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財務(wù)工作制度

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第一篇:財務(wù)工作制度

張溝小學(xué)財務(wù)管理制度

1、學(xué)校財務(wù)人員要認(rèn)真執(zhí)行財經(jīng)政策,并負(fù)責(zé)全校所有經(jīng)濟收支活動,但個人不得保管現(xiàn)金。

2、會計和出納員要分工明確,一切經(jīng)濟活動均需由會計制票,登記蓋章后方可辦理出納業(yè)務(wù),出納無權(quán)制票,會計無權(quán)收管現(xiàn)金。

3、按上級統(tǒng)一規(guī)定,一律使用統(tǒng)一單據(jù),原始單據(jù)及有關(guān)手續(xù)必須齊全存檔,否則不準(zhǔn)發(fā)生經(jīng)濟活動,帳目要日清月結(jié),庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定數(shù)額。

4、因公外出人員,回校三天之內(nèi)要結(jié)算旅費,不得發(fā)生尾欠。

5、財務(wù)的各種報表要及時準(zhǔn)確,會計員每月向主管校長匯報一次學(xué)校經(jīng)濟活動情況,協(xié)助校長當(dāng)家理財。

6、對領(lǐng)導(dǎo)批示不符合財經(jīng)政策的款項,財務(wù)人員有權(quán)拒絕辦理。

7、嚴(yán)格控制個人欠款把好財務(wù)關(guān)。

8、實行民主理財,每年公布一次學(xué)校帳目,做好財務(wù)活動總結(jié)。

9、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)處有關(guān)財務(wù)工作規(guī)定,財務(wù)人員積極搞好自身學(xué)習(xí)和提高,做好財務(wù)工作。

第二篇:財務(wù)工作制度

財務(wù)工作制度

財務(wù)工作制度

1.財務(wù)工作要堅持量入而出,服務(wù)工作開展,少花錢多辦事的原則,財務(wù)工作制度。經(jīng)濟上要做到收支平衡,接受上級和群眾監(jiān)督。

2.一切財務(wù)開支,必須嚴(yán)格執(zhí)行審批程序,不得“先斬后奏”,擅自開支,凡購買各種用品和開支其他費用。所有單據(jù)必須由一把手書記親自審批,凡不符合程序的一切開支單據(jù),財務(wù)人員有權(quán)拒絕報銷。

3.一切報銷單據(jù),必須由經(jīng)手人簽名并注明用途(或開支原因),經(jīng)有關(guān)人員簽名證明,最后由一把手書記簽名批準(zhǔn),方能向財務(wù)報銷,沒有寫明用途,沒有經(jīng)手人、證明人、批準(zhǔn)人三人共同簽名的單據(jù),一律不予報銷。

4.凡需預(yù)領(lǐng)款項出差或采購物品的,必須由領(lǐng)款人先開具領(lǐng)款單,交由領(lǐng)導(dǎo)簽名批準(zhǔn)后,方能向出納領(lǐng)款。領(lǐng)款后必須在7天內(nèi)將購物單據(jù)(或旅差往返銷款單據(jù))按審批程序批審后交出納結(jié)帳。未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽名批準(zhǔn)的領(lǐng)款單,不得付款。

5.每月終了7天內(nèi),必須將該月帳目結(jié)清,并按規(guī)定編制出月報表,送領(lǐng)導(dǎo)審核。并將該月的收支單據(jù)和記帳憑證裝訂成冊,歸檔保存。

6.財務(wù)人員對一切財務(wù)單據(jù)帳冊,負(fù)有妥善保管之責(zé),不得丟失損破,對于超過保管期限之單據(jù)冊,應(yīng)定期造表上報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo),由領(lǐng)導(dǎo)審批后派專人負(fù)責(zé)清點無誤后,方能監(jiān)督銷毀。

【擴展閱讀篇】

工作總結(jié)格式一般分為:標(biāo)題、主送機關(guān)、正文、署名四部分。

(1)標(biāo)題。一般是根據(jù)工作總結(jié)的中心內(nèi)容、目的要求、總結(jié)方向來定。同一事物因工作總結(jié)的方向——側(cè)重點不同其標(biāo)題也就不同。工作總結(jié)標(biāo)題有單標(biāo)題,也有雙標(biāo)題。字跡要醒目。單標(biāo)題就是只有一個題目,如《我省干部選任制度改革的一次成功嘗試》。一般說,工作總結(jié)的標(biāo)題由工作總結(jié)的單位名稱、工作總結(jié)的時間、工作總結(jié)的內(nèi)容或種類三部分組成。如“××市化工廠1995生產(chǎn)工作總結(jié)”“××市××研究所1995工作總結(jié)”也可以省略其中一部分,如:“三季度工作總結(jié)”,省略了單位名稱。毛澤東的《關(guān)于打退第二次反共高潮的總結(jié)》,其標(biāo)題不僅省略了總結(jié)的單位名稱,也省略了時限。雙標(biāo)題就是分正副標(biāo)題。正標(biāo)題往往是揭示主題——即所需工作總結(jié)提煉的東西,副標(biāo)題往往指明工作總結(jié)的內(nèi)容、單位、時間等。例如:辛勤拼搏結(jié)碩果——××縣氮肥廠一九九五年工作總結(jié)——

(2)前言。即寫在前面的話,工作總結(jié)起始的段落。其作用在于用簡煉的文字概括交代工作總結(jié)的問題;或者說明所要總結(jié)的問題、時間、地點、背景、事情的大致經(jīng)過;或者將工作總結(jié)的中心內(nèi)容:主要經(jīng)驗、成績與效果等作概括的提示;或者將工作的過程、基本情況、突出的成績作簡潔的介紹。其目的在于讓讀者對工作總結(jié)的全貌有一個概括的了解、為閱讀、理解全篇打下基礎(chǔ),管理制度《財務(wù)工作制度》。

(3)正文。正文是工作總結(jié)的主體,一篇工作總結(jié)是否抓住了事情的本質(zhì),實事求是地反映出了成績與問題,科學(xué)地總結(jié)出了經(jīng)驗與教訓(xùn),文章是否中心突出,重點明確、闡述透徹、邏輯性強、使人信,全賴于主體部分的寫作水平與質(zhì)量。因此,一定要花大力氣把立體部分的材料安排好、寫好。正文的基本內(nèi)容是做法和體會、成績和缺點、經(jīng)驗和教訓(xùn)。

1)成績和經(jīng)驗這是工作總結(jié)的目的,是正文的關(guān)鍵部分,這部分材料如何安排很重要,一般寫法有二。一是寫出做法,成績之后再寫經(jīng)驗。即表述成績、做法之后從分析成功的原因、主客觀條件中得出經(jīng)驗教益。二是寫做法、成績的同時寫出經(jīng)驗,“寓經(jīng)驗于做法之中”。也有在做法,成績之后用“心得體會”的方式來介紹經(jīng)驗,這實際是前一種寫法。成績和經(jīng)驗是工作總結(jié)的中心和重點,是構(gòu)成工作總結(jié)正文的支柱。所謂成績是工作實踐過程中所得到的物質(zhì)成果和精神成果。所謂經(jīng)驗是指在工作中取得的優(yōu)良成績和成功的原因。在工作總結(jié)中,成績表現(xiàn)為物質(zhì)成果,一般運用一些準(zhǔn)確的數(shù)字表現(xiàn)出來。精神成果則要用前后對比的典型事例來說明思想覺悟的提高和精神境界的高尚,使精神成果在工作總結(jié)中看得見、摸得著,才有感染力和說明力。

2)存在的問題和教訓(xùn)一般放在成績與經(jīng)驗之后寫。存在的問題雖不在每一篇工作總結(jié)中都寫,但思想上一定要有個正確的認(rèn)識。每篇工作總結(jié)都要堅持辯論法,堅持一分為二的兩點論,既看到成績又看到存在的問題,分清主流和枝節(jié)。這樣才能發(fā)揚成績、糾正錯誤,虛心謹(jǐn)慎,繼續(xù)前進。

寫存在的問題與教訓(xùn)要中肯、恰當(dāng)、實事求是。

(4)結(jié)尾一般寫今后努力的方向,或者寫今后的打算。這部分要精煉、簡潔。

(5)署名和日期。署名寫在結(jié)尾的右下方,在署名下邊寫上工作總結(jié)的年、月、日,如為突出單位,把單位名稱寫在標(biāo)題下邊,則結(jié)尾只落上日期即可。

簡而言之:

總結(jié),就是把某一時期已經(jīng)做過的工作,進行一次全面系統(tǒng)的總檢查、總評價,進行一次具體的總分析、總研究;也就是看看取得了哪些成績,存在哪些缺點和不足,有什么經(jīng)驗、提高。那么,工作總結(jié)怎么寫?個人工作總結(jié)的格式是怎樣的?詳情請看下文解析。

(一)基本情況

1.總結(jié)必須有情況的概述和敘述,有的比較簡單,有的比較詳細(xì)。這部分內(nèi)容主要是對工作的主客觀條件、有利和不利條件以及工作的環(huán)境和基礎(chǔ)等進行分析。

2.成績和缺點。這是總結(jié)的中心。總結(jié)的目的就是要肯定成績,找出缺點。成績有哪些,有多大,表現(xiàn)在哪些方面,是怎樣取得的;缺點有多少,表現(xiàn)在哪些方面,是什么性質(zhì)的,怎樣產(chǎn)生的,都應(yīng)講清楚。

3.經(jīng)驗和教訓(xùn)。做過一件事,總會有經(jīng)驗和教訓(xùn)。為便于今后的工作,須對以往工作的經(jīng)驗和教訓(xùn)進行分析、研究、概括、集中,并上升到理論的高度來認(rèn)識。

今后的打算。根據(jù)今后的工作任務(wù)和要求,吸取前一時期工作的經(jīng)驗和教訓(xùn),明確努力方向,提出改進措施等。具體可以參考部分工作總結(jié)范文。

(二)寫好總結(jié)需要注意的問題

1.一定要實事求是,成績不夸大,缺點不縮小,更不能弄虛作假。這是分析、得出教訓(xùn)的基礎(chǔ)。

2.條理要清楚。總結(jié)是寫給人看的,條理不清,人們就看不下去,即使看了也不知其所以然,這樣就達不到總結(jié)的目的。

3.要剪裁得體,詳略適宜。材料有本質(zhì)的,有現(xiàn)象的;有重要的,有次要的,寫作時要去蕪存精。總結(jié)中的問題要有主次、詳略之分,該詳?shù)囊敚撀缘囊浴A硗猓诮Y(jié)尾處也可以附上下一步個人工作計劃。

第三篇:財務(wù)工作制度

財務(wù)工作制度

一、根據(jù)中華人民共和國《會計法》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》等有關(guān)規(guī)定,制定本制度。

二、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)及財務(wù)管理制度,編制財務(wù)計劃,加強經(jīng)營核算管理,分析財務(wù)計劃的執(zhí)行情況。

三、嚴(yán)格按照《會計法》等規(guī)定,編制記賬憑證,建立會計賬簿。登記各類明細(xì)賬簿(現(xiàn)金

銀行日記賬除外)總賬,做到記賬復(fù)賬報賬手續(xù)完備,數(shù)字準(zhǔn)確,賬目清楚。妥善保管會計印簽會計憑證會計賬簿會計報表和其他會計資料。

四、制定內(nèi)部財務(wù)管理制度和財務(wù)計劃,搞好會計核算;考核計劃執(zhí)行情況,按月、季、年

度向領(lǐng)導(dǎo)提交財務(wù)分析報告。

五、負(fù)責(zé)各部門資金使用計劃的審批,配合公司有關(guān)部門做好典當(dāng)物品質(zhì)押抵押貸款的撥付

工作;

六、負(fù)責(zé)組織清查財產(chǎn),會同典當(dāng)部建立健全典當(dāng)物品收發(fā)、保管制度;

七、嚴(yán)格按照國家有關(guān)規(guī)定融集資金和發(fā)放貸款;

八、負(fù)責(zé)編制財務(wù)報表,參與公司財產(chǎn)物資清查盤點,定期與典當(dāng)部的庫存進行核對,做到

帳實相符。

九、建立健全現(xiàn)金出納各種賬目,按現(xiàn)金往來順序逐筆登記現(xiàn)金日記賬,做到日清月結(jié),確

保賬款相符。

十、實行會計電算化,對使用的會計軟件及其生成的會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料的要求,應(yīng)當(dāng)符合財政部關(guān)于會計電算化的規(guī)定。

第四篇:財務(wù)工作制度

財務(wù)工作制度

一、會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準(zhǔn)確、完整,符合會計制度的規(guī)定。

二、會計人員辦理會計事項,必須填制或取得原始憑證,并根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記賬憑證。

三、會計人員應(yīng)當(dāng)定期對各自工作進行檢查,保證賬簿記錄和事物、款項相符。

四、會計人員應(yīng)該根據(jù)賬簿記錄編制會計報表,并報送有關(guān)部門。

五、會計人員實行會計監(jiān)督,對不真實、不合法的原始憑證不予受理,對不完整的原始憑證要求更改、補充。

六、會計人員發(fā)現(xiàn)賬目、賬款不相符時,應(yīng)當(dāng)及時向公司領(lǐng)導(dǎo)書面匯報,并請求查明原因后作處理;會計人員對上述事項無權(quán)自行處理。

七、會計工作應(yīng)在內(nèi)部稽核制度下進行,出納人員不得監(jiān)管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權(quán)、債務(wù)賬目的登記工作。

八、會計人員調(diào)動工作和離職必須與接管人員按規(guī)定辦理交接手續(xù)。

九、交接完畢后,交接雙方和監(jiān)交人要在移交清冊上簽名或蓋章,并應(yīng)在移交清冊上注明:單位名稱、交接日期、交接雙方和監(jiān)交人的職務(wù)、姓名、移交清冊頁數(shù)以及需要說明的問題和意見等。移交清冊一般應(yīng)填制一式三份,交接雙方各執(zhí)一份,存檔一份。

十、接替的會計人員應(yīng)繼續(xù)使用移交的帳簿,不得自行另立新帳,以保證會計記錄的連續(xù)性單位撤銷時,必須留有必要的會計人員,辦理清理工作,編制決算,未移交前,不得離職。接受單位和移交日期由上級主管部門確定。

XX分公司X年X月 日

第五篇:財政所財務(wù)工作制度

財政所財務(wù)工作制度

(一)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)方針、政策及上級制定的各項財務(wù)制度。

(二)建立健全財務(wù)崗位責(zé)任制,明確分工,密切協(xié)作。

(三)正確編制和季度的財務(wù)計劃(預(yù)算),辦理會計業(yè)務(wù),按照規(guī)定的程序和期限,報送會計月報、季報和年報(決算)。

(四)認(rèn)真按照“鄉(xiāng)財鄉(xiāng)用縣監(jiān)管”、“村財民理鎮(zhèn)代管”的規(guī)定管理收支,收入及時繳庫,支出按權(quán)限申報。

(五)為鎮(zhèn)政府當(dāng)好參謀,經(jīng)常進行經(jīng)濟活動分析,及時匯報財務(wù)收支、財產(chǎn)管理等情況,做好財務(wù)會計核算工作。

(六)采購支出要按照政府采購目錄和限額標(biāo)準(zhǔn)編制政府采購預(yù)算和計劃,經(jīng)縣政府采購管理機構(gòu)審核批準(zhǔn)后,統(tǒng)一由區(qū)級集中采購部門辦理,采購資金由縣政府采購委員會直接支付給供應(yīng)商。

(七)嚴(yán)格審核原始憑證,對不真實、不合法的原始憑證不予受理,對手續(xù)不健全、記載不正確的票據(jù)、憑證應(yīng)予以退回或補充更正。

(八)財政支出,必須按審批手續(xù)辦理,對超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)和無計劃支出要拒付。

(九)支出票據(jù)要嚴(yán)格按照《會計法》的有關(guān)規(guī)定,作到手續(xù)完備、內(nèi)容完整,杜絕“白條子”入賬。

(十)臨時性借款須經(jīng)財政所長審核同意,鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,出納人員方能支付。

(十一)及時記賬、對賬,做到日清月結(jié)。

(十二)庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定限額或以“白條”頂現(xiàn)金庫存。不得挪用公款,或以長補短。出現(xiàn)差錯應(yīng)如實反映,經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)研究處理。

(十三)管好財務(wù)會計檔案,做好原始憑證、賬本、工資清冊、財務(wù)決算等核算資料的整理、裝訂、歸檔等工作。

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