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鑒定評審程序

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第一篇:鑒定評審程序

承壓類特種設備制造(設計、安裝、維修、改造)資質鑒定評審工作程序

承壓類特種設備制造(設計、安裝、維修、改造)資質

鑒定評審工作程序

1承壓類特種設備制造(設計、安裝、維修、改造)資質鑒定評審工作(以下簡稱評審)約請受理

1.1約請進行評審的受理工作由甘肅省鍋爐壓力容器檢驗研究所行政許可鑒定評審辦公室(以下簡稱評審辦)負責。

1.2約請評審受理時,申請單位應向評審辦提交以下資料:

1.2.1申請單位的約請函原件。

1.2.2由相應特種設備安全監察機構簽署了受理意見的《申請書》原件。

1.2.3質量手冊。

1.3評審辦對申請單位提交的以上資料進行審核,種類應齊全,且內容符合要求后,填寫簽收單(見附件1)。

1.4簽訂評審合同并交納評審費用。

1.5評審辦應向申請單位提供《評審指南》及與申請所取資質相適應的《評審細則》。

1.6申請單位應根據評審指南和評審細則的要求,自查合格后,寫出自我評定報告,交評審辦。

2評審前的準備

2.1評審辦應及時將評審約請受理情況向分管副所長匯報并根據所承擔的評審項目的特點推薦專業鑒定評審工作組組長和評審人員名單。共6頁第1頁

2.2分管副所長根據所承擔的評審項目的特點確定專業鑒定評審工作組組長和評審人員名單。

2.3專業鑒定評審工作組組長負責制訂《評審工作計劃》(見附件2)和《現場評審日程安排》(附件3)并分管副所長審核批準后交評審辦。

2.4專業鑒定評審工作組成員一般為3~5人(必要時包括特邀專家),現場評審時間一般為2~3日。

2.5評審辦將現場評審通知書(見附件4)提前一周時間發送申請單位。申請單位如對已確定的評審人員的資格條件有異議,應及時通知評審辦,以便進行調整。

2.6評審辦將現場評審時間報甘肅省鍋爐壓力容器安全監察處并約請進行現場監督。

3質量手冊預審

3.1評審辦一般應于收到質量手冊的當天將質量手冊交專業鑒定評審工作組長安排評審。

3.2評審時間一般為5個工作日。

3.3質量手冊評審完畢后,評審人員應提出評審意見并簽發《質量手冊評審意見》(附件5)。

3.3.1經評審符合要求的,評審人員應將評審意見送評審辦,質量手冊交專業鑒定評審工作組長以備評審時用。

3.3.2經評審不符合要求時,評審人員應將質量手冊和評審意見送評審辦,由評審辦將評審意見交申請單位,并將質量手冊退給申請單位修改(必要時,可由評審人員直接向申請單位說明評審情況)。申請單位

修改完成后,重新按以上程序流轉。

3.3.3以上各環節均應有簽收手續(見附件6)。

4現場評審(壓力管道安裝、元件制造為初審):由評審辦邀請相關安全監察機構對評審工作進行現場監察。

4.1主要工作

4.1.1基本條件評審:法人資格、人員條件、資料管理、設備條件、檢驗試驗儀器條件、制造場地等。

4.1.2質量體系文件評審。

4.1.3質量體系實施情況評審。

4.1.4產品質量情況評審。

4.2工作程序

4.2.1預備會:專業鑒定評審工作組組長與申請單位負責人確定評審日程安排。

4.2.2首次會議:首次會議由專業鑒定評審工作組組長主持,時間大約一小時,主要議程如下:

4.2.2.1專業鑒定評審工作組與申請單位雙方互相介紹與會人員。

4.2.2.2專業鑒定評審工作組組長介紹評審意義、目的、所依據的法規和標準、評審范圍、評審方法及程序、保密承諾、人員分組情況、日程安排和廉政要求等。

4.2.2.3申請單位領導介紹企業的基本情況、質量體系的建立和運行情況及自查情況。

4.2.2.4申請單位介紹陪審人員及工作地點。

4.2.3工廠巡視

4.2.3.1首次會議后在申請單位有關人員的帶領下對企業有關部門進行巡視,以便對企業概況、生產條件、設備情況、產品結構、制造過程、質量體系的運行情況等有初步的了解。

4.2.3.2主要巡視部門為:供應部門(材料庫、設備庫、備件庫等)、檢驗部門、生產部門、生產車間、技術部門、資料檔案部門、產品試驗場所、計量器具管理部門等。

4.2.4評審

4.2.4.1評審工作一般分成2~3組,即基本條件、產品或工程質量和質量體系組。

4.2.4.2評審工作應嚴格按照申請許可項目《評審細則》進行。

4.2.4.3評審方式:看、聽、問、記。

4.2.4.4對質量管理體系責任人員、無損檢測人員、質量檢驗人員、理化試驗人員和焊工可采取考試的方式進行考核(非特殊情況,不進行焊工操作技能考試)。

4.2.4.5對評審中發現的問題應及時與陪同人員交換意見。

4.2.5專業鑒定評審工作組合議:分組評審工作結束后,專業鑒定評審工作組應集中合議評審情況及存在問題,確定評審的基本意見。

4.2.6意見交流和末次會議

4.2.6.1評審工作結束后,專業鑒定評審工作組應與申請單位負責人交換意見。專業鑒定評審工作組將評審中發現的問題及評審的意見向申請單位的有關負責人通報,并進行交流。

4.2.6.2末次會議由專業鑒定評審工作組組長主持,由專業鑒定評審工作組全體人員和申請單位負責人及相關責任人員參加。一般安排如下內容:

4.2.6.2.1各專業鑒定評審工作組全面介紹評審情況與結果及存在問題(需整改的不符合項報告)。

4.2.6.3.2專業鑒定評審工作組組長通報評審意見。

4.2.6.3.3申請單位負責人講話,就專業鑒定評審工作組在評審意見中提出的整改意見表示態度及下一步打算。

4.2.6.3.4專業鑒定評審工作組組長和申請單位負責人簽署整改意見。

4.2.7整改

4.2.7.1申請單位應根據需整改的不符合項報告及時整改,并寫出整改報告送專業鑒定評審工作組組長。

4.2.7.2專業鑒定評審工作組組長應及時安排確認,逐項核對整改結果及見證資料,必要時應到申請單位現場確認。

5壓力管道安裝及元件制造聯審

5.1由評審機構協助受理機構組織,審查組由受理機構代表、評審機構的評審人員和特邀專家組成。

5.2聯審重點是審查初審時發現的問題的整改情況;對初審情況進行復查。6評審報告

6.1評審報告編號為:PSH--

年份報告序號

6.2現場或整改工作結束后,專業鑒定評審工作組應及時匯總整理有關

評審資料,出具評審報告。

6.3 專業鑒定評審工作組應在5個工作日內將評審報告送責任工程師審核并報送分管副所長,責任工程師及分管副所長應在收到評審報告后的2個工作日內完成審核、批準工作。

6.4審核不合格的簽發《評審報告書審核意見通知單》(見附件7),退專業鑒定評審工作組組長整改,整改后按以上程序流轉。

6.5評審報告批準后,由評審辦復印、裝訂,加蓋評審專用章。7報送評審報告

在完成現場評審或整改確認后15個工作日內,專業鑒定評審工作組組長應及時匯總《申請書》、評審記錄與簽署了評審結論的《評審報告》,以及整改后復審時的評審記錄與簽署了評審結論的《評審報告》(經復審時),交評審辦報送受理機構及歸檔,結論意見應同時通報申請單位。

第二篇:鑒定評審工作程序

中國石油和石油化工設備工業協會

產品包裝鑒定評審工作程序

產品包裝分會

目 錄

1.簡介

2.鑒定評審工作

2.1 鑒定評審工作程序 2.2 明確評審范圍 2.3 合同評審 2.4 前期工作

2.5 評審的策劃與準備 2.6 現場評審實施 2.7 上報初審報告 2.8 整改過程及認可意見 2.9 整改現場確認工作 2.10 審核、批準、發證 2.11 通告 3.增項

4.換證審查 5.評審檔案的管理 5.1 檔案內容 5.2檔案保管 6.記錄

1.簡介

中國石油和石油化工設備工業協會是國家監督檢驗檢疫總局委托的鑒定評審機構,具體工作由產品包裝分會承擔。全稱為:中國石油和石油化工設備工業協會產品包裝分會(以下簡稱包裝分會)。

產品包裝分會具體承擔鑒定評審的組織和實施工作,分會秘書處有經國家質檢總局考核備案的鑒定評審人員,有一支強大的專家隊伍,集中了我國包裝行業的知名專家,他們具有研究級高工或高級工程師職稱,有豐富的理論知識和實踐經驗,有的是我國包裝行業的創始人,有的多次參與起草修訂國家和行業的相關標準。

產品包裝分會聘請專家組的有關專家參與評審工作,自1998年起先后對多家產品包裝企業進行了安全注冊和制造許可評審工作。截止目前,經我協會評審取得制造許可證的單位已有33家。

多年來我們嚴格按照在批準的項目范圍內工作,對鑒定評審結果負責,接受特種設備安全監察機構的監督,評審工作程序做到規范化、制度化,在評審工作中本著客觀、公正、實事求是的原則,得到了各方面的信任和支持。

產品包裝分會的主要工作范圍為:產品包裝制造單位鑒定評審工作,參與起草或修訂有關標準,編輯和出版行業技術資料和書籍;開展技術咨詢、技術服務和技術培訓工作;進行行業調查、研究、分析工作等。

中國石油和石油化工設備工業協會產品包裝分會真誠地為會員單位和全行業行業服務。

2.鑒定評審工作

2.1 鑒定評審工作程序

壓力管道元件制造許可程序:申請、受理、產品試制、型式試驗、鑒定評審、審核批準、發證。

2.1.1 指導申請單位填寫產品包裝制造許可申請書、向申請單位提供評審所需資料清單、了解申請單位基本情況并根據不同情況提出改進的意見、初審并出具初審報告、指導申請單位制定整改計劃、了解整改情況、現場整改確認并出具現場確認報告,及時匯總初審報告、型式試驗報告、現場整改確認報告等形成綜合報告,報送受理機構。

2.2 明確評審范圍

產品包裝分會秘書處鑒定評審員應審核約請方提供已由受理機關受理后的“產品包裝制造許可申請書”。申報資料復印件及其他技術資料,并了解企業的實際情況,要求該企業提供以下資料:產品樣本、企業技術人員情況、企業自檢報告、型式試驗報告、營業執照復印件、質量手冊、工作文件、企業產品業績(包括用戶反饋意見)、“壓力管道元件制造單位制造許可”專管人員任命書、技術人員一覽表、產品的檢測報告、焊接工藝評定、焊工作業指導書、持證焊工管理細則、人員培訓計劃及培訓記錄、考核表、兩個典型產品的設計圖紙、計算書、質量反饋處理意見、計量器具定期檢驗記錄、外協單位名錄、協議書、產品出廠標記、質量證明書、產品合格證、許可標志的使用和管理規定等。

2.3 合同評審

接受鑒定評審業務之前,由分會鑒定評審員對顧客的約請范圍、要求進行評審,以確保鑒定評審業務是國家質檢總局授權本協會承擔的范圍并有能力履行。

2.3.1 簽訂鑒定評審協議

合同評審結果若接受約請后應由法人授權的代表與其簽訂《產品包裝鑒定評審合同》,經分會和所約請的企業簽字蓋章后生效。評審合同一式兩份,一份交制造單位,一份由中石協存檔。

2.3.2 提供鑒定評審指導 講解壓力管道元件制造許可評審程序,書面提供評審機構編寫的《產品包裝制造單位鑒定評審細則》和申請單位應提供的資料清單等。

2.4 前期工作

初審前,還應指導申請單位按照有關文件及評審細則的要求,自行檢查并編寫自查報告,告知具體評審內容,告知需進行型式試驗的產品,提供已公布的型式試驗機構名單和聯系方式,解答申請單位提出的有關評審工作的各種問題。

2.5 評審的策劃與準備

2.5.1成立審核組,任命評審組長。評審組成員的業務專長與所承擔的評審任務要求相適應,評審組人員數量不超過 4 人。

2.5.2 受申請制造單位約請,聯系安排審核日程,通報鑒定評審組人員的組成,聽取申請單位意見。

2.5.3 約請生效后將鑒定評審通知單報審批機關。

2.6 現場評審實施

2.6.1初審工作程序

評審工作預備會議 評審工作首次會議

巡視制造現場和相關部門 分組初審

評審組交流各小組評審情況并確定初審報告

初審情況的溝通和確認

初審末次會議

2.6.2初審工作內容

初審應全面審查制造單位應具備的基本條件、專項條件,重點是對技術負責人的考核、質量體系的建立與運行情況的檢查、有關專業人員技術水平和對質量工作的掌握情況的檢查、產品質量情況的檢查。

2.6.3審查制造過程中主要控制的要素

工藝質量控制系統:工藝方案;工藝文件;工藝裝備;成型方法;成型模具設計等。焊接質量控制:焊工資格;焊接材料;焊接工藝評定;焊接設備。

探傷質量控制:探傷人員資格;探傷前的準備;探傷實施;探傷報告以及簽發。若分包,應考查分包單位資質。

材料質量控制:材料驗收入庫;材料發放;材料使用;材料代用。檢驗和試驗:過程檢驗;最終檢驗;試驗條件。設備質量控制:設備檢驗情況;胎具、模具檢驗。

資料和技術文件:設計質量;設計圖樣;設計文件;計算軟件的正確應用。2.6.4 分組審查

初審組依據《特種設備安全監察條例》、《產品包裝制造許可規則》以及《產品包裝制造單位鑒定評審細則》,分成三個小組全面審查制造單位必須具備的基本條件、技術力量、生產裝備與條件;產品質量情況;質量體系的建立、實施、保證及持續改進等。在審查過程中對技術負責人、管理者代表及其他從事與安全質量有關的管理、執行和驗證工作的有關人員進行考核。

2.6.5 各組審查內容

a)基本條件組審查內容 營業執照、資質和業績;

廠房、材料庫及焊材庫等工廠基本條件;

技術力量及技術人員職稱證書,各級責任人員任命文件、職責范圍; 焊工數量及核查焊工證,理化試驗、無損檢測人員數量及資格證書;

成型、檢驗檢測人員上崗證;成型設備、焊機數量、探傷設備、起重及機加工設備完好情況,壓力表標定記錄及標記;

法規、標準及技術資料;上述內容的相關管理制度。

b)產品質量組審查內容 焊接工藝評定(或試驗),焊接工藝規程; 無損檢測報告;外協協議書、驗收要求及質量; 產品外觀質量;

抽查產品水壓試驗結果;

產品出廠文件(合格證、質量證明書、安裝說明書)。c)質量體系建立、實施、運行及持續改進審查內容 質量管理組織機構及職責范圍;

管理者代表資格和各級責任人員職責;任命文件等; 內部質量評審計劃及審核記錄; 培訓計劃及有關培訓記錄;

簽訂合同之前對本單位及供方能力的評審情況,評審材料及記錄; 顧客滿意度等數據收集、分析及改進情況; 不合格品控制及糾正和預防措施;

許可標志的使用和管理規定。

2.6.6 各組審查意見及簽署(略)2.6.7 審核結論

評審組在內部交流會上,評審組長應綜合各小組評審情況,根據評審證據,在現場評審結束前 , 按《產品包裝制造單位鑒定評審細則》規定的審查評定表中關鍵項目6項,重要項目7項,一般項目13項的要求進行綜合評定,研究存在的不符合項內容,通過初審報告。

2.6.8 初審報告 初審報告由審查組根據審查結果形成書面報告。其內容包括:審查工作概況、審查內容、審查的品種范圍、審查組評定意見、審查組成員名單(注明工作單位、技術職稱、職務)等。

審查組評定意見分為具備條件、基本具備條件和不具備條件三種。審查評定標準見《產品包裝制造單位鑒定評審細則》。并在末次會議上由評審組長宣讀審核結論并提出不符合項內容。

2.7 整改過程及認可意見

要求申請單位根據初審報告中提出的“不符合項內容”,結合本單位的實際情況,提出整改計劃,將待解決的問題落實到部門并指派專人負責,限期完成。待存在的全部問題得到解決或對需長期注意的問題提出解決方案后,申請單位寫出整改報告,評審機構審核合格后,盡快安排整改現場確認。

2.8 整改現場確認工作

2.8.1 整改現場確認工作應在初審基本合格,對不符合項內容整改完成后進行。2.9.2 中國石油和石油化工設備工業協會組織現場確認組對初審存在的問題的整改情況進行現場確認。

2.8.3 現場確認工作的程序:預備會議、首次會議、巡視制造現場和相關部門、聯審情況溝通及現場確認報告。

2.8.4 現場確認應重點審查初審時不符合項(發現的問題)的整改情況,審查組人數不超過3人。

2.8.5 鑒定評審工作完成后,產品包裝分會應匯總初審報告、型式試驗報告、現場整改確認報告等資料,形成《綜合評定報告》,上報國家質量監督檢驗檢疫總局特種設備安全監察局(A級)或相關省級質量技術監督部門(B級)審核、發證。

2.8.6《綜合評定報告》由評審組長編制,由評審機構負責人審核批準后,方可上報。2.9 評審報告 現場完成鑒定評審工作后,于20個工作日內出具鑒定評審報告,如有要求制造單位整改的,自整改結果確認后10個工作日內出具鑒定評審報告。

2.10 審核、批準、發證

對具備條件及型式試驗合格的單位,審批機關在收到綜合評定報告后經審核、批準,頒發特種設備制造許可證,并授權使用許可標記。

2.11 通告

國家質量技術監督局定期統一公布取得產品包裝制造許可證的單位名單及批準范圍。3.增項

獲得制造許可證的制造單位,如果在制造許可證有效期內需要增加許可項目或者擴大許可項目,應當按照《產品包裝制造許可規則》的要求重新辦理制造許可申請手續。4.換證審查 制造許可證的有效期為四年。換證程序及要求見國家質檢總局頒布的《產品包裝制造許可規則》中第二十五條至第二十七條辦理和評審,此處略。

5、評審檔案的管理

5.1檔案內容

5.1.1產品包裝制造單位提供的資料: 產品包裝制造許可申請書(受理后)、約請函、產品包裝制造單位制造質量手冊、制造單位簡介、制造單位營業執照(復印件)、法人組織機構代碼證(復印件)、產品包裝制造單位自查報告、產品型式試驗報告等。

5.1.2評審工作中的評審資料:

評審合同、特種設備制造許可申請書、綜合評定報告及其附件:a.初審報告(包括初審組人員、各組初審報告、審查評定表、技術人員及焊工情況表等);b.產品型式試驗報告;c.初審時存在的問題整改現場確認報告等。

5.1.3其它相關資料等 5.2檔案保管

評審資料應有目錄清單,按單位有序存放在產品包裝分會的文件柜中。6.記錄

(1)申請單位在評審中應提交的資料清單(2)初審報告標準格式及附件(3)現場整改確認報告標準格式(4)綜合評定報告標準格式及附件

第三篇:6現場鑒定評審工作基本程序

現場鑒定評審工作基本程序

1預備會議(視據具體情況決定召開與否)

鑒定評審組到達申請單位鑒定評審現場后,召開由鑒定評審組全體人員和申請單位主要負責人和相關人員參加的預備會議。會議的主要內容如下:

(1)根據申請單位的實際情況和許可項目特性,鑒定評審組同申請單位協商鑒定評審工作日程和具體的鑒定評審工作安排;

(2)協商首次會議參加人員的范圍和會議程序;

(3)向申請單位通報鑒定評審組人員的分工情況。

2首次會議

首次會議由鑒定評審組組長主持,參加人員包括鑒定評審組全體成員、質量技術監督部門代表(是否參加由該部門決定)、申請單位負責人、質量保證工程師、質量管理體系的各個質量控制系統責任人員。首次會議的主要內容如下:

(1)鑒定評審組和申請單位雙方介紹有關人員;

(2)鑒定評審組組長說明鑒定評審工作依據、日程安排、內容和要求以及鑒定評審工作紀律;

(3)質量技術監督部門代表對鑒定評審工作提出要求(由該部門人員決定);

(4)申請單位介紹單位基本概況,質量管理體系建立、運行的情況,產品(設備)試生產情況。

B現場巡視

現場巡視與許可項目有關的部門、場地、設施。其重點是材料庫、配件庫、設備庫、焊材庫、加工設備(預制設備)、起重與必備的工裝設施、組焊(施工、組裝)現場、熱處理設備、焊接試驗室、理化試驗室、無損探傷室、壓力試驗和氣密性試驗及特殊試驗場地和設備、各個工序的生產情況等。

在進行現場巡視時,鑒定評審人員可通過記錄試生產成品(設備)、在制品(試安裝、改造維修設備)的編號、使用的材料、部件標記、特種作業人員標識和現場質量體系實施、執行工藝等情況,以便作為追蹤鑒定評審的依據。

B分組審查

各鑒定評審小組成員按分工和所規定的鑒定評審內容進行以下審查:

(1)對照申請單位有關資源條件的資料(包括工程技術人員、特種設備作業人員、原材料儲存場地、生產場地、生產設備、檢驗試驗場地、檢驗試驗設備等),進行資源條件的核實;

(2)按照相關規定和申請單位質量管理體系文件的要求,以及抽取的質量管理體系實施記錄、見證資料,結合生產產品(設備)質量檔案、生產過程質量控制記錄,對申請單位質量管理體系建立和運行情況進行鑒定評審;

(3)在申請單位許可項目制造現場抽取分別對生產成品(設備)、在制品(設備),對其安全性能進行抽查;

(4)對需進行設計鑒定和型式試驗的產品,對產品設計鑒定報告和型式試驗報告進行審核。

鑒定評審人員應當如實記錄鑒定評審情況,鑒定評審工作完成后,鑒定評審人員應當在記錄上簽字。

在鑒定評審中,鑒定評審人員與申請單位人員應當及時交換意見,發現重要問題及時向鑒定評審組組長匯報和溝通,發現疑問應當擴展鑒定評審范圍以便查清問題。

B鑒定評審情況匯總

各鑒定評審小組鑒定評審工作結束后,鑒定評審組組長應當與各鑒定評審人員交流所發現的問題和情況。必要時,鑒定評審組長應當再次確認鑒定評審中發現的問題。對所有問題和情況均予以確認后,鑒定評審組組長將所發現的問題進行匯總,形成《特種設備鑒定評審工作備忘錄》。

B交換鑒定評審意見

必要時,鑒定評審組與申請單位的領導層及質量管理體系有關責任人員就鑒定評審工作中所發現的問題進行交流。鑒定評審組應當向申請單位說明鑒定評審的意見和建議,并征詢申請單位有關人員的意見。雙方在交流意見后,應當在《特種設備鑒定評審工作備忘錄》上簽字確認。

B鑒定評審總結會議

由鑒定評審組組長主持,鑒定評審組全體成員、質量技術監督部門代表(是否參加由該部門決定)、申請單位有關負責人、質量管理體系各個責任人員參加。

總結工作會議內容如下:

(1)鑒定評審組組長代表鑒定評審組介紹鑒定評審工作情況和發現的問題;

(2)質量技術監督部門安全監察機構代表講話(由該部門人員決定);

(3)申請單位領導發言。

第四篇:特種設備現場鑒定評審工作程序

3現場鑒定評審工作程序

3.1 評審預備會議

鑒定評審組到達后,召開由鑒定評審組成員和公司主要負責人和相關人員參加的預備會議。

會議的主要內容如下:

(1)協商鑒定評審工作安排;

(2)協商首次會議時間、參加人員的范圍和會議程序

3.2 評審首次會議

首次會議由鑒定評審組組長主持,參加人員包括鑒定評審組全體成員,東營市質量技術監督部門代表,公司領導班子成員,起重機械質保工程師、技術負責人、質量控制系統責任人員,其他相關人員等。

首次會議的主要內容:

(1)參加首次會議人員簽到;

(2)人員熟悉、評審流程和情況介紹;

a評審組組長介紹評審組成員;

b公司領導領導介紹企業有關人員;

c評審組組長說明鑒定評審的工作依據、日程安排、評審內容和要求,鑒定評審紀律,鑒定評審組人員分工。

d東營市質量技術監督部門領導講話(由該部門代表決定)

e總經理發言。

3.3 現場巡視

首次會議后,評審組現場巡視與受理的許可項目有關的部門、場地、設施和設備。其重點是材料庫、配件庫、焊材庫,加工設備(預制設備)、安全部件與主要零部件的檢驗設備、起重與必備的工裝設施、組焊(施工、組裝)現場,調試、裝配、其他特殊試驗場地和設備及各工序情況等。

3.4 評審組分組評審

評審組分2~3個組進行檢查,采取查閱相關資料、現場實際檢查、座談和交流、設備安全性能抽查檢驗等方式,檢查人員與公司陪審人員就發現的問題進行交流。

3.5鑒定評審情況匯總

現場鑒定評審工作結束后,鑒定評審組組長與鑒定評審人員交流所發現的問題和情況,將所發現的問題進行匯總,形成《特種設備鑒定評審工作備忘錄》。

3.6交換鑒定評審意見

鑒定評審組與公司領導層及質量保證體系有關責任人員就鑒定評審工作中所發現的問題進行交流。雙方交換意見后,在《特種設備鑒定評審工作備忘錄》上簽字確認。

3.7 評審末次會議

由鑒定評審組組長主持,鑒定評審組全體成員,市質監局領導,公司負責人、質量保證體系有關責任人員參加。

會議內容如下:

(1)參加末次會議的人員簽到;

(2)鑒定評審組組長代表鑒定評審組介紹鑒定評審工作情況和發現的問題;

(3)質量技術監督部門代表講話;

(4)公司領導發言。

3.8鑒定評審工作報告

現場鑒定評審結束后,鑒定評審組向鑒定評審機構提交鑒定評審工作報告,做出鑒定評審結論意見。

鑒定評審結論意見分為“符合條件”、“不符合條件”、“需要整改”。

(1)全部滿足許可條件,鑒定評審結論意見為“符合條件”。

(2)申請單位的現有部分條件不能滿足受理的許可項目規定,但在規定時間內能夠完成整改工作,并滿足相關許可條件,鑒定評審結論意見為“需要整改”。

(3)申請單位(換證)發現有以下問題時,鑒定評審結論為“不符合條件”: a 發生涂改、偽造、轉讓或出賣特種設備許可證,向無特種設備許可證單位出賣或非法提供質量證明文件;

b不按照規定接受各級質量技術監督部門的監督檢查和監督檢驗機構實施監督檢驗,經責令整改仍未改正:

c 產品(設備)發生嚴重安全性能問題(事故);

d 換證鑒定評審的其他重點項目存在嚴重不符合。

3.9整改

鑒定評審結論意見為“需要整改”時,申請單位應當在6個月內完成整改工作,并在整改工作完成后將整改報告和整改見證資料提交鑒定評審機構。

3.10 整改情況確認

鑒定評審機構收到申請單位寄送的整改報告和整改見證資料后,評審組對整改報告和整改見證資料進行確認,并出具整改情況確認報告,必要時應當安排鑒定評審人員進行整改情況現場確認。鑒定評審機構在進行整改情況現場確認前,應當報告許可實施機關。

整改情況確認符合條件的,整改情況確認報告結論為“經整改后符合條件”。申請單位在6月內未完成整改或整改后經整改情況確認仍不符合條件,整改情況確認報告結論為“不符合條件”。

3.11 鑒定評審報告

現場鑒定評審及整改確認結束后,省特檢院及時匯總鑒定評審報告以及整改確認報告等,出具《特種設備許可鑒定評審報告》,形成綜合材料,報送受理機構。

第五篇:鑒定程序

鑒定程序:

申請工傷鑒定的程序一般為:先到(市)縣、區勞動和社會保障局社會保障科領取工傷申請認定表,并詳細填寫表格,其中包括要求所在企業蓋章同意傷者進行工傷鑒定。在受傷之日起一年之內,只要攜帶填寫完整的申請表,以及本人身份證、治療時的病歷卡原件和復印件,就可以向該部門提出工傷鑒定申請,該部門工作人員會對傷者受傷過程及有關事宜進行調查核實,在傷者完成全部治療之后給出工傷鑒定結果,并由醫院出示醫療診斷證明書。受傷嚴重的,還可以由社會保障科介紹,到勞動能力鑒定委員會進行傷殘鑒定。根據工傷鑒定結果,傷者可以得到因工傷引起的有關損失補償。

在申請過程中,如果遇到所在企業不同意傷者進行工傷鑒定的,那么傷者必須憑與企業簽定的勞動合同,證明自己與企業的勞動關系,才可以辦理工傷鑒定。因此,有關部門提醒,外來務工人員在與企業簽定勞動合同的時候,應該一式兩份,自己手中留一份。這樣在出現以外糾紛時,才可以有所依據,通過正當途徑切實保障自身的權益。

受理地址及聯系電話::

南京市勞動能力鑒定委員會辦公室:洪武北路123號 025-84707724

鎮江市勞動能力鑒定委員會辦公室:運河路79號 0511-85340336

揚州市勞動能力鑒定委員會辦公室:友誼路49號 0514-87338079

蘇州市勞動能力鑒定委員會辦公室:體育場路4號 0512-65235207

無錫市勞動能力鑒定委員會辦公室:南苑新村16號 0510-85053015

常州市勞動能力鑒定委員會辦公室:龍城大道1280號0519-85681972

徐州市勞動能力鑒定委員會辦公室:西安南路126號 0516-85805782

淮安市勞動能力鑒定委員會辦公室:大治路24號 0517-83676992

鹽城市勞動能力鑒定委員會辦公室:文港北路8號 05***

連云港市勞動能力鑒定委員會辦公室:朝陽東路2號 0518-85685982

南通市勞動能力鑒定委員會辦公室:青年西路33號 0513-83559136

泰州市勞動能力鑒定委員會辦公室:南園新村33號 0523-86606557

宿遷市勞動能力鑒定委員會辦公室:洪澤湖路114號 0527-84359011

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