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儀隴賽金鎮小學校(五篇范例)

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第一篇:儀隴賽金鎮小學校

儀隴縣賽金鎮小學校 2017年度部門決算編制說明

2018年9月

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責:我校是一所單設小學,主要是從事實施小學義務教育,促進基礎教育發展。小學學歷教育及相關社會服務工作。

(二)2017年重點工作完成情況我校本年按照預算安排進行了校舍的維修和設施設備的購置, 圓滿順利地完成了各項教育教學任務。

二、部門決算單位構成

按照決算管理有關規定,部門決算編報內容包括本級和所屬預算單位的全部收支情況。納入2017年度部門決算編報范圍的單位包括1本級單位,以及下屬二級單位0個(其中行政單位有0,參照公務員法管理的事業單位有0,其他事業單位有0)。機構設置情況如下:內設教導處、政教處、后勤三個機構(請介紹內設機構情況)

三、收入支出決算總體情況說明

(一)收入情況說明

2017年本年收入合計813.23萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入809.25萬元,占99.51%;政府性基金預算財政撥款收入2.36萬元,占0.29%;國有資本經營預算財政撥款收入0萬元,占0%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入1.62萬元,占0.2%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。2017年收入合計比上年增加26.46萬元,增長3.25%,主要原因是教師年終績效獎和退休教師年終慰問金增加。(數據來源財決公開01表)

(圖1:本年收入結構圖)(餅狀圖)

(二)支出情況說明

2017年本年支出合計804.12萬元,其中:基本支出725.91萬元,占90.27%;項目支出78.21萬元,占9.73%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。2017年支出合計比上年增加89.1萬元,增長11.08%,主要原因是教師年終績效獎和退休教師年終慰問金增加。(數據來源財決公開1-2表)

(圖2:本年支出結構圖)(餅狀圖)

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收入總計811.61萬元,支出總計811.61萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計均增加32.79萬元,增長4.04%。(數據來源財決公開2表,口徑為“總計”數)

(圖3:財政撥款收支總計變動情況)(柱狀圖)五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預算財政撥款本年支出809.25萬元,占財政撥款本年支出合計的99.71%,與上年相比,增加22.48萬元,增長2.78%,主要原因是教師年終績效獎和退休教師年終慰問金增加。(數據來源財決公開2表)(圖4:一般公共預算財政撥款支出變動情況)(柱狀圖)

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2017年一般公共預算財政撥款本年支出800.16萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出0萬元,占0%;教育支出733.43萬元,占91.66%;社會保障和就業支出0萬元,占0%;醫療衛生與計劃生育支出23.16萬元,占2.89%;住房保障支出39.87萬元,占4.98%;…。(數據來源財決公開4表,羅列用到2 的全部功能分類科目,至類級)(圖5:一般公共預算財政撥款支出結構)(餅狀圖)

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(類)***(款)***(項):決算數為0萬元,完成預算(指調整預算,下同)0%,決算數大于/小于預算數的主要原因是…。

2.一般公共服務(類)***(款)***(項):決算數為0萬元,完成預算0%,決算數大于/小于預算數的主要原因是…。

3.教育(類)***(款)***(項):決算數為733.41萬元,完成預算99.99%,決算數大于/小于預算數的主要原因是教師調離。

4.社會保障和就業(類)***(款)***(項):決算數為0萬元,完成預算0%,決算數大于/小于預算數的主要原因是…。

5.醫療衛生與計劃生育(類)***(款)***(項):決算數為23.16元,完成預算100%,決算數大于/小于預算數的主要原因是…。

6.住房保障(類)***(款)***(項):決算數為39.87萬元,完成預算100%,決算數大于/小于預算數的主要原因是…。

……

(數據來源財決公開4表,羅列用到的全部功能分類科目,至項級。上述“預算”口徑為調整預算數。增減變動原因為決算數<項級>和調整預算數<項級>比較,與預算數持平可以不寫原因。)六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 2017年度一般公共預算財政撥款基本支出**萬元,其中:

人員經費637.64萬元,主要包括:基本工資186萬元、津貼補貼44.44萬元、獎金85.25萬元、伙食補助費、績效工資145.54萬元、機關事業單位基 本養老保險繳費64.33萬元、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助44.02萬元、醫療費、獎勵金0.13萬元、住房公積金39.87萬元、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費86.64萬元,主要包括:辦公費13.45萬元、印刷費3.25萬元、咨詢費、手續費、水費1.54萬元、電費4.81萬元、郵電費0.73萬元、物業管理費、差旅費14.02萬元、因公出國(境)費用、維修(護)費13.08萬元、租賃費、會議費0.65萬元、培訓費5.2萬元、公務接待費0.55萬元、勞務費8.46萬元、委托業務費、工會經費3.02萬元、福利費4.52萬元、公務用車運行維護費、其他交通費0.13萬元、稅金及附加費用、其他商品和服務支出9.69萬元、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

(數據來源財決公開4_2表,羅列用到的經濟分類科目)七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算為0.55萬元,完成預算(指調整預算,下同)100%,決算數小于/大于預算數(或與預算數持平)的主要原因是……。(數據來源財決公開4_4表)(若沒有數據,請用0列示,必需說明原因如:本部門無因公出國(境)任務安排、無公務用車購置及運行維護費、無公務接待任務,“三公”經費財政撥款支出為0。下同,沒有數據也必需寫。)

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務 接待費支出決算0.55萬元,占100%。具體情況如下:

(圖6:“三公”經費財政撥款支出結構)(餅狀圖)1.因公出國(境)經費支出

2017年因公出國(境)費0萬元。全年安排因公出國(境)團組0次,出國(境)0人次。開支內容包括:…(團組名稱、出訪地點、取得成效)等。

因公出國(境)支出決算比上年增加/減少0萬元,增長/下降0%。主要原因是……。

(若沒有,必需說明原因如:2017年無因公出國(境)任務安排,無出國(境)團組人次,無因公出國(境)費撥款支出。)2.公務用車購置及運行維護費支出

2017年公務用車購置及運行維護費0萬元,其中:

公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛,其中:轎車0輛、金額0萬元,越野車0輛、金額0萬元,載客汽車0輛、金額0萬元。截至2017年12月底,單位共有公務用車0輛,其中:轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務用車運行維護費支出0萬元。主要用于…(具體工作)等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

公務用車購置及運行維護費支出決算比上年增加/減少0萬元,增長/下降0%。主要原因是……。

3.公務接待費支出

2017年公務接待費0.55萬元。主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待4批次,50人次(不包括陪同人員),共計支出0.55萬元,具體內容包括:…(接待具體項目、金額)。其中:外事 接待0批次,0人次,共計支出0萬元,主要用于接待…(具體項目)。

公務接待費支出決算比上年增加0.25萬元,增長45.45%。主要原因是接待人次增加。

(若沒有數據,必需說明原因如:2017年無公務接待任務,無公務接待批次人次,無公務接待費財政撥款支出。或本部門未使用一般公共預算財政撥款資金開支公務接待費支出。)

八、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

2017年政府性基金預算財政撥款收入2.36萬元。政府性基金預算財政撥款支出2.36萬元。(數據來源財決公開5表)

(若沒有基金收支,說明原因:本部門沒有政府性基金撥款收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。)

九、國有資本經營預算撥款收支決算情況說明

本部門沒有國有資本經營預算撥款收入,也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2017年度,本部門機關運行經費支出0萬元,比上年增加/減少0萬元,增長/下降0%(或與上年決算數持平),主要原因是……。(數據來源財決CS05表)

(若沒有機關運行經費支出,必需說明原因如:本部門不屬于行政單位或參公管理的事業單位,無機關運行經費支出。)

(二)政府采購支出情況

2017年度,本部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于…(具體工作)。(數據來源財決CS06表)(若沒有,請用0列示,并說明原因如:本部門2017年沒有實施政府采購,無政府采購支出。)

(三)國有資產占有使用情況

截至2017年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中:一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備**臺(套)。(數據來源財決CS05表)(若沒有,必需說明原因如:本部門2017年末占有使用的國有資產中沒有車輛;無單價50萬元以上通用設備,無單價100萬元以上專用設備,全部為電腦、打印機、…等日常辦公設備。)

(四)預算績效情況

按照預算績效管理要求,本部門對2017年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理,共編制績效目標0個,涉及財政資金0萬元,覆蓋率達到0%。(如開展了項目績效自評,請將自評結果得分、存在的問題、整改措施等相關情況進行說明)。

(沒開展績效管理的單位,必需說明原因如:按照預算績效管理要求,本部門2017年一般公共預算項目支出未納入績效目標管理,共編制績效目標0個,涉及財政資金0萬元,覆蓋率達到0%。)

十一、名詞解釋

1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。如…(二級預算單位事業收入情況)等。(無此項內容的單位則不解釋,下同)

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…(二級預算單位經營收入情況)等。

4.其他收入:除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”和“附屬單位繳款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部門撥款、……等。(介紹收入類型、來源)

5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配:指事業單位按照會計制度的規定從非財政補助結余中提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

8.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.一般公共服務(類)…(款)…(項):指……。10.教育(類)…(款)…(項):指……。11.科學技術(類)…(款)…(項):指……。12.文化體育與傳媒(類)…(款)…(項):指……。13.社會保障和就業(類)…(款)…(項):指……。……(解釋本部門決算報表中全部功能分類科目至項級,請參照《2017年政府收支分類科目》增減內容)16.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,包括人員經費和日常公用經費兩部分。

17.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

18.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

19.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

20.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

21.……。

(名詞解釋部分請根據各部門實際列支情況羅列,并根據本部門職責職能增減名詞解釋內容。)附件:南充市***2017年度部門決算表(請用2017年度部門決算公開表格提數軟件生成并導出下列EXCEL表格,空表也必需公開。財決公開01表、收入支出決算總表 財決公開1-1表、收入決算表 財決公開1-2表、支出決算表 財決公開2表、財政撥款收入支出決算總表 財決公開3表、財政撥款支出決算明細表 財決公開4表、一般公共預算財政撥款支出決算表 財決公開4-1表、一般公共預算財政撥款支出決算明細表 財決公開4-2表、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 財決公開4-3表、一般公共預算財政撥款項目支出決算表 財決公開4-4表、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 財決公開5表、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 財決公開5-1表、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表 財決公開6表、國有資本經營預算支出決算表)

第二篇:儀隴來儀小學校2018年部門

儀隴縣來儀小學校2018年部門

預算編制的說明

一、基本職能及主要工作

(一)基本職能

實施九年義務教育,促進基礎教育發展。小學、初中學歷教育及其相關社會服務。

(二)2018年重點工作

貫徹《事業單位登記管理暫行條例》、《事業單位登記管理暫行條例實施細則》和有關法律、法規、政策,按照核準登記的業務范圍開展活動。繼續把教學作為學校工作的重頭戲,全力以赴,確保教學質量穩步提高,很抓教育教學常規,建立健全常規管理制度,完善常規管理辦法。堅持社會、學校、家庭三位一體的教育模式,進一步辦好家長學校,家校合作,優化學校教育環境,促進學校和家庭之間的信息交流,培養學生良好的行為習慣。

二、部門概況

2018年我單位編制52個,實有在職人員38人,其中事業人員38人,退休人員24人。

三、收支預算總體情況

儀隴縣來儀小學校2018年收入預算總額為494.0573萬元,其中:當年一般公共預算撥款收入388.6482萬元,中省專項轉移支出撥款75.38萬元,上年結轉收入30.0291萬元。相應安排支出預算494.0573萬元,其中:人員經費支出379.6069萬元,日常公用經費支出(含生均公用經費)38.6363萬元,項目經費支出(除生均公用經費)75.8141萬元。

四、財政撥款支出預算安排情況

儀隴縣來儀小學校部門預算安排財政撥款支出主要用于保障部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔此處加主要工作內容等相關工作。其中:

基本支出(含項目支出中的生均公用經費)418.2432萬元,主要用于保障單位正常運轉的日常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、工會經費、福利費等日常公用經費。

項目支出(除生均公用經費)75.8141萬元,其中寄宿學生生活補助項目5.875萬元、免作業本補助項目1.6191萬元,營養計劃項目38.32萬元、校舍危改資金項目30.00萬元。

2018年部門預算財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:

(一)教育支出446.8834萬元。主要用于單位人員工資、日常運轉以及為完成工作任務和事業發展目標而安排的項目支出,主要包括工資福利、商品服務、對個人和家庭補助、其他資本性等方面支出。

(二)醫療衛生支出17.6902萬元。主要用于我單位等機構按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險支出。

(三)住房保障支出29.4837萬元。主要用于我單位按照規定標準為職工繳納住房公積金支出。

五、“三公”經費財政撥款預算安排情況

2018年“三公”經費財政撥款預算數0萬元。公務接待費較2017年預算0.5萬元減少100%。主要原因是我單位認真貫徹落實中央八項規定及省委省政府十項規定要求,堅持厲行節約,嚴格控制接待規模及接待標準。

六、單位運行經費安排情況

儀隴縣來儀小學校2018年履行單位職能、維持單位日常運轉而開支的日常公用經費及生均公用經費38.6363萬元。主要開支用于單位辦公費、水電費、郵電費、物業管理費、差旅費、印刷費、勞務費、維修(護)費等日常項目。

七、名詞解釋

1.財政撥款收入:指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

2.財政專戶資金:指行政事業單位按照省物價部門和財政部門批準的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業性收費。

3.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

4.事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入:指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。

6.基本支出:反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。7.項目支出:反映行政單位為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本的預算支出以外,財政預算專款安排的支出。

8.支出功能分類:按照政府的各項職能活動將支出進行分類;支出經濟分類:按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。

9.一般公共預算“三公”經費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。

(1)因公出國(境)費:反映公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

(2)公務接待費:反映按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(3)公務用車購置及運行維護費:反映公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

10.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

11.年末結轉和結余:指本或以前預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后按有關規定繼續使用的資金。

附件:表1.收支預算總表

表2.支出預算表

表3.人員支出財政撥款預算表

表4.日常公用支出財政撥款預算表

表5.對個人和家庭的補助支出財政撥款預算表

表6.項目支出預算表

表7.“三公”經費財政撥款預算表

表8.采購預算表

第三篇:儀隴雙慶鄉小學校2018年部門(最終版)

儀隴縣雙慶鄉小學校2018年部門

預算編制的說明

一、基本職能及主要工作

(一)基本職能

宣傳貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法律法規等,堅持依法治教、依法治學,嚴格控制輟學,組織開展本校的教育教學科研和教育教學改革。負責對本校教育教學業務的具體管理,制定切實可行的學校工作規章制度,以提高教育教學質量為目的,負責本校教師人事管理、繼續教育、考核考評等工作。負責本校財務和基建管理,籌措資金,改善辦學條件等工作,為師生提供優美和諧的學習和工作環境。按照義務教育課程計劃開齊課開足課時,全面推進素質教育,全面提高教育教學質量。建立健全學生學籍管理制度按國家教育部頒布的規定管理學生學籍,建立學生檔案。認真按要求組織實施學生營養改善計劃,讓廣大學生享受到國家的惠民政策。積極開展學校的安全管理,不斷提高安全管理水平,努力營造安全和諧的校園環境。全面推進義務教育均衡發展。

(二)2018年重點工作

1、扎實開展創優爭先活動,促進學校各項工作全面科學發展。

2、狠抓隊伍建設,打造一支素質過硬,敬業愛崗,銳意進取,富有創新精神的管理團隊和教師團隊。

3、堅持以教學為中心,全面提高教學質量。

4、安全工作常抓不懈,警鐘長鳴。

二、部門概況

雙慶小學屬九年義務教育學校。事業編制48個,實有在職人員41人,其中事業人員41人,退休人員29人。

三、收支預算總體情況

儀隴縣雙慶鄉小學校2018年收入預算總額為487.8802萬元,其中:當年一般公共預算撥款收入392.7667萬元,中省專項轉移支出撥款89.12萬元,上年結轉收入5.9935萬元。相應安排支出預算487.8802萬元,其中:人員經費支出382.4751萬元,日常公用經費支出(含生均公用經費)42.9316萬元,項目經費支出(除生均公用經費)62.4735萬元。

四、財政撥款支出預算安排情況

儀隴縣雙慶鄉小學校部門預算安排財政撥款支出主要用于保障部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔教育教學等相關工作。其中:

基本支出(含項目支出中的生均公用經費)425.4067萬元,主要用于保障本單位正常運轉的日常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、工會經費、福利費等日常公用經費。

項目支出(除生均公用經費)62.4735萬元,其中寄宿生生活補助11.15萬元,免作業本費1.9527萬元,營養餐計劃款49.3708萬元。

2018年部門預算財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:

(一)教育支出440.513萬元,主要用于單位人員工資、日常運轉以及為完成工作任務和事業發展目標而安排的項目支出,主要包括工資福利、商品服務、對個人和家庭補助、其他資本性等方面支出。

(二)醫療衛生支出17.7627萬元。主要用于按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險及公務員醫療補助等支出。

(三)住房保障支出29.6045萬元。主要用于按照規定標準為職工繳納住房公積金支出。

五、“三公”經費財政撥款預算安排情況

2018年“三公”經費財政撥款預算數0.3萬元,其中:公務接待費0.3萬元。

(一)公務接待費較2017年預算0.2萬元增加8.7%。我們一直認真貫徹落實中央八項規定及省委省政府十項規定要求,堅持厲行節約,嚴格控制接待規模及接待標準。但因我單位為了教師的成長,快速提高教師的業務能力,請名師送教下鄉,故增加了公務接待費。

六、學校運行經費安排情況 儀隴縣雙慶鄉小學校2018年履行學校職能、維持日常運轉而開支的學校運行經費42.9316萬元。主要開支用于單位辦公費、水電費、郵電費、物業管理費、差旅費、印刷費、勞務費、維修(護)費、工會經費、福利費等日常經費支出。

七、名詞解釋

1.財政撥款收入:指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

2.財政專戶資金:指行政事業單位按照省物價部門和財政部門批準的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業性收費。

3.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

4.事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入:指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。

6.基本支出:反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

7.項目支出:反映行政單位為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本的預算支出以外,財政預算專款安排的支出。

8.支出功能分類:按照政府的各項職能活動將支出進行分類;支出經濟分類:按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。

9.一般公共預算“三公”經費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。

(1)因公出國(境)費:反映公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

(2)公務接待費:反映按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(3)公務用車購置及運行維護費:反映公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

10.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

11.年末結轉和結余:指本或以前預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后按有關規定繼續使用的資金。

附件:表1.收支預算總表

表2.支出預算表

表3.人員支出財政撥款預算表

表4.日常公用支出財政撥款預算表

表5.對個人和家庭的補助支出財政撥款預算表 表6.項目支出預算表

表7.“三公”經費財政撥款預算表

表8.采購預算表

第四篇:臨溪鎮小學校

臨溪鎮小學校“扶貧日”愛心捐贈活動倡議書

臨溪小學全體師生:

國務院將2014年10月17日(第22個國際消除貧困日)設計為國家“扶貧日”。為積極響應縣委、縣政府、鎮政府的號召,在這一個特殊日子即將到來之際,我們呼吁——讓全校師生參與到臨溪鎮小學“扶貧日”愛心捐贈這項意義深遠的活動中來,一起幫助農村貧困群眾,幫助貧困人員加快脫貧,幫助貧困農村發展公益事業,促進城鄉協調發現,構建和諧社會。

扶貧濟困是中華民族的優良傳統美德,也是全社會的共同責任。由于自然條件,資源匱乏、經濟基礎和歷史文化等原因,全市發展不平衡的問題還比較突出。困難群眾渴望幫助,需要幫扶,需要愛的陽光,盼望著脫貧致富奔小康。在全市農村貧困地區,仍有很多貧困群眾居住條件急需解決;在農村貧困山區,孩子們每天仍在十分簡陋的課堂里上課、學習;在一些貧困村,人們還未能喝上自來水……他們需要得到社會的關心和幫助。

在此,我們倡議:扶貧濟困,我們義不容辭;共建和諧,我們責無旁貸。請全體教職員工發揚樂善好施、扶貧濟困的慈善精神。伸援手,獻愛心,迅速參與到“扶貧日”愛心捐贈活動中來,慷慨解囊,紓困解難。您捐贈的善款,講全部用于扶貧、扶老、助殘、救孤、助學等公益慈善和社會福利事業。

“施愛于人,也利于自身”,“贈人玫瑰,手留余香”。當您慷慨捐贈之時,付出的是愛心,收獲的是真情;傳遞的是善良,收獲的是感恩。涓涓溪流,匯成江河。集小善而成大德,讓我們踴躍參與,奉獻愛心,匯報社會。扶貧濟困事業期待您的參與,衷心感謝全體教職員工的支持。

臨溪鎮小學少先隊大隊部 2014年10月13日

第五篇:曬金小學校三八節征文

我驕傲——我是女性

自古以來,在我們965萬平方公里的國土上,在偌大的地球上,哪里沒有女性的足跡?在繁榮昌盛的今日,各條戰線上欣欣向榮的景象,哪里沒有女性灑下的汗水與熱血?記得高爾基曾說過:“我們該贊美她們——婦女,也就是母親,整個世界都是她們乳汁所養育起來??沒有母親,既沒有詩人,也就沒有愛。”是啊,女性是偉大的!今天,在這又一個“三八”國際勞動婦女節到來之際,我要贊美她們——偉大的女性!

眾所周知,“三八”國際勞動婦女節是為了紀念世界各國勞動婦女為爭取和平民主、婦女解放而斗爭的節日。1949年12月,中央人民政府政務院規定3月8日為婦女節。

古今中外,巾幗女英雄數不勝數。從古希臘神話中的智慧女神雅典娜到中國歷史上帶兵東征西討的婦好、替父從軍的花木蘭,從曾兩次獲得諾貝爾獎的居里夫人到為新中國解放而拋頭顱灑熱血的楊開慧、劉胡蘭,從身患病魔卻奮發讀書的“當代保爾”張海迪到成功飛太空的航天員劉洋、教育界的楷模張麗莉,她們身上無一不閃耀著女性的光輝、女性的偉大。

中國歷史上的楊門女將穆桂英,武藝高強,有勇有謀。在抗擊敵人時,她颯爽英姿,躍馬橫刀,與楊家諸將領一道,所向披靡,屢建戰功。

中國近現代女英雄趙一曼——宜賓人的驕傲!趙一曼參加革命后,在上海等地從事地下工作,她組織了一系列宣傳抗日的活動,年僅二十一歲的她,為了對抗日本侵略而就義。上刑場的時候還高唱《國際歌》毫無懼色。正是有了趙一曼這樣愛國的女英雄,致使多少中國婦女對革命的意義有了新了理解,激勵著多少中國革命志士前仆后繼毅然踏上中國民主革命 1的道路。

有這樣一個普普通通的名字,感動著我們,溫暖著我們,激勵著我們。人們在她的職業前冠以“最美”二字,以此表達心中的敬意。她就是我們教育界的楷模——張麗莉!在生死一線之際,她完全沒有考慮自己的人身安危,而是將學生推開,確保了學生的生命安全,彰顯了一位人民教師無私、偉大的品格。這樣的老師,足以成為我們人民教師的代表。作為一名普通的教師,她在生死考驗關頭,臨危不懼、舍己為人,她用柔弱的身軀與愛譜寫了一曲英勇奉獻的大愛之歌,用生命詮釋了師愛的真諦。張麗莉老師是我們教師的驕傲和自豪,更是我們女性的驕傲和自豪。

時代在變化,人的觀念也要與時俱進,新世紀的宏偉大業,為廣大女性提供了施展才華的廣闊舞臺,新時代的廣大女性要進一步樹立“自尊、自信、自立、自強”精神,勇于創新,開拓進取,在經濟和社會發展中大顯身手,在實現自身價值的同時創造出更新的業績。

姐妹們,我們應該為自己今天的成就而自豪,更應該為更美好的明天而奮斗!我是一名普普通通的人民教師,我為此而驕傲!我愿繼續在這三尺講臺上發光發熱,盡顯我的風采!姐妹們,愿你奮發,愿我們共同進步!

我驕傲——我是女性!

宜賓縣商州鎮曬金小學校教師:李蘭平

聯系電話:***

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