第一篇:資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審整改報(bào)告式樣
資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審整改報(bào)告
編寫人:
審核人:
簽發(fā)人:
XXX有限公司試驗(yàn)室
2010年5月11日
根據(jù)我單位的申請(qǐng),實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定(計(jì)量認(rèn)證)評(píng)審組受海南省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局委派,依據(jù)國家認(rèn)監(jiān)委國認(rèn)實(shí)函[2006]141號(hào)《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》,于2010年5月6日對(duì)我單位試驗(yàn)室環(huán)境進(jìn)行現(xiàn)場查看,對(duì)檢測人員進(jìn)行提問、理論考試、操作考試和召開座談會(huì)等形式進(jìn)行了考核,并對(duì)技術(shù)文件、原始記錄和質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況進(jìn)行了全面檢查。對(duì)照《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》的要求,評(píng)審組認(rèn)為我單位建立了質(zhì)量管理體系,編制了相應(yīng)的程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、各種記錄表格等,覆蓋了計(jì)量認(rèn)證所規(guī)定的條款。組織管理、實(shí)驗(yàn)室環(huán)境、儀器設(shè)備、量值溯源、人員素質(zhì)、質(zhì)量管理體系的運(yùn)行,符合實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定(計(jì)量認(rèn)證)評(píng)審準(zhǔn)則的規(guī)定。對(duì)照“評(píng)審準(zhǔn)則”,評(píng)審組認(rèn)為我單位存在的不足有8項(xiàng)(基本符合項(xiàng))。
(一)問題表述
1、沸煮箱放置位置不合理。
2、標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)試塊擺放位置不夠。
3、建議適時(shí)參加實(shí)驗(yàn)室比對(duì)或能力驗(yàn)證試驗(yàn)。
4、關(guān)鍵設(shè)備操作人員未經(jīng)授權(quán)。
5、有質(zhì)量監(jiān)督員任命文件,無質(zhì)量監(jiān)督記錄。
6、原始記錄有涂改現(xiàn)象,個(gè)別記錄檢測人員和審核人員未簽名。
7、在開展內(nèi)部審核活動(dòng)時(shí),個(gè)別條款的檢查情況和檢查結(jié)
果不一致。
8、管理體系建立起來后無宣貫學(xué)習(xí)記錄。
(二)整改措施
針對(duì)評(píng)審組在本次評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問題,我單位從領(lǐng)導(dǎo)到檢測人員都非常重視,針對(duì)問題的整改召開了專題會(huì)議,由問題所在科室提出具體的整改措施,并經(jīng)我單位計(jì)量認(rèn)證工作組討論同意,由相關(guān)科室負(fù)責(zé)整改措施的實(shí)施,具體整改措施如下:
1、檢測組負(fù)責(zé)把沸煮箱重新擺放在正確位置。
2、檢測組負(fù)責(zé)重新擺放標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)試塊,做到每一試塊都達(dá)到擺放要求。
3、檢測組負(fù)責(zé)編寫比對(duì)與能力驗(yàn)證計(jì)劃,并做到適時(shí)參加比對(duì)或能力驗(yàn)證試驗(yàn)。
4、試驗(yàn)室負(fù)責(zé)落實(shí)并授權(quán)相關(guān)的設(shè)備操作人員。
5、質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)填寫質(zhì)量監(jiān)督記錄。
6、檢測組負(fù)責(zé)杜絕原始記錄涂改現(xiàn)象,并保證檢測人員和審核人員簽名。
7、質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)內(nèi)審個(gè)別條款檢查情況與檢查結(jié)果相一至。
8、質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管理體系宣貫時(shí),必須有宣貫記錄。
(三)整改完成情況
我單位由相關(guān)室(組)負(fù)責(zé)人按照制定的整改措施對(duì)本室(組)存在的問題進(jìn)行整改,質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)監(jiān)督驗(yàn)證,并經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)
人確認(rèn)。按照評(píng)審組的要求,對(duì)評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的8個(gè)基本符合項(xiàng),在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成了整改,整改結(jié)果已滿足“評(píng)審準(zhǔn)則”的有關(guān)規(guī)定,并報(bào)評(píng)審組長認(rèn)可。
1、檢測組已把沸煮箱擺放在正確位置。
2、檢測組已把試塊重新擺放,并達(dá)到相關(guān)擺放要求。
3、試驗(yàn)室已經(jīng)編制比對(duì)與能力驗(yàn)證計(jì)劃,并隨時(shí)根據(jù)情況適時(shí)參加比對(duì)與能力驗(yàn)證檢測。
4、試驗(yàn)室已經(jīng)把沒有授權(quán)的設(shè)備操作人員重新授權(quán),并把授權(quán)文件添加到質(zhì)量手冊(cè)里。
5、質(zhì)量監(jiān)督員已按文件要求填寫質(zhì)量監(jiān)督記錄。
6、檢測組已把有涂改的原始記錄按規(guī)定更正,沒有簽名的都已簽完名。
7、質(zhì)量負(fù)責(zé)人已修改內(nèi)審報(bào)告,個(gè)別條款的檢查情況與結(jié)果全部一致。
8、質(zhì)量負(fù)責(zé)人已把質(zhì)量管理體系宣貫時(shí)的宣貫學(xué)習(xí)記錄補(bǔ)齊。
評(píng)審組提出的8個(gè)基本符合項(xiàng)、與評(píng)審準(zhǔn)則對(duì)照情況、整改措施及完成情況見附表。
附表
現(xiàn)場評(píng)審提出的問題、整改措施及完成情況表
附件:
第二篇:實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審整改報(bào)告
資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審整改報(bào)告
編寫人: *****
審核人: *****
簽發(fā)人: *****
************************ ***年**月****日
資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審整改報(bào)告
***************4人組成認(rèn)證評(píng)審組,于***年**月**至****日依據(jù)《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》的要求對(duì)我公司進(jìn)行現(xiàn)場考核評(píng)審。經(jīng)過兩天的評(píng)審,評(píng)審組認(rèn)為我公司基本符合實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則各項(xiàng)要求,能夠承擔(dān)第三方公正性檢驗(yàn)工作。
評(píng)審結(jié)論為基本符合。評(píng)審過程中,評(píng)審組對(duì)我公司的檢測工作和內(nèi)部管理體系管理活動(dòng)等方面的做法和成效給予充分肯定,對(duì)我公司管理體系建設(shè)、實(shí)驗(yàn)室管理等方面存在的一些不足和缺陷提出了一些寶貴的意見和建議。經(jīng)過努力,我公司對(duì)管理體系運(yùn)行、實(shí)驗(yàn)室建設(shè)等方面的不足和缺陷進(jìn)行了整改,現(xiàn)已基本整改完成,特報(bào)告如下。
一、強(qiáng)化責(zé)任,任務(wù)到人。
首次評(píng)審一結(jié)束,我公司即***********日召開全體人員會(huì)議,將評(píng)審組在評(píng)審中提出的缺陷項(xiàng)目和整改意見,逐條深入分析原因,有針對(duì)性地制訂出整改計(jì)劃和整改要求,并分解落實(shí)到具體責(zé)任人。
二、集中精力,認(rèn)真梳理,確保每一項(xiàng)整改都按時(shí)保質(zhì)完成。
根據(jù)整改計(jì)劃和要求,組織技術(shù)力量制定具體整改措施,抓緊時(shí)間查漏補(bǔ)缺。質(zhì)量負(fù)責(zé)人及時(shí)組織質(zhì)量監(jiān)督員對(duì)整改措施的實(shí)施過程和時(shí)效性進(jìn)行跟蹤,對(duì)責(zé)任人提交的整改結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證和有效性評(píng)價(jià)。
根據(jù)評(píng)審組的要求,對(duì)評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的*****個(gè)基本符合項(xiàng)、1個(gè)不符合項(xiàng),已在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成了整改,整改結(jié)果滿足《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》的有關(guān)規(guī)定,并報(bào)評(píng)審組長確認(rèn)。具體內(nèi)容和整改結(jié)果如下: 基本符合項(xiàng)整改:
1、需整改章條號(hào):4.3問題表述:文件發(fā)放記錄中缺少對(duì)***********等標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)放記錄。原因分析:對(duì)評(píng)審準(zhǔn)則和管理體系文件學(xué)習(xí)不到位,未能正確理解文件控制要求。
整改措施:質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織評(píng)審準(zhǔn)則(第二篇第三章第二節(jié))和《文件控制程序》的學(xué)習(xí)培訓(xùn),綜合辦公室負(fù)責(zé)補(bǔ)全對(duì)********等標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)放記錄。整改結(jié)果:經(jīng)檢查,資料員對(duì)***********等標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)全了《文件發(fā)放、收回記錄》。整改證據(jù)見附件1(《文件發(fā)放、收回記錄》、《人員培訓(xùn)簽到表》《人員培訓(xùn)記錄表》)。
2、需整改章條號(hào):4.5問題表述:缺少對(duì)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)供應(yīng)單位環(huán)保部標(biāo)準(zhǔn)樣品研究所的評(píng)價(jià)記錄。原因分析:對(duì)《服務(wù)和供應(yīng)品采購程序》理解不全面,未按《服務(wù)和供應(yīng)品采購程序》對(duì)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)供應(yīng)單位環(huán)保部標(biāo)準(zhǔn)樣品研究所及時(shí)進(jìn)行評(píng)價(jià)。
整改措施:質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織對(duì)《服務(wù)和供應(yīng)品采購程序》培訓(xùn)學(xué)習(xí),綜合辦公室負(fù)責(zé)收集環(huán)保部標(biāo)準(zhǔn)樣品研究所的相關(guān)資質(zhì)和證書,對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià),確定環(huán)保部標(biāo)準(zhǔn)樣品研究所為合格供方,填寫了《供方評(píng)定記錄表》,并把該單位列入《合格供方名錄》。
整改結(jié)果:經(jīng)檢查,綜合辦公室對(duì)環(huán)保部標(biāo)準(zhǔn)樣品研究所進(jìn)行了評(píng)價(jià),填寫了《供方評(píng)定記錄表》,并把該單位列入《合格供方名錄》。整改證據(jù)見附件2(《事業(yè)單位法人證書》、《中國合格評(píng)定國家認(rèn)可委員會(huì)能力驗(yàn)證計(jì)劃提供者認(rèn)可證書》、《中國合格評(píng)定國家認(rèn)可委員會(huì)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)/標(biāo)準(zhǔn)樣品生產(chǎn)者認(rèn)可證書》《環(huán)境保護(hù)部辦公廳文件(環(huán)辦[2009]100號(hào))》、《供方評(píng)定記錄表》、《合格供方名錄》、《人員培訓(xùn)簽到表》《人員培訓(xùn)記錄表》)
**************
*************
評(píng)審組提出的***個(gè)基本符合項(xiàng)和**個(gè)不符合項(xiàng)與評(píng)審準(zhǔn)則對(duì)照情況、整改措施及完成情況見附表和附件。
1、附表:現(xiàn)場評(píng)審提出的問題、整改措施及完成情況表。
2、附件:整改完成材料。
請(qǐng)?jiān)u審組安排予以審核,并感謝評(píng)審組對(duì)我公司工作上的指導(dǎo)!
***********************
****年**月****日
附表現(xiàn)場評(píng)審提出的問題、整改措施及完成情況表
第三篇:實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定復(fù)評(píng)審整改報(bào)告
實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定(復(fù))評(píng)審整改報(bào)告
編制人: 審核人: 批準(zhǔn)人:
**********公司
二0一二年五月十六日
觀察員
評(píng)審組長:
目 錄
一、評(píng)審情況…………………………………………………………………………………(1)
二、整改項(xiàng)描述………………………………………………………………………………(2)
三、整改情況及整改措施……………………………………………………………………(2)
四、整改完成情況……………………………………………………………………………(8)
五、整改措施及完成情況列表………………………………………………………………(11)
附件1: 4.1.5 試驗(yàn)室防止商業(yè)賄賂措施 ………………………………………(14)附件2: 4.1.10 2012試驗(yàn)室質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃………………………………………(17)附件3: 4.5 服務(wù)方評(píng)價(jià)表 ……………………………………………………(19)附件4: 4.7 申訴和投訴處理單 ………………………………………………(26)附件5: 4.9 設(shè)備使用記錄 ……………………………………………………(29)附件6: 5.2.3第2格 試驗(yàn)室添置了急救箱 ……………………………………(34)附件7: 5.2.3第3格 水質(zhì)試驗(yàn)室安裝了洗眼器 ………………………………(36)附件8: 5.3.3 文件發(fā)放登記表 ………………………………………………(39)附件9: 5.4.2第1格 干燥箱貼上了停用標(biāo)識(shí) …………………………………(41)附件10: 5.7.1 2012年試驗(yàn)室質(zhì)控計(jì)劃 ………………………………………(43)附件11: 5.8.1 2012—010報(bào)告中的“pH”,“標(biāo)準(zhǔn)溶液有效數(shù)字已修正” ………………………………(46)附件12: 5.8.1第2格 氯化鋇“10%”已改為“100g/L” ………………………(51)附件13: 5.2.1 試驗(yàn)室建立了獨(dú)立的天平室 ……………………………………(53)
整改報(bào)告
一、評(píng)審情況
按照**************的安排部署,由****************評(píng)審組長的2位專家組成的評(píng)審組,依據(jù)《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》,于2012年4月12日對(duì)我試驗(yàn)室進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定復(fù)查評(píng)審的現(xiàn)場審查。
經(jīng)過兩天的評(píng)審,評(píng)審組認(rèn)為我試驗(yàn)室基本符合實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則各項(xiàng)要求,具備申請(qǐng)承檢的2大類31項(xiàng)參數(shù)范圍內(nèi)的檢測能力,評(píng)審結(jié)論為“基本符合”。
評(píng)審過程中,評(píng)審組對(duì)試驗(yàn)室?guī)啄陙黹_展的試驗(yàn)工作和內(nèi)部質(zhì)量體系管理活動(dòng)等方面的做法和成效給予充分肯定,對(duì)試驗(yàn)室質(zhì)量體系建設(shè)、實(shí)驗(yàn)室管理等方面存在的一些不足和缺陷提出了一些寶貴的意見和建議,最后提出12項(xiàng)“基本符合”,1項(xiàng)“不符合”項(xiàng),其他條款均為“符合”或“不適用”。并提出對(duì)13個(gè)缺陷項(xiàng)的具體條款,試驗(yàn)室應(yīng)于2012年5月30日前提交評(píng)審組“整改報(bào)告”以及整改的證明材料和有關(guān)的影像等證件,經(jīng)評(píng)審組長審查確認(rèn)后,評(píng)審有關(guān)的材料一并報(bào)省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局審批。
二、整改項(xiàng)描述
在這次評(píng)審中評(píng)審組提出12項(xiàng)“基本符合”,1項(xiàng)“不符合”項(xiàng),此13個(gè)缺陷項(xiàng)的具體條款如下:
4.1.5 未建立預(yù)防商業(yè)賄賂措施 4.1.10 2012年質(zhì)量監(jiān)督有實(shí)施,無計(jì)劃 4.5 無2012年*********8 4.7 未建立申訴和投訴記錄表;
4.9 天平、固結(jié)儀使用記錄無樣品編號(hào)信息; 5.2.3第2格 無急救箱;
5.2.3第3格 水質(zhì)試驗(yàn)室未安裝洗眼器; 5.3.3 在用標(biāo)準(zhǔn)未受控管理;
5.4.2第1格 YHW-2A干燥箱未貼停用標(biāo)識(shí); 5.7.1 無2012年質(zhì)控計(jì)劃;
5.8.1 2012-010報(bào)告中“pH”表述不正確,標(biāo)準(zhǔn)溶液有效數(shù)字不正確;
5.8.1第2格 10%氯化鋇為非法定計(jì)量單位。不符合項(xiàng):
5.2.1 未建立獨(dú)立的天平室。
三、整改情況及整改措施
1、整改情況
⑴ 深入分析原因,落實(shí)責(zé)任到人。
現(xiàn)場復(fù)評(píng)審一結(jié)束,我試驗(yàn)室即于5月2日召開實(shí)驗(yàn)室 現(xiàn)場復(fù)評(píng)審一結(jié)束,我試驗(yàn)室即于5月2日召開實(shí)驗(yàn)室 全體人員會(huì)議,對(duì)評(píng)審組在評(píng)審中提出的13個(gè)缺陷項(xiàng)和整改意見,試驗(yàn)室認(rèn)真對(duì)待努力整改,逐條深入分析原因、修改、補(bǔ)充和完善,有針對(duì)性地制訂出整改計(jì)劃和整改要求,并分解落實(shí)到試驗(yàn)室各部門和具體責(zé)任人。⑵ 認(rèn)真梳理制定措施,確保按時(shí)保質(zhì)完成。
試驗(yàn)室各部門根據(jù)整改計(jì)劃和要求,組織技術(shù)力量制定具體整改措施,抓緊時(shí)間查漏補(bǔ)缺。質(zhì)量負(fù)責(zé)人及時(shí)組織質(zhì)量監(jiān)督員對(duì)整改措施的實(shí)施過程和時(shí)效性進(jìn)行跟蹤,對(duì)責(zé)任部門提交的整改結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證和有效性評(píng)價(jià)。
2、整改措施
根據(jù)評(píng)審組的要求,對(duì)評(píng)審組提出的12項(xiàng)“基本符合”,1個(gè)“不符合”項(xiàng),已在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成了整改,具體措施和整改結(jié)果如下: 基本符合項(xiàng)整改:
⑴ 需整改條款號(hào):4.1.5 問題描述:未建立預(yù)防商業(yè)賄賂措施
原因分析:對(duì)《評(píng)審準(zhǔn)則》和管理體系文件學(xué)習(xí)不到位,未能正確理解文件控制要求。
整改措施:質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織大家學(xué)習(xí)評(píng)審準(zhǔn)則,領(lǐng)會(huì)控制要點(diǎn),綜合試驗(yàn)室的實(shí)際情況,詳細(xì)制定防止商業(yè)賄賂措施。⑵ 需整改條款號(hào):4.1.10
整改完畢后,試驗(yàn)室將進(jìn)一步強(qiáng)化試驗(yàn)室內(nèi)部質(zhì)量控制體系建設(shè)和質(zhì)量體系規(guī)范運(yùn)行,提高實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn)工作的公正性、準(zhǔn)確性,試驗(yàn)室組織全體人員深入學(xué)習(xí)《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》和試驗(yàn)室制定的質(zhì)量體系文件,嚴(yán)格按照《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》有關(guān)規(guī)定要求進(jìn)行規(guī)范運(yùn)作,長效管理,推動(dòng)試驗(yàn)室各項(xiàng)工作的深入開展。
評(píng)審期間,評(píng)審組專家對(duì)我試驗(yàn)室提出了許多寶貴的意見和建議,對(duì)我們質(zhì)量體系的運(yùn)行提供了很多幫助,在此,對(duì)評(píng)審組給我們工作上的指導(dǎo)表示感謝!
五、整改措施及完成情況列表
試驗(yàn)室的整改項(xiàng)、措施及完成情況見下表:
第四篇:實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審整改報(bào)告
資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審整改報(bào)告
編寫人: 史陽
審核人: 楊 金 蘭
簽發(fā)人: 毛 志 丹
襄陽錦坤新型建材科技有限公司實(shí)驗(yàn)室
2013年7月24日
湖北省建工評(píng)審組,于2013年7月21日依據(jù)《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》的要求對(duì)我實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行現(xiàn)場考核評(píng)審。經(jīng)過兩天的評(píng)審,評(píng)審組認(rèn)為我實(shí)驗(yàn)室基本符合實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則各項(xiàng)要求,能夠承擔(dān)第三方公正性檢驗(yàn)工作。
評(píng)審過程中,評(píng)審組對(duì)我實(shí)驗(yàn)室的檢測工作和內(nèi)部管理體系管理活動(dòng)等方面的做法和成效給予充分肯定,對(duì)我實(shí)驗(yàn)室管理體系建設(shè)、實(shí)驗(yàn)室管理等方面存在的一些不足和缺陷提出了一些寶貴的意見和建議。
經(jīng)過努力,我實(shí)驗(yàn)室對(duì)管理體系運(yùn)行、實(shí)驗(yàn)室建設(shè)等方面的不足和缺陷進(jìn)行了整改,現(xiàn)已基本整改完成,特報(bào)告如下。
一、評(píng)審一結(jié)束,我實(shí)驗(yàn)室即于7月22日召開全體人員會(huì)議,將評(píng)審組在評(píng)審中提出的缺陷項(xiàng)目和整改意見,逐條深入分析原因,有針對(duì)性地制訂出整改計(jì)劃和整改要求,并分解落實(shí)到具體責(zé)任人。
二、根據(jù)整改計(jì)劃和要求,組織技術(shù)力量制定具體整改措施,抓緊時(shí)間查漏補(bǔ)缺。質(zhì)量負(fù)責(zé)人及時(shí)組織質(zhì)量監(jiān)督員對(duì)整改措施的實(shí)施過程和時(shí)效性進(jìn)行跟蹤,對(duì)責(zé)任人提交的整改結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證和有效性評(píng)價(jià)。
根據(jù)評(píng)審組的要求,對(duì)評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的5條需整改的款項(xiàng),已在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成了整改,整改結(jié)果滿足《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》的有關(guān)規(guī)定,并報(bào)評(píng)審組長確認(rèn)。具體內(nèi)容和整改結(jié)果如下:
1、質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)檢測管理不夠熟悉
原因分析:對(duì)評(píng)審準(zhǔn)則和管理體系文件學(xué)習(xí)不到位,未能正確理解文件控制要求。
整改措施:質(zhì)量負(fù)責(zé)人認(rèn)真學(xué)習(xí)了組織評(píng)審準(zhǔn)則和管理體系文件。
整改結(jié)果:在當(dāng)天購買了《房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程質(zhì)量檢測技術(shù)管理規(guī)范》(GB50618-2011),組織全體實(shí)驗(yàn)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)了上面的內(nèi)容,讓大家對(duì)檢測工作和自己的職責(zé)有了更詳細(xì)和深入的了解。
2、內(nèi)審記錄不完整
原因分析:由于內(nèi)審員培訓(xùn)是在2011年參加,對(duì)于現(xiàn)在實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定的評(píng)審準(zhǔn)則沒有及時(shí)學(xué)習(xí)。
整改措施:組織實(shí)驗(yàn)室人員重新學(xué)習(xí)了《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定及實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可培訓(xùn)教材》(2013年4月)
整改結(jié)果:對(duì)照新的實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定教材,組織實(shí)驗(yàn)室人員將第一次內(nèi)審不完整項(xiàng)重新進(jìn)行了審核。
3、設(shè)備使用記錄信息不完整
原因分析:設(shè)備管理員沒有詳細(xì)學(xué)習(xí)管理體系文件
整改措施:組織設(shè)備管理員重新學(xué)習(xí)管理體系文件和檢測技術(shù)管理規(guī)范(GB50618-2011)上的附錄B(檢測機(jī)構(gòu)基本崗位職責(zé))。
整改結(jié)果:針對(duì)評(píng)審組提出的設(shè)備標(biāo)識(shí)不完整,重新購買了標(biāo)簽紙,對(duì)設(shè)備標(biāo)識(shí)進(jìn)行了完整的填寫。
4、檢測人員試驗(yàn)操作不夠熟悉
原因分析:由于檢測人員是2012年取得上崗資格,經(jīng)驗(yàn)不足,導(dǎo)致在試驗(yàn)操作過程中一些細(xì)節(jié)不能把握好。
整改措施:組織實(shí)驗(yàn)員認(rèn)真學(xué)習(xí)作業(yè)指導(dǎo)書及企業(yè)試驗(yàn)室檢測人員培訓(xùn)教材
整改結(jié)果:通過對(duì)作業(yè)指導(dǎo)書和培訓(xùn)教材的學(xué)習(xí),實(shí)驗(yàn)員對(duì)試驗(yàn)操作過程有進(jìn)一步的了解,在未來的三個(gè)月內(nèi),實(shí)驗(yàn)室要組織實(shí)驗(yàn)員進(jìn)行操作考核,特別是一些操作細(xì)節(jié)(如開機(jī)預(yù)熱等)。
5、檢測人員對(duì)檢測標(biāo)準(zhǔn)不夠熟悉
原因分析:由于檢測人員是2012年取得上崗資格,經(jīng)驗(yàn)不足,對(duì)檢測標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)部夠。
整改措施:組織實(shí)驗(yàn)員認(rèn)真學(xué)習(xí)管理體系文件及企業(yè)試驗(yàn)室檢測人員培訓(xùn)教材
整改結(jié)果:通過對(duì)管理體系文件和培訓(xùn)教材的學(xué)習(xí),實(shí)驗(yàn)員對(duì)檢測標(biāo)準(zhǔn)有進(jìn)一步的了解。
我實(shí)驗(yàn)室針對(duì)評(píng)審組專家提出的整改項(xiàng)進(jìn)行認(rèn)真研究,及時(shí)制定整改計(jì)劃,并對(duì)整改情況進(jìn)行專項(xiàng)檢查,目前已全部整改到位,請(qǐng)?jiān)u審組安排予以審核,并感謝評(píng)審組對(duì)我公司工作上的指導(dǎo)!
為進(jìn)一步強(qiáng)化實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部質(zhì)量控制體系建設(shè)和質(zhì)量體系規(guī)范運(yùn)行,提高實(shí)驗(yàn)室檢測工作的公正性、準(zhǔn)確性,今后實(shí)驗(yàn)室將進(jìn)一步組織全體人員深入學(xué)習(xí)實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則和中心制定的質(zhì)量體系文件,嚴(yán)格按照實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則有關(guān)規(guī)定要求進(jìn)行規(guī)范運(yùn)作,長效管理,推動(dòng)實(shí)驗(yàn)室各項(xiàng)工作的深入開展。
附件:整改結(jié)果證明資料
襄陽錦坤新型建材科技有限公司實(shí)驗(yàn)室
2013年7月24日
第五篇:食品檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審整改報(bào)告
食品檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定
初次評(píng)審整改報(bào)告
編寫人: XXX
審核人: XXX
簽發(fā)人: XXX
XXX疾病預(yù)防控制中心
二〇一三年X月XX日
XXX疾病預(yù)防控制中心
食品檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定初次評(píng)審整改報(bào)告
省計(jì)量認(rèn)證評(píng)審組:
根據(jù)我中心的申請(qǐng),依據(jù)[2012]遼質(zhì)監(jiān)認(rèn)函549-2號(hào)文件規(guī)定,遼寧省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局派出了3名評(píng)審員組成的評(píng)審組于2012年XX月XX日至XX月XX日對(duì)我中心進(jìn)行食品檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定首次的現(xiàn)場評(píng)審。
評(píng)審組認(rèn)為我中心的管理體系文件完整,能夠服務(wù)于質(zhì)量方針。有完整的過程控制文件,在用的技術(shù)文件為現(xiàn)行有效的版本。管理體系運(yùn)行基本有效,具備了申請(qǐng)的4 類 57個(gè)參數(shù),18種產(chǎn)品的檢測能力,同意推薦通過品檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定首次的現(xiàn)場評(píng)審?,F(xiàn)場考核了 2 名授權(quán)簽字人,1名技術(shù)負(fù)責(zé)人,考核合格,同意推薦。評(píng)審組按照《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》及《食品檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》進(jìn)行評(píng)審,認(rèn)為我中心管理體系及檢測管理存在6+1個(gè)整改項(xiàng)。
評(píng)審結(jié)束后,對(duì)評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的不足,我中心領(lǐng)導(dǎo)非常重視,組織各責(zé)任部門和人員對(duì)不符合原因進(jìn)行了分析,并制定了整改措施,并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi),完成了整改工作?,F(xiàn)將結(jié)果匯報(bào)如下:
一、不符合實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則有關(guān)規(guī)定的6個(gè)整改項(xiàng)見實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定復(fù)評(píng)審整改報(bào)告。
二、不符合食品檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則有關(guān)規(guī)定的1個(gè)整改項(xiàng)的整改情況:
1.針對(duì)“實(shí)驗(yàn)室提供用于食品志賀氏菌檢驗(yàn)用標(biāo)準(zhǔn)菌株缺少溯源
信息。(不符合不符合食品檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)評(píng)審準(zhǔn)則5.4.2)”的整改。
(1)原因分析
①對(duì)食品檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)評(píng)審準(zhǔn)則5.4.2條款理解不夠充分。②所用菌株由上級(jí)疾控部門提供,沒有證書。
(2)糾正/糾正措施
①組織有關(guān)人員對(duì)新標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行學(xué)習(xí);
②修改標(biāo)準(zhǔn)菌(毒)種管理規(guī)定;
③重新采購志賀氏菌檢驗(yàn)用標(biāo)準(zhǔn)菌株。
(3)整改證明材料
①修改后的標(biāo)準(zhǔn)菌(毒)種管理規(guī)定復(fù)印件。附件1-1; ②志賀氏菌檢驗(yàn)用標(biāo)準(zhǔn)菌株證書復(fù)印件。附件1-2;
③購買志賀氏菌菌株發(fā)票復(fù)印件。附件1-3。
以上整改落實(shí)情況及相關(guān)材料是否符合要求,請(qǐng)審查。
附:見證材料1個(gè)附件。
XXX疾病預(yù)防控制中心(公章)
二〇一三年X月XX日
見證材料-附件目錄
附件1-1修改后的標(biāo)準(zhǔn)菌(毒)種管理規(guī)定復(fù)印件 附件1-2志賀氏菌檢驗(yàn)用標(biāo)準(zhǔn)菌株證書復(fù)印件 附件1-3購買志賀氏菌標(biāo)準(zhǔn)菌株發(fā)票復(fù)印件