第一篇:安全專項整治質量標準化驗收存在問題
莊底煤業
安全專項整治質量標準化驗收存在問題
整改方案
2012年3月23日集團公司針對煤礦安全集中整治專項行動和礦井質量標準化工作分8個專業組對我礦進行了現場檢查驗收,提出了存在問題和隱患共99條。我礦領導高度重視,當天下午專門組織召開了科隊長以上隱患整改落實專題會議,會議對存在問題逐項研究制定了針對性整改措施和全面整改方案如下:
一、整改目標
充分認識礦井質量標準化管理和安全專項整治的重要性和必要性,認真對照礦井質量標準化標準和專項整治要求,對存在問題定人員、定標準、定措施,定整改時間。高標準、嚴要求迅速進行整改落實。確保省專項整治檢查驗收順利通過,為今后安全生產工作奠定堅實的基礎。
二、領導機構 成立專項整改領導組 組 長:魏春雷
副組長:王香生 邢國平崔晉珍 馮建紅 安效峰 馬東才
成 員:張文星 毋 金 安志堅 李俊杰 吳 琪 徐向陽 霍洪亮 郝小強 姜 北 宋樹華 李海平李何斌 周振華 李顯偉 張晉斌 蘇喜太 楊躍軍 吳有發 王文珍 司路軍
三、存在問題及整改責任落實
1、采煤專業存在“1509回風順槽材料堆放不整齊”等6條問題,由生產礦長邢國平負責,綜采隊長李何斌具體組織整改落實。
2、掘進專業存在“作業規程與實際不符”等5條問題,由生產副總工毋金負責,掘進隊長周振華具體組織整改落實。
3、機電運輸專業存在“防墜器測試報告過期”等23條問題,由機電礦長馮建紅負責,機電科長吳琪、機電隊長吳有發、王文珍具體組織整改落實。
4、一通三防專業存在“無資質單位出具的通風能力核定報告”等14條問題,由通風礦長安效峰負責,通風科長李俊杰,通風隊長蘇喜太具體組織整改落實。
5、安全管理專業存在“無各級領導安全目標責任書”等16條問題,由安全礦長王香生負責,指揮中心主任馬東才、副主任楊躍軍具體組織整改落實。
6、地測防治水專業存在“充水性圖無突水點”等11條問題,由總工崔晉珍負責,地測防治水科長徐向陽具體組織整改落實。
7、監控專業存在“人員定位無井上下管理牌板”等7條問題,由通風礦長安效峰負責,監控主任郝小強具體組織整改落實。
8、調度專業存在“調度綜合臺賬2011年1-4月份無跟班領導出入井時間”等5條問題,由生產礦長邢國平負責,調度主任安志堅具體組織整改落實。
9、企業形象專業存在“工資發放不及時”等12條問題,由礦長魏春雷負責,辦公室主任姜北,企管科科長宋樹華,總務科科長李海平具體整改落實。
具體整改負責人、責任人、整改時間見后附“安全專項整治隱患整改落實與驗收表。
四、督查驗收
在整改期間由跟值班礦長負責,安全指揮中心督查科科長霍洪亮具體組織安全員、驗收員進行跟蹤檢查,并依據各條隱患限定整改時間及時進行檢查驗收,完成一項、驗收一項,合格一項、消號一項,對不能按規定整改完成的,轉隱患市場化管理進行招標整改,直至整改完成。對未完成的相關負責人、責任人,及時予以通報批評和經濟處罰。
第二篇:安全質量標準化驗收申請
安全質量標準化驗收申請
納雍縣安監局:
根據納安監管煤【2012】106號《關于做好2012年煤礦質量標準化考核驗收工作的通知》,我礦嚴格按照《煤礦安全質量標準化標準及考核評分標準》對我礦安全質量標準化進行了自檢,符合安全質量標準化礦井標準。懇請局領導給予驗收為盼。
納雍縣焦硐煤礦
二〇一二年十二月十日
第三篇:安全質量標準化驗收申請
XXX煤礦XX年
安全質量標準化及瓦斯治理示范性礦井驗收申請
尊敬的上級領導:
XXX根據XXX煤管局下發的質量標準化及示范性礦井建設要求和上級文件精神,按照煤安監行管【2013】1號《煤礦安全質量標準化基本要求及評分辦法(試行)》和《煤礦安全質量標準化考核評級辦法(試行)》的通知要求,結合礦井實際情況于2013年10月15日完成礦井安全質量標準化工作并根據《煤礦瓦斯實力示范性礦井評估辦法》的要求完成了瓦斯治理示范性礦井工作。為進一步提高、完善我礦質量標準化等級和標準要求及完善示范性礦井建設,特申請上級部門對我礦根據《安全質量標準化基本要求及評分辦法》及《礦井瓦斯治理示范性礦井評估標準及評分辦法》進行驗收。
此致
XXX煤礦
XXX年XX月XX日
第四篇:標準化驗收問題
11月25日集團公司安全生產標準化檢查存在問題
第一部分 安全風險分級管控
1.安全風險分級管控體系不完善。2.管控措施中沒有現場落實記錄。3.安全風險管控制度不完善。
4.安全風險點公布內容未明確風險類別和風險等級。5.安全風險分級管控工作未實現全過程信息化管理。
第二部分 事故隱患排查治理
1.崗位排查記錄臺賬未補齊。
2.安排管理、技術人員隱患排查臺賬未補齊。3.未每月向從業人員通報隱患分布、治理進展情況。4.無信息化管理手段。
5.五落實中資金、預案無相關資料。
6.每月組織開展事故隱患會議記錄與編制月度事故隱患統計分析報告不相符。
7.在資金保障中無資金的相關臺賬。
第三部分通風
地面資料:
1.串聯通風措施內容缺少局部通風示意圖; 2.相關圖紙未及時更新; 3.缺少防滅火設施檢查記錄;
4.防滅火系統圖內容缺阻化泵和凝膠泵圖例; 5.通風設施管理臺賬不規范;
6.安全監控報警記錄中報警地點填寫不準確。井下存在問題
1.皮帶軌道聯巷間調節風窗關閉,未實現調節風流; 2.110203運輸順槽機頭未實現噴霧灑水,無壓風、供水自救裝置,無隔爆設施;
3.110203掘進面瓦斯傳感器位置不正確;
4.110203掘進工作面風量為290m3/min,與井口公示牌270m3/min不符,通風能力核定報告局扇吸風量為290m3/min;
5.110203掘進牌皮帶無綜合保護。
6.開拓回風斜巷風筒不平直,吊掛不齊全,風筒反邊接頭不合理,風筒編號不齊全;
7.運輸斜巷皮帶機頭搭接處前后有積塵;
8.開拓回風斜巷靜壓水管路不到位,水管設編號; 9.隔爆設施說明牌與實際不符(牌板水袋38,實際26); 10.回風斜巷工作面探頭位置不符;
11.六聯巷、五聯巷聯鎖失效,軌道聯巷風門關閉不嚴,風門前有積水,運輸巷與回風巷風門無管理牌板;
12.開拓回風斜巷獨頭巷柵欄設置不符,12米應6米; 13.無瓦斯檢查牌板。
第四部分地質災害防治與測量
一、煤礦地質災害防治與測量技術管理: 1.兩制度與要求不符:
(1)地質災害防治技術管理制度;
(2)崗位安全生產責任制;(內容不全.無安全副總、生產、機電、通防)
2.無手指口述標準,現場作業人員操作規范; 3.無地測信息系統。
二、煤礦地質標準:
1.無地質綜合分析資料,原始資料不完善; 2.地質類型劃分報告、生產地質報告無正本; 3.臺賬填繪不完善,素描圖不全; 4.無瓦斯地質圖; 5.丟煤通知單不全。
三、煤礦三測量標準: 1.無貫通總結; 2.原始記錄無目錄; 3.圖例注記部分不規范; 4.無地面沉陷觀測記錄; 5.無采煤沉陷綜合治理圖;
6.無礦井范圍內受采動影響土地塌陷圖表。
四、煤礦防治水標準: 1.水文地質觀測記錄不全; 2.水文地質類型劃分報告無正本; 3.無水文地質報告(與相關部分鑒定合同)。
第五、六部分采煤、掘進
地面資料: 采煤:
1.工作面支護質量、頂板動態監測記錄評估表,應加上監測人、驗收人;
2.規程貫徹記錄簽字不全; 3.復審意見補上11月份;
4.規程中最大、最小控頂距剖面圖缺尺寸,補充工作面剖面圖A、B、C三個剖面;
5.作業前進行安全確認,資料補充現場安全確認記錄; 6.2000/1圖紙資料需完善(采后填繪日期、變坡點標高、斷層三要素等都要填在圖上)。
掘進:
1.規程貫徹記錄不全,必須本人簽字(有造假行為); 2.規程斷面圖和爆破圖合二為一,應分開做; 3.規程中補充明確最大控頂距和最小控頂距離尺寸; 4.補充作業前現場確認。井下檢查:
1.110201前切眼回風貫通處漏頂; 2.110201兩順槽均沒有巷道里程牌;
3.運輸順槽轉彎處的皮帶電機與減速機對輪沒有護罩; 4.工作面機頭安全出口不暢通;
5.工作面有多處支護懸頂兩排管理,整個工作面沒有密集支柱,且支護歪七扭八,排列不齊;
6.上隅角探頭懸掛位置不對; 7.工作面頭尾超前支護不夠;
8.工作面約有10多根π型梁變形彎曲嚴重; 9.回風順槽瓦斯牌板25沒有填寫。
第七、八部分機電運輸
地面: 機電方面:
1.地面變電所低壓側無供電牌版; 2.主扇供電圖未及時更新;
3.副井絞車技術特征牌版應標明最大載荷數值; 4.壓風機安全保護不全;
5.各崗位點缺領導干部查崗記錄;
6.二采區運輸下山、回風下山缺供電報告; 7.二采區未做供電設計;
8.110201采面供電報告缺繼電保護整定表和規程貫徹記錄;
9.壓風機室外圍雜物多、室內衛生差。運輸方面:
1.兩部架空乘人裝置鋼絲繩在線監測失效; 2.第二部架空乘人裝置操作臺不顯示設備運行速度; 3.小運輸設備未做設備選型設計; 4.礦車維修無記錄;
5.礦車連接環、插銷送檢數量不足; 6.鋼絲繩檢測方式不規范、記錄不全。井下:
1.888水泵房沒有接地母線,三臺水泵電機、控制開關外殼沒有接地;
2.軌道斜巷絞車電機、開關沒有局部接地;
3.軌道斜巷上下口沒有斜巷管理牌版,必須注明:最大提升重量、提升礦車的數量;
4.軌道斜巷在五聯巷處,道岔摩鋼絲繩;
5.軌道斜巷有一個地滾不轉動,并被鋼絲繩磨出一個深槽;
6.軌道斜巷下口約30米電纜落地。
第九部分職業衛生檢查問題
1.職業衛生辦公室主任,必須是專職人員; 2.職業衛生經費提取應在財務報表中列支 ; 3.計劃、方案以紅頭文件形式下發; 4.職工勞動合同未體現職業危害告知內容; 5.無粉塵檢測人員及培訓合格證; 6.未配備噪聲測定儀(2臺); 7.建議配備便攜式紅外線溫度檢測儀; 8.第四大項“職業病診斷鑒定”資料需完善。
第十部分安全生產培訓和應急救援檢查問題
安全培訓:
1.培訓機構文件文頭應為“安全生產培訓機構”“安全生產培訓計劃”“安全培訓制度”
2.培訓教室懸掛規章制度牌匾。
3.使用新工藝、新技術、新設備、新材料時針對性安全培訓資料完善。
4.主要負責人、職業健康管理人員,從業人員職業衛生培訓資料完善。
5.應急救援預案資料完善,需有簽到表、培訓課時、內容、考卷。
6.煤礦主要負責人、安全生產管理人員、特種作業人員培訓、復訓檔案資料分類存檔。
應急救援:
1.應急救護隊未編制訓練計劃,未開展訓練。2.應急物資裝備未定期檢查維護。
3.重要場所、崗位風險點未設置應急處置卡。4.應急廣播系統中,個別生產作業地點不能夠聽到應急指令。第十一部分調度和地面設施
1.組織機構中軟件資料人員顯示齊全,現場工作人員不足。
2.管理制度中管理制度軟件資料齊全,管理制度牌板上墻不全,有個別牌板和軟件資料中內容不符。
3.技術支撐中《煤礦安全規程》規定的圖紙沒有。4.技術支撐中事故報告程序圖(表)沒有。
5.技術支撐中應急預案備案登記表的日期和蓋章沒有,發布令的總經理簽字沒有。
6.組織協調中按規定及時上報安全生產信息,下達安全生產指令并跟蹤落實,做好記錄。無此項資料。
7.監控系統中異常情況及處理記錄填寫不完善。8.監控系統中監控交接班記錄臺賬填寫不完善。9.瓦斯監控設備檢修臺賬填寫不完善。10.設備、儀器臺賬填寫不完善。
11.員工宿舍臟亂差,沒有洗衣房及配套設施。12.職工澡堂臟亂差,吊籃、柜子隨意放置。
13、隊組辦公室衣服、物品隨意堆放。
14.燈房、檢身房、絞車房、配電室、風機房、主井口工作室、鍋爐房沒有一個人穿工作服。
15.空壓機房無人值班。
16.設備倉庫備件、物品隨意堆放。17.絞車房各類登記及交接班記錄不全,只記到11月14日。
18.食堂衛生不符合標準,主要表現:工作人員無工作服;未劃分操作區域;沒有更衣室;工作人員均無健康證。
建議:
各生產崗位各類登記、臺賬的記錄均使用圓珠筆填寫,原始記錄應用中性筆或鋼筆登記填寫(圓珠筆記錄只能保存兩年左右)。
第五篇:安全質量標準化階段性驗收申請報告
建筑施工現場安全質量標準化階段性驗收
申請報告
致:新田縣建設工程安全監督站
我公司承建的新田縣飛馬路廉租房(A1標)工
程項目,基礎部分已完成85%,特現貴站申請基礎階段性安全質量標準化達標驗收。
申請單位:新田縣開發建筑工程有限公司
年月日