第一篇:銷售內勤工作職責
崗位說明書
崗位名稱:銷售內勤 崗位責任描述:
1.訂單管理:根據客戶要求確認銷售訂單的交期并及時下發,跟蹤、發貨等。
2.銷售管理:接聽客戶電話,記錄客戶需求。
3.產品管理:將客戶關于產品參數、質量、物流貨運的問題反饋與技術質量和倉庫部門,并將回饋的信息及時反應給客戶;
4.做好客戶售后服務。完成對公司所有產品售后的協調與跟進。核對客戶退貨產品信息,與客戶溝通確認退貨處理方式。跟進退貨的維修處理進度,并安排維修完成的產品及時返回客戶;
5.客戶對賬及賬款狀況跟進。每月根據客戶貨款欠款結余、上月出貨信息、退貨信息、回款金額整理對賬單,發送給財務部門進行確認,確認無誤后發給相應客戶聯系人(財務或采購人員),請客戶核對確認后回傳留檔。
6.客戶新產品開發需求。協助技術部門制定開發產品周期。7.領導交辦的其他工作事項。
任職要求:
大專以上學歷,熟練使用辦公軟件 2.具備基本的銷售知識和財務知識
第二篇:銷售內勤工作職責
銷售內勤工作職責
對于一個公司來講,銷售內勤的工作是銷售人員內外交流的橋梁,是客戶聯系的紐帶,起著舉足輕重的作用,因此銷售部門所有工作都要經過雙人或多人復核制,確保萬無一失。
1、對合同執行情況進行跟蹤、督促,建立每個合同的《合同履行一覽表》,編制每個月、季、合同履行情況的統計表。將結果報銷售部長、區域經理,及通報給業務經理。根據需要,合同執行情況可反饋給顧客。
2、編制及月度工作計劃及資金回籠使用計劃;匯總及總結各片區的年、月資金回籠及資金使用情況;督促業務員的資金回籠。監督其業務費用按規定使用
3、根據公司的營銷政策建立核算總帳及明細帳目,按時登記明細帳目;
4、接、發、處理、保管一切商務來電來函及文件。對客戶反饋的意見進行及時傳遞、處理。建立用戶檔案。
5、依據公司營銷管理制度準確有效開展業務人員銷售費用的會計核算、管理、服務,如出差費用的結算、報銷、工資獎金的核算等工作。
6、每個月度對合同履行,資金回籠,業務費支出情況進行統計和上報; 7、按合同要求給經銷商做好銜接工作;
8、根據合同編制應收帳款明細,并對應收帳款實施管理; 9、協助業務人員回款;提供應收帳款及其相關信息; 10、協助銷售人員編寫商務文檔。
11、按要求進行市場信息收集并每天提供信息簡報,以郵件方式報銷售部長 12、完成領導交給的其他任務。
主要工作如下:
一、與在外營銷人員的聯系
1、每周工作日志(周報、月報)的收集并整理。
2、營銷人員費用的申請、借款、核銷事宜。
3、營銷人員與公司的信息交流
4、營銷人員所需資料的整理
二、對寄件、發貨、開票、商業伙伴等的管理
1、文件、材料、樣品、彩頁…等(雙人或多人復核)
2、經銷商材料的登記、歸檔(證照、開票信息)2.1 接、發、處理、保管一切商務來電來函及文件。2.2對客戶反饋的意見進行及時傳遞、處理。
3、購銷合同的存檔、登記(對合同執行情況進行跟蹤、督促)
4、發貨(雙人或多人復核)
5、對所發貨物、樣品、資料等注意定時查件
三、銷售部內部管理
1、對日常材料的復印、蓋章等的工作
2、公司對外業務的交流(包括選擇公司業務合作伙伴)
3、每日公司郵箱、公司QQ、招商網站的管理和維護
4、協助準備各項材料
5、編制及月度工作計劃及資金回籠使用計劃;匯總及總結各片區的年、月資金回籠及資金使用情況。
四、對外招商
1、負責招商信息的代理、回饋、聯系
2、電子商務(在網上查找代理商信息,主動短信和電話招商)銷售內勤的工作流程:
1、開會,記錄業務員確定的目標。為業務員做好輔助性的工作。
2、客戶檔案的建立級客戶的維護。
3、如果業務員有下單,銷售內勤需制定銷售訂單并立即上交財務部。
4、發貨前銷售內勤要通知財務人員查詢貨款是否到帳,款到發貨。
5、貨物發出后,銷售內勤必須做好貨物跟蹤工作,及時為客戶提供貨物信息,并打電話通知客戶。
第三篇:銷售內勤工作職責
銷售內勤工作職責
一、與市場銷售人員的聯系
1、每日、每周、每月工作小結及市場銷售數據報表的收集、整理,及時上報營銷總監。
2、市場促銷售活動費用的申請、核銷事宜,并及時備案存檔。
3、銷售人員與公司的信息交流,隨時保持與市場銷售人員的溝通,公司文件的及時傳達。
(1)按要求進行市場信息收集并提供信息報表,以書面形式報營銷總監。
(2)銷售人員所需資料的整理;
(3)日常材料(包括辦公用品、名片、彩頁等銷售物料的準備);
(4)定期電話拜訪客戶,及時了解客戶的經營狀況、庫存狀況及市場需求,并作好記錄。
二、對寄件、發貨、開票、商業伙伴等的管理
1、銷售物料的管理
(1)文件、材料、樣品、彩頁…
(2)寄出材料的登記、查收、核實;樣品領用、發放的登記;
(3)物品、資料信息的寄出方式的選擇;
(4)客戶的材料的核實登記、歸檔(證照、證書、開票信息);
(5)接、發、處理、保管一切商務來電來函及文件;
(6)對客戶反饋的意見進行及時傳遞、處理;
(7)建立客戶檔案,并定期進行回訪。
2、購銷合同的存檔、登記
對合同執行情況進行跟蹤、督促,建立每個合同的《合同履行一覽表》,編制每個月、季、合同履行情況的統計表。將結果報營銷總監。根據需要,合同執行情況可反饋給客戶。
3、發貨
發貨前需確認客戶訂貨訂單及銷售清單,記錄發貨金額;發貨時確認隨貨附樣品、贈品及政策支持物料的清單;確認發貨方式的選擇,發貨時限的選擇,以及貨物的跟蹤;根據公司的營銷政策建立核算總帳及明細帳目,按時登記明細帳目。樣品及部分物料從成都發貨,大貨跟廣安廠部聯系并追蹤。
4、開票(主要是核對資料與財務對接)
開票前需確認開票品種、單價及數量是否與訂單內容相符。
5、對所發貨物、樣品、資料等注意定時查件
三、銷售部內部管理
1、對日常材料的復印、蓋章等工作
掌握和使用印章并審核,記錄和傳達重要電話內容,負責收發各類電報、信函,以及書面或電話形式通知的行政會議。
2、彩頁、名片印制,快遞費用結算等的工作(包括向公司財務借備用金,月底結算)
3、公司對外業務的交流(包括選擇公司業務合作伙伴)
負責編制銷售計劃以及銷售計劃的督促、落實;負責商業客戶業務往來和登記管理,負責商業客戶檔案的分類建立和保管,負責各類政策文件、銷售合同、數據資料的保管;以及一些物流公司的篩選。
4、每日公司郵箱、公司QQ、行業網站的查看,網絡信息的管理和維護
四、對外招商
1、依托互聯網平臺對外公司招商信息的整理和發布(根據總監安排與電商部門對接);
2、負責招商信息的處理、回饋、聯系,對接到相應部門、區域負責人;
3、負責潛在客戶及意向客戶的電話拜訪、服務工作,通過電話拜訪、隨訪及時了解政策法規和市場動態,及時反饋,為公司制訂銷售策略提供信息。
五、營銷總監安排的其他工作。
第四篇:銷售內勤工作職責
銷售內勤工作職責
對于一個公司來講,銷售內勤的工作是銷售人員內外交流的橋梁,是客戶聯系的紐帶,起著舉足輕重的作用,因此銷售部門所有工作都要經過雙人或多人復核制,確保萬無一失。與外勤的聯系
1.1 每周工作小結的收集并整理,及時上報領導(各辦事處每周一10:30之前以傳真或E-MAIL形式將小結傳至公司)
1.2 外勤費用的申請、借款、核銷事宜
依據公司營銷管理制度準確有效開展業務人員銷售費用的會計核算、管理、服務,如出差費用的結算、報銷、工資獎金的核算等工作。
1.3 外勤與公司的信息交流
1.3.1 公司對外勤指示的傳達(要及時、到位)
1.3.2 接受外勤工作中的信息,及時反饋給領導
1.3.3 月底負責各辦事處費用銷售明細表的核對
1.3.4 協助業務人員回款,提供應收帳款及其相關信息
1.3.5 按要求進行市場信息收集并提供信息簡報,以郵件方式報公司銷售經理
1.4 外勤所需資料的整理(雙人或多人復核)
1.4.1 日常材料(包括辦公用品、名片、彩頁等的準備)
1.4.2 商業開戶首營公司資料、首營品種資料
1.4.3 協助銷售人員編寫商務文檔,編制投標文件、各地物價備案材料對寄件、發貨、開票、商業伙伴等的管理
2.1 文件、材料、樣品、彩頁…等(雙人或多人復核)
2.1.1 寄出材料的登記、查收、核實
2.1.2 樣品領用、發放的登記
2.1.3 寄出方式的選擇
2.2 商業公司的材料的登記、歸檔(證照、GSP證書、開票信息)
2.2.1 對各商業公司,上官方網站進行核實(國家食品藥品監督管理局)。
2.2.2 接、發、處理、保管一切商務來電來函及文件。對客戶反饋的意見進行及時傳遞、處理。建立客戶檔案,并定期進行回訪。
2.3 購銷合同的存檔、登記
對合同執行情況進行跟蹤、督促,建立每個合同的《合同履行一覽表》,編制每個月、季、合同履行情況的統計表。將結果報銷售部經理、總經理,及通報給銷售工程師。根據需要,合同執行情況可反饋給顧客。
2.4 發貨(雙人或多人復核)
2.4.1 發貨申請后,填寫發貨指令單(發貨申請以傳真、郵件、電話等形式)
2.4.2 發貨前需確認發貨合同或協議,對方資質備案,記錄供貨金額
2.4.3 發貨時確認隨貨附同批廠檢報告(出庫單、合同等)
2.4.4 確認發貨方式的選擇,發貨時限的選擇,以及貨物的跟蹤
2.4.5 領導簽字后,由發貨員送至倉庫主管發貨并登記、記錄、查收
2.4.6 根據公司的營銷政策建立核算總帳及明細帳目,按時登記明細帳目
2.5 開票(雙人或多人復核)
2.5.1 開票申請后,填寫開票申請單(開票申請以傳真、郵件、電話等形式)
2.5.2 開票前需確認開票品種、單價及數量,對方資質、開票信息等
2.5.3 發票開好后,登記發票面值、開票公司名稱、品種、發票代號,以及申請人和收件人
2.5.4 雙人復核發票后,將其寄出(發票要單獨寄出,或附上出庫單、合同等,發票不能隨貨同行)
2.6 月底協助財務部核對銷售清單合同及發貨情況,確保市場部和財務的統一
2.7 對所發貨物、樣品、資料等注意定時查件
2.8 內勤人員出差
內勤人員也需要定期出差,定期拜訪客戶。出差前需將部門內部的工作落實下來,且要到位,出差期間電話開通,便于聯系。內勤人員的出差費用和補貼按公司規定執行。銷售部內部管理
3.1 對日常材料的復印、蓋章等的工作
3.1.1 及時復印好日常所需資料,包括公司資質資料、品種資料等。
3.1.2 掌握和使用印章并審核,記錄和傳達重要電話內容,負責收發各類電報、信函,以及書面或電話形式通知的行政會議。
3.2 彩頁、名片印制,快遞費用結算等的工作(包括向公司財務借備用金,月底結算)
3.3 公司對外業務的交流(包括選擇公司業務合作伙伴)
負責制定銷售計劃以及銷售計劃的督促、落實;負責商業客戶業務往來和登記管理,負責商業客戶檔案的建立和保管,負責各類政策文件、銷售合同、數據資料的保管;以及一些物流公司的篩選。
3.4 每日公司郵箱、公司QQ、醫藥招商網站的管理和維護
3.4.1 每天登陸公司郵箱,及時查收公司郵件和整理郵箱
3.4.2 QQ在線,及時在線溝通、回復
3.4.3 醫藥招商網站的維護
目前我公司免費注冊的醫藥招商網站已有20個,比如中國醫藥網,百度蟲醫藥網等。我們需要對網站中的信息進行及時的更新。同時定期對其中的產品進行升級維護,使產品能夠盡量顯示在首頁,有利于代理商查看到我公司的產品。
3.5 組織內勤定期開部門會議,總結工作,并做好記錄
3.6 協助準備各項材料對外招商
4.1 各地廣告的發布(網絡、媒體、期刊、報紙等)
認真做好有關后勤的宣傳工作,做好攝影、拍照及有關資料的收集、保存歸檔,及時宣傳報道后勤動態。
在一些醫藥招商論壇上,我們可以免費發布自己的招商廣告,并進行及時跟蹤;同時我們可以加入各個地區的招商群,定時發布一些招商信息。
4.2 負責招商信息的代理、回饋、聯系
負責重點客戶的拜訪、服務工作,通過拜訪、隨訪及時了解政策法規和市場動態,及時反饋,為公司制訂銷售策略提供信息。
4.3 對招商合同的定制(與辦事處主任對分包銷售合同的制定)
4.4 電子商務
定期整理、匯總各地區代理商所做品種的醫院;對于每個月的新增客戶進行及時更新匯總。
4.4.1 在網上查找代理商信息
充分利用中國醫藥營銷聯盟和易藥論壇中有大量免費的信息。通過不斷篩選代理商信息,查找到我們所需要的、有價值的信息。同時,我們還需要在不同網站上不斷查找更多、更好的免費代理商信息。
4.4.2 主動短信和電話招商
通過代理商信息的匯總,在短信平臺上發短信宣傳公司產品;代理商可以根據品種或地區進行分類,主動與代理商聯系;并定期電話回訪;同時加強產品的學術支持,給代理商提供強大的產品信息服務
第五篇:銷售內勤工作職責
銷售內勤工作職責
對于一個公司來講,銷售內勤的工作是銷售人員內外交流的橋梁,是客戶聯系的紐帶,起著舉足輕重的作用,因此銷售部門所有工作都要經過雙人或多人復核制,確保萬無一失。與外勤的聯系
1.1 每周工作小結的收集并整理,及時上報領導(各辦事處每周一10:30之前以傳真或E-MAIL形式將小結傳至公司)
1.2 外勤費用的申請、借款、核銷事宜
依據公司營銷管理制度準確有效開展業務人員銷售費用的會計核算、管理、服務,如出差費用的結算、報銷、工資獎金的核算等工作。
1.3 外勤與公司的信息交流
1.3.1 公司對外勤指示的傳達(要及時、到位)
1.3.2 接受外勤工作中的信息,及時反饋給領導
1.3.3 月底負責各辦事處費用銷售明細表的核對
1.3.4 協助業務人員回款,提供應收帳款及其相關信息
1.3.5 按要求進行市場信息收集并提供信息簡報,以郵件方式報公司銷售經理
1.4 外勤所需資料的整理(雙人或多人復核)
1.4.1 日常材料(包括辦公用品、名片、彩頁等的準備)
1.4.2 商業開戶首營公司資料、首營品種資料
1.4.3 協助銷售人員編寫商務文檔,編制投標文件、各地物價備案材料 2 對寄件、發貨、開票、商業伙伴等的管理
2.1 文件、材料、樣品、彩頁…等(雙人或多人復核)
2.1.1 寄出材料的登記、查收、核實
2.1.2 樣品領用、發放的登記
2.1.3 寄出方式的選擇
2.2 商業公司的材料的登記、歸檔(證照、GSP證書、開票信息)
2.2.1 對各商業公司,上官方網站進行核實(國家糖煙酒監督管理局)。
2.2.2 接、發、處理、保管一切商務來電來函及文件。對客戶反饋的意見進行及時傳遞、處理。建立客戶檔案,并定期進行回訪。
2.3 購銷合同的存檔、登記
對合同執行情況進行跟蹤、督促,建立每個合同的《合同履行一覽表》,編制每個月、季、合同履行情況的統計表。將結果報銷售部經理、總經理,及通報給銷售工程師。根據需要,合同執行情況可反饋給顧客。
2.4 發貨(雙人或多人復核)
2.4.1 發貨申請后,填寫發貨指令單(發貨申請以傳真、郵件、電話等形式)
2.4.2 發貨前需確認發貨合同或協議,對方資質備案,記錄供貨金額
2.4.3 發貨時確認隨貨附同批廠檢報告(出庫單、合同等)
2.4.4 確認發貨方式的選擇,發貨時限的選擇,以及貨物的跟蹤
2.4.5 領導簽字后,由發貨員送至倉庫主管發貨并登記、記錄、查收
2.4.6 根據公司的營銷政策建立核算總帳及明細帳目,按時登記明細帳目
2.5 開票(雙人或多人復核)
2.5.1 開票申請后,填寫開票申請單(開票申請以傳真、郵件、電話等形式)
2.5.2 開票前需確認開票品種、單價及數量,對方資質、開票信息等
2.5.3 發票開好后,登記發票面值、開票公司名稱、品種、發票代號,以及申請人和收件人
2.5.4 雙人復核發票后,將其寄出(發票要單獨寄出,或附上出庫單、合同等,發票不能隨貨同行)
2.6 月底協助財務部核對銷售清單合同及發貨情況,確保市場部和財務的統一
2.7 對所發貨物、樣品、資料等注意定時查件
2.8 內勤人員出差
內勤人員也需要定期出差,定期拜訪客戶。出差前需將部門內部的工作落實下來,且要到位,出差期間電話開通,便于聯系。內勤人員的出差費用和補貼按公司規定執行。銷售部內部管理
3.1 對日常材料的復印、蓋章等的工作
3.1.1 及時復印好日常所需資料,包括公司資質資料、品種資料等。
3.1.2 掌握和使用印章并審核,記錄和傳達重要電話內容,負責收發各類電報、信函,以及書面或電話形式通知的行政會議。
3.2 彩頁、名片印制,快遞費用結算等的工作(包括向公司財務借備用金,月底結
算)
3.3 公司對外業務的交流(包括選擇公司業務合作伙伴)
負責制定銷售計劃以及銷售計劃的督促、落實;負責商業客戶業務往來和登記管理,負責商業客戶檔案的建立和保管,負責各類政策文件、銷售合同、數據資料的保管;以及一些物流公司的篩選。
3.4 每日公司郵箱、公司QQ、網上酒都網站的管理和維護
3.4.1 每天登陸公司郵箱,及時查收公司郵件和整理郵箱
3.4.2 QQ在線,及時在線溝通、回復
3.4.3 網上酒都網站的維護
我們需要對網站中的信息進行及時的更新。同時定期對其中的產品進行升級維護,使產品能夠盡量顯示在首頁,有利于顧客查看到我公司的產品。
3.5 組織內勤定期開部門會議,總結工作,并做好記錄
3.6 協助準備各項材料對外招商
4.1 各地廣告的發布(網絡、媒體、期刊、報紙等)
認真做好有關后勤的宣傳工作,做好攝影、拍照及有關資料的收集、保存歸檔,及時宣傳報道后勤動態。
在一些招商論壇上,我們可以免費發布自己的招商廣告,并進行及時跟蹤;同時我們可以加入各個地區的招商群,定時發布一些招商信息。
4.2 負責招商信息的代理、回饋、聯系
負責重點客戶的拜訪、服務工作,通過拜訪、隨訪及時了解政策法規和市場動態,及時反饋,為公司制訂銷售策略提供信息。
4.3 對招商合同的定制(與辦事處主任對分包銷售合同的制定)
4.4 電子商務
定期整理、匯總各地區加盟商所銷售的酒品;對于每個月的新增客戶進行及時更新匯總。
4.4.1 在網上查找信息
充分利用網頁和論壇中大量免費的信息。通過不斷篩選信息,查找到我們所需要的、有價值的信息。同時,我們還需要在不同網站上不斷查找更多、更好的免費信息。