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固定資產管理制度

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簡介:寫寫幫文庫小編為你整理了多篇相關的《固定資產管理制度》,但愿對你工作學習有幫助,當然你在寫寫幫文庫還可以找到更多《固定資產管理制度》。

第一篇:固定資產管理制度

XXX固定資產管理制度

一、目的

為了更好的利用固定資產,加強單位固定資產的監督,實行固定資產統一管理。結合本單位實際情況,特制訂本制度。

二、適用范圍 適用于XXX各部門。

三、固定資產管理范圍

1.固定資產是指使用期限超過一年的機器、運輸工具以及其他與生產經營有關的設備、器具、工具等,不屬于生產經營主要設備的物品,單位價值在1500元以上,且使用年限超過兩年的也作為固定資產。2.辦公室固定資產主要指:桌椅、茶幾、公文柜、保險柜、碎紙機、過塑機、電腦、打印機、復印機、投影儀、掃描儀、空調機、POS機、驗鈔機、吸塵器、消毒柜、冰箱、保鮮柜、貨架、音響設備、無線/有線話筒、爐具、廚具、絞肉機等。

四、管理分工

XX的固定資產管理由財務負責帳的管理,后勤主任負責物的管理,使用科組負責正常使用。

(一)財務

1.XX財務作為XX固定資產的核算部門,應設置固定資產總帳及明細分類帳。2.財務根據各科組提供的,經XXX簽字生效的各類表格,對固定資產的增減變動及時進行帳務處理。

3.財務會同后勤主任,每年6月、12月對固定資產進行例行盤點,做到帳實相符,確保帳、物一致。

(二)后勤主任

1.后勤主任作為固定資產的主管,應安排專人負責固定資產的檔案管理工作。

2.負責建立健全的固定資產使用明細帳,隨時掌握固定資產的使用狀況。

3.負責固定資產的管理,搞好固定資產的分類,統一編號,建立固定資產檔案及登記賬,負責審批并辦理購置、驗收、調撥轉移、報廢、封存啟用、清查盤點等事項。

4.負責監督、配合使用科組做好設備的使用和維護,確保設備完好提高利用率,并定期組織進行設備的清點,保證帳、物相符。5.根據使用科組的使用情況,組織編制設備大、中、修等維修計劃,按期編報設備更新計劃。

6.嚴肅管理紀律,對違反固定資產管理制度,擅自贈送、出售、拆除固定資產的行為和破壞固定資產的現象,要嚴格追查責任,視情節給予處罰。

7.負責XX固定資產物品抽臺賬管理,對申購的固定資產進行審核,并定期抽查出入庫表和臺賬表。

(三)各使用科組 1.各固定資產使用科組負責本科組的設備管理工作。

2.建立固定資產明細帳,固定資產的領用、調出、報廢必須經校長批準,未經批準,不得擅自調動、報廢,更不能自行外借和變賣。3.根據后勤主任的要求配合進行固定資產的盤點,做到帳、物兩相符。

五、固定資產的管理要求

(一)固定資產的申購及采購

各科組需購置固定資產,應填寫《固定資產購置申請表》,經XX、XXXX、XX簽字批準后,由后勤主任按庫存情況安排行財會人員進行采購。《固定資產購置申請表》應詳細填寫固定資產名稱、規格、型號,以及至少三家供貨廠商報價,以備合理采購。

(二)固定資產的驗收入庫

1.固定資產收到后,由采購人員和主管行政進行驗收。驗收時仔細核對固定資產名稱、規格、型號、金額、供貨廠商等信息是否與預訂相符,并在《固定資產購置申請表》上填寫實際采購金額后簽字交財會人員。

2.財會人員同時對固定資產進行編號,進行相應的財務處理,更新固定資產明細賬,落實使用責任人。

(三)固定資產的保養及維修

1.各科組一旦發生固定資產故障,應立即停止使用,報后勤主任進行維修的協調與安排,所發生的維修費用由財會報銷。

(四)固定資產的報廢 1.固定資產報廢標準有五點:

?使用年限已到,雖經檢修可達使用要求,但經濟上不如更換新的設備;

?設備嚴重損壞,無修復價值; ?國家和主管理部門規定要淘汰的設備; ?技術性能不能滿足使用要求的設備; ?場地搬遷無法拆遷的設備。

2.凡符合報廢標準的固定資產,由使用科組填寫《固定資產報廢申請單》,向后勤主任申請,經仔細鑒定,確認符合報廢條件后,按流程報財務、XX同意后,辦理報廢。

3.處理后的固定資產由財務辦理固定資產的賬務處理和注銷手續,更新臺賬。

XXXXXXXXXXXXXXXXXX 2016年10月1日

第二篇:固定資產管理制度

太康東路街道辦事處固定資產管理制度

為規范我辦事處固定資產管理,確保國有集體資產安全完整,促進固定資產使用效益得到充分發揮,依據上級文件有關規定,制定本制度。

一、管理對象

全辦事處行政事業單位、辦事處所屬投資公司的土地、房屋及建筑物、交通運輸設備、電氣設備、電子及通訊設備、辦公桌椅、文藝體育設備、圖書文物、家具及其他通用、專用設備等固定資產。

二、管理人員

我辦事處固定資產管理工作在黨工委、辦事處領導下,由財政所負責,黨政辦配合,各內設機構及全體干部共同參與。

三、管理原則

(一)保障需要,統籌安排;

(二)按規辦理,程序到位;

(三)職責明確,責任到人。

四、職能分工

(一)鎮財政所負責管理辦法的制定、執行,做好固定資產臺帳和卡片的登記,與黨政辦一起定期進行固定資產清理和處置,負責有關報表的填報。

(二)鎮黨政辦公室負責固定資產采購、分配、內部調度,與財政所一起定期進行固定資產清理和處置。

(三)各內設機構負責人對本部門固定資產保管、使用情況負總責,應督促本部門工作人員加強固定資產管理,避免遺失、損壞等事件的發生。

(四)固定資產使用人員應做好日常保管和維護,對固定資產的保管和使用負直接責任。

五、管理方式

(一)物卡同行。財政所對每個(批)固定資產發放一張登記卡,使用人應將登記卡與固定資產實物共同保管,如固定資產發生內部調度、核銷、出售、捐贈等,使用人應同時箱財政所轉交登記卡。

(二)定期清理。由鎮財政所和黨政辦公室定期對固定資產實物的保管、使用情況進行檢查、清理,并將清理情況向領導專項匯報并進行公示。

六、管理內容

(一)采購。固定資產采購由鎮黨政辦公室根據采購人要求統一提出采購計劃,報鎮主要領導審核,經審核同意后填寫《黃山區政府采購申請表》并報區政府采購辦,按規定辦理采購手續。

(二)分配。鎮黨政辦公室將采購的固定資產交內設機構負責人或使用人,同時通知財政所,登記臺帳和發放《行政事業單位固定資產登記卡》。

(三)上級配發和企業、社會捐贈。受配發、受捐贈人收到固定資產實物后,將固定資產明細情況報財政所,以登記臺帳和辦理《行政事業單位固定資產登記卡》發放手續。

(四)內部調度。鎮黨政辦公室根據統籌需要擬定調度計劃,報經鎮領導同意后通知相關內設機構負責人和使用人進行固定資產調度,同時通知財政所,登記臺帳和修改更換《行政事業單位固定資產登記卡》。

(五)核銷、出售、捐贈、置換等其他處置。使用人根據固定資產實際情況需要進行核銷處理的,由使用人提出申請,報內設機構負責人和分管領導審核,由主要領導審批。其他處置事項,由鎮主要領導提出處置要求,黨政辦和財政所按有關規定共同做好處置工作。其中原值1萬元以下的固定資產報區國資辦備案,財政所進行賬務處理。原值1萬元及以上的,由財政所填寫《行政事業單位 國有資產處置申報表》,報區國資辦審核批復并公示后,進行賬務處理。

七、遺失、損壞處理

對固定資產發生遺失、損壞的,由使用人或保管人就有關事項做出書面說明,由內設機構負責人和分管領導審核。其中原值1萬元以下的由主要領導審批確定,做出處理意見;原值1萬元及以上的報黨政領導辦公會進行責任認定,做出處理意見。財政所根據處理意見辦理賬務處理及備案、報批手續。

第三篇:固定資產管理制度

固定資產管理制度

第一條 目的 為加強固定資產的保管及合理調配使用管理,特制定本制度。第二條 范圍

本制度所稱固定資產包括公司購置的辦公設備、機械設備、交通車輛、項目部購置的勞動工具、能夠多次使用的輔材等。第三條 財務部門

根據固定資產,能多次使用通過購置報銷統計,每月月底統計新購固定資產情況表提供給管理部門備案、核查。第四條 管理部門

固定資產按下列類別,由公司指定部門負責管理,其管理及保養細則由公司管理部門會同項目部自行制定。

1、機械設備、水泵、發電機等設備施工期間由項目部負責管理保養等,但公司管理部門根據情況不定期核查清點查看,項目結束,維修保養后交公司庫房統一保管。

2、工具施工期間由各項目部倉庫負責管理,施工完畢交公司指定的倉庫管理維護。

3、交通車輛由駕駛人根據實際情況負責保養,如需維修報公司相關管理部門在指定點維修。

第五條 編號統計

原有固定資產各項目部或使用部門需要借用應建立單獨的固定資產統計表在公司相關管理部門存檔,新購固定資產應按月統計報管理部門存檔,即歸管理部門管理,并會同財務部門依其類別編號確定統計無誤各負責人簽字存檔。第六條 移交

相關管理人員變換或辭職前對負責的固定資產進行移交,由管理部門,原負責人和新接收人三方清查核對簽字確認辦理移交手續。

第七條 盤點

項目結束后固定資產管理部門對項目部固定資產進行盤點。對報損,損壞,丟失等按責任、折舊劃分處理交公司管理層決定處理。

第八條 固定資合理施工原則

新項目確立后需要的固定資產優先考慮公司原有的資產調整使用,使用部門提供所需的機械,工具,車輛需求清單,合理調配公司現有資產使用。

第九條 資產送修處理

需要維修的固定資產,優先考慮送售后服務維修,如大修的設備,機械等需建立維修檔案,確保機械、設備安全使用。第十條 出租或外借處理

固定資產出租或外借,管理部門應先會同財務部門后按序報總經理核準后,同意后再辦理,并應簽定租賃或借出協議,副本送財務部門以備核對協議內容應包括修繕保養及、租金、歸還期限、保持原狀、附屬設備明細等。第十一條 減損處理 閑置固定資產處理

固定資產的管理部門至少每季度或根據項目終結時間對經營上認為無利用價值的閑置、報損的固定資產予以整理,填具“閑置、報廢固定資產明細表”,擬定處理意見后呈報總經理,給出處理意見,第十二條 工具處理

1、建立好出入庫登記制度。

2、借用需要明確責權人,因人為損壞丟失照價賠償。

3、短期不使用應做好保養,檢修等。

第十三條 本規則未包含的固定資產遺漏問題及時報公司管部門商定確定。

陜西綠蔭園林景觀工程有限公司 2013年9月28日

第四篇:固定資產管理制度

固定資產管理制度

為了加強固定資產管理,明確職工的職責,結合我段現有實際情況,特制定本制度。

一、固定資產的標準

固定資產是指使用期限超過一年的房屋、建筑物、機器、機械、運輸工具以及其他與生產經營有關的設備、器具、工具等。不屬于生產經營主要設備的物品,單位價值在2000元以上,或者使用期限超過2年的,也應作為固定資產管理。

二、固定資產的分類

1、房屋及建筑物;

2、施工機械:指生產所用設備;

3、運輸設備:包括汽車、農用車;

4、生產及動力設備:包括顯示器、主機、打印機、傳真機、復印機、掃描儀、投影儀、相機、鏡頭、等相關辦公設備;

5、儀器及試驗設備:包括全站儀、經緯儀,水準儀等

三、固定資產的管理部門

根據內部控制制度,施工機械、運輸設備類固定資產由養護中心進行管理;其他由財務股進行管理。

管理部門應:

1、設置固定資產實物臺帳,建立固定資產卡片;

2、對固定資產進行統一分類編號;

3、對固定資產的使用落實到使用人。

四、固定資產核算部門

1、財務股為全段固定資產的核算部門;

2、財務股設置固定資產總帳及明細分類帳;

3、財務股對固定資產的增減變動及時進行帳務處理;

4、財務股會同固定資產管理部門對固定資產每季進行一次盤點,做到帳物相符,保持帳、物、卡一致。

五、固定資產的購置

1、各股室需購置固定資產,生產設備及相關設備報經段長批準。應詳細填寫固定資產名稱、規格、型號、數量以備合理采購。

2、所需固定資產到位后,由其使用股室負責驗收,并填寫《固定資產登記表》一式三份,在《固定資產登記表》中應詳細填寫固定資產名稱、規格型號、金額、數量,并同時對固定資產進行編號。一份由使用部門留存,一份交財務股進行相應的帳務處理,一份交資產管理部門填寫固定資產卡片,更新臺帳,落實使用責任人。

六、固定資產報廢

1、當固定資產嚴重損壞,沒有維修價值時,由固定資產使用部門提出申請,填寫《固定資產報廢申請表》(格式見附6),交分局機務科審批;

2、經批準后,固定資產由機務科評估后進行處理。處理后對臺賬及固定資產卡片進行更新,并將處理結果出紅頭文件下發財務股;

3、財務股依據分局批準的固定資產報廢申請和實物處理結果,進行賬務處理。

七、固定資產的盤點

建立固定資產盤點制度,盤點分年中盤點和年末盤點,由養護中心和財務股共同執行。固定資產的盤點應填制《固定資產盤點明細表》,詳細反映所盤點的固定資產的實有數,并與固定資產帳面數核對,做到帳務、實物、和固定資產卡片相核對一致。若有盤盈或盤虧,須編報《固定資產盤盈盤虧報告表》,列出原因和責任,報財務股負責人和段長批準后,財務股進行相應的帳務調整。管理部門對臺賬和固定資產卡片內容進行更新。

第五篇:固定資產管理制度

固定資產管理制度

為了加強協會固定資產管理,明確各部門及工作人員的職責,現結合協會實際情況,特制定本制度。

一、固定資產的標準

固定資產是指單位價值在1000元以上,并且使用期限超過兩年的資產。

二、固定資產的管理部門

固定資產統一由綜合辦進行管理。

1、設置固定資產實物臺帳,建立固定資產卡片。

2、對固定資產進行統一分類編號

3、對固定資產的使用落實到使用人。

三、固定資產核算部門

1、財務部為協會固定資產的核算部門

2、財務部設置固定資產總帳及明細分類帳

3、財務部對固定資產的增減變動及時進行帳務處理

4、財務部會同固定資產管理部門對固定資產每年進行一次盤點,做到帳實相符,保持帳、物、卡一致。

四、固定資產的購置

1、各部門需購置固定資產,需填寫“資本性支出申請單”,由部門負責人及秘書長批準。

2、經批準后,安排專人負責采購,報綜合辦和財務備案。

五、固定資產的轉移

1、固定資產管理部門將固定資產轉移登記情況書面通知財務部,以便進行帳務處理。

2、注意固定資產編號保持不變,填寫清楚新的使用部門和新的使用人,以便監督管理。

六、固定資產報廢

1、當固定資產嚴重損壞,沒有維修價值時,由固定資產使用部門提出申請,交固定資產管理部門報財務和秘書長審批。

2、經批準后,綜合辦對實物進行處理。處理后對臺帳及固定資產卡片進行更新,并將處理結果書面通知財務部。

3、財務部依據秘書長批準的固定資產報廢申請和實物處理結果,進行帳務處理。

七、固定資產編號

1、計算機設備 代碼為01

2、辦公家具 代碼為02

3、辦公設備 代碼為03

八、固定資產的清查

公司建立固定資產清查制度,清查分年中清查和年末清查,由管理部門和財務部共同執行。固定資產的清查應填制“固定資產盤點明細表”,詳細反應所盤點的固定資產的實有數,并與固定資產帳面數核對,做到帳務、實物、和固定資產卡片相核對一致。若有盤盈或盤虧,須編報“固定資產盤盈盤虧報告表”,列出原因和責任,報固定資產管理部門,經秘書長批準后,財務部進行相應的帳務調整。管理部門對臺帳和固定資產卡片內容進行更新。

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