度,對訪視結果要有記錄;四是與衛生院、派出所、學校要經常聯系,及時進

行人口基礎數據共享和對比工作;五是對今年的初婚育齡婦女進行了核實,發放了陽光計生服務卡,并對發放的陽光卡登記、造冊;六是圍繞“文明倡導、健康促進、優生優育、致富發展、奉獻社會”六個方面積極開展“幸福家庭”創建活動。并結合實際,制定了《王旗鄉“幸福家庭”創建活動實施方案》;七是為了更好的開展誠信計生工作,按“自我管理、自我教育、自我服務、自我監督”的運行機制,各村成立了計生小組,制定了誠信計生規章制度和誠信計生村規民約,鄉計生辦同各村誠信計生小組簽訂了誠信計生協議書》。根據我鄉人口和計劃生育工作實際,還制定了《王旗鄉開展誠信計生活動實施方案》;八是及時召開鄉政府全體干部職工會議,鄉長康廣林詳細安排了2012人口和計劃生育工作,同時安排部署了2012對村級計劃生育管理人員培訓計劃;九是積極開展宣傳依法行政、婚育新風進萬家和全國利益導向示范活動;十是要求(WIS)管理人員對網格化和育齡婦女照片采集工作繼續完善、更新,加大對(WIS)系統信息糾正力度,進一步完善和修改錯誤身份證信息,確保信息準確率達到95%以上;十一是鄉計劃生育服務站指定專人,對懷孕情況檢查(WIS)信息及時錄入;十二是加大二女戶節育落實力度,綜合控制人口性別比。

二.計劃生育協會工作整改情況

一是王旗鄉成立了基層群眾自治萬村創建活動領導小

組,制定了規章制度和實施方案,并將以后開展的基層群眾自制萬村示范活動詳細記錄;二是以建設“少生優生、文明富裕、健康和諧”的社會主義新家庭為目標,結合我鄉實際,特制定了《王旗鄉計劃生育協會開展“幸福家庭”》創建活動實施方案;三是鄉、村級協會理事會召開會議,決定對各協會會員有目的、有計劃的進行培訓,要求每個會員積極參與人口和計劃生育管理工作;四是鄉、村兩級協會的各種表冊,指定專人管理,及時運轉,做好會議記錄,制定工作安排和計劃,經常開展“生育關懷行動”活動,對開展活動情況詳細記錄、照片、資料和花名冊整理規范;五是加大村級計生協的宣傳力度,全鄉15個村分別制做了大型宣傳噴繪和計劃生育獎勵優惠政策公標欄,使計生政策和獎勵資金公開、透明。

三.流動人口服務管理工作整改情況

一是要求流動人口管理人員對流出已婚育齡婦女重點對象、流動人口婚育證明辦證情況、流入人口驗證情況登記造冊,簽訂流動人口管理合同;二是對流入的已婚育齡婦女發放避孕藥具,關心流入人口的生殖健康;三是要求GPL信息錄入詳細準確,及時反饋流動人口GPL信息,使省際間協查反饋率達到100%。積極開展流動人口服務管理“雙百”推進工作。

四.計劃生育服務站工作整改情況

一是按縣人口局的統一要求,15個村定制人口和計劃生育服務室的牌子,積極購置避孕藥具箱,及時發放避孕藥具;二是規定目標人群免費葉酸投服率達到100%,服務站大夫按各自所包的村,認真填寫農村育齡婦女葉酸發放隨訪登記表,對要求服藥對象,及時發給育齡婦女葉酸服用情況明細表,做好服用葉酸記錄;三是從4月5日開始,進村入戶訪視,認真更改生育保健證上服務記錄,記錄不能出現邏輯性錯誤;四是繼續開展“生殖健康服務進家庭”行動,按上級業務指導部門的要求,及時上報孕前優生健康檢查對象摸底花名,鄉服務站大夫認真開展生殖健康咨詢工作,并將有關咨詢詳細記錄。

五.入戶工作整改情況

一是向政府加大資金投入,新定制3000多份王旗

鄉人口和計劃生育宣傳折頁,并及時發放到戶,刷新各自然村的標語180條,刷新15個村的生殖健康進萬家宣傳欄。力爭群眾對計生政策的知曉率達到85%以上。二是對生育保健服務證、結扎證等與卡冊、WIS上時間不一致的,截至4月20號已基本核查更正完成;三是要求鄉服務站大夫、鄉專干、村級專干經常入戶訪視,掌握群眾在生產、生活、生育等方面的困難和問題,解決群眾的后顧之憂。

二0一二年四月二十五日

主題詞:計劃生育督查整改結果報告抄 報:縣人口和計劃生育局

第三篇:工會審計整改督查暫行辦法

工會審計整改督查暫行辦法

發布時間:2013年1月7日 點擊率: 49

工審會字〔2012〕8號

關于印發《工會審計整改督查

暫行辦法》的通知

各省、自治區、直轄市總工會經費審查委員會,中華全國鐵路總工會、中國民航工會、中國金融工會經費審查委員會,中共中央直屬機關工會聯合會、中央國家機關工會聯合會經費審查委員會:

《工會審計整改督查暫行辦法》已經全總十五屆經審會第十次常委會議審議同意,現印發給你們,請貫徹執行。

中華全國總工會經費審查委員會

2012年11月8日

工會審計整改督查暫行辦法

第一條 為健全工會審計監督制度,促進審計決定和審計意見的整改落實,提高審計工作質量和效率,根據《中國工會審計條例》,制定本暫行辦法。

第二條 審計整改督查是工會經費審查委員會(以下簡稱經審會)對被審計單位落實審計決定和審計意見的情況進行的檢查和回訪。

第三條 經審會負責組織實施審計整改督查工作。第四條 審計整改督查的主要內容:

(一)被審計單位執行審計決定的情況;

(二)被審計單位對審計意見的整改落實情況;

(三)被審計單位對移送處理事項的落實情況;

(四)被審計單位對審計建議的處理情況。

第五條 被審計單位存在的一般性問題,可在下一次對該單位審計時進行審計整改督查。第六條 被審計單位存在下列情況之一的,應當單獨采取實地檢查方式進行審計整改督查:

(一)存在嚴重違法違規問題的;

(二)明確提出對審計決定和審計意見不采取整改措施的;

(三)在規定期限內未提交書面整改報告的;

(四)對審計決定和審計意見的整改不充分的;

(五)對審計決定和審計意見的整改措施不適當的;

(六)對審計決定和審計意見的整改要求有異議或誤解的;

(七)非定期審計項目;

(八)經審會認定的其他情況。

第七條 采取實地檢查方式進行審計整改督查的,經審會應當自收到被審計單位出具的整改報告之日起90日內實施審計整改督查;未收到整改報告的,應當自出具審計報告之日起120日內實施審計整改督查。

第八條 采取實地檢查方式進行審計整改督查的,經審會應當提前3個工作日向被審計單位送達《審計整改督查通知書》,說明審計整改督查的方式、需要提供的資料以及時間安排等事項。

第九條 審計整改督查應當編制《審計工作底稿》。第十條 審計整改督查工作完成后應當撰寫《審計整改督查報告》?!秾徲嬚亩讲閳蟾妗分饕ㄒ韵聝热荩?/p>

(一)審計項目名稱、審計依據、審計時間、審計方式等;

(二)被審計單位對審計決定及審計意見的整改落實情況;

(三)對被審計單位整改落實情況的評價;

(四)整改督查工作中發現的主要問題及處理意見。

第十一條 對某些不能在規定期限內整改完畢的審計事項,被審計單位應當提出書面申請,經審會審查同意后適當延長整改期限。延長整改期限最長不超過90日。

第十二條 審計整改督查工作應當納入經審會工作計劃。第十三條 經審會發現被審計單位整改措施不當或整改不充分的,應當予以指導,提出二次整改意見和整改期限;對未按審計決定和審計意見進行整改的,經審會應當予以批評并責令改正;對仍拒不整改的,給予通報批評直至追究相關人員的責任。

第十四條 各省級工會經審會可以根據本暫行辦法的規定,結合實際情況,制定具體實施辦法。

第十五條 本暫行辦法由中華全國總工會經費審查委員會負責解釋。

第十六條 本暫行辦法自發布之日起施行。

第四篇:關于印發《浙江省工會審計結果整改督查實施辦法》的通知(精選)

浙總工發〔2007〕107號

關于印發《浙江省工會審計結果 整改督查實施辦法》的通知

各市總工會、省產業工會:

省總工會制定的《浙江省工會審計結果整改督查實施辦法》,已經省總工會第五十次常委會議審定通過,現印發給你們,請認真貫徹落實。

附件:《浙江省工會審計結果整改督查實施辦法》

浙江省總工會

2007年10月19日

主題詞:印發 審計督查 實施辦法 通知

抄送:全國總工會經審會 浙江省審計廳 浙江省工會審計結果整改督查實施辦法

隨著工會經審工作規范化建設的推進,審計力度的進一步加大,審計整改的落實顯得尤為重要。為督促審計結果的整改落實,提高審計效能,促進工會經費收好、管好、用好,促進經濟活動規范運作,促進工會系統廉政建設。根據《中國內部審計準則》和《浙江省工會審計工作暫行規定》,制定本辦法。

第一條 審計結果整改督查前,被審單位對審計結果必須認真地進行整改,并及時反饋整改落實情況。

第二條 審計結果整改督查,是指工會經審會對被審計單位沒有整改落實審計結果而進行的督促檢查活動。

第三條 審計結果整改督查的主體是執行審計任務的經審會,具體工作由該經審會派出的督查組執行。督查組由經審委員以及組織、財務等相關人員組成,組長由經審會負責人或指定人員擔任。

第四條 審計結果整改督查的對象,是通過審計回訪后,認定為存在問題較多、不重視審計結果整改的被審計單位。

第五條 審計結果整改督查的內容

(一)對審計意見的整改落實情況;

(二)審計意見未整改的原因;

(三)下一步整改的具體措施;

(四)其他需要督查的事項。

第六條 整改督查在審計意見整改反饋的時限后實施。第七條 審計結果整改督查的程序:

(一)根據被審計單位的審計意見整改反饋情況確定督查對 象;

(二)確定督查時間、內容和方式,向被審計單位下發督查通知書;

(三)召集被審計單位有關領導、財務人員和經審人員座談,聽取主管財務的領導對督查內容的匯報;

(四)進一步核實被審計單位整改情況并對未整改的原因進行分析;

(五)提出書面督查意見。

第八條 督查組對被審計單位審計結果整改情況作出評議,對已經整改的事項給予肯定;對尚未整改或整改不到位,且無正當理由的,責令限期整改。

第九條 對限期整改不力,又不接受督查組的建設性意見,工會經審會應向同級工會(黨組或常委會)提出處理意見,并予以通報;對拒不整改,造成工會資產缺損或嚴重后果的,按照有關規定予以嚴肅處理。

第十條 本辦法自下發之日起試行。

第五篇:上海市審計局審計結果公開辦法

上海市審計局審計結果公開辦法

第一條為了規范公開審計結果行為,提高審計工作透明度,充分發揮審計監督作用,根據《中華人民共和國審計法》和其他法律法規,結合本市實際,制定本辦法。

第二條本辦法適用于市審計局主動公開審計結果工作。

第三條本辦法所稱審計結果,是指市審計局的審計報告、專項審計調查報告等審計結論性文書所反映的內容。

第四條本辦法所稱審計結果公開,是指市審計局根據審計法等有關法律法規,不定期向社會公開審計管轄范圍內審計事項的審計結果。

第五條市審計局公開審計結果,應當堅持積極穩妥、依法有序的原則,不得危及國家安全、公共安全、經濟安全和社會穩定。

第六條市審計局公開審計結果,應保證審計質量,做到事實清楚,證據確鑿,定性準確,評價客觀公正。

第七條市審計局向社會公開審計結果,應當保守國家秘密和被審計單位及相關單位的商業秘密,遵守國家和本市的有關規定。

第八條市審計局可以選擇以下適當形式公開審計結果:

(一)通過印發《上海市審計局審計結果公告》向社會公開;

(二)通過“中國上?!遍T戶網站和“上海審計”網站發布;

(三)通過新聞發布會公布;

(四)其他適當的形式。

第九條審計結果公開主要包括下列內容:

(一)本級預算執行和其他財政收支的審計工作報告;

(二)本級預算執行和其他財政收支審計查出問題糾正情況報告;

(三)政府部門或者國有企業、事業組織及其他單位財政收支、財務收支的單 1

項審計結果;

(四)有關行業或者專項資金的綜合審計結果;

(五)專項審計調查結果;

(六)法律、法規規定應該公開的其他審計事項的審計結果。

第十條市審計局向社會公開單項審計結果,一般應包括以下內容:

(一)被審計單位基本情況及審計評價意見;

(二)審計發現的主要問題;

(三)審計處理處罰情況及建議;

(四)被審計單位對審計披露問題的整改情況;

(五)其他認為需要公開的內容。

第十一條公開審計結果應當符合下列審批程序:

(一)本級預算執行和其他財政收支的審計工作報告以及審計查出問題糾正情況報告需要公開的,必須經過市人民政府批準同意。

(二)向市人民政府或審計署呈報的重要審計事項的審計結果需要公開的,應當在呈送的報告中向市人民政府或審計署說明,經市人民政府或審計署批準同意,才能公開。

(三)授權審計和統一組織審計項目的審計結果需要公開的,必須經過授權審計和統一組織審計項目的審計機關的批準。

(四)黨政領導機關交辦審計事項的審計結果需要公開的,應當征得交辦單位的同意。

(五)其他審計事項的審計結果需要公開的,由市審計局審批決定。必要時,報市人民政府備案。

第十二條市審計局向社會公開審計結果,應按照審計法的有關規定,在審計報告出具前將其送被審計單位和有關部門征求意見,并注明市審計局將以適當方式公開審計結果。公開時一般不再征求意見,但被審計單位對審計報告有重大

分歧意見的,必須再次征求意見,在事實和定性等主要問題上取得一致。

需公開涉嫌違法違紀或者犯罪案件移送事項情況的,應當與受理移送部門協商一致。

第十三條市審計局向社會公開綜合性的審計結果,應當在所反映事項的審計報告和審計調查報告等審計結論性文書生效后進行。

市審計局向社會公開單項審計結果,應當在審計報告、審計決定書和專項審計調查報告等審計結論性文書生效90日(提請裁決、申請行政復議或者提起行政訴訟期滿)后的適當時機進行。

如被審計單位對審計結果提請裁決、申請行政復議或者提起行政訴訟的,應在裁決、行政復議、行政訴訟結束后進行。

第十四條市審計局舉辦新聞發布會,應當按照國家和市人民政府有關規定辦理報批和登記手續。

第十五條市審計局公開審計結果形成的有關材料,應當按照有關規定整理歸檔。

第十六條違反本辦法規定,有下列行為之一的,依法追究有關單位和個人的責任:

(一)未經批準擅自公開審計結果的;

(二)審計結果公開后發現有重大事實差錯并造成不良后果的;

(三)泄露國家秘密或者被審計單位及相關單位的商業秘密的。

第十七條 區、縣審計機關應依照本辦法和同級政府相關規定,結合工作實際,制定相應的實施辦法。

第十八條本辦法由市審計局負責解釋。

第十九條本辦法自印發之日起施行。

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